Постановление администрации муниципального образования "город Саянск" Иркутской области
от 21 декабря 2017 г. N 110-37-1326-17
"О внесении изменений в приложение N 1 постановления администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 13.10.2015 N 110-37-949-15 "Об утверждении муниципальной программы "Культура" на 2016 - 2020 годы"
В связи с уточнением финансирования на 2017 - 2020 годы муниципальной программы "Культура" на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 13.10.2015 N 110-37-949-15, руководствуясь статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "город Саянск", утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 07.10.2013 N 110-37-1179-13, статьей 38 Устава муниципального образования "город Саянск", администрация городского округа муниципального образования "город Саянск", постановляет:
1. Внести в приложение N 1 постановления администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 13.10.2015 N 110-37-949-15 "Об утверждении муниципальной программы "Культура" на 2016 - 2020 годы" в редакции от 05.04.2016 N 110-37-302-16, от 20.12.2016 N 110-37-1585-16, от 14.04.2017 N 110-37-358-17,от 25.05.2017 N 110-37-560-17, от 29.06.2017 N 110-37-665-17, от 22.08.2017 N 110-37-868-17 (опубликовано в газете "Саянские зори" N 41 от 22.10.2015 страница 2 вкладыша, N 14 от 14.04.2016, стр. 5-6 вкладыша, N 51 от 29.12.2016 стр. 1-3 вкладыша, N 15 от 20.04.2017 стр.14, N 22 от 08.06.2017 стр.2 вкладыша, N 26 от 06.07.2017 стр.15 вкладыша, N 34 от 31.08.2017 стр.1 вкладыша), (далее - программа), следующие изменения:
1.1. Строку 9 главы 1 программы "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
9. |
Объем и источники финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования программы составляет - 743 418,1 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 73 169,8 тыс. руб. 2017 год - 78 687,0 тыс. руб. 2018 год - 181 102,6 тыс. руб. 2019 год - 186 889,2 тыс. руб. 2020 год - 223 569,5 тыс. руб. Объем финансирования Программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период |
||||||
Источник финансирования |
Всего |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Федеральный бюджет |
7,6 |
4,1 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Областной бюджет |
304 038,2 |
22 213,7 |
3 249,1 |
86 692,8 |
71 956,0 |
119 926,6 |
||
Местный бюджет |
431 963,6 |
49 820,0 |
73 800,7 |
93 078,8 |
113 207,2 |
102 056,9 |
||
Внебюджетные средства |
7 408,7 |
1 132,0 |
1 633,7 |
1 331,0 |
1 726,0 |
1 586,0 |
||
Итого |
743 418,1 |
73 169,8 |
78 687,0 |
181 102,6 |
186 889,2 |
223 569,5 |
1.2. Таблицу главы 4 программы изложить в следующей редакции:
Источник финансирования муниципальной программы |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||
За весь период реализации |
В том числе по годам |
|||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа "Культура" | ||||||
Всего, в том числе |
743 418,1 |
73 169,8 |
78 687,0 |
181 102,6 |
186 889,2 |
223 569,5 |
Местный бюджет |
431 963,6 |
49 820,0 |
73 800,7 |
93 078,8 |
113 207,2 |
102 056,9 |
Областной бюджет |
304 038,2 |
22 213,7 |
3 249,1 |
86 692,8 |
71 956,0 |
119 926,6 |
Федеральный бюджет |
7,6 |
4,1 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Внебюджетные средства |
7 408,7 |
1 132,0 |
1 633,7 |
1 331,0 |
1 726,0 |
1 586,0 |
Подпрограмма N 1 "Дополнительное образование детей в сфере культуры" | ||||||
Всего, в том числе |
140 247,0 |
24 337,0 |
26 842,0 |
29 356,0 |
29 856,0 |
29 856,0 |
Местный бюджет |
131 820,0 |
16 770,0 |
25 982,0 |
29 356,0 |
29 856,0 |
29 856,0 |
Областной бюджет |
8 427,0 |
7 567,0 |
860,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 2 "Культурный досуг населения" | ||||||
Всего, в том числе |
91 203,0 |
14 688,0 |
16 986,0 |
19 443,0 |
20 043,0 |
20 043,0 |
Местный бюджет |
86 567,0 |
10 652,0 |
16 386,0 |
19 443,0 |
20 043,0 |
20 043,0 |
Областной бюджет |
4 636,0 |
4 036,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 3 "Библиотечное обслуживание" | ||||||
Всего, в том числе |
76 849,6 |
12 516,8 |
13 376,8 |
15 856,0 |
17 550,0 |
17 550,0 |
Местный бюджет |
72 281,9 |
8 739,0 |
12 586,9 |
15 856,0 |
17 550,0 |
17 550,0 |
Областной бюджет |
4 560,1 |
3 773,7 |
786,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
7,6 |
4,1 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||
Всего, в том числе |
101 708,4 |
19 222,0 |
19 243,4 |
21 081,0 |
21 081,0 |
21 081,0 |
Местный бюджет |
94 818,7 |
13 335,0 |
18 240,7 |
21 081,0 |
21 081,0 |
21 081,0 |
Областной бюджет |
6 889,7 |
5 887,0 |
1 002,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 5 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" | ||||||
Всего, в том числе |
77 740,0 |
1 922,0 |
1 558,8 |
44 240,2 |
21 939,0 |
8 080,0 |
Местный бюджет |
32 638,1 |
240,0 |
501,1 |
4 518,0 |
20 549,0 |
6 830,0 |
Областной бюджет |
39 672,2 |
950,0 |
0,0 |
38 722,2 |
0,0 |
0,0 |
Внебюджетные средства |
5 429,7 |
732,0 |
1 057,7 |
1 000,0 |
1 390,0 |
1 250,0 |
Подпрограмма N 6 "Одаренные дети" | ||||||
Всего, в том числе |
3 193,0 |
484,0 |
680,0 |
631,0 |
677,0 |
721,0 |
Местный бюджет |
1 214,0 |
84,0 |
104,0 |
300,0 |
341,0 |
385,0 |
Внебюджетные средства |
1 979,0 |
400,0 |
576,0 |
331,0 |
336,0 |
336,0 |
Подпрограмма N 7 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере культуры" | ||||||
Всего, в том числе |
252 477,1 |
0,0 |
0,0 |
50 495,4 |
75 743,2 |
126 238,5 |
Местный бюджет |
12 623,9 |
0,0 |
0,0 |
2 524,8 |
3 787,2 |
6 311,9 |
Областной бюджет |
239 853,2 |
0,0 |
0,0 |
47 970,6 |
71 956,0 |
119 926,6 |
1.3. Таблицу "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры" главы 4 программы изложить в следующей редакции:
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги |
Единицы измерения объема муниципальной услуги (работ) |
Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях |
Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. |
||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры" | |||||||||||
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Фортепиано" |
Число обучающихся |
93 |
136 |
136 |
136 |
136 |
3 651,0 |
5 665,0 |
6 195,0 |
6 301,0 |
6 301,0 |
Кол-во человеко-часов |
|
32 368 |
32 368 |
32 368 |
32 368 |
||||||
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Народные инструменты" |
Число обучающихся |
48 |
96 |
96 |
96 |
96 |
1 947,0 |
3 999,0 |
4 373,0 |
4 448,0 |
4 448,0 |
Кол-во человеко-часов |
|
19 584 |
19 584 |
19 584 |
19 584 |
||||||
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Хоровое пение" |
Число обучающихся |
59 |
107 |
107 |
107 |
107 |
2 190,0 |
4 457,0 |
4 875,0 |
4 957,0 |
4 957,0 |
Кол-во человеко-часов |
|
27 285 |
27 285 |
27 285 |
27 285 |
||||||
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Струнные инструменты" |
Число обучающихся |
11 |
13 |
13 |
13 |
13 |
487,0 |
542,0 |
593,0 |
603,0 |
603,0 |
Кол-во человеко-часов |
|
3 094 |
3 094 |
3 094 |
3 094 |
||||||
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Духовые и ударные инструменты" |
Число обучающихся |
19 |
15 |
15 |
15 |
15 |
730,0 |
624,0 |
683,0 |
695,0 |
695,0 |
Кол-во человеко-часов |
|
3 060 |
3 060 |
3 060 |
3 060 |
||||||
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (МУДО ДМШ) |
Число обучающихся |
210 |
73 |
73 |
73 |
73 |
6 559,0 |
3 041,0 |
3 326,0 |
3 382,0 |
3 382,0 |
Число человеко-часов пребывания |
48 510 |
17 374 |
17 374 |
17 374 |
17 374 |
||||||
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Живопись" |
Число обучающихся |
160 |
210 |
230 |
230 |
230 |
3 407,0 |
4 966,0 |
5 431,0 |
5 524,0 |
5 524,0 |
Кол-во человеко-часов |
|
87 312 |
101 456 |
106 352 |
106 352 |
||||||
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (МБУ ДО ДХШ) |
Число обучающихся |
170 |
150 |
130 |
130 |
130 |
5 366,0 |
3 548,0 |
3 880,0 |
3 946,0 |
3 946,0 |
Число человеко-часов пребывания |
29 300 |
28 512 |
25 812 |
23 868 |
23 868 |
||||||
Подпрограмма 2 "Культурный досуг населения" | |||||||||||
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Количество проведенных мероприятий (ед.) |
57 |
58 |
59 |
60 |
60 |
6 903,0 |
9 100,0 |
10 416,0 |
10 738,0 |
10 738,0 |
Количество участников мероприятий (чел.) |
|
4808 |
4811 |
4815 |
4815 |
||||||
Количество проведенных мероприятий (чел.дн.) |
|
41,1 |
41,7 |
42,4 |
42,4 |
||||||
Количество проведенных мероприятий (час) |
|
329 |
334 |
339 |
339 |
||||||
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
Количество клубных формирований |
21 |
23 |
23 |
23 |
23 |
5 287,0 |
4 006,0 |
4 586,0 |
4 727,0 |
4 727,0 |
Число участников |
|
492 |
494 |
496 |
496 |
||||||
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
Число посетителей |
18 950 |
19 860 |
19 870 |
19 880 |
19 880 |
2 498,0 |
3 880,0 |
4 441,0 |
4 578,0 |
4 578,0 |
Количество выставок |
|
25 |
25 |
25 |
25 |
1.4. Таблицу 2 "Дополнительное образование в сфере культуры" раздела 3 главы 7 программы изложить в следующей редакции:
Таблица 2
Дополнительное образование в сфере культуры
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель. Повышение качества предоставления дополнительного образования в сфере культуры |
|||||||||
1.1. |
Задача 1. Создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ дополнительного образования |
|||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
УК |
|
140 247,0 |
24 337,0 |
26 842,0 |
29 356,0 |
29 856,0 |
29 856,0 |
1. Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, являющихся участниками конкурсов, смотров, фестивалей |
1.1.1.1. |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
МУДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ |
МБ |
131 820,0 |
16 770,0 |
25 982,0 |
29 356,0 |
29 856,0 |
29 856,0 |
|
ОБ |
8 427,0 |
7 567,0 |
860,0 |
|
|
|
||||
Итого по подпрограмме: |
140 247,0 |
24 337,0 |
26 842,0 |
29 356,0 |
29 856,0 |
29 856,0 |
|
|||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
131 820,0 |
16 770,0 |
25 982,0 |
29 356,0 |
29 856,0 |
29 856,0 |
|
|||
Областной бюджет |
8 427,0 |
7 567,0 |
860,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.5. Таблицу 5 "Культурный досуг населения" раздела 3 главы 8 программы изложить в следующей редакции:
Таблица 5
Культурный досуг населения
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель. Повышение качества и разнообразия культурно-досуговых мероприятий, развитие местного народного художественного творчества |
|||||||||
1.1. |
Задача 1. Создание условий для организации досуга населения, развития местного народного художественного творчества |
|||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, предоставляющих культурно-досуговые услуги |
УК |
|
91 203,0 |
14 688,0 |
16 986,0 |
19 443,0 |
20 043,0 |
20 043,0 |
Количество посещений культурно-досуговых учреждений |
1.1.1.1. |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
УК (МБУК "ДК "Юность") |
МБ |
75 423,0 |
9 210,0 |
14 184,0 |
16 943,0 |
17 543,0 |
17 543,0 |
|
ОБ |
4 636,0 |
4 036,0 |
600,0 |
|
|
|
||||
1.1.1.2. |
Проведение городских мероприятий |
УК (МБУК "ДК "Юность") |
МБ |
11 144,0 |
1 442,0 |
2 202,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
|
Итого по подпрограмме: |
91 203,0 |
14 688,0 |
16 986,0 |
19 443,0 |
20 043,0 |
20 043,0 |
||||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
||||
Местный бюджет |
86 567,0 |
10 652,0 |
16 386,0 |
19 443,0 |
20 043,0 |
20 043,0 |
||||
Областной бюджет |
4 636,0 |
4 036,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.6. Таблицу 7 "Библиотечное обслуживание" раздела 3 главы 9 программы изложить в следующей редакции:
Таблица 7
Библиотечное обслуживание
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель. Повышение качества предоставления библиотечных услуг населению |
|||||||||
1.1. |
Задача 1. Создание условий для организации работы муниципальных библиотек и обеспечение населения города Саянска библиотечными услугами |
|||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: организация библиотечного обслуживания населения |
УК |
|
76 849,6 |
12 516,8 |
13 376,8 |
15 856,0 |
17 550,0 |
17 550,0 |
Количество книговыдачи |
1.1.1.1. |
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений |
УК (МУК "ЦБС г.Саянска") |
МБ |
72 201,9 |
8 739,0 |
12 506,9 |
15 856,0 |
17 550,0 |
17 550,0 |
|
ОБ |
4 548,3 |
3 769,0 |
779,3 |
|
|
|
||||
1.1.1.2. |
Комплектование книжных фондов |
УК (МУК "ЦБС г.Саянска") |
МБ |
80,0 |
|
80,0 |
|
|
|
|
ОБ |
11,8 |
4,7 |
7,1 |
|
|
|
||||
ФБ |
7,6 |
4,1 |
3,5 |
|
|
|
||||
Итого по подпрограмме: |
76 849,6 |
12 516,8 |
13 376,8 |
15 856,0 |
17 550,0 |
17 550,0 |
|
|||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
72 281,9 |
8 739,0 |
12 586,9 |
15 856,0 |
17 550,0 |
17 550,0 |
|
|||
Областной бюджет |
4 560,1 |
3 773,7 |
786,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Федеральный бюджет |
7,6 |
4,1 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.7. Таблицу 9 "Обеспечение реализации муниципальной программы" раздела 5 главы 10 программы изложить в следующей редакции:
Таблица 9
Обеспечение реализации муниципальной программы
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |
|||||||||
1.1. |
Задача 1. Исполнение муниципальных функций в сфере культуры |
|||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности управления культуры |
УК |
|
10 295,5 |
1 952,0 |
1 977,5 |
2 122,0 |
2 122,0 |
2 122,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы |
1.1.1.1. |
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций |
УК |
МБ |
9 622,2 |
1 461,0 |
1 861,2 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
|
ОБ |
578,0 |
478,0 |
100,0 |
|
|
|
||||
1.1.1.2 |
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
УК |
МБ |
95,3 |
13,0 |
16,3 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
1.1.2. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Управления обслуживания |
УК |
|
91 412,9 |
17 270,0 |
17 265,9 |
18 959,0 |
18 959,0 |
18 959,0 |
|
1.1.2.1. |
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений |
УК (МУ УО МУК) |
МБ |
85 101,2 |
11 861,0 |
16 363,2 |
18 959,0 |
18 959,0 |
18 959,0 |
|
ОБ |
6 311,7 |
5 409,0 |
902,7 |
|
|
|
|
|||
Итого по подпрограмме: |
101 708,4 |
19 222,0 |
19 243,4 |
21 081,0 |
21 081,0 |
21 081,0 |
|
|||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
94 818,7 |
13 335,0 |
18 240,7 |
21 081,0 |
21 081,0 |
21 081,0 |
|
|||
Областной бюджет |
6 889,7 |
5 887,0 |
1 002,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.8. Таблицу 11 раздела 4 главы 11 программы изложить в следующей редакции:
Таблица 11
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия, N экспертизы |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель. Сохранение, развитие и укрепление культурного потенциала и инфраструктуры города Саянска в интересах наиболее полного удовлетворения потребностей населения в творческом развитии, самовыражении, культурно-досуговой деятельности |
|||||||||
1.1. |
Задача 1. Создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений, подведомственных управлению культуры |
|||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы |
УК |
|
77 740,0 |
1 922,0 |
1 558,8 |
44 240,2 |
21 939,0 |
8 080,0 |
Эффективное исполнение мероприятий подпрограммы |
1.1.1.1. |
Обеспечение проведения текущего ремонта |
УК (МУ УО МУК, МБУК "ДК "Юность", МУК "ЦБС г.Саянска", МУДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ) |
МБ |
27 753,0 |
140,0 |
|
1 000,0 |
20 148,0 |
6 465,0 |
|
ВС |
2 750,0 |
232,0 |
128,0 |
500,0 |
890,0 |
1 000,0 |
||||
1.1.1.2. |
Выборочный капитальный ремонт МБУК ДК "Юность" (замена оконных блоков и витражей, ремонт отмостки, крылец, цоколя, стилобата, мягкой кровли, сцены, устройство входной группы с пандусами, ремонт санузлов для мобильных групп населения, внутренние отделочные работы) по адресу: Иркутская область, г.Саянск, мкр. Юбилейный, дом 36 Положительное заключение ГАУИО "ИРЭКСПЕРТИЗА" N Дс-0611-0611/12.16 от 07.03.2017 |
УК (МБУК ДК "Юность") |
ОБ (предполагаемый) |
24 642,9 |
|
|
24 642,9 |
|
|
Улучшение качества предоставляемых услуг |
МБ |
1 297,0 |
|
|
1 297,0 |
|
|
||||
1.1.1.3. |
Капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры "Юность" по адресу: Иркутская область, г.Саянск, микрорайон "Юбилейный", дом N 36 Положительное заключение ГАУИО "ИРЭКСПЕРТИЗА" N Дс-0069-0069/03.17 от 29.05.2017 (N в Реестре 38-1-6-0065-17) |
УК (МБУК ДК "Юность") |
ОБ (предполагаемый) |
14 079,3 |
|
|
14 079,3 |
|
|
Улучшение качества предоставляемых услуг |
МБ |
741,0 |
|
|
741,0 |
|
|
||||
1.1.1.4. |
Обеспечение проведения работ по разработке проектно-сметной документации |
УК (МБУК ДК "Юность") |
МБ |
1 501,1 |
|
501,1 |
1 000,0 |
|
|
|
1.1.1.5. |
Обеспечение приобретения основных средств |
УК (МУ УО МУК, МБУК "ДК "Юность", МУК "ЦБС г.Саянска", МУДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ) |
ОБ |
950,0 |
950,0 |
|
|
|
|
|
МБ |
1 346,0 |
100,0 |
|
480,0 |
401,0 |
365,0 |
|
|||
ВС |
2 679,7 |
500,0 |
929,7 |
500,0 |
500,0 |
250,0 |
|
|||
Итого по подпрограмме: |
77 740,0 |
1 922,0 |
1 558,8 |
44 240,2 |
21 939,0 |
8 080,0 |
|
|||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
32 638,1 |
240,0 |
501,1 |
4 518,0 |
20 549,0 |
6 830,0 |
|
|||
Областной бюджет |
39 672,2 |
950,0 |
0,0 |
38 722,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Внебюджетные средства |
5 429,7 |
732,0 |
1 057,7 |
1 000,0 |
1 390,0 |
1 250,0 |
|
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
1.8. Таблицу 12 раздела 3 главы 12 программы 6 "Одаренные дети" изложить в следующей редакции:
Таблица 12
N п/п |
Наименование мероприятий |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ответственный |
|||||
За весь период реализации |
в том числе по годам: |
|||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1. Выявление талантливых детей во всех видах искусства и содействие их профессиональному становлению | ||||||||
1.1. |
Организация участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах искусств различного представительского уровня |
|
|
|
|
|
|
ДМШ, ДХШ, ДК "Юность" |
местный бюджет |
337,0 |
|
|
107,0 |
107,0 |
123,0 |
|
|
внебюджетные средства |
1 587,0 |
352,0 |
467,0 |
256,0 |
256,0 |
256,0 |
|
|
1.2. |
Соискание на именные стипендии мэра муниципального образования "город Саянск" |
|
|
|
|
|
|
ДМШ, ДХШ, ДК "Юность" |
местный бюджет |
121,0 |
18,0 |
22,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
|
|
внебюджетные средства |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Издание буклета об одаренных детях "Наша гордость" |
|
|
|
|
|
|
ДМШ, ДХШ, ЦБС |
местный бюджет |
190,0 |
|
40,0 |
30,0 |
60,0 |
60,0 |
|
|
внебюджетные средства |
30,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Итого по 1 разделу: |
2 265,0 |
370,0 |
529,0 |
430,0 |
460,0 |
476,0 |
|
|
Местный бюджет |
648,0 |
18,0 |
62,0 |
164,0 |
194,0 |
210,0 |
|
|
Внебюджетные средства |
1 617,0 |
352,0 |
467,0 |
266,0 |
266,0 |
266,0 |
|
|
2. Создание условий, обеспечение возможности для раскрытия способностей детей в различных видах культурной деятельности и развития их творческой активности | ||||||||
2.1. |
Творческие мероприятия разного представительского уровня |
|
|
|
|
|
|
ДМШ, ДХШ, ДК "Юность" |
местный бюджет |
175,0 |
28,0 |
6,0 |
49,0 |
46,0 |
46,0 |
|
|
внебюджетные средства |
239,0 |
45,0 |
109,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
2.2. |
Формирование банка данных о призерах и победителях конкурсов, соревнований, олимпиад различного уровня. Издание брошюры |
|
|
|
|
|
|
ЦБС |
местный бюджет |
30,0 |
|
|
|
15,0 |
15,0 |
|
|
Итого по 2 разделу: |
444,0 |
73,0 |
115,0 |
74,0 |
91,0 |
91,0 |
|
|
Местный бюджет |
205,0 |
28,0 |
6,0 |
49,0 |
61,0 |
61,0 |
|
|
Внебюджетные средства |
239,0 |
45,0 |
109,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
3. Возрождение интереса к литературе и популяризации чтения среди детей и подростков, стимулирование детского литературного творчества | ||||||||
3.1. |
Литературные праздники, посвященные знаменательным датам в области литературы, в форме конкурсов, интеллектуальных игр, викторин |
|
|
|
|
|
|
ЦБС |
местный бюджет |
134,0 |
12,0 |
10,0 |
34,0 |
34,0 |
44,0 |
|
|
Итого по 3 разделу: |
134,0 |
12,0 |
10,0 |
34,0 |
34,0 |
44,0 |
|
|
Местный бюджет |
134,0 |
12,0 |
10,0 |
34,0 |
34,0 |
44,0 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Воспитание патриотизма, любви к Родине, родному краю | ||||||||
4.1. |
Творческие мероприятия патриотической, духовно-нравственной направленности |
|
|
|
|
|
|
ДК "Юность", ЦБС |
местный бюджет |
55,0 |
3,0 |
2,0 |
13,0 |
12,0 |
25,0 |
|
|
внебюджетные средства |
30,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
4.2. |
Подготовка и публикация библиографических указателей, отражающих краеведческие документы |
|
|
|
|
|
|
ЦБС |
местный бюджет |
20,0 |
|
|
5,0 |
5,0 |
10,0 |
|
|
Итого по 4 разделу: |
149,0 |
27,0 |
27,0 |
28,0 |
27,0 |
40,0 |
|
|
Местный бюджет |
75,0 |
3,0 |
2,0 |
18,0 |
17,0 |
35,0 |
|
|
Внебюджетные средства |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
5. Организация летнего отдыха и занятости одаренных детей | ||||||||
5.1. |
Организация досуга детей и подростков в летнее время через продвижение книги и чтения, через викторины, конкурсы, литературные часы, квест-игры |
|
|
|
|
|
|
ЦБС |
местный бюджет |
22,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
Итого по 5 разделу: |
22,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
Местный бюджет |
22,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
Внебюджетные средства |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
6. Совершенствование системы стимулирования кадров, работающих с одаренными детьми | ||||||||
6.1. |
Выплата муниципальных премий педагогам музыкальных и художественной школ, руководителям детских творческих коллективов, получившим звание лауреатов областных, Всероссийских и Международных конкурсов |
|
|
|
|
|
|
ДМШ, ДХШ, ДК "Юность" |
местный бюджет |
130,0 |
20,0 |
20,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
6.2. |
Повышение квалификации преподавателей на КПК, мастер-классах, конференциях |
|
|
|
|
|
|
ДМШ, ДХШ |
внебюджетные средства |
93,0 |
3,0 |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Итого по 6 разделу: |
223,0 |
23,0 |
20,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
|
Местный бюджет |
130,0 |
20,0 |
20,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Внебюджетные средства |
93,0 |
3,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Итого по Программе: |
3 193,0 |
484,0 |
680,0 |
631,0 |
677,0 |
721,0 |
|
|
Местный бюджет |
1 214,0 |
84,0 |
104,0 |
300,0 |
341,0 |
385,0 |
|
|
Внебюджетные средства |
1 979,0 |
400,0 |
576,0 |
331,0 |
336,0 |
336,0 |
|
1.9. Таблицу 13 раздела 4 главы 13 программы изложить в следующей редакции:
Таблица 13
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере культуры
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель: Улучшение инфраструктуры учреждений культуры города |
|||||||||
1.1. |
Задача 1. Строительство Детской школы искусств на 650 мест (далее - ДШИ) |
|||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: Строительство ДШИ |
УК, КАиГ, СПиОГД |
|
252 477,1 |
0,0 |
0,0 |
50 495,4 |
75 743,2 |
126 238,5 |
Эффективное исполнение мероприятий подпрограммы |
1.1.1.1. |
Строительство Детской школы искусств на 650 мест |
УК, КАиГ, СПиОГД |
ОБ (предполагаемый) |
239 853,2 |
0,0 |
0,0 |
47 970,6 |
71 956,0 |
119 926,6 |
|
МБ |
12 623,9 |
0,0 |
0,0 |
2 524,8 |
3 787,2 |
6 311,9 |
||||
Итого по подпрограмме: |
252 477,1 |
0,0 |
0,0 |
50 495,4 |
75 743,2 |
126 238,5 |
|
|||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
12 623,9 |
0,0 |
0,0 |
2 524,8 |
3 787,2 |
6 311,9 |
|
|||
Областной бюджет |
239 853,2 |
0,0 |
0,0 |
47 970,6 |
71 956,0 |
119 926,6 |
|
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Саянские зори" и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по социальным вопросам.
Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск" |
О.В.Боровский |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 21 декабря 2017 г. N 110-37-1326-17 "О внесении изменений в приложение N 1 постановления администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 13.10.2015 N 110-37-949-15 "Об утверждении муниципальной программы "Культура" на 2016 - 2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 29 декабря 2017 г.
Текст постановления опубликован в газете "Саянские зори" от 28 декабря 2017 г. N 51
Постановлением администрации муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 8 октября 2019 г. N 110-37-1131-19 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2020 г., но не ранее дня официального опубликования названного постановления