Постановление администрации муниципального образования "город Саянск" Иркутской области
от 3 октября 2018 г. N 110-37-1015-18
"О внесении изменений в постановление администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 13.10.2015 N 110-37-949-15 "Об утверждении муниципальной программы "Культура" на 2016 - 2020 годы"
В связи с формированием проекта местного бюджета муниципального образования "город Саянск" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, с целью исполнения письма исполняющего обязанности мэра городского округа муниципального образования "город Саянск" от 10.07.2018 N 1-7-2958-18, руководствуясь статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования "город Саянск", утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 27.07.2018 N 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования "город Саянск", администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" постановляет:
1. В наименовании постановления администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 13.10.2015 N 110-37-949-15 "Об утверждении муниципальной программы "Культура" на 2016 - 2020 годы" (далее - программа) в редакции от 05.04.2016 N 110-37-302-16, от 20.12.2016 N 110-37-1585-16, от 14.04.2017 N 110-37-358-17, от 25.05.2017 N 110-37-560-17, от 29.06.2017 N 110-37-665-17, от 22.08.2017 N 110-37-868-17, от 21.12.2017 N 110-37-1326-17, от 24.04.2018 N 110-37-386-18 (опубликовано в газете "Саянские зори" N 41 от 22.10.2015 страница 2 вкладыша, N 14 от 14.04.2016, стр. 5-6 вкладыша, N 51 от 29.12.2016 стр. 1-3 вкладыша, N 15 от 20.04.2017 стр. 14 вкладыша, N 22 от 08.06.2017 стр. 2 вкладыша, N 26 от 06.07.2017 стр. 15 вкладыша, N 34 от 31.08.2017 стр. 1 вкладыша, N 51 от 28.12.2017 стр. 1-3 вкладыша, N 17 от 04.05.2018 стр. 1 вкладыша) (далее - постановление), слова "на 2016 - 2020 годы" исключить.
2. Внести в приложение N 1 постановления следующие изменения:
2.1. Строку 1 главы 1 программы изложить в следующей редакции:
1. |
Правовое основание разработки муниципальной программы |
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1. 4. Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле". 5. Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации". 6. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 7. Устав муниципального образования "город Саянск". 8. Порядок разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования "город Саянск", утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 27.07.2018 N 110-37-767-18. |
2.2. Строку 8 главы 1 изложить в следующей редакции:
8. |
Сроки реализации муниципальной программы |
2016 - 2021 годы |
2.3. Строку 9 главы 1 программы изложить в следующей редакции:
9. |
Объем и источники финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования программы составляет - 842 737,30 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 73 169,80 тыс. руб. 2017 год - 78 687,0 тыс. руб. 2018 год - 223 560,1 тыс. руб. 2019 год - 188 293,2 тыс. руб. 2020 год - 181 494,2 тыс. руб. 2021 год - 97 533,0 тыс. руб. |
|||||||
Объем финансирования Программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период | |||||||||
Источник финансирования |
Всего |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
Федеральный бюджет |
456,1 |
4,1 |
3,5 |
448,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Областной бюджет |
304 780,9 |
22 213,7 |
3 249,1 |
127 435,5 |
71 956,0 |
79 926,6 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
528 385,6 |
49 820,0 |
73 800,7 |
94 345,1 |
114 591,2 |
99 956,6 |
95 872,0 |
||
Другие источники |
9 114,7 |
1 132,0 |
1 633,7 |
1 331,0 |
1 746,0 |
1 611,0 |
1 661,0 |
||
Итого |
842 737,3 |
73 169,8 |
78 687,0 |
223 560,1 |
188 293,2 |
181 494,2 |
97 533,0 |
2.4. Таблицу "Объем и источники финансирования муниципальной программы" главы 4 программы, изложить в следующей редакции:
Источник финансирования муниципальной программы |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||
За весь период реализации |
В том числе по годам |
||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Муниципальная программа "Культура" | |||||||
Всего, в том числе |
842 737,3 |
73 169,8 |
78 687,0 |
223 560,1 |
188 293,2 |
181 494,2 |
97 533,0 |
Местный бюджет |
528 385,6 |
49 820,0 |
73 800,7 |
94 345,1 |
114 591,2 |
99 956,6 |
95 872,0 |
Областной бюджет |
304 780,9 |
22 213,7 |
3 249,1 |
127 435,5 |
71 956,0 |
79 926,6 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
456,1 |
4,1 |
3,5 |
448,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие источники |
9 114,7 |
1 132,0 |
1 633,7 |
1 331,0 |
1 746,0 |
1 611,0 |
1 661,0 |
Подпрограмма N 1 "Дополнительное образование детей в сфере культуры" | |||||||
Всего, в том числе |
170 103,0 |
24 337,0 |
26 842,0 |
29 356,0 |
29 856,0 |
29 856,0 |
29 856,0 |
Местный бюджет |
161 676,0 |
16 770,0 |
25 982,0 |
29 356,0 |
29 856,0 |
29 856,0 |
29 856,0 |
Областной бюджет |
8 427,0 |
7 567,0 |
860,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 2 "Культурный досуг населения" | |||||||
Всего, в том числе |
111 246,0 |
14 688,0 |
16 986,0 |
19 443,0 |
20 043,0 |
20 043,0 |
20 043,0 |
Местный бюджет |
106 610,0 |
10 652,0 |
16 386,0 |
19 443,0 |
20 043,0 |
20 043,0 |
20 043,0 |
Областной бюджет |
4 636,0 |
4 036,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 3 "Библиотечное обслуживание" | |||||||
Всего, в том числе |
94 410,1 |
12 516,8 |
13 376,8 |
15 866,5 |
17 550,0 |
17 550,0 |
17 550,0 |
Местный бюджет |
89 835,9 |
8 739,0 |
12 586,9 |
15 860,0 |
17 550,0 |
17 550,0 |
17 550,0 |
Областной бюджет |
4 563,6 |
3 773,7 |
786,4 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
10,6 |
4,1 |
3,5 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | |||||||
Всего, в том числе |
122 830,4 |
19 222,0 |
19 243,4 |
21 081,0 |
21 081,0 |
21 081,0 |
21 122,0 |
Местный бюджет |
115 940,7 |
13 335,0 |
18 240,7 |
21 081,0 |
21 081,0 |
21 081,0 |
21 122,0 |
Областной бюджет |
6 889,7 |
5 887,0 |
1 002,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма N 5 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" | |||||||
Всего, в том числе |
87 695,7 |
1 922,0 |
1 558,8 |
44 596,9 |
23 338,0 |
8 080,0 |
8 200,0 |
Местный бюджет |
40 109,1 |
240,0 |
501,1 |
3 690,0 |
21 948,0 |
6 830,0 |
6 900,0 |
Областной бюджет |
40 411,4 |
950,0 |
0,0 |
39 461,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
445,5 |
0,0 |
0,0 |
445,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие источники |
6 729,7 |
732,0 |
1 057,7 |
1 000,0 |
1 390,0 |
1 250,0 |
1 300,0 |
Подпрограмма N 6 "Одаренные дети" | |||||||
Всего, в том числе |
3 865,0 |
484,0 |
680,0 |
616,0 |
662,0 |
706,0 |
717,0 |
Местный бюджет |
1 550,0 |
84,0 |
104,0 |
285,0 |
326,0 |
370,0 |
381,0 |
Другие источники |
2 315,0 |
400,0 |
576,0 |
331,0 |
336,0 |
336,0 |
336,0 |
Подпрограмма N 7 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере культуры" | |||||||
Всего, в том числе |
252 477,1 |
0,0 |
0,0 |
92 600,7 |
75 743,2 |
84 133,2 |
0,0 |
Местный бюджет |
12 623,9 |
0,0 |
0,0 |
4 630,1 |
3 787,2 |
4 206,6 |
0,0 |
Областной бюджет |
239 853,2 |
0,0 |
0,0 |
87 970,6 |
71 956,0 |
79 926,6 |
0,0 |
Подпрограмма N 8 "Поддержка деятельности народного художественного творчества" | |||||||
Всего, в том числе |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
45,0 |
45,0 |
Местный бюджет |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
Другие источники |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
25,0 |
25,0 |
2.5. Таблицу "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры" главы 4 программы, изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги |
Единицы измерения объема муниципальной услуги (работ) |
Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях |
Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. |
||||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
1. |
Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры" |
|||||||||||||
1.1. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Фортепиано" |
Число обучающихся |
93 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
3 651,0 |
5 665,0 |
6 195,0 |
6 301,0 |
6 301,0 |
6 301,0 |
Кол-во человеко-часов |
|
32 368 |
32 368 |
32 368 |
32 368 |
32 368 |
||||||||
1.2. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Народные инструменты" |
Число обучающихся |
48 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
1 947,0 |
3 999,0 |
4 373,0 |
4 448,0 |
4 448,0 |
4 448,0 |
Кол-во человеко-часов |
|
19 584 |
19 584 |
19 584 |
19 584 |
19 584 |
||||||||
1.3. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Хоровое пение" |
Число обучающихся |
59 |
107 |
107 |
107 |
107 |
107 |
2 190,0 |
4 457,0 |
4 875,0 |
4 957,0 |
4 957,0 |
4 957,0 |
Кол-во человеко-часов |
|
27 285 |
27 285 |
27 285 |
27 285 |
27 285 |
||||||||
1.4. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Струнные инструменты" |
Число обучающихся |
11 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
487,0 |
542,0 |
593,0 |
603,0 |
603,0 |
603,0 |
Кол-во человеко-часов |
|
3 094 |
3 094 |
3 094 |
3 094 |
3 094 |
||||||||
1.5. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Духовые и ударные инструменты" |
Число обучающихся |
19 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
730,0 |
624,0 |
683,0 |
695,0 |
695,0 |
695,0 |
Кол-во человеко-часов |
|
3 060 |
3 060 |
3 060 |
3 060 |
3 060 |
||||||||
1.6. |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (МУДО ДМШ) |
Число обучающихся |
210 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
6 559,0 |
3 041,0 |
3 326,0 |
3 382,0 |
3 382,0 |
3 382,0 |
Число человеко-часов пребывания |
48 510 |
17 374 |
17 374 |
17 374 |
17 374 |
17 374 |
||||||||
1.7. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Живопись" |
Число обучающихся |
160 |
210 |
230 |
230 |
230 |
230 |
3 407,0 |
4 966,0 |
5 431,0 |
5 524,0 |
5 524,0 |
5 524,0 |
Кол-во человеко-часов |
|
87 312 |
101 456 |
106 352 |
106 352 |
106 352 |
||||||||
1.8. |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (МБУ ДО ДХШ) |
Число обучающихся |
170 |
150 |
130 |
130 |
130 |
130 |
5 366,0 |
3 548,0 |
3 880,0 |
3 946,0 |
3 946,0 |
3 946,0 |
Число человеко-часов пребывания |
29 300 |
28 512 |
25 812 |
23 868 |
23 868 |
23 868 |
||||||||
2. |
Подпрограмма 2 "Культурный досуг населения" |
|||||||||||||
2.1. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Количество проведенных мероприятий (ед.) |
57 |
58 |
59 |
60 |
60 |
60 |
6 903,0 |
9 100,0 |
10 416,0 |
10 738,0 |
10 738,0 |
10 738,0 |
Количество участников мероприятий (чел.) |
|
4808 |
4811 |
4815 |
4815 |
4815 |
||||||||
Количество проведенных мероприятий (чел. дн.) |
|
41,1 |
41,7 |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
||||||||
Количество проведенных мероприятий (час) |
|
329 |
334 |
339 |
339 |
339 |
||||||||
2.2. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
Количество клубных формирований |
21 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
5 287,0 |
4 006,0 |
4 586,0 |
4 727,0 |
4 727,0 |
4 727,0 |
Число участников |
|
492 |
494 |
496 |
496 |
496 |
||||||||
2.3. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
Число посетителей |
18 950 |
19 860 |
19 870 |
19 880 |
19 880 |
19 880 |
2 498,0 |
3 880,0 |
4 441,0 |
4 578,0 |
4 578,0 |
4 578,0 |
Количество выставок |
|
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
2.6. В абзаце 1 главы 5 программы, слова "на 2016 - 2020 годы" исключить;
2.7. Таблицу "Показатели результативности муниципальной программы" главы 5 программы, изложить в следующей редакции:
Показатели результативности муниципальной программы
N п/п |
Наименование показателя результативности |
Единица измерения |
Базовое значение показателя результативности за 2015 год |
Значение показателя результативности по годам |
|||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
1. |
Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории городского округа |
ед. |
226 |
227 |
228 |
229 |
230 |
231 |
231 |
2. |
Посещаемость музейных учреждений |
тыс. чел. |
18,9 |
18,95 |
19,86 |
19,87 |
19,88 |
19,88 |
19,88 |
3. |
Количество книговыдач |
тыс. экз. |
260 |
260,0 |
260,1 |
220,5 |
220,6 |
220,7 |
220,8 |
4. |
Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, являющихся участниками конкурсов, смотров и прочих мероприятий |
% |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
50 |
5. |
Сохранение контингента обучающихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. |
Увеличение количества мероприятий разных форм, направленных на сохранение и развитие народного художественного творчества |
ед. |
0 |
0 |
0 |
3 |
5 |
7 |
7 |
2.8. Абзац 7 главы 6 программы, изложить в следующей редакции:
"в) привлечение других источников финансирования";
2.9. Таблицу 2 раздела 3, главы 7 программы, изложить в следующей редакции:
Таблица 2
Дополнительное образование в сфере культуры
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
|||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Цель. Повышение качества предоставления дополнительного образования в сфере культуры |
||||||||||
1.1. |
Задача 1. Создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ дополнительного образования |
||||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
УК |
|
170 103,0 |
24 337,0 |
26 842,0 |
29 356,0 |
29 856,0 |
29 856,0 |
29 856,0 |
1. Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, являющихся участниками конкурсов, смотров, фестивалей |
1.1.1.1. |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
МУДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ |
МБ |
161 676,0 |
16 770,0 |
25 982,0 |
29 356,0 |
29 856,0 |
29 856,0 |
29 856,0 |
|
ОБ |
8 427,0 |
7 567,0 |
860,0 |
|
|
|
|
||||
Итого по подпрограмме: |
170 103,0 |
24 337,0 |
26 842,0 |
29 356,0 |
29 856,0 |
29 856,0 |
29 856,0 |
|
|||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
161 676,0 |
16 770,0 |
25 982,0 |
29 356,0 |
29 856,0 |
29 856,0 |
29 856,0 |
|
|||
Областной бюджет |
8 427,0 |
7 567,0 |
860,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.10. Таблицу 3 раздела 4, главы 7 программы, изложить в следующей редакции:
Показатели результативности подпрограммы 1
N п/п |
Наименование показателя результативности |
Ед. изм. |
Базовое значение (оценка 2015 года) |
Планируемое значение по годам |
|||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
1. |
Сохранение контингента обучающихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
чел. |
745 |
745 |
745 |
800 |
810 |
820 |
850 |
2. |
Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, являющихся участниками конкурсов, смотров, фестивалей |
% |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
50 |
2.11. Таблицу 5 раздела 3, главы 8 программы, изложить в следующей редакции:
Таблица 5
Культурный досуг населения
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
|||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Цель. Повышение качества и разнообразия культурно-досуговых мероприятий, развитие местного народного художественного творчества |
||||||||||
1.1. |
Задача 1. Создание условий для организации досуга населения, развития местного народного художественного творчества |
||||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, предоставляющих культурно-досуговые услуги |
УК |
|
111 246,0 |
14 688,0 |
16 986,0 |
19 443,0 |
20 043,0 |
20 043,0 |
20 043,0 |
Количество посещений культурно-досуговых учреждений |
1.1.1.1. |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
УК (МБУК "ДК "Юность") |
МБ |
92 966,0 |
9 210,0 |
14 184,0 |
16 943,0 |
17 543,0 |
17 543,0 |
17 543,0 |
|
ОБ |
4 636,0 |
4 036,0 |
600,0 |
|
|
|
|
||||
1.1.1.2. |
Проведение городских мероприятий |
УК (МБУК "ДК "Юность") |
МБ |
13 644,0 |
1 442,0 |
2 202,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
|
Итого по подпрограмме: |
111 246,0 |
14 688,0 |
16 986,0 |
19 443,0 |
20 043,0 |
20 043,0 |
20 043,0 |
||||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Местный бюджет |
106 610,0 |
10 652,0 |
16 386,0 |
19 443,0 |
20 043,0 |
20 043,0 |
20 043,0 |
||||
Областной бюджет |
4 636,0 |
4 036,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.12. Таблицу 6 раздела 4, главы 8 программы, изложить в следующей редакции:
Таблица 6
Количественные показатели результативности реализации подпрограммы 2
N п/п |
Наименование показателя результативности |
Ед. изм. |
Базовое значение (оценка 2015 года) |
Планируемое значение по годам |
|||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1.1. |
Количество посещений культурно-досуговых учреждений |
тыс. чел. |
50,0 |
50,1 |
50,2 |
50,3 |
50,4 |
50,5 |
50,6 |
1.2. |
Количество посещений социально значимых (в рамках муниципального задания) мероприятий |
тыс. чел. |
20 |
20,1 |
20,2 |
20,3 |
20,4 |
20,5 |
20,6 |
1.3. |
Количество посетителей музейно-выставочного структурного подразделения в год |
чел. |
19,84 |
19,85 |
19,86 |
19,87 |
19,88 |
19,89 |
19,9 |
2.13. Таблицу 7 раздела 3, главы 9 программы, изложить в следующей редакции:
Таблица 7
Библиотечное обслуживание
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
|||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Цель. Повышение качества предоставления библиотечных услуг населению |
||||||||||
1.1. |
Задача 1. Создание условий для организации работы муниципальных библиотек и обеспечение населения города Саянска библиотечными услугами |
||||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: организация библиотечного обслуживания населения |
УК |
|
94 410,1 |
12 516,8 |
13 376,8 |
15 866,5 |
17 550,0 |
17 550,0 |
17 550,0 |
Количество книговыдачи |
1.1.1.1. |
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений |
УК (МУК "ЦБС г.Саянска") |
МБ |
89 751,9 |
8 739,0 |
12 506,9 |
15 856,0 |
17 550,0 |
17 550,0 |
17 550,0 |
|
ОБ |
4 548,3 |
3 769,0 |
779,3 |
|
|
|
|
||||
1.1.1.2. |
Комплектование книжных фондов |
УК (МУК "ЦБС г.Саянска") |
МБ |
84,0 |
|
80,0 |
4,0 |
|
|
|
|
ОБ |
15,3 |
4,7 |
7,1 |
3,5 |
|
|
|
||||
ФБ |
10,6 |
4,1 |
3,5 |
3,0 |
|
|
|
||||
Итого по подпрограмме: |
94 410,1 |
12 516,8 |
13 376,8 |
15 866,5 |
17 550,0 |
17 550,0 |
17 550,0 |
|
|||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
89 835,9 |
8 739,0 |
12 586,9 |
15 860,0 |
17 550,0 |
17 550,0 |
17 550,0 |
|
|||
Областной бюджет |
4 563,6 |
3 773,7 |
786,4 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Федеральный бюджет |
10,6 |
4,1 |
3,5 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.14. В абзаце 1 раздела 4 главы 9 программы, слова "к 2020 году" заменить на "к 2021 году";
2.15. Таблицу 8 раздела 4, главы 9 программы, изложить в следующей редакции:
Таблица 8
Количественные показатели результативности реализации подпрограммы 3
N п/п |
Наименование показателя результативности |
Ед. изм. |
Базовое значение (оценка 2015 года) |
Планируемое значение по годам |
|||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
1.1. |
Количество книговыдачи |
тыс. экз. |
260,0 |
260,0 |
260,1 |
220,5 |
220,6 |
220,7 |
220,8 |
2.16. Таблицу 9 раздела 4, главы 10 программы, изложить в следующей редакции:
Таблица 9
Обеспечение реализации муниципальной программы
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
|||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Цель. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |
||||||||||
1.1. |
Задача 1. Исполнение муниципальных функций в сфере культуры |
||||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности управления культуры |
УК |
|
12 417,5 |
1 952,0 |
1 977,5 |
2 122,0 |
2 122,0 |
2 122,0 |
2 122,0 |
Эффективность реализации муниципальной программы |
1.1.1.1. |
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций |
УК |
МБ |
11 722,2 |
1 461,0 |
1 861,2 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
|
ОБ |
578,0 |
478,0 |
100,0 |
|
|
|
|
||||
1.1.1.2 |
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
УК |
МБ |
117,3 |
13,0 |
16,3 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
1.1.2. |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности Управления обслуживания |
УК |
|
110 412,9 |
17 270,0 |
17 265,9 |
18 959,0 |
18 959,0 |
18 959,0 |
19 000,0 |
|
1.1.2.1. |
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений |
УК (МУ УО МУК) |
МБ |
104 101,2 |
11 861,0 |
16 363,2 |
18 959,0 |
18 959,0 |
18 959,0 |
19 000,0 |
|
ОБ |
6 311,7 |
5 409,0 |
902,7 |
|
|
|
|
|
|||
Итого по подпрограмме: |
122 830,4 |
19 222,0 |
19 243,4 |
21 081,0 |
21 081,0 |
21 081,0 |
21 122,0 |
|
|||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
115 940,7 |
13 335,0 |
18 240,7 |
21 081,0 |
21 081,0 |
21 081,0 |
21 122,0 |
|
|||
Областной бюджет |
6 889,7 |
5 887,0 |
1 002,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "раздела 4" имеется в виду "раздела 5"
2.17. Таблицу 10 раздела 7, главы 10 программы, изложить в следующей редакции:
Таблица 10
Количественные показатели результативности реализации подпрограммы 4
N п/п |
Наименование показателя результативности |
Ед. изм. |
Базовое значение (оценка за 2015 год) |
Планируемое значение по годам |
|||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
1.1. |
Эффективность реализации муниципальной программы |
- |
- |
Не менее 0,5 |
Не менее 0,5 |
Не менее 0,5 |
Не менее 0,5 |
Не менее 0,5 |
Не менее 0,5 |
2.18. Таблицу 11 раздела 4, главы 11 программы, изложить в следующей редакции:
Таблица 11
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия, N экспертизы |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
|||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Цель. Сохранение, развитие и укрепление культурного потенциала и инфраструктуры города Саянска в интересах наиболее полного удовлетворения потребностей населения в творческом развитии, самовыражении, культурно-досуговой деятельности |
||||||||||
1.1. |
Задача 1. Создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений, подведомственных управлению культуры |
||||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы |
УК |
|
87 695,7 |
1 922,0 |
1 558,8 |
44 596,9 |
23 338,0 |
8 080,0 |
8 200,0 |
Эффективное исполнение мероприятий подпрограммы |
1.1.1.1. |
Обеспечение проведения текущего и капитального ремонта |
УК (МУ УО МУК, МБУК "ДК "Юность", МУК "ЦБС г.Саянска", МУДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ) |
МБ |
33 425,0 |
140,0 |
|
172,0 |
20 148,0 |
6 465,0 |
6 500,0 |
|
ОБ |
739,2 |
|
|
739,2 |
|
|
|
||||
ФБ |
445,5 |
|
|
445,5 |
|
|
|
||||
ДИ |
3 750,0 |
232,0 |
128,0 |
500,0 |
890,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||||
1.1.1.2. |
Выборочный капитальный ремонт МБУК ДК "Юность" (замена оконных блоков и витражей, ремонт отмостки, крылец, цоколя, стилобата, мягкой кровли, сцены, устройство входной группы с пандусами, ремонт санузлов для мобильных групп населения, внутренние отделочные работы) по адресу: Иркутская область, г.Саянск, мкр. Юбилейный, дом 36 Положительное заключение ГАУИО "ИРЭКСПЕРТИЗА" N Дс-0611-0611/12.16 от 07.03.2017 |
УК (МБУК ДК "Юность") |
ОБ |
24 642,9 |
|
|
24 642,9 |
|
|
|
Улучшение качества предоставляемых услуг |
МБ |
1 297,0 |
|
|
1 297,0 |
|
|
|
||||
1.1.1.3. |
Капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры "Юность" по адресу: Иркутская область, г.Саянск, микрорайон "Юбилейный", дом N 36 Положительное заключение ГАУИО "ИРЭКСПЕРТИЗА" N Дс-0069-0069/03.17 от 29.05.2017 (N в Реестре 38-1-6-0065-17) |
УК (МБУК ДК "Юность") |
ОБ |
14 079,3 |
|
|
14 079,3 |
|
|
|
Улучшение качества предоставляемых услуг |
МБ |
741,0 |
|
|
741,0 |
|
|
|
||||
1.1.1.4. |
Обеспечение проведения работ по разработке проектно-сметной документации |
УК (МБУК ДК "Юность", МУК "ЦБС г.Саянска") |
МБ |
2 501,1 |
|
501,1 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
1.1.1.5. |
Обеспечение приобретения основных средств |
УК (МУ УО МУК, МБУК "ДК "Юность", МУК "ЦБС г.Саянска", МУДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ) |
ОБ |
950,0 |
950,0 |
|
|
|
|
|
|
МБ |
2 145,0 |
100,0 |
|
480,0 |
800,0 |
365,0 |
400,0 |
|
|||
Другие источники |
2 979,7 |
500,0 |
929,7 |
500,0 |
500,0 |
250,0 |
300,0 |
|
|||
Итого по подпрограмме: |
87 695,7 |
1 922,0 |
1 558,8 |
44 596,9 |
23 338,0 |
8 080,0 |
8 200,0 |
|
|||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
40 109,1 |
240,0 |
501,1 |
3 690,0 |
21 948,0 |
6 830,0 |
6 900,0 |
|
|||
Областной бюджет |
40 411,4 |
950,0 |
0,0 |
39 461,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Федеральный бюджет |
445,5 |
|
|
445,5 |
|
|
|
|
|||
Другие источники |
6 729,7 |
732,0 |
1 057,7 |
1 000,0 |
1 390,0 |
1 250,0 |
1 300,0 |
|
2.19. Таблицу 12 раздела 3, главы 12 программы, изложить в следующей редакции:
Таблица 12
N п/п |
Наименование мероприятий |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ответственный |
||||||
За весь период реализации |
в том числе по годам: |
||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
1. Выявление талантливых детей во всех видах искусства и содействие их профессиональному становлению | |||||||||
1.1. |
Организация участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах искусств различного представительского уровня |
|
|
|
|
|
|
|
ДМШ, ДХШ, ДК "Юность" |
местный бюджет |
460,0 |
|
|
107,0 |
107,0 |
123,0 |
123,0 |
|
|
другие источники |
1 843,0 |
352,0 |
467,0 |
256,0 |
256,0 |
256,0 |
256,0 |
|
|
1.2. |
Соискание на именные стипендии мэра муниципального образования "город Саянск" |
|
|
|
|
|
|
|
ДМШ, ДХШ, ДК "Юность" |
местный бюджет |
143,0 |
18,0 |
22,0 |
22,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
|
|
другие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Издание буклета об одаренных детях "Наша гордость" |
|
|
|
|
|
|
|
ДМШ, ДХШ, ЦБС |
местный бюджет |
250,0 |
|
40,0 |
30,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
|
другие источники |
40,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Итого по 1 разделу: |
2 736,0 |
370,0 |
529,0 |
425,0 |
460,0 |
476,0 |
476,0 |
|
|
Местный бюджет |
853,0 |
18,0 |
62,0 |
159,0 |
194,0 |
210,0 |
210,0 |
|
|
Другие источники |
1 883,0 |
352,0 |
467,0 |
266,0 |
266,0 |
266,0 |
266,0 |
|
|
2. Создание условий, обеспечение возможности для раскрытия способностей детей в различных видах культурной деятельности и развития их творческой активности | |||||||||
2.1. |
Творческие мероприятия разного представительского уровня |
|
|
|
|
|
|
|
ДМШ, ДХШ, ДК "Юность" |
местный бюджет |
221,0 |
28,0 |
6,0 |
49,0 |
46,0 |
46,0 |
46,0 |
|
|
другие источники |
269,0 |
45,0 |
109,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Итого по 2 разделу: |
490,0 |
73,0 |
115,0 |
74,0 |
76,0 |
76,0 |
76,0 |
|
|
Местный бюджет |
221,0 |
28,0 |
6,0 |
49,0 |
46,0 |
46,0 |
46,0 |
|
|
Другие источники |
269,0 |
45,0 |
109,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
3. Возрождение интереса к литературе и популяризации чтения среди детей и подростков, стимулирование детского литературного творчества | |||||||||
3.1. |
Литературные праздники, посвященные знаменательным датам в области литературы, в форме конкурсов, интеллектуальных игр, викторин |
|
|
|
|
|
|
|
ЦБС |
местный бюджет |
184,0 |
12,0 |
10,0 |
34,0 |
34,0 |
44,0 |
50,0 |
|
|
Итого по 3 разделу: |
184,0 |
12,0 |
10,0 |
34,0 |
34,0 |
44,0 |
50,0 |
|
|
Местный бюджет |
184,0 |
12,0 |
10,0 |
34,0 |
34,0 |
44,0 |
50,0 |
|
|
Другие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Воспитание патриотизма, любви к Родине, родному краю | |||||||||
4.1. |
Творческие мероприятия патриотической, духовно-нравственной направленности |
|
|
|
|
|
|
|
ДК "Юность", ЦБС |
местный бюджет |
85,0 |
3,0 |
2,0 |
13,0 |
12,0 |
25,0 |
30,0 |
|
|
другие источники |
40,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
4.2. |
Подготовка и публикация библиографических указателей, отражающих краеведческие документы |
|
|
|
|
|
|
|
ЦБС |
местный бюджет |
30,0 |
|
|
5,0 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Итого по 4 разделу: |
155,0 |
3,0 |
2,0 |
28,0 |
27,0 |
45,0 |
50,0 |
|
|
Местный бюджет |
115,0 |
3,0 |
2,0 |
18,0 |
17,0 |
35,0 |
40,0 |
|
|
Другие источники |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
5. Организация летнего отдыха и занятости одаренных детей | |||||||||
5.1. |
Организация досуга детей и подростков в летнее время через продвижение книги и чтения, через викторины, конкурсы, литературные часы, квест-игры |
|
|
|
|
|
|
|
ЦБС |
местный бюджет |
27,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
Итого по 5 разделу: |
27,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
Местный бюджет |
27,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
Другие источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Совершенствование системы стимулирования кадров, работающих с одаренными детьми | |||||||||
6.1. |
Выплата муниципальных премий педагогам музыкальных и художественной школ, руководителям детских творческих коллективов, получившим звание лауреатов областных, Всероссийских и Международных конкурсов |
|
|
|
|
|
|
|
ДМШ, ДХШ, ДК "Юность" |
местный бюджет |
150,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
6.2. |
Повышение квалификации преподавателей на КПК, мастер-классах, конференциях |
|
|
|
|
|
|
|
ДМШ, ДХШ |
другие источники |
123,0 |
3,0 |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Итого по 6 разделу: |
273,0 |
23,0 |
20,0 |
50,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
|
Местный бюджет |
150,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Другие источники |
123,0 |
3,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Итого по Программе: |
3 865,0 |
484,0 |
680,0 |
616,0 |
662,0 |
706,0 |
717,0 |
|
|
Местный бюджет |
1 550,0 |
84,0 |
104,0 |
285,0 |
326,0 |
370,0 |
381,0 |
|
|
Другие источники |
2 315,0 |
400,0 |
576,0 |
331,0 |
336,0 |
336,0 |
336,0 |
|
2.20. Таблицу 13 раздела 4, главы 13 программы, изложить в следующей редакции:
Таблица 13
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере культуры
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель или соисполнители (участники) |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Показатель результативности подпрограммы |
|||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Цель: Улучшение инфраструктуры учреждений культуры города |
||||||||||
1.1. |
Задача 1. Строительство Детской школы искусств на 650 мест (далее - ДШИ) |
||||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие: Строительство ДШИ |
КАиГ |
|
252 477,1 |
0,0 |
0,0 |
92 600,7 |
75 743,2 |
84 133,2 |
0,0 |
Эффективное исполнение мероприятий подпрограммы |
1.1.1.1. |
Объект капитального строительства "Детская школа искусств на 650 мест" по адресу: Иркутская область, город Саянск, микрорайон Солнечный |
КАиГ |
ОБ (предполагаемый) |
239 853,2 |
0,0 |
0,0 |
87 970,6 |
71 956,0 |
79 926,6 |
|
|
МБ |
12 623,9 |
0,0 |
0,0 |
4 630,1 |
3 787,2 |
4 206,6 |
|
||||
Итого по подпрограмме: |
252 477,1 |
0,0 |
0,0 |
92 600,7 |
75 743,2 |
84 133,2 |
0,0 |
|
|||
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
12 623,9 |
0,0 |
0,0 |
4 630,1 |
3 787,2 |
4 206,6 |
0,0 |
|
|||
Областной бюджет |
239 853,2 |
0,0 |
0,0 |
87 970,6 |
71 956,0 |
79 926,6 |
0,0 |
|
2.21. Таблицу 14 раздела 3, главы 14 программы, изложить в следующей редакции:
Таблица N 14
N п/п |
Наименование мероприятий |
Объем финансирования, тыс. руб. |
ответственный |
||||
За весь период реализации |
в том числе по годам: |
||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
1. Повышение художественного уровня и качества изделий народного художественного творчества | |||||||
1.1. |
Участие индивидуальных мастеров декоративно-прикладного искусства, народных мастеров муниципального образования "город Саянск" в конкурсах, фестивалях, выставках разного представительского уровня |
|
|
|
|
|
МКУ "Управление культуры администрации муниципального образования "город Саянск" |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
другие источники |
34,0 |
0,0 |
10,0 |
12,0 |
12,0 |
|
|
1.2. |
Организация ярмарок-продаж, выставок изделий участников творческого сообщества "Саянский Арбат" |
0,0 |
|
|
|
|
Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации муниципального образования "город Саянск", МБУК ДК "Юность" |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
другие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.3. |
Организация творческих лабораторий мастеров народного творчества Иркутской области, выставок работ мастеров народного творчества Иркутской области. |
0,0 |
|
|
|
|
МБУК ДК "Юность" |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
другие источники |
19,0 |
0,0 |
5,0 |
7,0 |
7,0 |
|
|
Итого по 1 разделу: |
53,0 |
0,0 |
15,0 |
19,0 |
19,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Другие источники |
53,0 |
0,0 |
15,0 |
19,0 |
19,0 |
|
|
2. Создание условий, обеспечение возможности для раскрытия способностей детей в различных видах прикладной деятельности и развития их творческой активности | |||||||
2.1. |
Творческие мероприятия муниципального и межмуниципального уровней |
|
|
|
|
|
МБУ ДО ДХШ, МБУК ДК "Юность" |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
другие источники |
17,0 |
0,0 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
|
|
2.2. |
Открытие класса народного творчества на базе вновь открываемой в 2019 году Детской школы искусств. |
|
|
|
|
|
МКУ "Управление культуры администрации муниципального образования "город Саянск" |
2.3. |
Издание презентационного каталога работ народного художественного творчества. |
|
|
|
|
|
МБУК ДК "Юность" |
местный бюджет |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
Итого по 2 разделу: |
57,0 |
0,0 |
5,0 |
26,0 |
26,0 |
|
|
Местный бюджет |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
Другие источники |
17,0 |
0,0 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
|
|
3. Популяризация и стимулирование народного художественного творчества | |||||||
3.1. |
Музейные уроки, конкурсы, интеллектуальных игры, викторины |
|
|
|
|
|
МУК "ЦБС г.Саянска", МБУК "ДК Юность" |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
другие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.2. |
Оказание методической помощи мастерам народного творчества в подготовке к участию в проектах, грантах, программах различного целевого участия |
|
|
|
|
|
МКУ "Управление культуры администрации муниципального образования "город Саянск" |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
другие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого по 3 разделу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Другие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого по Программе |
110,0 |
0,0 |
20,0 |
45,0 |
45,0 |
|
|
Местный бюджет |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
Другие источники |
70,0 |
0,0 |
20,0 |
25,0 |
25,0 |
|
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Саянские зори" и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск" |
О.В.Боровский |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 3 октября 2018 г. N 110-37-1015-18 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 13.10.2015 N 110-37-949-15 "Об утверждении муниципальной программы "Культура" на 2016 - 2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 12 октября 2018 г.
Текст постановления опубликован в газете "Саянские зори" от 11 октября 2018 г. N 40
Постановлением администрации муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 8 октября 2019 г. N 110-37-1131-19 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2020 г., но не ранее дня официального опубликования названного постановления