Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Постановлению администрации
г.Канска Красноярского края
от 3 февраля 2016 г. N 68
Приложение
к Постановлению администрации
г.Канска Красноярского края
от 30 октября 2013 г. N 1558
Муниципальная программа города Канска "Городское хозяйство"
1. Паспорт муниципальной программы города Канска "Городское хозяйство"
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа города Канска "Городское хозяйство" (далее - Программа) |
Основания для разработки муниципальной программы |
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации города Канска от 22.08.2013 N 1095 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Канска, предлагаемых к реализации с 01 января 2014 года"; постановление администрации города Канска от 22.08.2013 N 1096 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формировании и реализации". |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска". |
Соисполнители муниципальной программы |
|
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы |
Подпрограмма 1. "Развитие транспортной системы города". Подпрограмма 2. "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" Подпрограмма 3. "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города" Подпрограмма 4. "Благоустройство города" Отдельные мероприятия: 1. Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными. 2. Обеспечение системы управления муниципальной программой. |
Цель муниципальной программы |
Создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска. |
Задачи муниципальной программы |
1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения. 2. Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 3. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания бытовых отходов. 4. Обеспечение комфортных условий для проживания горожан. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Срок реализации: 2014-2018 годы 1 этап - 2014 год; 2 этап - 2015 год; 3 этап - 2016 год; 4 этап - 2017 год; 5 этап - 2018 год. |
Перечень целевых показателей, показателей результативности программы и перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Канска, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению. |
В соответствии с приложением N 1, N 2 и N 3 к паспорту программы |
Ресурсное обеспечение программы |
Общий объем финансирования программы составляет - 1 726 250 612,98 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 429 017 777,68 рублей; 2015 год - 416 717 232,91 рублей; 2016 год - 366 756 986,39 рублей; 2017 год - 252 846 473,00 рубля; 2018 год - 260 912 143,00 рубля; в том числе: средства краевого бюджета - 1069 775 056,65 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 251 287 510,65 рублей; 2015 год - 271 401 146,00 рублей; 2016 год - 238 234 800,00 рублей; 2017 год - 154 425 800,00 рублей; 2018 год - 154 425 800,00 рублей. средства местного бюджета- 656 475 556,33 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 177 730 267,03 рублей; 2015 год - 145 316 086,91 рублей; 2016 год - 128 522 186,39 рублей; 2017 год - 98 420 673,00 рубля; 2018 год - 106 486 343,00 рубля. |
2. Характеристика текущего состояния сферы городского хозяйства
2.1. Общие положения
Жилищно-коммунальное хозяйство г.Канска является важной отраслью экономики города, обеспечивающей население жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства г.Канска являются:
высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования 60-70 %;
высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 50 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;
отсутствие современных систем очистки питьевой воды.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории города составляет в среднем около 60 %. В результате износа происходят аварии в системах тепло-, электро- и водоснабжения.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло в несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае с частичной модернизацией.
Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории города, составляют порядка 15,0 млн. рублей при объеме расходов 300,0 млн. рублей. Возмещение населением затрат за предоставление услуг составляет 100,0 % от стоимости предоставленных населению услуг.
Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве города в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу.
Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными данной муниципальной программой.
Эффективное регулирование коммунального хозяйства города органами местного самоуправления, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в законодательство механизмов следующих мероприятий:
государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;
обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых, в том числе за счет привлечения частных инвестиций;
утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;
обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;
контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.
2.2. Коммунальное хозяйство
В г.Канске в сфере предоставления коммунальных услуг и обслуживания объектов коммунальной инфраструктуры действуют 9 организаций коммунального комплекса, из них 3 муниципальных предприятия и 6 организаций частной формы собственности:
Теплоснабжение объектов населения и социально-значимых объектов города осуществляется 17 теплоисточниками:
ОАО "Канская ТЭЦ";
ОАО "Гортепло" (13 муниципальных котельных);
ООО "Генерация Т";
ОАО "Красноярскнефтепродукт";
КГБУ СО "Канский психоневрологический интернат".
Эксплуатацией тепловых сетей занимаются - ОАО "Канская ТЭЦ", ОАО "Гортепло", МУП "Канский Электросетьсбыт", ООО "Тепло-Сбыт", электрических - Канский филиал ООО "Красноярская региональная энергетическая компания", сетей уличного освещения - МУП "Канский Электросетьсбыт".
МУП "Текущего содержания и санитарной очистки" осуществляет деятельность по следующим основным направлениям:
текущее содержание городских дорог, ямочный ремонт;
текущее содержание элементов городского благоустройства;
санитарная очистка города;
озеленение городских территорий.
МУП "Коммунальное хозяйство" осуществляет деятельность по предоставлению гостиничных услуг, бань и прачечных.
Централизованным снабжением питьевой водой жителей города, предприятий и организаций, а также отводом и очисткой сточных вод на территории города является гарантирующая организация ООО "Водоканал-Сервис", которое эксплуатирует имущество муниципалитета на условиях концессионного соглашения. По концессионному соглашению ООО "Водоканал-Сервис" были переданы насосные станции, водопроводные сети, здания канализационно-насосных станций, канализационные сети. На обслуживании предприятия находятся 188,7 км водопроводных сетей и 208,8 км канализационных сетей, 25 КНС, 146 водоразборных колонок, 227 пожарных гидранта, 5 водонасосных действующих станций и 2 законсервированных.
Водоснабжение осуществляется двумя водозаборами: инфильтрационными водозаборами левого берега (о. Восточный) и поверхностным водозабором правого берега. Установленная производственная мощность водозаборов: открытого источника - 50 тыс. куб. м в сутки, подземного - 5 тыс. куб.м. в сутки.
Производственная мощность очистных сооружений городской канализации составляет 68 тыс. куб.м. в сутки. Производственная программа по оказанию услуг водоснабжения, водоотведения по итогам года не выполнена в полном объеме в связи массовой установкой приборов учета объектов бюджетной сферы и квартирных приборов учета в многоквартирных домах.
Электроэнергия в городе Канске приобретается у ОАО "Красноярскэнергосбыт" и транспортируется потребителям по муниципальным сетям, которые обслуживаются Канским филиалом ООО "Красноярская региональная энергетическая компания". Содержание объектов уличного освещения на 136 улицах города осуществляется силами МУП "Электросетьсбыт". Протяженность сетей уличного освещения 184,4 км, количество светильников 4537 шт. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, основные цели и задачи программы, прогноз развития
Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ N 600), а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р.
Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач:
1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения.
2. Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
3. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания бытовых отходов.
4. Обеспечение комфортных условий для проживания горожан.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы
Мероприятие 1. Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными.
Мероприятие разработано с целью сокращения численности безнадзорных домашних животных до экологически безопасного и социально-приемлемого уровня. Задачей мероприятия является улучшение санитарно-эпидемиологического состояния на территории муниципального образования город Канск.
Потребность в средствах краевого бюджета на реализацию мероприятия составляет 4 177 000,00 рублей:
2014 год - 601 000,00 рублей;
2015 год - 904 500,00 рублей;
2016 год - 890 500,00 рублей;
2017 год - 890 500,00 рублей;
2018 год - 890 500,00 рублей.
Мероприятие 2. Обеспечение системы управления муниципальной программой.
Мероприятие разработано с целью создания условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета.
Задачей мероприятия является повышение уровня исполнения расходов главного распорядителя за счет средств городского бюджета. Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.
Потребность в средствах местного бюджета на реализацию мероприятия составляет 65 699 254,48 рублей:
2014 год - 12 693 376,69 рублей;
2015 год - 13 460 308,29 рублей;
2016 год - 13 528 613,50 рубля;
2017 год - 13 468 613,00 рубля;
2018 год - 12 548 343,00 рубля.
5. Прогноз конечных результатов программы
В результате реализации программы к 2018 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы и дорожной сети города со следующими характеристиками:
уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
повышение удовлетворенности населения города Канска уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;
снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг;
развитие систем коммунальной инфраструктуры города Канска будет осуществляться на основе программы комплексного развития, которые учитывают документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
реализация мероприятий позволит существенно снизить вредное воздействие на окружающую среду;
реализация программы позволит обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение и модернизацию существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения, повысить качество выполняемых дорожных работ;
увеличение качества пассажироперевозок, с учетом введения новых маршрутов, продления существующих, увеличения количества рейсов на действующих маршрутах.
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограмма 1. "Развитие транспортной системы города"
Срок реализации подпрограммы - 2014-2018 годы.
В результате реализации мероприятий планируется достигнуть:
Доля мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов до 22,5 %;
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности автомобильных дорог города 20,1 %;
Доля перевезенных пассажиров по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в общем объеме перевезенных пассажиров до 19,3 %.
Подпрограмма 2. "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"
Срок реализации подпрограммы - 2014-2018 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
уровень износа коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности города Канска не менее 61,8 %;
снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях на 11,9 %;
Подпрограмма 3. "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города".
Срок реализации подпрограммы - 2014-2018 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
доля организованных мест сбора твердых бытовых отходов- 100,0 %.
Подпрограмма 4. "Благоустройство города".
Срок реализации подпрограммы - 2014-2018 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть улучшения внешнего и архитектурного облика города, улучшения экологического состояния и повышения эстетического качества природной городской среды, улучшения качественного состояния зеленых насаждений, в том числе:
обеспечение населения города улично-дорожным освещением - 66,2 %;
увеличение доли зеленых насаждений в городе до 0,21 %;
В ходе реализации Программы, будет, осуществятся корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.
Ожидаемые результаты утверждены в приложениях N 3, 4, 5, 6 к муниципальной программе.
7. Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограммы представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.
8. Ресурсное обеспечение
Общий объем финансирования программы составляет 1 726 250 612,98 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 429 017 777,68 рублей;
2015 год - 416 717 232,91 рублей;
2016 год - 366 756 986,39 рублей;
2017 год - 252 846 473,00 рублей;
2018 год - 260 912 143,00 рублей.
в том числе:
средства краевого бюджета - 1 069 775 056,65 рублей
2014 год - 251 287 510,65 рублей;
2015 год - 271 401 146,00 рублей;
2016 год - 238 234 800,00 рублей;
2017 год - 154 425 800,00 рублей;
2018 год - 154 425 800,00 рублей.
средства местного бюджета - 656 475 556,33 рублей;
2014 год - 177 730 267,03 рублей;
2015 год -145 316 086,91 рублей;
2016 год - 128 522 186,39 рублей;
2017 год - 98 420 673,00 рубля;
2018 год - 106 486 343,00 рубля.
Начальник МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
П.Н.Иванец |
Приложение N 1
к Паспорту муниципальной программы
"Городское хозяйство"
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы "Городское хозяйство"
N п/п |
Цели, задачи, показатели |
Единица измерения |
Вес показателя |
Источник информации |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
1. |
Цель. Создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска |
||||||||||
|
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности автомобильных дорог города |
% |
Х |
Расчетный показатель |
0,7 |
3,1 |
8,2 |
10,0 |
13,7 |
15,2 |
20,1 |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности города Канска |
% |
Х |
Расчетный показатель |
62,4 |
62,3 |
62,2 |
62,1 |
62,0 |
61,9 |
61,8 |
|
Доля организованных мест сбора твердых бытовых отходов |
% |
Х |
Расчетный показатель |
0,0 |
0,0 |
27,0 |
50,0 |
75,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Обеспечение населения города улично-дорожным освещением |
% |
Х |
Расчетный показатель |
57,8 |
59,2 |
60,6 |
62,0 |
63,4 |
64,8 |
66,2 |
|
1.1. |
Задача 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения. |
||||||||||
1.1.1 |
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы города" |
||||||||||
|
Доля мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов. |
% |
0,09 |
Расчетный показатель |
49,5 |
45,0 |
40,5 |
36,0 |
31,5 |
27,0 |
22,5 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности автомобильных дорог города |
% |
0,15 |
Расчетный показатель |
0,7 |
3,1 |
8,2 |
10,0 |
13,7 |
15,2 |
20,1 |
|
Доля перевезенных пассажиров по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в общем объеме перевезенных пассажиров. |
% |
0,03 |
Расчетный показатель |
21,4 |
21,4 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
|
1.2. |
Задача 2. Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
||||||||||
1.2.1 |
Подпрограмма 2 "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
||||||||||
|
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности города Канска |
% |
0,15 |
Расчетный показатель |
62,4 |
62,3 |
62,2 |
62,1 |
62,0 |
61,9 |
61,8 |
Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях |
% |
0,131 |
Расчетный показатель |
12,5 |
12,4 |
12,3 |
12,2 |
12,1 |
12,0 |
11,9 |
|
1.3. |
Задача 3. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания бытовых отходов |
||||||||||
1.3.1 |
Подпрограмма 3 "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города" |
||||||||||
|
Доля организованных мест сбора твердых бытовых отходов |
% |
0,15 |
Расчетный показатель |
0,0 |
0,0 |
27,0 |
50,0 |
75,0 |
100,0 |
100,0 |
1.4. |
Задача 4. Обеспечение комфортных условий для проживания горожан |
||||||||||
1.4.1 |
Подпрограмма 4 "Содержание элементов городского благоустройства" |
||||||||||
|
Обеспечение населения города улично-дорожным освещением |
% |
0,055 |
Расчетный показатель |
57,8 |
59,2 |
60,6 |
62,0 |
63,4 |
64,8 |
66,2 |
Доля зеленых насаждений в городе |
% |
0,045 |
Расчетный показатель |
0,125 |
0,1375 |
0,15 |
0,1625 |
0,175 |
0,2 |
0,21 |
Приложение N 2
к Паспорту муниципальной программы
"Городское хозяйство"
Значение целевых показателей на долгосрочный период
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
|||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
Цель. Создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения города Канска | ||||||||||||||||
1. |
Доля мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов. |
% |
49,5 |
45 |
40,5 |
36 |
31,5 |
27,0 |
22,5 |
18 |
13,5 |
12,5 |
11,5 |
10 |
8,5 |
8,0 |
2. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности автомобильных дорог города. |
% |
0,7 |
3,1 |
8,2 |
10,0 |
13,7 |
16,9 |
20,1 |
23,3 |
26,5 |
28,0 |
29,3 |
30,9 |
33,4 |
34,2 |
3. |
Доля перевезенных пассажиров по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в общем объеме перевезенных пассажиров. |
% |
21,4 |
21,4 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
4. |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности города Канска |
% |
62,4 |
62,3 |
62,2 |
62,1 |
62 |
61,9 |
61,8 |
61,7 |
61,6 |
61,5 |
61,4 |
61,3 |
61,2 |
61,1 |
5. |
Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях |
% |
12,5 |
12,4 |
12,3 |
12,2 |
12,1 |
12,0 |
11,9 |
11,8 |
11,7 |
11,6 |
11,5 |
11,4 |
11,3 |
11,2 |
6. |
Доля организованных мест сбора твердых бытовых отходов |
% |
0 |
0 |
27,0 |
50,0 |
75,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7. |
Обеспечение население города улично-дорожным освещением |
% |
57,8 |
59,2 |
60,6 |
62,0 |
63,4 |
64,8 |
66,2 |
67,6 |
69 |
70,4 |
71,8 |
73,2 |
74,6 |
75,8 |
Приложение N 3
к Паспорту муниципальной программы
"Городское хозяйство"
Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Канска, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
N п/п |
Наименование объекта, территория строительства, (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта |
Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) |
Годы строительства (приобретения) |
Остаток стоимости объекта в ценах контрактов, (рублей) |
Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности города Канска, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, рублей |
|||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
итого на период |
|||||
Муниципальная программа "Городское хозяйство" | ||||||||||
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" | ||||||||||
|
Заказчик: МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
35 486 787,43 |
х |
990 000,00 |
х |
х |
36 476 787,43 |
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы города" | ||||||||||
1.11. Проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов. | ||||||||||
|
Реконструкция моста через р. Иланка по ул. Магистральная |
инвестиции |
2016 |
|
х |
х |
90 000,00 |
х |
х |
90 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
х |
х |
90 000,00 |
х |
х |
90 000,00 |
|
краевой бюджет |
|
|
|
х |
х |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
Подпрограмма 3 "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города" | ||||||||||
Мероприятие 1.2. Строительство полигона твердых бытовых отходов | ||||||||||
|
Строительство полигона твердых бытовых отходов |
инвестиции |
2012-2016 |
|
35 486 787,43 |
х |
х |
х |
х |
35 486 787,43 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
|
|
|
601 387,43 |
х |
х |
х |
х |
601 387,43 |
|
краевой бюджет |
|
|
|
34 885 400,00 |
х |
х |
х |
х |
34 885 400,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
Подпрограмма 2 "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | ||||||||||
Мероприятие 4.5. Приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения | ||||||||||
|
Усовершенствование системы канализации города Канска. Канализационный коллектор левобережной части города. Напорный коллектор от КНС N 9а до камеры гашения напора. КНС N 9а, КНС N 10а. Этап - КНС N 9а. |
инвестиции |
2015-2018 |
|
х |
х |
900 000,00 |
х |
х |
900 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
городской бюджет |
|
|
|
х |
х |
900 000,00 |
х |
х |
900 000,00 |
|
краевой бюджет |
|
|
|
х |
х |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
х |
х |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
Начальник МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
П.Н.Иванец |
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Городское хозяйство"
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы "Городское хозяйство"
Статус |
Наименование программы, подпрограммы |
Наименование ГРБС |
КБК |
Расходы (рублей), годы |
||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
итого на период |
|||
Муниципальная программа |
Городское хозяйство |
всего расходные обязательства по программе |
х |
х |
х |
х |
429 017 777,68 |
416 717 232,91 |
366 756 986,39 |
252 846 473,00 |
260 912 143,00 |
1 726 250 612,98 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
х |
х |
х |
429 017 777,68 |
416 717 232,91 |
366 756 986,39 |
252 846 473,00 |
260 912 143,00 |
1 726 250 612,98 |
||
Подпрограмма 1 |
Развитие транспортной системы |
всего расходные обязательства по программе |
х |
х |
х |
х |
142 863 781,15 |
182 640 616,73 |
142 109 757,00 |
52 691 660,00 |
52 677 600,00 |
572 983 414,88 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
х |
х |
х |
142 863 781,15 |
182 640 616,73 |
142 109 757,00 |
52 691 660,00 |
52 677 600,00 |
572 983 414,88 |
||
Подпрограмма 2 |
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности |
всего расходные обязательства по программе |
х |
х |
х |
х |
191 289 214,41 |
180 578 839,40 |
164 383 942,00 |
160 750 900,00 |
160 750 900,00 |
857 753 795,81 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
х |
х |
х |
191 289 214,41 |
180 578 839,40 |
164 383 942,00 |
160 750 900,00 |
160 750 900,00 |
857 753 795,81 |
||
Подпрограмма 3 |
Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города |
всего расходные обязательства по программе |
х |
х |
х |
х |
35 496 787,43 |
0,00 |
456 193,00 |
0,00 |
0,00 |
35 952 980,43 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
х |
х |
х |
35 496 787,43 |
0,00 |
456 193,00 |
0,00 |
|
35 952 980,43 |
||
Подпрограмма 4 |
Благоустройство города |
всего расходные обязательства по программе |
х |
х |
х |
х |
46 073 618,00 |
39 132 968,49 |
45 387 980,89 |
25 044 800,00 |
34 044 800,00 |
189 684 167,38 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
х |
х |
х |
46 073 618,00 |
39 132 968,49 |
45 387 980,89 |
25 044 800,00 |
34 044 800,00 |
189 684 167,38 |
||
отдельное мероприятие программы 1 |
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными |
всего расходные обязательства по программе |
x |
x |
x |
x |
601 000,00 |
904 500,00 |
890 500,00 |
890 500,00 |
890 500,00 |
4 177 000,00 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
x |
x |
x |
601 000,00 |
904 500,00 |
890 500,00 |
890 500,00 |
890 500,00 |
4 177 000,00 |
||
отдельное мероприятие программы 2 |
Обеспечение системы управления муниципальной программой |
всего расходные обязательства по программе |
х |
х |
х |
х |
12 693 376,69 |
13 460 308,29 |
13 528 613,50 |
13 468 613,00 |
12 548 343,00 |
65 699 254,48 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
х |
х |
х |
12 693 376,69 |
13 460 308,29 |
13 528 613,50 |
13 468 613,00 |
12 548 343,00 |
65 699 254,48 |
Начальник МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
П.Н.Иванец |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Городское хозяйство"
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (рублей), годы |
|||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
итого на период |
|||
Муниципальная программа |
"Городское хозяйство" |
Всего |
429 017 777,68 |
416 717 232,91 |
366 756 986,39 |
252 846 473,00 |
260 912 143,00 |
1 726 250 612,98 |
городской бюджет |
177 730 267,03 |
145 316 086,91 |
128 522 186,39 |
98 420 673,00 |
106 486 343,00 |
656 475 556,33 |
||
краевой бюджет |
251 287 510,65 |
271 401 146,00 |
238 234 800,00 |
154 425 800,00 |
154 425 800,00 |
1 069 775 056,65 |
||
Подпрограмма 1 |
"Развитие транспортной системы" |
Всего |
142 863 781,15 |
182 640 616,73 |
142 109 757,00 |
52 691 660,00 |
52 677 600,00 |
572 983 414,88 |
в том числе | ||||||||
городской бюджет |
113 959 981,15 |
86 535 916,73 |
58 300 757,00 |
52 691 660,00 |
52 677 600,00 |
364 165 914,88 |
||
краевой бюджет |
28 903 800,00 |
96 104 700,00 |
83 809 000,00 |
0,00 |
0,00 |
208 817 500,00 |
||
Подпрограмма 2 |
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
Всего |
191 289 214,41 |
180 578 839,40 |
164 383 942,00 |
160 750 900,00 |
160 750 900,00 |
857 753 795,81 |
в том числе | ||||||||
городской бюджет |
7 431 903,76 |
8 726 893,40 |
10 888 642,00 |
7 255 600,00 |
7 255 600,00 |
41 558 639,16 |
||
краевой бюджет |
183 857 310,65 |
171 851 946,00 |
153 495 300,00 |
153 495 300,00 |
153 495 300,00 |
816 195 156,65 |
||
Подпрограмма 3 |
"Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города" |
Всего |
35 496 787,43 |
0,00 |
456 193,00 |
0,00 |
0,00 |
35 952 980,43 |
в том числе | ||||||||
городской бюджет |
611 387,43 |
0,00 |
456 193,00 |
0,00 |
0,00 |
1 067 580,43 |
||
краевой бюджет |
34 885 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 885 400,00 |
||
Подпрограмма 4 |
"Благоустройства города" |
Всего |
46 073 618,00 |
39 132 968,49 |
45 387 980,89 |
25 044 800,00 |
34 044 800,00 |
189 684 167,38 |
в том числе | ||||||||
городской бюджет |
43 033 618,00 |
36 592 968,49 |
45 347 980,89 |
25 004 800,00 |
34 004 800,00 |
183 984 167,38 |
||
краевой бюджет |
3 040 000,00 |
2 540 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
5 700 000,00 |
||
Отдельное мероприятие Программы 1 |
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными |
Всего |
601 000,00 |
904 500,00 |
890 500,00 |
890 500,00 |
890 500,00 |
4 177 000,00 |
в том числе | ||||||||
краевой бюджет |
601 000,00 |
904 500,00 |
890 500,00 |
890 500,00 |
890 500,00 |
4 177 000,00 |
||
Отдельное мероприятие Программы 2 |
Обеспечение системы управления муниципальной программой |
Всего |
12 693 376,69 |
13 460 308,29 |
13 528 613,50 |
13 468 613,00 |
12 548 343,00 |
65 699 254,48 |
в том числе | ||||||||
городской бюджет |
12 693 376,69 |
13 460 308,29 |
13 528 613,50 |
13 468 613,00 |
12 548 343,00 |
65 699 254,48 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Начальник МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
П.Н.Иванец |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Городское хозяйство"
Подпрограмма 1
"Развитие транспортной системы"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Развитие транспортной системы" |
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа города Канска "Городское хозяйство" |
Исполнители мероприятий подпрограммы |
МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска" |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения. Задачи: 1. Обеспечение сохранности, содержания, ремонт, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города 2. Обеспечение населения услугами общественного транспорта равной доступностью 3. Обеспечение дорожной безопасности |
Целевые индикаторы подпрограммы |
В соответствии с приложением N 1 к паспорту подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2018 годы. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 572 983 414,88 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 142 863 781,15 рубль; 2015 год - 182 640 616,73 рублей; 2016 год - 142 109 757,00 рублей; 2017 год - 52 691 660,00 рублей; 2018 год - 52 677 600,00 рублей. в том числе: средства краевого бюджета - 208 817 500,00 рублей 2014 год - 28 903 800,00 рублей; 2015 год - 96 104 700,00 рублей; 2016 год - 83 809 000,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей. средства местного бюджета - 364 165 914,88 рублей; 2014 год - 113 959 981,15 рубль; 2015 год - 86 535 916,73 рублей; 2016 год - 58 300 757,00 рублей; 2017 год - 52 691 660,00 рублей; 2018 год - 52 677 600,00 рублей. |
Система организации контроля над исполнением подпрограммы |
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет: МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска". Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации города Канска". Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: Контрольно-счетная комиссия города Канска. |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт занимает доминирующее положение в перевозках на средние расстояния в 500-1000 км и особенно в перевозках на короткие расстояния до 300-500 км.
Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транспорте города будет связан с увеличением объемов производства, развитием предпринимательской деятельности, расширением сферы услуг, повышением уровня жизни населения, развитием транзитных автоперевозок и т.д. При этом следует отметить, что меняется и структура парка транспортных средств, так увеличивается удельный вес крупнотоннажных грузовых автомобилей, что обуславливает необходимость повышения капитальности дорог и мостов.
Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
Пропускная способность автодорог города, отсутствие обходов приводит к ускоренному износу их улично-дорожных систем, оказывает негативное влияние на экологическую среду.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 01 января 2013 года составила: 328,72 км, в том числе:
304,14 км (92,5 %) - с усовершенствованным типом покрытия;
24,58 км (7,5 %) - не имеют покрытия, т.е. грунтовые.
На автомобильных дорогах общего пользования местного значения насчитывается 15 искусственных сооружений. Из общего количества искусственных сооружений - 2 путепровода через транссибирскую дорогу, 1-металлический, 2-деревянных и 10 железобетонных.
В настоящее время, проблема благоустройства города Канска является одной из наиболее значимых и насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Понятие "благоустройство городской территории" включает в себя целый комплекс работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, мостов, путепроводов, пешеходных переходов и т.д. Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения обеспечит их сохранность, поддержит состояние дорог в соответствии с нормативными требованиями и обеспечит непрерывное и безопасное движение в любое время года.
Анализ аварийности на автомобильных дорогах местного значения за последние пять лет свидетельствует об отрицательной динамике ее основных показателей.
Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и города в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющемся перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. Так существующая дорожно-транспортная инфраструктура в городе фактически соответствует уровню 60 автомобилей на 1 тыс. жителей, в то время как современный уровень обеспечения автомобилями в г.Канске уже превысил 195 автомобилей на 1 тыс. жителей.
Другой, не менее важной проблемой, остается неудовлетворительное состояние имеющихся пешеходных переходов. По результатам проверок, проведенных в 2012 году сотрудниками Госавтоинспекции края, установлено, что каждый четвертый переход, обустроенный в настоящее время на улично-дорожной сети края, не соответствует установленным требованиям по эксплуатационному состоянию и оборудованию техническими средствами организации дорожного движения в необходимом количестве.
Неудовлетворительные дорожные условия сопутствуют гибели в ДТП каждого четвертого участника дорожного движения, в том числе в городах и населенных пунктах - каждого третьего.
Необходимо отметить, что в целом неудовлетворительный дорожный фактор способствовал совершению каждого четвертого ДТП с пострадавшими. В числе наиболее распространенных причин таких ДТП следующие: отсутствие ограждений на опасных участках автодорог, отсутствие или неправильное применение дорожно-знаковой информации, отсутствие или недостаточность наружного освещения.
В 2012 году на территории города произошло 48 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, что составляет более 30 % от всех ДТП с пострадавшими. В 2013 году на территории города уже произошло 118 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими людьми в том числе произошло 15 ДТП с участием детей. В 2014 году на территории города произошло 157 ДТП с пострадавшими людьми из них 24 ДТП с участием детей. Таким образом, четко прослеживается необходимость в совершенствовании существующей схемы организации дорожного движения.
Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена следующими причинами:
необходимость привлечения к решению проблем органов государственной власти Красноярского края, органов местного самоуправления и организаций и их заинтересованность в достижении конечного результата;
привлечение средств федерального бюджета посредством участия Красноярского края в реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах".
Важнейшая роль в обеспечении социально-политической и экономической стабильности общества принадлежит автобусному транспорту, с помощью которого осуществляется более 52 % всех пассажирских перевозок страны и более 90 % перевозок в Красноярском крае.
В г.Канске осуществляют перевозки 58 коммерческих перевозчиков и 1 муниципальный, доля крупных перевозчиков (более 5 автобусов) - 10 %, что затрудняет решение своевременной замены техники, сошедшей с маршрута по техническим причинам (отсутствие резерва).
Основными проблемами автомобильного транспорта в городе Канске являются:
1. Низкий технический уровень автобусов и высокая степень их изношенности, что влечет за собой высокие издержки отрасли.
2. Загрязнение окружающей среды.
Доля автотранспорта в шумовом воздействии на окружающую среду составляет 85-90 %, доля выбросов в атмосферу загрязняющих веществ - 43 %, парниковых газов - 10 %.
3. Низкий уровень безопасности дорожного движения.
4. Перегруженность улично-дорожной сети.
5. Обеспеченность качественным водительским составом.
6. Отсутствие общей системы мониторинга, системой ГЛОНАСС.
Основная проблема заключается в том, что в настоящее время износ автобусного парка составляет 35 %, что делает его эксплуатацию фактически невозможной. При этом, в настоящее время полностью самортизировано 53 % автобусов. В период 2014-2018 годов подлежит списанию 79 % существующего автобусного парка по причине непригодности для дальнейшей эксплуатации.
Невозможность эффективного решения указанной проблемы в ближайшее время за счет использования действующих механизмов обусловлена низким размером дохода, получаемого в результате производственно-хозяйственной деятельности предприятий и коммерческих перевозчиков, а также недостаточным финансированием из краевого и местных бюджетов, что не позволяет аккумулировать средства для приобретения нового подвижного состава.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения.
Поставленная цель достигается решением следующих задач подпрограммы:
1. Обеспечение сохранности, содержания, ремонт, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города;
2. Обеспечение населения услугами общественного транспорта равной доступностью;
3. Обеспечение дорожной безопасности;
Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
1. Доля мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов;
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности автомобильных дорог города;
3. Доля перевезенных пассажиров по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в общем объеме перевезенных пассажиров
Срок реализации подпрограммы 2014-2018 годы.
Цель и задачи подпрограммы с указанием плановых значений целевых индикаторов приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств краевого и городского бюджетов.
Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" посредством заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий является МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска".
Порядок расходования денежных средств бюджета города Канска на реализацию мероприятий подпрограммы, устанавливается нормативно-правовыми актами администрации города Канска.
МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска" с учетом предписаний, выданных ГИБДД МО МВД России "Канский", формирует перечень объектов ремонта, замены и установки знаковой информации с адресной привязкой в срок до 01 марта текущего года.
2.4. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска".
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска", являющегося главным распорядителем средств городского бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет путем составления отчетов.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края.
Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации города Канска".
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: Контрольно-счетная комиссия города Канска.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение и модернизацию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;
повысить качество выполняемых дорожных работ;
обеспечит население услугами общественного транспорта равной доступностью.
Результатом подпрограммы будет являться:
- Обеспечение сохранности и содержания 328,7 км автодорог города;
- Осуществление ремонта автомобильных дорог города общего пользования местного значения общей протяженностью 20,1 км;
- Осуществление ремонта автомобильных дорог (подъездов) к садоводческим обществам общей протяженностью км;
-Разработка проектной (рабочей) документации на ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (рабочая) - 1 шт.;
- Ввод объектов по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции искусственных сооружений автомобильных дорог города общего пользования местного значения в количестве 1 ед.;
- Обследование (технический отчет) одного искусственного сооружения автомобильных дорог города общего пользования местного значения;
- Обеспечение 2326 тыс. чел./год услугами общественного транспорта;
- Выполнение работ внутриквартальных и дворовых проездов на территории города Канска 7000 кв.м;
- Приобретение и установка дорожных знаков в количестве 736 шт.;
- Замена поврежденных и нечитаемых дорожных знаков в количестве 153 шт.;
- Установить ограждение на автомобильных дорогах города общего пользования местного значения протяженностью 1,526 км;
- Ежегодное нанесение горизонтальной дорожной разметки 22,5 км/год;
- Ежегодное нанесение горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах общей площадью 936,0 кв. м./год;
- Замена существующих дорожных знаков на пешеходных переходах на дорожные знаки большого размера на флуоресцентной пленке в количестве 67 шт.;
- Оборудование пешеходных переходов дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2 повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки в количестве 15 шт.;
- Оборудование (приобретение и установка) дорожными знаками 1.23 "Дети" повышенной яркости в количестве 60 шт.;
- Производство и монтаж искусственной неровности (сборно-разборная конструкция) на опасных участках дорог и улиц в количестве 11 шт.;
- Организация мест остановок общественного пассажирского транспорта 14 мест;
- Организация дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 48 км дорог;
- Приобретение и установка 1 светофорного объекта;
- Модернизация 1 светофорного объекта;
- Содержание в удовлетворительном техническом состоянии 28 светофорных объектов.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
Начальник МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
П.Н.Иванец |
Приложение N 1
к Подпрограмме "Развитие транспортной
системы города"
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
N п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Ед. Изм. |
Источник информации |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
1 |
Цель подпрограммы: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения. |
|||||||||
2 |
Целевой индикатор 1: Доля мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов |
% |
Расчетный показатель |
49,5 |
45,0 |
40,5 |
36 |
31,5 |
27,0 |
22,5 |
3 |
Целевой индикатор 2: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности автомобильных дорог города |
% |
Расчетный показатель |
0,7 |
3,1 |
8,2 |
10 |
13,7 |
15,2 |
20,1 |
4 |
Целевой индикатор 3: Доля перевезенных пассажиров по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в общем объеме перевезенных пассажиров |
% |
Расчетный показатель |
21,4 |
21,4 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
Начальник МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
П.Н.Иванец |
Приложение N 2
к подпрограмме "Развитие
транспортной системы города"
Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели) |
||||||||
(рублей), годы | ||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
итого на период |
|||
Цель подпрограммы: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры в условиях повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения комплексной безопасности дорожного движения | ||||||||||||
Задача 1. Обеспечение сохранности, содержания, ремонт, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города. | ||||||||||||
Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
04 09 |
0318037 |
810 |
20 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 300 000,00 |
Обеспечение сохранности и содержания 328,7 км автодорог города. |
244 |
4 500 000,00 |
18 064 628,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 564 628,00 |
||||||
0310080370 |
0,00 |
0,00 |
16 727 419,00 |
17 000 000,00 |
17 000 000,00 |
50 727 419,00 |
||||||
Мероприятие 1.2. Ремонт улично-дорожной сети города за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
04 09 |
0319012 |
243 |
44 000 000,00 |
19 969 973,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63 969 973,76 |
Ввод объектов по ремонту автодорог: в 2014 году - 6,538 км, в 2015 году - 2, 2 км. |
Мероприятие 1.3. Софинансирование на ремонт автомобильных дорог (подъездов) к садоводческим обществам за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
04 09 |
0319013 |
243 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.4. Содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска, в том числе: |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
04 09 |
0318038 |
244 |
5 121 761,15 |
4 648 075,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 769 836,15 |
|
1.4.1. Разработка проектной (рабочей) документации на ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 000 000,00 |
Проектная (рабочая) документация, в том числе в 2014 году - 1 шт. |
1.4.2. Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
0,00 |
148 075,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148 075,00 |
Ввод объектов по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции искусственных сооружений: в 2015 году - 1 шт. |
1.4.3. Обследование искусственных сооружений на автомобильных дорогах |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
621 761,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
621 761,15 |
Заключение (технический отчет) по обследованию: 1 шт., в том числе: в 2014 году - 1 шт. |
1.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0409 |
0317508 |
810 |
18 368 600,00 |
26 034 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 403 100,00 |
Обеспечение сохранности и содержания 328,7 км автодорог города. |
1.6. Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0409 |
0317743 |
243 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
Ввод объектов по ремонту автодорог: в 2014 году - 1, 05 км. |
1.7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения от 90 до 150 тысяч человек. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0409 |
0317593 |
243 |
0,00 |
70 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000 000,00 |
Ввод объектов по ремонту автодорог: в 2015 году - 6,1 км. |
1.8. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0409 |
03100S393A |
244 |
0,00 |
0,00 |
272 581,00 |
0,00 |
0,00 |
272 581,00 |
Обеспечение сохранности и содержания 328,7 км автодорог города. |
031007393А |
0,00 |
0,00 |
27 258 100,00 |
0,00 |
0,00 |
27 258 100,00 |
||||||
1.9. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения счет средств муниципального дорожного фонда города Канска |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0409 |
03100S393Б |
244 |
0,00 |
0,00 |
463 181,00 |
0,00 |
0,00 |
463 181,00 |
Ввод объектов по ремонту автодорог: в 2016 году - 4,0 км. |
03100739Б |
0,00 |
0,00 |
46 318 100,00 |
0,00 |
0,00 |
46 318 100,00 |
||||||
1.10. Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий которых находятся районные города счет средств муниципального дорожного фонда города Канска. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0409 |
03100S3940 |
244 |
0,00 |
0,00 |
1 351 100,00 |
0,00 |
0,00 |
1 351 100,00 |
Выполнение работ внутриквартальных х и дворовых проездов на территории города Канска: в 2016 году - 7000 кв.м. |
0310073940 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000 000,00 |
||||||
1.11. Проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0409 |
03100S4690 |
414 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
Ввод объектов по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции искусственных сооружений: в 2016 году - 1 шт. |
1.12. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим обществам. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0409 |
03100S5070 |
243 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
|
Задача 2. Обеспечение населения услугами общественного транспорта равной доступностью | ||||||||||||
Мероприятие 2.1. Возмещение расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, небольшой интенсивностью пассажиропотоков по городским маршрутам |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
04 08 |
0318039 |
810 |
32 677 600,00 |
36 393 682,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69 071 282,22 |
Обеспечение 2326 тыс. чел./год услугами общественного транспорта. |
Мероприятие 2.2. Субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0408 |
0310080390 |
810 |
0,00 |
0,00 |
32 677 600,00 |
32 677 600,00 |
32 677 600,00 |
98 032 800,00 |
Обеспечение 2326 тыс. чел./год услугами общественного транспорта. |
Задача 3. Обеспечение дорожной безопасности | ||||||||||||
Мероприятие 3.1. - Улучшение организации дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска, в том числе: |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
04 09 |
0318040 |
244 |
3 253 560,00 |
3 794 435,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 047 995,50 |
|
0310080400 |
0,00 |
0,00 |
3 233 700,00 |
0,00 |
0,00 |
3 233 700,00 |
|
|||||
3.1.1. Приобретение и установка дорожных знаков |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
359 262,00 |
1 100 332,00 |
1 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 859 594,00 |
Приобретение и установка дорожных знаков в 2014 году - 127 шт., 2015 - 280 шт., 2016 году - 300 шт. |
3.1.2. Замена поврежденных и нечитаемых дорожных знаков |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
75 900,00 |
99 668,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
275 568,00 |
Замена поврежденных и нечитаемых дорожных знаков в 2014 году - 44 шт., 2015 году - 59 шт., 2016 году - 50 шт. |
3.1.3. Приобретение и монтаж ограждения для упорядочения движения пешеходов |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
1 523 538,00 |
271 162,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 794 700,00 |
Ограждение автомобильной дороги: в 2014 году-1,326 км, 2015 году-200 м. |
3.1.4. Нанесение горизонтальной дорожной разметки |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
525 000,00 |
900 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 425 000,00 |
Ежегодное нанесение горизонтальной дорожной разметки в 2014 году - 15,0 км и 1 145,6 кв.м. 2015 году - 40,0 км и 1195,2 кв.м., в 2016 году - 50,0 км и 1195,2 кв.м. |
3.1.5. Замена существующих дорожных знаков на пешеходных переходах на дорожные знаки большого размера на флуоресцентной пленке |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
48 000,00 |
96 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
244 000,00 |
Замена существующих дорожных знаков на пешеходных переходах на дорожные знаки большого размера на флуоресцентной пленке в 2014 году - 13 шт., 2015 году - 26 шт., 2016 году - 28 шт. на 7 пешеходных переходах. |
3.1.6. Устройство искусственных неровностей на участках дорог возле общеобразовательных учреждений" |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
93 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93 000,00 |
Устройство искусственных неровностей на участках дорог возле общеобразовательных учреждений в 2014 году - 11 шт. |
3.1.7. Выполнение проекта организации дорожного движения в г.Канске |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
128 860,00 |
177 500,00 |
333 700,00 |
0,00 |
0,00 |
640 060,00 |
Организация дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: в 2014 году - на 12,0 км, в 2015 году - на 14,0 км., в 2016 году - 22 км. автомобильных дорог. |
3.1.8. Проведение паспортизации дорог |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
500 000,00 |
85 937,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
585 937,50 |
Проведение паспортизации автодороги города Канска: в 2014 году - 24,645 км. |
3.1.9. Организация мест остановок общественного пассажирского транспорта. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
0,00 |
357 370,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
657 370,00 |
Организация мест остановок общественного пассажирского транспорта: в 2015 году - 8 мест., в 2016 году - 6 мест. |
3.1.10. Приобретение и установка светофорных объектов. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
0,00 |
191 535,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191 535,00 |
Приобретение и установка светофорных объектов: в 2015 году - 1 светофорный объект. |
3.1.11. Обустройство пешеходных переходов (приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1. и 5.19.2. "Пешеходный переход" повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 ("зебра"). |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
0,00 |
464 931,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
464 931,00 |
Оборудование пешеходных переходов дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2 повышенной яркости (на желтом фоне): в 2014 году - 79 шт. и нанесение дорожной разметки - 14,4 кв.м. |
3.11.12. Реконструкция светофорных объектов |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
Реконструкция светофорных объектов |
Мероприятие 3.2. Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
04 09 |
0317492 |
244 |
465 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
465 000,00 |
Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки: в 2014 году - 15 пешеходных переходов; в 2016 году - 6 пешеходных переходов. |
0310074920 |
0,00 |
0,00 |
232 800,00 |
0,00 |
0,00 |
232 800,00 |
||||||
03100S4920 |
0,00 |
0,00 |
445 176,00 |
0,00 |
0,00 |
445 176,00 |
||||||
Мероприятие 3.3. Софинансирование на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей, за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
04 09 |
0319014 |
244 |
14 060,00 |
14 060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 120,00 |
Оборудование (приобретение и установка) дорожными знаками 1.23 "Дети" повышенной яркости в 2014 году - 5 шт., 2015 году - 2 шт., |
Мероприятие 3.4. Софинансирование на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
04 09 |
0319015 |
244 |
93 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
93 000,00 |
Оборудование пешеходных переходов дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2 повышенной яркости (на желтом фоне): в 2014 году - 79 шт. и нанесение дорожной разметки - 14,4 кв.м. |
Мероприятие 3.5. Организация и обеспечение безопасности дорожного движения с использованием технических средств за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
04 09 |
0318041 |
810 |
1 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 800 000,00 |
Содержание в удовлетворительном техническом состоянии 28 светофорных объектов. |
244 |
2 200 000,00 |
3 651 062,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 851 062,25 |
||||||
0310080410 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
9 000 000,00 |
||||||
Мероприятие 3.6. Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей, за счет средств муниципального дорожного фонда города Канска |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
04 09 |
0317491 |
244 |
70 200,00 |
70 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140 400,00 |
Оборудование (приобретение и установка) дорожными знаками 1.23 "Дети" повышенной яркости: в 2014 году - 10 шт., в 2015 году - 10 шт. |
Мероприятие 3.7. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0409 |
03100S3980 |
244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 060,00 |
0,00 |
14 060,00 |
Оборудование (приобретение и установка) дорожными знаками 1.23 "Дети" повышенной яркости в 2017 году - 2 шт. |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС - МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
|
142 863 781,15 |
182 640 616,73 |
142 109 757,00 |
52 691 660,00 |
52 677 600,00 |
572 983 414,88 |
|
Начальник МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
П.Н.Иванец |
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Городское хозяйство"
Подпрограмма 2
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа города Канска "Городское хозяйство" |
Исполнители мероприятий подпрограммы |
МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска" |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Задачи: 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности города Канска 2. Создание условий для безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 4. Обеспечение населения города чистой питьевой водой 4. Проведение |
Целевые индикаторы |
В соответствии с приложением N 1 к паспорту подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2018 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 857 753 795,81 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 191 289 214,41 рублей; 2015 год - 180 578 839,40 рубля; 2016 год - 164 383 942,00 рубля; 2017 год - 160 750 900,00 рублей; 2018 год - 160 750 900,00 рублей. в том числе: средства краевого бюджета - 816 195 156,65 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 183 857 310,65 рублей; 2015 год - 171 851 946,00 рублей; 2016 год - 153 495 300,00 рублей; 2017 год - 153 495 300,00 рублей; 2018 год - 153 495 300,00 рублей. средства местного бюджета - 41 558 639,16 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 7 431 903,76 рубля; 2015 год - 8 726 893,40 рубля; 2016 год - 10 888 642,00 рубля; 2017 год - 7 255 600,00 рублей; 2018 год - 7 255 600,00 рублей. |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет: МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска". Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации города Канска". Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: Контрольно-счетная комиссия города Канска. |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Жилищно-коммунальное хозяйство города Канска является важной отраслью экономики города, обеспечивающей население жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электро и газоснабжение.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства г.Канска являются:
Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории города составляет в среднем около 60 %. В результате износа происходят аварии в системах тепло, электро и водоснабжения;
высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 50 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов.
Эффективное регулирование коммунального хозяйства города органами местного самоуправления, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в законодательство механизмов следующих мероприятий:
государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;
обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;
утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;
обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;
контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.
Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципального образования города Канска, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.
Только путем внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса города Канска возможно качественно повысить энергоэффективность функционирования систем коммунальной инфраструктуры, а также обеспечить безопасное функционирование энергообъектов, обновить материально-техническую базу предприятий коммунального комплекса города и обеспечить население города питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.
Решение поставленных задач восстановления и модернизации коммунального комплекса города Канска соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития города и возможно только программными плановыми методами, в том числе с использованием мер государственной поддержки.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Реализация подпрограмм осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Цель подпрограммы обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Поставленная цель достигается решением следующих задач подпрограммы:
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности города Канска;
2. Создание условий для безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
4. Обеспечение населения города чистой питьевой водой.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
Цель и задачи подпрограммы с указанием плановых значений целевых индикаторов приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств краевого и городского бюджетов.
Исполнители подпрограммных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" посредством заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий является МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска".
Порядок расходования денежных средств бюджета города Канска на реализацию мероприятий подпрограммы, устанавливается нормативно-правовыми актами администрации города Канска.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска".
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска", являющегося главным распорядителем средств городского бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет путем составления отчетов.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края.
Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации города Канска".
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: Контрольно-счетная комиссия города Канска.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Подпрограмма носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является достижение максимального уровня оказания качественными жилищно-коммунальными услугами населению города Канска.
Выполнение подпрограммы обеспечит:
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
- стимулирование к качественному управлению жилищным фондом;
- внедрение ресурсосберегающих технологий.
Реализация мероприятий подпрограммы за период ее реализации позволит:
Осуществить капитальный ремонт 2,744 км коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, в том числе:
- тепловых сетей - 1, 452 км;
- водопроводных сетей - 1,292 км;
- Обеспечить безубыточной деятельностью одну муниципальную организацию коммунального комплекса;
- Обеспечить безубыточной деятельностью 4 коммунальных ресурсоснабжающих организаций. Обеспечить доступностью коммунальными услугами более 52000 человек;
- Осуществить организацию 19 систем теплоснабжения города;
- Проведение корректировки проектной документации рабочего проекта "Усовершенствование системы канализации города Канска. Канализационный коллектор левобережной части города";
- Строительство "Усовершенствование системы канализации города Канска. Канализационный коллектор левобережной части города".
Результатом реализации мероприятий подпрограммы станет создание условий и улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам за счет комплексного решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
Начальник МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
П.Н.Иванец |
Приложение N 1
к Подпрограмме "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности"
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
N п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Единица измерения |
Источник информации |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Цель. Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | ||||||||||
1 |
Целевой индикатор 1: Уровень износа коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности города Канска |
% |
Информация организаций коммунального комплекса |
62,4 |
62,3 |
62,2 |
62,1 |
62,0 |
61,9 |
61,8 |
2 |
Целевой индикатор 2: Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях |
% |
Информация организаций коммунального комплекса |
12,5 |
12,4 |
12,3 |
12,2 |
12,1 |
12,0 |
11,9 |
Начальник МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
П.Н.Иванец |
Приложение N 2
к подпрограмме "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности"
Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (рублей.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели) |
||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
итого на период |
|||
Цель. Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | ||||||||||||
Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности города Канска | ||||||||||||
Мероприятие 1.1. Софинансирование по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
05 02 |
0329019 |
243 |
163 000,00 |
73 000,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
236 000,000 |
Капитальный ремонт 1,257 км коммунальных инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности, в том числе: тепловых - 0,397 км (2014 г.), 0,382 км (2015 г.) водопроводных сетей - 0,094 км. (2014 г.), 0,384 км (2015 г.). |
Мероприятие 1.2. Софинансирование на приобретение коммунальной техники |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
05 05 |
0329027 |
244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
05 02 |
0328054 |
414 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 1.4. Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0502 |
0327571 |
243 |
6 900 000,00 |
7 300 000,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
14 200 000,00 |
Капитальный ремонт 1,257 км коммунальных инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности, в том числе: тепловых - 0,397 км (2014 г.), 0,382 км (2015 г.) водопроводных сетей - 0,094 км. (2014 г.), 0,384 км (2015 г.). |
03200S5710 |
0,00 |
0,00 |
233 042,00 |
0,00 |
0,00 |
233 042,00 |
Капитальный ремонт 1,487 км коммунальных инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности в том числе: тепловых - 0,673 км (2016 г.), водопроводных - 0,814 км. (2016 г.); Реконструкция трансформаторной подстанции в КГБУ СО "Канский психоневрологический интернат" - 1 объект (2016 г.). |
|||||
Мероприятие 1.5. Разработка проектной документации |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0502 |
0320080670 |
244 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
|
Задача 2. Создание условий для безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса | ||||||||||||
Мероприятие 2.1. Возмещение убытков от эксплуатации муниципальных бань |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
05 02 |
0328042 |
810 |
7 255 600,00 |
8 053 893,40 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
15 309 493,40 |
Обеспечение безубыточной деятельности одного муниципального предприятия |
Мероприятие 2.2. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
05 02 |
0327578 |
810 |
170 428 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
170 428 000,00 |
Обеспечение безубыточной деятельности 4 коммунальных ресурсоснабжающих организаций. Обеспечение доступности коммунальными услугами более 52000 чел. |
Мероприятие 2.3. Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. |
0327570 |
810 |
0,00 |
164 551 946,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164 551 946,00 |
||||
Мероприятие 2.4. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги. |
0320075700 |
810 |
0,00 |
0,00 |
153 495 300,00 |
153 495 300,000 |
153 495 300,00 |
460 485 900,00 |
||||
Мероприятие 2.5. Субсидии на компенсацию расходов общедоступных бань |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0502 |
0320080420 |
810 |
0,00 |
0,00 |
7 255 600,00 |
7 255 600,00 |
7 255 600,00 |
21 766 800,00 |
Обеспечение безубыточной деятельности одного муниципального предприятия |
Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||
Мероприятие 3.1. Софинансирование на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
05 03 |
0329021 |
244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 3.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Канск |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
05 02 |
0328055 |
244 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
Организация 19 систем теплоснабжения города |
Задача 4. Обеспечение населения города чистой питьевой водой | ||||||||||||
Мероприятие 4.1. Софинансирование реализации мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
05 02 |
0329020 |
244 |
13 303,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 303,76 |
Строительство канализационных насосных станций в количестве 2-х единиц, разработка схемы водоснабжения и водоотведения города. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
414 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Мероприятие 4.2. Разработка схем водоснабжения и водоотведения |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0502 |
0327422 |
244 |
1 329 310,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 329 310,65 |
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города |
Мероприятие 4.3. Разработка проектной документации на строительство (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0502 |
0327573 |
244 |
5 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
5 200 000,00 |
в 2015 году - ПСД "Усовершенствование системы канализации города Канска. Канализационный коллектор левобережной части города. |
Мероприятие 4.4. Водопонижение и очистка водоотвода |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0502 |
0328075 |
244 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,000 |
0,00 |
500 000,00 |
в 2015 году - устройство водопроводных труб - 0,085 км, устройство водоотводных каналов - 0,087 км. |
Мероприятие 4.5. Приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0502 |
03200S4950 |
414 |
0,00 |
0,00 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
900 000,00 |
в 2016 году - Строительство "Усовершенствование системы канализации города Канска. Канализационный коллектор левобережной части города. |
В том числе: | ||||||||||||
ГРБС - МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
|
191 289 214,41 |
180 578 839,40 |
164 383 942,00 |
160 750 900,00 |
160 750 900,00 |
857 753 795,81 |
|
Начальник МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
П.Н.Иванец |
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Городское хозяйство"
Подпрограмма 3
"Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города" |
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа города Канска "Городское хозяйство" |
Исполнители мероприятий подпрограммы |
МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска" |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания бытовых отходов на территории города Канска Задачи: 1. Строительство объектов размещения твердых бытовых отходов (ТБО) 2. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с отходами. |
Целевые индикаторы подпрограммы |
В соответствии с приложением N 1 к паспорту муниципальной программы |
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2018 годы |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 35 952 980,43 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 35 496 787,43 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 456 193,00 рубля; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей. в том числе: средства краевого бюджета - 34 885 400,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 34 885 400,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей. средства местного бюджета - 1 067 580,43 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 611 387,43 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 456 193,00 рубля; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей. |
Система организации контроля над исполнением Подпрограммы |
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска" Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации города Канска". Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: Контрольно-счетная комиссия города Канска. |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Проблема накопления отходов обостряется в городе Канске с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых бытовых отходов (далее - ТБО). Количество отходов образующихся на территории города, составляет около 137,74 тыс. м3 в год. В настоящее время единственным местом захоронения ТБО в городе является городская несанкционированная свалка, действующая с 1973 года, которая не имеет разрешительной документации и не соответствует санитарным требованиям.
Обеспеченность населения централизованными услугами сбора, вывоза и утилизации (размещения) твердых бытовых отходов в среднем по г.Канску - 58 %. В результате в городе Канске сложилась крайне неблагоприятная ситуация в сфере обращения с ТБО, что создает значительные экологические, экономические и социальные проблемы. Данная ситуация осложняется недостаточной обеспеченностью города специализированной современной техникой и оборудованием для сбора и транспортировки отходов потребления, а также отсутствием системного контроля за надлежащим сбором и транспортировкой ТБО к объектам их размещения, что приводит к формированию многочисленных несанкционированных мест размещения отходов вокруг населенного пункта.
Негативное воздействие на природную среду характерно для всех стадий обращения с ТБО, начиная с их сбора и транспортировки и, заканчивая подготовкой к использованию компонентов и обезвреживанию или захоронению отходов.
На территории города имеются несанкционированные места размещения ТБО - несанкционированные свалки, которых насчитывается порядка 45 шт./год. Объем свалок составляет в среднем от 20 до 1000 м3. Свалки из года в год появляются в одних и тех же местах, что говорит о необеспеченности услугами по сбору, вывозу и захоронению ТБО близлежащих районов.
Сложившаяся ситуация в области обращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель, и уже сегодня представляет реальную угрозу здоровью населения, проживающего на территории Канска.
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы
Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания бытовых отходов на территории города Канска.
Поставленная цель достигается решением следующих задач подпрограммы:
1. Строительство объектов размещения твердых бытовых отходов (ТБО);
2. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с отходами.
Срок реализации подпрограммы - 2014-2018 годы.
Цель и задачи подпрограммы с указанием плановых значений целевых индикаторов приведены в приложении N 1 к подпрограмме
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств краевого и городского бюджетов.
Исполнители подпрограммных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" посредством заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий является МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска".
Порядок расходования денежных средств бюджета города Канска на реализацию мероприятий подпрограммы, устанавливается нормативно-правовыми актами администрации города Канска.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление подпрограммой осуществляет МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска", которое определяет результаты и производит оценку реализации подпрограммы в целом.
Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации города Канска".
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: Контрольно-счетная комиссия города Канска.
Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска" несет ответственность за реализацию подпрограмм и достижение конечных результатов.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации подпрограммных мероприятий в 2014-2018 годах ожидается достижение следующих результатов:
- Строительство и ввод в эксплуатацию объекта размещения - городского полигона ТБО, обустроенного в соответствии с требованиями действующего законодательства - 1 ед.;
- Рекультивация более 20,0 га земель существующей несанкционированной свалки ТБО;
- Размещение в средствах массовой информации информационных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами - не менее 8 публикаций.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологический и социально-экономический эффект.
Реализация подпрограммы:
- улучшит качество жизни населения города за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке, использованию и размещению ТБО, что позволит более чем 93,0 тыс. человек на территории города получить современную услугу в области обращения с отходами;
- сократит объемы несанкционированного размещения отходов на конец рассматриваемого периода не менее чем на 49,9 тыс. т в год
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
Начальник МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
П.Н.Иванец |
Приложение N 1
к Подпрограмме "Обращение с твердыми
бытовыми отходами на территории города"
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
N п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Ед. Изм. |
Источник информации |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
Цель: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания бытовых отходов |
|||||||||
2 |
Целевой индикатор 1: Доля обеспеченности муниципального образования город Канск санкционированными местами размещения и обезвреживания твердых бытовых отходов |
% |
МКУ "ФУ г.Канска" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Целевой индикатор 2: Доля организованных мест сбора твердых бытовых отходов |
% |
МКУ "ФУ г.Канска" |
0,0 |
0,0 |
27,0 |
50,0 |
75,0 |
100,0 |
100,0 |
Начальник МКУ "УС и ЖКХ администрации |
г.Канска" П.Н.Иванец |
Приложение N 2
к Подпрограмме "Обращение с твердыми
бытовыми отходами на территории города"
Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (рублей), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели |
||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Итого на период |
|||
Цель подпрограммы: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, путем максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории города Канска | ||||||||||||
Задача 1: Строительство объектов размещения твердых бытовых отходов (ТБО) | ||||||||||||
Мероприятие 1.1. Софинансирование на строительство объекта размещения твердых бытовых отходов за счет средств городского бюджета |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
06 03 |
0339025 |
414 |
601 387,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
601 387,43 |
Сокращение объемов несанкционированного размещения отходов на конец рассматриваемого периода не менее чем на 49,9 тыс. т в год |
Мероприятие 1.2. Строительство полигонов твердых бытовых отходов |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0603 |
0337494 |
414 |
34 885 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 885 400,00 |
С 2015 года строительства объекта производится в рамках государственно-частного партнерства |
Задача 2: Сбор, обезвреживание и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с отходами. | ||||||||||||
Мероприятие 2.1. Разработка схемы генеральной очистки территории города Канска |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
06 03 |
0338056 |
244 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 2.2. Приобретение контейнерного оборудования для сбора твердых бытовых отходов |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
06 03 |
0338057 |
244 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 2.3. Приобретение специализированной техники для сбора и вывоза твердых бытовых отходов |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
06 03 |
0338058 |
244 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 2.4. Организация мест сбора твердых бытовых отходов |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
06 03 |
0338059 |
244 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 2.5. Размещение информационных материалов в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере обращения с отходами |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
06 03 |
0338044 |
244 |
10 000,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
Размещение в средствах массовой информации информационных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами - не менее 8 публикаций. |
Мероприятие 2.6. Рекультивация городской свалки твердых бытовых отходов |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
06 03 |
0338060 |
244 |
0,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Рекультивация более 20,0 га земель существующей несанкционированной свалки ТБО |
Мероприятие 2.7. Реализация мероприятий |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0603 |
03300S4630 |
244 |
0,000 |
0,000 |
456 193,000 |
0,000 |
0,000 |
456 193,000 |
|
Мероприятие 2.7.1. Рекультивация городской свалки твердых бытовых отходов |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
0,000 |
0,00 |
416 193,00 |
0,00 |
0,00 |
416 193,00 |
|
Мероприятие 2.7.2. Организация мест временного складирования ТБО |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
|
В том числе: | ||||||||||||
ГРБС - МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
|
35 496 787,43 |
0,00 |
456 193,00 |
0,000 |
0,000 |
35 952 980,43 |
|
Начальник МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
П.Н.Иванец |
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Городское хозяйство"
Подпрограмма 4
"Благоустройство города"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Благоустройство города" |
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа города Канска "Городское хозяйство" |
Исполнители мероприятий подпрограммы |
МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска" |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: Обеспечение комфортных условий для проживания горожан Задачи: 1. Обеспечение уличного освещения улично-дорожной сети города 2. Повышение уровня благоустроенности городской природной среды |
Целевые индикаторы подпрограммы |
В соответствии с приложением N 1 к паспорту подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2018 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования мероприятий составляет 189 684 167,38 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 46 073 618,00 рублей; 2015 год - 39 132 968,49 рублей; 2016 год - 45 387 980,89 рублей; 2017 год - 25 044 800,00 рублей; 2018 год - 34 044 800,00 рублей. в том числе: средства краевого бюджета - 5 700 000,00 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3 040 000,00 рублей; 2015 год - 2 540 000,00 рублей; 2016 год - 40 000,00 рублей; 2017 год - 40 000,00 рублей; 2018 год - 40 000,00 рублей. средства местного бюджета - 183 984 167,38 рубля, в том числе по годам: 2014 год - 43 033 618,00 рублей; 2015 год - 36 592 968,49 рублей; 2016 год - 45 347 980,89 рублей; 2017 год - 25 004 800,00 рублей; 2018 год - 34 004 800,00 рублей. |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска" Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации города Канска". Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: Контрольно-счетная комиссия города Канска. |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Уличное освещение является частью общей системы благоустройства, основное назначение которого - создание условий безопасного движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время.
В группу объектов, обеспечение освещенности которых необходимо для создания условий безопасного движения транспорта и пешеходов, входят магистральные улицы, улицы, и дороги местного значения и внутридворовые проезды.
Система наружного освещения г.Канска включает:
1. Общее количество светильников 4575 шт., из них:
а) по магистральным улицам, улицам и дорогам местного значения - 3506 шт.;
б) на внутридворовых проездах - 1069 шт.
2. Общая протяженность линий освещения - 194,6 км, из них:
а) протяженность кабельных линий - 11,84 км;
б) протяженность воздушных линий - 178,16 км.
3. Общее количество опор освещения - 5309 шт.
Состояние наружного освещения г.Канска в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние наружного освещения, безусловно, имеет важное социальное значение.
В настоящее время уровень работающих светильников магистральных улиц составляет 94 %, уровень работающих светильников внутридворовых проездов составляет не менее 60 %.
В наружном освещении продолжают использоваться светильники, нормативный срок службы которых превышен, а их оптические системы не отвечают современным требованиям.
Мероприятия определяют цель основных направлений технического развития наружного освещения г.Канска, установление контрольных дат начала и завершения ее выполнения, а также определение источников финансирования.
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация благоустройства территории муниципального образования отнесена к вопросам местного значения. Организация работы в данном направлении подразумевает проведение органами местного самоуправления самостоятельно или через создаваемые ими муниципальные унитарные предприятия, а также физическими и иными юридическими лицами работ по содержанию территории населенных пунктов.
При этом финансовое обеспечение мероприятий, связанных с благоустройством территории города, относится к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели. В связи с ограниченностью финансовых ресурсов городского бюджета установлено недостаточное количество детских игровых городков и малых архитектурных форм. Так, на 01.01.2013 доля благоустроенных детских площадок, спортивных площадок к общему количеству площадок составила 42 %.
К малым архитектурным формам, которые формируют архитектурный облик города, относятся фонтаны, которые создавая городской контраст повышают комфортность проживания в городских условия. В городе Канске действуют 2 объекта и финансирование по их содержанию и обслуживанию относится к обязательным затратам муниципального образования.
Важнейшей задачей администрации современного города является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. Увеличение количества зеленых насаждений на территории города Канска является важной составляющей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия. Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшими из которых являются улучшение микроклимата в городском поселении.
Роль зеленых насаждений в создании оптимальных условий для труда и отдыха жителей города трудно переоценить. Листовая поверхность растений является мощным резервом биосферы и всех ее экологических систем. Растениям отводится одно из ведущих мест в архитектурно-планировочной структуре города. Они участвуют в формировании основных элементов застройки, придавая им особый колорит богатством форм и красок.
Таким образом, озеленение - одно из эффективнейших средств улучшения среды населенного пункта как по результатам, срокам осуществления, так и по стоимости.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Реализация подпрограмм осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Цель подпрограммы:
- Обеспечение комфортных условий для проживания горожан.
Поставленная цель достигается решением следующих задач подпрограммы: - Повышение уровня благоустроенности городской природной среды.
- Обеспечение уличного освещения улично-дорожной сети города.
Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 гг.
Цель и задачи подпрограммы с указанием плановых значений целевых индикаторов приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью.
Главным распорядителем средств муниципального бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска".
Порядок расходования денежных средств бюджета города Канска на реализацию мероприятий подпрограммы, устанавливается нормативно-правовыми актами администрации города Канска.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется согласно Федеральному закону 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" посредством заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предоставление средств субсидий, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление подпрограммой осуществляет МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска", которое определяет результаты и производит оценку реализации подпрограммы в целом.
Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации города Канска".
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств городского бюджета в ходе реализации подпрограммы осуществляет: Контрольно-счетная комиссия города Канска.
Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска" несет ответственность за реализацию подпрограмм и достижение конечных результатов.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Подпрограмма носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является достижение максимального уровня создания благоприятной среды для жителей города Канска.
Выполнение подпрограммы обеспечит:
- улучшение качественного состояния и сохранность зеленых насаждений;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- обеспечение уличного освещения улично-дорожной сети города,
- улучшение внешнего архитектурного облика города;
Реализация мероприятий подпрограммы за период ее реализации позволит:
- увеличить количество остановочных павильонов на 36 шт.;
- улучшить внешний и архитектурный облика города Канска;
- уменьшить общее количество аварийных и неэстетичных деревьев на 314 шт.;
- улучшить качественное состояние зеленых насаждений, и увеличить деревьев на 1611 шт.; кустарников на 1 160 шт.;
- увеличить протяженность освещения улично-дорожной сети до 208,4 км;
Результатом реализации мероприятий подпрограммы станет создание условий и улучшение качества благоприятной среды гражданам за счет комплексного решения вопросов в благоустройстве города.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
Начальник МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
П.Н.Иванец |
Приложение N 1
к Подпрограмме "Благоустройство города"
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
N п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Ед. Изм. |
Источник информации |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
Цель: Обеспечение комфортных условий для проживания горожан. |
|||||||||
1 |
Целевой индикатор 1: Доля зеленых насаждений в городе |
% |
Расчетный показатель |
0,125 |
0,1375 |
0,15 |
0,1625 |
0,175 |
0,2 |
0,21 |
2 |
Целевой индикатор 2: Обеспечение населения города улично-дорожным освещением |
% |
Расчетный показатель |
57,8 |
59,2 |
60,6 |
62 |
63,4 |
64,8 |
66,2 |
Начальник МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
П.Н.Иванец |
Приложение N 2
к Подпрограмме "Благоустройство города"
Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (рублей), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (количественные или качественные показатели |
||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
итого на период |
|||
Цель подпрограммы: |
Обеспечение комфортных условий для проживания горожан |
|||||||||||
Задача 1. Повышение уровня благоустроенности городской природной среды. | ||||||||||||
Мероприятие 1. Повышение эстетического качества природной городской среды, в том числе: |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
05 03 |
0348045 |
244 |
1 637 990,00 |
1 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 037 990,00 |
|
0340080450 |
244 |
0,00 |
0,00 |
2 670 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 670 000,00 |
|
||||
1.1. Приобретение посадочного материала. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
691 950,00 |
480 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 671 950,00 |
Увеличения общего количества зеленых насаждений: деревьев- 1111 шт. (2014 год), кустарники - 660 шт. (2014 год), цветы - 55 000 шт. (2014 год); цветы 39 896 шт. (2015 год); деревьев - 500 шт. (2016 год), кустарников - 500 шт. (2016 год), цветы - 25 000 шт. (2016 год). |
1.2. Полив зеленых насаждений. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
273 520,00 |
270 000,00 |
270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
813 520,00 |
Ежегодный уход за зелеными насаждениями: полив деревьев и кустарников - 1515 шт. (2014 г.) полив цветников -2682 кв. м. (2014 г), на 2 592 кв.м. |
1.3. Вырубка аварийных и неэстетичных деревьев. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
322 420,00 |
200 000,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 322 420,00 |
Уменьшение общего количества аварийных и неэстетичных деревьев в 2014 году - 130 шт.; в 2015 году - 84 шт.; в 2016 году - 100 шт. |
1.4. Обрезка деревьев и кустарников. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
61 820,00 |
100 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
661 820,00 |
Увеличение количества деревьев и кустарников с формовочной обрезкой в 2014 году - 422 шт., в 2015 году - 200 шт. в 2016 году - 556 шт. |
1.5. Стрижка и уход за газонами. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
288 280,00 |
350 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 238 280,00 |
Уход за зелеными насаждениями: стрижка и уход за газонами - 20 900 кв.м (2014 г.), 40 360 кв.м (2015 г.), 40 360 кв.м, а также штыковка, посадка, рыхление, прополка. (2016 г.) |
Мероприятие 2. Благоустройство объектов городской среды, в том числе: |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
05 01 |
0348046 |
244 |
490 000,00 |
1 698 055,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 188 055,00 |
|
0340080460 |
244 |
0,00 |
0,00 |
4 089 613,62 |
0,00 |
0,00 |
4 089 613,62 |
|
||||
831 |
0,00 |
0,00 |
30 639,70 |
0,00 |
0,00 |
30 639,70 |
|
|||||
05 03 |
0348046 |
244 |
4 070 828,00 |
3 587 613,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 658 441,49 |
|
|||
0340080460 |
0,00 |
0,00 |
4 502 927,57 |
0,00 |
0,00 |
4 502 927,57 |
|
|||||
2.1. Санитарное и эстетическое содержание кладбищ |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
Улучшение санитарного состояния 5-ти городских кладбищ |
2.2. Разработка ПСД на строительство городского кладбища |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
0,00 |
315 943,49 |
1 342 927,57 |
0,00 |
0,00 |
1 658 871,06 |
2015 год - межевание земельного участка объекта "Городского кладбища" 2016 год-разработка ПСД на строительство городского кладбища. |
2.3. Ликвидация стихийных свалок |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
853 500,00 |
1 000 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 353 500,00 |
Уменьшение объема стихийных свалок: 1712 куб.м. (2014 год), 2232 куб.м (2015 г.) 1116 куб.м. (2016 г.) |
2.4. Организация проведения разборки аварийных многоквартирных домов. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
490 000,00 |
1 698 055,00 |
4 089 613,62 |
0,00 |
0,00 |
6 277 668,62 |
Улучшение архитектурного облика города. Разборка в 2014 году - 2 дома, в 2015 году - 11 домов, в 2016 году - 13 домов. |
30 639,70 |
30 639,70 |
|||||||||||
2.5. Выполнение работ по устройству Новогоднего ледового городка |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
610 000,00 |
693 920,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 003 920,00 |
Улучшение архитектурного облика города: доставка ледяных блоков для устройства ледового городка - 444 куб.м. (2014 г), 444 куб.м. (2015 г.), 450 куб.м. (2016 г.) |
2.6. Оборудование контейнерных площадок |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
194 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 003 920,00 |
Оборудование контейнерных площадок в количестве 13 шт. (2014 г.) |
2.7. Приобретение бордюрного камня. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
445 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
445 300,00 |
Приобретение бордюрного камня в 2014 году - 600 шт. |
2.8. Приобретение остановочного павильона. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
706 500,00 |
447 750,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 754 250,00 |
Приобретение остановочных павильонов в 2014 году - 14 шт., в 2015 году - 10 шт., в 2016 году - 12 шт. |
2.9. Установка ограждения |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
388 370,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
688 370,00 |
2014 год-ограждения территории Соснового бора на 1980 м., 2015 год - центральный сквер на 130 м. |
2.10. Содержание фонтанов |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
322 558,00 |
330 000,00 |
360 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 012 558,00 |
Ежегодное содержание городского фонтана - 1 шт. |
2.11. Засыпка оврага в микрорайоне "Южный" |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
2.12. Ремонт фонтанов |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
Мероприятие 3. Софинансирование на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0909 |
0349018 |
244 |
4 800,00 |
4 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 600,00 |
Ежегодное обеззараживание мест отдыха населения 20 Га |
Мероприятие 4. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0909 |
0347555 |
244 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
|
0340075550 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
120 000,00 |
||||||
03400S5550 |
0,00 |
0,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
14 400,00 |
||||||
Мероприятие 5. Софинансирование муниципального образования для реализации проектов и мероприятий по благоустройству поселений и городских округов в связи с достижением наилучших показателей по благоустройству. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
05 03 |
0349016 |
244 |
30 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
2014 год установка малых архитектурных форм- 87 ед., а для следующего монтажа 22 ед., приобретение спец. техники - погрузчики фронтальные - 2 шт. 2015 - реализация проекта "Олимпийский дворик" |
Мероприятие 6. Реализация мероприятий по благоустройству поселений и городских округов в связи с достижением наилучших показателей по благоустройству. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0503 |
0347742 |
244 |
3 000 000,00 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
0,0 |
3 000 000,00 |
Краевая субсидия на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов. |
Мероприятие 7. Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов. |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
0503 |
0347741 |
244 |
0,00 |
2 500 000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 500 000,00 |
|
03400S7410 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,0 |
0,0 |
50 000,00 |
|
|||||
Задача 2. Обеспечение уличного освещения улично-дорожной сети города. | ||||||||||||
Мероприятие 1. Уличное освещение |
МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
909 |
05 03 |
0348050 |
810 |
36 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 800 000,00 |
Улучшение освещенности дорог, улиц, внутридворового освещения |
244 |
0,00 |
29 862 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 862 500,00 |
||||||
0340080500 |
0,00 |
0,00 |
34 000 000,00 |
25 000 000,00 |
34 000 000,00 |
93 000 000,00 |
||||||
Всего |
|
|
|
|
|
46 073 618,00 |
39 132 968,49 |
45 387 980,89 |
25 044 800,00 |
34 044 800,00 |
189 684 167,38 |
|
Начальник МКУ "УС и ЖКХ администрации г.Канска" |
П.Н.Иванец |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г.Канска Красноярского края от 3 февраля 2016 г. N 68 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.