В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа - город Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска от 31.07.2013 N АГ-1346-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формировании и реализации", постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 N АГ-1544-п "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск", в целях развития физической культуры и спорта, постановляю:
1. В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 N АГ-2029-п "Об утверждении муниципальной программы "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск" (с изменениями от 11.03.2014 N АГ-429-п, от 23.04.2014 N АГ-740-п, от 03.07.2014 N АГ-1317-п, от 20.08.2014 N АГ-1654-п, от 31.10.2014 N АГ-2244-п, от 31.12.2014 N АГ-2651-п, от 02.04.2015 N АГ-504-п, от 25.05.2015 N АГ-889-п, от 26.06.2015 N АГ-1175-п, от 23.10.2015 N АГ-2011-п, от 30.10.2015 N АГ-2087-п) внести следующие изменения:
в муниципальную программу "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск" (далее - муниципальная программа):
в разделе 1 муниципальной программы "Паспорт муниципальной программы "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск":
строку 10 столбец 3 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы за счет средств городского и краевого бюджетов - 199 242,98 тыс.руб., в том числе по годам:
городской бюджет:
2014 год - 48 326,79 тыс. рублей
2015 год - 52 768,02 тыс. рублей;
2016 год - 48 599,91 тыс. рублей;
2017 год - 48 599,91 тыс. рублей
краевой бюджет:
2014 год - 0,00 тыс. рублей
2015 год - 948,35 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей";
приложение 2 к муниципальной программе "Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы" изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;
приложение 3 к муниципальной программе "Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы" изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;
в приложении 4 к муниципальной программе "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе":
в строке 6 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" столбцах 9, 10 цифры "18228,90", "16294,89" заменить соответственно цифрами "18394,73", "16294,90";
в строке 11 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" столбце 9 цифры "4793,87" заменить цифрами "5088,13";
в строке 15 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки спортивного резерва" столбце 9 цифры "18822,78" заменить цифрами "18930,52";
в приложении 5 к муниципальной программе "Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры" муниципальной программы "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск" (далее - подпрограмма 1):
в части 1 подпрограммы 1 "Паспорт Подпрограммы":
строку 9 столбец 3 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет средств городского - 86830,28 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 21 707,16 тыс. рублей
2015 год - 23 499,22 тыс. рублей;
2016 год - 20 811,95 тыс. рублей;
2017 год - 20 811,95 тыс. рублей";
в части 2 подпрограммы 1 "Основные разделы подпрограммы":
в разделе 2.3 "Механизм реализации Подпрограммы":
в мероприятии 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений":
абзац 13 изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятия осуществляется из средств городского бюджета в объеме 86 830,28 тыс.рублей, в том числе по годам: 21707,16 тыс.рублей в 2014 году; 23 499,22 тыс.рублей в 2015 году; 20811,95 тыс.рублей в 2016 году; 20811,95 тыс.рублей в 2017 году.";
раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств городского бюджета.
Объем расходов средств городского бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет всего - 86 830,28 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 21707,16 тыс. рублей;
2015 год - 23 499,22 тыс. рублей;
2016 год - 20811,95 тыс. рублей;
2017 год - 20811,95 тыс. рублей.";
в приложении 2 к подпрограмме 1 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов":
в строке 3 "Развитие массовой физической культуры и спорта" столбцах 8, 9, 11 цифры "23 022,77", "20811,94", "86 353,82" заменить соответственно цифрами "23499,22", "20811,95", "86830,28";
в строке 10 "Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" столбце 8 цифры "23 022,77", "0,00" заменить соответственно цифрами "23482,86", "16,36";
в строке 10 "Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" столбце 11 цифры "86 272,58", "81,24" заменить соответственно цифрами "86732,68", "97,60";
в приложении 6 к муниципальной программе "Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" муниципальной программы "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск" (далее - подпрограмма 2):
в части 1 подпрограммы 2 "Паспорт Подпрограммы";
строку 9 столбец 3 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы 74 885,17 тыс.руб. из них за счет средств городского бюджета - 73 969,37 тыс.руб., по годам:
2014 год - 18 062,43 тыс. рублей;
2015 год - 19 008,72 тыс. рублей;
2016 год - 18 449,11 тыс. рублей;
2017 год - 18 449,11 тыс. рублей
за счет средств краевого бюджета- 915,80 тыс.руб.
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 915,80 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей";
в части 2 подпрограммы 2 "Основные разделы подпрограммы":
в разделе 2.3 "Механизм реализации Подпрограммы":
мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Мероприятия подпрограммы осуществляются в комплексе путем предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, являющимся исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и в виде субсидии на иные цели, в целях осуществления уставной деятельности, не связанной с выполнением ими муниципального задания, по соглашению с Отделом спорта и молодежной политики.
Данное мероприятие включает:
1) реализацию дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки: подготовку обучающихся в спортивных школах от спортивно-оздоровительного этапа до этапа высшего спортивного мастерства включены расходы по выполнению одноименной муниципальной услуги в рамках муниципальных заданий школы;
2) медицинское обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом, и врачебно-педагогическое наблюдение;
3) содержание муниципальных учреждений;
Данное мероприятие предусматривает проведение спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Минусинск и организацию выезда спортивных команд за пределы муниципального образования в соответствии с календарным планом - не менее 84 мероприятий ежегодно (включены расходы на суточные участникам мероприятия и сопровождающих при выездном режиме; проживание участников и сопровождающих, оплата проезда и компенсация расходов на питание участников соревнований и сопровождающих при выездном характере, призовой фонд, приобретение медикаментов, ГСМ, хозяйственных товаров).
В рамках данного мероприятия планируется сохранение удельного веса занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства не менее 1,83%.
4) приобретение основных средств
5) компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края:
на стимулирующие выплаты (с начислениями), на приобретение спортивных инвентаря, оборудования, одежды, обуви, лыжной смазки, на приобретение основных средств, на оплату взносов в спортивные федерации за участие в официальных спортивных соревнованиях, на транспортные расходы, оплату проезда, проживания, питания, суточных, на проведение тренировочных и восстановительных сборов.
Данное мероприятие предусматривает расходы на приобретение основных средств, для обеспечения деятельности МБУ ДО "ДЮСШ им. В.П.Щедрухина".
Финансирование мероприятия осуществляется из средств городского бюджета в объеме 73 969,37 тыс. рублей, в том числе по годам: 18 062,43 тыс.рублей в 2014 году; 19008,72 тыс.рублей в 2015 году; 18 449,11 тыс.рублей в 2016 году; 18 449,11 тыс.рублей в 2017 году.
Финансирование мероприятия осуществляется из средств краевого бюджета в 2014 году 0,00 тыс.руб., в 2015 году 915,80 тыс.руб., в 2016 году 0,00 тыс.руб., в 2017 году 0,00 тыс.руб.
Исполнителем данного мероприятия является МБУ ДО "ДЮСШ им. В.П.Щедрухина". Выполнение мероприятия запланировано на 2014 год и плановый период 2015-2017 годов.";
раздел 2.6 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств городского бюджета.
Объем расходов средств бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет всего 74 885,17 тыс. рублей, в том числе по годам:
городской бюджет:
2014 год - 18 062,43 тыс. рублей;
2015 год - 19 008,72 тыс. рублей;
2016 год - 18 449,11 тыс. рублей
2017 год - 18 449,11 тыс. рублей;
краевой бюджет:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 915,80 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей
2017 год - 0,00 тыс. рублей.";
приложение 2 к подпрограмме 2 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;
в приложении 7 к муниципальной программе "Подпрограмма 3 "Выполнение муниципальных функций в установленной форме" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Минусинск" (далее - подпрограмма 3):
в части 1 подпрограммы 3 "Паспорт Подпрограммы":
строку 9 столбец 3 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования за счет средств городского и краевого бюджетов - 37 527,53 тыс. рублей, из них по годам:
городской бюджет:
2014 год - 8 557,20 тыс. рублей;
2015 год - 10 260,08 тыс. рублей;
2016 год - 9 338,85 тыс. рублей;
2017 год - 9 338,85 тыс. рублей;
краевой бюджет:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 32,55 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей";
в части 2 "Основные разделы Подпрограммы":
в разделе 2.3 "Механизм реализации Подпрограммы":
мероприятие 3.1 "Руководство и управление в сфере установленных функций" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций.
Указанное мероприятие предусматривает выполнение функций в сфере спорта и молодежной политики, в связи с исполнением настоящей Программы.
В состав основного мероприятия входят:
мероприятия по проведению экономического анализа деятельности координируемых муниципальных бюджетных учреждений и утверждения экономических показателей их деятельности, а также проверки в координируемых учреждениях финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса;
мероприятия по разработке, согласованию и утверждению нормативно-правовых и локальных правовых актов, иных документов администрации города, направленных на решение задач и исполнение мероприятий подпрограмм Программы;
мероприятия по информационному и организационному обеспечению реализации мероприятий Программы: информирование населения города о реализуемых мероприятиях через средства массовой информации, сеть Интернет.
Финансирование мероприятия из средств городского бюджета осуществляется в объеме 10 064,49 тыс.рублей, в том числе по годам: 2 434,69 тыс.рублей в 2014 году; 2 682,88 тыс.рублей в 2015 году; 2 473,46 тыс.рублей в 2016 году; 2 473,46 тыс.рублей в 2017 году.
Финансирование мероприятия из средств краевого бюджета осуществляется в объеме 19,53 тыс.рублей, в том числе по годам: 0,00 тыс.рублей в 2014 году; 19,53 тыс.рублей в 2015 году; 0,00 тыс.рублей в 2016 году; 0,00 тыс.рублей в 2017 году.
Бюджетные средства предоставляются в рамках государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" на основании соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета, в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Минусинск по результатам оценки эффективности их деятельности (далее субсидия).
Исполнителем данного мероприятия является Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска.";
мероприятие 3.2 "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии.
Данное основное мероприятие направлено на повышение эффективности бюджетных расходов, улучшения качества финансового управления, а также внедрения современных методик и технологий планирования и контроля исполнения бюджета города Минусинска.
В состав основного мероприятия входит деятельность муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета" по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности, обязательных и хозяйственных операций в ходе исполнения Программы, а также текущего контроля за выполнением указанной деятельности исполнителями Программы.
Финансирование мероприятия осуществляется из средств городского бюджета в объеме 27 430,49 тыс.рублей, в том числе по годам: 6122,51 тыс.рублей в 2014 году; 7577,20 тыс.рублей в 2015 году; 6 865,39 тыс.рублей в 2016 году; 6 865,39 тыс.рублей в 2017 году.
Финансирование мероприятия из средств краевого бюджета осуществляется в объеме 13,02 тыс.рублей, в том числе по годам: 0,00 тыс.рублей в 2014 году; 13,02 тыс.рублей в 2015 году; 0,00 тыс.рублей в 2016 году; 0,00 тыс.рублей в 2017 году.
Бюджетные средства предоставляются в рамках государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" на основании соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета, в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Минусинск по результатам оценки эффективности их деятельности (далее субсидия).
Исполнителем данного мероприятия является МКУ ЦБУ.";
раздел 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств городского бюджета.
Объем расходов средств бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет всего 37 527,53 тыс. рублей, в том числе по годам:
городской бюджет:
2014 год - 8 557,20 тыс. рублей;
2015 год - 10 260,08 тыс. рублей;
2016 год - 9 338,85 тыс. рублей;
2017 год - 9 338,85 тыс. рублей;
краевой бюджет:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 32,55 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей.";
приложение 2 к подпрограмме 3 "Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов" изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить на официальном сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации по социальным вопросам Гончарова В.Б.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2015 года.
Глава города Минусинска |
Д.Н.Меркулов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г.Минусинска Красноярского края от 30 декабря 2015 г. N АГ-2583-П "О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 N АГ-2029-п "Об утверждении муниципальной программы "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск"
Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2015 г.
Текст постановления официально опубликован не был