В соответствии с постановлением администрации города от 27.03.2015 N 153 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 12.11.2015 N 718 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов" (далее - Программа) следующие изменения:
1) строку "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2016-2018 годах составляет 20 239 646,36 тыс. рублей, в том числе: 4 033 608,10 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 7 483 566,01 тыс. рублей - средства бюджета города; 3 083 100,00 - средства федерального бюджета; 5 639 372,25 тыс. рублей - средства внебюджетных источников; объем финансирования по годам реализации Программы: 2016 год - 7 010 814,39 тыс. рублей, в том числе: 1 638 868,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 3 172 095,89 тыс. рублей - средства бюджета города; 454 030,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 1 745 820,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников; 2017 год - 6 490 210,81 тыс. рублей, в том числе: 1 483 912,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 2 110 092,91 тыс. рублей - средства бюджета города; 1 024 960,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 1 871 245,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников; 2018 год - 6 738 621,16 тыс. рублей, в том числе: 910 826,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 2 201 377,21 тыс. рублей - средства бюджета города; 1 604 110,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 2 022 307,25 тыс. рублей - средства внебюджетных источников" |
2) раздел II Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3) раздел V Программы изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета
города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников
Расходы бюджета на реализацию настоящей Программы составляют:
2016 год - 4 810 964,39 тыс.руб.;
2017 год - 3 594 005,81 тыс.руб.;
2018 год - 3 112 203,91 тыс.руб.
Из общей суммы расходов бюджета:
1. По ответственному исполнителю - департамент городского хозяйства:
2016 год - 4 237 341,51 тыс.руб.;
2017 год - 3 347 371,61 тыс.руб.;
2018 год - 2 872 536,87 тыс.руб.
2. По соисполнителям:
2.1. Администрация города: главное управление по ГО ЧС и ПБ:
2016 год - 75 853,56 тыс.руб.;
2017 год - 75 143,93 тыс.руб.;
2018 год - 75 143,93 тыс.руб.
2.2. Главное управление образования:
2016 год - 1 147,10 тыс.руб.;
2017 год - 1 147,10 тыс.руб.;
2018 год - 1 147,10 тыс.руб.
2.3. Администрация Железнодорожного района в городе Красноярске:
2016 год - 49 732,67 тыс.руб.;
2017 год - 13 948,61 тыс.руб.;
2018 год - 14 727,57 тыс.руб.
2.4. Администрация Кировского района в городе Красноярске:
2016 год - 59 010,07 тыс.руб.;
2017 год - 22 664,72 тыс.руб.;
2018 год - 19 971,58 тыс.руб.
2.5. Администрация Ленинского района в городе Красноярске:
2016 год - 87 426,33 тыс.руб.;
2017 год - 34 285,01 тыс.руб.;
2018 год - 27 848,52 тыс.руб.
2.6. Администрация Октябрьского района в городе Красноярске:
2016 год - 63 441,67 тыс.руб.;
2017 год - 26 737,38 тыс.руб.;
2018 год - 23 743,04 тыс.руб.
2.7. Администрация Свердловского района в городе Красноярске:
2016 год - 79 060,26 тыс.руб.;
2017 год - 24 874,47 тыс.руб.;
2018 год - 26 273,96 тыс.руб.
2.8. Администрация Советского района в городе Красноярске:
2016 год - 115 587,81 тыс.руб.;
2017 год - 35 821,93 тыс.руб.;
2018 год - 38 286,08 тыс.руб.
2.9. Администрация Центрального района в городе Красноярске:
2016 год - 42 363,42 тыс.руб.;
2017 год - 12 011,05 тыс.руб.;
2018 год - 12 525,26 тыс.руб.";
4) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5 665 704,36 тыс.руб., в том числе: 796 632,21 тыс.руб. - средства бюджета города; 2 703 619,90 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 2 165 452,25 тыс.руб. - средства внебюджетных источников. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2016 год - 1 991 801,25 тыс.руб., в том числе: 417 270,35 тыс.руб. - средства бюджета города; 887 630,90 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 686 900,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников; 2017 год - 1 825 354,01 тыс.руб., в том числе: 196 114,51 тыс.руб. - средства бюджета города; 907 994,50 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 721 245,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников; 2018 год - 1 848 549,10 тыс.руб., в том числе: 183 247,35 тыс.руб. - средства бюджета города; 907 994,50 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 757 307,25 тыс.руб. - средства внебюджетных источников" |
5) в подпрограмме 2 ""Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры":
в паспорте подпрограммы:
строку "Показатели результативности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Показатели результативности подпрограммы |
перекладка сетей, в том числе: теплоснабжения: за счет средств бюджета города в 2016 году - 16,03 км*, в 2017 году - 19,0 км*, в 2018 году - 20,00 км*; за счет ресурсоснабжающих организаций в 2016 году - 33,42 км*, в 2017 году - 33,76 км*, в 2018 году - 40,76 км*; водоснабжения: за счет средств краевого бюджета и бюджета города в 2016 году - 6,62 км*, в 2017 году - 6,0 км*, в 2018 году - 6,5 км*; за счет ресурсоснабжающих организаций в 2016 году - 2,15 км*, в 2017 году - 2,15 км*, в 2018 году - 2,15 км *; водоотведения: за счет средств бюджета города в 2016 году - 2,67 км*, в 2017 году - 3,0 км*, в 2018 году - 3,1 км*; за счет ресурсоснабжающих организаций в 2016 году - 0,65 км*, в 2017 году - 0,65 км*, в 2018 году - 0,65 км*; электроснабжения: за счет средств бюджета города в 2016 году - 5,93 км*, в 2017 году - 6,0 км*, в 2018 году - 7,0 км*; за счет ресурсоснабжающих организаций в 2016 году - 60,0 км*, в 2017 году - 60,0 км*, в 2018 году - 60,0 км*. Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: в 2016 году - 1 шт., в 2017 году - 3 шт., в 2018 году - 3 шт. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрической энергии: в 2016 году - 65,23 кВт.ч/чел.; в 2017 году - 64,68 кВт.ч/чел.; в 2018 году - 62,74 кВт.ч/чел.; тепловой энергии: в 2016 году - 0,299 Гкал/кв. м; в 2017 году - 0,293 Гкал/кв. м; в 2018 году - 0,285 Гкал/кв. м; горячей воды: в 2016 году - 0,01 куб. м/чел.; в 2017 году - 0,01 куб. м/чел.; в 2018 году - 0,01 куб. м/чел.; холодной воды: в 2016 году - 3,63 куб. м/чел.; в 2017 году - 3,59 куб. м/чел.; в 2018 году - 3,48 куб. м/чел. Аварийность инженерных сетей (единиц на 100 км сетей): в 2016 году - 3,9 ед., в 2017 году - 3,8 ед., в 2018 году - 3,8 ед." |
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3 795 426,58 тыс.руб., в том числе: 757 896,58 тыс.руб. - средства бюджета города; 12 610,00 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 3 024 920,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2016 год -1 487 630,58 тыс.руб., в том числе: 550 100,58 тыс.руб. - средства бюджета города; 12 610,00 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 924 920,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников; 2017 год - 1 016 148,00 тыс.руб., в том числе: 16 148,00 тыс.руб. - средства бюджета города; 1 000 000,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников; 2018 год - 1 291 648,00 тыс.руб., в том числе: 191 648,00 тыс.руб. - средства бюджета города; 1 100 000,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников" |
раздел 4 подпрограммы после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 2.3. Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В рамках данного мероприятия будет проведен капитальный ремонт водопроводных сетей.";
6) в подпрограмме 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе":
в паспорте подпрограммы:
строку "Показатели результативности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Показатели результативности подпрограммы |
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых будет произведен: капитальный ремонт: в 2016 году - 10,50 км*, в 2017 году - 10,65 км*, в 2018 году - 11,63 км*; ремонт: в 2016 году - 16,10 км*, в 2017 году - 20,14 км*, в 2018 году - 20,00 км*. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен: капитальный ремонт: в 2016 году - 1,04%*, в 2017 году - 1,74%*, в 2018 году - 1,84%*; ремонт: в 2016 году - 1,28%*, в 2017 году - 1,89%*, в 2018 году - 1,98%*. Доля маршрутов универсиады, отвечающих нормативным требования, в общей протяженности маршрутов универсиады в 2016 году - 9,3 км*, в 2017 году - 36,5 км*, в 2018 году - 100,0 км*. Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году - 14 800,00 тыс.кв.м; в 2017 году - 15 010,08 тыс.кв.м; в 2018 году - 15 220,10 тыс.кв.м. Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам, в том числе: по зимней уборке: в 2016 году - 0,52 руб./кв. м; в 2017 году - 0,52 руб./кв.м; в 2018 году - 0,52 руб./кв.м; по летней уборке: в 2016 году - 1,44 руб./кв.м; в 2017 году - 1,44 руб./кв. м; в 2018 году - 1,44 руб./кв.м. Площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам: в 2016 году - 141 755 кв.м*, в 2017 году - 142 325 кв.м*, в 2018 году - 144 515 кв.м*. Расходы на содержание одной светоточки: в 2016 году - 7 290,27 руб., в 2017 году - 6 742,27 руб., в 2018 году - 6 390,82 руб. Количество обслуживаемых светоточек: в 2016 году - 34 557 шт., в 2017 году - 36 550 шт., в 2018 году - 38 560 шт. Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности: в 2016 году - 20%, в 2017 году - 20%, в 2018 году - 20%" |
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования программы - 7 720 967,75 тыс.руб., в том числе: 3 349 203,65 тыс.руб. - средства бюджета города; 1 288 664,10 - средства краевого бюджета; 3 083 100,00 - средства федерального бюджета; объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2016 год - 2 424 642,20 тыс.руб., в том числе: 1 255 034,30 тыс.руб. - средства бюджета города; 715 577,90 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 454 030,00 тыс.руб. - средства федерального бюджета; 2017 год - 2 666 379,61 тыс.руб., в том числе: 1 068 333,41 тыс.руб. - средства бюджета города; 573 086,20 - средства краевого бюджета; 1 024 960,00 тыс.руб. - средства федерального бюджета; 2018 год - 2 629 945,94 тыс.руб., в том числе: 1 025 835,94 тыс.руб. - средства бюджета города; 1 604 110,00 тыс.руб. - средства федерального бюджета" |
7) в подпрограмме 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности":
в паспорте подпрограммы:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2016-2018 годах составляет 2 014 573,92 тыс.руб., в том числе: 1 536 891,72 тыс.руб. - средства бюджета города; 28 682,20 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 449 000,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2016 год -747 067,73 тыс.руб., в том числе: 590 049,93 тыс.руб. - средства бюджета города; 23 017,80 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 134 000,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников; 2017 год - 640 242,76 тыс.руб., в том числе: 487 410,56 тыс.руб. - средства бюджета города; 2 832,20 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 150 000,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников; 2018 год - 627 263,43 тыс.руб., в том числе: 459 431,23 тыс.руб. - средства бюджета города; 2 832,20 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 165 000,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников" |
абзац сороковой раздела 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 4.11. Реализация проектов по благоустройству территории города.";
раздел 4 подпрограммы после абзаца сорок пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"Основное мероприятие 4.14. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.";
8) в подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
в паспорте подпрограммы:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы - 1 033 815,82 тыс.руб., в том числе: 1 033 783,92 тыс.руб. - средств бюджета города; 31,90 тыс.руб.- средства краевого бюджета; объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2016 год - 350 514,70 тыс.руб., в том числе: 350 482,80 тыс.руб. - средств бюджета города; 31,90 тыс.руб.- средства краевого бюджета; 2017 год - 342 086,43 тыс.руб. - средств бюджета города; 2018 год - 341 214,69 тыс.руб. - средств бюджета города" |
раздел 4 подпрограммы дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 5.4. Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб.
В рамках данного мероприятия планируется приобретение оборудования для единой дежурно-диспетчерской службы города.
Основное мероприятие 5.5. Содержание единых дежурно-диспетчерских служб за счет средств бюджета города.";
9) приложения 1, 3-5 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 2-5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города |
Э.Ш.Акбулатов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г.Красноярска от 23 сентября 2016 г. N 541 "О внесении изменений в постановление администрации города от 12.11.2015 N 718"
Текст постановления опубликован в газете "Городские новости" от 28 сентября 2016 г. N 115