Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 14 ноября 2016 г. N 1902
"О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 N 1740 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 N 1740 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" следующие изменения:
1.1. Внести в Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск следующие изменения:
1.1.1. Строку "Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)" изложить в новой редакции:
" |
|
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту) |
Целевые показатели: - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения; - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; - доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры; - удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ "Муниципальный архив". Показатели результативности: - число документовыдач на 1 тыс. человек населения в 2018 году составит не менее 15,9 ед.; - количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения в 2018 году составит не менее 4,55 тыс. человек; - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ в 2018 году составит не менее 28,7%; - увеличение посещаемости МБУК МВЦ к 2018 году составит не менее 0,65 посещений на 1 жителя в год; - количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения в 2018 году составит не менее 460 чел.; - количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения в 2018 году составит не менее 3,7 тыс. человек; - число клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2018 году составит не менее 1,1 ед.; - число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2018 году составит не менее 23 чел.; - число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно в 2018 году составит не менее 497 чел.; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в 2018 году произойдет на не менее чем 0,04%; - увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий в 2018 году произойдет на не менее чем 0,16%; - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в 2018 году составит не менее 53%; - доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек в 2018 году составит 100%; - доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев в 2018 году составит 100%; - доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров в 2018 году составит 100%; - количество дел, включенных в состав Архивного фонда, в 2018 году составит не менее 270 ед. |
|
". |
1.1.2. Строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы" изложить в новой редакции:
" |
|
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы |
общий объем финансирования программы - 1 029 860 599,0 руб., в том числе по годам: 2016 год - 352 789 793,0 руб., в том числе: 352 616 593,0 руб. за счет средств местного бюджета; 164 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 8 800,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2017 год - 338 540 453,0 руб., в том числе: 338 530 353,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 10 100,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2018 год - 338 530 353,0 руб., в том числе: 338 530 353,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников |
|
". |
1.1.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
" |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составит не менее 80 единиц в 2018 году; - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составит не менее 260 % в 2018 году; - доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры составит не более 39,6% в 2018 году; - удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ "Муниципальный архив", составит 100% в 2018 году |
|
". |
1.1.4. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"Прогноз и описание конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры ЗАТО Железногорск
В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составит не менее 80 единиц в 2018 году;
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составит не менее 260 % в 2018 году;
доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры составит не более 39,6% в 2018 году;
удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ "Муниципальный архив", составит 100% в 2018 году.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении N 1 к Паспорту Программы.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 2 к Паспорту Программы.".
1.1.5. Приложение N 1 к паспорту муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.1.6. Приложение N 2 к паспорту муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.2. Внести в приложение N 4 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.2.1 Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 191 809 845,0 рублей, из них по годам: 2016 год - 66 397 977,0 руб., в том числе: 66 224 777,0 руб. за счет средств местного бюджета; 8 800,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 164 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2017 год - 62 710 984,0 руб., в том числе: 62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюджета; 10 100,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2018 год - 62 700 884,0 руб., в том числе: 62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников |
|
". |
1.2.2. Раздел 2.5. изложить в новой редакции:
"2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
документовыдача в муниципальных библиотеках составит всего 45,2 тыс.ед., в том числе по годам: в 2016 году - не менее 14,6 тыс. ед., в 2017 году - не менее 14,7 тыс.ед., в 2018 году - не менее 15,9 тыс.ед;
количество посетителей МБУК МВЦ составит всего 156,7 тыс. человек, в том числе по годам: в 2016 году - не менее 36,0 тыс. человек, в 2017 году - 60,3 тыс. человек, в 2018 году - 60,4 тыс. человек.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению прав населения ЗАТО Железногорск на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
повышению уровня комплектования библиотечных и музейного фондов; повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
росту востребованности услуг библиотек и музея у населения ЗАТО Железногорск.".
1.2.3. Раздел 2.7. изложить в новой редакции:
"2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 191 809 845,0 рублей, из них по годам:
2016 год - 66 397 977,0 руб., в том числе:
66 224 777,0 руб. за счет средств местного бюджета;
8 800,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
164 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год - 62 710 984,0 руб., в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год - 62 700 884,0 руб., в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.".
1.2.4. Приложение N 1 к подпрограмме "Культурное наследие" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.2.5. Приложение N 2 к подпрограмме "Культурное наследие" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.3. Внести в приложение N 5 к муниципальной программе следующие изменения:
1.3.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 549 606 214,0 рублей, из них по годам: 2016 год - 190 605 950,0 руб., в том числе 190 605 950,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2017 год - 179 500 132,0 руб., в том числе 179 500 132,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2018 год - 179 500 132,0 руб., в том числе 179 500 132,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников |
|
". |
1.3.2. Пункт 2.5. изложить в новой редакции:
"Оценка социально - экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты:
количество проведенных общегородских и массовых мероприятий составит всего 236 единиц, в том числе по годам: в 2016 году - 78 единиц, в 2017 году -79 единиц, в 2018 году - 79 единиц;
количество посетителей МАУК "ПКиО" составит всего 417,7 тыс. человек, в том числе по годам: в 2016 году - 138,9 тыс. человек, в 2017 году - 139,4 тыс. человек, в 2018 году - 139,4 тыс. человек;
количество зрителей муниципальных театров составит не менее 127,7 тыс. человек, в том числе по годам: в 2016 году - не менее 42,1 тыс. человек, в 2017 году - не менее 42,6 тыс. человек, в 2018 году - не менее 43,0 тыс. человек;
по линии УГХ будет обеспечено проведение не менее 36 мероприятий.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
повышению качества и доступности услуг муниципальных театров;
повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
увеличению поддержки творческих инициатив населения и организаций культуры;
повышению уровня проведения культурных мероприятий;
развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.".
1.3.3. Раздел 2.7. изложить в новой редакции:
"2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 549 606 214,0 рублей, из них по годам:
2016 год - 190 605 950,0 руб., в том числе
190 605 950,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год - 179 500 132,0 руб., в том числе
179 500 132,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год - 179 500 132,0 руб., в том числе
179 500 132,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.".
1.3.4. Приложение N 2 к подпрограмме "Досуг, искусство и народное творчество" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.4. Внести в приложение N 6 к муниципальной программе следующие изменения:
1.4.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 268 845 756,0 руб., из них по годам: 2016 год - 89 252 938,0 руб., в том числе 89 252 938,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2017 год - 89 796 409,0 руб., в том числе 89 796 409,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2018 год - 89 796 409,0 руб., в том числе 89 796 409,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников |
|
". |
1.4.2. Раздел 2.7. изложить в новой редакции:
"2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 268 845 756,0 руб., из них по годам:
2016 год - 89 252 938,0 руб., в том числе
89 252 938,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год - 89 796 409,0 руб., в том числе
89 796 409,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год - 89 796 409,0 руб., в том числе
89 796 409,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.".
1.4.3. Приложение N 2 к подпрограмме "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение N 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение N 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В.Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности |
С.Д.Проскурнин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 14 ноября 2016 г. N 1902 "О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 N 1740 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Город и горожане" от 17 ноября 2016 г. N 46