Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи "Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска".
Наиболее массовыми учреждениями культуры в городе, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа:
- Муниципальное автономное учреждение культуры Городской дом культуры "Мечта" (далее - МАУК ГДК "Мечта");
- Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр досуга" (далее - МАУК "Центр досуга").
При учреждениях культурно-досугового типа действует 30 клубных формирований, в которых занимаются 616 человек. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2015 году составил 88%.
Творческие коллективы города успешно участвуют в престижных краевых и международных фестивалях и конкурсах, что способствует созданию устойчивого образа города как территории культурных традиций и творческих инноваций. Поддержке традиционных форм народного художественного творчества в г.Сосновоборске способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих мастерских. На базе культурно-досуговых учреждений проводятся масштабные городские мероприятия, в том числе с участием творческих коллективов краевых государственных учреждений культуры Красноярского края.
На протяжении ряда лет показатели результативности деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа остаются стабильными, по некоторым имеется положительная динамика в части увеличения количества посетителей учреждений культуры, количества посетителей мероприятий на платной основе.
Вместе с тем для культурно-досуговых учреждений города характерны следующие проблемы:
- сохраняется потребность в проведении капитального ремонта помещений и зданий;
- материально-техническая база учреждений культуры культурно-досугового типа характеризуется высокой степенью износа;
требуется оснащение учреждений современным свето- и звукотехническим оборудованием, компьютерной техникой, мебелью;
для коллективов любительского художественного творчества муниципальных учреждений культуры необходимы музыкальные инструменты, костюмы и обувь.
Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культурно-досугового типа отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность г.Сосновоборска как места постоянного жительства.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 N 24-п, целью подпрограммы определено создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска.
Достижение данной цели потребует решение следующих задач:
обеспечения доступа населения г.Сосновоборска к культурным благам и участию в культурной жизни;
реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры
Сроки исполнения подпрограммы: 2017 - 2019 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является УКСТМ:
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между УКСТМ и муниципальными бюджетными/ автономными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
МАУК "Центр досуга" г.Сосновоборска;
МАУК ГДК "Мечта" г.Сосновоборска.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации г.Сосновоборска от 16.10.2015 N 1576 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет УКСТМ.
УКСТМ несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.2. УКСТМ осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. УКСТМ ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в Управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и Финансовое управление администрации города Сосновоборска отчеты о реализации подпрограммы.
2.4.4. УКСТМ ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, включая меры по повышению результативности их реализации, и направляет в Управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и Финансовое управление администрации города Сосновоборска ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется УКСТМ и Финансовым управлением администрации г.Сосновоборска.
2.4.6. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляется Финансовым управлением администрации г.Сосновоборска.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;
число клубных формирований в 2019 году составит 30 единицы; число участников клубных формирований в 2019 году составит 616 человек. Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг; росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
сохранению традиционной народной культуры, поддержка творческих коллективов;
повышению уровня проведения культурных мероприятий.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
Постановлением Администрации г.Сосновоборска Красноярского края от 7 июля 2017 г. N 873 подраздел 2.7 раздела 2 настоящего Приложения изложен в новой редакции
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников
финансирования
Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования подпрограммы - 46828,80 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год - 16294,80 тыс. руб.;
2018 год - 15267,00 тыс. руб.;
2019 год - 15267,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников -
6550,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 2750,00 тыс. руб.;
2018 год - 1900,00 тыс. руб.;
2019 год - 1900,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 40278,80 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год - 13544,80 тыс. руб.;
2018 год - 13367,00 тыс. руб.;
2019 год - 13367,00 тыс. руб.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.