Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Постановлению Администрации
Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края
от 29 декабря 2016 г. N 886
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |
"Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами" (далее - Программа) |
Основания для разработки муниципальной программы |
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; распоряжение Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 13.09.2013 N 551 "Об утверждении перечня муниципальных программ Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, предлагаемых к реализации" (в ред. от 30.07.2015 N 187-а) |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление развития инфраструктуры Таймырского (далее - Управление) |
Соисполнители муниципальной программы |
Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Управление образования Администрации Таймырского |
Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы |
Подпрограммы: 1. Организация и создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности. 2. Создание условий для обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами. Отдельное мероприятие 1: Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Отдельное мероприятие 2: Обеспечение реализации муниципальной программы. |
Цели муниципальной программы |
Реализация на территории муниципального района единой политики в сфере градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |
Задачи |
1. Улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 2. Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 3. Взаимодействие с органами власти в части реализации мероприятий в области обращения с отходами на территории муниципальных образований Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 4. Повышение эффективности исполнения функций органов местного самоуправления муниципального района в сфере градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2019 годы |
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации |
К 2017 году: доля населенных пунктов, обеспеченных санкционированными местами сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов, составит 9%; количество населенных пунктов, обеспеченных санкционированными местами сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов, составит 2 единицы; к 2020 году: доля вновь построенных объектов социальной и жилищной сферы по отношению к запланированным составит 100%; количество вновь построенных объектов социальной и жилищной сферы составит 6 единиц; доля муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, по отношению к запланированным сохранится на уровне 100%; уровень обеспеченности учреждений социальной сферы и населения твердым топливом сохранится на уровне 100%; доля достигнутых показателей результативности муниципальной программы сохранится на уровне 100%; уровень исполнения расходов на реализацию государственных полномочий сохранится на уровне 95%; количество муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт составит 46 единиц; доля энергоснабжающих организаций, которым будет выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения, сохранится на уровне 100%; доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым будет выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги сохранится на уровне 100%; обеспеченность твердым топливом населения, проживающего в домах с печным отоплением, сохранится на уровне 100%; обеспеченность твердым топливом учреждений социальной сферы, находящихся на печном отоплении, сохранится на уровне 100%; количество достигнутых показателей результативности муниципальной программы составит 5 единиц. Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении к Паспорту Программы. |
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 11 521 096,88 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2 007 576,91 тыс. рублей; 2015 год - 2 163 536,17 тыс. рублей; 2016 год - 2 112 112,04 тыс. рублей; 2017 год - 1 937 372,14 тыс. рублей; 2018 год - 1 759 449,81 тыс. рублей; 2019 год - 1 541 049,81 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета - 8 880 393,07 тыс. рублей: 2014 год - 1 601 690,40 тыс. рублей; 2015 год - 1 619 040,31 тыс. рублей; 2016 год - 1 579 721,46 тыс. рублей; 2017 год - 1 359 980,30 тыс. рублей; 2018 год - 1 359 980,30 тыс. рублей; 2019 год - 1 359 980,30 тыс. рублей. средства районного бюджета - 2 358 758,37 тыс. рублей: 2014 год - 363 844,30 тыс. рублей; 2015 год - 499 243,74 тыс. рублей; 2016 год - 382 991,59 тыс. рублей; 2017 год - 532 139,72 тыс. рублей; 2018 год - 399 469,51 тыс. рублей; 2019 год - 181 069,51 тыс. рублей. средства бюджетов поселений - 181 945,44 тыс. рублей: 2014 год - 42 042,21 тыс. рублей; 2015 год - 45 252,12 тыс. рублей; 2016 год - 49 398,99 тыс. рублей; 2017 год - 45 252,12 тыс. рублей. внебюджетные источники - 100 000,00 тыс. рублей: 2016 год - 100 000,00 тыс. рублей. |
2. Характеристика текущего состояния
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения топливно-энергетическими ресурсами,
градостроительной деятельности и анализ социальных,
финансово - экономических и прочих рисков реализации муниципальной Программы
Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие территорий.
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.
Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.
Развитие территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - муниципальный район) базируется на документах территориального планирования и градостроительного зонирования. Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего размещения объектов капитального строительства.
Обеспеченность населенных пунктов муниципального района генеральными планами территорий, документами градостроительного зонирования составляет 33,3%. Решение проблем, включающих в себя разработку территориального планирования и зонирования населенных пунктов, городских и сельских поселений муниципального района, возможно только в рамках реализации Программы.
По состоянию на 01.01.2013 жилищный фонд муниципального района составляет 685,3 тыс. кв. м, в том числе в городской местности - 525,4 тыс. кв. м (76,7%), в сельской местности - 159,9 тыс. кв. м (23,3%).
В зависимости от процента износа жилищный фонд муниципального района можно разделить следующим образом:
- до 30% износа - 540,5 тыс. кв. м (78,8%);
- свыше 30% износа - 123,0 тыс. кв. м (18%);
- свыше 65% износа - 21,8 тыс. кв. м (3,2%).
По результатам изучения состояния жилищного фонда в муниципальном районе можно сделать вывод о том, что увеличивается доля непригодного для проживания жилья при низком показателе обновляемости (строительства) жилищного фонда, т.к. наибольший объем жилищного строительства приходился на период с 1971 по 1995 годы.
С 1996 по 2012 год введено в эксплуатацию 34,74 тыс. кв. м.
Учитывая сложность транспортной схемы доставки в отдаленные сельские населенные пункты муниципального района необходимых строительных материалов для строительства жилых домов, Администрация муниципального района решает вопрос о строительстве жилья из быстровозводимых конструкций, с высокой степенью заводской готовности.
Решение проблемы обеспечения служебным жильем квалифицированных специалистов бюджетной сферы повысит привлекательность муниципального района для притока квалифицированных специалистов.
В сельских населенных пунктах объекты социальной сферы характеризуются высокой степенью изношенности зданий и сооружений, отсутствием систем тепло - водоснабжения и канализации.
На территории муниципального района сеть учреждений социальной сферы включает в себя 66 учреждений, большинство из которых находится в значительной территориальной удаленности от районного центра. Основная часть зданий, занимаемых данными учреждениями, относится к 60-70 годам постройки прошлого века. Сложные условия эксплуатации объектов муниципальной собственности, отсутствие на протяжении многих лет финансовых средств на поддержание или восстановление их потребительских свойств, не могли не отразиться на конструктивном состоянии и эксплуатационной надежности объектов. Данный фактор оказывает существенное влияние на полноту и качество оказываемых муниципальных услуг, не позволяет повышать доступность и привлекательность услуг для населения, существенно расширить их спектр.
Ежегодно Управлением проводятся мероприятия, направленные на создание комфортных и безопасных условий функционирования учреждений социальной сферы. За 2012 год в рамках мероприятий по капитальному ремонту муниципальных учреждений выполнялись работы по замене кровли, ремонту сетей тепло-, водоснабжения, систем электроснабжения, разработке проектно-сметной документации, ремонту внутренних помещений муниципальных учреждений образования и здравоохранения с применением энергосберегающих технологий.
В целях эффективного использования энергоресурсов и снижения энергоемкости бюджетной сферы на территории муниципального района проводится ряд мероприятий. Так, в рамках долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе на 2010-2012 годы" в 2011 году проведены энергетические обследования учреждений муниципальной сферы и выданы энергетические паспорта на 134 учреждения. В 2012 году произведено проектирование и установка 70-ти приборов учета в муниципальных учреждениях муниципального района.
Дальнейшее проведение работ по энергосбережению позволит выполнить комплекс мероприятий по созданию экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов и снижению энергоемкости в учреждениях муниципального района.
Жилищно-коммунальное хозяйство со всеми его проблемами остается основой жизнеобеспечения всех населенных пунктов муниципального района. Это сложный многофункциональный технический комплекс, который включает в себя все необходимые для жизнедеятельности населения виды услуг.
Существующее состояние объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района характеризуется высокой степенью изношенности энергетического оборудования, распределительных тепловых и электрических сетей, полным или частичным отсутствием приборного обеспечения параметров работы объектов коммунальной энергетики, недостаточным уровнем оснащенности потребителей измерительными приборами.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства муниципального района, являются:
- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе энергетического оборудования - до 60-70%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30 - 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов.
Средний удельный вес благоустроенного жилищного фонда в муниципальном районе составляет 78,2%. Самый высокий уровень благоустройства жилого фонда сложился в административных центрах городских и сельских поселений муниципального района, самый низкий - в сельских населенных пунктах муниципального района.
В 20-ти сельских населенных пунктах муниципальных образований муниципального района жилищный фонд, а также расположенные в этих поселениях учреждения социальной сферы не имеют централизованного отопления, а для печного отопления используется привозной уголь. Ежегодно на территорию муниципального района поставляется свыше 30 тыс. тонн каменного угля для обеспечения бесперебойной работы учреждений социальной сферы, не подключенных к централизованному отоплению и населению.
Поставки каменного угля для отопительного периода составили:
- в 2012 году - 31 280 тонн;
- в 2013 году - 31 279 тонн.
Населенные пункты муниципального района, в которые поставляются топливно-энергетические ресурсы относятся к труднодоступным местностям, поэтому наиболее оптимальная и экономически эффективная транспортная схема поставки используется в период летней навигации в ограниченные сроки, а в некоторые населенные пункты - по быстро мелеющим рекам в течение 10 - 15 дней после ледохода.
Обеспечение населенных пунктов не в полном объеме топливно-энергетическими ресурсами может привести к возникновению чрезвычайной ситуации.
Вместе с тем, в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг.
В сфере обращения с отходами на территории муниципального района сложилась неблагополучная ситуация. На территории муниципального района отсутствуют объекты по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Нет объективных данных об общем количестве образующихся и накопившихся отходов производства и потребления.
С 1998 года не проводилась инвентаризация объектов размещения отходов. Обращение с отходами на территории муниципального района сводится к сбору и накоплению отходов на свалках. Кроме того, на территории муниципального района имеется огромное количество несанкционированных свалок.
Объем образующихся отходов производства и потребления на территории муниципального района ежегодно составляет около 850 тыс. тонн, основную массу из которых составляет металлолом - 550 тыс. тонн. Металлолом хранится на территориях действующих и недействующих предприятий. Также на территории муниципального района отсутствует переработка ртутьсодержащих ламп - отхода I класса опасности. Проблема утилизация отходов учреждений здравоохранения существует почти в каждом населенном пункте муниципального района. Очень остро стоит проблема с утилизацией биологических отходов.
Во всех сельских населенных пунктах муниципального района удаление твердых коммунальных отходов производится самовывозом и бесконтрольно, что в ряде случаев приводит к складированию отходов в несанкционированных местах. На территории каждого населенного пункта имеется свалка твердых коммунальных отходов. Состояние и эксплуатация свалок не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Отсутствие какой-либо переработки твердых коммунальных отходов ведет к постоянному их накоплению во всех населенных пунктах муниципального района. С каждым годом увеличивается площадь земельных участков, занятых несанкционированными свалками, идет процесс их разложения, а в период паводковых вод и снеготаяния происходит загрязнение ближайших водных объектов, в том числе и питьевых.
Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения, обеспечение санкционированными местами сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов на территории муниципального района только начинается и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными Программой.
Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы может быть обусловлено недостаточностью и несвоевременностью объемов финансирования, возникновением обстоятельств чрезвычайного характера. Минимизация данных рисков предусматривается путем усиления контроля ответственного исполнителя за ходом реализации Программы.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения топливно-энергетическими ресурсами,
в сфере градостроительства, основные цели и задачи муниципальной Программы, прогноз развития
Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662 - р. В области жилищно-коммунального хозяйства - это реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства. В области территориального планирования - создание благоприятного инвестиционного климата для реализации инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития муниципального района.
Целью Программы является реализация на территории муниципального района единой политики в сфере градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Достижение цели Программы осуществляется путем решения следующих задач:
1) улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-экономического развития муниципального района;
2) улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
3) взаимодействие с органами власти в части реализации мероприятий в области обращения с отходами на территории муниципальных образований Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;
4) повышение эффективности исполнения функций органов местного самоуправления муниципального района в сфере градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства.
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении к Паспорту Программы.
4. Перечень
подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной
Программы с указанием сроков их реализации
Программа включает 2 Подпрограммы и 2 отдельных мероприятия:
- Подпрограмма "Организация и создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности", ожидаемые результаты от реализации которой отражены в приложении N 4 к Программе;
- Подпрограмма "Создание условий для обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами", ожидаемые результаты от реализации которой отражены в приложении N 5 к Программе;
- отдельное мероприятие 1 "Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района", реализация мероприятия позволит к 2017 году обеспечить 2 населенных пункта муниципального района санкционированными местами сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов;
- отдельное мероприятие 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы", реализация мероприятия позволит сохранить исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, на уровне 95%.
5. Механизм реализации отдельных мероприятий муниципальной Программы
Отдельное мероприятие 1 Программы "Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района".
Данное отдельное мероприятие предусматривает устройство санкционированных мест по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию отходов на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и позволит начать работу по ликвидации несанкционированных свалок, что в конечном итоге позволит снизить антропогенные воздействия на окружающую среду муниципального района.
Реализация отдельного мероприятия "Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" осуществляется в рамках государственной программы Красноярского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 512-п. Финансирование осуществляется за счет средств субсидий краевого бюджета и долевого участия муниципального района в финансировании расходов посредством заключения Соглашений. По итогам проведения торгов в форме открытого аукциона, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Управление заключает контракты с потенциальными подрядчиками, производит приемку выполненных работ в соответствии с нормами пожарной безопасности и техническими регламентами.
Отдельное мероприятие 2 Программы "Обеспечение реализации муниципальной программы" предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на уровне муниципального района в новых условиях.
Для реализации задачи по повышению эффективности исполнения функций органов местного самоуправления муниципального района в сфере градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства планируется проведение мероприятий по обеспечению деятельности Управления.
Организационные, экономические и правовые основы реализации отдельного мероприятия Программы определены Положением об Управлении, утвержденным Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 18.04.2011 N 09 - 0180 "Об утверждении Положения об Управлении развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района".
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Реализация Программы будет способствовать социально-экономическому развитию муниципального района и позволит достичь следующих результатов:
к 2017 году:
- доля населенных пунктов, обеспеченных санкционированными местами сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов, составит 9%;
к 2020 году:
- доля вновь построенных объектов социальной и жилищной сферы, по отношению к запланированным, составит 100%;
- доля муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, по отношению к запланированным, сохранится на уровне 100%;
- уровень обеспеченности учреждений социальной сферы и населения твердым топливом, сохранится на уровне 100%;
- доля достигнутых показателей результативности муниципальной программы, сохранится на уровне 100%;
- уровень исполнения расходов на реализацию государственных полномочий, сохранится на уровне 95%.
7. Распределение планируемых расходов
по отдельным мероприятиям муниципальной Программы, Подпрограммам
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, Подпрограммам отражена в приложении 1 к Программе.
8. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов
на реализацию целей муниципальной Программы по источникам финансирования
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования отражена в приложении 2 к Программе.
Приложение
к Паспорту муниципальной Программы "Создание условий
для безопасного и комфортного функционирования объектов
муниципальной собственности и обеспечения населения
и учреждений жилищно-коммунальными услугами
и топливно-энергетическими ресурсами"
Перечень целевых показателей
и показателей результативности муниципальной программы
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
N п/п |
Цели, задачи, показатели |
Единица измерения |
Вес показателя |
Источник информации |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Цель: Реализация на территории муниципального района единой политики в сфере градостроительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства |
|||||||||||
|
Целевой показатель 1 |
% |
х |
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением N 3 к Программе |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Целевой показатель 2 |
% |
х |
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением N 3 к Программе |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
Целевой показатель 3 |
% |
х |
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением N 3 к Программе |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Целевой показатель 4 |
% |
х |
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением N 3 к Программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевой показатель 5 |
% |
х |
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением N 3 к Программе |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Целевой показатель 6 |
% |
х |
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением N 3 к Программе |
0 |
0 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
Задача 1. Улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |
|||||||||||
|
Подпрограмма 1. Организация и создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности |
|||||||||||
1.1 |
Количество муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт |
ед. |
0,1 |
Приложение к Распоряжению о конкурсном распределении бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств, бюджетная смета Управления развития инфраструктуры, форма "Детализация расходов", ежегодно утверждаемая приказом Управления |
12 |
12 |
12 |
10 |
6 |
6 |
6 |
6 |
1.2 |
Количество вновь построенных объектов социальной и жилищной сферы |
ед. |
0,1 |
Приложение к Распоряжению о конкурсном распределении бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств, бюджетная смета Управления развития инфраструктуры, форма "Детализация расходов", ежегодно утверждаемая приказом Управления |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
|
Задача 2. Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |
|||||||||||
|
Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами |
|||||||||||
2.1. |
Доля энергоснабжающих организаций, которым будет выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения |
% |
0,2 |
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением N 3 к Программе |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.2 |
Доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым будет выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги |
% |
0,2 |
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением N 3 к Программе |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.3 |
Обеспеченность твердым топливом населения, проживающего в домах с печным отоплением |
% |
0,2 |
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением N 3 к Программе |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.4 |
Обеспеченность твердым топливом учреждений социальной сферы, находящихся на печном отоплении |
% |
0,1 |
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением N 3 к Программе |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 3. Проведение мероприятий в области обращения с отходами на территории муниципальных образований Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |
|||||||||||
|
Отдельное мероприятие 1: Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Количество населенных пунктов, обеспеченных санкционированными местами сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов |
ед. |
0,05 |
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением N 3 к Программе |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача 4. Повышение эффективности исполнения функций органов местного самоуправления муниципального района в сфере градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |
|||||||||||
|
Отдельное мероприятие 2: Обеспечение реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Количество достигнутых показателей результативности муниципальной программы |
ед. |
0,05 |
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением N 3 к Программе |
0 |
0 |
6 |
6 |
7 |
5 |
5 |
5 |
Приложение 1
к Муниципальной Программе
"Создание условий для безопасного и комфортного
функционирования объектов муниципальной
собственности и обеспечения населения
и учреждений жилищно-коммунальными услугами
и топливно-энергетическими ресурсами"
Информация
о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, подпрограммам муниципальной программы
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) |
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия |
Наименование ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.), годы |
|||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого на период |
|||
Муниципальная программа |
Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами |
всего расходы |
|
|
|
|
2 007 576,91 |
2 163 536,17 |
2 112 112,04 |
1 937 372,14 |
1 759 449,81 |
1 541 049,81 |
11 521 096,88 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление развития инфраструктуры муниципального района |
233 |
|
|
|
1 317 491,13 |
1 416 325,40 |
1 320 644,18 |
1 271 961,94 |
1 201 893,57 |
983 493,57 |
7 511 809,79 |
||
Управление образования Администрации муниципального района |
274 |
|
|
|
126,25 |
647,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
773,90 |
||
Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района |
240 |
|
|
|
689 959,53 |
746 563,12 |
791 467,86 |
665 410,20 |
557 556,24 |
557 556,24 |
4 008 513,19 |
||
Подпрограмма 1 |
Организация и создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности |
всего расходы |
|
|
|
|
95 655,19 |
217 449,80 |
275 745,17 |
337 984,96 |
268 555,90 |
50 155,90 |
1 245 546,92 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление развития инфраструктуры муниципального района |
233 |
|
|
|
95 528,94 |
216 802,15 |
275 745,17 |
337 984,96 |
268 555,90 |
50 155,90 |
1 244 773,02 |
||
233 |
01.13 |
08.1.0106 |
240 |
8 879,42 |
28 971,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 850,85 |
|||
233 |
01.13 |
08.1.00.01060 |
240 |
0,00 |
0,00 |
17 449,59 |
40 428,36 |
0,00 |
0,00 |
57 877,95 |
|||
233 |
03.09 |
08.1.0106 |
240 |
3 676,69 |
1 332,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 009,14 |
|||
233 |
03.09 |
08.1.00.01060 |
240 |
0,00 |
0,00 |
5 053,54 |
9 409,88 |
0,00 |
0,00 |
14 463,42 |
|||
233 |
05.01 |
08.1.0891 |
240 |
8 081,71 |
7 731,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 813,36 |
|||
233 |
05.01 |
08.1.00.08910 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
233 |
07.01 |
08.1.0201 |
240 |
23 713,56 |
64 072,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
87 786,01 |
|||
233 |
07.01 |
08.1.00.02010 |
240 |
0,00 |
0,00 |
20 764,26 |
56 694,86 |
35 856,46 |
0,00 |
113 315,58 |
|||
233 |
07.01 |
08.1.00.02010 |
410 |
0,00 |
0,00 |
43 714,75 |
4 376,76 |
0,00 |
0,00 |
48 091,51 |
|||
233 |
07.01 |
08.1.0892 |
240 |
4 046,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 046,96 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.0202 |
240 |
16 480,99 |
28 066,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 547,68 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.00.02020 |
240 |
0,00 |
0,00 |
31 390,53 |
31 788,43 |
14 299,44 |
26 190,90 |
103 669,30 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.00.02020 |
410 |
0,00 |
0,00 |
348,69 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
12 348,69 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.00.02020 |
830 |
0,00 |
0,00 |
265,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
265,77 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.0203 |
240 |
24 764,20 |
82 915,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
107 679,77 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.00.02030 |
240 |
0,00 |
0,00 |
29 386,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 386,98 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.00.02030 |
410 |
0,00 |
0,00 |
107 317,06 |
82 086,67 |
80 000,00 |
2 660,00 |
272 063,73 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.00.02040 |
410 |
0,00 |
0,00 |
20 054,00 |
45 200,00 |
45 000,00 |
21 305,00 |
131 559,00 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.00.75630 |
410 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 000,00 |
93 400,00 |
0,00 |
149 400,00 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.0892 |
240 |
299,54 |
3 711,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 011,45 |
|||
233 |
09.01 |
08.1.0984 |
240 |
5 585,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 585,87 |
|||
Управление образования Администрации муниципального района |
274 |
07.09 |
08.1.0892 |
240 |
126,25 |
647,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
773,90 |
||
Подпрограмма 2 |
Создание условий для обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами |
всего расходы |
|
|
|
|
1 887 005,86 |
1 920 533,12 |
1 808 860,42 |
1 575 390,50 |
1 467 536,54 |
1 467 536,54 |
10 126 862,98 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
95 528,94 |
|
|
|
|
|
|
||
Управление развития инфраструктуры муниципального района |
233 |
|
|
|
1 197 046,33 |
1 173 970,00 |
1 017 392,56 |
909 980,30 |
909 980,30 |
909 980,30 |
6 118 349,79 |
||
233 |
01.13 |
08.2.0315 |
810 |
77 337,83 |
66 765,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
144 103,07 |
|||
233 |
05.02 |
08.2.7570 |
810 |
0,00 |
602 882,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
602 882,06 |
|||
233 |
05.02 |
08.2.00.75700 |
810 |
0,00 |
0,00 |
476 224,33 |
362 104,60 |
362 104,60 |
362 104,60 |
1 562 538,13 |
|||
233 |
05.02 |
08.2.7577 |
810 |
499 753,50 |
504 322,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 004 076,20 |
|||
233 |
05.02 |
08.2.00.75770 |
810 |
0,00 |
0,00 |
541 168,23 |
547 875,70 |
547 875,70 |
547 875,70 |
2 184 795,33 |
|||
233 |
05.02 |
08.2.7578 |
810 |
619 955,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
619 955,00 |
|||
Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района |
240 |
|
|
|
689 959,53 |
746 563,12 |
791 467,86 |
665 410,20 |
557 556,24 |
557 556,24 |
4 008 513,19 |
||
|
240 |
01.13 |
08.2.0611 |
240 |
8 305,27 |
8 949,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 254,72 |
||
|
240 |
01.13 |
08.2.00.06110 |
240 |
0,00 |
0,00 |
9 294,59 |
8 949,45 |
0,00 |
0,00 |
18 244,04 |
||
|
240 |
01.13 |
08.2.0612 |
240 |
31 185,35 |
33 900,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65 085,60 |
||
|
240 |
01.13 |
08.2.00.06120 |
240 |
0,00 |
0,00 |
37 514,37 |
33 900,25 |
0,00 |
0,00 |
71 414,62 |
||
|
240 |
01.13 |
08.2.0613 |
240 |
2 551,59 |
2 402,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 954,01 |
||
|
240 |
01.13 |
08.2.00.06130 |
240 |
0,00 |
0,00 |
2 590,03 |
2 402,42 |
0,00 |
0,00 |
4 992,45 |
||
|
240 |
01.13 |
08.2.0895 |
240 |
165 935,42 |
168 702,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
334 637,65 |
||
|
240 |
01.13 |
08.2.00.08950 |
240 |
0,00 |
0,00 |
183 139,97 |
170 158,08 |
107 556,24 |
107 556,24 |
568 410,53 |
||
|
240 |
01.13 |
08.2.0984 |
240 |
0,00 |
20 773,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 773,22 |
||
|
240 |
10.03 |
08.2.0525 |
240 |
481 981,90 |
511 835,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
993 817,45 |
||
|
240 |
10.03 |
08.2.00.05250 |
240 |
0,00 |
0,00 |
558 928,90 |
450 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
1 908 928,90 |
||
Отдельное мероприятие программы 1 |
Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |
всего расходы |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
3 461,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 461,99 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
233 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
3 461,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 461,99 |
||
|
233 |
06.03 |
08.0.00.75990 |
240 |
0,00 |
0,00 |
3 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 400,00 |
||
|
233 |
06.03 |
08.0.00.S5990 |
240 |
0,00 |
0,00 |
40,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40,80 |
||
|
233 |
06.03 |
08.0.00.08930 |
240 |
0,00 |
0,00 |
21,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,19 |
||
Отдельное мероприятие программы 2 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
всего расходы |
|
|
|
|
24 915,86 |
25 553,25 |
24 044,46 |
23 996,68 |
23 357,37 |
23 357,37 |
145 224,99 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление развития инфраструктуры муниципального района |
233 |
|
|
|
24 915,86 |
25 553,25 |
24 044,46 |
23 996,68 |
23 357,37 |
23 357,37 |
145 224,99 |
||
233 |
01.13 |
08.0.0106 |
120 |
18 075,48 |
18 932,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 008,31 |
|||
233 |
01.13 |
08.0.00.01060 |
120 |
0,00 |
0,00 |
17 719,99 |
17 516,37 |
17 077,80 |
17 077,80 |
69 391,96 |
|||
233 |
01.13 |
08.0.0106 |
240 |
4 353,90 |
4 219,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 573,61 |
|||
233 |
01.13 |
08.0.00.01060 |
240 |
0,00 |
0,00 |
4 179,04 |
4 178,37 |
3 632,00 |
3 632,00 |
15 621,41 |
|||
233 |
01.13 |
08.0.00.01060 |
850 |
0,00 |
0,00 |
95,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
195,00 |
|||
233 |
01.13 |
08.0.0107 |
120 |
2 486,48 |
2 400,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 887,20 |
|||
233 |
01.13 |
08.0.00.01070 |
120 |
0,00 |
0,00 |
2 050,43 |
2 201,93 |
2 647,57 |
2 647,57 |
9 547,50 |
Приложение 2
к Муниципальной Программе
"Создание условий для безопасного и комфортного
функционирования объектов муниципальной
собственности и обеспечения населения
и учреждений жилищно-коммунальными услугами
и топливно-энергетическими ресурсами"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по источникам финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс.руб.), годы |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого на период |
|||
Муниципальная программа |
Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами |
Всего |
2 007 576,91 |
2 163 536,17 |
2 112 112,04 |
1 937 372,14 |
1 759 449,81 |
1 541 049,81 |
11 521 096,88 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
1 601 690,40 |
1 619 040,31 |
1 579 721,46 |
1 359 980,30 |
1 359 980,30 |
1 359 980,30 |
8 880 393,07 |
||
районный бюджет |
363 844,30 |
499 243,74 |
382 991,59 |
532 139,72 |
399 469,51 |
181 069,51 |
2 358 758,37 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
42 042,21 |
45 252,12 |
49 398,99 |
45 252,12 |
0,00 |
0,00 |
181 945,44 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||
Подпрограмма 1 |
Организация и создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности |
Всего |
95 655,19 |
217 449,80 |
275 745,17 |
337 984,96 |
268 555,90 |
50 155,90 |
1 245 546,92 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
95 655,19 |
217 449,80 |
175 745,17 |
337 984,96 |
268 555,90 |
50 155,90 |
1 145 546,92 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||
Подпрограмма 2 |
Создание условий для обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами |
Всего |
1 887 005,86 |
1 920 533,12 |
1 808 860,42 |
1 575 390,50 |
1 467 536,54 |
1 467 536,54 |
10 126 862,98 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
1 601 690,40 |
1 619 040,31 |
1 576 321,46 |
1 359 980,30 |
1 359 980,30 |
1 359 980,30 |
8 876 993,07 |
||
районный бюджет |
243 273,25 |
256 240,69 |
183 139,97 |
170 158,08 |
107 556,24 |
107 556,24 |
1 067 924,47 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
42 042,21 |
45 252,12 |
49 398,99 |
45 252,12 |
0,00 |
0,00 |
181 945,44 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие программы 1 |
Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |
Всего |
0,00 |
0,00 |
3 461,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 461,99 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
3 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 400,00 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
61,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61,99 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие программы 2 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Всего |
24 915,86 |
25 553,25 |
24 044,46 |
23 996,68 |
23 357,37 |
23 357,37 |
145 224,99 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
24 915,86 |
25 553,25 |
24 044,46 |
23 996,68 |
23 357,37 |
23 357,37 |
145 224,99 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение 3
к Муниципальной программе "Создание условий
для безопасного и комфортного функционирования
объектов муниципальной собственности и обеспечения
населения и учреждений жилищно-коммунальными
услугами и топливно-энергетическими ресурсами"
Расчет целевых показателей
и показателей результативности муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
"Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности
и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсам"
N Показателя в соответствии с приложением к муниципальной программе |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Целевой показатель 1 |
Доля муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, по отношению к запланированным Показатель определяется по формуле:
B / A * 100%, где:
В - количество муниципальных учреждений, в которых проведены капитальные ремонты в текущем году (ежеквартальный мониторинг Управления); А - количество муниципальных учреждений, в которых было запланировано проведение капитальных ремонтов на год (расчет детализации расходов к бюджетной смете Управления). |
% |
Целевой показатель 2 |
Доля вновь построенных объектов социальной и жилищной сферы, по отношению к запланированным Показатель определяется по формуле:
B / A * 100%, где:
В - количество вновь построенных объектов социальной и жилищной сферы за год (акт законченного строительства объекта ф.КС-11); А - количество планируемых к завершению строительства в текущем году объектов социальной и жилищной сферы (расчет детализации расходов к бюджетной смете Управления). |
% |
Целевой показатель 3 |
Уровень обеспеченности учреждений социальной сферы и населения твердым топливом Показатель определяется по формуле:
B / A * 100%, где:
B - объем поставленного твердого топлива для учреждений социальной сферы и населения (еженедельный мониторинг Управления муниципального заказа и потребительского рынка в период навигации, ведомость предоставления угля гражданам, утвержденная Постановлением Правительства Красноярского края от 03.02.2009 года N 50 - П "Об утверждении порядка и условий безвозмездного предоставления угля, включая его доставку, в пределах норм отпуска твердого топлива гражданам, проживающим на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района"; A - общая потребность в твердом топливе для учреждений социальной сферы и населения на отопительный период (Перечень грузополучателей и объемов угля, завозимых на территорию Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, ежегодно утверждаемый Постановлением Администрации муниципального района). |
% |
Целевой показатель 4 |
Доля населенных пунктов, обеспеченных санкционированными местами сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов Показатель определяется по формуле:
B / A * 100%, где:
В - количество населенных пунктов, обеспеченных санкционированными местами сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов (ежеквартальный мониторинг Управления); А - общее количество населенных пунктов, в которых требуется устройство санкционированного места сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов (расчет детализации расходов к бюджетной смете Управления). |
% |
Целевой показатель 5 |
Доля достигнутых показателей результативности муниципальной программы Показатель определяется по формуле:
B / A * 100%, где:
В - количество показателей результативности муниципальной программы достигших 100% уровня исполнения (отчет об исполнении муниципальной программы); А - общее количество показателей результативности муниципальной программы (приложение к Паспорту программы). примечание: расчет показателя производится исходя из количества показателей результативности муниципальной программы, отраженного в п. 3. 1 Приложения к паспорту программы |
|
Целевой показатель 6 |
Уровень исполнения расходов на реализацию государственных полномочий Показатель определяется по формуле:
B / A * 100%, где:
В - фактическое исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на реализацию государственных полномочий (ежеквартальный отчет об исполнении бюджета ф. 0503127); А - плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные муниципальной программой (Бюджетная смета). |
|
Показатель результативности 2.1 |
Доля энергоснабжающих организаций, которым будет выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения Показатель определяется по формуле:
B / A * 100%, где:
В - количество энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения (Сводный отчет на предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения по форме Министерства энергетики и ЖКХ Красноярского края, в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2013 N 43-п); А - общее количество энергоснабжающих организаций, которым необходимо выплатить компенсацию выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения (Сводный расчет размера компенсации выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения по форме Министерства энергетики и ЖКХ Красноярского края, в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2013 N 47-п). |
% |
Показатель результативности 2.2 |
Доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым будет выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги Показатель определяется по формуле:
B / A * 100%, где:
В - количество предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги (Отчет о предоставлении компенсации части платы граждан за коммунальные услуги по форме Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 14.02.2013 N 38 - п); А - общее количество предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым необходимо выплатить компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги (Расчет размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги по форме Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 13.02.2013 N 36-п). |
% |
Показатель результативности 2.3 |
Обеспеченность твердым топливом населения, проживающего в домах с печным отоплением Показатель определяется по формуле:
B / A * 100%, где:
В - объем поставленного твердого топлива для населения, проживающего в домах с печным отоплением (Ведомость предоставления угля гражданам, утвержденная Постановлением Правительства Красноярского края от 03.02.2009 года N 50 - П "Об утверждении порядка и условий безвозмездного предоставления угля, включая его доставку, в пределах норм отпуска твердого топлива гражданам, проживающим на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района"). А - общая потребность в твердом топливе для населения, проживающего в домах с печным отоплением (Перечень грузополучателей и объемов угля, завозимых на территорию Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, ежегодно утверждаемый Постановлением Администрации муниципального района). |
% |
Показатель результативности 2.4 |
Обеспеченность твердым топливом учреждений социальной сферы, находящихся на печном отоплении Показатель определяется по формуле:
B / A * 100%, где:
В - объем поставленного твердого топлива для учреждений социальной сферы, находящихся на печном отоплении (еженедельный мониторинг Управления муниципального заказа и потребительского рынка в период навигации); А - общая потребность в твердом топливе для учреждений социальной сферы находящихся на печном отоплении (Перечень грузополучателей и объемов угля, завозимых на территорию Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, ежегодно утверждаемый Постановлением Администрации муниципального района) |
% |
Приложение 4
к Муниципальной программе "Создание условий
для безопасного и комфортного функционирования
объектов муниципальной собственности и обеспечения
населения и учреждений жилищно-коммунальными
услугами и топливно-энергетическими ресурсами"
1. Паспорт Подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Организация и создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности" (далее - Подпрограмма) |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами" |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - Управление)
Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - Управление образования) |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Задача: Содержание муниципального имущества в надлежащем состоянии для обеспечения населения качественными муниципальными услугами |
Целевые индикаторы |
К 2020 году: количество вновь построенных объектов социальной и жилищной сферы составит 6 единиц. количество муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт составит 46 единиц; |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2019 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 1 245 546,92 тыс. рублей в том числе: 2014 год - 95 655,19 тыс. рублей; 2015 год - 217 449,80 тыс. рублей; 2016 год - 275 745,17 тыс. рублей; 2017 год - 337 984,96 тыс. рублей; 2018 год - 268 555,90 тыс. рублей; 2019 год - 50 155,90 тыс. рублей, в том числе: средства районного бюджета - 1 145 546,92 тыс.руб.: 2014 год - 95 655,19 тыс. рублей; 2015 год - 217 449,80 тыс. рублей; 2016 год - 175 745,17 тыс. рублей; 2017 год - 337 984,96 тыс. рублей; 2018 год - 268 555,90 тыс. рублей; 2019 год - 50 155,90 тыс. рублей, внебюджетные источники - 100 000,00 тыс.руб.: 2016 год - 100 000,00 тыс. рублей. |
2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка проблемы
и обоснование необходимости разработки Подпрограммы
Развитие территории муниципального района базируется на документах территориального планирования муниципальных образований. Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего размещения объектов капитального строительства.
Территориальное планирование на территории муниципального района до 2006 года осуществлялось на основе документа территориального планирования, разработанного Сибирским филиалом института Росгипрозем в 1968 году. Данная схема планировки не отвечает современным требованиям реализации инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих значение для социально-экономического развития муниципального района.
Значительная часть документов территориального планирования поселков сельских населенных пунктов разработана в период 1968 - 1993 гг. и требует обновлений по составу и содержанию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Необходимо отметить, что в рамках долгосрочной целевой программы "О территориальном планировании Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" на 2010-2012 годы, проектными институтами разработаны генеральные планы города Дудинка, с.н.п. Волочанка, с.н.п. Потапово, с.н.п. Усть-Авам, с.н.п. Носок, с.н.п. Хантайское озеро, городского поселения Диксон, схема территориального планирования муниципального района. Собраны исходные данные, выполнен опорный план, топографическая съемка для заключительного этапа разработки проекта генеральных планов с.н.п. Хатанга и с.н.п. Караул.
Вместе с тем обеспеченность документами территориального планирования и градостроительного зонирования сельских населенных пунктов сельских поселений находится все еще на низком уровне.
В целом, обеспеченность населенных пунктов муниципального района генеральными планами территорий, документами градостроительного зонирования составляет 33,3%.
ГК РФ определено, что с 1 января 2010 года не допускается выдача разрешений на строительство объектов всех форм собственности при отсутствии правил землепользования и застройки, подготовка которых осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования.
В соответствии с изменениями, внесенными в ГК РФ пунктом "в" ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2012 N 289-ФЗ, допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки применительно к муниципальным районам до 31 июня 2013 года, к городским поселениям и городским округам - до 31 декабря 2013 года, к сельским поселениям до 1 июня 2014 года.
В целях обеспечения надлежащего планирования, комплексного освоения земельных участков для строительства жилья, объектов социальной сферы в рамках исполнения ГК РФ необходимы осуществление планомерной работы по координации и концентрации совместных усилий с органами местного самоуправления по обеспечению территорий муниципального района необходимыми документами территориального планирования, реализация мероприятий по Программе.
Документы по планировке и межеванию территорий необходимы для дальнейшего развития (выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры дорог, улиц, проездов, линий связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур).
Отсутствие в муниципальном районе обновленных документов территориального планирования приводит в реальных условиях к необходимости принятия решений, основанных на материалах, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям.
По состоянию на 01.01.2013 жилищный фонд муниципального района составляет 685,3 тыс. кв. м, в том числе в городской местности - 525,4 тыс. кв. м (76,7%), в сельской местности - 159,9 тыс. кв. м (23,3%).
В зависимости от процента износа жилищный фонд муниципального района можно разделить следующим образом:
- до 30% износа - 540,5 тыс. кв. м (78,8%);
- свыше 30% износа - 123,0 тыс. кв. м (18%);
- свыше 65% износа - 21,8 тыс. кв. м (3,2%);
C 1996 по 2001 годы в муниципальном районе введены в эксплуатацию 19,35 тыс. кв. м жилья. В 2001 году - 7,3 тыс. кв. м.
В 2003 году введены в эксплуатацию две секции жилого дома площадью 1,9 тыс. кв. м по улице Островского дом 5 в г.Дудинке, в этот же период в с.Хатанга - 80 квартирный жилой дом общей площадью 5,0 тыс. кв. м.
В 2008 году проведен капитальный ремонт трехквартирного жилого дома в с.н.п. Новая.
В с.н.п. Носок в 2005 и 2008 годах построены два двухквартирных жилых дома общей площадью 332 кв. м каждый.
Проанализировав состояния жилищного фонда в муниципальном районе, можно сделать вывод, что увеличивается доля непригодного для проживания жилья при низком показателе обновляемости (строительства) жилищного фонда, т.к. больший объем жилищного строительства приходился на период с 1971 года по 1995 годы.
Для снижения численности населения, проживающего в ветхом и аварийном жилье, Администрацией муниципального района, в рамках долгосрочной целевой программы "Дом" на 2010-2012 годы по мероприятию "Переселение граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований края, признанных в установленном порядке непригодными для проживания" и муниципальной целевой программы "Строительство жилья на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2010-2012 годы" за счет средств районного бюджета, выполнялись работы:
- по строительству двух 16-ти квартирных жилых домов в с. Хатанга и по оформлению исходно-разрешительной документации на ввод объектов в эксплуатацию;
- по завершению работ объекта незавершенного строительства "64-квартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями" по ул.Островского, д.5 в г.Дудинке.
В рамках оказания шефской помощи ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" обеспечило финансирование строительства и ввод в эксплуатацию 2-х квартирного жилого дома в с.н.п.: Новорыбная (общей площадью 122,4 кв. м).
Так же завершено строительство трех 2-х квартирных жилых домов в с.н.п. Хета, с.н.п. Жданиха, с.н.п. Катырык (площадью по 121,4 кв. м).
В рамках Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края" введены в эксплуатацию три 2-х квартирных жилых дома в с.н.п. Носок общей площадью 298,5 кв. м, одноквартирный жилой дом в с.н.п. Носок общей площадью 108 кв. м.
Всего за 2012 год введены в эксплуатацию 528,9 кв. м.
Учитывая сложность транспортной схемы доставки необходимых строительных материалов в отдаленные населенные пункты муниципального района для строительства жилых домов, Администрация муниципального района решает вопрос строительства жилья из быстровозводимых конструкций с высокой степенью заводской готовности.
Отсутствие рынка жилья на территориях сельских населенных пунктов муниципального района является проблемой обеспечения квалифицированными кадрами муниципальных учреждений, расположенных на территориях сельских населенных пунктов.
Предоставление служебного жилья квалифицированным специалистам бюджетной сферы, повысит их приток на территорию муниципального района.
Привлечение специалистов в бюджетную сферу для работы в сельской местности невозможно без формирования базовых условий социального комфорта как в комфортном жилье, так и в учреждениях социальной сферы.
В сельских населенных пунктах объекты социальной сферы характеризуются высокой степенью изношенности зданий и сооружений, отсутствием систем тепло-, водоснабжения и канализации.
На территории муниципального района сеть учреждений социальной сферы включает в себя 66 учреждений, большинство из которых находятся в значительной территориальной удаленности от районного центра. Основная часть зданий, занимаемых данными учреждениями, относится к 60-70 годам постройки прошлого века. Сложные условия эксплуатации объектов муниципальной собственности, отсутствие на протяжении многих лет финансовых средств на поддержание или восстановление потребительских свойств, не могли не отразиться на конструктивном состоянии и эксплуатационной надежности объектов. Данный фактор оказывает существенное влияние на полноту и качество оказываемых муниципальных услуг, не позволяет повышать доступность и привлекательность услуг для населения, существенно расширить их спектр.
Эксплуатация зданий муниципальных учреждений и жилищного фонда в суровых климатических условиях, низкие объемы капитальных ремонтов и строительства привели к проблемам, связанным с состоянием объектов муниципальной собственности.
Ежегодно Управлением проводятся мероприятия, направленные на создание комфортных и безопасных условий функционирования учреждений социальной сферы.
За 2012 год в рамках мероприятий по капитальному ремонту муниципальных учреждений выполнялись работы по замене кровли, ремонту сетей тепло-, водоснабжения, систем электроснабжения, разработке проектно-сметной документации, ремонту внутренних помещений муниципальных учреждений образования и здравоохранения, с применением энергосберегающих технологий.
Эффективности использования энергоресурсов и снижению энергоемкости бюджетной сферы на территории муниципального района уделяется немаловажное значение.
С принятием Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на территории муниципального района ежегодно проводятся соответствующие мероприятия. Так, в 2011 году в рамках долгосрочной целевой Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе на 2010-2012 годы" проведены энергетические обследования учреждений муниципальной сферы и выданы энергетические паспорта на 134 учреждения. В 2012 году произведено проектирование и установка 70-ти приборов учета в муниципальных учреждениях муниципального района.
Проведение мероприятий по энергосбережению позволит завершить комплекс мероприятий по созданию экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов и снижению энергоемкости в учреждениях муниципального района. В результате энергосберегающих мероприятий сократятся расходы на топливно-энергетические ресурсы и следовательно бюджетные расходы.
Задачи, решаемые Подпрограммой, направлены на развитие территории муниципального района, сокращение износа объектов муниципальной собственности, поддержание их в надлежащем состоянии, внедрение энергосберегающих технологий.
Результаты реализации Подпрограммы направлены на качественное преобразование объектов муниципального района и включают в себя следующие направления:
- уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов муниципального района;
- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации, безопасности объектов муниципального района;
- повышение энергетической эффективности объектов муниципального района.
Реализация мероприятий соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития муниципального района и возможна только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы,
целевые индикаторы
Целью Подпрограммы является улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-экономического развития муниципального района.
Задачей Подпрограммы является содержание муниципального имущества в надлежащем состоянии для обеспечения населения качественными муниципальными услугами.
Мероприятия Подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2014 - 2019 годах. Информация о целевых индикаторах отражена в приложении 1 к Подпрограмме.
Функции исполнителя в сфере градостроительной деятельности и энергосбережения осуществляет Управление в соответствии с Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 14.04.2011 N 09-0180 "Об утверждении Положения об Управлении развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района".
Функции исполнителя мероприятия Подпрограммы по оснащению муниципальных учреждений образования светодиодными лампами осуществляет Управление образования.
Обоснованием выбора подпрограммных мероприятий, направленных на решение вышеуказанных задач является:
- необходимость создания условий для приведения объектов собственности муниципального района в надлежащее состояние и обеспечивающее комфортные условия функционирования муниципальных и требования законодательства Российской Федерации:
- Федеральный Закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
- Федеральный Закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы представлены в приложении 1 к Подпрограмме.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация мероприятия 1 осуществляется Управлением по итогам проведения торгов в форме открытого аукциона на проведение капитальных ремонтов в муниципальных учреждениях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Управление осуществляет заключение контрактов с потенциальным подрядчиком, приемку выполненных работ в соответствии со СНиП, СанПин, нормами пожарной безопасности, технических регламентов и ГК РФ.
Реализация мероприятия 2 осуществляется Управлением на основании заключенных соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления городских и сельских поселений органам местного самоуправления муниципального района по подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования, утверждаемых Решениями районного Совета депутатов и представительными органами местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района. Управление по итогам проведения торгов в форме открытого аукциона на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" осуществляет заключение контрактов с потенциальным подрядчиком, приемкой выполненных работ в соответствии с ГК РФ. Порядок подготовки, согласования и утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования проводится в соответствии с нормами ГК РФ.
Реализацию мероприятия 3 в части оснащения муниципальных учреждений образования светодиодными лампами осуществляет Управление образования в рамках исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". По итогам проведения торгов в форме открытого аукциона, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Управление образования заключает контракты с потенциальными подрядчиками, производит приемку выполненных работ в соответствии со СНиП, СанПин, нормами пожарной безопасности, техническими регламентами и ГК РФ.
Реализацию мероприятия 3 в части оснащения муниципальных учреждений образования системами регулирования теплопотребления осуществляет Управление в рамках исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". По итогам проведения торгов в форме открытого аукциона, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Управление заключает контракты с потенциальными подрядчиками, производит приемку выполненных работ в соответствии со СНиП, СанПин, нормами пожарной безопасности, техническими регламентами и ГК РФ.
Реализация мероприятия 4 осуществляется Управлением по итогам проведения торгов в форме открытого аукциона на строительство жилья для специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Управление осуществляет заключение контрактов с потенциальным подрядчиком, приемку выполненных работ в соответствии со СНиП, СанПин, нормами пожарной безопасности, техническими регламентами и ГК РФ.
Реализация мероприятия 5 осуществляется Управлением по итогам проведения торгов в форме открытого аукциона на обеспечение исходно-разрешительной документацией в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Управление осуществляет заключение контрактов с потенциальным подрядчиком, приемку выполненных работ в соответствии со СНиП, СанПин, нормами пожарной безопасности, техническими регламентами, ГК РФ и Земельным Кодексом.
Реализация мероприятия 6 осуществляется Управлением по итогам проведения торгов в форме открытого аукциона на строительство объекта в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Управление осуществляет заключение контрактов с потенциальным подрядчиком, приемку результатов работ в соответствии со СНиП, СанПин, нормами пожарной безопасности, техническими регламентами и ГК РФ. Получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с нормами ГК РФ.
Управление осуществляет оперативный контроль за ходом реализации мероприятий.
2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением.
Ответственность за реализацию Подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Подпрограммы, несут Управление и Управление образования.
Управление образования ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, и один раз в год, не позднее 10 февраля, следующего за отчетным, направляет в Управление отчет об исполнении мероприятий Подпрограммы по форме согласно приложениям 6-8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 02.09.2013 N 608 (далее - Порядок).
Управлением формируется сводный отчет и предоставляется в Финансовое Управление Администрации муниципального района и Управление экономики Администрации муниципального района по формам и в сроки, установленные Порядком.
2.5 Оценка социально-экономической эффективности
Эффективность и результативность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения целевых индикаторов и позволит добиться следующих результатов:
- количество вновь построенных объектов социальной и жилищной сферы к 2020 году составит 6 единиц;
- количество муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт к 2020 году составит 46 единиц.
2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем расходных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 3 к Подпрограмме.
Приложение 1
к Подпрограмме
"Организация и создание условий
для безопасного и комфортного
функционирования объектов
муниципальной собственности"
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
N п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Единица измерения |
Источник информации |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
1 |
Цель: Улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |
||||||||||
1.1 |
Количество муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт |
ед. |
Приложение бюджетная смета Управления развития инфраструктуры, форма "Детализация расходов", ежегодно утверждаемая приказом Управления |
12 |
12 |
12 |
10 |
6 |
6 |
6 |
6 |
1.2 |
Количество вновь построенных объектов социальной и жилищной сферы |
ед. |
Приложение бюджетная смета Управления развития инфраструктуры, форма "Детализация расходов", ежегодно утверждаемая приказом Управления |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
Приложение 2
к Подпрограмме
"Организация и создание условий
для безопасного и комфортного
функционирования объектов
муниципальной собственности"
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого на период |
|||
Цель подпрограммы: Улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | |||||||||||||
Задача: Содержание муниципального имущества в надлежащем состоянии для обеспечения населения качественными муниципальными услугами | |||||||||||||
Мероприятие 1. Проведение капитальных ремонтов в муниципальных учреждениях |
Управление развития инфраструктуры муниципального района |
233 |
|
|
|
61 149,20 |
74 370,76 |
104 044,90 |
137 151,14 |
50 155,90 |
26 190,90 |
453 062,80 |
количество муниципальных учреждений, в которых будет проведен капитальный ремонт, ежегодно не менее 6 единиц. |
233 |
01.13 |
08.1.0106 |
240 |
8 209,43 |
28 671,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 881,40 |
|||
233 |
01.13 |
08.1.00.01060 |
240 |
0,00 |
0,00 |
17 449,59 |
40 428,36 |
0,00 |
0,00 |
57 877,95 |
|||
233 |
03.09 |
08.1.0106 |
240 |
3 676,69 |
1 332,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 009,14 |
|||
233 |
03.09 |
08.1.00.01060 |
240 |
0,00 |
0,00 |
5 053,54 |
8 389,48 |
0,00 |
0,00 |
13 443,02 |
|||
233 |
07.01 |
08.1.0201 |
240 |
4 073,28 |
4 200,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 274,05 |
|||
233 |
07.01 |
08.1.00.02010 |
240 |
0,00 |
0,00 |
20 764,26 |
56 602,90 |
35 856,46 |
0,00 |
113 223,62 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.0202 |
240 |
14 839,73 |
18 922,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 761,91 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.00.02020 |
240 |
0,00 |
0,00 |
31 390,53 |
31 730,40 |
14 299,44 |
26 190,90 |
103 611,27 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.0203 |
240 |
24 764,20 |
21 243,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 007,59 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.00.02030 |
240 |
0,00 |
0,00 |
29 386,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 386,98 |
|||
233 |
09.01 |
08.1.0984 |
240 |
5 585,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 585,87 |
|||
Мероприятие 2. Обеспечение документами территориального планирования и зонирования населенных пунктов, городских и сельских поселений муниципального района |
Управление развития инфраструктуры муниципального района |
233 |
04.12 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество населенных пунктов, городских и сельских поселений муниципального района, обеспеченных документами территориального планирования и зонирования, составит: 2014 год - 6 единиц, 2015 год - 4 единицы, 2016 год - 2 единицы. |
Мероприятие 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений |
|
|
|
|
|
4 472,75 |
4 359,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 832,31 |
количество муниципальных учреждений образования оснащенных светодиодными лампами составит: в 2014 году - 10 единиц, в 2015 году - 6 единиц; количество муниципальных учреждений образования, оснащенных системами регулирования теплопотребления, составит: в 2014 году - 3 единицы, в 2015 году - 3 единицы. |
Управление развития инфраструктуры муниципального района |
233 |
|
|
|
4 346,50 |
3 711,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 058,41 |
||
233 |
07.01 |
08.1.0892 |
240 |
3 806,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 806,90 |
|||
233 |
07.01 |
08.1.0892 |
240 |
240,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,06 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.0892 |
240 |
299,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
299,54 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.0892 |
240 |
0,00 |
3 711,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 711,91 |
|||
Управление образования Администрации муниципального района |
274 |
07.09. |
08.1.0892 |
240 |
126,25 |
647,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
773,90 |
||
Мероприятие 4. Строительство служебного жилья для специалистов, работающих в муниципальных учреждениях района |
Управление развития инфраструктуры муниципального района |
233 |
|
|
|
8 081,71 |
7 631,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 713,36 |
количество построенных жилых домов для специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, составит: 2014 год - 1 ед., 2015 год - 1 ед. |
233 |
05.01 |
08.1.0891 |
240 |
8 081,71 |
7 631,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 713,36 |
|||
233 |
05.01 |
08.1.00.08910 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Мероприятие 5. Обеспечение исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта |
Управление развития инфраструктуры муниципального района |
233 |
|
|
|
3 201,53 |
16 667,85 |
3 069,58 |
8 033,82 |
0,00 |
2 660,00 |
33 632,78 |
количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, обеспеченных исходно-разрешительной документацией, составит к 2017 году не менее 6 единиц. |
233 |
01.13 |
08.1.0106 |
240 |
669,99 |
299,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
969,45 |
|||
233 |
03.09 |
08.1.00.01060 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 020,40 |
0,00 |
0,00 |
1 020,40 |
|||
233 |
05.01 |
08.1.0891 |
240 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|||
233 |
07.01 |
08.1.0201 |
240 |
890,28 |
1 006,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 896,66 |
|||
233 |
07.01 |
08.1.00.02010 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91,96 |
0,00 |
0,00 |
91,96 |
|||
233 |
07.01 |
08.1.00.02010 |
410 |
0,00 |
0,00 |
684,06 |
4 376,76 |
0,00 |
0,00 |
5 060,82 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.0202 |
240 |
1 641,26 |
9 144,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 785,77 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.00.02020 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58,03 |
0,00 |
0,00 |
58,03 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.00.02020 |
410 |
0,00 |
0,00 |
348,69 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
548,69 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.00.02020 |
830 |
0,00 |
0,00 |
265,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
265,77 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.0203 |
240 |
0,00 |
6 117,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 117,50 |
|||
|
233 |
07.02 |
08.1.00.02030 |
410 |
0,00 |
0,00 |
1 717,06 |
2 086,67 |
0,00 |
2 660,00 |
6 463,73 |
|
|
|
233 |
07.02 |
08.1.00.02040 |
410 |
0,00 |
0,00 |
54,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
254,00 |
|
|
Мероприятие 6. Строительство объектов социальной сферы |
Управление развития инфраструктуры муниципального района |
233 |
|
|
|
18 750,00 |
114 419,98 |
168 630,69 |
192 800,00 |
218 400,00 |
21 305,00 |
734 305,67 |
количество построенных объектов социальной сферы к 2020 году составит 6 единиц. |
233 |
07.01 |
08.1.0201 |
240 |
18 750,00 |
58 865,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 615,30 |
|||
233 |
07.01 |
08.1.00.02010 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
233 |
07.01 |
08.1.00.02010 |
410 |
0,00 |
0,00 |
43 030,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43 030,69 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.00.02020 |
410 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 800,00 |
0,00 |
0,00 |
11 800,00 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.0203 |
240 |
0,00 |
55 554,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 554,68 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.00.02030 |
410 |
0,00 |
0,00 |
105 600,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
265 600,00 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.00.02040 |
410 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
21 305,00 |
131 305,00 |
|||
233 |
07.02 |
08.1.00.75630 |
410 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 000,00 |
93 400,00 |
0,00 |
149 400,00 |
|||
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление развития инфраструктуры муниципального района |
|
|
|
|
|
95 528,94 |
216 802,15 |
275 745,17 |
337 984,96 |
268 555,90 |
50 155,90 |
1 244 773,02 |
|
ГРБС 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление образования Администрации муниципального района |
|
|
|
|
|
126,25 |
647,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
773,90 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
95 655,19 |
217 449,80 |
275 745,17 |
337 984,96 |
268 555,90 |
50 155,90 |
1 245 546,92 |
|
Приложение 3
к Подпрограмме
"Организация и создание условий
для безопасного и комфортного
функционирования объектов
муниципальной собственности"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Подпрограммы
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
по источникам финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс.руб.), годы |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого на период |
|||
Подпрограмма 1 |
"Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности" |
Всего |
95 655,19 |
217 449,80 |
275 745,17 |
337 984,96 |
268 555,90 |
50 155,90 |
1 245 546,92 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
95 655,19 |
217 449,80 |
175 745,17 |
337 984,96 |
268 555,90 |
50 155,90 |
1 145 546,92 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
Приложение 5
к Муниципальной программе "Создание условий
для безопасного и комфортного функционирования
объектов муниципальной собственности и обеспечения
населения и учреждений жилищно-коммунальными
услугами и топливно-энергетическими ресурсами"
1. Паспорт Подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Создание условий для обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами" (далее - Подпрограмма) |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами" |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - Управление)
Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - Управление муниципального заказа и потребительского рынка) |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг Задача: Организация обеспечения эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального района. |
Целевые индикаторы |
к 2020 году: доля энергоснабжающих организаций, которым будет выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения, сохранится на уровне 100%; доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым будет выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги, сохранится на уровне 100%; обеспеченность твердым топливом населения, проживающего в домах с печным отоплением, сохранится на уровне 100%; обеспеченность твердым топливом учреждений социальной сферы, находящихся на печном отоплении, сохранится на уровне 100%. |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2019 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 10 126 862,98 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 887 005,86 тыс. рублей; 2015 год - 1 920 533,12 тыс. рублей; 2016 год - 1 808 860,42 тыс. рублей; 2017 год - 1 575 390,50 тыс. рублей; 2018 год - 1 467 536,54 тыс. рублей; 2019 год - 1 467 536,54 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета - 8 876 993,07 тыс. рублей: 2014 год - 1 601 690,40 тыс. рублей; 2015 год - 1 619 040,31 тыс. рублей; 2016 год - 1 576 321,46 тыс. рублей; 2017 год - 1 359 980,30 тыс. рублей 2018 год - 1 359 980,30 тыс. рублей; 2019 год - 1 359 980,30 тыс. рублей, средства районного бюджета - 1 067 924,47 тыс. рублей: 2014 год - 243 273,25 тыс. рублей; 2015 год - 256 240,69 тыс. рублей; 2016 год - 183 139,97 тыс. рублей; 2017 год - 170 158,08 тыс. рублей; 2018 год - 107 556,24 тыс. рублей; 2019 год - 107 556,24 тыс. рублей, средства бюджетов поселений - 181 945,44 тыс. рублей: 2014 год - 42 042,21 тыс. рублей; 2015 год - 45 252,12 тыс. рублей; 2016 год - 49 398,99 тыс. рублей; 2017 год - 45 252,12 тыс. рублей. |
2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка проблемы
и обоснование необходимости разработки Подпрограммы
Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального района со всеми его проблемами остается основой жизнеобеспечения всех населенных пунктов муниципального района. Это сложный многофункциональный технический комплекс, который включает в себя все необходимые для жизнедеятельности населения виды услуг.
Существующее состояние объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района характеризуется высокой степенью изношенности энергетического оборудования, распределительных тепловых и электрических сетей, полным или частичным отсутствием приборного обеспечения параметров работы объектов коммунальной энергетики, недостаточным уровнем оснащенности потребителей измерительными приборами.
В настоящее время проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального района остается изношенность основных фондов предприятий жилищно-коммунального хозяйства и связанные с этим качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района составляет более 60%. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.
На территории муниципального района протяженность сетей коммунальной инфраструктуры составляет:
- электрические сети - 316,2 км, из них подлежит замене - 93,78 км;
- тепловые сети - 69,65 км, из них подлежит замене - 16,28 км;
- водоснабжение - 48,40 км, из них подлежит замене - 21,83 км;
- протяженность канализационных сетей - 49,90 км, из них подлежит замене - 35,19 км.
Доля сетей тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене, составляет 34,5% от общей протяженности сетей коммунальной инфраструктуры.
На территории муниципального района за 2012 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:
- холодная вода - 3 546,75 тыс. куб. м;
- горячая вода - 224,04 тыс. куб. м;
- водоотведение - 5 638,22 тыс. куб. м;
- тепловая энергия - 488,37 тыс. Гкал;
- электрическая энергия - 73 178,30 тыс. квт. ч.
В последние годы при формировании тарифов для организаций коммунального комплекса действуют ограничения. Финансирование из бюджета расходов на капитальный ремонт и модернизацию инженерных систем коммунального комплекса незначительно.
Недофинансирование отрасли ведет к значительному износу основных фондов отрасли, что отражается на стабильности работы коммунальных объектов, на качестве предоставляемых коммунальных услуг и в целом к социальной напряженности среди населения.
На территории муниципального района в 2012 году оказывали коммунальные услуги 9 предприятий ЖКХ, из них 3 по итогам года получили отрицательный финансовый результат. Управление жилым фондом осуществляют 7 управляющих компаний разных форм собственности. Практически все управляющие компании являются и ресурсоснабжающими организациями, исключение составляет МУП "Диксонбыт", которое обслуживает жилой фонд МО "Городское поселение Диксон". Финансовое состояние предприятий жилищно-коммунального комплекса, как и отрасли в целом, остается довольно напряженным.
В населенных пунктах муниципального района, за исключением г.Дудинки, электроснабжение потребителей осуществляется от стационарных дизельных электростанций.
Численность проживающих в данных населенных пунктах - более 11 тыс. человек.
Высокая себестоимость электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, обусловлена высокой ценой дизельного топлива и моторного масла, а также значительными затратами на их транспортировку до дизельной электростанции. В структуре как экономически обоснованных тарифов, так и в фактических затратах на производство и реализацию электроэнергии на топливную составляющую приходится 40 - 80%.
Стоимость электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, варьируется от 25,20 до 42,85 рублей за 1 квт.ч, что выше, чем стоимость электроэнергии, реализуемой населению, в 19-33 раза.
С целью создания равных условий по оплате услуг электроснабжения населением Законом Красноярского края от 20.12.2012 N 3-961 "О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения" установлено расходное обязательство края на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения.
При этом предоставление энергоснабжающим организациям указанных компенсаций осуществляется органами местного самоуправления муниципального района в рамках Закона края от 20.12.2012 N 3-963 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения".
Объем ежегодно оказываемых жилищно-коммунальных услуг с учетом топливной составляющей составляет свыше 2 500,0 млн. рублей. Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам составляет в среднем 48%.
Законом Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2835 "Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги" предусмотрена компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета.
Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления муниципального района в соответствии с Законами края от 20.12.2012 N 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" и от 01.12.2014 N 7-2839 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги".
Средний удельный вес благоустроенного жилищного фонда в муниципальном районе составляет 78,2%. Самый высокий уровень благоустройства жилого фонда сложился в административных центрах городских и сельских поселений муниципального района, самый низкий - в сельских населенных пунктах муниципального района.
На территории муниципальных образований, входящих в состав муниципального района, в 20 сельских населенных пунктах жилищный фонд не имеет централизованного отопления и для печного отопления используется привозной уголь.
Населенные пункты муниципального района, в которые поставляются топливно-энергетические ресурсы, относятся к труднодоступным местностям, поэтому наиболее оптимальная и экономически эффективная транспортная схема поставки осуществляется в период летней навигации в ограниченные сроки, а в некоторые населенные пункты - по быстро мелеющим рекам в течение всего 10-15 дней после ледохода.
В целях сохранения уровня социальной поддержки граждан, проживающих в муниципальном районе, достигнутого до образования нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края, Законом края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края" предусмотрена государственная поддержка по безвозмездному предоставлению угля, включая его доставку, в пределах нормы отпуска твердого топлива. Единая норма отпуска твердого топлива (угля) для безвозмездного предоставления гражданам, проживающим в муниципальном районе в домах с печным отоплением, установлена постановлением Администрации муниципального района от 05.02.2010 N 36 и составляет не более 10 тн на одно дворовое хозяйство.
В соответствии с Законом края от 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния" финансовое обеспечение твердым топливом граждан в домах с печным отоплением (включая доставку) осуществляется за счет предоставляемой бюджету муниципального района субвенции из бюджета Красноярского края.
Формирование цены поставки твердого топлива (угля) будет осуществляться путем размещения муниципальных заказов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В целях социальной защищенности граждан и реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района по предупреждению чрезвычайных ситуаций, организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходимо осуществлять завоз твердого топлива на территорию муниципального района в полном объеме.
К основным причинам возникновения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального района можно отнести:
- наличие задолженности организаций и населения перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса;
- высокую степень изношенности объектов коммунальной инфраструктуры;
- высокую энергоемкость предприятий и организаций всех уровней.
Для решения существующих проблем необходима реализация мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем и обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.
Задачи, решаемые Подпрограммой, направлены на развитие рыночных механизмов функционирования ЖКХ, инициативы собственников по управлению многоквартирными домами, сокращение сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимальное использование ими всех доступных ресурсов, включая собственные, надежное и устойчивое обслуживание потребителей коммунальных услуг, обеспечение топливно-энергетическими ресурсами.
В результате решения этих задач повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем энерго-, водоснабжения и канализации.
Реализация мероприятий Подпрограммы соответствует приоритетам социально-экономического развития муниципального района и возможна только в рамках реализации Подпрограммы.
Решение поставленных задач в рамках мероприятий Подпрограммы обусловлено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов коммунального комплекса муниципального района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы
Целью Подпрограммы является улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Задачей Подпрограммы является организация обеспечения эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального района.
Мероприятия Подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2014 - 2019 годах. Информация о целевых индикаторах отражена в приложении 1 к Подпрограмме.
Функции исполнителя Подпрограммы в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляет Управление в соответствии с Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 18.04.2011 N 09 - 0180 "Об утверждении Положения об Управлении развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района".
Реализацию мероприятий по обеспечению твердым топливом населения и учреждений социальной сферы осуществляет Управление муниципального заказа и потребительского рынка.
Обоснованием выбора подпрограммных мероприятий, направленных на решение вышеуказанных задач, является необходимость реализации законов края:
- от 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния";
- от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края";
- от 20.12.2012 N 3-963 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения";
- от 20.12.2012 N 3-961 "О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения";
- от 20.12.2012 N 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг";
- от 01.12.2014 N 7-2835 "Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги";
- от 01.12.2014 N 7-2839 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги".
Информация о целевых индикаторах выполнения Подпрограммы представлены в приложении 1 к Подпрограмме.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий будет осуществляться посредством размещения муниципальных заказов в форме открытого аукциона в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Реализация мероприятий Подпрограммы производится в следующей последовательности:
1. Реализация мероприятия 1 осуществляется в рамках исполнения Порядка компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 12.03.2013 N 119. Управление заключает соглашения о предоставлении субсидии на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории муниципального района с энергоснабжающими организациями муниципального района, осуществляющими выработку электрической энергии для населения дизельными электростанциями. Финансирование осуществляется за счет средств субвенций краевого бюджета.
2. Реализация мероприятия 2 осуществляется в рамках исполнения Порядка предоставления исполнителям коммунальных услуг компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги и возврата средств в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 29.04.2015 N 527. Управление заключает соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги с исполнителями коммунальных услуг, оказывающими коммунальные услуги населению муниципального района. Финансирование осуществляется за счет средств субвенций из краевого бюджета.
3. Реализация мероприятия 3 осуществляется в рамках исполнения Постановления Администрации района от 02.06.2009 N 297 "О мероприятиях по организации и проведению завоза топливно-энергетических ресурсов на территорию Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
В целях организации открытых аукционов на право поставки топливно-энергетических ресурсов Управление муниципального заказа и потребительского рынка направляет объем потребности в топливе в Агентство государственного заказа Красноярского края.
После проведения торгов в форме открытого аукциона Управление муниципального заказа и потребительского рынка заключает договора с потенциальными поставщиками топлива.
Оплата поставщикам за уголь, завозимый для учреждений социальной сферы на автономное отопление, осуществляется Управлением муниципального заказа и потребительского рынка за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений на основании заключенных соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления городских и сельских поселений органам местного самоуправления муниципального района.
Управление муниципального заказа и потребительского рынка осуществляет оперативный контроль за поставкой топлива на территорию муниципального района.
4. Реализация мероприятия 4 осуществляется Управлением муниципального заказа и потребительского рынка на основании заключенных соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления городских и сельских поселений органам местного самоуправления муниципального района по организации завоза топливно-энергетических ресурсов, утверждаемых решениями районного Совета депутатов и представительными органами местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района.
Оплата поставщикам за уголь, завозимый для граждан, проживающих в домах с печным отоплением, осуществляется Управлением муниципального заказа и потребительского рынка за счет средств краевого бюджета.
Управление муниципального заказа и потребительского рынка осуществляет оперативный контроль за поставкой топлива на территорию муниципального района.
5. Реализация мероприятия 5 по предоставлению субсидий муниципальным предприятиям муниципального района на возмещение части затрат, связанных с осуществлением завоза топливно-энергетических ресурсов, осуществляется Управлением в рамках исполнения Положения о порядке предоставления субсидий муниципальным предприятиям Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на возмещение части затрат, связанных с осуществлением завоза на территорию Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района топливно-энергетических ресурсов, в целях решения социальных задач по обеспечению топливно-энергетическими ресурсами предприятий жилищно-коммунального хозяйства муниципального района, оказывающим населению и учреждениям социальной сферы услуги электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 30.05.2008 N 127.
2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением.
Ответственность за реализацию Подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Подпрограммы несут Управление и Управление муниципального заказа и потребительского рынка.
Управление муниципального заказа и потребительского рынка ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, и один раз в год не позднее 10 февраля, следующего за отчетным, направляет в Управление отчет об исполнении мероприятий Подпрограммы по форме согласно приложениям 6 - 8 к Порядку.
Управлением формируется сводный отчет и предоставляется в Финансовое Управление Администрации муниципального района и Управление экономики Администрации муниципального района по формам и в сроки, установленные Порядком.
2.5 Оценка социально-экономической эффективности
Эффективность и результативность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения целевых индикаторов и позволит достичь следующих результатов:
к 2020 году:
- доля энергоснабжающих организаций, которым будет выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения, сохранится на уровне 100%;
- доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым будет выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги, сохранится на уровне 100%;
- обеспеченность твердым топливом населения, проживающего в домах с печным отоплением, сохранится на уровне 100%;
- обеспеченность твердым топливом учреждений социальной сферы, находящихся на печном отоплении, сохранится на уровне 100%.
Решение проблем, обозначенных в рамках реализации подпрограммы, окажет существенное положительное влияние на общее экономическое развитие муниципального района.
Социальная эффективность реализации Подпрограммы будет достигнута за счет:
- снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг;
- создания устойчивого снабжения населения и учреждений социальной сферы энергоресурсами.
В результате реализации Подпрограммы будут выполнены мероприятия по соблюдению законодательства Красноярского края в части обеспечения доступности граждан коммунальными услугами, а также обеспечения населения муниципального района твердым топливом в количестве 10 тн на одно дворовое хозяйство.
2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем расходных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 3 к Подпрограмме.
Приложение 1
к Подпрограмме
"Создание условий для
обеспечения населения и учреждений
жилищно-коммунальными услугами
и топливно-энергетическими ресурсами"
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
N п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Единица измерения |
Источник информации |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Цель: Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |
||||||||||
2.1. |
Доля энергоснабжающих организаций, которым будет выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения |
% |
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением N 3 к Программе |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.2 |
Доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым будет выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги |
% |
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением N 3 к Программе |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.3 |
Обеспеченность твердым топливом населения, проживающего в домах с печным отоплением |
% |
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением N 3 к Программе |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.4 |
Обеспеченность твердым топливом учреждений социальной сферы, находящихся на печном отоплении |
% |
Расчетное значение показателя в соответствии с приложением N 3 к Программе |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 2
к Подпрограмме
"Создание условий для
обеспечения населения и учреждений
жилищно-коммунальными услугами
и топливно-энергетическими ресурсами"
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого на период |
|||
Цель подпрограммы: Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | |||||||||||||
Задача: Организация обеспечения эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального района | |||||||||||||
Мероприятие 1. Реализация государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |
Управление развития инфраструктуры муниципального района |
233 |
|
|
|
499 753,50 |
504 322,70 |
541 168,23 |
547 875,70 |
547 875,70 |
547 875,70 |
3 188 871,53 |
Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым будет выплачена компенсация выпадающих доходов составит ежегодно не менее 7 единиц |
233 |
05.02 |
08.2.7577 |
810 |
499 753,50 |
504 322,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 004 076,20 |
|||
233 |
05.02 |
08.2.00.75770 |
810 |
0,00 |
0,00 |
541 168,23 |
547 875,70 |
547 875,70 |
547 875,70 |
2 184 795,33 |
|||
Мероприятие 2. Реализация государственных полномочий по компенсации части платы граждан за коммунальные услуги на территории Таймырского Долгано-Ненецкого района |
Управление развития инфраструктуры муниципального района |
233 |
|
|
|
619 955,00 |
602 882,06 |
476 224,33 |
362 104,60 |
362 104,60 |
362 104,60 |
2 785 375,19 |
Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым будет выплачена компенсация выпадающих доходов составит ежегодно не менее 7 единиц |
233 |
05.02 |
08.2.7570 |
810 |
0,00 |
602 882,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
602 882,06 |
|||
233 |
05.02 |
08.2.00.75700 |
810 |
0,00 |
0,00 |
476 224,33 |
362 104,60 |
362 104,60 |
362 104,60 |
1 562 538,13 |
|||
233 |
05.02 |
08.2.7578 |
810 |
619 955,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
619 955,00 |
|||
Мероприятие 3. Обеспечение учреждений социальной сферы муниципального района твёрдым топливом |
Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района |
240 |
|
|
|
207 977,63 |
234 727,57 |
232 538,96 |
215 410,20 |
107 556,24 |
107 556,24 |
1 105 766,84 |
Объем поставленного твердого топлива для учреждений социальной сферы, находящегося на печном отоплении, составит ежегодно не менее 10 тыс. тн |
240 |
01.13 |
08.2.0611 |
240 |
8 305,27 |
8 949,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 254,72 |
|||
240 |
01.13 |
08.2.00.06110 |
240 |
0,00 |
0,00 |
9 294,59 |
8 949,45 |
0,00 |
0,00 |
18 244,04 |
|||
240 |
01.13 |
08.2.0612 |
240 |
31 185,35 |
33 900,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65 085,60 |
|||
240 |
01.13 |
08.2.00.06120 |
240 |
0,00 |
0,00 |
37 514,37 |
33 900,25 |
0,00 |
0,00 |
71 414,62 |
|||
240 |
01.13 |
08.2.0613 |
240 |
2 551,59 |
2 402,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 954,01 |
|||
240 |
01.13 |
08.2.00.06130 |
240 |
0,00 |
0,00 |
2 590,03 |
2 402,42 |
0,00 |
0,00 |
4 992,45 |
|||
240 |
01.13 |
08.2.0895 |
240 |
165 935,42 |
168 702,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
334 637,65 |
|||
240 |
01.13 |
08.2.00.08950 |
240 |
0,00 |
0,00 |
183 139,97 |
170 158,08 |
107 556,24 |
107 556,24 |
568 410,53 |
|||
240 |
01.13 |
08.2.0984 |
240 |
0,00 |
20 773,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 773,22 |
|||
Мероприятие 4. Обеспечение твёрдым топливом граждан, проживающих в домах с печным отоплением |
Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района |
240 |
|
|
|
481 981,90 |
511 835,55 |
558 928,90 |
450 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
2 902 746,35 |
Объем поставленного твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением, составит ежегодно не менее 20 тыс. тн |
240 |
10.03 |
08.2.0525 |
240 |
481 981,90 |
511 835,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
993 817,45 |
|||
240 |
10.03 |
08.2.00.05250 |
240 |
0,00 |
0,00 |
558 928,90 |
450 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
1 908 928,90 |
|||
Мероприятие 5. Предоставление субсидий муниципальным предприятиям муниципального района на возмещение части затрат, связанных с осуществлением завоза топливно-энергетических ресурсов |
Управление развития инфраструктуры муниципального района |
233 |
01.13 |
08.2.0315 |
810 |
77 337,83 |
66 765,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
144 103,07 |
Количество муниципальных предприятий осуществляющих завоз топливно-энергетических ресурсов, получающих субсидию составит в 2014 году - 1 единицу, в 2015 году - 1 единицу. |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС 1 |
|
233 |
|
|
|
1 197 046,33 |
1 173 970,00 |
1 017 392,56 |
909 980,30 |
909 980,30 |
909 980,30 |
6 118 349,79 |
|
Управление развития инфраструктуры |
Управление развития инфраструктуры муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС 2 |
|
240 |
|
|
|
689 959,53 |
746 563,12 |
791 467,86 |
665 410,20 |
557 556,24 |
557 556,24 |
4 008 513,19 |
|
Управление муниципального заказа и потребительского рынка |
Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
1 887 005,86 |
1 920 533,12 |
1 808 860,42 |
1 575 390,50 |
1 467 536,54 |
1 467 536,54 |
10 126 862,98 |
|
Приложение 3
к Подпрограмме
"Создание условий для
обеспечения населения и учреждений
жилищно-коммунальными услугами
и топливно-энергетическими ресурсами"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Подпрограммы
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
по источникам финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс.руб.), годы |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Итого на период |
|||
Подпрограмма 2 |
Создание условий для обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами |
Всего |
1 887 005,86 |
1 920 533,12 |
1 808 860,42 |
1 575 390,50 |
1 467 536,54 |
1 467 536,54 |
10 126 862,98 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
1 601 690,40 |
1 619 040,31 |
1 576 321,46 |
1 359 980,30 |
1 359 980,30 |
1 359 980,30 |
8 876 993,07 |
||
районный бюджет |
243 273,25 |
256 240,69 |
183 139,97 |
170 158,08 |
107 556,24 |
107 556,24 |
1 067 924,47 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
42 042,21 |
45 252,12 |
49 398,99 |
45 252,12 |
0,00 |
0,00 |
181 945,44 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 29 декабря 2016 г. N... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.