В соответствии с постановлением администрации города от 27.03.2015 N 153 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 11.11.2016 N 645 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов" (далее - Программа) следующие изменения:
1) строку "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
" |
|
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2017-2019 годах составляет 21 872 590,59 тыс. рублей, в том числе: 6 219 729,29 тыс. рублей - средства бюджета города; 3 863 868,60 тыс. рублей* - средства краевого бюджета; 4 233 180,00 тыс. рублей* - средства федерального бюджета; 7 555 812,70 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; объем финансирования по годам реализации муниципальной программы: 2017 год - 7 903 146,80 тыс. рублей, в том числе: 2 086 010,00 тыс. рублей - средства бюджета города; 2 317 764,60 тыс. рублей* - средства краевого бюджета; 1 024 960,00 тыс. рублей* - средства федерального бюджета; 2 474 412,20 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; 2018 год -7 220 232,08 тыс. рублей, в том числе: 2 352 369,83 тыс. рублей - средства бюджета города; 773 052,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 1 604 110,00 тыс. рублей* - средства федерального бюджета; 2 490 700,25 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; 2019 год - 6 749 211,71 тыс. рублей, в том числе: 1 781 349,46 тыс. рублей - средства бюджета города; 773 052,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 1 604 110,00 тыс. рублей* - средства федерального бюджета; 2 590 700,25 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников |
|
" |
2) в разделе II Программы абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"основное мероприятие 4.9. Предоставление грантов победителям основного (городского) этапа конкурса "Самый благоустроенный район города Красноярска" - физическим лицам.";
3) раздел V Программы изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников
Расходы бюджета на реализацию настоящей муниципальной программы составляют:
2017 год - 3 253 774,60 тыс.руб.;
2018 год - 3 125 421,83 тыс.руб.;
2019 год - 2 554 401,46 тыс.руб.
Из общей суммы расходов бюджета:
1. По ответственному исполнителю - департаменту городского хозяйства:
2017 год - 2 933 939,61 тыс.руб.;
2018 год - 2 905 810,49 тыс.руб.;
2019 год - 2 392 280,58 тыс.руб.
2. По соисполнителям:
2.1. Администрация города: главное управление по ГО ЧС и ПБ:
2017 год - 75 013,39 тыс.руб.;
2018 год - 75 013,39 тыс.руб.;
2019 год - 75 013,39 тыс.руб.
2.2. Главное управление образования:
2017 год - 1 147,10 тыс.руб.;
2018 год - 1 147,10 тыс.руб.;
2019 год - 1 147,10 тыс.руб.
2.3. Администрация Железнодорожного района в городе Красноярске:
2017 год - 22 054,45 тыс.руб.;
2018 год - 11 872,12 тыс.руб.;
2019 год - 6 521,68 тыс.руб.
2.4. Администрация Кировского района в городе Красноярске:
2017 год - 30 714,47 тыс.руб.;
2018 год - 18 092,32 тыс.руб.;
2019 год - 11 193,99 тыс.руб.
2.5. Администрация Ленинского района в городе Красноярске:
2017 год - 43 893,88 тыс.руб.;
ъ2018 год - 21 901,39 тыс.руб.;
2019 год - 12 779,87 тыс.руб.
2.6. Администрация Октябрьского района в городе Красноярске:
2017 год - 37 350,52 тыс.руб.;
2018 год - 20 137,10 тыс.руб.;
2019 год - 13 021,09 тыс.руб.
2.7. Администрация Свердловского района в городе Красноярске:
2017 год - 31 657,62 тыс.руб.;
2018 год - 22 718,36 тыс.руб.;
2019 год - 13 726,73 тыс.руб.
2.8. Администрация Советского района в городе Красноярске:
2017 год - 58 535,77 тыс.руб.;
2018 год - 37 467,66 тыс.руб.;
2019 год - 22 448,49 тыс.руб.
2.9. Администрация Центрального района в городе Красноярске:
2017 год - 19 467,78 тыс.руб.;
2018 год - 11 261,90 тыс.руб.;
2019 год - 6 268,54 тыс.руб.
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы представлено в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.";
4) в подпрограмме 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры":
а) строку "Показатели результативности подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" |
|
Показатели результативности подпрограммы |
перекладка сетей, в том числе: теплоснабжения: за счет средств бюджета города в 2017 году - 0,14 км*, в 2018 году - 0,14 км*, в 2019 году - 0,14 км*; за счет ресурсоснабжающих организаций в 2017 году - 30,10 км*, в 2018 году - 30,10 км*, в 2019 году - 30,10 км*; водоснабжения: за счет средств бюджета города в 2017 году - 5,09 км*, в 2018 году - 5,09 км*, в 2019 году - 5,09 км*; за счет ресурсоснабжающих организаций в 2017 году - 1,1 км*, в 2018 году - 1,1 км*, в 2019 году - 1,1 км*; водоотведения: за счет средств бюджета города в 2017 году - 0,39 км*, в 2018 году - 0,39 км*, в 2019 году - 0,39 км*; за счет ресурсоснабжающих организаций в 2017 году - 0,3 км*, в 2018 году - 0,3 км*, в 2019 году - 0,3 км*; электроснабжения: за счет средств бюджета города в 2017 году - 1,17 км*, в 2018 году - 1,17 км*, в 2019 году - 1,17 км*; за счет ресурсоснабжающих организаций в 2017 году - 94,3 км*, в 2018 году - 94,3 км*, в 2019 году - 94,3 км*. Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: в 2017 году - 2 шт., в 2018 году - 3 шт., в 2019 году - 3 шт. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрической энергии: в 2017 году - 62,74 кВт·ч/чел.; в 2018 году - 61,94 кВт·ч/чел.; в 2019 году - 60,08 кВт·ч/чел.; тепловой энергии: в 2017 году - 0,285 Гкал/кв. м; в 2018 году - 0,280 Гкал/кв. м; в 2019 году - 0,272 Гкал/кв. м; горячей воды: в 2017 году - 0,01 куб. м/чел.; в 2018 году - 0,01 куб. м/чел.; в 2019 году - 0,01 куб. м/чел.; холодной воды: в 2017 году - 3,48 куб. м/чел.; в 2018 году - 3,42 куб. м/чел.; в 2019 году - 3,32 куб. м/чел. Аварийность инженерных сетей (единиц на 100 км сетей): в 2017 году - 3,8 ед., в 2018 году - 3,8 ед., в 2019 году - 3,8 ед. |
|
" |
б) абзац шестой раздела 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"В 2017 году в рамках данного мероприятия планируется осуществить перекладку 6,19 км водопроводных сетей; 0,69 км канализационных сетей; 30,24 км тепловых сетей; 95,47 км электрических сетей.";
5) в разделе 4 подпрограммы 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе" абзацы двадцать четвертый, двадцать пятый исключить;
6) в подпрограмме 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ":
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" |
|
||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2017-2019 годах составляет 1 867 774,66 тыс.руб. в том числе: 1 379 270,26 тыс.руб. - средства бюджета города; 8 504,40 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 480 000,00* тыс.руб. - средства внебюджетных источников. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2017 год - 665 598,22 тыс.руб., в том числе: 512 763,42 тыс.руб. - средства бюджета города; 2 834,80 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 150 000,00* тыс.руб. - средства внебюджетных источников; 2018 год - 631 938,22 тыс.руб., в том числе: 464 103,42 тыс.руб. - средства бюджета города; 2 834,80 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 165 000,00 тыс.руб.* - средства внебюджетных источников; 2019 год - 570 238,22 тыс.руб., в том числе: 402 403,42 тыс.руб. - средства бюджета города; 2 834,80 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 165 000,00 тыс.руб.* - средства внебюджетных источников" |
||
|
" |
б) в разделе 4 подпрограммы:
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"80 процентов (около 1 040 единиц) составляют безнадзорные животные, больные зооантропонозным заболеванием, подлежащие умерщвлению (эвтаназии);";
абзац тридцать первый исключить;
7) строку 22 таблицы приложения 1 к Программе исключить;
8) приложения 3, 4 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города |
Э.Ш.Акбулатов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г.Красноярска от 27 февраля 2017 г. N 95 "О внесении изменений в постановление администрации города от 11.11.2016 N 645"
Текст постановления опубликован в газете "Городские новости" от 1 марта 2017 г. N 23