В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ермаковского района от 05.08.2013 г. N 516-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации", решением Ермаковского районного Совета депутатов от 23.12.2013 г. N 45-250р "О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов", ст.35 Устава Ермаковского района, администрация Ермаковского района постановляет:
1. Внести изменения в постановление от 31.10.2013 г. N 723-п "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края" на 2014-2016 гг.", а именно:
- п.5 строки 9 паспорта программы читать в следующей редакции:
Перечень целевых индикаторов и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период |
5. Утверждение генеральных планов (при условии передачи полномочий сельскими поселениями) следующих сельсоветов: Григорьевского, Нежнесуэтукского, Мигнинского, Ивановского, Разъезженского - 5 шт; |
- строку 7 паспорта подпрограммы N 2, приложения N 5 к муниципальной программе читать в следующей редакции:
Целевые индикаторы |
Утверждение генеральных планов (при условии передачи полномочий сельскими поселениями) следующих сельсоветов: Григорьевского, Нижнесуэтукского, Мигнинского, Ивановского, Разъезженского - 5 шт. |
- раздел 7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы читать в следующей редакции:
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) |
Наименование программы, подпрограммы |
Наименование ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
||||||
ГРБС |
Рз |
ЦСР |
ВР |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
Итого на период |
|||
Муниципальная программа |
Муниципальная программа "Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края" на 2014-2016 гг. |
всего расходные обязательства по программе (районный бюджет) |
|
|
6100000 |
|
2 884,904 |
2 675,34 |
4 590,83 |
10 151,074 |
Подпрограмма N 1 |
"Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района" на 2014-2016 годы |
всего расходные обязательства по программе (районный бюджет) |
|
|
6110000 |
|
116,70 |
57,76 |
1 321,87 |
1 496,33 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
009 |
0412 |
6118385 |
240 |
- |
25,00 |
- |
25,00 |
||
|
009 |
0412 |
6118386 |
240 |
- |
- |
30,00 |
30,00 |
||
|
009 |
0412 |
6118387 |
240 |
- |
- |
25,00 |
25,00 |
||
|
009 |
0412 |
6118388 |
240 |
- |
- |
20,00 |
20,00 |
||
|
009 |
0502 |
6118389 |
240 |
- |
16,38 |
988,29 |
1 004,67 |
||
|
009 |
0501 |
6118390 |
240 |
- |
16,38 |
258,58 |
274,96 |
||
|
888 |
0701 |
6118391 |
240 |
116,70 |
- |
- |
116,70 |
||
Подпрограмма N 2 |
"Территориальное планирование Ермаковского района на 2014-2016 годы" |
всего расходные обязательства по программе (районный бюджет) |
|
|
6120000 |
|
223,40 |
0 |
651,39 |
874,79 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
009 |
0412 |
6128392 |
240 |
117,84 |
- |
105,56 |
223,40 |
||
|
009 |
0412 |
6128392 |
240 |
105,56 |
|
- |
105,56 |
||
|
009 |
0412 |
6128392 |
240 |
- |
- |
282,94 |
282,94 |
||
|
009 |
0412 |
6128392 |
240 |
- |
- |
131,11 |
131,11 |
||
|
|
009 |
0412 |
6128392 |
240 |
- |
- |
131,78 |
131,78 |
|
Подпрограмма N 3 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2014-2016 годы |
всего расходные обязательства по программе (районный бюджет) |
|
|
6130000 |
|
2 494,81 |
2 567,57 |
2 567,57 |
7 629,95 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
888 |
0113 |
6138061 |
110 |
2 066,90 |
2 137,77 |
2 137,77 |
6 342,44 |
||
|
888 |
0113 |
6138061 |
240 |
427,91 |
429,80 |
429,80 |
1 287,51 |
||
Подпрограмма N 4 |
"Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района" на 2014-2016 годы |
всего расходные обязательства по программе (районный бюджет) |
|
|
6140000 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
150,0 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
009 |
0501 |
6148393 |
240 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
150,0 |
- приложение N 4.2. к подпрограмме N 1 Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов читать в следующей редакции:
Наименование программы, подпрограммы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
Очередной финансовый год (2014 г.) |
Первый год планового периода (2015 г.) |
Второй год планового периода (2016 г.) |
Итого на период |
||
Цель 1: строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1: Обеспечение территорий коммунальной инфраструктурой в целях строительства в с. Ермаковское |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1: Разработка проекта планировки мкр. "Западный" местный бюджет: краевой бюджет: |
009 |
0412 |
6118385 |
240 |
- |
25,00
25,00 - |
- |
25,00
25,00 - |
Проект планировки |
Мероприятие 2: Разработка проекта инженерной инфраструктуры мкр. "Западный" местный бюджет: краевой бюджет: |
009 |
0412 |
6118386 |
240 |
- |
- |
30,00
30,00 - |
30,00
30,00 - |
Проект инженерной инфраструктуры |
Мероприятие 3: Разработка проекта улично-дорожной сети мкр. "Западный" местный бюджет: краевой бюджет: |
009 |
0412 |
6118387 |
240 |
- |
- |
25,00
25,00 - |
25,00
25,00 - |
Проект улично-дорожной сети |
Мероприятие 4: Разработка проекта улично-дорожной сети мкр. "Северный" местный бюджет: краевой бюджет: |
009 |
0412 |
6118388 |
240 |
- |
- |
20,00
20,00 - |
20,00
20,00 - |
Проект улично-дорожной сети |
Мероприятие 5: Строительство улично-дорожной сети мкр. Аэродромный" местный бюджет: краевой бюджет: |
009 |
0502 |
6118389 |
240 |
- |
16,38
16,38 - |
988,29
988,29 - |
1 004,67
1 004,67 - |
6 381,0 м дорожного полотна |
Задача 2: Ввод в эксплуатацию жилья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1: Ввод в эксплуатацию жилья экономического класса, построенного с использованием средств местного бюджета
местный бюджет: краевой бюджет: |
009 |
0501 |
6118390 |
240 |
- |
16,38
16,38 - |
258,58
258,58 - |
274,96
274,96 - |
2 многоквартирных жилых дома (16 квартир) |
Цель 2: Создание благоприятной социальной обстановки в сельских поселениях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1: Строительство социально значимых объектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1: Строительство объекта "Реконструкция детского сада МОУ Жеблахтинская СОШ" |
888 |
0701 |
6118391 |
240 |
29 628,55
116,694 29 511,856 |
- |
- |
29 628,55
116,694 29 511,856 |
30 мест |
Мероприятие 2: Строительство школы в с.Разъезжее
местный бюджет: краевой бюджет: |
|
|
|
|
- |
- |
80 000,0
- 80 000,0 |
80 000,0
- 80 000,0 |
115 мест |
- приложение N 5.2. к подпрограмме N 2 Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов читать в следующей редакции:
Наименование программы, подпрограммы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
Очередной финансовый год (2014 г.) |
Первый год планового периода (2015 г.) |
Второй год планового периода (2016 г.) |
Итого на период |
||
Цель 1: Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; Рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1: Разработка генеральных планов сельских поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1: Разработка проекта генерального плана с.Григорьевка местный бюджет краевой бюджет |
009 |
0412 |
6128392 |
240 |
1 178,44
117,84 1 060,60 |
- |
105,56
105,56 - |
1 284,0
223,40 - |
Генеральный план |
Мероприятие 3: Разработка проекта генерального плана с.Мигна местный бюджет краевой бюджет |
009 |
0412 |
6128392 |
240 |
1 055,56
105,56 950,00 |
|
- |
1 055,56
105,56 950,00 |
Генеральный план |
Мероприятие 2: Разработка проекта генерального плана с. Нижний Суэтук местный бюджет краевой бюджет |
009 |
0412 |
6128392 |
240 |
- |
- |
282,94
282,94 - |
282,94
282,94 - |
Генеральный план |
Мероприятие 8: Разработка проекта генерального плана с.Ивановка местный бюджет краевой бюджет |
009 |
0412 |
6128392 |
240 |
- |
- |
131,11
131,11 - |
131,11
131,11 - |
Генеральный план |
Мероприятие 10: Разработка проекта генерального плана с.Разъезжее местный бюджет краевой бюджет |
009 |
0412 |
6128392 |
240 |
- |
- |
131,78
131,78 - |
131,78
131,78 - |
Генеральный план |
- приложение N 6.2. к подпрограмме N 3 Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов читать в следующей редакции:
Наименование программы, подпрограммы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
Очередной финансовый год (2014 г.) |
Первый год планового периода (2015 г.) |
Второй год планового периода (2016 г.) |
Итого на период |
||
Цель 1: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1: обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках которых МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" Администрации Ермаковского района является соисполнителем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1: обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках которых МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" Администрации Ермаковского района является соисполнителем: местный бюджет: краевой бюджет: |
|
|
6138061 |
|
2 494,81
2 494,81 - |
2 567,57
2 567,57 - |
2 567,57
2 567,57 - |
7 629,95
7 629,95 - |
14 объектов |
|
888 |
0113 |
6138061 |
110 |
2 066,90 |
2 137,77 |
2 137,77 |
6 342,44 |
|
|
888 |
0113 |
6138061 |
240 |
427,91 |
429,80 |
429,80 |
1 287,51 |
|
- дополнить подпрограмму N 4, приложение N 7 к муниципальной программе приложением N 7.3. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов, а именно:
Наименование программы, подпрограммы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
Очередной финансовый год (2014 г.) |
Первый год планового периода (2015 г.) |
Второй год планового периода (2016 г.) |
Итого на период |
||
Подпрограмма N 4. "Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района" на 2014-2016 годы |
009 |
0501 |
6148393 |
240 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
150,0 |
96 шт. объектов жилищного фонда подлежащие ремонту |
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на И.о. первого заместителя главы администрации Ермаковского района С.А.Камагина.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава администрации Ермаковского района |
В.И.Форсель |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Ермаковского района Красноярского края от 22 января 2014 г. N 31-П "О внесении изменений в постановление администрации Ермаковского района от 31.10.2013 г. N 723-п"
Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
Текст постановления официально опубликован не был