В соответствии с постановлением администрации города от 27.03.2015 N 153 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 11.11.2016 N 645 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов" (далее - Программа) следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
строку "Целевые индикаторы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Целевые индикаторы |
1) отношение предъявленной населению платы за жилищно-коммунальные услуги (далее также - ЖКУ) к фактическим затратам на их оказание в 2017 году - 92,61%, в 2018 году - 92,61%, в 2019 году - 92,61%; 2) доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации (за исключением объектов газового хозяйства). Ежегодно планируется передавать на содержание в ресурсоснабжающие организации все выявляемые бесхозяйные объекты. В 2017 году показатель составит 100 %, в 2018 году - 100%, в 2019 году - 100%; 3) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составит в 2017 году - 64,51%, в 2018 году - 64,51%, в 2019 году - 64,51%; 4) количество деревьев на территории города. Планируется довести количество деревьев с 1 015,0 тыс. шт. в 2017 году до 1 045,0 тыс. шт. в 2019 году |
|
" |
строку "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2017-2019 годах составляет 21 090 610,58 тыс. рублей, в том числе: 6 146 211,46 тыс. рублей - средства бюджета города; 3 617 951,30 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 3 301 410,70 тыс. рублей* - средства федерального бюджета; 8 025 037,12 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; объем финансирования по годам реализации муниципальной программы: 2017 год - 7 432 519,18 тыс. рублей, в том числе: 2 558 756,98 тыс. рублей - средства бюджета города; 1 556 949,30 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 842 400,70 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 2 474 412,20 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; 2018 год - 6 546 726,85 тыс. рублей, в том числе: 1 857 692,62 тыс. рублей - средства бюджета города; 1 287 950,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 854 900,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 2 546 184,23 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; 2019 год - 7 111 364,55 тыс. рублей, в том числе: 1 729 761,86 тыс. рублей - средства бюджета города; 773 052,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 1 604 110,00 тыс. рублей* - средства федерального бюджета; 3 004 440,69 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников |
|
" |
2) раздел V Программы изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов
и внебюджетных источников
Расходы бюджета на реализацию настоящей муниципальной программы составляют:
2017 год - 4 958 106,99 тыс.руб.;
2018 год - 4 000 542,62 тыс.руб.;
2019 год - 2 502 813,86 тыс.руб.
Из общей суммы расходов бюджета:
1. По ответственному исполнителю - департамент городского хозяйства:
2017 год - 4 640 193,29 тыс.руб.;
2018 год - 3 782 741,93 тыс.руб.;
2019 год - 2 340 692,98 тыс.руб.
2. По соисполнителям:
2.1. Администрация города: главное управление по ГО ЧС и ПБ:
2017 год - 74 382,59 тыс.руб.;
2018 год - 75 013,39 тыс.руб.;
2019 год - 75 013,39 тыс.руб.
2.2. Главное управление образования:
2017 год - 1 147,10 тыс.руб.;
2018 год - 1 147,10 тыс.руб.;
2019 год - 1 147,10 тыс.руб.
2.3. Администрация Железнодорожного района в городе Красноярске:
2017 год -19 294,42 тыс.руб.;
2018 год - 11 872,12 тыс.руб.;
2019 год - 6 521,68 тыс.руб.
2.4. Администрация Кировского района в городе Красноярске:
2017 год - 29 728,74 тыс.руб.;
2018 год - 18 092,32 тыс.руб.;
2019 год - 11 193,99 тыс.руб.
2.5. Администрация Ленинского района в городе Красноярске:
2017 год - 44 427,73 тыс.руб.;
2018 год - 21 621,93 тыс.руб.;
2019 год - 12 779,87 тыс.руб.
2.6. Администрация Октябрьского района в городе Красноярске:
2017 год - 35 875,50 тыс.руб.;
2018 год - 20 016,88 тыс.руб.;
2019 год - 13 021,09 тыс.руб.
2.10. Администрация Свердловского района в городе Красноярске:
2017 год - 30 083,83 тыс.руб.;
2018 год - 21 386,87 тыс.руб.;
2019 год - 13 726,73 тыс.руб.
2.11. Администрация Советского района в городе Красноярске:
2017 год - 64 631,60 тыс.руб.;
2018 год - 37 467,66 тыс.руб.;
2019 год - 22 448,49 тыс.руб.
2.12. Администрация Центрального района в городе Красноярске:
2017 год - 18 342,19 тыс.руб.;
2018 год - 11 182,42 тыс.руб.;
2019 год - 6 268,54 тыс.руб.
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы представлено в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложении 5 к настоящей муниципальной программе.";
3) в паспорте подпрограммы 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 6 820 422,97 тыс.руб., в том числе: 555 982,15 тыс.руб. - средства бюджета города; 1 819 403,70 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 4 445 037,12 тыс.руб. - средства внебюджетных источников. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2017 год - 1 854 409,45 тыс.руб., в том числе: 251 027,95 тыс. рублей - средства бюджета города; 278 969,30 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 1 324 412,20 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; 2018 год - 2 318 216,42 тыс.руб., в том числе: 166 814,99 тыс. рублей - средства бюджета города; 770 217,20 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 1 381 184,23 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; 2019 год - 2 647 797,10 тыс.руб., в том числе: 138 139,21 тыс. рублей - средства бюджета города; 770 217,20 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 1 739 440,69 тыс. рублей*- средства внебюджетных источников |
|
" |
строку "Показатели результативности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Показатели результативности подпрограммы |
капитальный ремонт многоквартирных домов: за счет средств регионального оператора в 2017 году - 361 шт., в 2018 году - 338 шт., в 2019 году - 525 шт.; за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и бюджета города в 2017 году - 17 шт., в 2018 году - 20 шт., в 2019 году - 22 шт. Доходы от платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда: в 2017 году - 60 629,32 тыс. рублей; в 2018 году - 60 629,32 тыс. рублей; в 2019 году - 60 629,32 тыс. рублей. Количество дворовых территорий многоквартирных домов, требующих капитального ремонта: в 2017 году - 2 686 шт., в 2018 году - 2 645 шт., 2019 году - 2 603 шт. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 2017-2019 годах сохранится на уровне 100%. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрической энергии: в 2017 году - 1 110,40 кВт·ч/чел.; в 2018 году - 1 064,50 кВт·ч/чел.; в 2019 году - 1 032,60 кВт·ч/чел.; тепловой энергии: в 2017 году - 0,330 Гкал/кв. м; в 2018 году - 0,310 Гкал/кв. м; в 2019 году - 0,301 Гкал/кв. м; горячей воды: в 2017 году - 46,11 куб. м/чел.; в 2018 году - 44,03 куб. м/чел; в 2019 году - 42,71 куб. м/чел.; холодной воды: в 2017 году - 57,49 куб. м/чел.; в 2018 году - 55,40 куб. м/чел; в 2019 году - 53,74 куб. м/чел. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности): в 2017 году - 96,97%; в 2018 году - 96,24%; в 2019 году - 96,24% |
|
" |
4) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3 331 379,19 тыс.руб., в том числе: 81 379,19 тыс.руб. - средства бюджета города; 150 000,00 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 3 100 000,00 тыс.руб.* - средства внебюджетных источников. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2017 год - 1 209 083,19 тыс.руб., в том числе: 59 083,19 тыс.руб. - средства бюджета города; 150 000,00 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 1 000 000,00 тыс.руб.* - средства внебюджетных источников; 2018 год - 1 011 148,00 тыс.руб., в том числе: 11 148,00 тыс.руб. - средства бюджета города; 1 000 000,00 тыс.руб.* - средства внебюджетных источников; 2019 год - 1 111 148,00 тыс.руб., в том числе: 11 148,00 тыс.руб. - средства бюджета города; 1 100 000,00 тыс.руб.*- средства внебюджетных источников" |
|
" |
5) в паспорте подпрограммы 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы -7 922 548,10 тыс.руб., в том числе: 2 981 117,30 тыс.руб. - средства бюджета города; 1 640 020,10 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 3 301 410,70 тыс.руб.* - средства федерального бюджета; объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2017 год - 3 224 564,91 тыс.руб., в том числе: 1 257 042,11 тыс.руб. - средства бюджета города; 1 125 122,10 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 842 400,70 тыс.руб. - средства федерального бюджета; 2018 год - 2 255 667,77 тыс.руб., в том числе: 885 869,77 тыс.руб. - средства бюджета города; 514 898,00 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 854 900,00 тыс.руб. - средства федерального бюджета; 2019 год - 2 442 315,42 тыс.руб., в том числе: 838 205,42 тыс.руб. - средства бюджета города; 1 604 110,00 тыс.руб.* - средства федерального бюджета" |
|
" |
строку "Показатели результативности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Показатели результативности подпрограммы |
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых будет произведен: капитальный ремонт: в 2017 году - 10,07 км; в 2018 году - 10,07 км*; в 2019 году - 10,07 км*; ремонт: в 2017 году - 51,83 км; в 2018 году - 51,83 км*; в 2019 году - 51,83 км*. Протяженность тротуаров, отвечающих требованиям доступности для маломобильных групп граждан: в 2017 году - 22,26 км; в 2018 году - 33,39 км; в 2019 году - 44,52 км. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен: капитальный ремонт: в 2017 году - 1,42%*; в 2018 году - 1,42%*; в 2019 году - 1,42%*; ремонт: в 2017 году - 3,15%*; в 2018 году - 3,15%*; в 2019 году - 3,15%*. Доля маршрутов универсиады, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности маршрутов универсиады: в 2017 году - 60,6 км*; в 2018 году - 100,0 км*; в 2019 году - 100,0 км*. Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения: в 2017 году - 15 010,08 тыс. кв. м; в 2018 году - 15 220,10 тыс. кв. м; в 2019 году - 15 220,10 тыс. кв. м. Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборке, в том числе: по зимней уборке: в 2017 году - 0,52 руб./кв. м; в 2018 году - 0,52 руб./кв. м; в 2019 году - 0,52 руб./кв. м; по летней уборке: в 2017 году - 1,44 руб./кв. м; в 2018 году - 1,44 руб./кв. м; в 2019 году - 1,44 руб./кв. м. Площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам: в 2017 году - 141 755 кв. м*; в 2018 году - 144 515 кв. м*; в 2019 году - 144 515 кв. м*. Расходы на содержание одной светоточки: в 2017 году - 7 889,24 руб., в 2018 году - 7 889,24 руб., в 2019 году - 7 889,24 руб. Количество обслуживаемых светоточек: в 2017 году - 37 560 шт.; в 2018 году - 37 560 шт.; в 2019 году - 37 560 шт. Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности: в 2017 году - 20%; в 2018 году - 20%; в 2019 году - 20%. Износ техники в муниципальных предприятиях города: в 2017 году - 79%; в 2018 году - 79%; в 2019 году - 79%" |
|
" |
6) в подпрограмме 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2017-2019 годах составляет 1 903 081,79 тыс.руб., в том числе: 1 414 554,29 тыс.руб. - средства бюджета города; 8 527,50 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 480 000,00 тыс.руб.* - средства внебюджетных источников. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2017 год - 714 189,92 тыс.руб., в том числе: 561 332,02 тыс.руб. - средства бюджета города; 2 857,90 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 150 000,00 тыс.руб.* - средства внебюджетных источников; 2018 год - 620 241,25 тыс.руб., в том числе: 452 406,45 тыс.руб. - средства бюджета города; 2 834,80 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 165 000,00 тыс.руб.*- средства внебюджетных источников; 2019 год - 568 650,62 тыс.руб., в том числе: 400 815,82 тыс.руб. - средства бюджета города; 2 834,80 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 165 000,00 тыс.руб.* - средства внебюджетных источников |
|
" |
абзац девятнадцатый раздела 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"приобретение оборудования, материалов для выполнения профилактических мероприятий по недопущению загрязнения нефтепродуктами реки Енисей на территории города;";
7) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
" |
|
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города - 1 076 235,68 тыс.руб., из них по годам: 2017 год -393 328,86 тыс.руб.; 2018 год - 341 453,41 тыс.руб.; 2019 год - 341 453,41 тыс.руб." |
|
" |
8) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2017-2019 годах составляет 36 942, 85 тыс.руб., в том числе: 36 942,85 тыс.руб. - средства городского бюджета. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2017 год - 36 942,85 тыс.руб., в том числе: 36 942,85 тыс.руб. - средства городского бюджета; 2018 год - 0,00 тыс.руб., в том числе: 0,00 тыс.руб. - средства городского бюджета; 2019 год - 0,00 тыс.руб., в том числе: 0,00 тыс.руб. - средства городского бюджета |
|
" |
9) приложения 3, 4, 5, 6а к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1-4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города |
Э.Ш.Акбулатов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г.Красноярска от 25 сентября 2017 г. N 616 "О внесении изменений в постановление администрации города от 11.11.2016 N 645"
Текст постановления опубликован в газете "Городские новости" от 4 октября 2017 г. N 113