Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 05.10.2017 N 595-п
Государственная программа Красноярского края
"Развитие информационного общества"
1. Паспорт государственной программы Красноярского края
Наименование государственной программы |
"Развитие информационного общества" (далее - программа) |
Основания для разработки программы |
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации"; распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 N 559-р |
Ответственный исполнитель программы |
агентство информатизации и связи Красноярского края (далее - агентство) |
Соисполнители программы |
нет |
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы |
1. Подпрограмма "Инфраструктура информационного общества и электронного правительства". 2. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия". 3. Подпрограмма "Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения" |
Цель программы |
повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |
Задачи программы |
1. Повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных и телекоммуникационных технологий. 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства. 3. Создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность населения Красноярского края |
Этапы и сроки реализации программы |
этапы реализации программы не выделяются; срок реализации программы 2014 - 2030 годы |
Перечень целевых показателей программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы |
перечень целевых показателей программы представлен в приложении к паспорту программы |
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе по годам реализации программы |
общий объем финансирования программы составляет 5 269 899,8 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 283 251,3 тыс. рублей; 2015 год - 278 805,6 тыс. рублей; 2016 год - 604 368,8 тыс. рублей; 2017 год - 1 613 911,7 тыс. рублей; 2018 год - 1 557 739,5 тыс. рублей; 2019 год - 633 195,5 тыс. рублей; 2020 год - 298 627,4 тыс. рублей; в том числе: средства краевого бюджета - 2 851 146,1 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 253 291,3 тыс. рублей; 2015 год - 278 805,6 тыс. рублей; 2016 год - 395 747,1 тыс. рублей; 2017 год - 678 732,8 тыс. рублей; 2018 год - 530 566,9 тыс. рублей; 2019 год - 415 375,0 тыс. рублей; 2020 год - 298 627,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 2 418 753,7 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 29 960,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 208 621,7 тыс. рублей; 2017 год - 935 178,9 тыс. рублей; 2018 год - 1 027 172,6 тыс. рублей; 2019 год - 217 820,5 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей |
2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития в сфере информационно-коммуникационных технологий с указанием основных показателей социально-экономического развития Красноярского края
В современном обществе сосредоточены огромные объемы информации по разным областям деятельности. Информация становится одним из важнейших стратегических и управленческих ресурсов, ее производство и потребление составляют основу эффективного развития экономики и различных сфер общественной жизни. Для того чтобы эффективно использовать имеющуюся информацию, ее предварительно необходимо собрать, переработать, проанализировать, довести до потребителя, что невозможно без привлечения специальных технических средств. Информатизация - это широкое использование информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизни общества с целью повышения эффективности использования информации и знаний для управления, удовлетворения информационных потребностей граждан, организаций и государства, создания предпосылок перехода к информационному обществу.
Характерной чертой информационного общества является увеличение роли информации в жизни общества, создание глобального информационного пространства, обеспечение эффективного информационного взаимодействия людей, их доступ к информационным ресурсам и удовлетворение в информационных продуктах и услугах.
С каждым годом растет объем информации, появляются современные средства, методы, технологии обработки и восприятия этой информации. Это свидетельствует о том, что процесс внедрения в общество информационных технологий будет постоянно продолжаться и совершенствоваться.
Внедрение информационных технологий в организациях повышает эффективность взаимодействия их с органами управления, позволяет оптимизировать бюджетные расходы, сокращает издержки на содержание государственного аппарата.
В последние годы в Красноярском крае (далее - крае) получил развитие процесс государственного управления на основе применения информационных и коммуникационных технологий для обработки, передачи и распространения информации, предоставления услуг государственных органов всех ветвей власти электронными средствами и информирования ими же граждан о работе государственных органов.
В крае процесс информатизации развивается успешно, особенно заметно внедрение информационных технологий в деятельность органов государственной власти, местного самоуправления. Организации края в процессе своей деятельности все чаще применяют современные средства связи, специальные программные средства, используют глобальные информационные сети.
Внедрение информационных и коммуникационных технологий в деятельность организаций оказывает положительное влияние: меняется качество работы, повышается профессиональный уровень сотрудников, расширяется партнерское сотрудничество, развивается электронный бизнес и коммерция, растет производительность труда. Информатизация способствует ускорению процесса производства, сокращению затрат, расширению ассортимента и повышению качества услуг. Основные черты современных технологий:
компьютерная обработка информации;
хранение больших объемов информации на машинных носителях;
передача информации на любые расстояния в кратчайшие сроки.
Современное материальное производство и другие сферы деятельности все больше нуждаются в информационном обслуживании, переработке огромного количества информации.
На сегодняшний день в крае уже накоплен опыт по предоставлению государственных и муниципальных услуг, приему платежей в электронной форме, в том числе по созданию в крае электронного правительства, что обеспечивает:
повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, упрощение процедуры и сокращение сроков их оказания, снижение административных издержек, внедрение единых стандартов обслуживания граждан;
повышение открытости информации о деятельности органов государственной власти края, расширение возможности доступа к ней в процедурах формирования и экспертизы решений, принимаемых на всех уровнях государственного управления;
повышение качества административно-управленческих процессов, совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений, обеспечение оперативности и полноты контроля за результативностью деятельности органов государственной власти края, обеспечение требуемого уровня информационной безопасности электронного правительства в крае при его функционировании.
На базе созданных инфраструктурных систем электронного правительства края доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, составит не менее 75% к 2030 году.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере информационно-коммуникационных технологий, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития сферы информационно-коммуникационных технологий
Формирование и развитие информационного общества в крае обеспечит конкурентоспособность края, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, а также совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных технологий.
Целью программы является повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Основными задачами, требующими решения для достижения поставленной цели, являются:
повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных и телекоммуникационных технологий;
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства;
создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность населения края.
С учетом определенных целей и приоритетов сформированы следующие направления деятельности в сфере реализации программы:
формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг в сфере информационных технологий и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;
повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами государственной власти, качества и оперативности предоставления государственных услуг.
Реализация мероприятий программы обеспечивает эксплуатацию и развитие организационной и технологической инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в крае, увеличение количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием технологий электронного правительства, а также будет содействовать увеличению доли инновационной продукции в валовом региональном продукте.
Для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске (далее - Универсиада) будет создана информационно-коммуникационная и телекоммуникационная инфраструктура (далее - ИКТ-инфраструктура).
Основной комплексной задачей создания ИКТ-инфраструктуры является формирование информационно-коммуникационной среды услуг для обеспечения всех процессов взаимодействия, составляющих мероприятия по подготовке и проведению Универсиады, от выполнения которых зависит конечный успех всего мероприятия.
Создаваемые и внедряемые информационно-коммуникационные технологии позволят обеспечить:
формирование позитивного имиджа Российской Федерации, края и города Красноярска;
эффективность управления и расходования бюджетных средств;
создание технической инфраструктуры для обеспечения безопасности проведения Универсиады.
4. Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие в сфере информационно-коммуникационных технологий, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов
Общая социально-экономическая эффективность реализации программы оценивается с использованием системы показателей, являющихся критериями оценки эффективности реализации программы.
Целевым показателем, характеризующим достижение цели программы, является доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, не менее 75% к 2030 году.
5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы
Реализация программы осуществляется в рамках нижеперечисленных подпрограмм.
1. "Инфраструктура информационного общества и электронного правительства" (далее - подпрограмма 1).
Развитие информационного общества и электронного правительства предоставляет широкие возможности для повышения качества жизни населения края, эффективности государственного управления и местного самоуправления в крае, повышения качества услуг, оказываемых в электронной форме, а также создания условий для дальнейшего успешного социально-экономического развития края.
В крае созданы основные инфраструктурные системы электронного правительства, обеспечивающие переход к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе:
защищенная сеть передачи данных электронного правительства;
региональный сегмент системы межведомственного информационного взаимодействия;
система электронного документооборота;
система видеоконференцсвязи "Енисей-видеомост";
информационные системы, обеспечивающие перевод в электронный вид до четвертого уровня государственных и муниципальных услуг.
Мероприятия подпрограммы 1 направлены на дальнейшее развитие и модернизацию созданных систем, а также на расширение их зоны обслуживания.
Целью подпрограммы 1 является повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных и телекоммуникационных технологий.
Задачами подпрограммы 1, требующими решения для достижения поставленной цели, являются:
1) развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия и коммуникации общества и государства;
2) обеспечение безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем;
3) формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры края;
4) формирование информационно-коммуникационной среды услуг для обеспечения всех процессов взаимодействия, составляющих мероприятия по подготовке и проведению Универсиады.
Срок реализации подпрограммы 1: 2018 - 2020 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 планируется достижение следующих показателей:
доля подключенных к автоматизированной информационной системе "Енисей-МФЦ" многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг - 100%;
доля пользователей системой электронного документооборота в органах государственной власти края, иных государственных органах края и государственных учреждениях края (далее - ОГВ края и учреждения) - 100%;
доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, - 40%;
количество точек общественного доступа к государственным информационным ресурсам - 538 единиц;
увеличение количества ОГВ края и учреждений, подключенных к единой сети передачи данных, до 1481 единицы;
увеличение количества ОГВ края и учреждений, имеющих защищенную сеть передачи данных, до 300 единиц;
увеличение количества государственных информационных систем края, прошедших аудит и аттестацию по требованиям защиты информации, до 13 единиц;
обеспечение бесперебойной работы информационных систем электронного правительства края - 100%;
количество населенных пунктов края, обеспеченных услугами связи, ранее не имевших эту возможность, - 190 населенных пунктов;
доля объектов Универсиады, подключенных к мультисервисной сети передачи данных Универсиады, в общем числе объектов Универсиады - 100%;
доля созданных информационных систем (программных модулей), подлежащих использованию, в том числе после завершения Универсиады, в общем числе запланированных информационных систем (программных модулей) - 100%.
Реализация мероприятий подпрограммы 1 обеспечивает создание организационной и технологической инфраструктуры, обеспечивающей развитие информационного общества и формирование электронного правительства в крае.
Подпрограмма 1 представлена в приложении N 1 к программе.
2. "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (далее - подпрограмма 2).
Подпрограмма 2 направлена на обеспечение реализации программы, а также функционирования агентства и подведомственного учреждения - краевого государственного казенного учреждения "Центр информационных технологий Красноярского края" (далее - КГКУ "ЦИТ").
Исполнение агентством функций главного распорядителя бюджетных средств налагает обязательства по организации эффективного финансового менеджмента, как в расходных обязательствах самого агентства, так и в расходных обязательствах КГКУ "ЦИТ".
Целью подпрограммы 2 является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства.
Основной задачей, требующей решения для достижения поставленной цели, является повышение качества планирования и управления ресурсами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных обязательств агентства и КГКУ "ЦИТ".
Срок реализации подпрограммы 2: 2018 - 2020 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 планируется достижение показателя - доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных программой, - 92%.
Подпрограмма 2 представлена в приложении N 2 к программе.
3. "Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения" (далее - подпрограмма 3).
В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) для устойчивого социально-экономического развития края одним из важных элементов обеспечения безопасности является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов. Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного и природного характера, актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб.
Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы экстренных оперативных служб приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества и государства, недостаточной эффективностью ее функционирования, недостаточным уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при происшествиях и ЧС.
Для снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных служб и эффективной организации работы по оказанию помощи пострадавшим требуется реализация комплекса организационных и технических мер, включающих организацию комплексного реагирования, создание и организацию функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, подсистем приема и обработки вызовов (сообщений о происшествиях) от населения, хранения и актуализации баз данных, поддержки принятия решений, консультативного обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных стационарных и подвижных объектов, геоинформационной подсистемы.
Целью подпрограммы 3 является создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность населения края.
К задачам, требующим решения для достижения поставленной цели, относятся:
организация создания КАС "Безопасный город" на территории города Красноярска;
совершенствование системы оповещения, информирования и обучения населения края о ЧС.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы создается и совершенствуется единая система программных продуктов и технологий, предназначенная для решения комплекса организационных и управленческих задач по защите населения и территорий от ЧС, а также по обеспечению охраны общественного порядка.
Срок реализации подпрограммы 3: 2018 - 2020 годы.
Общая социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы 3 оценивается с использованием системы показателей, являющихся критериями оценки эффективности реализации подпрограммы.
Показателями, характеризующими достижение целей подпрограммы 3, являются:
развитие КАС "Безопасный город" на территории города Красноярска - 90%;
охват абонентов края в сетях операторов подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM возможностью получения информации о ЧС - 100%.
Подпрограмма 3 представлена в приложении N 3 к программе.
6. Информация об основных мерах правового регулирования в сфере информационно-коммуникационных технологий, направленных на достижение цели и (или) задач программы
Разработка дополнительных мер правового регулирования в сфере информационно-коммуникационных технологий, направленных на достижение цели и (или) задач программы, не требуется.
7. Перечень объектов недвижимого имущества государственной собственности края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
Настоящей программой не предусмотрены бюджетные ассигнования на объекты недвижимого имущества государственной собственности края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению.
8. Информация о ресурсном обеспечении программы
Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов, представлена в приложении N 4 к программе.
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства краевого бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) представлена в приложении N 5 к программе.
9. Информация о мероприятиях, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
Настоящей программой не предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
10. Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства
Программой не предусмотрены мероприятия, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства.
11. Информация о мероприятиях, реализуемых за счет средств внебюджетных фондов
Программой не предусмотрены мероприятия, реализуемые за счет средств внебюджетных фондов.
12. Информация о реализации инвестиционных проектов
Программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
13. Информация о мероприятиях, направленных на развитие сельских территорий
В подпрограмме 1 предусмотрено мероприятие по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах края на общую сумму 209 100,0 тыс. рублей, в том числе в 2018 году - 96 800,0 тыс. рублей и в 2019 году - 112 300,0 тыс. рублей.
Приложение
к Паспорту государственной программы Красноярского края
"Развитие информационного общества"
Перечень
целевых показателей государственной программы Красноярского края, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации государственной программы Красноярского края
N п/п |
Цели, целевые показатели программы |
Единица измерения |
2013 |
Годы реализации программы |
||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2025 |
2030 |
||||
1 |
Цель программы - повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |
|||||||||||
1.1 |
Целевой показатель: доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
5 |
7 |
25 |
57 |
60 |
70 |
70 |
70 |
72 |
75 |
Приложение N 1
к Государственной программе
Красноярского края
"Развитие информационного общества"
Подпрограмма
"Инфраструктура информационного общества и электронного правительства"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Инфраструктура информационного общества и электронного правительства" (далее - подпрограмма) |
Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Развитие информационного общества" (далее - программа) |
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы) |
агентство информатизации и связи Красноярского края (далее - агентство) |
Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий подпрограммы |
агентство |
Цель подпрограммы |
повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных и телекоммуникационных технологий |
Задачи подпрограммы |
1. Развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия и коммуникации общества и государства. 2. Обеспечение безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем. 3. Формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 4. Формирование информационно-коммуникационной среды услуг для обеспечения всех процессов взаимодействия, составляющих мероприятия по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске |
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы |
перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении к паспорту подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы |
2018 - 2020 годы |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период |
общий объем финансирования программы составляет 2 200 855,9 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 1 456 021,4 тыс. рублей; 2019 год - 538 577,6 тыс. рублей; 2020 год - 206 256,9 тыс. рублей; в том числе: средства краевого бюджета - 955 862,8 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 428 848,8 тыс. рублей; 2019 год - 320 757,1 тыс. рублей; 2020 год - 206 256,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 1 244 993,1 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 1 027 172,6 тыс. рублей; 2019 год - 217 820,5 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей |
2. Мероприятия подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных и телекоммуникационных технологий.
Задачами подпрограммы, требующими решения для достижения поставленной цели, являются:
1) развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия и коммуникации общества и государства;
2) обеспечение безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем;
3) формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Красноярского края (далее - края);
4) формирование информационно-коммуникационной среды услуг для обеспечения всех процессов взаимодействия, составляющих мероприятия по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске (далее - Универсиада).
Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является агентство.
К бюджетным ассигнованиям, предусмотренным подпрограммой, относятся ассигнования на:
оказание государственных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
предоставление межбюджетных трансфертов.
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Субсидии бюджетам муниципальных образований края предоставляются на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах края.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является агентство.
Срок исполнения подпрограммных мероприятий: 2018 - 2020 годы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 200 855,9 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета - 955 862,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 1 244 993,1 тыс. рублей.
Мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также реализуемых в рамках государственно-частного партнерства и инвестиционных проектов, подпрограммой не предусмотрено.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 1 к подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Средства на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на оплату товаров, работ и услуг, поставляемых и выполняемых по государственным контрактам (договорам).
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января текущего года обязательствам, производится за счет утвержденных бюджетных ассигнований на текущий год.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета, за исключением мероприятия 4.1 перечня мероприятий подпрограммы.
Мероприятие 4.1 перечня мероприятий подпрограммы финансируются из федерального и краевого бюджетов в соответствии с Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на софинансирование мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения Универсиады, приведенными в приложении N 3 к государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313.
Функции государственного заказчика подмероприятий 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 мероприятия 1.1, подмероприятия 1.2.2 мероприятия 1.2, подмероприятия 2.1.1 мероприятия 2.1, подмероприятия 3.1.1 мероприятия 3.1 перечня мероприятий подпрограммы возлагаются на агентство.
Получателем бюджетных средств на выполнение подмероприятий 1.1.1, 1.1.6 мероприятия 1.1, подмероприятий 1.2.1, 1.2.3 мероприятия 1.2, подмероприятий 2.1.2, 2.1.3 мероприятия 2.1, подмероприятия 3.1.2 мероприятия 3.1, мероприятия 4.1 перечня мероприятий подпрограммы и государственным заказчиком является подведомственное учреждение агентства - краевое государственное казенное учреждение "Центр информационных технологий Красноярского края" (далее - КГКУ "ЦИТ"). Критерием выбора КГКУ "ЦИТ" в качестве получателя бюджетных средств и исполнителя указанных мероприятий подпрограммы является утвержденная бюджетная смета и специфика деятельности, соответствующая уставным целям учреждения.
Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Реализация мероприятия 3.2 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком и условиями предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований края на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах края, приведенном в приложении N 2 к подпрограмме.
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы - агентством.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
отбор исполнителей мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными постановлением Правительства края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации".
Внутренний государственный финансовый контроль осуществляется службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок края.
Внешний государственный финансовый контроль осуществляется Счетной палатой края.
Приложение
к Паспорту подпрограммы
"Инфраструктура информационного
общества и электронного правительства"
Перечень
и значения показателей результативности подпрограммы
N п/п |
Цель, показатели результативности |
Единица измерения |
Источник информации |
Годы реализации подпрограммы |
|||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Цель подпрограммы - повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных и телекоммуникационных технологий | |||||||
1 |
Задача подпрограммы - развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия и коммуникации общества и государства |
||||||
1.1 |
Доля пользователей системой электронного документооборота в органах государственной власти Красноярского края (далее - края), иных государственных органах края и государственных учреждениях края (далее - ОГВ края и учреждения) |
% |
ведомственная статистика |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.2 |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме |
% |
ведомственная статистика |
40 |
40 |
40 |
40 |
1.3 |
Количество точек общественного доступа к государственным информационным ресурсам |
единиц |
ведомственная статистика |
538 |
538 |
538 |
538 |
1.4 |
Количество ОГВ края и учреждений, подключенных к единой сети передачи данных |
единиц |
ведомственная статистика |
1444 |
1481 |
1410 |
1410 |
2 |
Задача подпрограммы - обеспечение безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем |
||||||
2.1 |
Количество ОГВ края и учреждений, имеющих защищенную сеть передачи данных |
единиц |
ведомственная статистика |
100 |
170 |
240 |
300 |
2.2 |
Количество государственных информационных систем края, прошедших аудит и аттестацию по требованиям защиты информации |
единиц |
ведомственная статистика |
7 |
9 |
11 |
13 |
3 |
Задача подпрограммы - формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры |
||||||
3.1 |
Обеспечение бесперебойной работы информационных систем электронного правительства края |
% |
ведомственная статистика |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.2 |
Количество населенных пунктов края, обеспеченных услугами связи, ранее не имевших эту возможность |
единиц |
ведомственная статистика |
89 |
140 |
190 |
190 |
4 |
Задача подпрограммы - формирование информационно-коммуникационной среды услуг для обеспечения всех процессов взаимодействия, составляющих мероприятия по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске (далее - Универсиада) |
||||||
4.1 |
Доля объектов Универсиады, подключенных к мультисервисной сети передачи данных Универсиады, в общем числе объектов Универсиады |
% |
ведомственная статистика |
0 |
0 |
100 |
100 |
4.2 |
Доля созданных информационных систем (программных модулей), подлежащих использованию, в том числе после завершения Универсиады, в общем числе запланированных информационных систем (программных модулей) |
% |
ведомственная статистика |
60 |
70 |
100 |
100 |
Приложение N 1
к Подпрограмме
"Инфраструктура информационного
общества и электронного правительства"
Перечень
мероприятий подпрограммы
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы, по годам реализации программы (тыс.руб.) |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель подпрограммы: повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных и телекоммуникационных технологий |
||||||||||
1 |
Задача 1. Развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия и коммуникации общества и государства |
265846,1 |
159472,2 |
159472,2 |
584790,5 |
|
|||||
1.1 |
Мероприятие 1.1. Развитие электронного правительства Красноярского края (далее - края) |
агентство информатизации и связи края |
712 |
0410 |
1310016330 |
240 |
124124,7 |
47450,8 |
47450,8 |
219026,3 |
|
1.1.1 |
Подмероприятие 1.1.1. Поддержка сети центров (пунктов) общественного доступа к государственным информационным ресурсам |
|
|
|
|
40150,8 |
40150,8 |
40150,8 |
120452,4 |
обеспечение работы 538 центров общественного доступа к государственным информационным ресурсам в населенных пунктах края |
|
1.1.2 |
Подмероприятие 1.1.2. Развитие информационной системы поддержки деятельности краевого государственного бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
|
|
|
|
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
разработка механизмов оказания 10 государственных и муниципальных услуг в электронном виде; подключение 6 межведомственных электронных запросов для оказания услуг в электронном виде |
|
1.1.3 |
Подмероприятие 1.1.3. Создание и развитие государственных информационных систем органов исполнительной власти края (далее - ГИС края) в целях обеспечения межведомственного информационного взаимодействия и (или) автоматизации предоставления (исполнения) государственных услуг (функций) и (или) предоставления государственных услуг в электронной форме |
|
|
|
|
44469,2 |
1300,0 |
1300,0 |
47069,2 |
модернизация региональной системы межведомственного взаимодействия (СМЭВ Енисей-ГУ), доработка (модернизация) 16 ГИС края |
|
1.1.4 |
Подмероприятие 1.1.4. Развитие официального сайта Красноярского края - единого краевого портала "Красноярский край" |
|
|
|
|
2800,0 |
0 |
0 |
2800,0 |
создание единой платформы для официальных сайтов органов исполнительной власти края |
|
1.1.5 |
Подмероприятие 1.1.5. Популяризация получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
|
|
|
|
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
3000,0 |
производство и размещение информации в СМИ и сети Интернет; изготовление, распространение (демонстрация) полиграфической продукции |
|
1.1.6 |
Подмероприятие 1.1.6. Развитие инфраструктуры серверного, телекоммуникационного оборудования и оборудования хранения данных электронного правительства края |
|
|
|
|
30704,7 |
5000,0 |
5000,0 |
40704,7 |
увеличение вычислительных ресурсов серверного оборудования - не менее 140 вычислительных ядер, приобретение программного обеспечения для организации среды виртуализации |
|
1.2 |
Мероприятие 1.2. Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |
агентство информатизации и связи края |
712 |
0410 |
1310016340 |
240 |
141721,4 |
112021,4 |
112021,4 |
365764,2 |
|
1.2.1 |
Подмероприятие 1.2.1. Развитие государственной межведомственной информационной системы электронного документооборота "Енисей - СЭД" (далее - СЭД) |
|
|
|
|
9870,0 |
9870,0 |
9870,0 |
29610,0 |
организация доступа пользователей Енисей-СЭД к функциям приема, обработки обращений граждан, централизованной отчетности по результатам рассмотрения обращения граждан, организации электронного документооборота с использованием ЭП. 2018 год - 200 точек доступа; 2019 год - 200 точек доступа; 2020 год - 175 точек доступа |
|
1.2.2 |
Подмероприятие 1.2.2. Развитие инфраструктуры пространственных данных |
|
|
|
|
2250,0 |
2250,0 |
2250,0 |
6750,0 |
развитие государственной геоинформационной системы органов исполнительной власти Красноярского края "Енисей - ГИС" с целью создания на ее базе портала пространственных данных Красноярского края |
|
1.2.3 |
Подмероприятие 1.2.3. Организация единой сети передачи данных (далее - ЕСПД) для органов государственной власти края, иных государственных органов края и государственных учреждений края (далее - ОГВ края и учреждения) |
|
|
|
|
129601,4 |
99901,4 |
99901,4 |
329404,2 |
количество точек доступа к ЕСПД: в 2018 г. - 1481; в 2019 г. - 1410; в 2020 г. - 1410 |
|
2 |
Задача 2. Обеспечение безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем |
16795,0 |
12752,5 |
12752,5 |
42300,0 |
|
|||||
2.1 |
Мероприятие 2.1. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей передачи данных |
агентство информатизации и связи края |
712 |
0410 |
1310016300 |
240 |
16795,0 |
12752,5 |
12752,5 |
42300,0 |
|
2.1.1 |
Подмероприятие 2.1.1. Обеспечение безопасного доступа к информационным системам |
|
|
|
|
7642,5 |
3600,0 |
3600,0 |
14842,5 |
приобретение программного обеспечения антивирусной и межсетевой защиты для ОГВ края и учреждений: в 2018 г. - 8300 лицензий; в 2019 г. - 3000 лицензий; в 2020 г. - 3000 лицензий |
|
2.1.2 |
Подмероприятие 2.1.2. Развитие защищенной сети передачи данных (далее - ЗСПД) |
|
|
|
|
7845,0 |
7845,0 |
7845,0 |
23535,0 |
количество точек подключения к ЗСПД: в 2018 г. - 170; в 2019 г. - 240; в 2020 г. - 300 |
|
2.1.3 |
Подмероприятие 2.1.3. Приведение ГИС края в соответствие с требованиями о защите информации |
|
|
|
|
1307,5 |
1307,5 |
1307,5 |
3922,5 |
проведение аттестации ГИС края: в 2018 г. - 2; в 2019 г. - 2; в 2020 г. - 2 |
|
3 |
Задача 3. Формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры |
135832,2 |
146332,2 |
34032,2 |
316196,6 |
|
|||||
3.1 |
Мероприятие 3.1. Сопровождение и эксплуатация государственных информационных систем края |
агентство информатизации и связи края |
712 |
0410 |
1310016350 |
240 |
39032,2 |
34032,2 |
34032,20 |
107096,6 |
бесперебойная работа информационных систем электронного правительства Красноярского края, 100% |
3.1.1 |
Подмероприятие 3.1.1. Развитие и эксплуатация информационных систем электронного правительства края |
|
|
|
|
14551,0 |
14551,0 |
14551,0 |
43653,0 |
||
3.1.2 |
Подмероприятие 3.1.2. Обеспечение функционирования информационных и телекоммуникационных систем ОГВ края и учреждений |
|
|
|
|
24481,2 |
19481,2 |
19481,2 |
63443,6 |
||
3.2 |
Мероприятие 3.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах края |
агентство информатизации и связи края |
712 |
0410 |
1310076450 |
520 |
96800,0 |
112300,0 |
0,0 |
209100,0 |
обеспечение населенных пунктов края услугами связи, в 2018 году - 140 населенных пунктов, в 2019 - 190 населенных пунктов |
4 |
Задача 4. Формирование информационно-коммуникационной среды услуг для обеспечения всех процессов взаимодействия, составляющих мероприятия по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.Красноярске |
1037548,1 |
220020,7 |
0,0 |
1257568,8 |
|
|||||
4.1 |
Мероприятие 4.1. Создание и обеспечение функционирования информационных систем и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, предназначенных для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.Красноярске (далее - Универсиада) |
агентство информатизации и связи края |
712 |
0410 |
13100R5210 |
240 |
1037548,1 |
220020,7 |
0,0 |
1257568,8 |
выполнение показателей результативности, установленных соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на софинансирование мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения Универсиады |
|
Всего по подпрограмме |
|
|
|
|
|
1456021,4 |
538577,6 |
206256,9 |
2200855,9 |
|
Приложение N 2
к Подпрограмме
"Инфраструктура информационного
общества и электронного правительства"
Порядок и условия
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края (далее - Порядок)
1. Порядок устанавливает порядок и условия предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов Красноярского края (далее - муниципальных районов) в целях создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по вопросам местного значения, предусмотренных пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на цели, указанные в пункте 2 Порядка.
4. Главным распорядителем бюджетных средств является агентство информатизации и связи Красноярского края (далее - Агентство).
5. Критериями отбора муниципальных районов для предоставления субсидии являются:
малочисленность населенного пункта - численность жителей населенного пункта составляет от 100 до 800 человек;
труднодоступность населенного пункта - расположение населенного пункта на расстоянии от 50 км от федеральных автомобильных дорог и (или) отсутствие между населенными пунктами дорог с твердым покрытием, и (или) непроходимость дорог в отдельные периоды времени и (или) отсутствие железнодорожного сообщения и (или) регулярного автобусного сообщения;
отсутствие услуг сотовой связи на территории населенного пункта;
наличие возможности подключения к существующей телекоммуникационной инфраструктуре оператора сотовой связи.
6. Определение размера субсидии бюджету муниципального района осуществляется Агентством по формуле:
,
где:
W - стоимость организации оказания услуг беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет, и (или) организации оказания услуг сотовой связи на территории i-го муниципального района;
V - доля софинансирования за счет средств краевого бюджета определяется как
,
где:
- уровень (доля) софинансирования муниципальным районом стоимости организации оказания услуг беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет, и (или) организации оказания услуг сотовой связи на территории i-го муниципального района, предусмотренный в бюджете муниципального района.
7. Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов на 2018 и 2019 годы приведено в приложениях N 1, 2 к Порядку соответственно.
8. Субсидии предоставляются при соблюдении условия софинансирования мероприятий по созданию условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края. Размер софинансирования из бюджета муниципального района должен составлять:
не менее 0,1 процента от объема предоставляемой субсидии для муниципальных районов, у которых уровень расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания составляет менее или равен 1,20;
не менее 0,2 процента от объема предоставляемой субсидии для муниципальных районов, у которых уровень расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания составляет от 1,21 до 1,84;
не менее 0,5 процента от объема предоставляемой субсидии для муниципальных районов, у которых уровень расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания составляет свыше или равен 1,85.
9. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заключенного между Агентством и органом местного самоуправления муниципального района.
Соглашение составляется в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 11.02.2010 N 55-п "Об утверждении примерной формы соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета".
Содержание соглашения определяется в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 N 495-п "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края".
10. Для заключения соглашения орган местного самоуправления муниципального района представляет в Агентство выписку из решения о местном бюджете (сводной бюджетной росписи) на соответствующий финансовый год с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального района в софинансировании мероприятий по созданию условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края в размере, установленном пунктом 8 Порядка.
11. Субсидия в полном объеме перечисляется в бюджет муниципального района в течение 20 рабочих дней со дня заключения соглашения.
Расходование субсидии предусматривается на следующие виды работ (оказания услуг): организация оказания услуг беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет и (или) организация оказания услуг сотовой связи.
12. Показателем результативности использования субсидии является количество населенных пунктов Красноярского края, обеспеченных услугами связи, ранее не имевших эту возможность, - 190 населенных пунктов Красноярского края.
13. Органы местного самоуправления муниципальных районов ежеквартально представляют в Агентство отчеты об использовании средств субсидии в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом по форме, предусмотренной соглашением. Отчет по итогам отчетного финансового года представляется органами местного самоуправления муниципальных районов в Агентство не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, по форме, предусмотренной соглашением.
14. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату в краевой бюджет в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным.
15. В случае если муниципальным районом по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательства по достижению значения показателя результативности использования субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в объеме средств, рассчитанных по формуле в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 N 495-п "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края".
16. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств субсидий, а также недостоверность сведений, представляемых в Агентство, возлагается на муниципальные районы.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным районом условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
17. Контроль за соблюдением муниципальными районами условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется Агентством и службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
Приложение N 1
к Порядку и условиям предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Красноярского края
на создание условий для развития услуг связи
в малочисленных и труднодоступных
населенных пунктах Красноярского края
Распределение субсидий
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края на 2018 год
N п/п |
Наименование муниципального района |
Наименование населенного пункта |
Численность населения, чел. |
Размер субсидии, тыс. рублей |
||
Всего |
в том числе: |
|||||
организация оказания услуг сотовой связи |
организация оказания услуг беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Абанский |
Самойловка с. |
527 |
9968,0 |
4600,0 |
0,0 |
2 |
Покатеево с. |
474 |
4400,0 |
0,0 |
||
3 |
Шивера д. |
136 |
0,0 |
380,0 |
||
4 |
Бирюса д. |
165 |
0,0 |
294,0 |
||
5 |
Хиндичет п. |
157 |
0,0 |
294,0 |
||
6 |
Балахтинский |
Красный Ключ д. |
140 |
378,0 |
0,0 |
378,0 |
7 |
Березовский |
Урман п. |
136 |
99,0 |
0,0 |
99,0 |
8 |
Бирилюсский |
Промбор д. |
126 |
5452,0 |
0,0 |
432,0 |
9 |
Кирчиж с. |
118 |
0,0 |
432,0 |
||
10 |
Малая Кеть |
194 |
4000,0 |
0,0 |
||
11 |
Полевое п. |
130 |
0,0 |
294,0 |
||
12 |
Проточный п. |
194 |
0,0 |
294,0 |
||
13 |
Боготольский |
Вагино с. |
611 |
2600,0 |
2600,0 |
0,0 |
14 |
Богучанский |
Беляки п. |
207 |
294,0 |
0,0 |
294,0 |
15 |
Большемуртинский |
Луговское п. |
111 |
2334,0 |
0,0 |
370,0 |
16 |
Верх-Казанка с. |
582 |
200,0 |
0,0 |
||
17 |
Межово с. |
566 |
0,0 |
294,0 |
||
18 |
Раздольное п. |
441 |
0,0 |
294,0 |
||
19 |
Мостовское д. |
382 |
0,0 |
294,0 |
||
20 |
Красные Ключи п. |
359 |
0,0 |
294,0 |
||
21 |
Казанка д. |
165 |
0,0 |
294,0 |
||
22 |
Муратово д. |
156 |
0,0 |
294,0 |
||
23 |
Большеулуйский |
Кытат п. |
308 |
2768,0 |
2180,0 |
0,0 |
24 |
Бобровка п. |
237 |
0,0 |
294,0 |
||
25 |
Бычки с. |
177 |
0,0 |
294,0 |
||
26 |
Дзержинский |
Николаевка д. |
137 |
1395,0 |
0,0 |
367,0 |
27 |
Новый п. |
128 |
0,0 |
367,0 |
||
28 |
Чурюково д. |
127 |
0,0 |
367,0 |
||
29 |
Александро-Ерша д. |
431 |
0,0 |
294,0 |
||
30 |
Енисейский |
Луговатка с. |
140 |
1889,0 |
0,0 |
419,0 |
31 |
Безымянка д. |
332 |
0,0 |
294,0 |
||
32 |
Новый Городок п. |
272 |
0,0 |
294,0 |
||
33 |
Сым с. |
179 |
0,0 |
294,0 |
||
34 |
Айдара д. |
153 |
0,0 |
294,0 |
||
35 |
Александровский Шлюз п. |
142 |
0,0 |
294,0 |
||
36 |
Ермаковский |
Арадан п. |
279 |
588,0 |
0,0 |
294,0 |
37 |
Большая Речка п. |
169 |
0,0 |
294,0 |
||
38 |
Идринский |
Новотроицкое с. |
136 |
1759,0 |
0,0 |
389,0 |
39 |
Майский п. |
122 |
0,0 |
389,0 |
||
40 |
Иннокентьевка д. |
72 |
0,0 |
99,0 |
||
41 |
Отрок с. |
445 |
0,0 |
294,0 |
||
42 |
Большие Кныши с. |
431 |
0,0 |
294,0 |
||
43 |
Романовка с. |
263 |
0,0 |
294,0 |
||
44 |
Иланский |
Росляки п. |
177 |
294,0 |
0,0 |
294,0 |
45 |
Ирбейский |
Мельничное с. |
385 |
4905,0 |
2182,0 |
0,0 |
46 |
Новомариновка д. |
129 |
0,0 |
371,0 |
||
47 |
Степановка п. |
647 |
0,0 |
294,0 |
||
48 |
Ивановка с. |
527 |
0,0 |
294,0 |
||
49 |
Бычковка д. |
283 |
0,0 |
294,0 |
||
50 |
Благовещенка с. |
280 |
0,0 |
294,0 |
||
51 |
Петропавловка-1 д. |
253 |
0,0 |
294,0 |
||
52 |
Николаевка д. |
240 |
0,0 |
294,0 |
||
53 |
Стрелка д. |
173 |
0,0 |
294,0 |
||
54 |
Альгинка д. |
167 |
0,0 |
294,0 |
||
55 |
Казачинский |
Новотроицкое с. |
121 |
99,0 |
0,0 |
99,0 |
56 |
Канский |
Николаевка д. |
281 |
1101,0 |
0,0 |
367,0 |
57 |
Залесный п. |
137 |
0,0 |
367,0 |
||
58 |
Любава д. |
115 |
0,0 |
367,0 |
||
59 |
Каратузский |
Верхний Суэтук д. |
144 |
369,0 |
0,0 |
369,0 |
60 |
Кежемский |
Яркино с. |
136 |
763,0 |
0,0 |
469,0 |
61 |
Ирба с. |
221 |
0,0 |
294,0 |
||
62 |
Краснотуранский |
Галактионово с. |
297 |
4794,0 |
4300,0 |
0,0 |
63 |
Восточное с. |
743 |
200,0 |
0,0 |
||
64 |
Николаевка д. |
484 |
0,0 |
294,0 |
||
65 |
Курагинский |
Уральская д. |
180 |
294,0 |
0,0 |
294,0 |
66 |
Манский |
Степной Баджей с. |
276 |
5587,0 |
4700,0 |
0,0 |
67 |
Кирза д. |
135 |
0,0 |
99,0 |
||
68 |
Большой Унгут п. |
440 |
200,0 |
0,0 |
||
69 |
Колбинский п. |
482 |
0,0 |
294,0 |
||
70 |
Анастасино п. |
197 |
0,0 |
294,0 |
||
71 |
Минусинский |
Восточное с. |
520 |
5527,0 |
5527,0 |
0,0 |
72 |
Мотыгинский |
Южно-Енисейский рп. |
537 |
494,0 |
200,0 |
0,0 |
73 |
Кирсантьево п. |
350 |
0,0 |
294,0 |
||
74 |
Нижнеингашский |
Курдояки п. |
584 |
7704,0 |
4300,0 |
0,0 |
75 |
Стретенка с. |
330 |
2170,0 |
0,0 |
||
76 |
Эстония д. |
126 |
0,0 |
370,0 |
||
77 |
Покровка д. |
116 |
0,0 |
370,0 |
||
78 |
Соколовка с. |
527 |
0,0 |
294,0 |
||
79 |
Тиличеть п. |
330 |
200,0 |
0,0 |
||
80 |
Новоселовский |
Березовый п. |
146 |
1046,0 |
0,0 |
376,0 |
81 |
Куллог д. |
136 |
0,0 |
376,0 |
||
82 |
Дивный п. |
224 |
0,0 |
294,0 |
||
83 |
Партизанский |
Мина п. |
499 |
1176,0 |
0,0 |
294,0 |
84 |
Кожелак д. |
184 |
0,0 |
294,0 |
||
85 |
Хабайдак п. |
183 |
0,0 |
294,0 |
||
86 |
Хайдак д. |
169 |
0,0 |
294,0 |
||
87 |
Пировский |
Новый Тимершик д. |
117 |
383,0 |
0,0 |
383,0 |
88 |
Рыбинский |
Ивановка с. |
231 |
294,0 |
0,0 |
294,0 |
89 |
Саянский |
Орье п. |
303 |
4875,0 |
4300,0 |
0,0 |
90 |
Усть-Анжа д. |
116 |
0,0 |
375,0 |
||
91 |
Межово с. |
559 |
200,0 |
0,0 |
||
92 |
Сухобузимский |
Павловщина с. |
745 |
294,0 |
0,0 |
294,0 |
93 |
Таймырский Долгано-Ненецкий |
Байкаловск п. |
117 |
4616,0 |
0,0 |
500,0 |
94 |
Новорыбная п. |
482 |
0,0 |
294,0 |
||
95 |
Волочанка п. |
454 |
0,0 |
294,0 |
||
96 |
Усть-Авам п. |
439 |
0,0 |
294,0 |
||
97 |
Сындасско п. |
430 |
0,0 |
294,0 |
||
98 |
Усть-Порт п. |
324 |
0,0 |
294,0 |
||
99 |
Хета п. |
319 |
0,0 |
294,0 |
||
100 |
Хантайское Озеро п. |
303 |
0,0 |
294,0 |
||
101 |
Попигай п. |
289 |
0,0 |
294,0 |
||
102 |
Катырык п. |
289 |
0,0 |
294,0 |
||
103 |
Потапово п. |
286 |
0,0 |
294,0 |
||
104 |
Новая п. |
271 |
0,0 |
294,0 |
||
105 |
Воронцово п. |
243 |
0,0 |
294,0 |
||
106 |
Кресты п. |
237 |
0,0 |
294,0 |
||
107 |
Жданиха п. |
178 |
0,0 |
294,0 |
||
108 |
Тасеевский |
Троицк с. |
492 |
4954,0 |
4200,0 |
0,0 |
109 |
Караульное с. |
140 |
0,0 |
377,0 |
||
110 |
Корсаково д. |
134 |
0,0 |
377,0 |
||
111 |
Туруханский |
Верещагино с. |
129 |
2686,0 |
0,0 |
422,0 |
112 |
Советская Речка п. |
127 |
0,0 |
500,0 |
||
113 |
Сандакчес п. |
379 |
0,0 |
294,0 |
||
114 |
Келлог п. |
270 |
0,0 |
294,0 |
||
115 |
Фарково с. |
247 |
0,0 |
294,0 |
||
116 |
Бахта п. |
195 |
0,0 |
294,0 |
||
117 |
Индыгино п. |
150 |
0,0 |
294,0 |
||
118 |
Сургутиха д. |
148 |
0,0 |
294,0 |
||
119 |
Тюхтетский |
Новомитрополька с. |
317 |
6242,0 |
4 300,0 |
0,0 |
120 |
Васильевка с. |
136 |
0,0 |
383,0 |
||
121 |
Сплавной п. |
124 |
0,0 |
383,0 |
||
122 |
Двинка д. |
278 |
0,0 |
294,0 |
||
123 |
Поваренкино с. |
241 |
0,0 |
294,0 |
||
124 |
Верх-Четск п. |
191 |
0,0 |
294,0 |
||
125 |
Красинка с. |
148 |
0,0 |
294,0 |
||
126 |
Ужурский |
Терехта д. |
177 |
294,0 |
0,0 |
294,0 |
127 |
Шарыповский |
Шушь с. |
351 |
4300,0 |
4300,0 |
0,0 |
128 |
Эвенкийский |
Кислокан п. |
114 |
4185,0 |
0,0 |
497,0 |
129 |
Учами п. |
105 |
0,0 |
454,0 |
||
130 |
Ессей п. |
630 |
0,0 |
294,0 |
||
131 |
Суринда п. |
417 |
0,0 |
294,0 |
||
132 |
Эконда п. |
264 |
0,0 |
294,0 |
||
133 |
Полигус п. |
245 |
0,0 |
294,0 |
||
134 |
Тутончаны п. |
216 |
0,0 |
294,0 |
||
135 |
Кузьмовка п. |
195 |
0,0 |
294,0 |
||
136 |
Бурный п. |
195 |
0,0 |
294,0 |
||
137 |
Чиринда п. |
187 |
0,0 |
294,0 |
||
138 |
Нидым п. |
181 |
0,0 |
294,0 |
||
139 |
Стрелка-Чуня п. |
181 |
0,0 |
294,0 |
||
140 |
Суломай п. |
174 |
0,0 |
294,0 |
||
Итого: |
34693 |
96800,0 |
59259,0 |
37541,0 |
Приложение N 2
к Порядку и условиям предоставления
и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований
Красноярского края на создание условий
для развития услуг связи в малочисленных
и труднодоступных населенных пунктах
Красноярского края
Распределение субсидий
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края на 2019 год
N п/п |
Наименование муниципального района |
Наименование населенного пункта |
Численность населения, чел. |
Размер субсидии, тыс. рублей |
||
Всего |
в том числе |
|||||
организация оказания услуг сотовой связи |
организация оказания услуг беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Абанский |
Чигашет п. |
111 |
1844,0 |
0,0 |
281,0 |
2 |
Восток п. |
72 |
0,0 |
281,0 |
||
3 |
Самойловка с. |
527 |
200,0 |
0,0 |
||
4 |
Покатеево с. |
474 |
200,0 |
0,0 |
||
5 |
Шивера д. |
136 |
0,0 |
294,0 |
||
6 |
Бирюса д. |
165 |
0,0 |
294,0 |
||
7 |
Хиндичет п. |
157 |
0,0 |
294,0 |
||
8 |
Балахтинский |
Щетинкина п. |
220 |
4894,0 |
4600,0 |
0,0 |
9 |
Красный Ключ д. |
140 |
0,0 |
294,0 |
||
10 |
Березовский |
Урман п. |
136 |
294,0 |
0,0 |
294,0 |
11 |
Бирилюсский |
Маталассы с. |
239 |
5976,0 |
4600,0 |
0,0 |
12 |
Промбор д. |
126 |
0,0 |
294,0 |
||
13 |
Кирчиж с. |
118 |
0,0 |
294,0 |
||
14 |
Малая Кеть п. |
194 |
200,0 |
0,0 |
||
15 |
Полевое п. |
130 |
0,0 |
294,0 |
||
16 |
Проточный п. |
194 |
0,0 |
294,0 |
||
17 |
Боготольский |
Вагино с. |
611 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
18 |
Богучанский |
Прилуки д. |
44 |
583,0 |
0,0 |
289,0 |
19 |
Беляки п. |
207 |
0,0 |
294,0 |
||
20 |
Большемуртинский |
Бузуново д. |
107 |
2526,0 |
0,0 |
268,0 |
21 |
Луговское п. |
111 |
0,0 |
294,0 |
||
22 |
Верх-Казанка с. |
582 |
200,0 |
0,0 |
||
23 |
Межово с. |
566 |
0,0 |
294,0 |
||
24 |
Раздольное п. |
441 |
0,0 |
294,0 |
||
25 |
Мостовское д. |
382 |
0,0 |
294,0 |
||
26 |
Красные Ключи п. |
359 |
0,0 |
294,0 |
||
27 |
Казанка д. |
165 |
0,0 |
294,0 |
||
28 |
Муратово д. |
156 |
0,0 |
294,0 |
||
29 |
Большеулуйский |
Таежка п. |
87 |
1073,0 |
0,0 |
285,0 |
30 |
Кытат п. |
308 |
200,0 |
0,0 |
||
31 |
Бобровка п. |
237 |
0,0 |
294,0 |
||
32 |
Бычки с. |
177 |
0,0 |
294,0 |
||
33 |
Дзержинский |
Батов д. |
113 |
1445,0 |
0,0 |
269,0 |
34 |
Николаевка д. |
137 |
0,0 |
294,0 |
||
35 |
Новый п. |
128 |
0,0 |
294,0 |
||
36 |
Чурюково д. |
127 |
0,0 |
294,0 |
||
37 |
Александро-Ерша д. |
431 |
0,0 |
294,0 |
||
38 |
Енисейский |
Маковское с. |
92 |
2724,0 |
0,0 |
320,0 |
39 |
Фомка д. |
82 |
0,0 |
320,0 |
||
40 |
Нижнешадрино д. |
50 |
0,0 |
320,0 |
||
41 |
Луговатка с. |
140 |
0,0 |
294,0 |
||
42 |
Безымянка д. |
332 |
0,0 |
294,0 |
||
43 |
Новый Городок п. |
272 |
0,0 |
294,0 |
||
44 |
Сым с. |
179 |
0,0 |
294,0 |
||
45 |
Айдара д. |
153 |
0,0 |
294,0 |
||
46 |
Александровский Шлюз п. |
142 |
0,0 |
294,0 |
||
47 |
Ермаковский |
Арадан п. |
279 |
588,0 |
0,0 |
294,0 |
48 |
Большая Речка п. |
169 |
0,0 |
294,0 |
||
49 |
Идринский |
Козино д. |
107 |
2634,0 |
0,0 |
290,0 |
50 |
Большая Салба с. |
103 |
0,0 |
290,0 |
||
51 |
Королевка д. |
61 |
0,0 |
290,0 |
||
52 |
Новотроицкое с. |
136 |
0,0 |
294,0 |
||
53 |
Майский п. |
122 |
0,0 |
294,0 |
||
54 |
Иннокентьевка д. |
72 |
0,0 |
294,0 |
||
55 |
Отрок с. |
445 |
0,0 |
294,0 |
||
56 |
Большие Кныши с. |
431 |
0,0 |
294,0 |
||
57 |
Романовка с. |
263 |
0,0 |
294,0 |
||
58 |
Иланский |
Росляки п. |
177 |
294,0 |
0,0 |
294,0 |
59 |
Ирбейский |
Агул д. |
325 |
7718,0 |
4600,0 |
0,0 |
60 |
Успенка д. |
66 |
0,0 |
272,0 |
||
61 |
Мельничное с. |
385 |
200,0 |
0,0 |
||
62 |
Новомариновка д. |
129 |
0,0 |
294,0 |
||
63 |
Степановка п. |
647 |
0,0 |
294,0 |
||
64 |
Ивановка с. |
527 |
0,0 |
294,0 |
||
65 |
Бычковка д. |
283 |
0,0 |
294,0 |
||
66 |
Благовещенка с. |
280 |
0,0 |
294,0 |
||
67 |
Петропавловка-1 д. |
253 |
0,0 |
294,0 |
||
68 |
Николаевка д. |
240 |
0,0 |
294,0 |
||
69 |
Стрелка д. |
173 |
0,0 |
294,0 |
||
70 |
Альгинка д. |
167 |
0,0 |
294,0 |
||
71 |
Казачинский |
Казанка д. |
202 |
5462,0 |
4600,0 |
0,0 |
72 |
Александровка с. |
73 |
0,0 |
284,0 |
||
73 |
Захаровка с. |
57 |
0,0 |
284,0 |
||
74 |
Новотроицкое с. |
121 |
0,0 |
294,0 |
||
75 |
Канский |
Николаевка д. |
281 |
882,0 |
0,0 |
294,0 |
76 |
Залесный п. |
137 |
0,0 |
294,0 |
||
77 |
Любава д. |
115 |
0,0 |
294,0 |
||
78 |
Каратузский |
Таяты с. |
619 |
5164,0 |
4600,0 |
0,0 |
79 |
Верхние Куряты д. |
109 |
0,0 |
270,0 |
||
80 |
Верхний Суэтук д. |
144 |
0,0 |
294,0 |
||
81 |
Кежемский |
п. Имбинский |
604 |
2891,0 |
2303,0 |
0,0 |
82 |
Яркино с. |
136 |
0,0 |
294,0 |
||
83 |
Ирба с. |
221 |
0,0 |
294,0 |
||
84 |
Краснотуранский |
Кедровая д. |
198 |
5582,0 |
4600,0 |
0,0 |
85 |
Кара-Беллык д. |
99 |
0,0 |
288,0 |
||
86 |
Галактионово с. |
297 |
200,0 |
0,0 |
||
87 |
Восточное с. |
743 |
200,0 |
0,0 |
||
88 |
Николаевка д. |
484 |
0,0 |
294,0 |
||
89 |
Курагинский |
Жаровск п. |
483 |
4894,0 |
4600,0 |
0,0 |
90 |
Уральская д. |
180 |
0,0 |
294,0 |
||
91 |
Манский |
Покосное д. |
201 |
10751,0 |
4600,0 |
0,0 |
92 |
Жержул п. |
193 |
4600,0 |
0,0 |
||
93 |
Сугристое д. |
102 |
0,0 |
269,0 |
||
94 |
Степной Баджей с. |
276 |
200,0 |
0,0 |
||
95 |
Кирза д. |
135 |
0,0 |
294,0 |
||
96 |
Большой Унгут п. |
440 |
200,0 |
0,0 |
||
97 |
Колбинский п. |
482 |
0,0 |
294,0 |
||
98 |
Анастасино п. |
197 |
0,0 |
294,0 |
||
99 |
Минусинский |
Восточное с. |
520 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
100 |
Мотыгинский |
Южно-Енисейский рп. |
537 |
494,0 |
200,0 |
0,0 |
101 |
Кирсантьево п. |
350 |
0,0 |
294,0 |
||
102 |
Назаровский |
Новоалександровка д. |
109 |
284,0 |
0,0 |
284,0 |
103 |
Нижнеингашский |
Новоалександровка с. |
250 |
6354,0 |
4600,0 |
0,0 |
104 |
Новорождественка д. |
107 |
0,0 |
272,0 |
||
105 |
Курдояки п. |
584 |
200,0 |
0,0 |
||
106 |
Стретенка с. |
330 |
200,0 |
0,0 |
||
107 |
Эстония д. |
126 |
0,0 |
294,0 |
||
108 |
Покровка д. |
116 |
0,0 |
294,0 |
||
109 |
Соколовка с. |
527 |
0,0 |
294,0 |
||
110 |
Тиличеть п. |
330 |
200,0 |
0,0 |
||
111 |
Новоселовский |
Черная Кома д. |
163 |
5760,0 |
4600,0 |
0,0 |
112 |
Тесь п. |
98 |
0,0 |
278,0 |
||
113 |
Березовый п. |
146 |
0,0 |
294,0 |
||
114 |
Куллог д. |
136 |
0,0 |
294,0 |
||
115 |
Дивный п. |
224 |
0,0 |
294,0 |
||
116 |
Партизанский |
Кой д. |
248 |
5776,0 |
4600,0 |
0,0 |
117 |
Мина п. |
499 |
0,0 |
294,0 |
||
118 |
Кожелак д. |
184 |
0,0 |
294,0 |
||
119 |
Хабайдак п. |
183 |
0,0 |
294,0 |
||
120 |
Хайдак д. |
169 |
0,0 |
294,0 |
||
121 |
Пировский |
Алтат с. |
103 |
579,0 |
0,0 |
285,0 |
122 |
Новый Тимершик д. |
117 |
0,0 |
294,0 |
||
123 |
Рыбинский |
Загорский п. |
106 |
577,0 |
0,0 |
283,0 |
124 |
Ивановка с. |
231 |
0,0 |
294,0 |
||
125 |
Саянский |
Орье п. |
303 |
694,0 |
200,0 |
0,0 |
126 |
Усть-Анжа д. |
116 |
0,0 |
294,0 |
||
127 |
Межово с. |
559 |
200,0 |
0,0 |
||
128 |
Северо-Енисейский |
Енашимо п. |
108 |
538,0 |
0,0 |
269,0 |
129 |
Куромба д. |
84 |
0,0 |
269,0 |
||
130 |
Сухобузимский |
Павловщина с. |
745 |
294,0 |
0,0 |
294,0 |
131 |
Таймырский Долгано-Ненецкий |
Байкаловск п. |
117 |
4410,0 |
0,0 |
294,0 |
132 |
Новорыбная п. |
482 |
0,0 |
294,0 |
||
133 |
Волочанка п. |
454 |
0,0 |
294,0 |
||
134 |
Усть-Авам п. |
439 |
0,0 |
294,0 |
||
135 |
Сындасско п. |
430 |
0,0 |
294,0 |
||
136 |
Усть-Порт п. |
324 |
0,0 |
294,0 |
||
137 |
Хета п. |
319 |
0,0 |
294,0 |
||
138 |
Хантайское Озеро п. |
303 |
0,0 |
294,0 |
||
139 |
Попигай п. |
289 |
0,0 |
294,0 |
||
140 |
Катырык п. |
289 |
0,0 |
294,0 |
||
141 |
Потапово п. |
286 |
0,0 |
294,0 |
||
142 |
Новая п. |
271 |
0,0 |
294,0 |
||
143 |
Воронцово п. |
243 |
0,0 |
294,0 |
||
144 |
Кресты п. |
237 |
0,0 |
294,0 |
||
145 |
Жданиха п. |
178 |
0,0 |
294,0 |
||
146 |
Тасеевский |
Фаначет с. |
434 |
6225,0 |
4600,0 |
0,0 |
147 |
Луговая д. |
106 |
0,0 |
279,0 |
||
148 |
Лукашино д. |
106 |
0,0 |
279,0 |
||
149 |
Усть-Кайтым п. |
41 |
0,0 |
279,0 |
||
150 |
Троицк с. |
492 |
200,0 |
0,0 |
||
151 |
Караульное с. |
140 |
0,0 |
294,0 |
||
152 |
Корсаково д. |
134 |
0,0 |
294,0 |
||
153 |
Туруханский |
Старотуруханск д. |
64 |
3676,0 |
0,0 |
324,0 |
154 |
Горошиха д. |
94 |
0,0 |
500,0 |
||
155 |
Курейка п. |
69 |
0,0 |
500,0 |
||
156 |
Верещагино с. |
129 |
0,0 |
294,0 |
||
157 |
Советская Речка п. |
127 |
0,0 |
294,0 |
||
158 |
Сандакчес п. |
379 |
0,0 |
294,0 |
||
159 |
Келлог п. |
270 |
0,0 |
294,0 |
||
160 |
Фарково с. |
247 |
0,0 |
294,0 |
||
161 |
Бахта п. |
195 |
0,0 |
294,0 |
||
162 |
Индыгино п. |
150 |
0,0 |
294,0 |
||
163 |
Сургутиха д. |
148 |
0,0 |
294,0 |
||
164 |
Тюхтетский |
Пасечное д. |
121 |
2636,0 |
0,0 |
336,0 |
165 |
Чиндат с. |
117 |
0,0 |
336,0 |
||
166 |
Новомитрополька с. |
317 |
200,0 |
0,0 |
||
167 |
Васильевка с. |
136 |
0,0 |
294,0 |
||
168 |
Сплавной п. |
124 |
0,0 |
294,0 |
||
169 |
Двинка д. |
278 |
0,0 |
294,0 |
||
170 |
Поваренкино с. |
241 |
0,0 |
294,0 |
||
171 |
Верх-Четск п. |
191 |
0,0 |
294,0 |
||
172 |
Красинка с. |
148 |
0,0 |
294,0 |
||
173 |
Ужурский |
Терехта д. |
177 |
294,0 |
0,0 |
294,0 |
174 |
Шарыповский |
Шушь с. |
351 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
175 |
Эвенкийский |
Ошарово п. |
97 |
4890,0 |
0,0 |
356,0 |
176 |
Муторай п. |
90 |
0,0 |
356,0 |
||
177 |
Юкта п. |
84 |
0,0 |
356,0 |
||
178 |
Кислокан п. |
114 |
0,0 |
294,0 |
||
179 |
Учами п. |
105 |
0,0 |
294,0 |
||
180 |
Ессей п. |
630 |
0,0 |
294,0 |
||
181 |
Суринда п. |
417 |
0,0 |
294,0 |
||
182 |
Эконда п. |
264 |
0,0 |
294,0 |
||
183 |
Полигус п. |
245 |
0,0 |
294,0 |
||
184 |
Тутончаны п. |
216 |
0,0 |
294,0 |
||
185 |
Кузьмовка п. |
195 |
0,0 |
294,0 |
||
186 |
Бурный п. |
195 |
0,0 |
294,0 |
||
187 |
Чиринда п. |
187 |
0,0 |
294,0 |
||
188 |
Нидым п. |
181 |
0,0 |
294,0 |
||
189 |
Стрелка-Чуня п. |
181 |
0,0 |
294,0 |
||
190 |
Суломай п. |
174 |
0,0 |
294,0 |
||
Итого |
42128 |
112300,0 |
66303,0 |
45997,0 |
Приложение N 2
к Государственной программе
Красноярского края
"Развитие информационного общества"
Подпрограмма
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (далее - подпрограмма) |
Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Развитие информационного общества" (далее - программа) |
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы) |
агентство информатизации и связи Красноярского края (далее - агентство) |
Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий подпрограммы |
агентство |
Цель подпрограммы |
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства |
Задача подпрограммы |
повышение качества планирования и управления ресурсами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных обязательств агентства и подведомственного учреждения - краевого государственного казенного учреждения "Центр информационных технологий Красноярского края" (далее - КГКУ "ЦИТ") |
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы |
перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении к паспорту подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы |
2018 - 2020 годы |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период |
общий объем финансирования подпрограммы из средств краевого бюджета составляет 199 964,9 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 71 899,1 тыс. рублей; 2019 год - 65 156,6 тыс. рублей; 2020 год - 62 909,2 тыс. рублей |
2. Мероприятия подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства.
Основной задачей, требующей решения для достижения поставленной цели, является повышение качества планирования и управления ресурсами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных обязательств агентства и КГКУ "ЦИТ".
Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является агентство.
К бюджетным ассигнованиям, предусмотренным подпрограммой, относятся ассигнования, направленные на оказание государственных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. К бюджетным ассигнованиям на оказание государственных услуг (выполнение работ) относятся ассигнования на обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по оказанию государственных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений включает:
оплату труда работников казенных учреждений;
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении его деятельности.
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является агентство.
Срок исполнения подпрограммных мероприятий: 2018 - 2020 годы.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств краевого бюджета составляет 199 964,9 тыс. рублей.
Мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также реализуемых в рамках государственно-частного партнерства и инвестиционных проектов, подпрограммой не предусмотрено.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на оплату товаров, работ и услуг, поставляемых и выполняемых по государственным контрактам (договорам).
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января текущего года обязательствам, производится за счет утвержденных бюджетных ассигнований на текущий год.
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает агентство.
Функции государственного заказчика мероприятия 1.1 перечня мероприятий подпрограммы возлагаются на агентство.
Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятия 1.2 перечня мероприятий подпрограммы и государственным заказчиком является КГКУ "ЦИТ". Критерием выбора КГКУ "ЦИТ" в качестве получателя бюджетных средств и исполнителя указанного мероприятия подпрограммы является утвержденная бюджетная смета и специфика деятельности, соответствующая уставным целям учреждения.
Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы - агентством.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
отбор исполнителей мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации".
Внутренний государственный финансовый контроль осуществляется службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
Внешний государственный финансовый контроль осуществляется Счетной палатой Красноярского края.
Приложение
к Паспорту подпрограммы
"Обеспечение реализации
государственной программы
и прочие мероприятия"
Перечень
и значения показателей результативности подпрограммы
N п/п |
Цель, показатели результативности |
Единица измерения |
Источник информации |
Годы реализации подпрограммы |
|||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства | |||||||
1 |
Задача подпрограммы: повышение качества планирования и управления ресурсами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных обязательств агентства информатизации и связи Красноярского края и подведомственного учреждения - краевого государственного казенного учреждения "Центр информационных технологий Красноярского края" |
||||||
1.1 |
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных программой |
% |
ведомственная статистика |
89 |
90 |
91 |
92 |
Приложение
к Подпрограмме "Обеспечение реализации
государственной программы
и прочие мероприятия"
Перечень
мероприятий подпрограммы
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы по годам реализации программы (тыс.руб.) |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2018 |
2019 |
2020 |
итого |
||||
Цель - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства информатизации и связи Красноярского края | |||||||||||
1 |
Задача 1. Повышение качества планирования и управления ресурсами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных обязательств агентства и подведомственного учреждения - краевого государственного казенного учреждения "Центр информационных технологий Красноярского края" |
71899,1 |
65156,6 |
62909,2 |
199964,9 |
|
|||||
1.1 |
Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |
агентство информатизации и связи Красноярского края |
712 |
0410 |
1320000210 |
121, 122, 129, 244 |
19757,6 |
19757,6 |
19757,6 |
59272,8 |
исполнение бюджетных ассигнований: 2018 г. - 90%, 2019 г. - 91%, 2020 г. - 92% |
1.2 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
712 |
0410 |
1320000610 |
111, 112, 119, 244, 852 |
52141,5 |
45399,0 |
43151,6 |
140692,1 |
исполнение бюджетных ассигнований: 2018 г. - 90%, 2019 г. - 91%, 2020 г. - 92% |
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
|
71899,1 |
62156,6 |
62909,2 |
199964,9 |
|
Приложение N 3
к Государственной программе
Красноярского края
"Развитие информационного общества"
Подпрограмма
"Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения" (далее - подпрограмма) |
Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Развитие информационного общества" (далее - программа) |
Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы) |
агентство информатизации и связи Красноярского края (далее - агентство) |
Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий подпрограммы |
агентство |
Цель подпрограммы |
создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность населения Красноярского края |
Задачи подпрограммы |
1. Организация создания комплексной автоматизированной системы "Безопасный город" (далее - КАС "Безопасный город") на территории города Красноярска. 2. Совершенствование системы оповещения, информирования и обучения населения Красноярского края о чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) |
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы |
перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении к паспорту подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы |
2018 - 2020 годы |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 88 741,6 тыс. рублей из средств краевого бюджета, в том числе по годам: 2018 год - 29 819,0 тыс. рублей; 2019 год - 29 461,3 тыс. рублей; 2020 год - 29 461,3 тыс. рублей |
2. Мероприятия подпрограммы
Целью подпрограммы является создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность населения Красноярского края.
К задачам, требующим решения для достижения поставленной цели, относятся:
1) организация создания КАС "Безопасный город" на территории города Красноярска;
2) совершенствование системы оповещения, информирования и обучения населения края о ЧС.
Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является агентство.
К бюджетным ассигнованиям, предусмотренным подпрограммой, относятся ассигнования, направленные на оказание государственных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является агентство.
Срок исполнения подпрограммных мероприятий: 2018 - 2020 годы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 88 741,6 тыс. рублей из средств краевого бюджета.
Мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также реализуемых в рамках государственно-частного партнерства и инвестиционных проектов, подпрограммой не предусмотрено.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на оплату товаров, работ и услуг, поставляемых и выполняемых по государственным контрактам (договорам).
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января текущего года обязательствам, производится за счет утвержденных бюджетных ассигнований на текущий год.
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает агентство.
Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятий 1.1, 2.1 перечня мероприятий подпрограммы и государственным заказчиком является краевое государственное казенное учреждение "Центр информационных технологий Красноярского края" (далее - КГКУ "ЦИТ"). Критерием выбора КГКУ "ЦИТ" в качестве получателя бюджетных средств и исполнителя указанных мероприятий подпрограммы является утвержденная бюджетная смета и специфика деятельности, соответствующая уставным целям учреждения.
Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы - агентством.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
отбор исполнителей мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации государственной программы, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации".
Внутренний государственный финансовый контроль осуществляется службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.
Внешний государственный финансовый контроль осуществляется Счетной палатой Красноярского края.
Приложение
к Паспорту подпрограммы "Использование
информационно-коммуникационных
технологий для обеспечения
безопасности населения"
Перечень
и значения показателей результативности подпрограммы
N п/п |
Цель, показатели результативности |
Единица измерения |
Источник информации |
Годы реализации подпрограммы |
|||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Цель подпрограммы - создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность населения Красноярского края | |||||||
1 |
Задача подпрограммы: организация создания комплексной автоматизированной системы "Безопасный город" на территории города Красноярска |
||||||
1.1 |
Степень готовности комплексной автоматизированной системы "Безопасный город" на территории города Красноярска |
% |
ведомственная статистика |
90 |
90 |
90 |
90 |
2 |
Задача подпрограммы: совершенствование системы оповещения, информирования и обучения населения Красноярского края о чрезвычайных ситуациях |
||||||
2.1 |
Доля охвата абонентов края в сетях операторов подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM возможностью получения информации о чрезвычайной ситуации |
% |
ведомственная статистика |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение
к Подпрограмме "Использование
информационно-коммуникационных
технологий для обеспечения
безопасности населения"
Перечень
мероприятий подпрограммы
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы по годам реализации программы (тыс.руб.) |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2018 |
2019 |
2020 |
итого |
||||
Цель - создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность населения Красноярского края | |||||||||||
1 |
Задача 1. Организация создания комплексной автоматизированной системы "Безопасный город" (далее - КАС "Безопасный город") на территории города Красноярска |
27319,0 |
27319,0 |
27319,0 |
81957,0 |
|
|||||
1.1 |
Мероприятие 1.1. Выполнение функций оператора комплексной автоматизированной системы "Безопасный город" |
агентство информатизации и связи Красноярского края |
712 |
0410 |
1330016480 |
244, 851 |
27319,0 |
27319,0 |
27319,0 |
81957,0 |
бесперебойная работа КАС "Безопасный город" - 100% |
2 |
Задача 2. Совершенствование системы оповещения, информирования и обучения населения Красноярского края о чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) |
2500,0 |
2142,3 |
2142,3 |
6784,6 |
|
|||||
2.1 |
Мероприятие 2.1. Организация посредством сотовой связи СМС-информирования населения края о ЧС |
агентство информатизации и связи Красноярского края |
712 |
0410 |
1330012030 |
244 |
2500,0 |
2142,3 |
2142,3 |
6784,6 |
доля охвата абонентов края в сетях операторов подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM возможностью получения информации о ЧС - 100% |
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
|
29819,0 |
29461,3 |
29461,3 |
88741,6 |
|
Приложение N 4
к Государственной программе
Красноярского края
"Развитие информационного общества"
Информация
о ресурсном обеспечении государственной программы Красноярского края за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
|||
Статус (государственная программа, подпрограмма) |
Наименование программы, подпрограммы |
Наименование ГРБС |
Код бюджетной классификации |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Итого на 2018 - 2020 годы |
|||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
план |
план |
план |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Государственная программа |
"Развитие информационного общества" |
всего расходные обязательства по программе |
|
|
|
|
1557739,5 |
633195,5 |
298627,4 |
2489562,4 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
агентство информатизации и связи Красноярского края |
|
|
|
|
1557739,5 |
633195,5 |
298627,4 |
2489562,4 |
||
Подпрограмма 1 |
"Инфраструктура информационного общества и электронного правительства" |
всего расходные обязательства |
|
|
|
|
1456021,4 |
538577,6 |
206256,9 |
2200855,9 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
агентство информатизации и связи Красноярского края |
|
|
|
|
1456021,4 |
538577,6 |
206256,9 |
2200855,9 |
||
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" |
всего расходные обязательства по программе |
|
|
|
|
71899,1 |
65156,6 |
62909,2 |
199964,9 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
агентство информатизации и связи Красноярского края |
|
|
|
|
71899,1 |
65156,6 |
62909,2 |
199964,9 |
||
Подпрограмма 3 |
"Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения" |
всего расходные обязательства по программе |
|
|
|
|
29819,0 |
29461,3 |
29461,3 |
88741,6 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
агентство информатизации и связи Красноярского края |
|
|
|
|
29819,0 |
29461,3 |
29461,3 |
88741,6 |
Приложение N 5
к Государственной программе
Красноярского края
"Развитие информационного общества"
Информация
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края (средства краевого бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
Статус (государственная программа) |
Наименование программы, подпрограммы |
Уровень бюджетной системы/источники финансирования |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Итого на 2018 - 2020 годы |
план |
план |
план |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Государственная программа |
"Развитие информационного общества" |
всего |
1557739,5 |
633195,5 |
298627,4 |
2489562,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
1027172,6 |
217820,5 |
0,0 |
1244993,1 |
||
краевой бюджет |
530566,9 |
415375,0 |
298627,4 |
1244569,3 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
||
Подпрограмма 1 |
"Инфраструктура информационного общества и электронного правительства" |
всего |
1456021,4 |
538577,6 |
206256,9 |
2200855,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
1027172,6 |
217820,5 |
0,0 |
1244993,1 |
||
краевой бюджет |
428848,8 |
320757,1 |
206256,9 |
955862,8 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
||
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" |
всего |
71899,1 |
65156,6 |
62909,2 |
199964,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
краевой бюджет |
71899,1 |
65156,6 |
62909,2 |
199964,9 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
||
Подпрограмма 3 |
"Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения" |
всего |
29819,0 |
29461,3 |
29461,3 |
88741,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
краевой бюджет |
29819,0 |
29461,3 |
29461,3 |
88741,6 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Красноярского края от 5 октября 2017 г. N 595-П "О внесении изменения в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.