Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Настоящая подпрограмма обеспечивает деятельность Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа Минусинского района" (далее именуется Учреждение).
Учреждение самостоятельно разрабатывает подпрограмму своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, состояния спортивно-технической базы Минусинского района, социально-экономического развития района и национально-культурных традиций.
Организация работы с детьми в течение всего календарного года, проведение в каникулярное время, в установленном порядке спортивно-оздоровительных сборов, позволяет организовать летний отдых для более 300 детей.
Организация и проведение массовых мероприятий, создают необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, средств и методов учебно-тренировочной деятельности, мастерства тренеров-преподавателей.
Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных спортивных группах (разность возраста детей не более двух лет). Численность учащихся в спортивных группах определяется согласно режиму учебно-тренировочной работы, составленному с учетом федеральных стандартов министерства спорта Российской Федерации:
· на спортивно-оздоровительном этапе - 11-30 человек,
· на этапе начальной подготовки 1,2,3 годов обучения - 11-30 человек,
· на тренировочном этапе 1,2 годов обучения 8-20 человек,
· тренировочном этапе 3,4,5 годов обучения - 6-16 человек.
В работе учреждения могут участвовать совместно с детьми их родители без включения в основной состав, если спортивная секция не платная, при наличии условий и согласия руководителя.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Цель программы: Укрепление здоровья учащихся и удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой, в том числе адаптивной физической культурой и спортом.
Для достижения постановленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечить необходимые условия для духовного и физического развития учащихся, в том числе детей-инвалидов.
2. Организовать и провести физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия для всех категорий учащихся.
К приоритетным направлениям реализации подпрограммы в сфере дополнительного образования являются:
- обеспечение тренерско-преподавательской деятельности,
- обеспечение экипировкой учащихся для 10 отделений школы,
- обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием спортсменов для участия в районных, краевых, региональных соревнования,
- обеспечение проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для всех категорий учащихся.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, осуществляется в соответствии с действующим законодательствам о закупках.
В качестве основного механизма реализации подпрограммы предлагается использование всех ресурсов Минусинского района, проектный подход, а также привлечение субсидий за счет участия в краевых грантовых программах.
Получателем средств бюджета и исполнителем мероприятий подпрограммы является Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" Минусинского района, на основании ежегодного плана проведения спортивно-массовых мероприятий, утвержденного приказом Отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Реализация мероприятий:
1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением и отраслевым органом администрации района".
Средства местного бюджета предоставляются МБУ ДО "ДЮСШ" Минусинского района на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением и отраслевым органом администрации района.
2.1 "Укрепление материально-технической базы с целью увеличения числа занимающихся".
Средства местного бюджета предоставляются на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
2.3 Средства краевого бюджета, субсидия на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-оздоровительной направленности.
2.4 Расходы районного бюджета (софинансирование) на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-оздоровительной направленности.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики Минусинского района. Контроль за ходом реализации осуществляет финансовое управление; отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, контрольно-счетная палата Минусинского района.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики Минусинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики Минусинского района осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации.
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
- контроль за подготовкой отчетов о реализации подпрограммы (отчет предоставляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района до 10 числа второго месяца следующего за отчетным периодом).
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа среди учащихся и юных спортсменов, направленная на профилактику асоциального поведения, позволит предотвратить процесс вовлечения детей в преступную деятельность (до 10 - 12%).
При наличии определенной бюджетной и экономической эффективности основная направленность подпрограммы "Комплексное развитие МБУ ДО "ДЮСШ" Минусинского района" - социальная. Социальный эффект от ее реализации будет выражаться в:
- увеличении количества детей и подростков района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в МБУ ДО "ДЮСШ" Минусинского района;
- увеличении количества учащихся участвующих в соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях, проводимых на территории Минусинского района и Красноярского края.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 22328,360 тыс. рублей, из них:
средства краевого бюджета - 330,767 тыс.руб.;
средства районного бюджета - 21997,593
в 2014 году - 7355,398 тысяч рублей
из них:
средства краевого бюджета - 330,767 тыс.руб.;
средства районного бюджета - 7024,631 тыс.руб.
в 2015 году - 7486,481 тысячи рублей;
в 2016 году - 7486,481 тысяч рублей.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.