Постановление Правительства Красноярского края от 19 июня 2018 г. N 365-П
"О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 516-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 N 8-3237 "О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае", постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" постановляю:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 516-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Развитие здравоохранения" (далее - государственная программа):
в разделе 1 "Паспорт государственной программы Красноярского края":
строку "Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Красноярского края, в том числе по годам реализации программы" изложить в следующей редакции:
" |
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Красноярского края, в том числе по годам реализации программы |
общий объем финансирования программы составляет 432 557 683,0 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 50 879 282,7 тыс. рублей; в 2015 году - 56 001 394,4 тыс. рублей; в 2016 году - 58 832 042,4 тыс. рублей; в 2017 году - 59 981 089,4 тыс. рублей; в 2018 году - 76 717 228,1 тыс. рублей; в 2019 году - 64 214 173,3 тыс. рублей; в 2020 году - 65 932 472,7 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета, поступающие из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 18 671 920,3 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 2 737 925,3 тыс. рублей; в 2015 году - 2 248 384,4 тыс. рублей; в 2016 году - 2 534 004,1 тыс. рублей; в 2017 году - 2 721 833,2 тыс. рублей; в 2018 году - 7 190 531,7 тыс. рублей; в 2019 году - 677 626,7 тыс. рублей; в 2020 году - 561 614,9 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 218 553 921,1 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 28 152 958,9 тыс. рублей; в 2015 году - 30 334 373,0 тыс. рублей; в 2016 году - 31 199 394,5 тыс. рублей; в 2017 году - 32 408 708,1 тыс. рублей; в 2018 году - 37 362 402,1 тыс. рублей; в 2019 году - 29 635 486,9 тыс. рублей; в 2020 году - 29 460 597,6 тыс. рублей; внебюджетные источники - 20 310 863,2 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 2 219 958,7 тыс. рублей; в 2015 году - 3 101 582,9 тыс. рублей; в 2016 году - 4 021 483,1 тыс. рублей; в 2017 году - 2 785 649,9 тыс. рублей; в 2018 году - 2 716 548,9 тыс. рублей; в 2019 году - 2 727 025,8 тыс. рублей; в 2020 году - 2 738 613,9 тыс. рублей; средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края - 175 020 978,4 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 17 768 439,8 тыс. рублей; в 2015 году - 20 317 054,1 тыс. рублей; в 2016 году - 21 077 160,7 тыс. рублей; в 2017 году - 22 064 898,2 тыс. рублей; в 2018 году - 29 447 745,4 тыс. рублей; в 2019 году - 31 174 033,9 тыс. рублей; в 2020 году - 33 171 646,3 тыс. рублей |
" "
" "; |
в разделе 4 "Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы здравоохранения на территории Красноярского края":
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"снижение доли рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, до 0,2%;":
в разделе 5 "Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы":
в подразделе 5.5 "Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
в пункте 5.5.1:
абзац третий подпункта 5.5.1.5 изложить в следующей редакции:
"проведение ежегодных профессиональных конкурсов "Лучший врач Красноярского края", "Лучший специалист со средним медицинским образованием Красноярского края;";
приложение N 1 к паспорту государственной программы изложить в редакции согласно приложению N 1;
приложение N 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 2;
приложение N 2 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 3;
приложение N 3 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 4;
в подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения" (далее - подпрограмма 1):
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
строку "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы |
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей от числа подлежащих осмотрам: 2017 год - 98,5% от числа подлежащих осмотру; 2018 год - 98,5% от числа подлежащих осмотру; 2019 год - 98,5% от числа подлежащих осмотру; 2020 год - 98,5% от числа подлежащих осмотру; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 2017 год - 103,0% от числа подлежащих осмотру; 2018 год - 100,0% от числа подлежащих осмотру; 2019 год - 100,0% от числа подлежащих осмотру; 2020 год - 100,0% от числа подлежащих осмотру; охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения: 2017 год - 19,4%; 2018 год - 21,0%; 2019 год - 21,0%; 2020 год - 21,0%; доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях: 2017 год - 52,8%; 2018 год - 54,5%; 2019 год - 54,5%; 2020 год - 54,8%; удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи на льготных условиях возрастет: 2017 год - 99,8%; 2018 год - 99,8%; 2019 год - 99,8%; 2020 год - 99,8%; уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции: 2017 год - 84%; 2018 год - 87%; 2019 год - 90%; 2020 год - 93%; доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении: 2017 год - 0,2%; 2018 год - 0,2%; 2019 год - 0,2%; 2020 год - 0,2%. Перечень и значения показателей результативности программы приведен в приложении к паспорту подпрограммы |
"; |
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
" |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 16 331 709,1 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 6 793 365,6 тыс. рублей; в 2019 году - 4 723 575,9 тыс. рублей; в 2020 году - 4 814 767,6 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета, поступающие из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 2 013 727,9 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 1 260 979,9 тыс. рублей; в 2019 году - 376 374,0 тыс. рублей; в 2020 году - 376 374,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 8 918 644,7 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 3 735 755,9 тыс. рублей; в 2019 году - 2 548 927,9 тыс. рублей; в 2020 году - 2 633 960,9 тыс. рублей; внебюджетные источники - 5 399 336,5 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 1 796 629,8 тыс. рублей; в 2019 году - 1 798 274,0 тыс. рублей; в 2020 году - 1 804 432,7 тыс. рублей |
"; |
приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 5;
приложение N 2 к паспорту подпрограммы 1 изложить в редакции согласно приложению N 6;
в подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" (далее - подпрограмма 2):
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы:
строку "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы |
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез: 2017 год - 72,8%; 2018 год - 70,9%; 2019 год - 71,7%; 2020 год - 71,8%; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека: 2017 год - 88,0%; 2018 год - 88,1%; 2019 год - 88,2%; 2020 год - 90,0%; доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном наблюдении: 2017 год - 42,6%; 2018 год - 48,0%; 2019 год - 52,0%; 2020 год - 56,0%; смертность от болезней системы кровообращения: 2017 год - 428,6 случая на 100 тыс. человек; 2018 год - 609,0 случая на 100 тыс. человек; 2019 год - 600,3 случая на 100 тыс. человек; 2020 год - 597,7 случая на 100 тыс. человек; смертность от новообразований: 2017 год - 173,1 случая на 100 тыс. человек; 2018 год - 192,8 случая на 100 тыс. человек; 2019 год - 192,8 случая на 100 тыс. человек; 2020 год - 192,8 случая на 100 тыс. человек; смертность от злокачественных новообразований: 2017 год - 169,9 случая на 100 тыс. человек; 2018 год - 189,7 случая на 100 тыс. человек; 2019 год - 189,7 случая на 100 тыс. человек; 2020 год - 189,7 случая на 100 тыс. человек; смертность от дорожно-транспортных происшествий: 2017 год - 11,4 случая на 100 тыс. человек; 2018 год - 10,2 случая на 100 тыс. человек; 2019 год - 10,0 случая на 100 тыс. человек; 2020 год - 9,8 случая на 100 тыс. человек; смертность от транспортных травм всех видов: 2017 год - 13,6 случая на 100 тыс. человек; 2018 год - 20,0 случая на 100 тыс. человек; 2019 год - 16,5 случая на 100 тыс. человек; 2020 год - 15,8 случая на 100 тыс. человек; смертность от туберкулеза: 2017 год - 9,6 случая на 100 тыс. человек; 2018 год - 14,9 случая на 100 тыс. человек; 2019 год - 14,6 случая на 100 тыс. человек; 2020 год - 14,3 случая на 100 тыс. человек; охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения края: 2017 год - 22,1%; 2018 год - 22%; 2019 год - 23%; 2020 год - 24%; доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации: 2017 год - 100%; 2018 год - 80%; 2019 год - 80%; 2020 год - 80%; доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток: 2017 год - 83,5%; 2018 год - 91,7%; 2019 год - 91,7%; 2020 год - 91,7%. Перечень и значения показателей результативности программы приведены в приложении к паспорту подпрограммы |
"; |
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
" |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 19 712 886,9 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 6 859 621,8 тыс. рублей; в 2019 году - 6 853 465,0 тыс. рублей; в 2020 году - 5 999 800,1 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета, поступающие из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 535 548,2 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 217 240,1 тыс. рублей; в 2019 году - 217 193,2 тыс. рублей; в 2020 году - 101 114,9 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 17 395 133,1 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 6 048 511,5 тыс. рублей; в 2019 году - 6 042 401,6 тыс. рублей; в 2020 году - 5 304 220,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1 782 205,6 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 593 870,2 тыс. рублей; в 2019 году - 593 870,2 тыс. рублей; в 2020 году - 594 465,2 тыс. рублей |
"; |
приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 7;
приложение N 2 к паспорту подпрограммы 2 изложить в редакции согласно приложению N 8;
в подпрограмме 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" (далее - подпрограмма 3):
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
строку "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы |
смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет: 2017 год - 72,8 случая на 100000 населения соответствующего возраста; 2018 год - 93,0 случая на 100000 населения соответствующего возраста; 2019 год - 72,2 случая на 100000 населения соответствующего возраста; 2020 год - 70,6 случая на 100000 населения соответствующего возраста; показатель младенческой смертности: 2017 год - 6,2 случая на 1000 родившихся живыми; 2018 год - 7,5 случая на 1000 родившихся живыми; 2019 год - 5,8 случая на 1000 родившихся живыми; 2020 год - 5,7 случая на 1000 родившихся живыми. Перечень и значения показателей результативности программы приведены в приложении к паспорту подпрограммы |
"; |
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
" |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 071 785,4 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 1 078 785,8 тыс. рублей; в 2019 году - 988 919,6 тыс. рублей; в 2020 году - 1 004 080,0 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета - 2 173 223,9 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 786 341,9 тыс. рублей; в 2019 году - 688 073,0 тыс. рублей; в 2020 году - 698 809,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 898 561,5 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 292 443,9 тыс. рублей; в 2019 году - 300 846,6 тыс. рублей; в 2020 году - 305 271,0 тыс. рублей |
"; |
приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 9;
приложение N 2 к паспорту подпрограммы 3 изложить в редакции согласно приложению N 10;
в подпрограмме 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям":
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
строку "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы |
охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся: 2017 год - 33,6%; 2018 год - 34,0%; 2019 год - 36,0%; 2020 год - 40,0%; охват реабилитационной медицинской помощью пациентов: 2017 год - 20,1%; 2018 год - 20,1%; 2019 год - 20,5%; 2020 год - 21,0%. Перечень и значения показателей результативности программы приведены в приложении к паспорту подпрограммы |
"; |
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
" |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 763 905,5 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 254 668,5 тыс. рублей; в 2019 году - 254 468,5 тыс. рублей; в 2020 году - 254 768,5 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета - 763 905,5 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 254 668,5 тыс. рублей; в 2019 году - 254 468,5 тыс. рублей; в 2020 году - 254 768,5 тыс. рублей |
"; |
приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 11;
приложение N 2 к паспорту подпрограммы 4 изложить в редакции согласно приложению N 12;
в подпрограмме 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
строку "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы |
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в организациях дополнительного профессионального образования: 2017 год - 9 702 человек; 2018 год - 10 100 человек; 2019 год - 11 500 человек; 2020 год - 14 000 человек; доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Красноярского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Красноярского края: 2017 год - 85,6%; 2018 год - 95,0%; 2019 год - 95,0%; 2020 год - 95,0%; обеспеченность врачами: 2017 год - 35,7 на 10 тыс. человек; 2018 год - 37,7 на 10 тыс. человек; 2019 год - 38,0 на 10 тыс. человек; 2020 год - 38,0 на 10 тыс. человек; обеспеченность средним медицинским персоналом: 2017 год - 92,2 на 10 тыс. человек; 2018 год - 102,1 на 10 тыс. человек; 2019 год - 102,2 на 10 тыс. человек; 2020 год - 102,5 на 10 тыс. человек. Перечень и значения показателей результативности программы приведены в приложении к паспорту подпрограммы |
"; |
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
" |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 330 474,6 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 101 358,2 тыс. рублей; в 2019 году - 109 558,2 тыс. рублей; в 2020 году - 119 558,2 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета - 255 474,6 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 76 358,2 тыс. рублей; в 2019 году - 84 558,2 тыс. рублей; в 2020 году - 94 558,2 тыс. рублей; внебюджетные источники - 75 000,0 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 25 000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 25 000,0 тыс. рублей; в 2020 году - 25 000,0 тыс. рублей |
"; |
приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 13;
приложение N 2 к паспорту подпрограммы 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" изложить в редакции согласно приложению N 14;
в подпрограмме 6 "Развитие информатизации в здравоохранении":
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
строку "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы |
доля медицинских организаций Красноярского края, использующих технологию ведения электронной медицинской карты: 2017 год - 60,0%; 2018 год - 80,0%; 2019 год - 80,0%; 2020 год - 85,0%. Перечень и значения показателей результативности программы приведен в приложении к паспорту подпрограммы |
"; |
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
" |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 223 332,0 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 79 695,6 тыс. рублей; в 2019 году - 71 560,7 тыс. рублей; в 2020 году - 72 075,7 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета - 217 782,0 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 77 845,6 тыс. рублей; в 2019 году - 69 710,7 тыс. рублей; в 2020 году - 70 225,7 тыс. рублей; внебюджетные источники - 5 550,0 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 1 850,0 тыс. рублей; в 2019 году - 1 850,0 тыс. рублей; в 2020 году - 1 850,0 тыс. рублей |
"; |
приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 15;
приложение N 2 к паспорту подпрограммы 6 "Развитие информатизации в здравоохранении" изложить в редакции согласно приложению N 16;
в подпрограмме 7 "Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения" (далее - подпрограмма 7):
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
строку "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы |
доля государственных (муниципальных) медицинских организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) медицинских организаций: 2017 год - 44,0%; 2018 год - 44,0%; 2019 год - 43,3%; 2020 год - 43,0%. Перечень и значения показателей результативности программы приведен в приложении к паспорту подпрограммы |
"; |
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
" |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 11 672 826,0 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 11 228 826,0 тыс. рублей; в 2020 году - 444 000,0 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета, поступающие из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 5 629 891,6 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 5 629 891,6 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 6 042 934,4 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 5 598 934,4 тыс. рублей; в 2020 году - 444 000,0 тыс. рублей |
"; |
приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 17;
приложение N 2 к паспорту подпрограммы 7 изложить в редакции согласно приложению N 18;
в подпрограмме 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (далее - подпрограмма 8):
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
строку "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы |
доля мероприятий государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме: 2017 год - 93,2%; 2018 год - 95,0%; 2019 год - 95,0%; 2020 год - 95,0%; оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета: 2017 год - 75,0%; 2018 год - 75,0%; 2019 год - 75,0%; 2020 год - 75,0%; доля государственных услуг, оказанных с нарушением срока, в общем количестве оказанных государственных услуг: 2017 год - 0%; 2018 год - 0%; 2019 год - 0%; 2020 год - 0%; доля средств федерального бюджета, израсходованных на реализацию переданного полномочия, в общем объеме средств федерального бюджета, поступивших на реализацию переданных полномочий: 2017 год - 98%; 2018 год - 98%; 2019 год - 98%; 2020 год - 98%. Перечень и значения показателей результативности программы приведен в приложении к паспорту подпрограммы |
"; |
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
" |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 154 391 591,6 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 50 192 406,6 тыс. рублей; в 2019 году - 51 094 193,9 тыс. рублей; в 2020 году - 53 104 991,1 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета, поступающие из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 16 879,8 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 5 557,3 тыс. рублей; в 2019 году - 5 628,0 тыс. рублей; в 2020 году - 5 694,5 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 60 559 751,2 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 20 732 348,9 тыс. рублей; в 2019 году - 19 907 347,0 тыс. рублей; в 2020 году - 19 920 055,3 тыс. рублей; внебюджетные источники - 21 535,0 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 6 755,0 тыс. рублей; в 2019 году - 7 185,0 тыс. рублей; в 2020 году - 7 595,0 тыс. рублей; средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края - 93 793 425,6 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 29 447 745,4 тыс. рублей; в 2019 году - 31 174 033,9 тыс. рублей; в 2020 году - 33 171 646,3 тыс. рублей |
"; |
приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 19;
приложение N 2 к паспорту подпрограммы 8 изложить в редакции согласно приложению N 20;
в подпрограмме 9 "Развитие сельского здравоохранения":
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
строку "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы |
смертность сельского населения от всех причин: 2017 год - 15,2%; 2018 год - 14,9%; 2019 год - 14,8%; 2020 год - 14,7%; обеспеченность сельского населения врачами: 2017 год - 15,7%; 2018 год - 17,6%; 2019 год - 17,6%; 2020 год - 17,7%; обеспеченность сельского населения средним медицинским персоналом: 2017 год - 69,8%; 2018 год - 76,8%; 2019 год - 76,8%; 2020 год - 76,9%. Перечень и значения показателей результативности программы приведен в приложении к паспорту подпрограммы |
"; |
приложение N 2 к паспорту подпрограммы 9 изложить в редакции согласно приложению N 21.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности |
Ю.А.Лапшин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Красноярского края от 19 июня 2018 г. N 365-П "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 516-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения"
Настоящее постановление вступает в силу с 28 июня 2018 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (http://zakon.krskstate.ru) 27 июня 2018 г., на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 28 июня 2018 г.