Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к Постановлению Администрации
Ачинского района
от 08.05.2018 г. N 221-П
Приложение
к Постановлению Администрации Ачинского района
от 14.10.2013 N 931-П "Об утверждении
муниципальной программы Ачинского района
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности"
Муниципальная программа
Ачинского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"
1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района
Наименование муниципальной программы |
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (далее - муниципальная программа)
|
Основания для разработки муниципальной программы |
- ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации"; -Постановление Администрации Ачинского района от 09.08.2013 N 652-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации; -Распоряжение Администрации Ачинского района от 13.08.2013 N 311-Р "Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского района" |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Ачинского района |
Соисполнители муниципальной программы |
Администрация Ачинского района (главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта) Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района Сельские поселения Ачинского района Финансовое управление администрации Ачинского района |
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы |
Подпрограммы: 1. "Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района". 2. "Чистая вода на территории Ачинского района". 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района". 4. "Обеспечение условий реализации муниципальной программы". 5. "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района". 6. Мероприятия по реализации временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. |
Цели муниципальной программы |
Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе. |
Задачи муниципальной программы |
1. Развитие, модернизация, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Ачинского района; 2. Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; 3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории Ачинского района; 4. Обеспечение реализации муниципальной программы. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Срок реализации: 2014-2022 годы.
|
Перечень целевых индикаторов и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации |
Целевые индикаторы: - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры: 2014 год - до 70%; 2019 год - до 64,0%; 2015 год - до 69%; 2020 год - до 63,0%; 2016 год - до 68%; 2021 год - до 61,0%; 2017 год - до 67%; 2022 год - до 58,0%. 2018 год - до 65%; - снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей: 2014 год - до 4,8 ед.; 2019 год - до 3,8 ед; 2015 год - до 4,5 ед.; 2020 год - до 3,7 ед; 2016 год - до 4,1 ед; 2021 год - до 3,5 ед; 2017 год - до 4,1 ед; 2022 год - до 3,3 ед. 2018 год - до 4,0 ед; - снижения потерь в инженерных сетях: 2014 год - до 29,0%; 2019 год - до 23,0%; 2015 год - до 28,0%; 2020 год - до 21,0%; 2016 год - до 27,0%; 2021 год - до 20,0%; 2017 год - до 27,0%; 2022 год - до 20,0%. 2018 год - до 25,0%; - снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене: 2014 год - до 58,0%; 2019 год - до 48,0%; 2015 год - до 56,0%; 2020 год - до 47,0%; 2016 год - до 55,0%; 2021 год - до 44,0%; 2017 год - до 50,0%; 2022 год - до 42,0%. 2018 год - до 50,0%; - снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения: 2014 год - до 4,8 ед.; 2019 год - до 3,8 ед; 2015 год - до 4,5 ед.; 2020 год - до 3,7 ед; 2016 год - до 4,1 ед; 2021 год - до 3,5 ед; 2017 год - до 4,1 ед; 2022 год - до 3,3 ед; 2018 год - до 4,0 ед; - увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего на территории Ачинского района: 2014 год - до 69,5%; 2019 год - до 78,0%; 2015 год - до 72,0%; 2020 год - до 80,0%; 2016 год - до 74,0%; 2021 год - до 84,0%; 2017 год - до 76,0%; 2022 год - до 86,0%. 2018 год - до 76,5%; Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского района, в том числе: электрической энергии: - 2014 год - 99,8%; - 2019 год - 100,0%; - 2015 год - 99,9%; - 2020 год - 100,0%; - 2016 год - 100,0%; - 2021 год - 100,0%; - 2017 год - 100,0%; - 2022 год - 100,0%. - 2018 год - 100,0%; тепловой энергии: - 2014 год - 45,0%; - 2019 год - 67,0%; - 2015 год - 57,1%; - 2020 год - 67,0%; - 2016 год - 66,2%; - 2021 год - 68,0%; - 2017 год - 66,2%; - 2022 год - 69,0%. - 2018 год - 66,2%; воды: - 2014 год - 51,2%; - 2019 год - 100,0%; - 2015 год - 74,6%; - 2020 год - 100,0%; - 2016 год - 100,0%; - 2021 год - 100,0%; - 2017 год - 100,0%; - 2022 год - 100,0%. - 2018 год - 100,0%; Динамика энергоемкости валового муниципального продукта: - 2014 год - 45,8 кг у.т/тыс.рублей; - 2019 год - 38,0 кг у.т/тыс.рублей; - 2015 год - 42,3 кг у.т/тыс.рублей; - 2020 год - 37,0 кг у.т/тыс.рублей; - 2016 год - 39,1 кг у.т/тыс.рублей; - 2021 год - 36,0 кг у.т/тыс.рублей; - 2017 год - 39,0 кг у.т/тыс.рублей; - 2022 год - 35,0 кг у.т/тыс.рублей. - 2018 год - 39,0 кг у.т/тыс.рублей; - уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%, в том числе по годам: - 2014 год - 100,0%; - 2019 год - 100,0%; - 2015 год - 100,0%; - 2020 год - 100,0%; - 2016 год - 100,0%; - 2021 год - 100,0%; - 2017 год - 100,0%; - 2022 год - 100,0%. - 2018 год - 100,0%; - уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг не менее 90%, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг, в том числе по годам: - 2014 год - 86,0%; - 2019 год - 95,0%; - 2015 год - 89,0%; - 2020 год - 95,0%; - 2016 год - 90,0%; - 2021 год - 95,0%; - 2017 год - 92,0%; - 2022 год - 95,0%; - 2018 год - 93,0%; |
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы |
Общий объем финансирования программы в 2014-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 408527,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств: - краевого бюджета - 284557,9 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год - 54437,8 тыс.рублей; 2015 год - 90744,6 тыс.рублей; 2016 год -44654,4 тыс.рублей; 2017 год -28895,4 тыс.рублей; 2018 год -25756,1 тыс.рублей; 2019 год -20034,8 тыс.рублей; 2020 год -20034,8 тыс.рублей. - местного бюджета- 121984,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год - 22833,6 тыс.рублей; 2015 год - 8178,0 тыс.рублей; 2016 год - 17982,3 тыс.рублей; 2017 год - 29293,5 тыс.рублей; 2018 год - 29363,4 тыс.рублей; 2019 год - 7166,6 тыс.рублей; 2020 год - 7166,6 тыс.рублей. Средства предприятий -1986,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год - 645,0 тыс.рублей; 2015 год - 679,0 тыс.рублей; 2016 год - 662,0тыс.рублей; 2017 год - 0,0 тыс.рублей; 2018 год - 0,0 тыс.рублей; 2019 год - 0,0 тыс.рублей; 2020 год - 0,0 тыс.рублей. |
Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы жилищно-коммунального хозяйства с указанием основных показателей социально-экономического развития Ачинского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики Ачинского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района являются:
- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, до 74% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;
- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории района составляет 74%. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной программе запланировано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 68% в 2016 году.
На территории района за 2012 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:
холодная вода - 558,4 тыс.м3;
горячая вода - 74,0 тыс.м3;
водоотведение - 171,4 тыс.м3;
тепловая энергия - 45,7 тыс.Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ачинского района на текущий момент составляет 19,0%.
Как правило, капитальный ремонт в жилищном фонде осуществляется в минимально-необходимых объемах.
Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории района составляют порядка 110,08 млн. рублей при объеме расходов 118,48млн. рублей. При этом возмещение населением затрат за предоставление услуг составляет 60,17 млн. рублей (или 91,6% от стоимости предоставленных населению услуг).
Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций.
Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой.
Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:
- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;
- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;
- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;
- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.
При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муниципальной программы.
2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, которые представлены 12 теплоисточниками суммарной мощностью 93,3 Гкал/час, вырабатывающих 30,11 тыс.Гкал тепловой энергии. По тепловым сетям, протяженностью 32,68 км, транспортируется тепловая энергия.
Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших неэффективных технологических схем, где исполнение котельного оборудования не соответствуют предъявляемым современным конструктивным требованиям, процесс сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80%. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает нормативный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощности (при открытых системах теплоснабжения) систем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в населенных пунктах Ачинского района.
Основными причинами неэффективности действующих котельных являются:
- низкий коэффициент использования установленной мощности теплоисточников;
- отсутствие систем водоподготовки и элементарных приборов технологического контроля;
- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 км (61,1%) тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в том числе субъективными причинами - высоким уровнем грунтовых вод, применение некачественным строительных материалов при проведении строительно-монтажных работ.
Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс.т. условного топлива в год.
Проблемы в системах теплоснабжения обостряются еще и отсутствием резервирования теплоисточников по электроснабжению и водоснабжению. Отсутствие резервного питания в аварийной ситуации увеличивает вероятность отключения котельной и разморожения систем теплопотребления.
В рамках муниципальной программы планируется:
- применять комплексный подход к замене морально устаревших и не сертифицированных котлов на котельное оборудование с обязательной установкой систем водоподготовки, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации котельных, для продления эксплуатационного срока котлов и тепловых сетей, повышения надежности работы систем теплоснабжения и качества сетевой воды;
- поэтапное приведение в соответствие установленной мощности теплоисточников присоединенной нагрузке;
- использование современных теплоизоляционных материалов;
- снизить тепловые потери;
- обеспечить надежность работы систем теплоснабжения и экономию топливно-энергетических ресурсов.
- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;
- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения.
2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения Ачинского района являются: подземные водоисточники, обеспечивающие централизованным водоснабжением 35,5% всего жилого фонда района.
Результаты исследований воды поверхностных и подземных водоисточников, используемых для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района, свидетельствуют об ухудшении ее качества по гигиеническим нормативам.
Неблагополучное состояние подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. К техногенным причинам следует отнести загрязнение подземных вод нитратами.
Канализационные очистные сооружения, осуществляющие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения реконструкции.
Проблема снабжения населения Ачинского района питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения края и качество жизни.
Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста экономического развития края и улучшению демографической ситуации в регионе.
3. Приоритеты социально-экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целей, задач, целевых индикаторов и показателей результативности программы
Приоритеты муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ N 600), а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р.
Первым приоритетом государственной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.
В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:
обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективности, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;
улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью;
развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению многоквартирными домами;
обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер социальной поддержки населения;
совершенствованию системы государственного учета жилищного фонда, контроля и надзора за техническим состоянием жилых зданий.
Кроме того, будут созданы условия для развития банковского кредитования товариществ собственников жилья, других объединений граждан в жилищной сфере, управляющих компаний на цели проведения капитального ремонта при оказании товариществам мер государственной поддержки, обеспечено законодательное регулирование предоставления социальных выплат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов собственникам жилья с низкими доходами.
С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников по заказу жилищно-коммунальных услуг будет стимулироваться инициативы собственников помещений путем проведения информационно-разъяснительной работы, популяризации лучших практик.
Вторым приоритетом государственной политики является модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
В соответствии с Указом N 600 будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Красноярского в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов.
Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.
В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.
Целями муниципальной программы являются:
обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.
Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.
Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным Указом N 600;
стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Ачинского района;
2. Обеспечения населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
3. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе;
4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
4. Прогноз развития соответствующей сферы и прогноз конечных результатов программы
Целевые индикаторы представлены в Приложении N 1 к муниципальной программе Ачинского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности".
5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограмма 1. "Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района" (Приложение N 2)
Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Коммунальный комплекс Ачинского района характеризует значительный уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования до 74%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до30%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Продолжение решения проблем в коммунальном комплексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов коммунального комплекса района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.
Дальнейшее решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса района соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития края и, как и прежде, возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.
Потребность в средствах на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства, а так же на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод составляет:
2014 год - 48031,9 тыс.рублей;
2015 год - 64953,7 тыс.рублей;
2016 год - 31946,0 тыс.рублей;
2017 год - 24197,6 тыс.рублей;
2018 год - 8394,6 тыс.рублей;
2019 год - 0,0 тыс.рублей;
2020 год - 0,0 тыс.рублей.
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.
Нормативная потребность в коммунальной технике для эксплуатации и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в районе превышает фактическое ее наличие. Высок процент износа коммунальной техники.
При оценке неотложной потребности в спец. автотехнике приоритет отдан вакуумным машинам для оперативного обслуживания систем водоотведения и откачки сточных вод из септиков, в том числе в целях предотвращения возможного загрязнения окружающей среды и подземных вод населенных пунктов, а также экскаватора для проведения капитального и текущего ремонта коммунальных систем Ачинского района.
Потребность в средствах на приобретение коммунальной техники составляет:
2014 год - 0,0 тыс.рублей;
2015 год - 0,0 тыс.рублей;
2016 год - 0,0 тыс.рублей;
2017 год - 0,0 тыс.рублей;
2018 год - 0,0 тыс.рублей;
2019 год - 0,0 тыс.рублей;
2020 год - 0,0 тыс.рублей.
Подпрограмма 2. "Чистая вода на территории Ачинского района" (Приложение N 3)
Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Системы водоснабжения и водоотведения жилищно-коммунального комплекса района характеризует:
высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования до 60-70,0%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Потребность в средствах на выделение субсидий бюджетам муниципальных образований края на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры составляет:
2014 год - 0,0 тыс.рублей;
2015 год - 0,0 тыс.рублей;
2016 год - 0,0 тыс.рублей;
2017 год - 6757,3 тыс.рублей;
2018 год - 8300,0 тыс.рублей;
2019 год - 0,0 тыс.рублей;
2020 год - 0,0 тыс.рублей
Мероприятие 2. Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
На основании статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, строительство, реконструкция объектов капитального строительства (в том числе линейных объектов) осуществляется на основании разработанной проектной документации имеющей положительное заключение экспертизы, полученного в установленном порядке.
Потребность в средствах на выделение субсидий бюджетам муниципальных образований края разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры составляет:
2014 год - 0,0 тыс.рублей;
2015 год - 0,0 тыс.рублей;
2016 год - 0,0 тыс.рублей;
2017 год - 0,0 тыс.рублей;
2018 год - 0,0 тыс.рублей;
2019 год - 0,0 тыс.рублей;
2020 год - 0,0 тыс.рублей.
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района" (Приложение N 4)
Главной целью настоящей подпрограммы является создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.
Достижение указанной цели требует последовательного продвижения в решении следующих основных задач:
- проведение комплекса организационно- технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений;
- проведение комплекса организационно- технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда;
- проведение комплекса организационно- технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского района, в том числе:
электрической энергии:
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год - 100,0%;
- 2017 год - 100,0%;
- 2018 год - 100,0%;
- 2019 год - 100,0%;
- 2020 год - 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год - 45,0%;
- 2015 год - 57,1%;
- 2016 год - 66,2%;
- 2017 год - 66,2%;
- 2018 год - 66,2%;
- 2019 год - 67,0%;
- 2020 год - 67,0%.
воды:
- 2014 год - 51,2%;
- 2015 год - 74,6%;
- 2016 год - 100,0%;
- 2017 год - 100,0%;
- 2018 год - 100,0%;
- 2019 год - 100,0%;
- 2020 год - 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального продукта:
- 2014 год - 45,8 кг у.т/тыс.рублей;
- 2015 год - 42,3 кг у.т/тыс.рублей;
- 2016 год - 39,1 кг у.т/тыс.рублей;
- 2017 год - 39,0 кг у.т/тыс.рублей;
- 2018 год - 39,0 кг у.т/тыс.рублей;
- 2019 год - 38,0 кг у.т/тыс.рублей;
- 2020 год - 37,0 кг у.т/тыс.рублей.
Подпрограмма 4. "Обеспечение условий реализации программы". (Приложение N 5)
Мероприятие 1. Содержание аппарата МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Ачинского района.
2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 60%.
2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 70%.
2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 90%.
2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 92%.
2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 93%.
2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 95%.
2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 95%.
Подпрограмма 5. "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района". (Приложение N 6)
Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и модернизация площадок временного накопления и площадок временного хранения, приобретение специализированной техники.
Главной целью настоящей подпрограммы является улучшение качества предоставляемых услуг по вывозу отходов от населения, обустройство мест размещения отходов на улицах сельских поселений, а также местах массового отдыха населения в соответствии с экологическими требованиями и снижение уровня загрязнения окружающей среды.
Потребность в средствах на улучшение экологической и санитарной обстановки в районе, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучшение санитарного состояния улиц населенных пунктов, формирование экологически привлекательного имиджа района для комфортного проживания населения составляет:
2018 год - 5838,8 тыс.рублей; (в том числе: краевой бюджет - 5721,3 тыс.руб., местный бюджет - 117,5 тыс.руб.)
2019 год - 0,0 тыс.рублей;
2020 год - 0,0 тыс.рублей;
2021 год - 0,0 тыс.рублей;
2022 год - 0,0 тыс.рублей.
6. Информация о распределении планируемых расходов по программе
Информация о распределении и планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, перечень мероприятий по подпрограммам с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов указаны в Приложении N 6 к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"
7. Механизм реализации отдельных мероприятий
Законом Красноярского края от 20.12.2012 N 3-957 "О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" предусмотрена компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета.
Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с Законом края от 20.12.2012 N 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг".
Потребность в средствах на реализацию мер дополнительной поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг составляет:
2014 год - 19041,0 тыс.рублей;
2015 год - 26557,8 тыс.рублей;
2016 год - 23365,6 тыс.рублей;
2017 год - 20095,4 тыс.рублей;
2018 год - 20034,8 тыс.рублей;
2019 год - 20034,8 тыс.рублей;
2020 год - 20034,8 тыс.рублей
Приложение N 1
к муниципальной программе Ачинского района
"Реформирование и модернизация
жилищно - коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
N |
Цели, задачи, показатели |
Единица измерения |
Источник информации |
Очередной финансовый год |
Очередной финансовый год |
Очередной финансовый год |
Очередной финансовый год |
Текущий финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
Третий год планового периода |
Очередной год планового периода |
Очередной год планового периода |
Очередной год планового периода |
||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||
ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением; | ||||||||||||||||||
Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда | ||||||||||||||||||
Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района | ||||||||||||||||||
1.1. |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
отраслевой мониторинг |
73,00 |
72,00 |
70,00 |
69,00 |
68,00 |
67,0 |
65,0 |
64,0 |
63,0 |
61,0 |
58,0 |
||||
1.2. |
Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
теплоснабжение |
5,0 |
4,97 |
4,8 |
4,5 |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
3,8 |
3,7 |
3,5 |
3,3 |
|||||||
1.3. |
Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях |
% |
32,0 |
30,0 |
29,0 |
28,0 |
27,0 |
27,0 |
25,0 |
23,0 |
21,0 |
20,0 |
20,0 |
|||||
Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района | ||||||||||||||||||
1.2.1. |
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |
% |
Гос.стат. отчетность |
68,50 |
65,00 |
58,00 |
56,00 |
55,00 |
50,0 |
50,0 |
48,0 |
47,0 |
44,0 |
42,0 |
||||
1.2.2. |
Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей |
ед. |
Отраслевой мониторинг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
водоснабжение |
5,0 |
4,97 |
4,8 |
4,5 |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
3,8 |
3,7 |
3,5 |
3,3 |
|||||||
1.2.3. |
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе |
% |
Гос.стат. отчетность |
69,50 |
69,50 |
69,50 |
72,00 |
74,00 |
76,0 |
76,5 |
78,0 |
80,0 |
84,0 |
86,0 |
||||
Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района | ||||||||||||||||||
1.3.1. |
Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского района, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
электрической энергии |
% |
отраслевой мониторинг |
99,60 |
99,70 |
99,80 |
99,90 |
100,00 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
|
тепловой энергии |
% |
40,20 |
43,40 |
45,00 |
57,10 |
66,20 |
66,2 |
66,2 |
67,0 |
67,0 |
68,0 |
69,0 |
|||||
|
водоснабжение |
% |
48,00 |
49,50 |
51,20 |
74,60 |
100,00 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||
1.3.2. |
Динамика энергоемкости валового муниципального продукта |
кг.у.т./тыс.руб |
47,00 |
48,00 |
48,50 |
42,30 |
39,10 |
39,0 |
39,0 |
38,0 |
37,0 |
36,0 |
35,0 |
|||||
Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы | ||||||||||||||||||
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
||||||||||||||
1.4.1. |
уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%, |
% |
Отраслевой мониторинг |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
1.4.2. |
уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг не менее 90%, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг |
% |
Отраслевой мониторинг |
84,50 |
85,00 |
86,00 |
89,00 |
90,00 |
92,0 |
93,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
||||
1.4.3. |
Уровень возмещения населением затрат на предоставление ЖКУ по установленным для населения тарифам |
% |
Отраслевой мониторинг |
|
|
|
|
84,0 |
85,0 |
86,0 |
87,0 |
88,0 |
89,0 |
90,0 |
||||
1.4.4. |
Уровень собираемости фактической оплаты населением за ЖКУ |
% |
Отраслевой мониторинг |
|
|
|
|
89,0 |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
||||
Подпрограмма 5. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района | ||||||||||||||||||
1.5.1. |
Доля освоения средств, направленных на работу по обращению с твердыми коммунальными отходами |
% |
Отраслевой мониторинг |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
Приложение N 2
к программе "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"
Подпрограмма N 1
"Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района" |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Ачинского района |
Соисполнители муниципальной программы |
- Администрация Ачинского района (главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта); - Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района - Сельские поселения Ачинского района; - Ресурсоснабжающие организации |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель - Развитие, модернизация, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района Задачи: 1. Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства. |
Целевые индикаторы |
Целевые индикаторы: - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры: 2014 год - до 70%; 2015 год - до 69%; 2016 год - до 68%; 2017 год - до 67%; 2018 год - до 65%; 2019 год - до 64%; 2020 год - до 63%. -снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей: 2014 год - до 4,8 ед.; 2015 год - до 4,5 ед.; 2016 год - до 4,1 ед; 2017 год - до 4,1 ед; 2018 год - до 4,0 ед; 2019 год - до 3,8 ед; 2020 год - до 3,7 ед - снижения потерь в инженерных сетях: 2014 год - до 29,0%; 2015 год - до 28,0%; 2016 год - до 27,0%; 2017 год - до 27,0%; 2018 год - до 25,0%; 2019 год - до 23,0%; 2020 год - до 21,0%. |
Сроки реализации подпрограммы |
Срок реализации: 2014-2020 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Объемы финансирования: всего 182679,6 тыс.руб. в том числе: краевой бюджет - 128075,6 тыс.руб.; местный бюджет - 49448,2 тыс.руб.; 2014 г. - 48031,9 тыс.руб. (краевой бюджет - 33800,0 тыс.руб., местный бюджет - 14231,9 тыс.руб.); 2015 г. - 64953,7 тыс.р. (краевой бюджет - 64186,8 тыс.руб; местный бюджет - 766,9 тыс.р;); 2016 г. - 31946,0 тыс.р. (краевой бюджет - 21288,8 тыс.руб; местный бюджет - 10657,2 тыс.р.) 2017 г. - 24197,6 тыс.р. (краевой бюджет - 8800,0 тыс.руб; местный бюджет - 15397,6 тыс.р.) 2018 г. - 13550,4 тыс.р. (краевой бюджет - 0,0 тыс.руб; местный бюджет - 13550,4 тыс.р.) 2019 г. - 0,0 тыс.р. (краевой бюджет - 0,0 тыс.руб; местный бюджет - 0,0 тыс.р.) 2020 г. - 0,0 тыс.р. (краевой бюджет - 0,0 тыс.руб; местный бюджет - 0,0 тыс.р.) Объемы финансирования уточняются при формировании бюджета Ачинского района на очередной финансовый год. |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
-Первый заместитель Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам; - Финансовое управление администрации Ачинского района; -Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, которые представлены 12 теплоисточниками суммарной мощностью 50,76 Гкал/час, вырабатывающих 55,86 тыс.Гкал тепловой энергии. Централизованным отоплением охвачено 44,1% жилищного фонда района. Протяженность тепловых сетей составляет 31,77км, физический износ которых составляет более 70%.
В районе имеется 12 котельных, работающих на разных видах топлива:
- на буром угле (муниципальные) - 10;
- на электроэнергии (муниципальные) - 2.
Они обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд, объекты социальной сферы и других потребителей.
Физический износ муниципальных котельных составляет 70%. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. отапливаемой площади значительно превышает установленный нормативный.
Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших неэффективных технологических схем, где исполнение котельного оборудования не соответствуют предъявляемым современным конструктивным требованиям, процесс сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80%. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает нормативный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощности (при открытых системах теплоснабжения) систем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в поселениях района.
Основными причинами неэффективности действующих котельных являются:
- низкий коэффициент использования установленной мощности теплоисточников;
- отсутствие систем водоподготовки и элементарных приборов технологического контроля;
- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 км (61,1%) ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в том числе субъективными причинами - высоким уровнем грунтовых вод, применение некачественным строительных материалов при проведении строительно-монтажных работ.
Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс.т. условного топлива в год.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры (в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году - до 68,0%, в 2017 году - до 67,0%, в 2018 году - до 65,0%, в 2019 году - до 64,0%, 2020 году - до 63,0%);
снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 4,5 ед., в 2016 году - до 4,1 ед., в 2017 году - до 4,1 ед., в 2018 году - до 4,0 ед., в 2019 году - до 3,8 ед., в 2020 году - до 3,7 ед.);
снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 29,0%, в 2015 году - до 28,0%, в 2016 году - до 27,0%, в 2017 году - до 27,0%, в 2018 году - до 25,0%, в 2019 году - до 23,0, в 2020 году - до 21,0);
реконструкции и капитального ремонта и ремонта тепловых сетей - 3,8 км;
капитального ремонта 2 котельных с заменой котельного и технологического оборудования;
капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и обеззараживающих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники для обновления производственных баз организаций коммунального комплекса.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматривается участие органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих предприятий:
ООО "Районное коммунальное хозяйство"
ООО "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис"
ООО "Универсал"
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ
МУП "Районный коммунальный комплекс"
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются: Администрация Ачинского района, которая осуществляет организацию конкурсов на размещение муниципального заказа по реализации программных мероприятий.
Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются:
- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется в части мероприятий, предусмотренных краевой программой "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014-2016 годы".
Объем и структура бюджетного финансирования подпрограммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и подлежат еже годному уточнению в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Руководитель подпрограммы - первый заместитель Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют Руководитель подпрограммы и МКУ "УС и ЖКХ" Ачинского района, а именно:
- общий контроль;
- контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпрограммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпрограммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития района;
- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;
- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;
- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в установленном порядке осуществляет финансовое управление Администрации Ачинского района.
Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют одновременно в управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района и финансовое управление Ачинского района информацию и отчет об исполнении подпрограммы.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повысить качество предоставления коммунальных услуг;
- улучшить экологическую ситуацию;
- повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;
- повысить эффективность коммунального обслуживания населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен в приложении N 1 к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Для достижения показателей результативности подпрограммы планируется финансирование по источникам.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
Приложение N 1
к подпрограмме N 1
"Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт
и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района"
Перечень
мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
N п/п |
Наименование подпрограммы |
Количество |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.) |
Итого на период |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия |
|||||||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
Очередной финансовый 2014 год |
Очередной финансовый 2015 год |
Очередной финансовый 2016 год |
Очередной финансовый 2017 год |
Первый год планового периода 2018 год |
Второй год планового периода 2019 год |
Третий год планового периода 2020 год |
||||||||||||||
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
Цель подпрограммы |
Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района |
|||||||||||||||||||||||
Задача 1 |
Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства |
|||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1 |
Капитальный ремонт, реконструкция, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод. |
|||||||||||||||||||||||
Тепловые сети |
|
|||||||||||||||||||||||
1 |
Капитальный ремонт тепловой изоляции участка теплосетей п.Тарутино кв.Заводской |
600 м |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
99,987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,987 |
Развитие, модернизация, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 58%. Снижение потерь теплоэнергии при транспортировке до 20%. |
|
2 |
Капитальный ремонт тепловой сети п.Ключи ул.Ломоносова |
563м |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
1758,868 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1758,868 |
||
3 |
Капитальный ремонт тепловой сети п.Горный, ул.Молодежная |
380 м |
899 |
899 |
0505 |
0417571 |
243 |
2300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2300,0 |
||
899 |
899 |
0505 |
0417571 |
243 |
|
23,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23,0 |
|||||
4 |
Капитальный ремонт тепловой сети п.Тарутино пер. Клубный |
200 м |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
225,152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
225,152 |
||
5 |
Ремонт тепловой сети п.Тарутино пер. Клубный |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
90,992 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90,992 |
||
6 |
Ремонт системы тепловодоснабжения п.Ключи ул.Кирова |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
99,738 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,738 |
||
7 |
Ремонт тепловых и водопроводных сетей от ТК-24 до ТК-27, ул.Новая, п.Горный |
|
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3805,851 |
|
|
|
|
3805,851 |
||
8 |
Ремонт тепловой сети от котельной до клуба с.Ястребово |
|
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1750,0 |
|
|
|
|
1750,0 |
||
9 |
Строительство тепловой сети от котельной до психоневрологического диспансера с, Ястребово |
|
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100,0 |
|
|
|
|
1100,0 |
||
Котельные |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1 |
Капитальный ремонт котельной п.Ключи: - демонтаж оборудования котельной; - поставка и установка котла и вспомогательного оборудования |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
2633,859 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2633,859 |
Развитие, модернизация, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 58%. Снижение потерь теплоэнергии при транспортировке до 20%. |
|
2 |
Капитальный ремонт котельной с.Преображенка |
3 |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
1200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200,0 |
||
3 |
Капитальный ремонт оборудования котельной п.Малиновка |
|
899 |
899 |
0505 |
0417571 |
243 |
8200,0 |
|
8158,0 |
|
5844,415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22202,415 |
||
899 |
899 |
0505 |
0417571 |
243 |
|
82,0 |
|
|
|
59,035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
141,035 |
|||||
4 |
Капитальный ремонт котельной п.Горный |
|
899 |
899 |
0505 |
0417571 |
243 |
|
|
4500,0 |
|
4751,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9251,52 |
||
899 |
899 |
0505 |
0417571 |
243 |
|
|
|
45,0 |
|
48,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
93,0 |
|||||
5 |
Капитальный ремонт котельной п.Горный |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
1570,608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1570,608 |
||
6 |
Капитальный ремонт рабочего колеса дымососа ДН-11,2, котельной п.Горный |
|
899 |
899 |
0505 |
0417571 |
243 |
|
|
|
|
48,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48,48 |
|
|
899 |
899 |
0505 |
0417571 |
243 |
|
|
|
|
|
0,485 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,485 |
|||||
7 |
Приобретение технологического оборудования с разработкой и реализацией мероприятий по гидравлической настройке системы теплоснабжения п.Малиновка |
|
899 |
899 |
0505 |
0417571 |
243 |
6400,0 |
|
6335,366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12735,366 |
||
899 |
899 |
0505 |
0417571 |
243 |
|
64,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64,0 |
|||||
8 |
Капитальный ремонт котельной п.Причулымский: - демонтаж оборудования; - поставка и установка котла и вспомогательного оборудования. |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
1656,173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1656,173 |
||
9 |
Капитальный ремонт котельной п.Тарутино (пер.Клубный): - демонтаж оборудования; - поставка и установка котла и вспомогательного оборудования. |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
688,179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
688,179 |
||
10 |
Выполнение работ по экспертизе технологического оборудования п.Малиновка |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
65,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65,0 |
||
11 |
Изготовление проекта на аварийное освещение котельной п.Малиновка |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
99,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,9 |
||
12 |
Изготовление проекта перевода парового котла N 4 в водогрейный режим котельной п.Малиновка |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
70,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
||
13 |
Выполнение экспертизы промышленной безопасности здания котельной и дымовой трубы п.Малиновка |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
||
14 |
Капитальный ремонт котельной в п.Малиновка |
|
899 |
899 |
0505 |
0417571 |
243 |
|
|
7000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7000,0 |
||
899 |
899 |
0505 |
0417571 |
243 |
|
|
|
59,035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59,035 |
|||||
15 |
Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей в с.Ястребово |
|
899 |
899 |
0505 |
0417571 |
243 |
|
|
5000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000,0 |
||
899 |
899 |
0505 |
0417571 |
243 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,0 |
|||||
16 |
Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ф.62-7 от ПС35/10кВ N 62 "Свинокомплекс" до ЦРП -10кВ "Свинокомплекс" в п.Малиновка |
|
899 |
899 |
0505 |
0417571 |
243 |
|
|
1100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100,0 |
||
899 |
899 |
0505 |
0417571 |
243 |
|
|
|
9,931 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,931 |
|||||
17 |
Поставка и монтаж забрасывателя пневмомеханического на котельную п.Тарутино(модульная) |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
171,911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
171,911 |
||
18 |
Капитальный ремонт котельной п.Ключи |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600,0 |
||
19 |
Капитальный ремонт котельной с.Б-Яр |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
1079,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1079,77 |
|
|
20 |
Капитальный ремонт модульной котельной ул.Заводская п.Тарутино |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
2499,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2499,9 |
||
21 |
Ремонт котлов котельной п.Б-Яр (ст.Зерцалы) |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
562,511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
562,511 |
||
22 |
Ремонт дымовой трубы котельной п.Б-Яр (ст.Зерцалы) |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
79,983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
79,983 |
||
23 |
Устройство аварийного освещения котельной п.Ключи, ул.Центральная, 2А |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
||
24 |
Капитальный ремонт котельной п.Ключи |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
380,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
380,25 |
||
25 |
Капитальный ремонт котла N 1 КВр-2,0 котельной п.Причулымский ул.Школьная 15 |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
1260,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1260,0 |
||
26 |
Устройство аварийного освещения котельной п.Причулымский |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
||
27 |
Устройство аварийного освещения котельной с.Преображенка |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
89,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
89,0 |
||
28 |
Выполнение работ по проведению технического обследования угольных котельных Ачинского района |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
388,888 |
|
|
|
|
|
|
|
|
388,888 |
||
29 |
Ремонт тепловой и водонапорной сетей от котельной (пер. Клубный) до школы п..Тарутино |
|
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
1204,911 |
|
|
|
|
|
|
1204,911 |
|
|
30 |
Ремонт модульной котельной квартал Заводской п.Тарутино |
|
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
2674,917 |
|
|
|
|
|
|
2674,917 |
||
31 |
Приобретение и монтаж дымососа ДН-9 п.Тарутимно |
|
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
130,0 |
|
|
|
|
|
|
130,0 |
||
32 |
Приобретение дымососа ДН-9 с электродвигателем п.Ключи |
|
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
100,0 |
||
33 |
Ремонт котла N 3 в котельной с.Б-Яр, ул.Центральная, 4б |
|
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
643,407 |
|
|
|
|
|
|
643,407 |
||
34 |
Ремонт электроснабжения котельной п.Причулымский |
|
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
687,75 |
|
|
|
|
|
|
687,75 |
||
35 |
Капитальный ремонт котла N 1 КВр-2,0 котельной п.Причулымский |
|
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
1259,128 |
|
|
|
|
|
|
1259,128 |
||
36 |
Разработка проектной документации для замены участка наружных сетей ТВС протяженностью 832 м. п.Причулымский, ул.Ленина-Кооперативная |
|
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
99,9 |
|
|
|
|
|
|
99,9 |
||
37 |
Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации объектов капитального строительства п.Причулымский |
|
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
82,796 |
|
|
|
|
|
|
82,796 |
||
38 |
Капитальный ремонт тепловой сети п.Причулымский |
|
899 |
899 |
0505 |
0410075710 |
243 |
|
|
|
|
|
|
4400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4400,0 |
||
899 |
899 |
0505 |
0410075710 |
243 |
|
|
|
|
|
|
|
49,28 |
|
|
|
|
|
|
49,28 |
|
||||
39 |
Выполнение пусконаладочных работ в котельной п.Причулымский |
|
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
42,781 |
|
|
|
|
|
|
42,781 |
||
40 |
Замена угольной дробилки ВДП-15 в котельной п.Горный |
|
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
708,543 |
|
|
|
|
|
|
708,543 |
||
41 |
Устройство аварийного освещения котельной п.Горный, ул.Молодежная, 22В |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113,42 |
|
|
|
|
113,42 |
||
42 |
Обследование конструкций здания котельной в п.Тарутино, пер.Клубный, 8б |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,0 |
|
|
|
|
20,0 |
||
43 |
Устройство аварийного освещения котельной п.Б-Яр (ст.Зерцалы), ул.МПС 1а |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113,42 |
|
|
|
|
113,420 |
||
44 |
Устройство аварийного освещения котельной с.Ястребово, ул.Новая, 4а |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113,42 |
|
|
|
|
113,420 |
||
Водопроводные сети |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
Капитальный ремонт водопроводной сети ул.Центральная п.Горный |
250 м |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
499,044 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
499,044 |
||
2 |
Капитальный ремонт водопроводной сети ул.Гагарина п.Ключи |
180 м |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
268,406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
268,406 |
||
3 |
Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Новая, ул.Полевая п..Малиновка |
830 м |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
993,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
993,83 |
||
4 |
Капитальный ремонт водовода п.Малиновка |
390 м |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
1349,998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1349,998 |
||
5 |
Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Трактовая п.Тарутино |
200 м |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
148,684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
148,684 |
||
6 |
Работы по восстановлению воздушной линии электроснабжения п.Малиновка |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
99,984 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,984 |
||
7 |
Устройство водопроводных колодцев ул.Молодежная п.Горный |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
99,901 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,901 |
||
8 |
Капитальный ремонт участка водопроводной сети п.Тарутино ул.Заводская |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
99,999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,999 |
|
|
9 |
Капитальный ремонт водопроводной сети ул.Гоголя п.Ключи |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
0,0 |
72,705 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72,705 |
||
10 |
Капитальный ремонт водопроводной сети с.Б-Яр |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
429,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
429,78 |
||
11 |
Капитальный ремонт водопроводной сети с.Б-Салырь, ул.Клубничная |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
293,077 |
|
|
|
|
|
|
|
|
293,077 |
||
12 |
Капитальный ремонт водопровода и водозаборной колонки с.Ястребово, ул.Советская |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
103,845 |
|
|
|
|
|
|
|
|
103,845 |
||
13 |
Аварийные ремонтно-восстановительные работы КНС-91 п.Малиновка |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
60,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60,0 |
||
14 |
Приобретение и монтаж трансформатора п.Б-Салырь |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
180,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180,0 |
||
15 |
Ремонтно-восстановительные работы ВЛ-10 п.Малиновка |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
55,958 |
|
106,044 |
|
|
|
|
|
|
|
|
162,002 |
||
16 |
Поставка электродвигателя на котельную п.Причулымский |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
67,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67,0 |
||
17 |
Поставка электродвигателя на котельную п.Причулымский |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
88,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88,0 |
||
18 |
Поставка насоса на котельную п.Причулымский |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
60,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60,0 |
|
|
19 |
Текущий ремонт электропроводки котельной п.Причулымский, ул.Школьная 15 |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
52,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
||
20 |
Приобретение насоса и кабеля п.М-Улуй |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
50,275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50,275 |
||
21 |
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 п.Малиновка, ул.Солнечная, ул.Центральная, ул.Садовая |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
740,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
740,0 |
||
22 |
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 п.Малиновка, ул.Солнечная |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
131,945 |
|
|
|
|
|
|
|
|
131,945 |
||
23 |
Проведение экспертизы технического состояния теплообменника котельной п.Малиновка |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
86,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
86,5 |
||
24 |
Поставка насоса п.Причулымский |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
63,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
63,7 |
||
25 |
Промывка водонапорной скважины д. М-Улуй |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
350,0 |
||
26 |
Ремонт водопроводной сети д. М-Улуй |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
||
27 |
Приобретение насоса п.Ключи |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
78,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
78,0 |
||
28 |
Приобретение насоса п.Горный |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
58,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
58,8 |
|
|
29 |
Ремонт труб на вводе в школу п.Ключи |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
99,997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99,997 |
||
30 |
Капитальный ремонт водопроводной сети п.Ключи, ул.Южная 1 |
|
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
23,434 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23,434 |
||
31 |
Капитальный ремонт водонапорной башни п.Причулымский |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
497,576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
497,576 |
||
32 |
Капитальный ремонт кровли павильона скважины п.Горный, ул.Молодежная 20А |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0419558 |
244 |
|
|
|
|
|
136,333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
136,333 |
||
33 |
Ремонт сети ХВС ул.Весны п.Горный |
|
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
711,514 |
|
|
|
|
|
|
711,514 |
||
34 |
Ремонт ВЛ-10кВ и ТП 82-3-7"В" (протяженностью 600 м) до ТП котельной п.Горный |
600 м |
899 |
899 |
0502 |
040410085580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
187,356 |
|
|
|
|
|
|
187,356 |
||
35 |
Приобретение глубинных насосов на объекты водоснабжения ЭЦВ 6-16-140, ЭЦВ 8-40-180 |
2 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
190,681 |
|
|
|
|
|
|
190,681 |
||
36 |
Ремонт емкости питьевой воды V-80 м3 п.Тарутино |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
1523,014 |
|
1523,014 |
|
|
|
|
3046,028 |
||
37 |
Ремонт водонапорной башни д.Покровка (ремонт ствола и бака) |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580
|
244 |
|
|
|
|
|
|
|
1113,191 |
|
1113,191 |
|
|
|
|
2226,382 |
||
38 |
Приобретение глубинных насосов на объекты водоснабжения ЭЦВ-6-6,3-120 п.Тарутино |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
45,255 |
|
|
|
|
|
|
45,255 |
||
39 |
Ремонт ВЛ-0,4 кВ, п.Ключи ул.Центральная, 2а |
|
899 |
899 |
0502 |
0410085580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
192,696 |
|
|
|
|
|
|
192,696 |
|
|
40 |
Ремонт резервуара хранения ХВС емкость (V-550 м3) ул.Б.Садовая, п.Ключи |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
2547,14 |
|
2547,14 |
|
|
|
|
5094,28 |
||
41 |
Ремонт водонапорной башни и павильона скважины д. М.Улуй, ул.Центральная |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
640,689 |
|
|
|
|
|
|
640,689 |
||
42 |
Приобретение глубинных насосов на объекты водоснабжения ЭЦВ 8-25-140 п.Ключи |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
73,227 |
|
|
|
|
|
|
73,227 |
||
43 |
Приобретение глубинных насосов на объекты водоснабжения ЭЦВ 6-6,3-85 п.Причулымский |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
40,268 |
|
|
|
|
|
|
40,268 |
||
44 |
Приобретение глубинных насосов на объекты водоснабжения ЭЦВ 6-10-125 с.Преображенка |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
45,801 |
|
|
|
|
|
|
45,801 |
||
45 |
Ремонт ВЛ с.Преображенка, ул.Березовая, ул.Южная |
|
899 |
899 |
0502 |
0410085580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
264,7 |
|
|
|
|
|
|
264,7 |
||
46 |
Приобретение глубинных насосов на объекты водоснабжения ЭЦВ 6-6,3-85 п.Ястребово |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
40,268 |
|
|
|
|
|
|
40,268 |
||
47 |
Приобретение электродвигателя АИР 225М2 55 кВт п.Причулымский |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
98,367 |
|
|
|
|
|
|
98,367 |
||
51 |
Приобретение агрегата электронасосного ЭЦВ 8-40-180 НРО п.Горный, ул.Северная |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125,25 |
|
|
|
|
125,25 |
||
52 |
Приобретение агрегата электронасосного ЭЦВ 6-16-140 п.Горный, ул.Молодежная |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,0 |
|
|
|
|
99,0 |
||
53 |
Приобретение агрегата электронасосного ЭЦВ 6-6,5-120ГМС п.Тарутино, ул.Заводская |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51,50 |
|
|
|
|
51,50 |
||
54 |
Ремонт участка сети ХВС ул.Береговая, д.Зерцалы |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222,87 |
|
|
|
|
222,870 |
||
55 |
Агрегат ЭЦВ 6-6,5-85 П.Ястребово |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48,65 |
|
|
|
|
48,65 |
||
56 |
Приобретение агрегата электронасосного ЭЦВ 8-25-150 ГМС д. Малый Улуй |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85,0 |
|
|
|
|
85,0 |
||
57 |
Техническое, обследование тепловых, водопроводных и канализационных сетей Ачинского района |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410085580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
718,71 |
|
|
|
|
718,71 |
||
Септики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Капитальный ремонт септика п.Белый Яр |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0410085580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение экологического состояния окружающей среды |
|
|
МБТ с/с |
|
899 |
899 |
0505 |
0419558 |
540 |
16900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16900,00 |
|
|
|
МБТ с/с (финансовое управление) |
|
899 |
899 |
0505 |
0417571 |
540 |
|
|
32093,366 |
|
10644,415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42737,781 |
|
|
|
МБТ с/с (финансовое управление) |
|
899 |
899 |
0505 |
0410075710 |
540 |
|
|
|
|
|
|
4400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4400,0 |
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
33800,0 |
14231,918 |
64186,732 |
766,924 |
21288,83 |
10657,188 |
8800,0 |
15397,58 |
|
13550,44 |
|
|
|
|
182679,608 |
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Вакуумная машина КО-505А-1 объем 10 м.куб. |
1 |
899 |
899 |
0505 |
0410000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Экскаватор |
1 |
899 |
899 |
0505 |
0410000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
33800,0 |
14231,918 |
64186,732 |
766,924 |
21288,83 |
10657,188 |
8800,0 |
15397,58 |
|
13550,44 |
|
|
|
|
182679,608 |
|
Приложение N 3
к программе "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности"
Подпрограмма N 2
"Чистая вода на территории Ачинского района"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Чистая вода на территории Ачинского района" |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Ачинского района |
Соисполнители муниципальной программы |
- Администрация Ачинского района (главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта); - Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района - Сельские поселения Ачинского района; - Ресурсоснабжающие организации. |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель - Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; Задачи: 1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
Целевые индикаторы |
Целевые показатели: - снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 50,0% 2014 год - до 58,0%; 2015 год - до 56,0%; 2016 год - до 55,0%; 2017 год - до 50,0%; 2018 год - до 50,0%; 2019 год - до 48,0%; 2020 год - до 47,0%. - снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения: 2014 год - до 4,8 ед.; 2015 год - до 4,5 ед.; 2016 год - до 4,1 ед.; 2017 год - до 4,1 ед.; 2018 год - до 4,0 ед; 2019 год - до 3,8 ед; 2020 год - до 3,7 ед. - увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в Ачинском районе до 80,0%: 2014 год - до 69,5%; 2015 год - до 72,0%; 2016 год - до 74,0%; 2017 год - до 76,0%; 2018 год - до 76,5%; 2019 год - до 78,0%; 2020 год - до 80,0%. |
Сроки реализации подпрограммы |
Срок реализации: 2014-2020 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 15057,3 тыс.рублей, в том числе за счет средств: - краевого бюджета -0,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс.рублей; 2015 год - 0,0 тыс.рублей; 2016 год - 0,0 тыс.рублей; 2017 год - 0,0 тыс.рублей; 2018 год - 0,0 тыс.рублей; 2019 год - 0,0 тыс.рублей; 2020 год - 0,0 тыс.рублей. - местного бюджета- 15057,3 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс.рублей; 2015 год - 0,0 тыс.рублей; 2016 год - 0,0 тыс.рублей; 2017 год - 6757,3 тыс.рублей; 2018 год - 8300,0 тыс.рублей; 2019 год - 0,0 тыс.рублей; 2020 год - 0,0 тыс.рублей. |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
- Первый заместитель Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам; - Финансовое управление администрации Ачинского района; -Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения Ачинского района являются: подземные водоисточники, обеспечивающие централизованным водоснабжением 35,5% всего жилого фонда района.
Питьевой водой в Ачинском районе обеспечено все население. В 9-ти поселениях функционирует система питьевого водоснабжения, которая состоит из 42-х действующих артезианских скважин, 3-х насосных станций 2-го водоподъема, при этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищного фонда предусмотрены водоразборные колонки, в частном секторе имеются колодцы.
Общая протяженность водопроводных сетей в районе составляет 104,35 км, из них 47,6% нуждающихся в замене. Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют полную потребность в хозяйственном водоснабжении по качеству и количеству воды.
Результаты исследований воды водоисточников, используемых для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района, не везде соответствует качеству по гигиеническим нормативам.
Неблагополучное состояние подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца, а также степенью изношенности водопроводных сетей (более 80%).
Канализационные очистные сооружения, осуществляющие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения реконструкции.
Протяженность канализационных сетей района составляет 18,0 км, из них 57,8% нуждаются в замене.
Проблема снабжения населения Ачинского района питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения района и качество жизни.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 50,0%, в том числе по годам: 2014 год - до 58,0%;
2015 год - до 56,0%;
2016 год - до 55,0%;
2017 год - до 50,0%;
2018 год - до 50,0%;
2019 год - до 48,0%;
2020 год - до 47,0%.
(Капитальный ремонт водопроводных сетей - 7 км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения:
2014 год - до 4,8 ед.;
2015 год - до 4,5 ед.;
2016 год - до 4,1 ед.;
2017 год - до 4,1 ед;
2018 год - до 4,0 ед;
2019 год - до 3,8 ед;
2020 год - до 3,7 ед.
(строительство водозаборных скважин - 2 шт., внедрение станции очистки воды для водозаборных сооружений п.Тарутино, п.Б-Яр (ст.Зерцалы))
- увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в Ачинском районе до 80,0%:
2014 год - до 69,5%;
2015 год - до 72,0%;
2016 год - до 74,0%;
2017 год - до 76,0%.
2018 год - до 76,5%;
2019 год - до 78,0%;
2020 год - до 80,0%.
(строительство водопроводных сетей - 6км. в п.Тарутино ул.Трактовая, д. М. Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматривается участие органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих предприятий:
ООО "Районное коммунальное хозяйство"
ООО "Универсал"
ООО "Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис"
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ
ООО "Главное управление жилищным фондом "
МУП "Ачинский районный коммунальный комплекс"
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются: Администрация Ачинского района, которая осуществляет организацию конкурсов на размещение муниципального заказа по реализации программных мероприятий.
Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются:
- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется в части мероприятий, предусмотренных краевой программой "Чистая вода Красноярского края" на 2014-2020 годы.
Объем и структура бюджетного финансирования подпрограммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и подлежат еже годному уточнению в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Руководитель подпрограммы - первый заместитель Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют Руководитель подпрограммы и МКУ "УС и ЖКХ" Ачинского района, а именно:
- общий контроль;
- контроль сроков реализации программных мероприятий
Основными задачами управления реализацией подпрограммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпрограммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития района;
- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;
- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;
- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в установленном порядке осуществляет финансовое управление Администрации Ачинского района.
Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют одновременно в Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района правление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района и финансовое управление Ачинского района информацию и отчет об исполнении подпрограммы.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
повысить качество предоставления коммунальных услуг;
улучшить экологическую ситуацию;
повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;
повысить эффективность коммунального обслуживания населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен в приложении N 1 к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Для достижения показателей результативности подпрограммы планируется финансирование по источникам.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
Приложение N 1
к подпрограмме N 2
"Чистая вода на территории Ачинского района"
Перечень
мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
N п/п |
Наименование подпрограммы |
Количество |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.), годы |
Итого на период |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия |
|||||||||||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
очередной финансовый год 2014 год |
очередной финансовый год 2015 год |
очередной финансовый год 2016 год |
очередной финансовый год 2017 год |
первый год планового периода 2018 год |
второй год планового периода 2019 год |
третий год планового периода 2020 год |
||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
|||||||||||||||
|
Цель подпрограммы
|
Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. |
||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1
|
Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
||||||||||||||||||||||||||
1 |
Мероприятие 1 |
Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Строительство водозаборной скважины п.Горный ул.Северная |
1 |
899 |
899 |
0505 |
0420000 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2000,0 |
|
|
|
|
2000,0 |
Обеспечение снабжения населения Ачинского района питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве. |
|||||
1.2. |
Строительство водозаборной скважины п.Малиновка |
1 |
899 |
899 |
0505 |
0420000 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||||||
1.3. |
Строительство водопроводной сети п.Тарутино, ул.Трактовая |
3000 м |
899 |
899 |
0505 |
0420000 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||||||
1.4. |
Строительство водопроводных сетей д. Малая Покровка |
3000 м |
899 |
899 |
0505 |
0420000 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||||||
1.5. |
Капитальный ремонт водопроводных сетей п.Тарутино, квартал Заводской |
2000 м |
899 |
899 |
0505 |
0420000 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||||||
1.6. |
Капитальный ремонт участка водопроводной сети п.Тарутино ул.Коммунистическая -пер. Клубный |
1500 м |
899 |
899 |
0505 |
0420000 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||||||
1.7. |
Капитальный ремонт воднапорной башни емкость 25м3 д. Игинка |
1 |
899 |
899 |
0505 |
0420000 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||||||
1.8. |
Капитальный ремонт водопроводной сети с.Лапшиха ул.Партизанская |
1500 м |
899 |
899 |
0505 |
0420000 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||||||
1.9. |
Капитальный ремонт водопроводной сети с.Б-Салырь, ул.Горная |
1000 м |
899 |
899 |
0505 |
0420000 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||||||
1.10. |
Капитальный ремонт водопроводной сети от ВНС 62 до ВНС 63 п.Малиновка |
3000 м |
899 |
899 |
0505 |
0420000 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||||||
1.11. |
Капитальный ремонт водозаборной скважины и водоразборных колонок д. Ольховка |
1 |
899 |
899 |
0505 |
0420000 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||||||
1.12 |
Внедрение станции очистки воды для подземного водозабора по адресу ул.Молодежная -20А п.Горный, Ачинского района |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0420095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
3281,28 |
|
|
|
|
|
|
3281,28 |
||||||
1.13 |
Внедрение станции очистки воды для подземного водозабора по адресу ул.Школьная-15 п.Причулымский Ачинского района |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0420095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
2376,0 |
|
|
|
|
|
|
2376,0 |
||||||
1.14. |
Внедрение станции очистки воды для водозаборных сооружений п.Тарутино, квартал Заводской |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0420095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2800,0 |
|
|
|
|
2800,0 |
||||||
1.15 |
Внедрение станции очистки воды для подземного водозабора с.Б-Салырь, ул.Горная 28А, Ачинского района Красноярского края |
1 |
899 |
899 |
0502 |
0420095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1800,0 |
|
|
|
|
1800,0 |
||||||
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5657,28 |
0,0 |
6600,0 |
|
|
|
|
12257,28 |
||||||
2 |
Мероприятие 2 |
Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборной скважины п.Горный |
|
899 |
899 |
0505 |
0420000 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
||||||
2.2. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборной скважины п.Малиновка |
|
899 |
899 |
0505 |
0420000 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
||||||
2.3. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей п.Тарутино ул.Трактовая |
|
899 |
899 |
0505 |
0420000 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
||||||
2.4. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей д. Малая Покровка |
|
899 |
899 |
0505 |
0420000 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
||||||
2.5. |
Разработка проектно-сметной документации для очистных сооружений с.Преображенка |
|
899 |
899 |
0502 |
0420095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
1100,0 |
|
|
|
|
|
1100,0 |
|
||||||
2.6. |
Геологические изыскания для строительства водонапорной башни Рожновского ВБР 50У-18-2 |
|
899 |
899 |
0502 |
0420095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,99 |
|
|
|
99,99 |
|
||||||
2.7. |
Проектирование водонапорной башни Рожновского ВБР 50У-18-2 |
|
899 |
899 |
0502 |
0420095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,99 |
|
|
|
99,99 |
|
||||||
2.8. |
Проектно-изыскательские работы на сооружение по очистке сточных вод с.Преображенка Ачинского района |
|
899 |
899 |
0502 |
0420095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1500,0 |
|
|
|
1500,0 |
|
||||||
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1100,0 |
0,0 |
1699,98 |
|
|
|
2799,98 |
|
||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6757,28 |
0,0 |
8299,98 |
|
|
|
15057,26 |
|
Приложение N 4
к программе "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности"
Подпрограмма N 3
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района" на 2014-2020 годы
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района" |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Ачинского района |
Соисполнители муниципальной программы |
Администрация Ачинского района (главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта); - Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района; - Ресурсоснабжающие организации; - Сельские поселения Ачинского района. |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории Ачинского района. Задачи: - Проведение комплекса организационно- технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений; - Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда; - Проведение комплекса организационно- технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. |
Целевые индикаторы |
Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского района, в том числе: электрической энергии: - 2014 год - 99,8%; - 2015 год - 99,9%; - 2016 год - 100,0%; - 2017 год - 100,0%; - 2018 год - 100,0%; - 2019 год - 100,0%; - 2020 год - 100,0%. тепловой энергии: - 2014 год - 45,0%; - 2015 год - 57,1%; - 2016 год - 66,2%; - 2017 год - 66,2%; - 2018 год - 66,2%; - 2019 год - 67,0%; - 2020 год - 67,0%. воды: - 2014 год - 51,2%; - 2015 год - 74,6%; - 2016 год - 100,0%; - 2017 год - 100,0%; - 2018 год - 100,0%; - 2019 год - 100,0%; - 2020 год - 100,0%. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта: - 2014 год - 48,5 кг у.т/тыс.рублей; - 2015 год - 42,3 кг у.т/тыс.рублей; - 2016 год - 39,1 кг у.т/тыс.рублей; - 2017 год - 39,0 кг у.т/тыс.рублей; - 2018 год - 39,0 кг у.т/тыс.рублей; - 2019 год - 38,0 кг у.т/тыс.рублей; - 2020 год - 37,0 кг у.т/тыс.рублей. |
Сроки реализации подпрограммы |
Срок реализации: 2014-2020 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Объемы финансирования: всего 3820,5 тыс.руб. в том числе: краевой бюджет - 1596,8 тыс.руб.; местный бюджет - 237,7 тыс.руб.; собственные средства предприятий - 1 986,0 тыс.руб. 2014 г.- 2242,1 тыс.р (краевой бюджет - 1596,8 тыс.руб.; местный бюджет - 0,3 тыс.руб; средства предприятий - 645,0 тыс.р.); 2015 г. - 679,0 тыс.р. (местный бюджет - 0,0 тыс.р; средства предприятий - 679,0 тыс.р.); 2016 г. - 903,4 тыс.р. (местный бюджет - 237,4 тыс.р; средства предприятий - 662,0 тыс.р.) 2017-20 гг. - 0,0 тыс.р. (мест. бюджет - 0,0 тыс.р; средства предприятий - 0,0 тыс.р.) Объемы финансирования уточняются при формировании бюджета Ачинского района на очередной финансовый год. |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
- Первый заместитель Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам; - Финансовое управление Администрации Ачинского района; -Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных проблем современной России. Сегодня остро стоит вопрос о возможности управления энергоресурсами, в общем, и о способах их регулирования в частности. Перспективы энергосбережения в Российской Федерации определены в Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приоритетом государственной энергетической политики является создание инновационного и эффективного энергетического сектора страны, адекватного как потребностям растущей экономики в энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России, обеспечивающего необходимый вклад в социально ориентированное инновационное развитие страны.
Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный закон N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", являясь одним из элементов совершенствования системы управления ресурсами, позволяет определить основные направления политики государства в сфере энергосбережения.
Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономической ситуации, необходимы мероприятия для эффективного руководства и контроля своими материальными, финансовыми, кадровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производства и жилищно-коммунального комплекса является важнейшим стратегическим направлением и одним из ключевых принципов, без реализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый рост экономики района и защищенность его жителей.
В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального комплекса характеризуется:
- большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении;
- высокими издержками при производстве тепловой энергии и отсутствием экономических стимулов их снижения;
- высоким уровнем износа основных фондов коммунальной инфраструктуры (физический износ котельных и тепловых сетей составляет свыше 70,0 процентов);
- низким коэффициентом полезного действия котельного оборудования (65,0%);
- неудовлетворительным финансовым положением большинства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
В последнее время сохраняется динамика роста сверхнормативных потерь, которые не учитываются при формировании тарифов и относятся к убыткам предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содержание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуаций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их полную реконструкцию.
Сохранение тенденции к росту тарифов на коммунальные услуги для населения, в том числе по причине неэффективного использования энергетических ресурсов, не только не гарантирует соответствующее их качество, но и приводит к появлению очагов социальной напряженности.
В создавшихся условиях важнейшим направлением работы является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Главной целью настоящей подпрограммы является создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.
Достижение указанной цели требует последовательного продвижения в решении следующих основных задач:
- проведение комплекса организационно- технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений;
- проведение комплекса организационно- технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда;
- проведение комплекса организационно- технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.
Программные мероприятия разработаны с учетом рекомендаций, зафиксированных в нормативных актах, принятых в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Сроки исполнения программы - 2014 - 2020 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативности программы являются:
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского района, в том числе:
электрической энергии:
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год - 100,0%;
- 2017 год - 100,0%;
- 2018 год - 100,0%;
- 2019 год - 100,0%;
- 2020 год - 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год - 45,0%;
- 2015 год - 57,1%;
- 2016 год - 66,2%;
- 2017 год - 66,2%;
- 2018 год - 66,2%;
- 2019 год - 67,0%;
- 2020 год - 67,0%.
воды:
- 2014 год - 51,2%;
- 2015 год - 74,6%;
- 2016 год - 100,0%;
- 2017 год - 100,0%;
- 2018 год - 100,0%;
- 2019 год - 100,0%;
- 2020 год - 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального продукта:
- 2014 год - 48,5 кг у.т/тыс.рублей;
- 2015 год - 42,3 кг у.т/тыс.рублей;
- 2016 год - 39,1 кг у.т/тыс.рублей;
- 2017 год - 39,0 кг у.т/тыс.рублей;
- 2018 год - 39,0 кг у.т/тыс.рублей;
- 2019 год - 38,0 кг у.т/тыс.рублей;
- 2020 год - 37,0 кг у.т/тыс.рублей.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания.
Организацию управления процессом реализации подпрограммы осуществляет МКУ "УС и ЖКХ" Ачинского района, в том числе:
- организует реализацию программных мероприятий;
- корректирует программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации подпрограммы;
- осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по подпрограмме.
Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выполнения программных мероприятий Администрацией Ачинского района, МКУ "Управление строительства и ЖКХ" Ачинского района, ресурсоснабжающими организациями района, потребителями энергетических ресурсов.
Распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются: Администрация Ачинского района, подразделение по решению вопросов в области образования, опеки и попечительства, МКУ "Управление строительства и ЖКХ" Ачинского района.
Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются:
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного финансирования подпрограммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и подлежат еже годному уточнению в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.
Целевые индикаторы, показатели и мероприятия программы будут еже годно дополняться и корректироваться по итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансовый год.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Руководитель подпрограммы - первый заместитель Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют Руководитель подпрограммы и МКУ "УС и ЖКХ" Ачинского района, а именно:
общий контроль;
контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпрограммы являются:
обеспечение скоординированной реализации подпрограммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития района;
привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;
обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;
разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в установленном порядке осуществляет финансовое управление Администрации Ачинского района.
Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют одновременно в управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района и финансовое управление Ачинского района информацию и отчет об исполнении подпрограммы.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
повысить качество предоставления коммунальных услуг;
улучшить экологическую ситуацию;
повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;
повысить эффективность коммунального обслуживания населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен в приложении N 1 к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Для достижения показателей результативности подпрограммы планируется финансирование по источникам.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
Приложение N 1
к подпрограмме N 3
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории Ачинского района
Перечень
мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
N п/п |
Наименование подпрограммы |
Количество |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.), годы |
Итого на период |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
очередной финансовый год 2014 год |
очередной финансовый год 2015 год |
очередной финансовый год 2016 год |
очередной финансовый год 2017 год |
первый год планового периода 2018 года |
второй год планового периода 2019 года |
третий год планового периода 2020 года |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краевой бюджет |
Средства предприятий |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Средства предприятий |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Средства предприятий |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы |
Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1
|
Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Повышение тепловой защиты зданий при ремонте и модернизации, утепление зданий (в т.ч. Разработка ПДС) |
|
899 |
899 |
0505 |
0430000 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
Установка приборов учета электрической и тепловой энергии, водоснабжения, узлов смешения, тепловых узлов учета - сокращение потерь энергоресурсов. |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности систем отопления зданий, сооружений, строений |
|
899 |
899 |
0505 |
0430000 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.модернизация и внедрение энергосберегающих систем |
|
899 |
899 |
0505 |
0430000 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
Обучение или повышение квалификации специалистов ответственных за энергосбережение |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Разработка схем теплоснабжения, в том числе: |
|
899 |
899 |
0505 |
043000 |
244 |
798,4 |
|
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
798,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
по Белоярскому с/с |
|
899 |
899 |
0505 |
043000 |
244 |
99,8 |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
по Горному с/с |
|
899 |
899 |
0505 |
043000 |
244 |
99,8 |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
по Ключинскому с/с |
|
899 |
899 |
0505 |
043000 |
244 |
99,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
по Малиновскому с/с |
|
899 |
899 |
0505 |
043000 |
244 |
99,8 |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
по Причулымскому с/с |
|
899 |
899 |
0505 |
043000 |
244 |
99,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
по Преображенскому с/с |
|
899 |
899 |
0505 |
043000 |
244 |
99,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
по Тарутинскому с/с |
|
899 |
899 |
0505 |
043000 |
244 |
99,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
по Ястребовскому с/с |
|
899 |
899 |
0505 |
043000 |
244 |
99,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
798,4 |
0 |
0,3 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
798,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Задача 2 |
|
Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении ремонтов и утепления многоквартирных домов |
|
899 |
899 |
0505 |
0430000 |
244 |
|
130 |
|
|
145 |
|
|
152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
427 |
Сокращение потерь энергоресурсов, повышение качества оказываемых услуг |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
0 |
0 |
145 |
0 |
0 |
152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
427 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача3 |
|
Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Модернизация источников теплоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования (кап.ремонты котельных, в т.ч. С разработкой ПДС) |
|
|
|
|
|
|
|
351 |
0,0 |
|
378 |
|
|
387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1116,0 |
Повышение эффективности выработки энергии, снижение потребления электроэнергии и ее потерь, повышение качества энергоресурса |
||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. |
Мероприятия по повышению эффективности использования объектов водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
164 |
0,0 |
0 |
156 |
0 |
0 |
123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
443,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1 |
Разработка схем водоснабжения, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
по Белоярскому с/с |
|
899 |
899 |
0505 |
043000 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16,0 |
|
|
|
|
|
|
|
16,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
по Горному с/с |
|
899 |
899 |
0505 |
043000 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16,0 |
|
|
|
|
|
|
|
16,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
по Ключинскому с/с |
|
899 |
899 |
0505 |
043000 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16,0 |
|
|
|
|
|
|
|
16,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
по Малиновскому с/с |
|
899 |
899 |
0505 |
043000 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16,0 |
|
|
|
|
|
|
|
16,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
по Причулымскому с/с |
|
899 |
899 |
0505 |
043000 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16,0 |
|
|
|
|
|
|
|
16,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
по Преображенскому с/с |
|
899 |
899 |
0505 |
043000 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16,0 |
|
|
|
|
|
|
|
16,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
по Тарутинскому с/с |
|
899 |
899 |
0505 |
043000 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16,0 |
|
|
|
|
|
|
|
16,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
по Ястребовскому с/с |
|
899 |
899 |
0505 |
043000 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16,0 |
|
|
|
|
|
|
|
16,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
по Лапшихинскому с/с |
|
899 |
899 |
0505 |
043000 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14,4 |
|
|
|
|
|
|
|
14,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
142,4 |
|
|
|
|
|
|
|
142,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. |
Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности источников энергоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1 |
Приобретение материалов для оснащения ДЭС |
|
899 |
899 |
0505 |
042000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95,04 |
|
|
|
|
|
|
|
95,04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
515 |
0,0 |
0 |
534 |
0,0 |
0,0 |
510 |
237,44 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1796,44 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБТ с/с |
|
|
|
|
|
|
798,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
798,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
1596,8 |
645 |
0,3 |
0 |
679 |
0,0 |
0,0 |
662 |
237,44 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3820,54 |
|
Приложение N 5
к программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности"
Подпрограмма N 4
"Обеспечение условий реализации программы"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Обеспечение условий реализации программы" |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Ачинского района |
Соисполнители муниципальной программы |
-Администрация Ачинского района;
|
Цель и задачи подпрограммы |
Цель - Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района Задачи: 1. Обеспечение населения Ачинского района качественными жилищно-коммунальными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций. |
Целевые индикаторы |
Целевые показатели: - уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%, в том числе по годам: - 2014 год - 100,0%; - 2015 год - 100,0%; - 2016 год - 100,0%; - 2017 год - 100,0%; - 2018 год - 100,0%; - 2019 год - 100,0%; - 2020 год - 100,0%. - уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг не менее 90%, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг, в том числе по годам: - 2014 год - 86,0%; - 2015 год - 89,0%; - 2016 год - 90,0%; - 2017 год - 92,0%. - 2018 год - 93,0%; - 2019 год - 95,0%. - 2020 год - 95,0%. |
Сроки реализации подпрограммы |
Срок реализации: 2014-2020 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах за счет бюджета Ачинского района составит 51967,5 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год - 8601,4 тыс.рублей; 2015 год - 7411,1 тыс.рублей; 2016 год - 7087,7 тыс.рублей; 2017 год - 7138,6 тыс.рублей; 2018 год - 7395,5 тыс.рублей; 2019 год - 7166,6 тыс.рублей; 2020 год - 7166,6 тыс.рублей. |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
- Первый заместитель Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам; - Финансовое управление администрации Ачинского района; - Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района - МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Ачинского района. |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Муниципальная программа является основным управленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории Ачинского района.
Администрация Ачинского района в лице МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Ачинского района (далее МКУ "УС и ЖКХ") осуществляет полномочия по решению вопросов в жилищно-коммунальной отрасли:
по развитию отрасли строительства и жилищно-коммунального комплекса на территории Ачинского района;
организация взаимодействия с учреждениями, организациями и предприятиями не зависимо от их форм собственности по вопросам теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;
разработка проектов и реализация программ в отношении жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района;
осуществление мониторинга за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Ачинского района ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями;
повышение эффективности управления, устойчивости и надежности жилищно-коммунальной системы жизнеобеспечения населения Ачинского района;
осуществление координации и контроля по эксплуатации муниципального имущества коммунального назначения Ачинского района ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями;
организация проведения капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта на объектах коммунальной инфраструктуры;
осуществление технического надзора за проведением модернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов социальной сферы, жилищного фонда, объектов тепло-водоснабжения, водоотведения на территории Ачинского района;
осуществление функций балансодержателя объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Ачинского района.
взаимодействие с органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления в целях осуществления контроля за функционированием объектов жизнеобеспечения на территории.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.
Задача: Обеспечение населения Ачинского района качественными жилищно-коммунальными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.
Перечень мероприятий приведен в приложении N 1 к настоящей подпрограмме
Целевыми показателями исполнения подпрограммы являются:
2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 86%.
2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 89%.
2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 90%.
2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 92%.
2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 93%.
2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 95%.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Ачинского района. Финансирование производится за счет средств бюджета Ачинского района.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется ревизионным отделом Финансового управления Администрации Ачинского района, Ревизионной комиссией Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с действующим Законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Ачинского района.
МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Ачинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется МКУ "УС и ЖКХ" Ачинского района, являющегося главным распорядителем средств районного бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет МКУ "УС и ЖКХ" Ачинского района путем составления отчетов, документов и составления аналитической информации, а также первый заместитель Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству, Финансовое управление администрации Ачинского района;
Контроль целевым и эффективным использованием средств осуществляется Финансовым управлением Ачинского района
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%;
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг не менее 95%
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Для осуществления указанных функций в полном объеме потребуется штат сотрудников, составляющий 13 человек. Потребность в средствах на обеспечение деятельности МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Ачинского района составит:
2014 год - 8601,4 тыс.рублей;
2015 год - 7411,1 тыс.рублей;
2016 год - 7087,7 тыс.рублей;
2017 год - 7138,6 тыс.рублей;
2018 год - 7395,5 тыс.рублей;
2019 год - 7166,6 тыс.рублей;
2020 год - 7166,6 тыс.рублей
Структура расходов на текущее содержание МКУ "УС и ЖКХ" Ачинского района включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ "УС и ЖКХ" Ачинского района на 2015 год включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ "УС и ЖКХ" Ачинского района на 2016 год включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ "УС и ЖКХ" Ачинского района на 2017 год включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ "УС и ЖКХ" Ачинского района на 2018 год включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ "УС и ЖКХ" Ачинского района на 2019 год включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ "УС и ЖКХ" Ачинского района на 2020 год включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, транспорт, земельный).
Приложение N 1
к подпрограмме N 4 "Обеспечение условий
реализации программы"
Перечень
мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
N п/п |
Наименование подпрограммы |
Количество |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
Итого на период |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|||||||||||||||||
(тыс.руб.), годы | ||||||||||||||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
очередной финансовый год 2014 год |
очередной финансовый год 2015 год |
очередной финансовый год 2016 год |
очередной финансовый год 2017 год |
первый год планового периода 2018 год |
второй год планового периода 2019 год |
третий год планового периода 2020 год |
||||||||||||||
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
|||||||||||
|
Цель подпрограммы |
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.
|
||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 |
Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района
|
||||||||||||||||||||||
1. |
Мероприятие 1 |
Содержание аппарата МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Ачинского района |
||||||||||||||||||||||
|
в том числе |
|
|
Обеспечение условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций. |
||||||||||||||||||||
1.1. |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
1 |
899 |
899 |
0505 |
0448061 |
110 |
|
5050,5 |
|
5100,236 |
|
5529,387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15680,123 |
||
1.1.1. |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
1 |
899 |
899 |
0505 |
0440080610 |
111 119 |
|
|
|
|
|
|
|
5717,1 |
|
5956,0 |
|
5727,1 |
|
5727,1 |
23127,3 |
||
1.2. |
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1 |
899 |
899 |
0505 |
0448061 |
240 |
|
991,9 |
|
917,718 |
|
1004,273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2913,891 |
||
1.2.1. |
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1 |
899 |
899 |
0505 |
0440080610 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
1309,51 |
|
1335,5 |
|
1335,5 |
|
1335,5 |
5316,01 |
||
1.3. |
Уплата налогов, сборов и прочих платежей |
1 |
899 |
899 |
0505 |
0448061 |
851 852 |
|
200,65 2358,35 |
|
1393,18 |
|
554,019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4506,199 |
||
1.3.1. |
Уплата налогов, сборов и прочих платежей |
1 |
899 |
899 |
0505 |
0440080610 |
851 852 |
|
|
|
|
|
|
|
111,99 |
|
104,0 |
|
104,0 |
|
104,0 |
423,99 |
||
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
8601,4 |
|
7411,134 |
|
7087,679 |
|
1738,6 |
|
7395,5 |
|
7166,6 |
|
7166,6 |
51967,513 |
|
Приложение N 6
к программе "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"
Подпрограмма N 5
"Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района" |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
МКУ "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Ачинского района |
Соисполнители муниципальной программы |
-Администрация Ачинского района (главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта); -Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района - Сельские поселения Ачинского района; |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель - улучшение экологической ситуации на территории Ачинского района в части развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами; - ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация нарушенных земель на межселенных территориях Ачинского муниципального района. Задачи: - содействие региональному оператору в организации утилизации и переработки твердых коммунальных и промышленных отходов; - снижение на территории поселений факторов риска заболевания населения от источников загрязнения бытовыми отходами. - создание эффективного контроля по сбору и вывозу ТКО; - частичная укомплектованность спецтехникой и мусорными контейнерами. Для повышения качества санитарной уборки территории Ачинского района; - содержание контейнерных площадок в населенных пунктах Ачинского района в соответствии с требованиями; - ликвидация и предотвращение появления новых несанкционированных мест размещения отходов; - формирование у населения цивилизованного обращения с отходами; - улучшения качества предоставляемых услуг по сбору и вывозу отходов. |
Целевые индикаторы |
- увеличение доли ликвидированных несанкционированных свалок на территории Ачинского района к 2022 году до 100%; - строительство и обустройство новых контейнерных площадок; - увеличение процента охвата централизованным сбором и вывозом отходов; - информирование населения по вопросам цивилизованного обращения с отходами через СМИ. |
Сроки реализации подпрограммы |
Срок реализации: 2018-2022 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Объемы финансирования: всего 5838,8 тыс.руб. в том числе: краевой бюджет - 5721,3 тыс.руб.; местный бюджет - 117,5 тыс.руб.; 2018 г. 5838,8 тыс.руб. (краевой бюджет - 5721,3 тыс.руб., местный бюджет - 117,5 тыс.руб.); 2019 г. - 0,0 тыс.р. (краевой бюджет - 0,0 тыс.руб; местный бюджет - 0,0 тыс.р;); 2020 г. - 0,0 тыс.р. (краевой бюджет - 0,0 тыс.руб; местный бюджет - 0,0 тыс.р.) 2021 г. - 0,0 тыс.р. (краевой бюджет - 0,0 тыс.руб; местный бюджет - 0,0 тыс.р.) 2022 г. - 0,0 тыс.р. (краевой бюджет - 0,0 тыс.руб; местный бюджет - 0,0 тыс.р.) |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
-Первый заместитель Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам; - Финансовое управление администрации Ачинского района; -Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Проблема твердых коммунальных отходов (далее по тексту - ТКО) на территории Ачинского района в настоящее время становится все более актуальной. Общее повышение уровня жизни населения приводит к увеличению потребления товаров и, как следствие, росту числа упаковочных материалов разового пользования, бытовой техники, пищевых отходов, что сильно сказывается на количестве ТКО. За последнее десятилетие количество отходов в виде бытовых отходов резко возросло. Еже годно на территории Ачинского района образуется около 7-8 тыс.тонн ТКО, которые при неправильном и несвоевременном удалении и обезвреживании могут серьезно загрязнить окружающую среду. Действующая на территории Ачинского района система сбора ТКО основана на сборе отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения, в контейнеры, которые опорожняются в мусоровозы и вывозятся специализированной организацией по установленному графику. Данная система сбора должна охватывать всю территорию Ачинского района. При этом не во всех населенных пунктах Ачинского района установлены контейнеры для сбора ТКО, что приводит к образованию несанкционированных свалок. Недостаточное количество контейнеров приводит к переполнению контейнеров, к растаскиванию мусора бродячими животными и птицами, к захламлению контейнерных площадок и антисанитарному состоянию прилегающих территорий. Низкая культура населения в сфере обращения с отходами также приводит к тому, что улицы, и прилегающие к ним тротуары захламляются бытовыми отходами. Не разработана система сбора и вывоза крупногабаритных отходов (КГО), отсутствуют специальные площадки для сбора КГО. В результате КГО также складируются в местах остановки мусоровозов, однако из-за отсутствия специальной для его вывоза техники, КГО образуют во дворах в течение долгого периода времени несанкционированные свалки, куда жители не забывают добавлять свою лепту в виде бытового мусора.
Существующая сегодня технология избавления от ТКО путем вывоза их на полигон или (свалки) подрядными организациями не решает должным образом проблемы отходов в районе. Перевозка отходов для подрядной организации связана с большими затратами на ГСМ, а качество предоставляемых услуг остается прежним. Не хватает спецтехники для сбора и вывоза ТКО. Образование несанкционированных свалок ухудшает экологическое состояние территории района и вызывает социальный протест населения. Дополнительное загрязнение земель, прилегающих к свалкам, происходит при ветровом переносе легких фракций отходов по направлению господствующих ветров. В результате примыкающая к свалкам территория на расстоянии не менее 100 м захламлена разлетевшимся мусором. Поэтому проблема обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Ачинского района требует немедленного решения.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Органы местного самоуправления Ачинского района заинтересованы в скорейшем и наиболее эффективном решении проблемы отходов на территории района для того, чтобы территория Ачинского района стала чистой от отходов и экологически привлекательной для комфортного проживания населения. Однако при существующей системе сбора отходов в районе невозможно без приобретения специализированной техники и мусорных контейнеров. Необходимо улучшение качества предоставляемых услуг по вывозу отходов от населения, обустройство мест размещения отходов на улицах сельских поселений, а также местах массового отдыха населения в соответствии с экологическими требованиями и снижение уровня загрязнения окружающей среды. Цели, направленные на решение интересов Ачинского района:
улучшение экологической и санитарной обстановки в районе, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучшение санитарного состояния улиц населенных пунктов, формирование экологически привлекательного имиджа района для комфортного проживания населения.
Основными показателями достижения данных целей являются:
1. Снижение выбросов загрязняющих веществ от мест санкционированного и несанкционированного размещения отходов в результате биологического распада отходов и возгорания;
2. Снижение уровня загрязнения подземных вод, расположенных рядом с мусорными контейнерами;
3. Снижение захламленности улиц, отходами и возврат в оборот земельных ресурсов.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- предотвращение появления новых несанкционированных мест размещения отходов, обустройство в соответствии с санитарными и экологическими требованиями мест сбора отходов, организация централизованного сбора отходов со всех улиц населенных пунктов Ачинского района, формирование у населения культуры цивилизованного обращения с отходами.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Для достижения поставленных целей и решения задач целевой подпрограммы необходимо выполнение следующих мероприятий:
1. Выполнение мероприятий в соответствии со Схемой санитарной очистки территории Ачинского района от твердых коммунальных отходов;
2. Разработка плана мероприятий информирования населения о целях и задачах проводимой работы и материалов по пропаганде цивилизованного обращения с отходами в школах, детсадах, среди предприятий ЖКХ и других предприятий. Реализация плана мероприятий по информированию населения;
3. Строительство и обустройство недостающего количества контейнерных площадок;
4. Оборудование мест массового отдыха населения контейнерами для сбора и удаления отходов;
5. Приобретение специализированной техники для организации нормативной транспортировки ТКО на территории Ачинского района;
6. Приобретение мусорных контейнеров;
7. Принятие всесторонних мер по недопущению образования новых несанкционированных свалок в Ачинском районе в целях их полного исключения.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Руководитель подпрограммы - первый заместитель Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют Руководитель подпрограммы и МКУ "УС и ЖКХ" Ачинского района, а именно:
общий контроль;
контроль сроков реализации программных мероприятий.
Формирование бюджетной заявки на финансирование подпрограммы осуществляет финансовое управление Ачинского района.
Основными задачами управления реализацией подпрограммы являются:
обеспечение скоординированной реализации подпрограммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития района;
привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;
обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;
разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в установленном порядке осуществляет финансовое управление Администрации Ачинского района.
Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют одновременно в управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района и финансовое управление Ачинского района информацию и отчет об исполнении подпрограммы.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- улучшить экологическую ситуацию на территории Ачинского района в части развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами;
- ликвидировать несанкционированные свалки, рекультивировать нарушенные земли на межселенных территориях Ачинского муниципального района.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен в приложении N 1 к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Для достижения показателей результативности подпрограммы планируется финансирование по источникам.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
Приложение N 1
к подпрограмме N 5
"Обращение с твердыми коммунальными
отходами на территории Ачинского района"
Перечень
мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
N п/п |
Наименование подпрограммы |
Количество |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.), годы |
Итого на период |
Ожидаемый результат от подпрограммы |
||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
очередной финансовый год 2018 год |
первый год планового периода 2019 год |
второй год планового периода 2020 год |
третий год планового периода 2021 год |
очередной финансовый год 2022 год |
|||||||||||
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
||||||||||
|
Мероприятие 1 |
Строительство, реконструкция и модернизация площадок временного накопления и площадок временного хранения, приобретение специализированной техники |
|||||||||||||||||
1. |
Организация (строительство) 9 ПВН, организация (строительство) 9 контейнерных площадок, приобретение 1ед. специализированной техники |
9
9 |
899 |
899 |
0605 |
0450074630 |
244 |
5721,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5721,3 |
Улучшение экологической ситуации на территории Ачинского района в части развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами; |
1 |
899 |
899 |
0605 |
04500S4630 |
244 |
|
117,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
117,5 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
5721,3 |
117,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5838,8 |
Приложение N 6
к муниципальной программе Ачинского района
"Реформирование и модернизация жилищно-
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"
Перечень
мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
N п/п |
Наименование подпрограммы |
Количество |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
Итого на период |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении
|
||||||||||||||||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
(тыс.руб.), годы |
|||||||||||||||||||||||||||||
очередной финансовый год 2014 год |
очередной финансовый год 2015 год |
очередной финансовый год 2016 год |
очередной финансовый год 2017 год |
первый год планового периода 2018 год |
второй год планового периода 2019 год |
третий год планового периода 2020 год |
|||||||||||||||||||||||||||
Средства предприятий |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Средства предприятий |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Средства предприятий |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
|||||||||||||||||
|
|
Цель программы - обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
|
Подпрограмма 1 " Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2019 гг." |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
|
Мероприятие 1 |
Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Ачинского района. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 68%. Снижение потерь теплоэнергии при транспортировке до 25%. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
899 |
899 |
0505 |
0417571 |
243 |
|
16900,0 |
|
|
32093,4 |
|
|
10644,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59637,8 |
||||||||
|
|
|
899 |
899 |
0505 |
0419571 |
243 |
|
|
169,0 |
|
|
164,0 |
|
|
107,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
440,0 |
||||||||
|
|
|
899 |
899 |
0505 |
0419571 |
244 |
|
|
13962,9 |
|
|
367,0 |
|
|
10550,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24880,1 |
||||||||
|
|
|
899 |
899 |
0502 |
0418558 |
244 |
|
|
100,0 |
|
|
235,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
335,9 |
||||||||
|
|
|
899 |
899 |
0505 |
0410075710 |
243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4400,0 |
||||||||
|
|
|
899 |
899 |
0505 |
0410075710 |
243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49,3 |
|
|
|
|
|
|
49,3 |
||||||||
|
|
|
899 |
899 |
0502 |
0410085580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
644,8 |
|
|
|
|
|
|
644,8 |
||||||||
|
|
|
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1341,9 |
|
|
|
|
|
|
1341,9 |
||||||||
|
|
|
899 |
899 |
0502 |
0410095580 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13361,6 |
|
13550,4 |
|
|
|
|
26912,0 |
||||||||
|
МБТ с/с |
|
891 |
891 |
0505 |
0419558 |
540 |
|
16900,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16900,0 |
||||||||
|
МБТ с/с (ФУ) |
|
891 |
891 |
0505 |
0419558 |
540 |
|
|
|
|
32093,4 |
|
|
10644,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42737,8 |
||||||||
|
МБТ с/с (ФУ) |
|
891 |
891 |
0505 |
0410075710 |
540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4400,0 |
||||||||
1.2 |
|
Мероприятие 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
899 |
899 |
0505 |
042000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0,0 |
Создание экологической безопасности окружающей среды, что способствует улучшению здоровья и качество жизни населения. |
|||||||
|
Итого |
|
33800,0 |
14231,9 |
|
64186,8 |
766,9 |
|
21288,8 |
10657,2 |
8800,0 |
15397,6 |
|
13550,4 |
|
|
|
182679,6 |
|
||||||||||||||
|
|
Подпрограмма 2 "Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2018 гг." |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Мероприятие 1 |
|
899 |
899 |
0502 |
042009558 |
244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5657,3 |
0 |
6600,0 |
|
|
|
|
12257,3 |
Снабжение населения Ачинского района питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве. |
|||||||
1.2. |
Мероприятие 2 |
|
899 |
899 |
0502 |
042009558 |
244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1100,0 |
0 |
1700,0 |
|
|
|
|
2800,0 |
||||||||
|
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6757,3 |
0 |
8300,0 |
|
|
|
|
15057,3 |
||||||||||||||
3. |
|
Подпрограмма 3 Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Мероприятие 1 |
|
899 |
899 |
0505 |
042000 |
244 |
|
798,4 |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
798,7 |
Повышение эффективности выработки энергии, снижение потребления электроэнергии и ее потерь, повышение качества энергоресурса |
|||||||
3.2. |
Мероприятие 2 |
|
899 |
899 |
0505 |
042000 |
244 |
130 |
|
|
145 |
|
|
152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
427,0 |
||||||||
3.3. |
Мероприятие 3 |
|
899 |
899 |
0505 |
042000 |
244 |
515 |
|
|
534 |
|
0,0 |
510 |
|
237,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1796,4 |
||||||||
|
МТБ с/с |
|
|
|
|
|
|
|
798,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
798,4 |
||||||||
|
Итого |
645 |
1596,8 |
0,3 |
679 |
|
0,0 |
662 |
|
237,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
3820,5 |
||||||||||||||
4. |
|
Подпрограмма 4 Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Мероприятие 1 |
|
899 |
899 |
0505 |
0448061 |
244 |
|
|
8601,4 |
|
|
7411,1 |
|
|
7087,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23100,2 |
Обеспечение условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций. |
|||||||
|
|
|
899 |
899 |
0505 |
0440080610 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7138,6 |
|
7395,5 |
|
7166,6 |
|
7166,6 |
28867,3 |
||||||||
|
Итого |
|
|
8601,4 |
|
|
7411,1 |
|
|
7087,7 |
|
7138,6 |
|
7395,5 |
|
7166,6 |
|
7166,6 |
51967,5 |
||||||||||||||
5. |
|
Подпрограмма5 Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Мероприятие 1 |
|
899 |
899 |
0605 |
0450074630 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5721,3 |
|
|
|
|
|
5721,3 |
Улучшение экологической ситуации на территории Ачинского района в части развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами; |
|||||||
|
|
|
899 |
899 |
0605 |
04500S4630 |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117,5 |
|
|
|
|
117,5 |
||||||||
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5721,3 |
117,5 |
|
|
|
|
5838,8 |
||||||||||||||
6. |
|
Мероприятие 1 Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
899 |
899 |
0502 |
0497578 |
810 |
|
19041,0 |
|
|
26557,8 |
|
|
23365,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68964,4 |
|
|||||||
|
|
|
899 |
899 |
0502 |
049007570 |
814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20095,4 |
|
20034,8 |
|
20034,8 |
|
20034,8 |
|
80199,8 |
|
|||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
645 |
54437,8 |
22833,6 |
679 |
90744,6 |
8178,0 |
662 |
44654,4 |
17982,3 |
28895,4 |
29293,5 |
25756,1 |
29363,4 |
20034,8 |
7166,6 |
20034,8 |
7166,6 |
408527,9 |
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Ачинского района Красноярского края от 8 мая 2018 г. N 221-П "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.