В соответствии с постановлением администрации города от 27.03.2015 N 153 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 14.11.2018 N 717 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов" (далее - Программа) следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
пункт 3 строки "Целевые индикаторы" изложить в следующей редакции:
"3) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, составит в 2019 году 45,29%*, в 2020 году - 45,29%*, в 2021 году - 45,29%*;";
строку "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019-2021 годах составляет 21 985 191,13 тыс. рублей, в том числе: 8 419 850,87 тыс. рублей - средства бюджета города; 2 139 056,83 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 1 046 440,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 10 379 843,43 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; объем финансирования по годам реализации Программы: 2019 год - 8 440 360,31 тыс. рублей, в том числе: 3 617 943,57 тыс. рублей - средства бюджета города; 716 028,93 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 646 440,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 3 459 947,81 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; 2020 год - 6 762 110,35 тыс. рублей, в том числе: 2 400 953,65 тыс. рублей - средства бюджета города; 701 208,89 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 200 000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 3 459 947,81 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; 2021 год - 6 782 720,47 тыс. рублей, в том числе: 2 400 953,65 тыс. рублей - средства бюджета города; 721 819,01 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 200 000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 3 459 947,81 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников" |
сноску "*" к паспорту Программы изложить в следующей редакции:
"* С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из внебюджетных источников.";
2) в разделе I:
в абзаце шестьдесят шестом цифры "631,0" заменить цифрами "646,44";
в абзаце шестьдесят седьмом цифры "26,75" заменить цифрами "26,81";
3) раздел II после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"мероприятие 2.3. Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.";
4) в разделе IV:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию.";
после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"показатель 13. Доля автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки;";
после абзаца пятидесятого дополнить абзацем следующего содержания:
"показатель 4. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.";
5) в разделе V:
в абзаце первом цифры "11 450 307,70" заменить цифрами "11 605 347,70";
в абзаце втором цифры "4 825 372,50" заменить цифрами "4 980 412,50";
в абзаце седьмом цифры "4 636 974,23" заменить цифрами "4 792 014,23";
6) сноску "*" к паспорту Подпрограммы 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт" изложить в следующей редакции:
"* С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из внебюджетных источников.";
7) в подпрограмме 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры":
в паспорте подпрограммы 2:
строку "Показатели результативности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Показатели результативности подпрограммы |
перекладка сетей, в том числе: теплоснабжения: за счет ресурсоснабжающих организаций в 2019 году - 18,8 км*, в 2020 году - 18,8 км*, в 2021 году - 18,8 км*; за счет средств бюджета в 2019 году - 1,62 км; водоснабжения: за счет ресурсоснабжающих организаций в 2019 году - 2,0 км*, в 2020 году - 2,0 км*, в 2021 году - 2,0 км*; за счет средств бюджета в 2019 году - 2,58 км*; водоотведения: за счет ресурсоснабжающих организаций в 2019 году - 0,17 км*, в 2020 году - 0,17 км*, в 2021 году - 0,17 км*; за счет средств бюджета в 2019 году - 1,37 км; электроснабжения: за счет ресурсоснабжающих организаций в 2019 году - 57,7 км*, в 2020 году - 57,7 км*, в 2021 году - 57,7 км*. Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: в 2019 году - 3 шт., в 2020 году - 3 шт., в 2021 году - 3 шт. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрической энергии: в 2019 году - 61,32 кВт.ч/чел.; в 2020 году - 60,71 кВт.ч/чел.; в 2021 году - 60,10 кВт.ч/чел.; тепловой энергии: в 2019 году - 0,28 Гкал/кв.м; в 2020 году - 0,27 Гкал/кв.м; в 2021 году - 0,27 Гкал/кв.м; горячей воды: в 2019 году - 0,01 куб. м/чел.; в 2020 году - 0,01 куб. м/чел.; в 2021 году - 0,01 куб. м/чел.; холодной воды: в 2019 году - 3,39 куб. м/чел.; в 2020 году - 3,35 куб. м/чел.; в 2021 году - 3,32 куб. м/чел. Аварийность инженерных сетей (единиц на 100 км сетей): в 2019 году - 3,7 ед., в 2020 году - 3,7 ед., в 2021 году - 3,7 ед." |
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3 153 844,98 тыс.руб., в том числе: 123 844,98 тыс. рублей - средства бюджета города; 30 000,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 3 000 000,00 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2019 год - 1 122 244,98 тыс.руб., в том числе: 92 244,98 тыс. рублей - средства бюджета города; 30 000,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 1 000 000,00 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; 2020 год - 1 015 800,00 тыс.руб., в том числе: 15 800,00 тыс. рублей - средства бюджета города; 1 000 000,00 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников; 2021 год - 1 015 800,00 тыс.руб., в том числе: 15 800,00 тыс. рублей - средства бюджета города; 1 000 000,00 тыс. рублей* - средства внебюджетных источников" |
сноску "*" к паспорту подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"* С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из внебюджетных источников.";
абзац четвертый раздела 1 изложить в следующей редакции:
"В 2019 году городом было принято участие в государственной программе "Реформирование и модернизация, жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" и привлечены средства краевой субсидии в размере 30 000,00 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту конструктивной части проходного коллектора и расположенных в нем сетей холодного водоснабжения.";
раздел 4 дополнить абзацами следующего содержания:
"Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В рамках данного мероприятия будет проведен капитальный ремонт конструктивной части проходного коллектора и расположенных в нем сетей холодного водоснабжения.";
8) в подпрограмме 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе":
в паспорте подпрограммы 3:
строку "Показатели результативности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Показатели результативности подпрограммы |
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых будет произведен капитальный ремонт и ремонт: в 2019 году - 26,81 км; в 2020 году - 42,31 км; в 2021 году - 42,31 км. Протяженность тротуаров, отвечающих требованиям доступности для маломобильных групп граждан: в 2019 году - 159,98 км; в 2020 году - 218,63 км; в 2021 году - 218,63 км. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен капитальный ремонт и ремонт: в 2019 году - 2,25%, в 2020 году - 3,6%, в 2021 году - 3,6%. Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения: в 2019 году - 15 918,66 тыс.кв.м; в 2020 году - 15 918,66 тыс.кв.м; в 2021 году - 15 918,66 тыс.кв.м. Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам, в том числе: по зимней уборке: в 2019 году - 0,52 руб./кв. м, в 2020 году - 0,52 руб./кв.м, в 2021 году - 0,52 руб./кв.м; по летней уборке: в 2019 году - 1,44 руб./кв. м, в 2020 году - 1,44 руб./кв.м, в 2021 году - 1,44 руб./кв.м. Расходы на содержание одной светоточки: в 2019 году - 8 594,49 руб., в 2020 году - 8 594,49 руб., в 2021 году - 8 594,49 руб. Количество обслуживаемых светоточек: в 2019 году - 41 259 шт., в 2020 году - 41 259 шт., в 2021 году - 41 259 шт. Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности: в 2019 году - 30%, в 2020 году - 30%, в 2021 году - 30%. Протяженность сетей ливневой канализации: в 2019 году - 184,5 км, в 2020 году - 184,5 км, в 2021 году - 184,5 км. Доля дорог общего пользования местного значения, подлежащих мероприятиям по обеспыливанию, мойке, от их общей протяженности: в 2019 году - 82,6%, в 2020 году - 82,6%, в 2021 году - 82,6%. Установка недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, в том числе: замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации в 2019 году - 25 шт.; нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах в 2019 году - 8 шт.; установка пешеходного ограждения в 2019 году - 160 м; разработка комплексных схем организации дорожного движения в 2019 году - 3 шт.; установка и замена светофорных объектов в 2019 году - 1 шт. Износ специализированной уборочной техники: в 2019 году - 60,5%, в 2020 году - 62%, в 2021 году - 63%. Доля автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки: в 2019 году - 54,82%, в 2020 году - 54,82%, в 2021 году - 54,82%" |
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 7 242 545,85 тыс. рублей, в том числе: 4 609 006,75 тыс. рублей - средства бюджета города; 1 587 099,10 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 1 046 440,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2019 год - 3 219 428,77 тыс. рублей, в том числе: 2 062 692,67 тыс. рублей - средства бюджета города; 510 296,10 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 646 440,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 2020 год - 2 001 260,54 тыс. рублей, в том числе: 1 273 157,04 тыс. рублей - средства бюджета города; 528 103,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 200 000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 2021 год - 2 021 856,54 тыс. рублей, в том числе: 1 273 157,04 тыс. рублей - средства бюджета города; 548 699,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 200 000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета" |
сноску "*" к паспорту подпрограммы 3 исключить;
раздел 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"показатель 13. Доля автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки.";
9) в подпрограмме 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО,ЧС и ПБ":
в паспорте подпрограммы 4:
в абзаце шестом строки "Показатели результативности подпрограммы" цифры "13" заменить цифрами "28";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2019-2021 годах составляет 2 344 418,75 тыс.руб. в том числе: 1 829 124,69 тыс.руб. - средства бюджета города; 20 294,06 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 495 000,00 тыс.руб.* - средства внебюджетных источников. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2019 год - 969 225,43 тыс.руб., в том числе: 797 483,87 тыс.руб. - средства бюджета города; 6 741,56 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 165 000,00 тыс.руб.* - средства внебюджетных источников; 2020 год - 687 585,10 тыс.руб., в том числе: 515 820,41 тыс.руб. - средства бюджета города; 6 764,69 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 165 000,00 тыс.руб.* - средства внебюджетных источников; 2021 год - 687 608,22 тыс.руб., в том числе: 515 820,41 тыс.руб. - средства бюджета города; 6 787,81 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 165 000,00 тыс.руб.* - средства внебюджетных источников" |
сноску "*" к паспорту подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"* С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из внебюджетных источников.";
10) в подпрограмме 6 "Повышение безопасности дорожного движения":
строку "Показатели результативности подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 дополнить абзацами следующего содержания:
"снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:
2019 год - 70,91%";
раздел 2 дополнить абзацами следующего содержания:
"показатель 4. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:
2019 год - 70,91%.";
11) в приложении 1 к Программе:
дополнить строкой 11.1 следующего содержания:
"11.1 |
Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спец-техники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
департамент городского хозяйства |
2019 год |
2019 год |
повышение надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
увеличение аварий на объектах инженерной инфраструктуры; снижение качества предоставляемых коммунальных услуг |
перекладка сетей; аварийность инженерных сетей" |
строки 13, 14, 17, 18, 19, 20.1, 39 изложить в следующей редакции:
"13 |
Мероприятие 3.1. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |
департамент городского хозяйства |
2019 год |
2021 год |
обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города; обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений |
нарушение санитарного облика города; рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения; стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам; расходы на содержание одной светоточки; количество обслуживаемых светоточек; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
14 |
Мероприятие 3.2. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска |
департамент городского хозяйства |
2019 год |
2021 год |
обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города; обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений |
нарушение санитарного облика города; рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения; стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
17 |
Мероприятие 3.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края значения |
департамент городского хозяйства |
2018 год |
2020 год |
обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города; обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений |
нарушение санитарного облика города; рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения; стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
18 |
Мероприятие 3.6. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
департамент городского хозяйства |
2019 год |
2021 год |
сохранение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог; повышение пропускной способности автомобильных дорог; оптимизация дорожного движения; приведение дорог, находящихся в собственности муниципального образования города Красноярска, и дорожной инфраструктуры в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов |
разрушение дорожной инфраструктуры; потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия; повышение издержек пользователей авто-дорог |
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт; доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт; протяженность тротуаров, отвечающих требованиям доступности для маломобильных групп граждан; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
19 |
Мероприятие 3.7. Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края |
департамент городского хозяйства |
2019 год |
2021 год |
сохранение технико-эксплуатационных характеристик дорог; повышение пропускной способности дорог; оптимизация дорожного движения |
разрушение дорожной инфраструктуры; потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия; повышение издержек пользователей автодорог |
установка недостающих элементов обустройства автомобильных дорог; замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации; нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах; установка пешеходного ограждения; разработка комплексных схем организации дорожного движения; установка и замена светофорных объектов; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
20.1 |
Мероприятие 3.9. Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Красноярского края |
департамент городского хозяйства |
2019 год |
2021 год |
сохранение технико-эксплуатационных характеристик дорог; повышение пропускной способности дорог; оптимизация дорожного движения |
разрушение дорожной инфраструктуры; потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия; повышение издержек пользователей автодорог |
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт; доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт; доля автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
39 |
Мероприятие 6.1. Развитие автоматизированной системы управления дорожным движением города |
департамент городского хозяйства |
2019 год |
2019 год |
улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов и увеличение пропускной способности транспортной сети |
увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение пропускной способности транспортной сети города |
средняя скорость движения автотранспорта; общая длина дорожных заторов; средняя скорость движения общественного транспорта; доля автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения" |
12) приложения 3, 4, 6 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города |
С.В.Еремин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г.Красноярска от 18 июля 2019 г. N 480 "О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2018 N 717"
Настоящее постановление вступает в силу с 18 июля 2019 г.
Текст постановления опубликован не был