Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к постановлению администрации
муниципального района
Чишминский район
Республики Башкортостан
от 28 января 2015 г. N 119-П
План
реализации муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан" на 2014-2017 годы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Направление и источник финансирования |
Исполнитель |
Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей / изменение количественного значения показателя по годам |
Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
||||||||
|
|
|
|
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
||||
1. Подпрограмма "Развитие систем дошкольного и общего образования в муниципальном районе Чишминский район Республики Башкортостан" | |||||||||||||
приоритетные направления реализации подпрограммы: создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях условий, обеспечивающих всем категориям учащихся получение качественного образования; строительство новых дошкольных образовательных учреждений, строительство новых и реконструкция ветхих общеобразовательных учреждений в быстрорастущих населенных пунктах; материальное стимулирование работников дошкольных образовательных учреждений. обеспечение права детей-сирот жить и воспитываться в семьях; повышение качества работы с замещающими семьями в целях профилактики возвратов детей из замещающих семей; предоставление прочих услуг в сфере образования Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы: соотношение средней заработной платы работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Республике Башкортостан; соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Республике Башкортостан; соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Башкортостан; доля получателей государственной услуги в сфере образования, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве | |||||||||||||
Система мероприятий подпрограммы | |||||||||||||
1.1 |
Государственная поддержка системы дошкольного образования |
бюджет РБ |
МО РБ |
33 740,4 |
6 528,6 |
9 070,6 |
9 070,6 |
9 070,6 |
повышение уровня жизни населения |
||||
1.1.1 |
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате работникам муниципальных образовательных учреждений |
бюджет РБ |
МО РБ |
8 971,7 |
1 737,8 |
2411,3 |
2411,3 |
2411,3 |
повышение уровня жизни населения |
||||
1.1.2 |
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу |
бюджет РБ |
МО РБ |
24 768,7 |
4 790,8 |
6659,3 |
6659,3 |
6659,3 |
социальная поддержка семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
||||
1.2 |
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение дошкольного и общего образования |
бюджет РБ |
МО РБ |
1 018 083,7 |
273 973,3 |
252 236,8 |
245 936,8 |
245 936,8 |
обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного общего образования |
||||
местный бюджет |
МКУ УО |
557 694,2 |
140 343,1 |
139 010,0 |
138 569,2 |
139 771,9 |
|||||||
внебюджетные источники |
МКУ УО |
12 638,25 |
3 674,6 |
2 787,85 |
2 987,85 |
3 187,85 |
|||||||
бюджет РФ |
МО РБ |
1 251,5 |
1 251,5 |
|
|
|
|||||||
1.2.1 |
Предоставление дошкольного образования в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях |
бюджет РБ |
МО РБ |
259 402,3 |
71 638,9 |
62587,8 |
62587,8 |
62587,8 |
|
||||
местный бюджет |
МКУ УО |
186 926,6 |
41 612,2 |
47904,6 |
48462,6 |
48947,2 |
|
||||||
внебюджетные источники |
МКУ УО |
2 650,15 |
1 048,0 |
534,05 |
534,05 |
534,05 |
|
||||||
1.2.2 |
Предоставление общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
местный бюджет |
МКУ УО |
369 641,2 |
98 324,7 |
90532,0 |
89533,2 |
90251,3 |
Повышение качества образовательных услуг |
||||
Бюджет РБ |
МКУ УО |
409,2 |
409,2 |
|
|
|
|||||||
внебюджетные источники |
МКУ УО |
9 987,9 |
2 626,5 |
2 253,8 |
2 453,8 |
2 653,8 |
|||||||
бюджет РФ |
МО РБ |
1 251,5 |
1 251,5 |
|
|
|
|||||||
1.2.3 |
Софинансирование по вопросам местного значения (кап. ремонт) муниципальной системы общего образования |
местный бюджет |
МКУ УО |
604,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
создание механизма устойчивого развития региональной системы образования |
||||
Бюджет РБ |
МО РБ |
18 828,2 |
12 528,2 |
6300,0 |
|
|
|||||||
1.2.4 |
Предоставление образовательным учреждениям субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды |
бюджет РБ |
МО РБ |
739 444,1 |
189 397,1 |
183349,0 194042,6 |
183349,0 |
183349,0 |
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; повышение уровня доступности качественного общего образования |
||||
1.2.5 |
Повышение квалификации работников системы образования |
местный бюджет |
МКУ УО |
1 522,4 |
255,2 |
422,4 |
422,4 |
422,4 |
|
||||
1.3 |
Предоставление прочих услуг в сфере образования |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
88 627,5 |
22 946,9 |
22 289,1 |
21 678,7 |
21 712,8 |
|
||||
бюджет РБ |
МО РБ |
84,0 |
84,0 |
|
|
|
|
||||||
Внебюдж. источники |
МКУ УО |
0,1 |
0,1 |
|
|
|
|
||||||
1.3.1 |
Осуществление деятельности прочих учреждений образования |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
38 514,3 |
9 679,4 |
10 007,2 |
9 396,8 |
9 430,9 |
Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений и организация, сопровождение, контроль проведения ремонтных работ, соблюдение нормативных требований охраны труда и пожарной безопасности при эксплуатации сооружений, оборудования в образовательных учреждениях. |
||||
Бюджет РБ |
МКУ УО |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
|||||||
1.3.2 |
Ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности учреждений образования |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
46 782,6 |
12 186,9 |
11531,9 |
11531,9 |
11531,9 |
Соблюдение объемов и сроков сдачи бухгалтерской, финансовой, статистической и налоговой отчетности, полнота и своевременность предоставления информации внутренним и внешним пользователям, соблюдение сроков выплаты заработной платы. |
||||
бюджет РБ |
МО РБ |
69,0 |
69,0 |
|
|
|
|||||||
Внебюджетные источники |
МКУ УО |
0,1 |
0,1 |
|
|
|
|||||||
1.3.3 |
Программно-методическое обеспечение обновления содержания и структуры среднего (полного) общего образования |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
3 330,6 |
1080,6 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
Повышение эффективности управления системой дошкольного и общего образования |
||||
|
Итого по подпрограмме |
всего, в том числе: |
|
1 712 119,55 |
448 802,1 |
425 394,35 |
418 243,15 |
419 679,95 |
|
||||
бюджет РБ |
МО РБ |
1 051 908,1 |
280 585,9 |
261 307,4 |
255 007,4 |
255 007,4 |
|||||||
бюджет РФ |
МО РБ |
1251,5 |
1251,5 |
|
|
|
|||||||
местный бюджет МР |
МКУ УО |
646 321,7 |
163 290,0 |
161 299,1 |
160 247,9 |
161 484,7 |
|||||||
Внебюд. источники. |
МКУ УО |
12 638,25 |
3 674,7 |
2787,85 |
2987,85 |
3187,85 |
|||||||
2. Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодежи муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан" | |||||||||||||
Приоритетные направления реализации подпрограммы: формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся, сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей; круглогодичная организация отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; развитие и поддержка сети образовательных учреждений, разработка и издание соответствующих информационно-методических материалов и учебных пособий. Цели подпрограммы: совершенствование инфраструктуры системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи района; реализация мер государственной поддержки по повышению качества и доступности услуг в сферах отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи района; укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в целях повышения качества отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи; обеспечение высокого качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей; Задачи подпрограммы: сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей; организация республиканских лагерей (воспитательно-оздоровительных центров) в Республике Башкортостан и за ее пределами; организация массового летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи; организация различных форм отдыха детей, подростков и учащейся молодежи; обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования, его эффективности и качества; укрепление кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей; внедрение инновационных технологий; обеспечение занятости детей, подростков и учащейся молодежи во внеучебное время Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы: соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Республике Башкортостан; количество детей, подростков и учащейся молодежи, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время; доля детей, подростков и учащейся молодежи, охваченных основными формами отдыха и оздоровления в круглогодичном режиме, в общем количестве детей, подростков и учащейся молодежи района; доля детских муниципальных оздоровительных учреждений всех типов и видов с соответствующей материально-технической базой в общем количестве детских муниципальных оздоровительных учреждений всех типов и видов; доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста; доля обучающихся - победителей и призеров олимпиад и конкурсов, проводимых на региональном, межрегиональном, федеральном, международном уровнях, в общем количестве участников от района в таких мероприятиях; доля образовательных учреждений, проводящих работу с одаренными детьми, в общем количестве образовательных учреждений района. | |||||||||||||
Система мероприятий подпрограммы | |||||||||||||
2.1 |
Организация и улучшение отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодежи |
бюджет РБ |
МО РБ |
38 169,9 |
11220,0 |
8 983,3 |
8 983,3 |
8 983,3 |
оздоровление и занятость детей, подростков и учащейся молодежи в круглогодичном режиме |
||||
бюджеты МР |
МКУ УО |
71 939,8 |
16 517,6 |
18 461,9 |
18 469,7 |
18 490,6 |
|||||||
внебюджет. источники |
МКУ УО |
53,1 |
2,7 |
16,8 |
16,8 |
16,8 |
|||||||
2.1.1 |
Проведение оздоровительной кампании среди детей, подростков и учащейся молодежи района (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |
бюджет РБ |
МО РБ |
34462,8 |
8580,0 |
8627,6 |
8627,6 |
8627,6 |
оздоровление и занятость детей, подростков и учащейся молодежи в круглогодичном режиме |
||||
местный бюджет |
МКУ УО |
1263,6 |
363,6 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||||||
2.1.2 |
Проведение оздоровительной кампании среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в районе |
бюджет РБ |
МО РБ |
1486,1 |
419,0 |
355,7 |
355,7 |
355,7 |
охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, основными формами отдыха и оздоровления в круглогодичном режиме |
||||
2.1.3 |
Предоставление общего образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей |
местный бюджет |
МКУ УО |
70 676,2 |
16 154,0 |
18161,9 |
18169,7 |
19674,618190,6 |
Повышение качества образовательных услуг |
||||
внебюджетные источники |
МКУ УО |
53,1 |
2,7 |
16,8 |
16,8 |
16,8 |
|
||||||
бюджет РБ |
МО РБ |
2 221,0 |
2 221,0 |
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме |
всего, в том числе: |
|
110 162,8 |
27 740,3 |
27462,0 |
27 469,8 |
27 490,7 |
|
||||
бюджет РБ |
МО РБ |
38169,9 |
11220,0 |
8983,3 |
8983,3 |
8983,3 |
|||||||
бюджеты МР |
МКУ УО |
71 939,8 |
16 517,6 |
18 461,9 |
18 469,7 |
18 490,6 |
|||||||
внебюдж. источники |
МКУ УО |
53,1 |
2,7 |
16,8 |
16,8 |
16,8 |
|||||||
3. Подпрограмма "Благополучное детство и укрепление семейных ценностей" | |||||||||||||
Приоритетные направления реализации подпрограммы: обеспечение права детей-сирот жить и воспитываться в семьях; повышение качества работы с замещающими семьями в целях профилактики возвратов детей из замещающих семей; предоставление прочих услуг в сфере образования Цель подпрограммы: увеличение количества детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях Республики Башкортостан Задачи подпрограммы: развитие института замещающей семьи; развитие форм сопровождения замещающих семей; оказание консультативной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы: отношение номинального размера ежемесячной выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю и патронатному воспитателю, к минимальному размеру оплаты труда в Республике Башкортостан; отношение номинального размера ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к величине прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан; доля обучающихся из многодетных семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз в 2 года), в общем количестве таких обучающихся; доля охваченных бесплатным питанием детей из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан, в общем количестве детей указанной категории; доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения и получивших право на получение жилья в текущем году, обеспеченных жилыми помещениями, в общем количестве детей указанных категорий; доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы устройства, в общем количестве детей данных категорий | |||||||||||||
Система мероприятий подпрограммы | |||||||||||||
3.1 |
Государственная поддержка всех форм семейного устройства детей |
бюджет РБ бюджет РФ |
МО РБ |
27 130,0 866,5 |
7 112,5 144,0 |
6672,5 401,1 |
6672,5 157,1 |
6672,5 164,3 |
увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи |
||||
3.1.1 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семьи |
бюджет РФ |
МО РБ |
866,5 |
144,0 |
401,1 |
157,1 |
164,3 |
предоставление мер социальной поддержки замещающим семьям |
||||
3.1.2 |
Выплата ежемесячного пособия на содержание ребенка в приемной семье |
бюджет РБ |
МО РБ |
3 518,3 |
902,6 |
871,9 |
871,9 |
871,9 |
|
||||
3.1.3 |
Выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю |
бюджет РБ |
МО РБ |
5 710,2 |
1 477,8 |
1410,8 |
1410,8 |
1410,8 |
|
||||
3.1.4 |
Выплата ежемесячного пособия на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) в районе |
бюджет РБ |
МО РБ |
17 901,5 |
4 732,1 |
4389,8 |
4389,8 |
4389,8 |
увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) |
||||
3.2 |
Государственная поддержка многодетных семей |
бюджет РБ |
МО РБ |
15 283,2 |
3 964,8 |
3783,8 |
3767,3 |
3767,3 |
создание условий для полноценного воспитания, развития и образования детей |
||||
3.2.1 |
Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по бесплатному обеспечению учащихся школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий в районе |
бюджет РБ |
МО РБ |
2 421,6 |
369,0 |
695,2 |
678,7 |
678,7 |
социальная поддержка учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей |
||||
3.2.2 |
Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по бесплатному питанию учащихся в районе |
бюджет РБ |
МО РБ |
12 861,6 |
3 595,8 |
3088,6 |
3088,6 |
3088,6 |
формирование культуры здорового питания у детей из многодетных семей; обеспечение должного качества и режима их питания |
||||
3.3 |
Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
бюджет РБ и РФ |
МО РБ |
12 217,2 2375,7 |
1 404,5 350,3 |
3 603,9 667,9 |
3 603,9 682,8 |
3 603,9 674,7 |
оказание социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
||||
3.3.1 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
бюджет РБ бюджет РФ |
Администрация МР Администрация МР |
11 903,0 2 375,7 |
1350,5 350,3 |
3517,5 667,9 |
3517,5 682,8 |
3517,5 674,7 |
увеличение числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имевших закрепленного жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями |
||||
3.3.2 |
На осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного проезда детям-сиротам |
бюджет РБ |
МО РБ |
313,2 |
54,0 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
|
||||
3.4 |
Государственная поддержка несовершеннолетних детей |
бюджет РБ |
МО РБ |
2127,4 |
2127,4 |
|
|
|
|
||||
3.4.1 |
Осуществление деятельности по опеке и попечительству |
бюджет РБ |
МО РБ |
2127,4 |
2127,4 |
|
|
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме |
всего, в том числе: |
|
59 999,00 |
15 103,5 |
15 129,2 |
14 883,6 |
14 882,7 |
|
||||
Бюджет РБ |
МО РБ |
56 756,8 |
14 609,2 |
14 060,2 |
14 043,7 |
14 043,7 |
|||||||
Бюджет РФ |
МО РБ |
3 242,2 |
494,3 |
1069,0 |
839,9 |
839,0 |
|||||||
4. Подпрограмма "Полноценное питание в образовательных учреждениях муниципального района Чишминский район" | |||||||||||||
Приоритетным направлением реализации программы является организация полноценного питания. Цель программы: обеспечение детей дошкольного и школьного возраста качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в образовательных учреждениях на основе внедрения новых технологий и форм обслуживания для сохранения и укрепления их здоровья; улучшение качества питания учащихся образовательных учреждений. Задачи программы: оснащение предприятий детского и школьного питания современным технологическим оборудованием; совершенствование и повышение эффективности системы организации питания в образовательных учреждениях; апробация новых форм организации детского питания; совершенствование профессионально-кадрового состава работников пищеблоков и предприятий, осуществляющих питание учащихся. | |||||||||||||
Система мероприятий подпрограммы | |||||||||||||
4.1 |
Организация полноценного питания |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
132 505,8 |
36 930,3 |
31465,5 |
31879,9 |
32230,1 |
|
||||
внебюдж. средства |
МКУ УО |
122 293,7 |
20 473,7 |
33 940,0 |
33 940,3 |
33 940,3 |
|
||||||
бюджет РБ |
МО РБ |
1479,3 |
1479,3 |
|
|
|
|
||||||
4.1.1 |
Обеспечение условий для организации безопасного и качественного питания учащихся образовательных учреждений района, в том числе улучшение рациона питания; |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
102 740,5 |
26 148,7 |
25137,6 |
25552,0 |
25902,2 |
Выполнение работ по организации питания в учреждениях образования (содержание Комбината питания) |
||||
бюджет РБ |
МО РБ |
1479,3 |
1479,3 |
|
|
|
|
||||||
Внебюдж. источники |
МКУ УО |
1 634,4 |
1 034,4 |
200,00 |
200,0 |
200,0 |
|
||||||
4.1.2 |
Расширение ассортимента продуктов питания; обеспечение детей и подростков питанием в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями в пищевых веществах и энергии. |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
29 765,3 |
10 781,6 |
6327,9 |
6327,9 |
6327,9 |
Улучшение качества питания обучающихся за счет его сбалансированности, использования продуктов, обогащенных витаминами, максимального обеспечения горячим питанием, модернизации материально-технической базы |
||||
внебюдж. средства |
МКУ УО |
120 659,7 |
19 439,4 |
33 740,0 |
33 740,0 |
33 740,0 |
|||||||
|
Итого по подпрограмме |
всего, в том числе: |
|
256 278,8 |
58 883,3 |
65 405,5 |
65 819,9 |
66 170,1 |
|
||||
бюджет РБ |
МО РБ |
1479,3 |
1479,3 |
|
|
|
|||||||
местный бюджет МР |
МКУ УО |
132 505,8 |
36 930,3 |
31465,5 |
31879,9 |
32230,1 |
|||||||
внебюдж. средства |
МКУ УО |
122 293,7 |
20 473,7 |
33 940,0 |
33 940,0 |
33 940,0 |
|||||||
5. Подпрограмма "Одаренные дети" муниципального района Чишминский район | |||||||||||||
Приоритетные направления реализации подпрограммы: развитие и поддержка сети образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми; разработка и издание соответствующих информационно-методических материалов и учебных пособий. Цели подпрограммы: обеспечение высокого качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей; выявление, поддержка и развитие одаренных детей в районе. Задачи подпрограммы: создание системы выявления, отбора, обучения, воспитания и поддержки одаренных детей; внедрение инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей; обеспечение занятости детей, подростков и учащейся молодежи во внеучебное время. Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы: доля образовательных учреждений, проводящих работу с одаренными детьми, в общем количестве образовательных учреждений района; доля педагогических работников, прошедших подготовку и повышение квалификации для работы с одаренными детьми, в общем количестве педагогических работников района. | |||||||||||||
Система мероприятий подпрограммы | |||||||||||||
5.1 |
Реализация основного мероприятия "Одаренные дети муниципального района Чишминский район" |
местный бюджет |
МКУ УО |
1210,0 |
148,0 |
354,0 |
354,0 |
354,0 |
организация работы с одаренными детьми района |
||||
5.1.1 |
Выявление, развитие и поддержка одаренных детей района, проведение мероприятий |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
1094,8 |
119,2 |
325,2 |
325,2 |
325,2 |
Ускоренное индивидуальное развитие особо одаренных обучающихся с использованием ИКТ |
||||
5.1.2 |
Осуществление поддержки одаренных детей (стипендии) |
местный бюджет |
МКУ УО |
115,2 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
поощрение одаренных обучающихся; обеспечение их участия в олимпиадах регионального, межрегионального этапов |
||||
|
Итого по подпрограмме |
всего, в т.ч. |
|
1210,0 |
148,0 |
354,0 |
354,0 |
354,0 |
|
||||
местный бюджет |
МКУ УО |
1210,0 |
148,0 |
354,0 |
354,0 |
354,0 |
<< Приложение N 3 |
||
Содержание Постановление администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан от 28 января 2015 г. N 119-П "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.