Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к постановлению администрации
муниципального района
Чишминский район
Республики Башкортостан
от 28 января 2016 г. N 68-П
План
реализации муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан" на 2014-2018 годы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Направление и источник финансирования |
Исполнитель |
Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей / изменение количественного значения показателя по годам |
Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
|||||||||||||
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||||||||||
1. Подпрограмма "Развитие систем дошкольного и общего образования в муниципальном районе Чишминский район Республики Башкортостан" | ||||||||||||||||||
приоритетные направления реализации подпрограммы: создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях условий, обеспечивающих всем категориям учащихся получение качественного образования; строительство новых дошкольных образовательных учреждений, строительство новых и реконструкция ветхих общеобразовательных учреждений в быстрорастущих населенных пунктах; материальное стимулирование работников дошкольных образовательных учреждений. обеспечение права детей-сирот жить и воспитываться в семьях; повышение качества работы с замещающими семьями в целях профилактики возвратов детей из замещающих семей; предоставление прочих услуг в сфере образования Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы: соотношение средней заработной платы работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Республике Башкортостан; соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Республике Башкортостан; соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Башкортостан; доля получателей государственной услуги в сфере образования, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве | ||||||||||||||||||
Система мероприятий подпрограммы | ||||||||||||||||||
1.1 |
Государственная поддержка системы дошкольного образования |
бюджет РБ |
МО РБ |
34 030,3 |
6 528,6 |
8 218,3 |
6 427,8 |
6 427,8 |
6 427,8 |
повышение уровня жизни населения |
||||||||
1.1.1 |
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате работникам муниципальных образовательных учреждений |
бюджет РБ |
МО РБ |
3 649,1 |
1 737,8 |
1 911,3 |
0 |
0 |
0 |
повышение уровня жизни населения |
||||||||
1.1.2 |
Выплата компенсации части за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу |
бюджет РБ |
МО РБ |
30 381,2 |
4 790,8 |
6 307,0 |
6 427,8 |
6 427,8 |
6 427,8 |
социальная поддержка семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
||||||||
1.2 |
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение дошкольного и общего образования |
бюджет РБ |
МО РБ |
1 514 143,1 |
273 973,3 |
268 656,2 |
314 954,2 |
328 279,7 |
328 279,7 |
обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного общего образования |
||||||||
местный бюджет |
МКУ УО |
575 555,7 |
140 343,1 |
140 587,5 |
100 750,3 |
96 216,8 |
97 658,0 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
МКУ УО |
15 540,6 |
3 674,6 |
3 856,1 |
2 603,3 |
2 603,3 |
2 603,3 |
|||||||||||
бюджет РФ |
МО РБ |
1 251,5 |
1251,5 |
|
|
|
|
|
||||||||||
1.2.1 |
Предоставление дошкольного образования в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях |
бюджет РБ |
МО РБ |
406 561,8 |
71 638,9 |
62 310,2 |
87 761,7 |
92 425,5 |
92 425,5 |
|
||||||||
местный бюджет |
МКУ УО |
180 151,2 |
41 612,2 |
49 725,4 |
29 136,3 |
29 595,1 |
30 082,2 |
|
||||||||||
внебюджетные источники |
МКУ УО |
1 845,8 |
1 048,1 |
788,7 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
||||||||||
1.2.2 |
Предоставление общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
местный бюджет |
МКУ УО |
392 861,4 |
98 324,7 |
90 445,4 |
71 040,6 |
66 048,3 |
67 002,4 |
Повышение качества образовательных услуг |
||||||||
Бюджет РБ |
МО РБ |
8 579,6 |
409,1 |
8 170,5 |
|
|
|
|||||||||||
внебюджетные источники |
МКУ УО |
13 694,8 |
2 626,5 |
3 067,4 |
2 600,3 |
2 600,3 |
2 800,3 |
|||||||||||
бюджет РФ |
МО РБ |
1 251,5 |
1 251,5 |
|
|
|
|
|||||||||||
1.2.3 |
Софинансирование модернизации муниципальной системы общего образования |
местный бюджет |
МКУ УО |
604,0 |
151,0 |
0 |
151,0 |
151,0 |
151,0 |
создание механизма устойчивого развития региональной системы образования |
||||||||
Бюджет РБ |
МО РБ |
29 028,2 |
12 528,2 |
11 300,0 |
5 200,0 |
|
|
|
||||||||||
1.2.4 |
Предоставление образовательным учреждениям субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды |
бюджет РБ |
МО РБ |
1 069 973,5 |
189 397,1 |
186 875,5 194042,6 |
221 992,5 |
235 854,2 |
235 854,2 |
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; повышение уровня доступности качественного общего образования |
||||||||
1.2.5 |
Повышение квалификации работников системы образования |
местный бюджет |
МКУ УО |
1 939,1 |
255,2 |
416,7 |
422,4 |
422,4 |
422,4 |
|
||||||||
1.3 |
Предоставление прочих услуг в сфере образования |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
116 502,8 |
22 946,9 |
24 528,9 |
22 998,3 |
22 994,7 |
23 034,0 |
|
||||||||
бюджет РБ |
МО РБ |
125,0 |
84,0 |
41,0 |
|
|
|
|
||||||||||
Внебюд. источники |
МКУ УО |
0,1 |
0,1 |
|
|
|
|
|
||||||||||
1.3.1 |
Осуществление деятельности прочих учреждений образования |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
53 032,4 |
9 679,4 |
11 182,5 |
10 712,8 |
10 709,2 |
10 748,5 |
Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений и организация, сопровождение, контроль проведения ремонтных работ, соблюдение нормативных требований охраны труда и пожарной безопасности при эксплуатации сооружений, оборудования в образовательных учреждениях. |
||||||||
Бюджет РБ |
МО РБ |
56,0 |
15,0 |
41,0 |
|
|
|
|||||||||||
1.3.2 |
Ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности учреждений образования |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
58 950,9 |
12 186,9 |
12 157,5 |
11 535,5 |
11 535,5 |
11 535,5 |
Соблюдение объемов и сроков сдачи бухгалтерской, финансовой, статистической и налоговой отчетности, полнота и своевременность предоставления информации внутренним и внешним пользователям, соблюдение сроков выплаты заработной платы. |
||||||||
бюджет РБ внебюджетные средства |
МО РБ |
69,0 0,1 |
69,0 0,1 |
|
|
|
|
|||||||||||
1.3.3 |
Программно-методическое обеспечение обновления содержания и структуры среднего (полного) общего образования |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
4 519,5 |
1 080,6 |
1 188,9 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
Повышение эффективности управления системой дошкольного и общего образования |
||||||||
|
Итого по подпрограмме |
всего, в том числе: |
|
2 257 149,1 |
448 802,1 |
445 888,0 |
447 733,9 |
456 522,3 |
458 202,8 |
|
||||||||
бюджет РБ |
МО РБ |
1 548 298,4 |
280 585,9 |
276 915,5 |
321 382,0 |
334 707,5 |
334 707,5 |
|
||||||||||
бюджет РФ |
МО РБ |
1 251,5 |
1 251,5 |
|
|
|
|
|
||||||||||
местный бюджет МР |
МКУ УО |
692 058,5 |
163 290,0 |
165 116,4 |
123 748,6 |
119 211,5 |
120 692,0 |
|
||||||||||
внебюджетные источники |
МКУ УО |
15 540,7 |
3 674,7 |
3 856,1 |
2 603,3 |
2 603,3 |
2 603,3 |
|
||||||||||
2. Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодежи муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан" | ||||||||||||||||||
Приоритетные направления реализации подпрограммы: формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся, сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей; круглогодичная организация отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; развитие и поддержка сети образовательных учреждений, разработка и издание соответствующих информационно-методических материалов и учебных пособий. Цели подпрограммы: совершенствование инфраструктуры системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи района; реализация мер государственной поддержки по повышению качества и доступности услуг в сферах отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи района; укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в целях повышения качества отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи; обеспечение высокого качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей; Задачи подпрограммы: сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей; организация республиканских лагерей (воспитательно-оздоровительных центров) в Республике Башкортостан и за ее пределами; организация массового летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи; организация различных форм отдыха детей, подростков и учащейся молодежи; обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования, его эффективности и качества; укрепление кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей; внедрение инновационных технологий; обеспечение занятости детей, подростков и учащейся молодежи во внеучебное время Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы: соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Республике Башкортостан; количество детей, подростков и учащейся молодежи, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время; доля детей, подростков и учащейся молодежи, охваченных основными формами отдыха и оздоровления в круглогодичном режиме, в общем количестве детей, подростков и учащейся молодежи района; доля детских муниципальных оздоровительных учреждений всех типов и видов с соответствующей материально-технической базой в общем количестве детских муниципальных оздоровительных учреждений всех типов и видов; доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста; доля обучающихся - победителей и призеров олимпиад и конкурсов, проводимых на региональном, межрегиональном, федеральном, международном уровнях, в общем количестве участников от района в таких мероприятиях; доля образовательных учреждений, проводящих работу с одаренными детьми, в общем количестве образовательных учреждений района. | ||||||||||||||||||
Система мероприятий подпрограммы | ||||||||||||||||||
2.1 |
Организация и улучшение отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодежи |
бюджет РБ |
МО РБ |
50 028,4 |
11 220,0 |
12 046,3 |
8 920,7 |
8 920,7 |
8 920,7 |
оздоровление и занятость детей, подростков и учащейся молодежи в круглогодичном режиме |
||||||||
бюджеты МР |
МКУ УО |
149 147,0 |
16 517,6 |
29 277,7 |
34 427,8 |
34 450,3 |
34 473,6 |
|||||||||||
внебюджет. источники |
МКУ УО |
19 615,9 |
2,7 |
4 279,6 |
5 111,2 |
5 111,2 |
5 111,2 |
|||||||||||
2.1.1 |
Проведение оздоровительной кампании среди детей, подростков и учащейся молодежи района (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |
бюджет РБ |
МО РБ |
42 416,0 |
8580,0 |
8 627,6 |
8 402,8 |
8 402,8 |
8 402,8 |
оздоровление и занятость детей, подростков и учащейся молодежи в круглогодичном режиме |
||||||||
местный бюджет |
МКУ УО |
2 794,3 |
363,6 |
446,2 |
661,5 |
661,5 |
661,5 |
|||||||||||
2.1.2 |
Проведение оздоровительной кампании среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в районе |
бюджет РБ |
МО РБ |
2 328,4 |
419,0 |
355,7 |
517,9 |
517,9 |
517,9 |
охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, основными формами отдыха и оздоровления в круглогодичном режиме |
||||||||
2.1.3 |
Предоставление общего образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей |
местный бюджет |
МКУ УО |
146 352,7 |
16 154,0 |
28 831,5 |
33 766,3 |
19674,6 33 788,8 |
33 812,1 |
повышение качества образовательных услуг |
||||||||
внебюджетные источники |
МКУ УО |
19 615,9 |
2,7 |
4 279,6 |
5 111,2 |
5 111,2 |
5 111,2 |
|
||||||||||
бюджет РБ |
МО РБ |
5 284,0 |
2 221,0 |
3 063,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Итого по подпрограмме |
всего, в том числе: |
|
218 791,3 |
27 740,3 |
45 603,6 |
48 459,7 |
48 482,2 |
48 505,5 |
|
||||||||
бюджет РБ |
МО РБ |
50 028,4 |
11 220,0 |
12 046,3 |
8 920,7 |
8 920,7 |
8 920,7 |
|
||||||||||
бюджеты МР |
МКУ УО |
149 147,0 |
16 517,6 |
29 277,7 |
34 427,8 |
34 450,3 |
34 473,6 |
|
||||||||||
внебюдж. источники |
МКУ УО |
19 615,9 |
2,7 |
4 279,6 |
5 111,2 |
5 111,2 |
5 111,2 |
|
||||||||||
3. Подпрограмма "Благополучное детство и укрепление семейных ценностей" | ||||||||||||||||||
Приоритетные направления реализации подпрограммы: обеспечение права детей-сирот жить и воспитываться в семьях; повышение качества работы с замещающими семьями в целях профилактики возвратов детей из замещающих семей; предоставление прочих услуг в сфере образования Цель подпрограммы: увеличение количества детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях Республики Башкортостан Задачи подпрограммы: развитие института замещающей семьи; развитие форм сопровождения замещающих семей; оказание консультативной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы: отношение номинального размера ежемесячной выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю и патронатному воспитателю, к минимальному размеру оплаты труда в Республике Башкортостан; отношение номинального размера ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к величине прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан; доля обучающихся из многодетных семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз в 2 года), в общем количестве таких обучающихся; доля охваченных бесплатным питанием детей из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан, в общем количестве детей указанной категории; доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения и получивших право на получение жилья в текущем году, обеспеченных жилыми помещениями, в общем количестве детей указанных категорий; доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы устройства, в общем количестве детей данных категорий | ||||||||||||||||||
Система мероприятий подпрограммы | ||||||||||||||||||
3.1 |
Государственная поддержка всех форм семейного устройства детей |
бюджет РБ |
МО РБ |
38 242,2 |
7 112,5 |
7 451,6 |
7 892,7 |
7 892,7 |
7892,7 |
увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи |
||||||||
Бюджет РФ |
МО РБ |
1 042,6 |
144,0 |
401,1 |
497,5 |
0 |
0 0 |
|||||||||||
3.1.1 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семьи |
бюджет РФ |
МО РБ |
1 042,6 |
144,0 |
401,1 |
497,5 |
0 |
0 |
предоставление мер социальной поддержки замещающим семьям |
||||||||
3.1.2 |
Выплата ежемесячного пособия на содержание ребенка в приемной семье |
бюджет РБ |
МО РБ |
4 818,1 |
902,6 |
1073,0 |
947,5 |
947,5 |
947,5 |
|
||||||||
3.1.3 |
Выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю |
бюджет РБ |
МО РБ |
7 610,7 |
1 477,8 |
1 640,1 |
1 497,6 |
1 497,6 |
1 497,6 |
|
||||||||
3.1.4 |
Выплата ежемесячного пособия на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) в районе |
бюджет РБ |
МО РБ |
24 068,9 |
4 732,1 |
4 738,5 |
4 866,1 |
4 866,1 |
4 866,1 |
увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) |
||||||||
3.1.5 |
Выплата ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на патронатное воспитание |
Бюджет РБ |
МО РБ |
680,4 |
|
|
226,8 |
226,8 |
226,8 |
увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание |
||||||||
3.1.6 |
Выплата вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям |
Бюджет РБ |
МО РБ |
1 064,1 |
|
|
354,7 |
354,7 |
354,7 |
предоставление мер социальной поддержки замещающим семьям |
||||||||
3.2 |
Государственная поддержка многодетных семей |
бюджет РБ |
МО РБ |
22 522,8 |
3 964,8 |
4 308,8 |
4 738,6 |
4 755,3 |
4 755,3 |
создание условий для полноценного воспитания, развития и образования детей |
||||||||
3.2.1 |
Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по бесплатному обеспечению учащихся школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий в районе |
бюджет РБ |
МО РБ |
2 285,9 |
369,0 |
695,2 |
396,1 |
412,8 |
412,8 |
социальная поддержка учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей |
||||||||
3.2.2 |
Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по бесплатному питанию учащихся в районе |
бюджет РБ |
МО РБ |
20 236,9 |
3 595,8 |
3 613,6 |
4 342,5 |
4 342,5 |
4 342,5 |
формирование культуры здорового питания у детей из многодетных семей; обеспечение должного качества и режима их питания |
||||||||
3.3 |
Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
бюджет РБ |
МО РБ |
22 061,4 |
1404,5 |
1 624,9 |
6 344,0 |
6 344,0 |
6 344,0 |
оказание социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
||||||||
Бюджет РФ |
МО РБ |
2 651,8 |
350,3 |
667,9 |
1 633,6 |
0 |
0 |
|||||||||||
Местный бюджет |
МКУ УО |
45,3 |
0 |
45,3 |
|
|
|
|||||||||||
3.3.1 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
бюджет РБ бюджет РФ |
Администрация МР Администрация МР |
21 849,0 2 651,8 |
1 350,5 350,3 |
1 538,5 667,9 |
6 320,0 1633,6 |
6 320,0 0 |
6 320,0 0 |
увеличение числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имевших закрепленного жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями |
||||||||
Местный бюджет |
Администрация района |
45,3 |
0 |
45,3 |
|
|
|
|
||||||||||
3.3.2 |
На осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного проезда детям-сиротам |
бюджет РБ |
МО РБ |
212,4 |
54,0 |
86,4 |
24 |
24 |
24 |
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на период обучения |
||||||||
3.4 |
Государственная поддержка несовершеннолетних детей |
бюджет РБ |
МО РБ |
2127,4 |
2127,4 |
|
|
|
|
|
||||||||
3.4.1 |
Осуществление деятельности по опеке и попечительству |
бюджет РБ |
МО РБ |
2127,4 |
2127,4 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Итого по подпрограмме |
всего, в том числе: |
|
88 693,5 |
15 103,5 |
14 499,6 |
21 106,4 |
18 992,0 |
18 992,0 |
|
||||||||
Бюджет РБ |
МО РБ |
84 953,8 |
14 609,2 |
13 385,3 |
18 975,3 |
18 992,0 |
18 992,0 |
|
||||||||||
Бюджет РФ |
МО РБ |
3 694,4 |
494,3 |
1 069,0 |
2 131,1 |
0 |
0 |
|
||||||||||
|
Местный бюджет |
Администрация района |
45,3 |
0 |
45,3 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
4. Подпрограмма "Полноценное питание в образовательных учреждениях муниципального района Чишминский район" | ||||||||||||||||||
Приоритетным направлением реализации программы является организация полноценного питания. Цель программы: обеспечение детей дошкольного и школьного возраста качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в образовательных учреждениях на основе внедрения новых технологий и форм обслуживания для сохранения и укрепления их здоровья; улучшение качества питания учащихся образовательных учреждений. Задачи программы: оснащение детского и школьного питания современным технологическим оборудованием; совершенствование и повышение эффективности системы организации питания в образовательных учреждениях; апробация новых форм организации детского питания; совершенствование профессионально-кадрового состава работников пищеблоков, осуществляющих питание учащихся. | ||||||||||||||||||
Система мероприятий подпрограммы | ||||||||||||||||||
4.1 |
Организация полноценного питания |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
150 373,4 |
36 930,3 |
32 080,4 |
27120,9 |
27120,9 |
27120,9 |
|
||||||||
внебюдж. средства |
МКУ УО |
112 232,1 |
20 473,7 |
28 446,4 |
21 104,0 |
21 104,0 |
21 104,0 |
|
||||||||||
бюджет РБ |
МО РБ |
2 299,3 |
1 479,3 |
820,0 |
|
|
|
|
||||||||||
4.1.1 |
Обеспечение условий для организации безопасного и качественного питания учащихся образовательных учреждений района, в том числе улучшение рациона питания; |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
51 901,2 |
26 148,7 |
25 752,5 |
0 |
0 |
0 |
Выполнение работ по организации питания в учреждениях образования (содержание Комбината питания) |
||||||||
бюджет РБ |
МО РБ |
2 299,3 |
1479,3 |
820,0 |
|
|
|
|
||||||||||
Внебюдж. источники |
МКУ УО |
2 332,8 |
1034,4 |
1 298,4 |
|
|
|
|
||||||||||
4.1.2 |
Расширение ассортимента продуктов питания; обеспечение детей и подростков питанием в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями в пищевых веществах и энергии. |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
98 472,2 |
10 781,6 |
6 327,9 |
27 120,9 |
27 120,9 |
27 120,9 |
Улучшение качества питания обучающихся за счет его сбалансированности, использования продуктов, обогащенных витаминами, максимального обеспечения горячим питанием, модернизации материально-технической базы |
||||||||
внебюдж. средства |
МКУ УО |
109 899,4 |
19439,4 |
27 148,0 |
21 104,0 |
21 104,0 |
21 104,0 |
|||||||||||
|
Итого по подпрограмме |
всего, в том числе: |
|
264 904,8 |
58 883,3 |
61 346,8 |
48 224,9 |
48 224,9 |
48 224,9 |
|
||||||||
бюджет РБ |
МО РБ |
2 299,3 |
1479,3 |
820,0 |
|
|
|
|||||||||||
местный бюджет МР |
МКУ УО |
150 373,4 |
36 930,3 |
32 080,4 |
27120,9 |
27120,9 |
27120,9 |
|||||||||||
внебюдж. средства |
МКУ УО |
112 232,1 |
20 473,7 |
28 446,4 |
21 104,0 |
21 104,0 |
21 104,0 |
|||||||||||
5. Подпрограмма "Одаренные дети" муниципального района Чишминский район | ||||||||||||||||||
Приоритетные направления реализации подпрограммы: развитие и поддержка сети образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми; разработка и издание соответствующих информационно-методических материалов и учебных пособий. Цели подпрограммы: обеспечение высокого качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей; выявление, поддержка и развитие одаренных детей в районе. Задачи подпрограммы: создание системы выявления, отбора, обучения, воспитания и поддержки одаренных детей; внедрение инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей; обеспечение занятости детей, подростков и учащейся молодежи во внеучебное время. Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы: доля образовательных учреждений, проводящих работу с одаренными детьми, в общем количестве образовательных учреждений района; доля педагогических работников, прошедших подготовку и повышение квалификации для работы с одаренными детьми, в общем количестве педагогических работников района. | ||||||||||||||||||
Система мероприятий подпрограммы | ||||||||||||||||||
5.1 |
Реализация основного мероприятия "Одаренные дети муниципального района Чишминский район" |
местный бюджет |
МКУ УО |
1 390,4 |
148,0 |
180,4 |
354,0 |
354,0 |
354,0 |
организация работы с одаренными детьми района |
||||||||
5.1.1 |
Выявление, развитие и поддержка одаренных детей района, проведение мероприятий |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
1 246,4 |
119,2 |
151,6 |
325,2 |
325,2 |
325,2 |
Ускоренное индивидуальное развитие особо одаренных обучающихся с использованием ИКТ |
||||||||
5.1.2 |
Осуществление поддержки одаренных детей (стипендии) |
местный бюджет |
МКУ УО |
144,0 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
поощрение одаренных обучающихся; обеспечение их участия в олимпиадах регионального, межрегионального этапов |
||||||||
|
Итого по подпрограмме |
всего, в т.ч. |
|
1 390,4 |
148,0 |
180,4 |
354,0 |
354,0 |
354,0 |
|
||||||||
местный бюджет |
МКУ УО |
1 390,4 |
148,0 |
180,4 |
354,0 |
354,0 |
354,0 |
<< Приложение N 3 |
||
Содержание Постановление администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан от 28 января 2016 г. N 68-П "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.