Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
главы администрации
городского округа город Сибай
Республики Башкортостан
от 28 января 2016 г. N 209
Муниципальная программа
"Развитие культуры, искусства и кинематографии в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы"
Паспорт Программы
1 |
Название программы |
Развитие культуры, искусства, и кинематографии в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы |
2 |
Исполнитель программы |
Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
3 |
Участники программы |
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сибайская централизованная библиотечная система"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр народной культуры и досуга" - Муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства "Сибайский историко-краеведческий музей"; - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" городского округа город Сибай Республики Башкортостан; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Башкирская детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан; - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Сибайская детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан; - Муниципальное автономное учреждение "Парк культуры и отдыха"; Муниципальное автономное учреждение "Сибайская студия телерадиовещания"; Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия отдела культуры администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан. |
4 |
Законодательная база программы |
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса"; - Закон РФ от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"; - Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 N 1244-р "О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы; - Распоряжение Правительства РФ от 27.12 2012 N 2567-р Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы; - Постановление Правительства РФ от 03.3.2012 N 186 Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)"; - Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 N 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан; - Закон Республики Башкортостан от 13.07.1993 N ВС-18/19 "О культуре"; - Закон Республики Башкортостан от 08.05.1996 N 32-з "О библиотечном деле"; - Закон Республики Башкортостан от 29.05.1998 N 16-з "О музейных фондах Республики Башкортостан и музеях Республики Башкортостан"; |
ГАРАНТ:По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Номер "N 16-з" следует читать как "N 161-з" | ||
|
|
- Постановление Правительства РБ от 26.06.2013 N 279 Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан" на 2013-2018 годы; - Постановление Правительства РБ от 06.10.2009 N 375 "О мерах по реализации концепции образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 гг. в Республике Башкортостан"; - Постановление Правительства РБ от 08.04.2008 N 114 "Об утверждении стандартов бюджетных услуг в области культуры и искусства"; - Постановление Правительства РБ от 30.12.2009 N 496 "О долгосрочной республиканской целевой программе "Развитие библиотечного дела Республики Башкортостан" на 2010-2014 годы"; - Устав городского округа город Сибай Республики Башкортостан. |
5 |
Подпрограммы программы |
- "Развитие музыкального и художественного образования в сфере дополнительного образования детей в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы"; - "Оснащение музыкальными инструментами детской музыкальной школы и школы искусств городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы"; - "Сохранение традиционного творчества, народных промыслов и ремесел, развития культурно-досуговой деятельности в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы"; - "Развитие общедоступных библиотек городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы"; - "Сохранение и популяризация объектов исторического и культурного наследия на территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы"; - "Развитие телерадиовещания по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы"; - "Повышение качества бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и искусства на 2014-2018 годы" |
6 |
Цели программы |
- формирование средствами культуры и искусства нравственных и духовных ценностей, направленных на воспитание у населения чувства национальной гордости, гражданственности и патриотизма; - создание условий для обеспечения активного участия граждан в культурной жизни города |
7 |
Задачи программы |
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства; - модернизация работы учреждений культуры; - сохранение и развитие предпрофессионального образования детей; - поддержка и пропаганда лучших традиций культуры и искусства; - возрождение и развитие народного творчества, художественных промыслов и ремесел. |
8 |
Целевые индикаторы программы |
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 252 325 человек в 2018 г.; - увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений, общедоступных библиотек, музеев до 777004 посещений в 2018 г.; - повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры и искусства до 80% в 2018 г.; - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей до 2 124 участников-детей в 2018 г. |
9 |
Сроки реализации программы |
2014-2018 годы |
10 |
Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования Программы составляет по годам: 2014 г. - 104 467,70 тыс. руб. из них за счет: бюджет Российской Федерации - 647,80 тыс. руб. бюджет Республики Башкортостан - 33 430,30 тыс. руб. бюджет городского округа город Сибай - 57 943,00 тыс. руб. собственных средств - 12 446,60 тыс. руб. 2015 г. - 137 396,99 тыс. руб. из них за счет: бюджет Республики Башкортостан- 64 797,10 тыс. руб. бюджет городского округа город Сибай - 60 924,39 тыс. руб. собственных средств - 11 675,50 тыс. руб. 2016 г. - 59 096,20 тыс. руб. из них за счет: бюджет Республики Башкортостан - 0,00 тыс. руб. бюджет городского округа город Сибай - 49 824,90 тыс. руб. собственных средств - 9 271,30 тыс. руб. 2017 г. - 71 326,50 тыс. руб. из них за счет: бюджет Республики Башкортостан - 0,00 тыс. руб. бюджет городского округа город Сибай - 62 095,40 тыс. руб. собственных средств - 9 231.10 тыс. руб. 2018 г. - 71 336,50 тыс. руб. из них за счет: бюджет Республики Башкортостан - 0,00 тыс. руб. бюджет городского округа город Сибай - 62 095,40 тыс. руб. собственных средств - 9 241,10 тыс. руб. |
11 |
Ожидаемые результаты реализации программы |
- создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность; - сохранение и развитие культуры как одного из основных ресурсов развития города Сибай; - формирование привлекательного имиджа города Сибай; - создание условий для творческой деятельности; - повышения эффективности системы управления в сфере культуры; - подготовка высокопрофессиональных кадров учреждений культуры и искусства, школ дополнительного образования детей; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, школ дополнительного образования детей; - ремонт и реконструкция учреждений культуры и искусства, школ дополнительного образования детей; - увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов |
1. Состояние развития культуры и искусства города Сибай
Учреждения культуры города Сибай обеспечивают условия для проявления социально-культурной активности - такого же сущностного компонента человеческой жизни, каким является и социально-экономическая активность. Социально-культурная деятельность способствует объединению людей на духовной основе, поддерживает социальные нормы поведения.
За последние 5 лет можно отметить стабильную работу городских учреждений культуры и искусства, школ дополнительного образования детей для качественной работы и функционирования которых созданы все условия: выполняются федеральные и республиканские программы, укрепляется материально-техническая база, развивается система конкурсных и творческих мероприятий различного масштаба, активизируется концертная, просветительская и методическая работа.
Культура как самостоятельная отрасль по своей структуре неоднородна и представляет сферу библиотечного, клубного, музейного дела, образовательные учреждения в сфере культуры, театры, кинотеатры, общественные объединения.
Реализацию конституционного права жителей "на участие в культурной жизни и пользовании учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям" обеспечивают общедоступные учреждения культуры, образовательные учреждения. В городе Сибай функционируют учреждения культуры разной ведомственной подчиненности:
4 учреждения республиканского подчинения:
- Сибайский государственный драмтеатр им. А. Мубарякова;
- Сибайское концертно-театральное объединение;
- Сибайский филиал средне-специального музыкального колледжа;
- Сибайский колледж искусств.
Кроме этого, учреждения муниципального значения:
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр народной культуры и досуга" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сибайская централизованная библиотечная система" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства "Сибайский историко-краеведческий музей" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Сибайская детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Башкирская детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан
Одним из самых уязвимых мест в деятельности учреждений культуры и искусства, школ дополнительного образования является состояние материально-технической базы. Модернизация материальной базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства, школ дополнительного образования детей продолжают оставаться основными задачами Программы.
В условиях обострения конкуренции на рынке культурных услуг культурно-досуговых учреждений необходимо активизировать внимание по повышению своего имиджа, привлекательности для населения.
Крайне напряженной, не смотря на уже некоторые денежные вливания, остается ситуация в сфере материально-технической базы МБУК "ЦНКиД". Многие сценические костюмы, музыкальные инструменты изношены, помещения плохо отапливаются.
В детской музыкальной школе и школе искусств износ инструментария приближается к 80%, требуется обновление сценической обуви и костюмов, замена мебели. Материально-техническое обеспечение нормальной жизнедеятельности учреждений нуждается в дополнительном финансировании.
В 2015 году в городе открылась новая современная Детская художественная школа с выставочным залом, в которой дети будут получать современное начальное художественное образование. Образовательное учреждение площадью 1294,1 кв. м возводилось в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы с 2014 года. В объект вложено 73,8 млн. рублей.
В связи с открытием нового учреждения прошла ликвидация двух художественных школ (МБОУ ДОД "ДХШ" и МБОУ ДОД "БДХШ")
Для Сибайского историко-краеведческого музея самая актуальная проблема - обновление экспозиционных стендов в залах. Так же необходимо провести ремонт электроснабжения с заменой электропроводки. Помещение фондохранилища приспособлено для хранения предметов, однако есть необходимость расширения помещения под хранение предметов. Есть проблемы в оснащение фондохранилища приборами учета влажности, стеллажами, кондиционером, мебелью.
В качестве положительных тенденций, наметившихся в сфере культуры за последние годы, можно выделить:
- расширение спектра услуг (социально-культурных и образовательных), оказываемых всеми учреждениями культуры;
- повышение востребованности горожанами услуг культуры, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и искусства;
- постепенное развитие материально-технической базы учреждений и их модернизация.
2. Цели и задачи Программы
Для устойчивого развития город требуется дальнейший рост культурного потенциала города. Необходим переход к качественно новому уровню функционирования культуры, включая библиотечное, музейное дело, концертную деятельность, традиционную народную культуру
Для достижения этих целей необходимо комплексное решение следующих задач:
- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;
- обеспечение свободы творчества, поддержка и пропаганда лучших традиций культуры и искусства;
- всестороннее и гармоническое развитие детей и подростков на основе эстетического воспитания и образования;
- сохранение и развитие лучших традиций предпрофессионального образования детей;
- возрождение и развитие народного творчества, художественных промыслов и ремесел;
- развитие музейного дела;
- развитие библиотечного дела;
- развитие паркового хозяйства, создание комфортных зон отдыха;
- развитие телерадиовещания;
- кадровая политика в сфере культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
- поддержка коллективов, имеющих звание "образцовый" и "народный".
Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2014-2018 годы.
Настоящая Программа разработана в соответствии с Концепцией социально-экономического развития Республики Башкортостан, региона и города на период до 2020 года.
Программа конкретизирует систему приоритетов, реализация которых позволит использовать культурный потенциал города в качестве фактора социально-экономического развития города, а также средства эстетического, нравственно-патриотического воспитания широких слоев населения.
Программа включает в себя подпрограммы:
- "Развитие музыкального и художественного образования в сфере дополнительного образования детей в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы";
- "Оснащение музыкальными инструментами детской музыкальной школы и школы искусств городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2013 годы";
- "Сохранение традиционного творчества, народных промыслов и ремесел, развития культурно-досуговой деятельности в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы";
- "Развитие общедоступных библиотек городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы";
- "Сохранение и популяризация объектов исторического и культурного наследия на территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы";
- "Развитие телерадиовещания по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы";
- "Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы".
3. Нормативно-правовая база Программы
Основные направления совершенствования нормативно-правовой базы развития культуры и искусства отражены в Конституции Республики Башкортостан.
В Республике Башкортостан действуют следующие законы, регламентирующие отношения в сфере культуры и искусства - "О культуре", "О музейном фонде РБ и музеях РБ", "О народных художественных промыслах", "О библиотечном деле". Также Программа по изучению, возрождению и развитию фольклора народов РБ, Государственная программа "Народы Башкортостана", Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан" на 2013-2018 годы.
4. Механизм реализации Программы
Подготовка и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;
Подготовка распоряжений, приказов, положений, смет, программ, в части проводимых фестивалей, конкурсов, городских мероприятий, участия в международных, всероссийских и республиканских конкурсах;
Учреждения культуры и школы дополнительно образования с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.
5. Организация управления и система контроля
Организацию управления и контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел культуры администрации Городского округа город Сибай Республики Башкортостан.
Заказчик-координатор (заместитель главы Администрации города по социальным вопросам) осуществляет общий контроль исполнения Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы исполнители ежеквартально представляют заказчику-координатору Программы отчет о ходе выполнения программных мероприятий, а также достижении целевых индикаторов и показателей эффективности.
Непосредственный контроль с координацией деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по эффективному и целевому использованию средств, выделяемых на исполнение мероприятий Программы, осуществляет отдел культуры Администрация городского округа.
6. Ожидаемые результаты реализации Программы
В настоящей Программе предполагается использовать систему индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущую деятельность.
Главный социально-экономический эффект от реализации Программы (эффект, отложенный во времени) выражается в повышении социальной роли культуры в жизни жителей нашего города и, вследствие этого, повышении качества жизни, создании благоприятной общественной атмосферы.
Этот эффект выразится в следующем:
- увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение численности участников культурно-досуговых учреждений;
- сохранение и развитие культуры как одного из основных ресурсов развития города;
- формирование привлекательного имиджа города Сибай;
- создание условий для творческой деятельности;
- повышение эффективности системы управления в сфере культуры;
- подготовка высокопрофессиональных кадров учреждениях культуры и искусства;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
- ремонт и реконструкция учреждений культуры и искусства;
- поддержка коллективов, имеющих звание "народный" и "образцовый".
Исходя из основных задач Программы предполагается использование целевых показателей эффективности на основе Плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры и дополнительного образования в городском округе город Сибай Республики Башкортостан":
N п\п |
Показатели эффективности |
Прогнозные годы |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
1 |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
|
|
|
|
|
% |
6,7 |
6,8 |
7 |
7,1 |
7,2 |
|
кол-во участников |
192 320 |
205 397 |
219 774 |
235 378 |
252 325 |
|
2 |
Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений, общедоступных библиотек и (по сравнению с предыдущим годом) |
|
|
|
|
|
% |
7,5 |
8 |
8,4 |
8,8 |
9,3 |
|
посещаемость |
633 557 |
669 419 |
705 281 |
741 143 |
777 004 |
|
3 |
Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа город Сибай Республики Башкортостан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, |
|
|
|
|
|
% |
72 |
75 |
78 |
79 |
80 |
|
4 |
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей |
|
|
|
|
|
% |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
кол-во детей-участников |
2 045 |
2 065 |
2 085 |
2 105 |
2 124 |
7. Методика оценки эффективности расходования средств, выделяемых на реализацию Программы
В целях определения степени эффективности расходования средств, выделяемых на реализацию Программы, применяется следующая оценка:
- освоение 100-98% от объема выделенных ассигнований на решение задач Программы - высокая эффективность;
- освоение 97-95% от объема выделенных ассигнований на решение задач Программы - хорошая эффективность;
- освоение 94-92% от объема выделенных ассигнований на решение задач Программы - средняя эффективность;
- освоение 91-90% от объема выделенных ассигнований на решение задач Программы - низкая эффективность;
- освоение ниже 90% от объема выделенных ассигнований на решение задач Программы - неэффективное использование.
Критерием оценки эффективности настоящей Программы будет являться степень расходования бюджетных средств на основании вышеуказанной методики.
8. Объемы финансирования Программы
N п\п |
Наименование подпрограмм |
Объемы финансирования Программы (в тыс. рублях) |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
1 |
"Развитие музыкального и художественного образования в сфере дополнительного образования детей в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы" из них: |
58 013,00 |
93 381,70 |
27 633,50 |
34 327,00 |
34 327,00 |
- бюджет Республики Башкортостан |
24 124,50 |
59 301,20 |
- |
- |
- |
|
- бюджет городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
30 869,60 |
30 690,70 |
25 518,40 |
32 357,00 |
32 357,00 |
|
- собственные средства |
3 018,90 |
3 389,8 |
2 115,10 |
1 970,00 |
1 970,00 |
|
2 |
"Оснащение музыкальными инструментами детских музыкальных школ и школ искусств городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы" из них: |
2 051,30 621,3 |
103,6- |
400,0- |
400,0- |
400,0- |
- бюджет РФ |
|
|
|
|
|
|
- бюджет Республики Башкортостан |
1000,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- бюджет городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
430,0 |
- |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
- собственные средства |
- |
103,6 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
3 |
"Сохранение традиционного творчества, народных промыслов и ремесел, развития культурно-досуговой деятельности в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы" из них: |
14 385,80 |
13 977,80 |
8 590,30 |
9 768,20 |
9 778,20 |
- бюджет Республики Башкортостан |
3 608,30 |
1 518,80 |
- |
- |
- |
|
- бюджет городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
7 300,60 |
9 629,90 |
5 939,30 |
7 012,30 |
7 012,3 |
|
- собственные средства |
3 476,90 |
2 766,10 |
2 651,0 |
2 755,9 |
2 765,9 |
|
4 |
"Развитие общедоступных библиотек городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы" из них: |
15 245,30 |
13 125,50 |
9 417,00 |
11 516,00 |
11 516,00 |
- бюджет РФ |
26,50 |
19,50 |
|
|
|
|
- бюджет Республики Башкортостан |
3720,00 |
3 537,10 |
- |
- |
- |
|
- бюджет городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
11 209,00 |
9 267,70 |
9 287,0 |
11 386,00 |
11 386,00 |
|
- собственные средства |
137,40 |
301,20 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
|
5 |
"Сохранение и популяризация объектов исторического и культурного наследия на территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы" из них: |
3 512,80 |
2 858,90 |
2 165,50 |
2 568,50 |
2 568,5 |
- бюджет Российской Федерации - бюджет Республики Башкортостан |
825,10 |
377,00 |
- |
- |
- |
|
- бюджет городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
2 534,30 |
2 208,10 |
2 025,50 |
2 428,50 |
2 428,50 |
|
- собственные средства |
153,40 |
273,80 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
|
6 |
"Развитие телерадиовещания по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы" из них: |
9 385,60 |
8 327,80 |
6 576,90 |
7 253,80 |
7 253,80 |
- бюджет Республики Башкортостан |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- бюджет городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
3 725,60 |
3 486,80 |
2 541,70 |
3 218,60 |
3 218,60 |
|
- собственные средства |
5 660,00 |
4 841,00 |
4 035,20 |
4 035,20 |
4 035,20 |
|
7 |
"Повышение качества бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и искусства на 2014-2018 годы" из них: |
1 873,90 |
5 641,20 |
4 313,00 |
5 493,00 |
5 493,00 |
- бюджет Республики Башкортостан |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- бюджет городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
1 873,90 |
5 641,20 |
4 313,00 |
5 493,00 |
5 493,00 |
|
- собственные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
Итого: из них: |
104 467,70 |
137 396,99 |
59 096,20 |
71 326,50 |
71 336,50 |
- бюджет Российской Федерации |
647,80 |
- |
- |
- |
- |
|
- бюджет Республики Башкортостан |
33 430,30 |
64 797,10 |
- |
- |
- |
|
- бюджет городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
57 943,00 |
60 924,39 |
49 824,90 |
62 095,40 |
62 095,40 |
|
- собственные средства |
12 446,60 |
11 675,50 |
9 271,30 |
9 231,10 |
9 241,10 |
Итого по годам:
1. 2014 год - 104 467,70 (Сто четыре миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот) рублей;
2. 2015 год - 137 396,99 (Сто тридцать семь миллионов триста девяносто шесть тысяч девятьсот девяносто) рублей;
3. 2016 год - 59 096,20 (Пятьдесят девять миллионов девяносто шесть тысяч двести) рублей.
4. 2017 год - 71 326,50 (Семьдесят один миллион триста двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей.
5. 2018 год - 71 336,50 (Семьдесят один миллион триста тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей.
Управляющий |
А.Ф. Идрисов |
Приложение N 1
к программе "Развитие культуры,
искусства и кинематографии
городского округа город Сибай
Республики Башкортостан
на 2014-2018 годы
Подпрограмма
"Развитие музыкального и художественного образования в сфере дополнительного образования городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы"
Паспорт подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
"Развитие музыкального и художественного образования в сфере дополнительного образования городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы" |
2 |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
3 |
Соисполнители подпрограммы |
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" городского округа город Сибай Республики Башкортостан; - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Башкирская детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан; - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Сибайская детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан; |
4 |
Основание для разработки подпрограммы |
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 N 1244-р "О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы; - Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 N 792-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы"; - Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 N 1244-р "О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы"; - Постановление Правительства РФ от 03.3.2012 N 186 Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)"; - Закон РБ от 01.07.2013 N 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан; - Указ Президента РБ от 26.12.2012 N УП-551 "О Стратегии действий в интересах детей в Республике Башкортостан на 2013-2017 годы"; - Постановление Правительства РБ от 06.10.2009 N 375 "О мерах по реализации концепции образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 гг. в Республике Башкортостан"; - Постановление Правительства РБ от 03.03.2011 N 51 "Об утверждении стандарта качества государственной услуги по предоставлению дополнительного образования в Республике Башкортостан"; - Постановление Правительства РБ от 21.02.2013 N 54 (ред. от 24.10.2013) "О государственной программе "Развитие образования Республики Башкортостан" |
5 |
Цель подпрограммы |
обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории городского округа город Сибай |
6 |
Задачи подпрограммы |
- Обеспечение доступности и высокого качества дополнительного образования; - совершенствование содержания образовательного процесса, внедрение инновационных образовательных технологий и кадрового обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей; - совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей; - укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |
7 |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- количество детей в учреждениях дополнительного образования детей: 2014 г. - 1380; 2015 г. - 1380; 2016 г. - 1380., 2017 г. - 1380; 2018 г. - 1380. - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей: 2014 г. - 4%; 2015 г. - 5%; 2016 г. - 6%., 2017 г. - 7%; 2018 г. - 8%. |
8 |
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2018 годы |
9 |
Объем финансирования подпрограммы |
Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 247 785,79 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 58 013,00 тыс. руб.; 2015 год - 93 381,70 тыс. руб.; 2016 год - 27 633,50 тыс. руб.; 2017 год - 34 327,00 тыс. руб.; 2018 год - 34 327,00 тыс. руб. |
10 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- Создание оптимальных условий для получения ребенком полноценного дополнительного образования; - удовлетворение потребности детей в занятиях по интересам; формирование всесторонне развитой, социально-активной личности; - распространение научно-методического и психолого-педагогического опыта работы учреждений дополнительного образования; - расширение концертной и просветительской деятельности в городском округе город Сибай; - улучшение материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования; - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей. |
1. Состояние развития системы дополнительного образования детей города Сибай
Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности ребенка. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации подчеркивается важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.
Система дополнительного образования детей сегодня все активнее проявляет стремление к построению вариативных, личностно-ориентированных образовательных программ, учитывающих индивидуальные особенности ребенка и способствующих многогранному развитию личности.
Дополнительным образованием детей в городе занимаются:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Башкирская детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Сибайская детская художественная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
В 3 школах дополнительного образования обучается более 1 500 учащихся (с 2016 года, ранее 4 школы). Все учреждения культуры укомплектованы хорошими квалифицированными специалистами. Школы дополнительного образования в сфере культуры имеют лицензирование образовательной деятельности и государственную аккредитацию.
Так, в 2014-2015 году школами дополнительного образования детей выпустилось 115 учащихся.
Одним из главных показателей эффективности деятельности является наличие выпускников и учащихся, продолжающих свое обучения в средних профессиональных и высших учебных заведениях культуры и искусства. Всего за последние три года более 80 выпускников четырех школах дополнительного образования продолжили обучение по специализации полученной в школе. Поэтому можно с уверенностью назвать школы дополнительного образования предпрофессиональной подготовкой молодежи.
В 2015 году в профессиональные ССУЗы и ВУЗы поступило более 23 учащихся.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы: обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории городского образования город Сибай.
Задачи подпрограммы: в первую очередь это задачи, направленные на обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования:
- обеспечение доступности и высокого качества дополнительного образования;
- совершенствование содержания образовательного процесса, внедрение инновационных образовательных технологий и кадрового обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей;
- развитие мировоззрения и духовно-нравственной сферы детей; формирование эстетических вкусов и потребностей как основы воспитания социально-активной личности ребенка;
- формирование культурно-эстетической среды городского округа;
- совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей;
- укрепление материально-технического обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей.
- повышение социального статуса и профессионального совершенствования педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования детей.
Решение этих задач в 2014 - 2018 годах позволит использовать потенциал системы дополнительного образования детей в целях обеспечения качества, доступности и эффективности образования.
3. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2014-2018 годы без деления на этапы.
4. Объем финансирования подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 247 785,79 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 58 013,00 тыс. руб.; 2015 год - 93 381,70 тыс. руб.; 2016 год - 27 633,50 тыс. руб. 2017 год - 34 327,00 тыс. руб.; 2018 год - 34 327,00 тыс. руб.
5. Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:
- количество детей в учреждениях дополнительного образования детей:
2014 г. - 1380;
2015 г. - 1380;
2016 г. - 1380,
2017 г. - 1380;
2018 г. -1380.
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей:
2014 г. - 4%;
2015 г. - 5%;
2016 г. - 6%,
2017 г. - 7%;
2018 г. - 8%.
6. Основные мероприятия Подпрограммы
N п. п. |
Наименование мероприятий |
Всего |
Прогнозируемые объемы финансирования в тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Обеспечение образовательного процесса |
|||
1 |
Предоставление услуг в сфере дополнительного образование детей |
173 684,75 |
37 783,30 |
39 613,95 |
27 633,50 |
34 327,0 |
34 327,0 |
|
2 |
Укрепление материально-технической базы |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (строительство Детской художественной школы с городским выставочным залом г. Сибай |
229,70 |
229,70 |
- |
- |
- |
- |
Расширение городского культурного пространства, строительство детской художественной школы |
4 |
Строительство Детской художественной школы с городским выставочным залом г. Сибай |
73 871,34 |
20 000,0 |
53 871,34 |
- |
- |
- |
|
5 |
Всего из них: |
247 785,79 |
58 013,00 |
93 485,29 |
27 633,50 |
34327,00 |
34327,00 |
|
- бюджет Республики Башкортостан |
83 425,70 |
24 124,50 |
59 301,20 |
- |
- |
- |
||
- бюджет городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
151 792,69 |
30 869,60 |
30 690,70 |
25 518,40 |
32 357,00 |
32 357,00 |
||
- собственные средства |
12 463,80 |
3 018,90 |
3 389,80 |
2 115,10 |
1 970,00 |
1 970,00 |
|
Приложение N 2
к программе "Развитие культуры,
искусства и кинематографии
городского округа город Сибай
Республики Башкортостан
на 2014-2018 годы
Подпрограмма
"Оснащение музыкальными инструментами детской музыкальной школы и детской школы искусств городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы"
Паспорт Подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
"Оснащение музыкальными инструментами детской музыкальной школы и детской школы искусств городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы" |
2 |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
3 |
Соисполнители подпрограммы |
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" городского округа город Сибай Республики Башкортостан; - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан. |
4 |
Основание для разработки подпрограммы |
- Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 N 1244-р "О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы; - Постановление Правительства РБ от 26.06.2013 N 279 Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан" на 2013-2018 годы |
5 |
Цель подпрограммы |
Модернизация системы музыкального образования посредством развития материально-технической базы детской музыкальной школы и детской школы искусств |
6 |
Задачи подпрограммы |
- оснащение детской музыкальной школы и детской школы искусств музыкальными инструментами; - обеспечение условий для перехода на реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; - создание условий для повышения исполнительского уровня учащихся. |
7 |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- доля лауреатов творческих конкурсов от общего количества учащихся: 2014 г. - 32%; 2015 г. - 33%; 2016 г. - 33%; 2017 г. - 33%; 2018 г. - 33%. - оснащенность музыкальными инструментами: 2014 г. - 15%; 2015 г. - 17%; 2016 г. - 17%; 2017 г. - 18%; 2018 г. - 18%; - доля детей, обучающихся в детских школах искусств (музыкальных школ), в общей численности обучающихся детей: 2014 г. - 21%; 2015 г. - 21,8%; 2016 г. - 22%; 2017 г. - 22,1%; 2018 г. - 22,2%; |
8 |
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2018 годы |
9 |
Объем финансирования подпрограммы |
Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 3 354,90 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 2 051,30 тыс. руб.; 2015 год - 103,60 тыс. руб.; 2016 год - 400,0 тыс. руб.; 2017 год - 400,00 тыс. руб.; 2018 год - 400,00 тыс. руб. |
10 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- повышение качества образовательных услуг; - увеличение количества лауреатов на престижных творческих конкурсах; - реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства; - создание новых творческих коллективов; - улучшение качества концертно-творческой деятельности учреждений. |
1. Пояснительная записка
Функционируя в образовательной системе города Сибай, МБУ ДО "Детская музыкальная школа" и МБУ ДО "Детская школа искусств" выполняют вполне определенные задачи, закрепленные в Уставах учреждений, создают образовательное и воспитательное пространство для саморазвития и самореализации личности, являются начальным звеном в системе многоуровневого непрерывного музыкального и исполнительского образования, тем самым создавая основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных программ. Коллективы учреждений дополнительного образования детей осуществляют концертно-творческую деятельность и реализуют проекты социальной направленности.
Подпрограмма по оснащению музыкальной школы и школы искусств музыкальными инструментами рассчитана на период 2014-2018 гг. и разрабатывается для определения комплекса мер, способствующих развитию материально-технической базы в соответствии с современными требованиями, обеспечению доступности полного спектра качественных образовательных услуг и созданию условий для реализации способностей перспективных учащихся.
Благодаря целенаправленной и грамотно организованной работе учреждений дополнительного образования детей в обществе значительно возрос интерес к детскому музыкальному творчеству. Востребованность населением образовательных услуг в сфере детского музыкального и исполнительского творчества способствует увеличению контингента школ. В двух школах обучается 871 человек. Процент охвата музыкальным образованием детского населения Сибая услугами дополнительного образования в сфере культуры на сегодня составляет 6%.
В 2013-2014 годах, благодаря участию в республиканской программе по оснащению детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами, улучшилась материальная база - были приобретены концертные и учебные инструменты (рояль, фортепиано, баяны, балалайка бас).
Анализ материально-технической базы учреждений показал, что степень износа музыкальных инструментов приближается к критической. В силу многолетней интенсивной эксплуатации парк инструментов в школах искусств значительно устарел. Многие инструменты используются в учебном процессе более 20 лет и требуют списания. Качество инструментов не соответствует современным требованиям, что ограничивает исполнительские возможности детей и сказывается на результатах выступления учащихся на престижных конкурсах. В школах отсутствуют современные цифровые инструменты и современное музыкальное оборудование.
Таким образом, проблема оснащения учреждений музыкальными инструментами, продиктованная современными условиями музыкально образования, требует комплексного подхода. В связи с этим эффективное решение данной проблемы может быть достигнуто исключительно программными методами.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является модернизация системы музыкально образования посредством развития материально-технической базы детской музыкальной школы и детской школы искусств
Способствовать достижению данной цели будет решение следующих задач:
1. Оснащение учреждений дополнительного образования детей музыкальными инструментами;
2. Организация образовательного процесса в соответствии с современными требованиями;
3. Обеспечение условий для перехода на реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
4. Выявление и сопровождение наиболее одаренных и перспективных учеников на всех этапах обучения;
5. Создание условий для повышения исполнительского уровня учащихся.
3. Сроки реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы: 2014-2018 гг.
4. Объем и источники финансирования Подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 3 345,90 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2 051,30 тыс. руб.;
2015 год - 103,60 руб.;
2016 год - 400,0 тыс. руб.;
2017 год - 400,00 тыс. руб.;
2018 год - 400,00 тыс. руб.
5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и целевые индикаторы
Реализация подпрограммы создаст условия для:
1. Повышения качества образовательных услуг;
2. Увеличения количества лауреатов на престижных творческих конкурсах;
3. Реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
4. Создания новых творческих коллективов;
5. Улучшения качества концертно-творческой деятельности учреждений.
N |
Индикативный показатель |
Единица измерения |
Значение показателя по годам |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1. |
- доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности обучающихся детей |
% |
21 |
21,8 |
22 |
22,1 |
22 |
2. |
Доля лауреатов творческих конкурсов от общего количества учащихся |
% |
32 |
33 |
33 |
33 |
33 |
3. |
Оснащенность музыкальными инструментами (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
15 |
17 |
17 |
18 |
18 |
6. Основные мероприятия Подпрограммы
N |
Наименование мероприятий |
Всего |
Прогнозируемые объемы финансирования в тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
1 |
Комплектование музыкальными инструментами |
3 354,90 |
2 051,30 |
103,60 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Повышение качества образовательных услуг |
2 |
Всего, из них: |
3 251,30 |
2 051,30 |
- |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
- бюджет Российской Федерации |
621,3 |
621,3 |
- |
- |
- |
- |
||
- бюджет Республики Башкортостан |
1000,0 |
1000,0 |
- |
- |
- |
- |
||
- бюджет городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
1030,0 |
430,0 |
- |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
- собственные средства |
600,0 |
- |
103,6 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Приложение N 3
к программе "Развитие культуры,
искусства и кинематографии
городского округа город Сибай
Республики Башкортостан
на 2014-2018 годы
Подпрограмма
"Сохранение и развитие традиционной народной культуры, самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой деятельности в городском округе город Сибай на 2014-2018 годы"
Паспорт Подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
"Сохранение и развитие традиционной народной культуры, самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой деятельности в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы" |
2 |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
3 |
Участники подпрограммы |
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр народной культуры и досуга"; - Муниципальное унитарное предприятие "Парк культуры и отдыха". |
4 |
Основание для разработки подпрограммы |
- Закон РФ от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; - Распоряжение Правительства РФ от 27.12 2012 N 2567-р Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы; - Постановление Правительства РФ от 03.3.2012 N 186 Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)"; - Закон Республики Башкортостан от 13. 07.1993 N ВС-18/19 "О культуре"; - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26.06.2013 N 279 Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан" на 2013-2018 годы. |
5 |
Цели подпрограммы |
- создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала личности; - реализация культурных проектов, способствующих формированию и развитию единого культурного пространства, любительского самодеятельного творчества; |
6 |
Задачи подпрограммы |
- оказание поддержки проведению конкурсов, фестивалей, выставок, творческих проектов; - создание благоприятных условий для творческой деятельности; - рост количества услуг, предоставляемых учреждениями культуры в соответствии с интересами и потребностями населения; - организация досуга населения; - выявление и поддержка талантливой молодежи. |
7 |
Целевые индикаторы подпрограммы |
- рост количества культурно-досуговых мероприятий-969 мероприятий к 2018 г., в том числе на платной основе - 447; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) - рост клубных формирований и участников в них |
8 |
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2018 годы, без деления на этапы |
9 |
Объем финансирования подпрограммы |
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 56 500,30 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 14 385,80 тыс. руб.; 2015 год - 13 977,80 тыс. руб.; 2016 год - 8 590,30 тыс. руб.; 2017 год - 9 768,20 тыс. руб.; 2018 год - 9 778,20 тыс. руб. |
10 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- создание благоприятных условий для творчества и самореализации специалистов клубных учреждений; - повышение уровня профессиональной подготовки кадров; - укрепление единого культурного пространства, развитие культурного сотрудничества; - увеличение ежегодного роста количества посещений мероприятий; - увеличение количества концертов, представлений; - реализация традиционных и инновационных культурных проектов, способствующих формированию и развитию единого культурного пространства. |
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
Город Сибай обладает высоким культурно-творческим потенциалом. Здесь созданы условия для разных способов творческого самовыражения. Обеспечением условий для развития народного творчества, самодеятельного искусства, сохранением традиционной народной культуры, художественных промыслов и ремесел, народно-поэтических традиций занимается учреждение культурно-досугового типа "Центр народной культуры и досуга". Основополагающими видами деятельности учреждений являются: создание коллективов художественного творчества, любительских объединений различной направленности, проведение культурно-массовых мероприятий.
В МБУК "ЦНКиД" действует 44 клубных формирования самодеятельного народного творчества, хорового, хореографического, музыкального, театрального, фольклорного, декоративно-прикладного творчества. 19 творческих коллективов имеют звание "народный" и "образцовый". Творческие достижения в развитии любительского искусства характеризуются участием городских коллективов в республиканских, Всероссийских, Международных фестивалях, смотрах, конкурсах.
Сфера культурно-досуговой деятельности охватывает различные возрастные группы от детей до преклонного возраста. Многообразные формы досуговой деятельности развиваются на основе традиционной и современной культуры и выполняют важную социальную функцию: совершенствование образа жизни населения, укрепление его физического и духовного здоровья.
Ежегодно Центром народной культуры и досуга проводится около 965 культурно-массовых мероприятий, более 450 000 сибайцев стали их посетителями.
Участие населения в культурно-досуговых мероприятиях способствует самовыражению и развитию личности независимо от места и характера работы, а также служит важным средством социально-психологической адаптации человека в обществе.
Программно-целевой метод обеспечит в плановом порядке решение ряда важных вопросов:
- целевая поддержка коллективов народного творчества муниципальных учреждений культуры, а также отдельных исполнителей будет способствовать сохранению и дальнейшему развитию лучших коллективов народного творчества;
- участие в творческих мероприятиях создаст условия для повышения исполнительного мастерства любительских творческих коллективов и исполнителей, популяризации различных жанров искусства, обмена опытом, налаживания культурных связей;
- организация досуга населения в рамках праздничных мероприятий будет способствовать удовлетворению потребностей жителей в культурном отдыхе, общении, развитию чувства гордости за свой город.
К проблемам, определяющим необходимость создания Программы, следует отнести следующее:
- необходимость плановой финансовой поддержки текущей работы учреждений культуры, мероприятий, конкурсов и фестивалей различного уровня;
- проблему повышения художественного уровня проводимых мероприятий и культурных акций, повышения профессионального мастерства специалистов культуры.
Для выявления и поддержки талантливых коллективов и исполнителей, реализации творческих возможностей исполнителей, сохранения, возрождения и дальнейшего развития национальной культуры, пропаганды народного творчества проводятся фестивали, выставки, смотры и конкурсы фольклорного и самодеятельного творчества, народных промыслов:
N |
Наименование мероприятия |
Срок исполнения, годы |
Ожидаемые результаты |
1. |
Межрегиональный конкурс игры на кубызе и исполнителей узляу (горловое пение) |
ежегодно |
Сохранение, развитие и популяризация лучших образцов самобытного народного творчества; |
2. |
Республиканский фестиваль молодежной эстрадной музыки "Крещенские морозы" |
ежегодно |
|
3. |
Участие на Международном конкурсе исполнителей башкирской и татарской песни "Дуслык моно" |
2014, далее 1 раз в 2 г. |
|
4. |
Республиканский праздник курая |
2015, далее 1 раз в 2 г. |
|
5. |
Участие на Межрегиональном празднике поэзии "Ильхам шишмэлэре" |
2015, далее 1 раз в 2 г. |
Участие творческих коллективов города в республиканских, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах |
6. |
Участие на Межрегиональном конкурсе инструменталистов им. Ю. Исянбаева |
2014, далее 1 раз в 2 года |
|
7. |
Участие на Международном фестивале "Урал моно" |
2014, далее 1 раз в 2 г. |
|
8. |
Республиканский фестиваль исполнителей сольного народного танца |
2016, далее 1 раз в 3 г. |
|
9. |
Республиканский фестиваль исполнителей башкирской песни "Озон кой" |
2015, далее 1 раз в 2 г. |
Популяризация башкирского народного творчества |
10. |
Республиканский фестиваль детского народного творчества "Радуга" |
2015, далее 1 раз в 2 г. |
|
11. |
Республиканский фестиваль хоровых и вокальных ансамблей "Звезды Белоречья" |
2014, далее 1 раз в 2 г. |
|
12. |
Республиканский праздник башкирского фольклора "Ашкадар тандары" |
2014, далее 1 раз в 2 г. |
Вовлечение жителей в культурную среду, сохранение и развитие народных традиций |
13. |
Республиканский фестиваль семейного народного творчества "Семейная мозаика" |
2014, далее 1 раз в 2 г. |
|
14. |
Межрегиональный конкурс исполнителей башкирской песни "Ирандык мондары" |
2014, далее 1 раз в 2 г. |
|
15. |
Республиканский фольклорный праздник "Салауат йыйыны" |
ежегодно |
|
16. |
Республиканский конкурс - фестиваль ансамблей народных инструментов |
2016, далее 1 раз в 3 г. |
|
17. |
Республиканский конкурс башкирских красавиц "Хылыукай" |
2014, далее 1 раз в 2 г. |
|
18. |
Республиканский молодежный фестиваль "Йешлек шоу" |
2014, далее 1 раз в 2 г. |
|
19. |
Республиканский праздник частушки |
2015, далее 1 раз в 2 г. |
|
20. |
Народные праздники "Шежере байрамы" |
постоянно |
|
21. |
Форум народного творчества "Башкортостан-жемчужина Урала" |
2015, далее 1 раз в 3 г. |
Укрепление и развитие культурного обмена |
22. |
Республиканский фестиваль народного творчества "Самоцветы Башкортостана" |
2016, далее 1 раз в 3 г. |
|
23. |
Подтверждение званий "Народный" и "Образцовый" самодеятельными художественными коллективами |
2015, далее 1 раз в 3 г. |
Развитие проф. мастерства |
24. |
Выставки, конкурсы народных мастеров ДПИ, самодеятельных художников, фотохудожников |
ежегодно |
Развитие проф. мастерства |
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цели Подпрограммы:
- сохранение культурной самобытности народов Республики Башкортостан и создание условий равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала личности;
- реализация культурных проектов, способствующих формированию и развитию единого культурного пространства города, любительского самодеятельного творчества.
Задачи Подпрограммы:
- Оказание поддержки проведению конкурсов, фестивалей, выставок, творческих проектов;
- создание благоприятных условий для творческой деятельности;
- рост количества услуг, предоставляемых учреждениями культуры в соответствии с интересами и потребностями населения;
- организация досуга населения;
- выявление и поддержка талантливой молодежи.
3. Сроки выполнения Подпрограммы
Сроки выполнения Подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
4. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
N п\п |
Индикаторы |
Единица измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
Рост количества культурно-досуговых мероприятий |
мероприятие |
965 |
966 |
967 |
968 |
969 |
в том числе на платной основе |
446 |
446 |
446 |
447 |
447 |
||
2 |
увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
участник |
|
|
|
|
|
% |
6,7% |
6,8% |
7% |
7,1% |
7,2% |
||
Кол-во участников |
192 320 |
205 397 |
219 774 |
235 378 |
252 325 |
||
3 |
Рост участников клубных формирований |
участник |
1459 |
1459 |
1459 |
1460 |
1465 |
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться исходя из:
- количественных показателей эффективности (количество мероприятий, количество зрителей, участников творческих коллективов и др.);
- качественных показателей эффективности (отзывы, рецензии, общественный резонанс, статьи в СМИ о проведенных в рамках Подпрограммы мероприятиях);
- экономических показателей эффективности (целевое расходование выделенных средств, количество денежных средств, привлеченных из других источников финансирования, использование средств спонсоров и благотворителей, собственных средств учреждений культуры и др.).
Основными целевыми показателями, позволяющими оценить эффективность реализации Подпрограммы, станут:
- рост количества участников клубных формирований;
- положительная динамика количества проведенных мероприятий;
- участие в творческих мероприятиях различных уровней;
- сохранение и увеличение коллективов, имеющих звание "народный самодеятельный коллектив".
Благодаря реализации мероприятий Подпрограммы сохранятся и получат дальнейшее творческое развитие коллективы и исполнители самодеятельного творчества, повысится их исполнительское мастерство, а также уровень профессионализма специалистов, работающих в учреждениях культуры, будут создаваться благоприятные условия для организации досуга населения.
6. Основные мероприятия Подпрограммы
N |
Наименование мероприятий |
Всего |
Прогнозируемые объемы финансирования в тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
1. |
Организация досуга и обеспечение жителей услугами учреждений культуры |
27 338,00 |
7 359,90 |
5 908,60 |
3974,50 |
5 047,50 |
5 047,50 |
Повышения качества мероприятий, вовлечение жителей в культурную среду |
2. |
Предоставление услуг массового отдыха (аттракционы) |
15 405,40 |
3 368,40 |
3 069,80 |
2 815,80 |
2 920,70 |
2 930,70 |
|
3. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
12 099,10 |
1 702,50 |
4 856,60 |
1 940,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
|
4. |
Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа |
1 797,80 |
1 655,00 |
142,80 |
- |
- |
- |
Развитие профессионального мастерства |
5. |
Всего, из них: |
56 500,30 |
14 385,80 |
13 977,80 |
8 590,30 |
9 768,20 |
9 778,20 |
|
- бюджет Республики Башкортостан |
5 190,10 |
3 608,30 |
1 581,80 |
- |
- |
- |
||
- бюджет городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
36 894,40 |
7 300,60 |
9 629,90 |
5 939,30 |
7 012,30 |
7 012,30 |
||
- собственные средства |
14 499,50 |
3 476,90 |
2 766,10 |
2 651,00 |
2 755,90 |
2 765,90 |
Управляющий |
А.Ф. Идрисов |
Приложение N 4
к программе "Развитие культуры,
искусства и кинематографии
городского округа город Сибай
Республики Башкортостан
на 2014-2018 годы
Подпрограмма
"Развитие общедоступных библиотек городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы"
Паспорт Подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
"Развитие общедоступных библиотек городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы" |
2 |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
3 |
Участник подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сибайская централизованная библиотечная система" |
4 |
Основание для разработки подпрограммы |
- Федеральный закон от 07.05.2013 г. N 104 "О внесении изменение в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; - Закон Республики Башкортостан от 08.05.1996 N 32-з "О библиотечном деле"; - Постановление Правительства РБ от 30.12.2009 N 496 (ред. от 18.07.2011) "О долгосрочной республиканской целевой программе "Развитие библиотечного дела Республики Башкортостан" на 2010-2014 годы"; - Долгосрочная республиканская целевая программа "Развитие библиотечного дела Республики Башкортостан" на 2010-2014 годы. |
5 |
Цель подпрограммы |
- создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения городского округа город Сибай |
6 |
Задачи подпрограммы |
- модернизация муниципальных общедоступных библиотек; - укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным оборудованием; - внедрение современных технологий, создание и развитие корпоративных систем; - повышение заработной платы сотрудников МБУК "Сибайской ЦБС"; - обеспечение доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными возможностями; -комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами, повышение качества фондов библиотек. |
7 |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- ежегодное поступление в библиотечный фонд 5 500 экземпляров в 2018 г.; - число посещений библиотек - 375 700 посещений в 2018 г.; - доля библиотек с созданными автоматизированными рабочими местами для специалистов и пользователей - 100%; - число библиотечных работников, повысивших квалификацию от общего числа основного персонала - 50% в 2018 г. |
8 |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2018 годы |
9 |
Объем финансирования подпрограммы |
Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 60 819,80 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 15 245,30 тыс. руб. 2015 год - 13 125,50 тыс. руб. 2016 год - 9 417,00 тыс. руб. 2017 год - 11 516,00 тыс. руб. 2018 год - 11 516,00 тыс. руб. |
10 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами для всех категорий населения; - комплексное комплектование фондов библиотек документами на различных носителях информации; - рост основных показателей деятельности библиотек; - обеспечение сохранности библиотечных фондов; - повышение заработной платы библиотечных специалистов; - повышение престижа профессии библиотекаря |
Определяющим фактором для создания Подпрограммы "Развитие общедоступных библиотек городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы" (далее - Подпрограмма) стало принятие Правительством Республики Башкортостан Долгосрочных целевых республиканских программ "Развитие библиотечного дела Республики Башкортостан на 2010-2014 годы" и "Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан" на 2013-2018 годы.
Подпрограмма является продолжением программы "Сохранение и развитие библиотечного дела город Сибай Республики Башкортостан на 2010-2014 годы", утвержденной решением Совета городского округа город Сибай от 01.11.2012 г. N 126.
Подпрограмма направлена на усиление роли библиотек в социально-экономической и духовной жизни города Сибай.
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Основу библиотечной сети составляет муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сибайская Централизованная библиотечная система", в состав которой входят 10 муниципальных библиотек: Центральная городская библиотека, Модельная детская библиотека, Модельная юношеская библиотека, Модельная краеведческая библиотека, Модельные библиотеки-филиалы N 4 и N 2 и 4 библиотеки-филиала.
Услугами публичных библиотек пользуются сегодня 47,8% населения. По величине фонда (220 971 экз.) и по охвату населения библиотеки г. Сибай в числе лучших в республике.
В рамках деятельности Комплексной программы "Развитие библиотечного дела г. Сибай на 2007-2011 гг." были открыты 6 модельных библиотек.
На сегодняшний день библиотечная система городского округа г. Сибай по количеству модельных библиотек занимает второе место по Республике.
Организована работа Центра правовой информации, ИМЦ "Ориентир", клубы по интересам: "Мирас", "Открытая книга", "Росток", "Акйондоз", "Сердеш", "Сократ". Модельная краеведческая библиотека является городским информационным центром по "Шежере".
В то же время в библиотечной отрасли, традиционно ориентированной на муниципальную финансовую поддержку, существуют и проблемы. Требует укрепления материально-техническая база библиотек.
Библиотека-филиал N 3 требует постройки типового здания, т.к. данное строение сегодня не отвечает санитарным, пожарным и эстетическим нормам.
Только в четырех библиотеках созданы условия для библиотечного обслуживания жителей с ограниченными возможностями: имеются пандусы.
Из-за недостаточного финансирования объем книжного фонда отстает от принятых нормативов. Средняя книгообеспеченность в соответствии с Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, должна составлять в городе 5-7 томов на одного жителя, в ЦБС нашего города составляет 3,4 книги на 1 жителя. Книгообеспеченность на 1 пользователя составляет 7,2 экземпляра (при норме по Республике Башкортостан - 12 книг).
Для сохранения значимости и универсальности книжного фонда в массовых библиотеках, необходимо его постоянное пополнение и обновление по различным отраслям знания - науке, технике, политике, экономике, гуманитарным дисциплинам в книжном и электронном варианте.
Фонды библиотек катастрофически стареют, ветшают, теряют актуальность, перестают соответствовать разнообразным читательским запросам и установленным социальным нормативам.
Приобретение в год должно составлять не менее 250 экз. новых книг на 1 тыс. жит. Это 16 000 ежегодного поступления. Среднее значение ежегодных поступлений изданий в библиотечный фонд Сибайской ЦБС за 2007-2011 гг. из всех источников финансирования составляет 12000 экз., что ниже нормативов. Наибольшее поступление приходится на 2009 г. - 16052 экз. Процент обновляемости в 2012 году составил 5,4% при норме 5%.
На комплектование книжных фондов из местного бюджета за последние пять лет (2007-2011 гг.) выделятся в среднем 900 тыс. руб., из них на книги - 150 тыс. руб., на период. изд.- 750 тыс. руб. Наибольшее поступление приходится на 2010 г. - 1052. тыс. руб.
Средняя стоимость книг составляет 200 руб. В год на 1 библиотеку приходится в среднем по 90 тыс. руб. Это 450 экз. книг и периодических изданий в год или 37,5 экз. в месяц.
В 2015 году численность персонала МБУК "Сибайская ЦБС" составила 42 человека, в т. ч. 42-основной персонал, сотрудников занятые библиотечными процессами - 29 (в 2014 году - 46 основной персонал, занятые библиотечными процессами - 32). Как положительный факт можно расценивать незначительный рост работников библиотек с высшим образованием (на 2%) 2015 год - 29 человек, 2014 год - 27 человек.
Переход к электронным технологиям коренным образом изменил роль библиотеки в обществе. Сегодня она является не только хранительницей культурного наследия, но и гарантом свободного доступа к нему. Важнейшими задачами развития библиотечного дела является создание корпоративных библиотечных ресурсов, электронных каталогов, взаимное их использование на основе важнейших информационных технологий.
Принятие и исполнение подпрограммы позволит создать современную модель библиотечно-информационного обслуживания граждан городского округа. В конечном итоге реализация подпрограммы обеспечит значительное улучшение качества и доступности библиотечных услуг.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
- создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения городского округа город Сибай
Задачи Подпрограммы:
- модернизация муниципальных общедоступных библиотек;
- укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным оборудованием;
- внедрение современных технологий, создание и развитие корпоративных систем;
- повышение заработной платы сотрудников МБУК "Сибайской ЦБС";
- обеспечение доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными возможностями;
- комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами, повышение качества фондов библиотек.
3. Объем и источники финансирования Подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы на 2014-2018 годы составляет 60 819 800 рублей из них: бюджет РФ - 46 000 рублей, бюджет Республики Башкортостан - 7 409 500 рублей, бюджет городского округа город Сибай Республики Башкортостан - 52 535 700 рублей, собственные средства - 828 600 рублей.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Реализацию Подпрограммы осуществляет Администрация городского округа город Сибай совместно с отделом культуры Администрации городского округа и МБУК "Сибайская централизованная библиотечная система".
Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет ежегодно Администрация городского округа город Сибай Республики Башкортостан.
Система контроля за реализацией Подпрограммы включает:
- мониторинг выполнения и координацию деятельности исполнителей Подпрограммы на основе периодической отчетности;
- контроль за целевым и эффективным использованием выделенных финансовых средств;
- оценку социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
Выполнение Подпрограммы обеспечит значительное улучшение качества библиотечно-информационного обслуживания населения городского округа город Сибай. Главные результаты Подпрограммы - повышение доступности библиотек для всех социальных групп населения и уровня его образования, информационной культуры.
Показателями социально-экономической эффективности Подпрограммы являются:
- обеспечение свободного и оперативного доступа к информации;
- создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами для всех категорий населения;
- рост посещаемости библиотек и количества выполняемых информационных запросов;
- полноценное комплектование фондов библиотек документами на различных носителях информации;
- обеспечение сохранности библиотечных фондов;
- повышение квалификации библиотечных специалистов;
- повышение заработной платы библиотечных специалистов;
- повышение престижа профессии библиотекаря.
Реализация Подпрограммы будет способствовать совершенствованию деятельности библиотек городского округа, усилению их роли в обществе, расширению направлений и форм их работы.
Подпрограмма "Развитие общедоступных библиотек городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы" направлена на обеспечение реализации конституционных прав населения городского округа город Сибай на получение информации через развитие библиотечного дела и оптимизацию библиотечного обслуживания населения города.
6. Целевые индикаторы и показатели реализации Подпрограммы
N п\п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Годы |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
Ежегодное поступление экземпляров в библиотечный фонд |
в тыс. экз. |
5,3 |
5,36 |
5,43 |
5,46 |
5,5 |
2 |
Число посещений библиотек, в том числе в удаленном режиме |
в тыс. посещ. |
265,0 |
300,0 |
320,0 |
350,0 |
375,7 |
3 |
Доля библиотек с созданными автоматизированными рабочими местами для пользователей |
% |
60 |
80 |
100 |
100 |
100 |
4 |
Число библиотечных работников, повысивших квалификацию от общего числа основного персонала |
% |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
7. Основные мероприятия Подпрограммы
N |
Наименование мероприятий |
Всего |
Прогнозируемые объемы финансирования, в тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||
1. |
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек |
55351,8 |
14 087,2 |
12 295,6 |
8 257,0 |
10356,0 |
10356,0 |
Создание условий для полноценного функционирования библиотек |
2. |
Проведение подписной кампании на периодические и продолжающиеся издания |
3 892,3 |
708,6 |
603,7 |
860,0 |
860,0 |
860,0 |
|
3. |
Комплектование библиотек книжной продукцией |
1 326,2 |
200,0 |
226,2 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
4. |
Укрепление материально-технической базы библиотек |
249,5 |
249,5 |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Всего, из них: |
60819,8 |
15 245, |
13125,5 |
9 417,0 |
11 516,0 |
11 516,0 |
|
- бюджет Российской Федерации |
46,0 |
326,5 |
19,5 |
- |
- |
- |
||
- бюджет Республики Башкортостан |
7409,5 |
3 872,4 |
3 537,1 |
- |
- |
- |
||
- бюджет городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
52 535,7 |
11 209,0 |
9 267,7 |
9 287,0 |
11 386,0 |
11 386,0 |
||
- собственные средства |
828,6 |
137,4 |
301,2 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
Приложение N 5
к программе "Развитие культуры,
искусства и кинематографии
городского округа город Сибай
Республики Башкортостан
на 2014-2018 годы
Подпрограмма
"Сохранение, развитие и популяризация объектов исторического и культурного наследия на территории городского округа город Сибай на 2014-2018 годы"
Паспорт Подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
"Сохранение, развитие и популяризация объектов исторического и культурного наследия на территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы" |
2 |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
3 |
Участник подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства "Сибайский историко-краеведческий музей" |
4 |
Основание для разработки подпрограммы |
- Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"; - Закон Республики Башкортостан от 29.05.1998 N 16-з "О музейных фондах Республики Башкортостан и музеях Республики Башкортостан"; |
ГАРАНТ:По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Номер "N 16-з" следует читать как "N 161-з" | ||
|
|
- Постановление Правительства РБ от 26.06.2013 N 279 Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан" на 2013-2018 годы
|
5 |
Цели подпрограммы |
- развитие музейного дела в городе; - сохранение городского культурно-исторического достояния и духовного наследия посредством музейных фондов |
6 |
Задачи подпрограммы |
- совершенствование музейной деятельности в целях улучшения условий для сохранения, изучения и популяризации культурных ценностей, хранящихся в фонде музея; - обеспечение доступа всех слоев населения к историко-культурному наследию путем организации культурно-просветительской (экскурсии, лекции и массовые мероприятия), экспозиционно-выставочной, методической, деятельности; - создание современных условий для хранения, научного изучения, экспонирования и популяризации музейных коллекций; - оснащение учреждения современным оборудованием; - внедрение и продвижение современных информационных технологий и методов работы в музейную среду; - создание системы электронных фондов и каталогов; - создание интерактивной связи с потребителями музейной информации; - участие в проектах, грантах, конкурсах и иных формах негосударственной поддержки культуры; |
7 |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- Количество поступивших единиц хранения предметов в музейный фонд (ежегодно): в 2018 г. - 120 единиц; - Количество проведенных мероприятий, выставок за год: в 2018 г. - 22; - увеличение доли представленных (во всех формах) посетителям музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда: в 2018 г. - 54,9% - количество посещений музея на 1 жителя: в 2018 г. - 0,239; - увеличение количества передвижных экспозиций ведущих музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях муниципальных образований Республики Башкортостан: в 2018 г. - 2 экспозиции; - увеличение количества виртуальных музеев: в 2018 г. - 100% |
8 |
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2018 годы |
9 |
Объем финансирования подпрограммы |
Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 13 674,20 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 3 512,80 тыс. руб. 2015 год - 2 858,90 тыс. руб. 2016 год - 2 165,50 тыс. руб. 2017 год - 2 568,50 тыс. руб. 2018 год - 2 568,50 тыс. руб. |
10 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- пополнение музейных фондов новыми экспонатами; приобретение и использование специализированного программного обеспечения "Музей-4"; - создание Интернет-сайта; - осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности музеев и музейных фондов; - укрепление имиджа МБУКИ "Сибайского историко-краеведческого музея" |
Сибайский историко-краеведческий музей является муниципальным научным учреждением культуры и один из центров по изучению, сохранению и использованию национального культурного наследия в башкирском Зауралье, решающее задачи образования и организации досуга населения, позитивно влияющее на процессы развития культуры, образования и науки.
Научно-исследовательская работа является одним из основных видов деятельности музея, она направлена на исследование разных областей развития природы и общества, и является двигателем внутреннего развития музея, обеспечивающим необходимый уровень остальных направлений: экспозиционного, фондового и культурно-образовательного.
На сегодняшний день фонды музея насчитывают около 9 000 единиц хранения. На их основе создано 6 экспозиционных залов:
- Зал "Растительный и животный мир Зауралья";
- Зал "Археологии и этнографии";
- Зал "Довоенной истории";
- Зал "Боевой славы";
- Зал "Башкирского медно-серного комбината";
- "Информационный зал".
Разнообразие экспонатов музея позволяет проводить в выставочном зале временные выставки (декоративно-прикладное творчество башкир, история становления советской власти в крае, горнорудной промышленности, а также фотовыставки), организовывать выездные выставки в летние детские лагеря города.
Однако фондовое собрание всех времен, как дореволюционного, так и советского и постсоветского периодов не имеет достаточной полноты документальных и предметных материалов. Данная проблема ставит перед музеем серьезную задачу количественного и качественного пополнения фондов архивными, археологическими и этнографическими материалами.
Приоритетными направлениями деятельности музея являются научные региональные исследования в области естественной и гуманитарной направленности, этнографии, национальной и региональной истории, памятниковедения. Сотрудники музея принимают участие в экспедиционной деятельности по выявлению древнейших торговых и хозяйственных дорог Башкортостана. В дальнейшем в научной сфере необходимо усилить внимание к исследованиям в области литературных и письменных, культурных, археологических памятников и музеологии.
В течение последних лет музей в среднем за год посещает не менее 15 000 человек. Этому способствует эстетическое оформление и композиционное единство диорам, показывающих богатство природы края, быт и культуру башкирского народа, жителей города. Не последнюю роль в посещаемости музея, играет проведение различных мероприятий и экспонирование передвижных выставок из различных городов РФ и РБ. В среднем в течение года сотрудниками музея проводится более 250 экскурсий, 16 лекций, 30-ти общественно-культурно-научных мероприятий и 40 выставок.
Сохраняя научно-просветительские функции городской музей, в некоторой степени становится и досуговым учреждением. Современный посетитель приходит в музей не только за знаниями, но и чаще всего за новыми впечатлениями, которые может предоставить только музей.
Данная подпрограмма позволит значительно расширить социальные функции и культурные инициативы музея, реализовать заложенные в нем возможности научно-культурного учреждения, эффективно использовать его образовательные и экскурсионные (туристические) ресурсы, сохраняя при этом наиболее перспективные традиционные направления музейной деятельности.
1. Деятельность музея за 2013 - 2015 годы
N |
Показатели |
2013 |
2014 |
2015 |
1 |
Число дней открытых для посещения |
310 |
307 |
314 |
2 |
Общее число посещений (чел.) |
15 153 |
15161 |
17990 |
3 |
Число индивидуальных посещений (чел.) |
10 542 |
7055 |
10755 |
4 |
Из них число льготных посещений (чел.) |
5 672 |
3586 |
1545 |
5 |
Число экскурсионных посещений (чел.) |
4 611 |
8106 |
7235 |
6 |
Из них число экскурсионных посещений, лицами до 18 лет (чел.) |
3773 |
5121 |
4117 |
7 |
Число экскурсий (ед.) |
265 |
283 |
174 |
8 |
Число лекций (ед.) |
44 |
59 |
45 |
9 |
Число массовых мероприятий (ед.) |
31 |
23 |
32 |
10 |
Число образовательных программ |
1 |
1 |
1 |
11 |
Число выставок в музее (ед.) |
39 |
43 |
31 |
12 |
Число выставок вне музея (ед.) |
2 |
6 |
10 |
13 |
Платные услуги (руб.) |
132 477 |
140,4 |
227,0 |
2. Цели и задачи подпрограммы
Цели:
- Сохранение культурно-исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов;
- Развитие музейного дела в городе Сибай
Задачи:
- обеспечение доступа всех слоев населения к историко-культурному наследию путем организации культурно-просветительской (экскурсии, лекции и массовые мероприятия), экспозиционно-выставочной, методической, информационной деятельности.
- создание современных условий для хранения, научного изучения, экспонирования и популяризации музейных коллекций;
- оснащение учреждения современным оборудованием и программными продуктами;
- внедрение и продвижение современных информационных технологий и методов работы в музейную среду;
- наращивание информационных ресурсов, создание системы электронных фондов и каталогов;
- создание интерактивной связи с потребителями музейной информации;
- участие в различных проектах, грантах, конкурсах и иных формах негосударственной поддержки культуры;
- повышение квалификации сотрудников.
3. Основные направления реализации Подпрограммы
Экспозиционно-выставочная деятельность:
Организация тематических и образовательных выставок;
Организация выездных выставок;
Оформление мини-экспозиций.
Фондовая, хранительская и собирательская деятельность:
Организация учета музейного фонда (согласно Инструкции);
Перевод учета музейных фондов в электронный вид;
Организация работы по увеличению численности предметов основного фонда;
Организация мероприятий по обеспечению сохранности коллекций, их реставрации.
Культурно-просветительская деятельность:
Проведение экскурсий по экспозиционным залам, тематическим и обзорным выставкам, мини-экспозициям;
Проведение лекций;
Проведение викторин, игр, конкурсов для разных возрастных категорий населения;
Организация и проведение тематических мероприятий, творческих встреч, юбилейных дат промышленных предприятий и учреждений, знаменитых людей города, массовых мероприятий.
4. Сроки и механизм реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 5 лет: 2014-2018 годы.
Подпрограмму реализует Муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства "Сибайский историко-краеведческий музей" городского округа город Сибай Республики Башкортостан.
Реализация Подпрограммы осуществляется посредством научного комплектования, исследования и хранения предметов музейного фонда, повышения культурного уровня посетителей путем знакомства их с историческим прошлым и настоящим города, культурой и природой родного края, изобразительным и декоративно-прикладным искусством Республики Башкортостан.
Контроль за ходом выполнения Подпрограммы проводится отделом культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан.
Система контроля за реализацией Подпрограммы включает:
- мониторинг выполнения Подпрограммы на основе периодической отчетности;
- контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств;
- оценку социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий;
- мониторинг качества обслуживания населения (с использованием разнообразных методов исследований: анкетирование посетителей, наблюдение за поведением посетителей в залах, анализ записей в Книге отзывов, выявление наиболее эффективных приемов воздействия на посетителей с целью использования этих форм работы в дальнейшей деятельности учреждения.)
5. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Целевой показатель |
Единица измерения |
Значение целевых показателей |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
Количество поступивших единиц хранения предметов в музейный фонд |
единица хранения |
100 |
105 |
110 |
115 |
120 |
Количество проведенных мероприятий, выставок за год |
Единица |
20 |
21 |
21 |
22 |
22 |
Увеличение доли представленных (во всех формах) посетителям музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
% |
54,6 |
54,6 |
54,7 |
54,8 |
54,9 |
Увеличение посещаемости музейных учреждений |
посещения на 1 жителя в год |
0,237 |
0,238 |
0,238 |
0,239 |
0,239 |
увеличение количества передвижных экспозиций ведущих музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях муниципальных образований Республики Башкортостан |
единицы |
- |
- |
1 |
1 |
2 |
увеличение количества виртуальных музеев (при финансовой поддержке из бюджета Республики Башкортостан) |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
6. Объем и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы планируется из бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Сибай Республики Башкортостан, с привлечением внебюджетных средств, полученных от приносящей доход уставной деятельности учреждения.
Объем финансирования Подпрограммы составляет 13 674,20 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 512,80 тыс. руб.;
2015 год - 2 858,90 тыс. руб.;
2016 год - 2 165,50 тыс. руб.;
2017 год - 2 568,50 тыс. руб.;
2018 год - 2 568,50 тыс. руб.
7. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
- инвентаризация фондов учреждения на современном уровне;
- приобретение и использование специализированного программного обеспечения "Музей-4";
- создание системы электронных фондов и каталогов;
- создание Интернет-сайтов;
- организация виртуальных выставок;
- повышение квалификации сотрудников;
- укрепление имиджа учреждения МБУКИ "Сибайский историко-краеведческий музей" городского округа город Сибай Республики Башкортостан;
8. Организация выполнения Подпрограммы
Общее руководство и координацию действий по реализации Подпрограммы осуществляет отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан, который проводит регулярный анализ реализации Подпрограммы, эффективность ее внедрения на основе информации о ходе выполнения Подпрограммы, предоставляемой ежегодно МБУКИ "Сибайский историко-краеведческий музей" городского округа город Сибай Республики Башкортостан.
В 2018 году МБУКИ "Сибайский историко-краеведческий музей" городского округа город Сибай Республики Башкортостан необходимо представить в отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан анализ результатов реализации Подпрограммы.
9. Основные мероприятия Подпрограммы
N |
Наименование мероприятий |
Всего |
Прогнозируемые объемы финансирования, в тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
1 |
Предоставление музейных услуг |
13 674,20 |
3 512,80 |
2 858,90 |
2 165,50 |
2568,50 |
2568,50 |
совершенствование музейной деятельности |
2 |
Укрепление материально-технической базы |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Всего, из них: |
13 674,20 |
3 512,80 |
2 858,90 |
2 165,50 |
2568,50 |
2568,50 |
|
- бюджет Республики Башкортостан |
1 202,10 |
825,10 |
377,00 |
|
|
|
||
- бюджет городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
11 624,90 |
2 534,30 |
2 208,10 |
2 025,50 |
2 428,5 |
2 428,5 |
||
- собственные средства |
847,20 |
153,40 |
273,8 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
Приложение N 6
к программе "Развитие культуры,
искусства и кинематографии
городского округа город Сибай
Республики Башкортостан
на 2014-2018 годы
Подпрограмма
"Развитие телерадиовещания по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы"
Паспорт Подпрограммы
1 |
Название подпрограммы |
"Развитие телерадиовещания по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы" |
2 |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
3 |
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальное автономное учреждение "Сибайская студия телерадиовещания" |
4 |
Цель подпрограммы |
- Развитие информационного пространства города Сибай, Абзелиловского, Баймакского, Зианчуринского, Зилаирского и Хайбуллинского районов; |
5 |
Задачи подпрограммы |
- Модернизация инфраструктуры сетей телевещания городского округа город Сибай; - выход на IP-телевидение; - вещание в цифровом формате. |
6 |
Основание для создания подпрограммы |
- Постановление Правительства РБ от 26.06.2013 N 279 Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан на 2013-2018 годы"; |
7 |
Целевые индикаторы |
- Создание и реализация сюжетов высокого содержательного и профессионального уровня: в 2018 г. - 60 сюжетов; - Посещение сайта ТВ в сравнении с предыдущим годом: в 2018 г. - 307 500 посещений |
8 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2014-2018 годы. подпрограмма выполняется в 2 этапа: 2014 - 2015 годы; 2016 - 2018 годы. |
9 |
Объем финансирования подпрограммы |
2014 год - 9 385,60 тыс. рублей; 2015 год - 8 327,80 тыс. рублей; 2016 год - 6 576,90 тыс. рублей; 2017 год - 7 253,80 тыс. рублей; 2018 год - 7 253,80 тыс. рублей; по этапам: 2014-2015 годы - 17 713,40 тыс. рублей; 2016-2018 годы - 21 084,50 тыс. рублей. |
10 |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- Максимальное привлечение телезрителей; - Актуальность изготавливаемой продукции; - Своевременность подачи информации населению. |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Развитие информационного пространства на территориях города Сибай Абзелиловского, Баймакского, Зианчуринского, Зилаирского и Хайбуллинского районов требует организацию договоренности вещания с главами Администраций данных территорий, также налаживание контактов с местными телекомпаниями.
Для охвата данных территорий требуется модернизация оборудования, приобретение нового оборудования, заключения договора с ПАО "Башинформсвязь" для расширения зоны обслуживания.
2. Цели и задачи подпрограммы, срок, этапы реализации, целевые индикаторы и показатели
Цели подпрограммы:
-Развитие информационного пространства г. Сибая, Абзелиловского, Баймакского, Зианчуринского, Зилаирского и Хайбуллинского районов;
- Повышение эффективности функционирования телерадиовещания.
Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
- модернизация инфраструктуры сетей телевещания;
- перевод сетей телерадиовещания на цифровые технологии;
- развитие новых видов телевещания, включая телевидение высокой четкости и с элементами интерактивности;
- повышение оперативности и качества отражения общественного мнения горожан, а также популяризация политики, проводимой Администрацией городского округа города Сибай;
- участия работников "Сибайской студии телерадиовещания" в семинарах, обмен информацией.
- повышение профессионального уровня творческих работников, развитие творческих контактов с коллегами и общественностью.
Целевой показатель |
Единица измерения |
Значение целевых показателей |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
Создание и реализация сюжетов высокого содержательного и профессионального уровня |
единица |
50 |
52 |
55 |
57 |
60 |
% |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
|
Посещение сайта ТВ в сравнении с предыдущим годом (2013 г. - 250 000 посещ. сайта) | ||||||
единица |
287500 |
292500 |
297500 |
302500 |
307500 |
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Мероприятия по управлению реализацией подпрограммы осуществляются за счет средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, и включают методическое, организационно-техническое, экспертное сопровождение реализации Подпрограммы (экспертиза проектов и результатов их выполнения) и контроль за ходом ее выполнения.
4. Основные мероприятия Подпрограммы
N |
Наименование мероприятий |
Всего |
Прогнозируемые объемы финансирования, в тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
1. |
Производство радио- и телевизионных программ, связанное или не связанное с их трансляцией. Различные виды аудиовизуальной информации |
8797,90 |
9 385,60 |
8 327,80 |
576,90 |
7 253,80 |
7253,80 |
Удовлетворение общественного спроса в визуальной продукции путем телерадиовещания |
2. |
Всего, из них: |
38797,90 |
9 385,60 |
8 327,80 |
6576,90 |
7253,80 |
7253,80 |
|
- бюджет городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
16191,30 |
3 725,60 |
3 486,80 |
2 541,70 |
3218,60 |
3218,60 |
||
- собственные средства |
22606,60 |
5 660,00 |
4 841,00 |
4 035,20 |
4035,20 |
4035,20 |
Приложение N 7
к программе "Развитие культуры,
искусства и кинематографии
городского округа город Сибай
Республики Башкортостан
на 2014-2018 годы
Подпрограмма
"Повышение качества бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и искусства на 2014-2018 годы"
Паспорт Подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
"Повышение качества бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и искусства на 2014-2018 годы" |
2 |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
3 |
Соисполнитель подпрограммы |
Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия отдела культуры" |
4 |
Основание для разработки подпрограммы |
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса"; - Закон РФ от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре". |
6 |
Цель подпрограммы |
- Повышение качества бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и искусства |
7 |
Задачи подпрограммы |
- Обеспечение действенного контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью (создание условий для эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; - формирование полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности учреждений и их имущественном положении; - контроль за правильным расходованием денежных средств и материальных ценностей; - соблюдение строжайшего режима экономии, организации учета основных фондов, малоценного инвентаря, денежных средств и других ценностей, исполнения сметы расходов, а также расчетов по заработной плате; - обеспечение правильного документального отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением денежных средств, начисления и перечисления налогов и других платежей; - осуществление контроля за проведением инвентаризации денежных средств, товароматериальных ценностей и расчетов; - принятие мер к предупреждению недостач, растрат, и других на рушений и злоупотреблений в финансово - хозяйственной деятельности; - обеспечение строго соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, расходования полученных из банка средств по назначению, должный порядок хранения бухгалтерских документов и бухгалтерского архива; - осуществление постоянного контроля за своевременным оформлением приема и расхода денежных средств и материальных ценностей, правильным расходованием фонда заработной платы, исчислением и выдачей всех видов премий, материальной помощи, соблюдением установленных штатов, должностных окладов, смет и расходов; - обеспечение своевременного составления бухгалтерской отчетности на основе данных первичных документов и бухгалтерских записей, предоставления ее в установленном порядке в финансовый орган. |
8 |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- Соблюдение сроков выплаты заработной платы; - соблюдение сроков предоставления отчетности; - соблюдение сроков проведение инвентаризации; - отсутствие недостач и излишек; - отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов; - проведение мероприятий по контролю за деятельности муниципальных учреждений, согласна намеченного плана; - отсутствие нарушений выявленных контрольными органами; - степень полноты, достоверности информации об обслуживаемых учреждениях для размещения информации на официальном сайте (названия сайта); - степень занятости рабочих мест; - повышение квалификации работников. |
9 |
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2018 годы |
10 |
Объем финансирования подпрограммы |
Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 22 814,1 тысяч рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 873,9 тыс. руб.; 2015 год - 5 641,2 тыс. руб.; 2016 год - 4 313,0 тыс. руб.; 2017 год - 5 493,0 тыс. руб.; 2018 год - 5 493,0 тыс. руб. |
11 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- соблюдение сроков выплаты заработной платы; - соблюдение сроков предоставления отчетности; - степень полноты, достоверности информации об обслуживаемых учреждениях для размещения информации на официальном сайте (названия сайта); - повышение квалификации работников. |
Муниципальные казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия отдела культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан" (далее Централизованная бухгалтерия) является некоммерческой организацией в форме муниципального казенного учреждения, обеспечивающее ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в учреждениях дополнительного образования детей и учреждений культуры на основе договора о бухгалтерском обслуживание, заключенных с руководителями указанных учреждений. Централизованная бухгалтерия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан, финансовым управлением городского округа город Сибай Республики Башкортостан. Обладает правами юридического лица, имеет смету, лицевой счет в ФУ г. Сибай РБ, печать со своим наименованием и штамп. Наделена полномочиями по осуществлению экономических расчетов расходов на содержание учреждения и оплату труда в соответствии с действующими нормативами для составление планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений. Разрабатывает и предоставляет в финансовое управление на утверждение и поправки планов финансово - хозяйственной деятельности. Сотрудники централизованной бухгалтерии оказывают помощь учреждениям в разработке мер, направленных на обеспечение экономии средств, выявление резервов и рационального использование всех видов ресурсов.
1. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
- Повышение качества бухгалтерского обслуживания учреждений, формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, обеспечение действенного контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью (создание условий для эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов) обеспечение открытости и доступности информации об учреждении.
Задачи подпрограммы:
Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд основных задач:
- Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений, передавших функций по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета централизованной бухгалтерии;
- Качественное формирование полной, сопоставимой, достоверной, объективной и аналитической информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, так же обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности.
- Усиление контроля за соблюдением сметно-финансовой дисциплины учреждений и управления ими.
2. Срок реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 5 лет: 2014-2018 годы.
3. Целевые индикаторы и показатели реализации Подпрограммы
N п\п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Годы |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
Соблюдение сроков выплаты заработной платы |
да - 1, нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Соблюдение сроков предоставления отчетности |
да - 1, нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
Соблюдение сроков проведение инвентаризации |
да - 1, нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
Отсутствие недостач и излишек |
наличии - 1, отсутствии - 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов |
наличии - 1, отсутствии - 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Проведение мероприятий по контролю за деятельности муниципальных учреждений, согласно намеченного плана |
100% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Отсутствие нарушений выявленных контрольными органами |
наличии - 1, отсутствии - 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Степень занятости рабочих мест |
100% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9 |
Повышение квалификации работников |
Повышает сотрудник квалификацию - 1 Нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
Степень полноты, достоверности информации об обслуживаемых учреждениях для размещения информации на официальном сайте (названия сайта) |
100% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Объем и источники финансирования Подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы составляет 22 814,1 тысяч рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 1 873,9 тыс. руб.;
- 2015 год - 5 641,2 тыс. руб.;
- 2016 год - 4 313,0 тыс. руб.;
- 2017 год - 5 493,0 тыс. руб.;
- 2018 год - 5 493,0 тыс. руб.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
- Соблюдение сроков выплаты заработной платы;
- Соблюдение сроков предоставления отчетности;
- Степень полноты, достоверности информации об обслуживаемых учреждениях для размещения информации на официальном сайте (названия сайта);
- Повышение квалификации работников.
6. Основные мероприятия Подпрограммы
N |
Наименование мероприятий |
Всего |
Прогнозируемые объемы финансирования, в тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
1. |
Обеспечение финансового учета и реализация мероприятий подпрограмм муниципальной программы |
22 814,1 |
1 873,9 |
5 641,2 |
4 313,0 |
5 493,0 |
5 493,0 |
Исполнение подпрограммы |
2. |
Всего, из них: |
22 814,1 |
1 873,9 |
5 641,2 |
4 313,0 |
5 493,0 |
5 493,0 |
|
- бюджет городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
22814,1 |
1 873,9 |
5 641,2 |
4 313,0 |
5 493,0 |
5 493,0 |
||
- собственные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
<< Назад |
||
Содержание Постановление главы администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан от 28 января 2016 г. N 209 "Об... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.