Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 17 апреля 2017 г. N 452
Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
В муниципальную программу "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан", утвержденную постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 11 мая 2016 года N 667 внести следующие изменения:
1. В раздел 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:
1.1. в строке "Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы" исключить слова "- количество обучающихся детских музыкальных школ, художественных школ и школ искусств, принимающих участие в международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсах (чел.).";
1.2. в пункте 2 строки "Перечень подпрограмм муниципальной программы" исключить слово "детям";
1.3. строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования программы - 5 664 227,71 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 899 617,80 тыс. рублей; 2015 год - 933 509,90 тыс. рублей; 2016 год - 988 587,11 тыс. рублей; 2017 год - 700 691,20 тыс. рублей; 2018 год - 684 957,20 тыс. рублей; 2019 год - 666 391,20 тыс. рублей; 2020 год - 790 472,80 тыс. рублей: в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 3 752,75 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 2 287,00 тыс. рублей; 2015 г. - 335,90 тыс. рублей; 2016 г. - 1 129,85 тыс. рублей: б) бюджета Республики Башкортостан - 387 422,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 116 347,80 тыс. рублей; 2015 г. - 125 726,80 тыс. рублей; 2016 г. - 145 348,30 тыс. рублей: в) местного бюджета - 4 628 894,20 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 690 760,60 тыс. рублей; 2015 год - 702 801,20 тыс. рублей; 2016 год - 734 181,20 тыс. рублей; 2017 год - 614 611,80 тыс. рублей; 2018 год - 598 877,80 тыс. рублей; 2019 год - 580 311,80 тыс. рублей; 2020 год - 707 349,80 тыс. рублей: г) внебюджетных источников - 644 157,36 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 90 222,40 тыс. рублей; 2015 год - 104 646,00 тыс. рублей; 2016 год - 107 927,76 тыс. рублей; 2017 год - 86 079,40 тыс. рублей; 2018 год - 86 079,40 тыс. рублей; 2019 год - 86 079,40 тыс. рублей; 2020 год - 83 123,00 тыс. рублей. |
|
"; |
2. Таблицу в разделе 2 "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
Источники и направления финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
|||||||
Всего |
в том числе по годам: |
|||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего, |
5 664 227,21 |
899 617,80 |
933 509,90 |
988 587,11 |
700 691,20 |
684 957,20 |
666 391,20 |
790 472,80 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
3 752,75 |
2 287,00 |
335,90 |
1 129,85 |
|
|
|
|
бюджет РБ |
387 422,90 |
116 347,80 |
125 726,80 |
145 348,30 |
|
|
|
|
местный бюджет |
4 628 894,20 |
690 760,60 |
702 801,20 |
734 181,20 |
614 611,80 |
598 877,80 |
580 311,80 |
707 349,80 |
внебюджетные источники |
644 157,36 |
90 222,40 |
104 646,00 |
107 927,76 |
86 079,40 |
86 079,40 |
86 079,40 |
83 123,0 |
в том числе по подпрограммам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан | ||||||||
Всего по подпрограмме 1, |
2 658 512,57 |
399 942,40 |
448 906,40 |
467 022,57 |
329 305,40 |
320 710,40 |
311 288,40 |
381 337,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1 152,20 |
|
335,9 |
816,30 |
|
|
|
|
бюджет РБ |
126 056,60 |
32 340,80 |
50 945,80 |
42 770,00 |
|
|
|
|
местный бюджет |
2 256 773,49 |
326 139,10 |
351 959,20 |
377 984,19 |
293 852,00 |
285 257,00 |
275 835,00 |
345 747,00 |
внебюджетные источники |
274 530,28 |
41 462,50 |
45 665,50 |
45 452,08 |
35 453,40 |
35 453,40 |
35 453,40 |
35 590,00 |
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок, всего |
88 578,84 |
4 994,20 |
22 835,40 |
33 269,24 |
6 786,00 |
6 635,00 |
6 399,00 |
7 660,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет РБ |
1 368,15 |
409,70 |
390,00 |
568,45 |
|
|
|
|
местный бюджет |
86 860,48 |
4 553,00 |
22 403,00 |
32 639,48 |
6 731,00 |
6 580,00 |
6 344,00 |
7 610,00 |
внебюджетные источники |
350,20 |
31,50 |
42,40 |
61,30 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
50,0 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, всего |
830 677,32 |
124 269,50 |
130 154,60 |
144 679,82 |
107 152,00 |
102 321,00 |
98 670,00 |
123 430,40 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
662,20 |
|
335,90 |
326,30 |
|
|
|
|
бюджет РБ |
42 927,02 |
И 655,00 |
16 688,30 |
14 583,72 |
|
|
|
|
местный бюджет |
777 541,45 |
111 584,10 |
111 757,00 |
128 257,35 |
105 752,00 |
100 921,00 |
97 270,00 |
122 000,00 |
внебюджетные источники |
9 546,65 |
1 030,40 |
1 373,40 |
1 512,45 |
1 400,00 |
1 400,00 |
1 400,00 |
1 430,40 |
Показ концертов (организация показа) и концертных программ культурно-досуговыми учреждениями, всего |
1 442 217,44 |
229 716,70 |
253 612,70 |
240 224,24 |
175 036,40 |
171 847,40 |
166 940,40 |
204 839,60 |
федеральный бюджет |
490,00 |
|
|
490,00 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет РБ |
67 540,26 |
17 326,30 |
27 535,30 |
22 678,66 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 131 138,75 |
175 874,80 |
185 227,70 |
176 577,25 |
143 538,00 |
140 349,00 |
135 442,00 |
174 130,00 |
внебюджетные источники |
243 048,43 |
36 515,60 |
40 849,70 |
40 478,33 |
31 498,40 |
31 498,40 |
31 498,40 |
30 709,60 |
Организация и проведение общегородских праздников, фестивалей, смотров, конкурсов, концертов, всего |
142 866,49 |
20 082,00 |
17 801,50 |
18 075,99 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
26 907,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет РБ |
3 104,80 |
1 354,8 |
1 750,0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
139 761,69 |
18 727,20 |
16 051,50 |
18 075,99 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
26 907,00 |
Показ (организация показа) спектаклей, театральных постановок, всего |
154 172,48 |
20 880,00 |
24 502,20 |
30 773,28 |
20 331,00 |
19 907,00 |
19 279,00 |
18 500,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет РБ |
11 116,36 |
1 595,00 |
4 582,20 |
4 939,16 |
|
|
|
|
местный бюджет |
121 471,11 |
15 400,00 |
16 520,00 |
22 434,11 |
17 831,00 |
17 407,00 |
16 779,00 |
15 100,00 |
внебюджетные источники |
21 585,00 |
3 885,00 |
3 400,00 |
3 400,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
3 400,00 |
Подпрограмма 2. Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан | ||||||||
Всего по подпрограмме 2, в том числе: |
2 403 710,35 |
404 368,90 |
392 570,90 |
426 811,55 |
291 917,00 |
285 945,00 |
276 801,00 |
325 296,00 |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в ДХШ, ДМШ, ДТТГИ, всего |
2 403 710,35 |
404 368,90 |
392 570,90 |
426 811,55 |
291 917,00 |
285 945,00 |
276 801,00 |
325 296,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
2 600,55 |
2 287,0 |
|
313,55 |
|
|
|
|
бюджет РБ |
261 366,30 |
84 007,00 |
74 781,00 |
102 578,30 |
|
|
|
|
местный бюджет |
1 924 514,40 |
287 997,00 |
281 614,00 |
287 555,40 |
262 991,00 |
257 019,00 |
247 875,00 |
299 463,00 |
внебюджетные источники |
215 229,10 |
30 077,90 |
36 175,90 |
36 364,30 |
28 926,00 |
28 926,00 |
28 926,00 |
25 833,00 |
Подпрограмма 3. Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха, детского кинотеатра "Смена" | ||||||||
Всего по подпрограмме 3, в том числе: |
341 547,59 |
52 214,00 |
50 536,60 |
49 281,79 |
47 378,80 |
47 378,80 |
47 378,80 |
47 378,80 |
Проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в муниципальных парках культуры и отдыха; Развитие детского |
341 547,59 |
52 214,00 |
50 536,60 |
49 281,79 |
47 378,80 |
47 378,80 |
47 378,80 |
47 378,80 |
кинотеатра, привлечение детской аудитории к мероприятиям и кинопоказу МУП детский кинотеатр "Смена", всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
187 149,61 |
33 532,00 |
27 732,00 |
23 170,41 |
25 678,80 |
25 678,80 |
25 678,80 |
25 678,80 |
внебюджетные источники |
154 397,98 |
18 682,00 |
22 804,60 |
26 111,38 |
21 700,00 |
21 700,00 |
21 700,00 |
21 700,00 |
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||
Всего по подпрограмме 4, в том числе: |
260 456,70 |
43 092,50 |
41 496,00 |
45 471,20 |
32 090,00 |
30 923,00 |
30 923,00 |
36 461,00 |
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан", всего |
260 456,70 |
43 092,50 |
41 496,00 |
45 471,20 |
32 090,00 |
30 923,00 |
30 923,00 |
36 461,00 |
местный бюджет |
260 456,70 |
43 092,5 |
41 496,0 |
45 471,20 |
32 090,00 |
30 923,00 |
30 923,00 |
36 461,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
3. Раздел 3. "Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Оценка эффективности реализации Программы проводится Управлением экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан на основании материалов, представляемых Управлением по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан.".
4. В Приложение N 1 к муниципальной программе "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:
4.1. раздел 2. "Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы" считать разделом 3;
4.2. раздел 3. "Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы" считать разделом 4;
4.3. в раздел 1. Паспорт муниципальной подпрограммы "Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:
- строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 2 658 512,57 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 399 942,40 тыс. рублей; 2015 год - 448 906,40 тыс. рублей; 2016 год - 467 022,57 тыс. рублей; 2017 год - 329 305,40 тыс. рублей; 2018 год - 320 710,40 тыс. рублей; 2019 год - 311 288,40 тыс. рублей; 2020 год - 381 337,00 тыс. рублей; в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 1 152,20 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 335,90 тыс. рублей; 2016 год - 816,30 тыс. рублей; б) бюджета Республики Башкортостан - 126 056,60 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 32 340,80 тыс. рублей; 2015 год - 50 945,80 тыс. рублей, 2016 год - 42 770,00 тыс. рублей: в) местного бюджета - 2 256 773,49 тыс. рублей, их них по годам: 2014 год - 326 139,10 тыс. рублей; 2015 год - 351 959,20 тыс. рублей; 2016 год - 377 984,19 тыс. рублей; 2017 год - 293 852,00 тыс. рублей; 2018 год - 285 257,00 тыс. рублей; 2019 год - 275 835,00 тыс. рублей; 2020 год - 345 747,00 тыс. рублей, в том числе: - на проведение мероприятий по формированию безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения; - комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Республики Башкортостан: г) внебюджетных источников - 274 530,28 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 41 462,50 тыс. рублей; 2015 год - 45 665,50 тыс. рублей; 2016 год - 45 452,08 тыс. рублей; 2017 год - 35 453,40 тыс. рублей; 2018 год - 35 453,40 тыс. рублей; 2019 год - 35 453,40 тыс. рублей; 2020 год - 35 590,00 тыс. рублей. |
|
"; |
4.4. раздел 4. "Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование целей и задач, целевых показателей |
Единица измерения |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1.1 |
- |
||||||||
1.1.1 |
Задача: сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала жителей города Уфы, обеспечение преемственности культурных традиций. |
||||||||
1.1.1.1 |
Показатель 1. Количество проведенных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах |
ед. |
4270 |
4290 |
4391 |
4330 |
4350 |
4370 |
4400 |
1.1.1.2 |
Показатель 2. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий |
чел. |
1635000 |
1639000 |
1760007 |
1645000 |
1648000 |
1651000 |
1654000 |
1.1.1.3 |
Показатель 3. Количество выданных документов в библиотеках |
экз. |
5100000 |
5151000 |
5183433 |
5254000 |
5306000 |
5360000 |
5376000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
5. В Приложение N 2 к муниципальной программе "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:
5.1. в названии муниципальной подпрограммы "Организация предоставления дополнительного образования детям в городском округе город Уфа Республики Башкортостан муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан, а также, в строке "Наименование Подпрограммы" исключить слово "детям";
5.2. в раздел 1. "Паспорт муниципальной подпрограммы "Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:
- строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 2 403 710,35 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 404 368,90 тыс. рублей; 2015 год - 392 570,90 тыс. рублей; 2016 год - 426 811,55 тыс. рублей; 2017 год - 291 917,00 тыс. рублей; 2018 год - 285 945,00 тыс. рублей; 2019 год - 276 801,00 тыс. рублей; 2020 год - 325 296,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 2 600,55 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2 287,00 тыс. рублей; 2016 год - 313,55 тыс. рублей: б) бюджета Республики Башкортостан - 261 366,30 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 84 007,00 тыс. рублей; 2015 год - 74 781,00 тыс. рублей; 2016 год - 102 578,30 тыс. рублей: в) местного бюджета - 1 924 514,40 тыс. рублей, их них по годам: 2014 год - 287 997,00 тыс. рублей; 2015 год - 281 614,00 тыс. рублей; 2016 год - 287 555,40 тыс. рублей; 2017 год - 262 991,00 тыс. рублей; 2018 год - 257 019,00 тыс. рублей; 2019 год - 247 875,00 тыс. рублей; 2020 год - 299 463,00 тыс. рублей, в том числе: - на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств; - на оснащение детских музыкальных школ и школ искусств музыкальными инструментами: г) внебюджетных источников - 215 229,10 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 30 077,90 тыс. рублей; 2015 год - 36 175,90 тыс. рублей; 2016 год - 36 364,30 тыс. рублей; 2017 год - 28 926,00 тыс. рублей; 2018 год - 28 926,00 тыс. рублей; 2019 год - 28 926,00 тыс. рублей; 2020 год - 25 833,00 тыс. рублей. |
|
"; |
5.3. в строке "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" исключить слова
"- увеличение количества участия детей в международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсах (до 64 чел. к 2020 году).";
5.4. раздел 4. "Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование целей и задач, целевых показателей |
Единица измерения |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
2.1 |
Цель: Обеспечение необходимых условий для личностного развития, эстетического воспитания, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого развития детей и учащихся, их адаптация к жизни в обществе. |
||||||||
2.1.1 |
Задача: Оказание услуг в сфере дополнительного образования, предусмотренных федеральными законами. |
||||||||
2.1.1.1 |
Показатель 1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной организационно-правовой формы и различных формах собственности |
чел. |
11240 |
11300 |
11410 |
11420 |
11480 |
11540 |
11600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
6. В Приложение N 3 к муниципальной программе "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:
6.1. раздел 1. "Паспорт муниципальной подпрограммы "Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха, детского кинотеатра "Смена" в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:
- строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 341 547,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета - 187 149,61 тыс. рублей, их них по годам: 2014 год - 33 532,00 тыс. рублей; 2015 год - 27 732,00 тыс. рублей; 2016 год - 23 170,41 тыс. рублей; 2017 год - 25 678,80 тыс. рублей; 2018 год - 25 678,80 тыс. рублей; 2019 год - 25 678,80 тыс. рублей; 2020 год - 25 678,80 тыс. рублей: б) внебюджетных источников - 154 397,98 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 18 682,00 тыс. рублей; 2015 год - 22 804,60 тыс. рублей; 2016 год - 26 111,38 тыс. рублей; 2017 год - 21 700,0 тыс. рублей; 2018 год - 21 700,0 тыс. рублей; 2019 год - 21 700,0 тыс. рублей; 2020 год - 21 700,0 тыс. рублей. |
|
"; |
6.2. раздел 4. "Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование целей и задач, целевых показателей |
Единица измерения |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
3.1 |
Цель: Укрепление материально-технической базы парков культуры и отдыха (благоустройство территории, приобретение оборудования, аттракционов, в том числе малых форм) и развитие детского кинотеатра "Смена", проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, привлечение детской аудитории к зрелищным мероприятиям и кинопоказу. |
||||||||
3.1.1 |
Задача: Развитие паркового хозяйства, создание комфортных зон отдыха. |
||||||||
3.1.1.1 |
Показатель 1. Количество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных работ. |
ед. |
64 |
69 |
81 |
75 |
78 |
80 |
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
7. В Приложение N 4 к муниципальной программе "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:
7.1. раздел 1. "Паспорт муниципальной подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:
- строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 260 456,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета - 260 456,70 тыс. рублей, их них по годам: 2014 год - 43 092,50 тыс. рублей; 2015 год - 41 496,00 тыс. рублей; 2016 год - 45 471,20 тыс. рублей; 2017 год - 32 090,00 тыс. рублей; 2018 год - 30 923,00 тыс. рублей; 2019 год - 30 923,00 тыс. рублей; 2020 год - 36 461,00 тыс. рублей. |
|
"; |
Управляющий делами Администрации |
А.М. Бакиева |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 17 апреля 2017 г. N 452 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.