Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к постановлению администрации
муниципального района
Чишминский район
Республики Башкортостан
от 3 февраля 2017 г. N 43-п
План
реализации муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан" на 2014-2019 годы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Направление и источник финансирования |
Исполнитель |
Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей / изменение количественного значения показателя по годам |
Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
||||||
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
1. Подпрограмма "Развитие систем дошкольного и общего образования в муниципальном районе Чишминский район Республики Башкортостан" | |||||||||||
приоритетные направления реализации подпрограммы: создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях условий, обеспечивающих всем категориям учащихся получение качественного образования; строительство новых дошкольных образовательных учреждений, строительство новых и реконструкция ветхих общеобразовательных учреждений в быстрорастущих населенных пунктах; материальное стимулирование работников дошкольных образовательных учреждений, обеспечение права детей-сирот жить и воспитываться в семьях; повышение качества работы с замещающими семьями в целях профилактики возвратов детей из замещающих семей; предоставление прочих услуг в сфере образования Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы: соотношение средней заработной платы работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Республике Башкортостан; соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Республике Башкортостан; соотношение средней заработной штаты педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Башкортостан; доля получателей государственной услуги в сфере образования, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве | |||||||||||
Система мероприятий подпрограммы | |||||||||||
1.1 |
Государственная поддержка системы дошкольного образования |
бюджет РБ |
МОРБ |
43 868,9 |
6 528,6 |
9070,6 |
7 893,9 |
6 784,9 |
6 781,9 |
6809,0 |
повышение уровня жизни населения |
1.1.1 |
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате работникам Муниципальных образовательных учреждений |
бюджет РБ |
МОРБ |
4 149,1 |
1 737,8 |
2411,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
повышение уровня жизни населения |
1.1.2 |
Выплата компенсации части за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную Общеобразовательную программу |
бюджет РБ |
МО РБ |
39 719,8 |
4 790,8 |
6659,3 |
7 893,9 |
6 784,9 |
6 781,9 |
6809,0 |
социальная поддержка семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
1.2 |
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение дошкольного и общего образования |
бюджет РБ |
МОРБ |
1 818 785,1 |
273 973,3 |
265 052,8 |
327 283,3 |
316 056,1 |
318 209,8 1 |
318 209,8 |
обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного общего образования |
местный |
МКУ УО |
728 761,1 |
140 343,1 |
147 846,7 |
110 809,7 |
109 223,9 |
109 653,4 ^ |
110 884,3 |
|||
внебюджетные источники |
МКУ УО |
25 906,5 |
3 674,6 |
2 808,9 |
4 573,5 |
4 716,5 |
4 716,5 |
5 416,5 |
|||
бюджет РФ |
МО РБ |
1 933,7 |
1251,5 |
|
682,2 |
|
|
|
|||
1.2.1 |
Предоставление дошкольного образования в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях |
бюджет РБ |
МО РБ |
523 442,6 |
71 638,9 |
61 430,7 |
99 233,3 |
92 998,1 |
99 070,8 |
99 070,8 |
|
местный |
МКУ УО |
230 202,8 |
41 612,2 |
50 862,2 |
32349,7 |
34 990,6 |
34 940,3 |
35447,8 |
|
||
внебюджетные источники |
МКУ УО |
6 710,5 |
1 048,1 |
464,9 |
1 002,6 |
1 398,3 |
1 398,3 |
1 398,3 |
|
||
1.2.2 |
Предоставление общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
местный |
МКУ УО |
480 942,1 |
98 324,7 |
96411,1 |
63 684,6 |
73 612,9 |
74 092,7 |
74 816,1 |
Повышение качества образовательных услуг |
Бюджет РБ |
МО РБ |
409,1 |
409,1 |
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
МКУ УО |
19 196,0 |
2 626,5 |
2 344,0 |
3 570,9 |
3318,2 |
3 318,2 |
4 018,2 |
|
||
бюджет РФ |
МО РБ |
1 251,5 |
1 251,5 |
|
|
|
|
|
|
||
1.2.3 |
Софинансирование модернизации муниципальной системы общего образования |
местный бюджет |
МКУ УО |
14 745,3 |
151,0 |
151,0 |
14 443,3 |
0 |
0 |
о |
создание механизма устойчивого развития региональной системы образования |
Бюджет РБ |
МО РБ |
59 414,9 |
12 528,2 |
16 639,0 |
17 872,7 |
12 375,0 |
0 |
0 |
|||
Бюджет РФ |
МО РБ |
682,2 |
|
|
682,2 |
|
|
|
|
||
1.2.4 |
Предоставление образовательным учреждениям субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды |
бюджет РБ |
МО РБ |
1 235 518,5 |
189 397,1 |
186 983,1 |
210 177,3 |
210 683,0 |
219 139,0 |
219 139,0 |
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; повышение уровня доступности качественного общего образования |
1.2.5 |
Повышение квалификации работников системы образования |
местный бюджет |
МКУ УО |
2 870,9 |
255,2 |
422,4 |
332,1 |
620,4 |
620,4 |
620,4 |
|
1.3 |
Предоставление прочих услуг в сфере образования |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
141 195,4 |
22 946,9 |
23 538,4 |
24 407,5 |
23 410,5 |
23 426,6 |
23 465,5 |
|
бюджет РБ |
МО РБ |
125,0 |
84,0 |
41,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Внебюд. источники |
МКУ УО |
0,1 |
0,1 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
i.3.1 |
Осуществление деятельности прочих учреждений образования |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
64 717,1 |
9 679,4 |
10 776,9 |
11 188,5 |
10 986,4 |
11 023,5 |
11 062,4 |
Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений и организация, сопровождение, контроль проведения ремонтных работ, соблюдение нормативных требований охраны труда и пожарной безопасности при эксплуатации сооружений, оборудования в образовательных учреждениях. |
Бюджет РБ |
МО РБ |
56,0 |
15,0 |
41,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.3.2 |
Ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности учреждений образования |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
70 256,8 |
12 186,9 |
11 504,7 |
12 142,9 |
11 474,1 |
11 474,1 |
11 474,1 |
Соблюдение объемов и сроков сдачи бухгалтерской, финансовой, статистической и налоговой отчетности, полнота и своевременность предоставления информации внутренним и внешним пользователям, соблюдение сроков выплаты заработной платы. |
бюджет РБ |
МО РБ |
69,0 |
69,0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.3.3 |
Программно-методическое обеспечение обновления содержания и структуры среднего (полного) общего образования |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
6 221,5 |
1 080,6 |
1 256,8 |
1 076,1 |
950,0 |
929,0 |
929,0 |
Повышение эффективности управления системой дошкольного и общего образования |
|
Итого по подпрограмме |
всего, в том числе: |
|
2 761 575,8 |
448 802,1 |
448 358,4 |
475 650,1 |
460 691,9 |
463 288,2 |
464 785,1 |
|
бюджет РБ |
МО РБ |
1 862 779,0 |
280 585,9 |
274 164,4 |
335 177,2 |
322 841,0 |
324 991,7 |
325 018,8 |
|
||
бюджет РФ |
МО РБ |
1 933,7 |
1 251,5 |
|
682,2 |
|
|
|
|
||
местный бюджет МР |
МКУ УО |
869 956,5 |
163 290,0 |
171 385,1 |
135 217,2 |
132 634,4 |
133 080,0 |
134 349,8 |
|
||
внебюджетные источники |
МКУ УО |
26 906,6 |
3 674,7 |
2 808,9 |
4 573,5 |
5 216,5 |
5 216,5 |
5 416,5 |
|
||
2. Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодежи муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан" | |||||||||||
Приоритетные направления реализации подпрограммы: формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся, сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей; круглогодичная организация отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; развитие и поддержка сети образовательных учреждений, разработка и издание соответствующих информационно-методических материалов и учебных пособий. Цели подпрограммы: совершенствование инфраструктуры системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи района; реализация мер государственной поддержки по повышению качества и доступности услуг в сферах отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи района; укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в целях повышения качества отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи; обеспечение высокого качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей; Задачи подпрограммы: сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей; организация республиканских лагерей (воспитательно-оздоровительных центров) в Республике Башкортостан и за ее пределами; организация массового летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи; организация различных форм отдыха детей, подростков и учащейся молодежи; обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования, его эффективности и качества; укрепление кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей; внедрение инновационных технологий; обеспечение занятости детей, подростков и учащейся молодежи во вне учебное время Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы: соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Республике Башкортостан; количество детей, подростков и учащейся молодежи, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время; доля детей, подростков и учащейся молодежи, охваченных основными формами отдыха и оздоровления в круглогодичном режиме, в общем количестве детей, подростков и учащейся молодежи района; доля детских муниципальных оздоровительных учреждений всех типов и видов с соответствующей материально-технической базой в общем количестве детских муниципальных оздоровительных учреждений всех типов и видов; доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста; доля обучающихся - победителей и призеров олимпиад и конкурсов, проводимых на региональном, межрегиональном, федеральном, международном уровнях, в общем количестве участников от района в таких мероприятиях; доля образовательных учреждений, проводящих работу с одаренными детьми, в общем количестве образовательных учреждений района. | |||||||||||
Система мероприятий подпрограммы | |||||||||||
2.1 |
Организация и улучшение отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодежи |
бюджет РБ |
МО РБ |
62 349,4 |
11 220,0 |
11 546,3 |
13 310,3 |
8 757,6 |
8 757,6 |
8 757,6 |
оздоровление и занятость детей подростков и учащейся молодежи в круглогодичном режиме |
бюджеты МР |
МКУ УО |
187 405,4 |
16 517,6 |
29 478,7 |
35 634,9 |
35 208,7 |
35 245,0 |
35 320,5 |
|||
внебюдж. источники |
МКУ УО |
24 474,4 |
2,7 |
4 187,5 |
4 951,2 |
5 111,0 |
5 111,0 |
5 111,0 |
|||
2.1.1 |
Проведение оздоровительной кампании среди детей, подростков и учащейся молодежи района (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |
бюджет РБ |
МО РБ |
50 706,6 |
8580,0 |
8 627,6 |
8 402,8 |
8 365,4 |
8 365,4 |
8365,4 |
оздоровление и занятость детей подростков и учащейся молодежи в круглогодичном режиме |
местный бюджет |
МКУ УО |
3 959,4 |
363,6 |
446,2 |
1 165,1 |
661,5 |
661,5 |
661,5 |
|||
2.1.2 |
Проведение оздоровительной кампании среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в районе |
бюджет РБ |
МО РБ |
2 469,2 |
419,0 |
355,7 |
517,9 |
392,2 |
392,2 |
392,2 |
охват детей-сирот и детей, оставшихся без по печения родителей, основными формами отдыха и оздоровления в круглогодичном режиме |
2.1.3 |
Предоставление общего образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей |
местный бюджет |
МКУ УО |
183 446,0 |
16 154,0 |
29 032,5 |
34 469,8 |
34 547,2 |
34 583,5 |
34 659,0 |
повышение качества образовательных услуг |
внебюджетные источники |
МКУ УО |
24 474,4 |
2,7 |
4 187,5 |
4 951,2 |
5 111,0 |
5 111,0 |
5 111,0 |
|
||
бюджет РБ |
МО РБ |
9 173,6 |
2 221,0 |
2 563,0 |
4 389,6 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
Итого по подпрограмме |
всего, в том числе: |
|
274 229,2 |
27 740,3 |
45 212,5 |
53 896,4 |
49 077,3 |
49 113,6 |
49 189,1 |
|
бюджет РБ |
МО РБ |
62 349,4 |
11 220,0 |
11 546,3 |
13 310,3 |
8 757,6 |
8 757,6 |
8 757,6 |
|
||
бюджеты МР |
МКУ УО |
187 405,4 |
16 517,6 |
29 478,7 |
35 634,9 |
35 208,7 |
35 245,0 |
35 320,5 |
|
||
внебюдж. источники |
МКУ УО |
24 474,4 |
2,7 |
4 187,5 |
4 951,2 |
5 111,0 |
5 111,0 |
5 111,0 |
|
||
3. Подпрограмма "Благополучное детство и укрепление семейных ценностей" | |||||||||||
Приоритетные направления реализации подпрограммы: обеспечение права детей-сирот жить и воспитываться в семьях; повышение качества работы с замещающими семьями в целях профилактики возвратов детей из замещающих семей; предоставление прочих услуг в сфере образования Цель подпрограммы; увеличение количества детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях Республики Башкортостан Задачи подпрограммы: развитие института замещающей семьи; развитие форм сопровождения замещающих семей; оказание консультативной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы: отношение номинального размера ежемесячной выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю и патронатному воспитателю, к минимальному размеру оплаты труда в Республике Башкортостан; отношение номинального размера ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к величине прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан; доля обучающихся из многодетных семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз в 2 года), в общем количестве таких обучающихся; доля охваченных бесплатным питанием детей из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан, в общем количестве детей указанной категории; доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения и получивших право на получение жилья в текущем году, обеспеченных жилыми помещениями, в общем количестве детей указанных категорий; доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы устройства, в общем количестве детей данных категорий | |||||||||||
Система мероприятий подпрограммы | |||||||||||
3.1 |
Государственная поддержка всех форм семейного устройства детей |
бюджет РБ |
МО РБ |
45 870,5 |
7 112,5 |
7 313,4 |
8 074,3 |
7 790,1 |
7 790,1 |
7 790,1 |
увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи |
Бюджет РФ |
МО РБ |
2 521,0 |
144,0 |
401,1 |
497,5 |
492,8 |
492,8 |
492,8 |
|||
3.1.1 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семьи |
Бюджет РФ |
МО РБ |
2 521,0 |
144,0 |
401,1 |
497,5 |
492,8 |
492,8 |
492,8 |
предоставление мер социальной поддержки замещающим семьям |
3.1.2. |
Выплата ежемесячного пособия на содержание ребенка в приемной семье |
Бюджет РБ |
МО РБ |
3 215,8 |
902,6 |
973,1 |
1 340,1 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.3 |
Выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю |
бюджет РБ |
МО РБ |
5 173,3 |
1 477,8 |
1 582,6 |
2 112,9 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.4 |
Выплата ежемесячного пособия на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) в районе |
бюджет РБ |
МО РБ |
14 111,1 |
4 732,1 |
4 757,7 |
4 621,3 |
0 |
0 |
0 |
увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) |
3.1.5 |
Выплата ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание в приемную и патронатную семью, вознаграждения, причитающиеся приемным и патронатным родителям, пособия на содержание детей, переданных под опеку и попечительство |
Бюджет РБ |
МО РБ |
23 370,3 |
|
|
0 |
7 790,1 |
7 790,1 |
7 790,1 |
предоставление мер социальной поддержки замещающим семьям |
3.2 |
Государственная поддержка многодетных семей |
бюджет РБ |
МО РБ |
26 667,5 |
3 964,8 |
3783,8 |
5 521,2 |
4 465,9 |
4 465,9 |
4 465,9 |
создание условий для полноценного воспитания, развития и образования детей |
3.2.1 |
Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по бесплатному обеспечению учащихся школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий в районе |
бюджет РБ |
МО РБ |
3 297,00 |
369,0 |
695,2 |
778,7 |
484,7 |
484,7 |
484,7 |
социальная поддержка учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей |
3.2.2 |
Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по бесплатному питанию учащихся в районе |
бюджет РБ |
МО РБ |
23 370,5 |
3 595,8 |
3088,6 |
4 742,5 |
3 981,2 |
3 981,2 |
3 981,2 |
формирование культуры здорового питания у детей из многодетных семей; обеспечение должного качества и режима их питания |
3.3 |
Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
бюджет РБ |
МО РБ |
33 498,9 |
1404,5 |
1 624,9 |
7 326,0 |
7 714,5 |
7 714,5 |
7 714,5 |
оказание социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
Бюджет РФ |
МО РБ |
2 722,0 |
350,3 |
667,9 |
1 703,8 |
0 |
0 |
0 |
|||
Местный бюджет |
МКУ УО |
45,3 |
0 |
45,3 |
|
|
|
|
|||
3.3.1 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
бюджет РБ |
Администрация МР |
33 262,5 |
1 350,5 |
1 538,5 |
7 302,0 |
7 690,5 |
7 690,5 |
7 690,5 |
увеличение числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имевших закрепленного жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями |
бюджет РФ |
Администрация МР |
2 722,0 |
350,3 |
667,9 |
1 703,8 |
0 |
0 |
0 |
|||
Местный бюджет |
Администрация района |
45,3 |
0 |
45,3 |
|
|
|
|
|||
3.3.2 |
На осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного проезда детям-сиротам |
бюджет РБ |
МО РБ |
236,4 |
54,0 |
86,4 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на период обучения |
3.4 |
Государственная поддержка несовершеннолетних детей |
бюджет РБ |
МО РБ |
2127,4 |
^2127,4 |
|
|
|
|
|
|
3.4.1 |
Осуществление деятельности по опеке и попечительству |
бюджет РБ |
МО РБ |
2127,4 |
2127,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
всего, в том числе: |
|
113 452,6 |
15 103,5 |
13 836,4 |
23 122,8 |
20 463,3 |
20 463,3 |
20 463,3 |
|
Бюджет РБ |
МО РБ |
108 164,3 |
14 609,2 |
12 722,1 |
20 921,5 |
19 970,5 |
19 970,5 |
19 970,5 |
|
||
Бюджет РФ |
МО РБ |
5 243,0 |
494,3 |
1 069,0 |
2 201,3 |
492,8 |
492,8 |
492,8 |
|
||
Местный бюджет |
Администрация района |
45,3 |
0 |
45,3 |
|
|
|
|
|
||
4. Подпрограмма "Полноценное питание в образовательных учреждениях муниципального района Чишминский район" | |||||||||||
Приоритетным направлением реализации программы является организация полноценного питания. Цель программы: обеспечение детей дошкольного и школьного возраста качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в образовательных учреждениях на основе внедрения новых технологий и форм обслуживания для сохранения и укрепления их здоровья; улучшение качества питания учащихся образовательных учреждений. Задачи программы: оснащение детского и школьного питания современным технологическим оборудованием; совершенствование и повышение эффективности системы организации питания в образовательных учреждениях; апробация новых форм организации детского питания; совершенствование профессионально-кадрового состава работников пищеблоков, осуществляющих питание учащихся. | |||||||||||
Система мероприятий подпрограммы | |||||||||||
4.1 |
Организация полноценного питания |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
185 257,5 |
36 930,3 |
31 923,8 |
28 791,4 |
29 204,0 |
29 204,0 |
29 204,0 |
|
внебюдж. средства |
МКУ УО |
113 954,9 |
20 473,7 |
25 426,5 |
14 819,7 |
17 745,0 |
17 745,0 |
17 745,0 |
|
||
бюджет РБ |
МО РБ |
2 152,4 |
1 479,3 |
120,0 |
553,1 |
|
|
|
|
||
4.1.1 |
Обеспечение условий для организации безопасного и качественного питания учащихся образовательных учреждений района, в том числе улучшение рациона питания; |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
51 744,6 |
26 148,7 |
25 595,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выполнение работ по организации питания в учреждениях образования (содержание Комбината питания) |
бюджет РБ |
МО РБ |
1 599,3 |
1479,3 |
120,0 |
|
|
|
|
|
||
Внебюдж. источники |
МКУ УО |
1 841,9 |
1034,4 |
807,5 |
|
|
|
|
|
||
4.1.2 |
Расширение ассортимента продуктов питания; обеспечение детей и подростков питанием в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями в пищевых веществах и энергии. |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
133 512,9 |
10 781,6 |
6 327,9 |
28 791,4 |
29 204,0 |
29 204,0 |
29 204,0 |
Улучшение качества питания обучающихся за счет его сбалансированности, использования продуктов, обогащенных витаминами, максимального обеспечения горячим питанием, модернизации материально-технической базы |
внебюдж. средства |
МКУ УО |
112 113,1 |
19439,4 |
24619,0 |
14 819,7 |
17 745,0 |
17 745,0 |
17 745,00 |
|||
Бюджет РБ |
МО РБ |
553,1 |
|
|
553,1 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
всего, в том числе: |
|
301 364,8 |
58 883,3 |
57 470,3 |
44 164,2 |
46 949,0 |
46 949,0 |
46 949,0 |
|
бюджет РБ |
МО РБ |
2 152,4 |
1479,3 |
120,0 |
553,1 |
|
|
|
|
||
местный бюджет МР |
МКУ УО |
185 257,5 |
36 930,3 |
31 923,8 |
28 791,4 |
29 204,0 |
29 204,0 |
29 204,0 |
|
||
внебюдж. средства |
МКУ УО |
113 954,9 |
20 473,7 |
25 426,5 |
14 819,7 |
17 745,0 |
17 745,0 |
17 745,0 |
|
||
5. Подпрограмма "Одаренные дети" муниципального района Чишминский район. | |||||||||||
Приоритетные направления реализации подпрограммы: развитие и поддержка сети образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, разработка и издание соответствующих информационно-методических материалов и учебных пособий. Цели подпрограммы: обеспечение высокого качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей, выявление, поддержка и развитие одаренных детей в районе. Задачи подпрограммы: создание системы выявления, отбора, обучения, воспитания и поддержки одаренных детей; внедрение инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей; обеспечение занятости детей, подростков и учащейся молодежи во вне учебное время. Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы: доля образовательных учреждений, проводящих работу с одаренными детьми, в общем количестве образовательных учреждений района; доля педагогических работников, прошедших подготовку и повышение квалификации для работы с одаренными детьми, в общем количестве педагогических работников района. | |||||||||||
Система мероприятий подпрограммы | |||||||||||
5.1 |
Реализация основного мероприятия "Одаренные дети муниципального района Чишминский район" |
местный бюджет |
МКУ УО |
1 380,6 |
148,0 |
354,0 |
353,6 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
организация работы с одаренными детьми района |
5.1.1 |
Выявление, развитие и поддержка одаренных детей района проведение мероприятий |
местный бюджет МР |
МКУ УО |
1 207,8 |
119,2 |
325,2 |
324,8 |
146,2 |
146,2 |
146,2 |
Ускоренное индивидуальное развитие особо одаренных обучающихся с использованием ИКТ |
5.1.2 |
Осуществление поддержки одаренных детей (стипендии) |
местный бюджет |
МКУ УО |
172,8 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
поощрение одаренных обучающихся; обеспечение их участия в олимпиадах регионального, межрегионального этапов |
|
Итого по подпрограмме |
всего, в т.ч. |
|
1 380,6 |
148,0 |
354,0 |
353,6 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
|
местный бюджет |
МКУ УО |
1 380,6 |
148,0 |
354,0 |
353,6 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
|
Список использованных сокращений
бюджет РБ - бюджет Республики Башкортостан;
МО РБ - Министерство образования Республики Башкортостан;
МР - муниципальный район
МКУ УО - Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан
Управляющий делами Администрации |
Ф.А. Хусаинов |
<< Приложение N 3 |
||
Содержание Постановление администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан от 3 февраля 2017 г. N 43-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.