Постановление Правительства Республики Башкортостан
от 31 января 2018 г. N 41
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Башкортостан"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан", утвержденную постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 января 2014 года N 18 (с последующими изменениями).
2. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:
постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2008 года N 469 "О республиканской целевой программе "Развитие воздушного транспорта на территории Республики Башкортостан на 2009-2020 годы";
постановление Правительства Республики Башкортостан от 16 октября 2009 года N 381 "О внесении изменений в республиканскую целевую программу "Развитие воздушного транспорта на территории Республики Башкортостан на 2009-2020 годы";
постановление Правительства Республики Башкортостан от 14 мая 2012 года N 140 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2008 года N 469 "О республиканской целевой программе "Развитие воздушного транспорта на территории Республики Башкортостан на 2009-2020 годы";
подпрограммы "Развитие автомобильного и электрического транспорта Республики Башкортостан", "Развитие железнодорожного транспорта Республики Башкортостан", "Развитие внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан" государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан", утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 января 2014 года N 18.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре Трухана А.П.
Премьер-министр |
Р.Х. Марданов |
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 31 января 2018 г. N 41
Изменения,
вносимые в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан"
1) паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан"
Ответственный исполнитель государственной программы |
Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству |
Соисполнители государственной программы |
Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан (по согласованию); Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан; Министерство образования Республики Башкортостан; Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан; Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям; государственное казенное учреждение "Управление дорожного хозяйства" Республики Башкортостан; государственное казенное учреждение "Служба весового контроля Республики Башкортостан"; |
Цель и задачи государственной программы |
администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по согласованию) Цель: обеспечить развитие и стабильное функционирование дорожно-транспортного комплекса Республики Башкортостан Задачи: повысить доступность услуг и качество перевозок пассажиров и грузов автомобильным, электрическим, железнодорожным, воздушным и внутренним водным транспортом Республики Башкортостан; повысить количество автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе; обеспечить развитие и стабильное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан; сократить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 205 человек по сравнению с 2012 годом |
Сроки и этапы реализации государственной программы |
2014-2025 годы без деления на этапы |
Перечень подпрограмм |
1) "Развитие автомобильного и электрического транспорта Республики Башкортостан"; 2) "Развитие пассажирских перевозок Республики Башкортостан"; 3) "Развитие железнодорожного транспорта Республики Башкортостан"; 4) "Развитие внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан"; 5) "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Башкортостан"; 6) "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан"; 7) "Безопасность дорожного движения в Республике Башкортостан"; 8) республиканская целевая программа "Развитие воздушного транспорта на территории Республики Башкортостан на 2009-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2008 года N 469; 9) республиканская целевая программа "Внедрение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Республики Башкортостан" на 2012-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 декабря 2011 года N 500 (с последующими изменениями); 10) Республиканская целевая программа "Безопасность дорожного движения" на 2013-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 января 2013 года N 17 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 декабря 2014 года N 607); 11) Республиканская целевая программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 2014 год, утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 9 июля 2014 года N 302 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 августа 2014 года N 406); 12) "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" |
Целевые индикаторы и показатели государственной программы |
Пассажирооборот транспорта; грузооборот транспорта (без учета трубопроводного и воздушного транспорта); прирост автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе (по сравнению с 2014 годом); доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения; доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий по Республике Башкортостан; уровень снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий (в сравнении с 2012 годом); доля транспортных средств, подключенных к региональной информационно-навигационной системе Республики Башкортостан: пассажирский транспорт, опасные грузы, тяжеловесные и крупногабаритные грузы, школьные автобусы, дорожная техника |
Ресурсное обеспечение государственной программы |
Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2014-2025 годах составит 309803060,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 166757799,8 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 12599086,1 тыс. рублей; 2015 год - 10821081,4 тыс. рублей; 2016 год - 14385395,1 тыс. рублей; 2017 год - 17070669,3 тыс. рублей; 2018 год - 12782024,2 тыс. рублей; 2019 год - 13882686,1 тыс. рублей; 2020 год - 14215359,6 тыс. рублей; 2021 год - 14200299,6 тыс. рублей; 2022 год - 14200299,6 тыс. рублей; 2023 год - 14200299,6 тыс. рублей; 2024 год - 14200299,6 тыс. рублей; 2025 год - 14200299,6 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 9059074,7 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 196153,3 тыс. рублей; 2015 год - 2685131,3 тыс. рублей; 2016 год - 2718516,7 тыс. рублей; 2017 год - 1634138,0 тыс. рублей; 2018 год - 1396557,6 тыс. рублей; 2019 год - 209861,2 тыс. рублей; 2020 год - 218716,6 тыс. рублей; в) местных бюджетов - 1482830,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 53680,0 тыс. рублей; 2015 год - 257825,5 тыс. рублей; 2016 год - 246716,2 тыс. рублей; 2017 год - 162873,8 тыс. рублей; 2018 год - 42035,8 тыс. рублей; 2019 год - 63063,2 тыс. рублей; 2020 год - 60556,4 тыс. рублей; 2021 год - 71205,1 тыс. рублей; 2022 год - 69320,8 тыс. рублей; 2023 год - 343648,5 тыс. рублей; 2024 год - 64208,0 тыс. рублей; 2025 год - 47697,7 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 132503354,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1092489,0 тыс. рублей; 2015 год - 1408089,5 тыс. рублей; 2016 год - 166000,0 тыс. рублей; 2017 год - 2568821,0 тыс. рублей; 2018 год - 7674053,1 тыс. рублей; 2019 год - 15082322,8 тыс. рублей; 2020 год - 15445916,7 тыс. рублей; 2021 год - 22033303,8 тыс. рублей; 2022 год - 17592823,0 тыс. рублей; 2023 год - 15530550,0 тыс. рублей; 2024 год - 18149962,0 тыс. рублей; 2025 год - 15759024,0 тыс. рублей |
|
"; |
2) разделы "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы", "Сроки и этапы реализации подпрограммы" и "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие автомобильного и электрического транспорта Республики Башкортостан" (раздел 6.1) изложить в следующей редакции:
" |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Доля исправных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения по отношению к количеству используемых камер; доля выданных разрешающих документов в общем количестве поступивших заявлений; доля выданных разрешений в общем количестве поступивших заявлений; количество пассажиров, перевезенных автомобильным и электрическим транспортом |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014-2017 годы без деления на этапы |
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2017 годах за счет средств бюджета Республики Башкортостан составит 1111939,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 336850,0 тыс. рублей; 2015 год - 106257,5 тыс. рублей; 2016 год - 647726,1 тыс. рублей; 2017 год - 21106,3 тыс. рублей |
|
"; |
3) раздел 6.2 "Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"6.2. Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок Республики Башкортостан"
Паспорт подпрограммы "Развитие пассажирских перевозок Республики Башкортостан"
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) |
Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: повысить доступность услуг и качество перевозок пассажиров и грузов автомобильным, электрическим, железнодорожным, воздушным и внутренним водным транспортом Республики Башкортостан Задачи: повысить безопасность и эффективность движения на автомобильном транспорте Республики Башкортостан; оказать меры социальной поддержки населению республики при проезде на общественном транспорте; обновить парк подвижного состава (автобусы, трамваи, экобусы); развить и расширить рынок авиаперевозок, в том числе внутрирегиональных, воздушных сообщений; построить и реконструировать транспортные узлы, логистические центры и железнодорожные линии для формирования устойчивых транспортных связей республики; построить и реконструировать порты, пристани и речные вокзалы на территории республики |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Доля пассажиров, перевезенных по единым социальным проездным билетам, в общем количество перевезенных пассажиров; доля граждан льготных категорий, перевезенных железнодорожным транспортом пригородного сообщения, в общем количестве перевезенных железнодорожным транспортом пассажиров; доля перевезенных пассажиров по регулируемым ценам (тарифам), в общем количестве перевезенных пассажиров; количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом; доля обучающихся, перевезенных пригородным железнодорожным транспортом, в общем количестве перевезенных пассажиров; степень удешевления проезда пригородным железнодорожным транспортом по государственным регулируемым тарифам (ценам); объем грузов, перевезенных воздушным транспортом; степень исполнения действующего государственного контракта; количество пассажиров, перевезенных автомобильным и электрическим транспортом; доля выданных разрешающих документов в общем количестве поступивших заявлений; доля выданных разрешений в общем количестве поступивших заявлений; объем обслуженных взлетов-посадок воздушных судов; грузооборот железнодорожного транспорта Республики Башкортостан; пассажирооборот железнодорожного транспорта Республики Башкортостан; грузооборот внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан; пассажирооборот внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан; |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014-2025 годы без деления на этапы |
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2025 годах составит 24040703,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 12218703,2 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1171539,5 тыс. рублей; 2015 год - 1094940,6 тыс. рублей; 2016 год - 1099346,8 тыс. рублей; 2017 год - 1013111,5 тыс. рублей; 2018 год - 989345,6 тыс. рублей; 2019 год - 989345,6 тыс. рублей; 2020 год - 989345,6 тыс. рублей; 2021 год - 974345,6 тыс. рублей; 2022 год - 974345,6 тыс. рублей; 2023 год - 974345,6 тыс. рублей; 2024 год - 974345,6 тыс. рублей; 2025 год - 974345,6 тыс. рублей; б) внебюджетных источников - 11822000,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 759000,0 тыс. рублей; 2015 год - 358000,0 тыс. рублей; 2016 год - 166000,0 тыс. рублей; 2017 год - 485000,0 тыс. рублей; 2018 год - 1582000,0 тыс. рублей; 2019 год - 1307000,0 тыс. рублей; 2020 год - 655000,0 тыс. рублей; 2021 год - 955000,0 тыс. рублей; 2022 год - 1555000,0 тыс. рублей; 2023 год - 1725000,0 тыс. рублей; 2024 год - 1660000,0 тыс. рублей; 2025 год - 615000,0 тыс. рублей. |
6.2.1. Краткая характеристика сферы пассажирских перевозок
Транспорт Республики Башкортостан представлен предприятиями трубопроводного, автомобильного, воздушного, железнодорожного, внутреннего водного и городского электрического транспорта. Развитие перевозок транспорта Республики Башкортостан зависит главным образом от основных обслуживаемых им отраслей народного хозяйства, потребностей населения, а также от транзитных функций.
В 2016 году объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности в Республике Башкортостан составил 47,6 млн. т. Грузооборот при этом равнялся 3,8 млрд. т/км.
Основной проблемой развития пригородного и междугороднего пассажирского транспорта на данный момент является старение инфраструктуры транспорта и парка транспортных средств. Среди остальных проблем следует выделить такие, как низкая пропускная способность улично-дорожной сети на подъездах к городам (не все города имеют обходные дороги для пропуска транзитного транспорта) и низкий уровень информационно-транспортного обслуживания пригородных и международных автобусных маршрутов.
В 2016 году всеми видами автомобильного транспорта в Республике Башкортостан было перевезено 349,4 млн. пассажиров. Пассажирооборот при этом составил 3,5 млрд. пасс-км. За последние годы объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности снижается, что обусловлено в основном увеличением уровня автомобилизации населения.
По состоянию на 1 января 2017 года, по данным Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан (далее - УГИБДД МВД по РБ), парк автотранспортных средств республики насчитывал 1553,7 тыс. транспортных средств. Ежегодное увеличение количества легкового автотранспорта составляет 1,5%, в 2014 году к уровню 2013 года - 22%.
На городском электрическом транспорте продолжается ежегодное снижение объемов перевозок пассажиров. За 2016 год было перевезено 47,4 млн. человек.
В республике ведется активная работа по обновлению парка транспортных средств. Существует проблема изношенности социально значимого автопарка республики. В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 20 октября 2016 года N 1199-р (с последующими изменениями) приобретено 100 автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе.
К концу 2016 года сформирована межмуниципальная маршрутная сеть, включающая 350 маршрутов, по которым осуществляют деятельность 16 перевозчиков.
На сегодняшний день деятельность по перевозке пассажиров легковым такси осуществляют 88 юридических лиц и 2182 индивидуальных предпринимателя.
Выдано около 11,5 тыс. разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, из них в 2016 году - 1594 разрешения.
В 2016 году принимались меры социальной поддержки граждан в части транспортного обслуживания автомобильным, электрическим и внутренним водным транспортом. По единым социальным проездным билетам перевезено 21,7 млн. пассажиров льготных категорий, по регулируемым тарифам - 80,6 млн. пассажиров.
Развитие конкуренции на рынке автоперевозок должно сопровождаться сохранением доступности и безопасности транспортных услуг для населения. Соблюдение баланса интересов государства, перевозчика и пассажира является приоритетным для всех участников и организаторов перевозочного процесса.
Железнодорожный транспорт играет ключевую роль как во внутриреспубликанском сообщении, так и в транспортировке товаров в соседние регионы России, страны СНГ и Средней Азии. В зависимости от дальности перевозок с железнодорожным транспортом конкурирует внутренний водный транспорт в части доставки нефти и нефтепродуктов, а также автотранспорт, к которому "тяготеют" товары народного потребления и сельскохозяйственная продукция.
В целом высокий уровень экономического развития региона, значительный объем промышленного производства, активный товарообмен в международном и межрегиональном сообщениях и транзитное расположение республики требуют густой и разветвленной сети автомобильных и железных дорог, ликвидации лимитирующих участков и обеспечения высокой скорости и интенсивности перевозок.
В границах Республики Башкортостан содержание, эксплуатация и развитие железнодорожной инфраструктуры общего пользования обеспечиваются Куйбышевской железной дорогой - филиалом открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - Куйбышевская железная дорога), кроме небольших участков на юго-востоке республики протяженностью менее 150 км, обслуживаемых Южно-Уральской железной дорогой. Плотность железнодорожных путей общего пользования в границах республики по состоянию на 2015 год составила 101,5 тыс. км на 10 тыс. кв. км территории.
В настоящее время услугами магистрали пользуются более пяти тысяч республиканских предприятий различных форм собственности. В 2016 году объем перевозок составил более 27,9 млн. тонн, к уровню 2015 года погрузка увеличилась на 0,5%. Основными перевозимыми грузами остаются нефть, нефтепродукты, строительные грузы, химикаты и сода, промышленное сырье и т. д. Общий грузооборот по сравнению с 2015 годом снизился на 1,7%, составив 43,8 млрд. т/км.
В 2016 году пассажирооборот железнодорожного транспорта составил 1,3 млрд. пасс-км с ростом к уровню 2015 года на 5%. В билетных кассах Башкортостанского участка приобретено свыше 1,0 млн. билетов, что на 3,8% выше, чем в 2015 году.
К основным недостаткам развития железнодорожного транспорта на территории Республики Башкортостан следует отнести следующие:
1) железнодорожная сеть в пределах региона распределена неравномерно, северная часть Республики Башкортостан практически не обеспечена железнодорожной связью. Для решения данной проблемы в перспективе планируется строительство меридиальной ветки железной дороги Уфа - Благовещенск - Бирск - Янаул. Кроме того, для развития железнодорожного сообщения на юго-востоке республики планируется строительство железной дороги Сибай - Бурибай - Сара (через населенные пункты Акъяр, Бурибай, Валитово, Зилаир, Карагай, Новопокровка, Подольск, Покровка, Садовый, Сара, Сарбай, Степной, Сибай);
2) наличие лимитирующих участков железнодорожной сети, характеризующихся неудовлетворительным техническим состоянием и низкой пропускной способностью. Для решения данной проблемы требуются строительство дополнительных главных путей и электрификация участков, что будет способствовать развитию грузового сообщения;
3) наличие большого количества пересечений железнодорожных путей с автодорогами на одном уровне;
4) высокая степень изношенности подвижного состава (вагонов и локомотивов).
Внутренний водный транспорт играет важную роль во внутриреспубликанских перевозках, в частности, в сообщении с северными районами региона, не имеющими железнодорожной связи с остальными частями республики. В зоне обслуживания внутреннего водного транспорта находятся 15 административных районов, на долю которых приходится 22% территории и около трети населения республики.
На результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций внутреннего водного транспорта существенное влияние оказывает мелководье рек Белой и Уфы. Кроме того, одной из главных проблем речного пароходства является физический износ судов. Средний возраст судов сегодня составляет 35-40 лет, ведется их модернизация и капитальный ремонт.
Таким образом, на данный момент внутренний водный транспорт, несмотря на более низкую стоимость перевозок, не может конкурировать с автомобильным и железнодорожным транспортом из-за следующих объективных причин:
наличие лимитирующих участков на основных внутренних водных путях;
слабый уровень развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта как пассажирского, так и грузового;
значительный износ основных фондов объектов водного транспорта, а именно: физический и моральный износ причалов на реках Белой и Уфе, физический износ речного флота.
По итогам 2016 года акционерным обществом "Международный аэропорт "Уфа" обслужено 2,3 млн., человек, или 101% к 2015 году. Перевезено грузов в 2016 году - 3,1 тыс. тонн, в 2015 году - 2,9 тыс. тонн, или 104,1%.
Запрет на полеты в Египет и Турцию привели к снижению в 2015 году плановых показателей. В 2016 году продолжалась работа по расширению географии полетов - отечественные авиакомпании активно развивали рынок внутренних перевозок: открыты регулярные рейсы в Горно-Алтайск, Омск, Красноярск, Ноябрьск, Геленджик, Турухан, Белоярск, Ханты-Мансийск, увеличена частота выполнения рейсов на Москву.
В 2016 году в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" по объекту "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа)" из федерального бюджета было выделено 553,4 млн. рублей. Данные средства использованы на реконструкцию инфраструктуры аэродрома: устройство покрытия на магистральных рулежных дорожках, устройство технологических швов, установку углубленных огней на рулежной дорожке и на искусственной взлетно-посадочной полосе N 2, устройство маркировки искусственных покрытий, обработку существующих покрытий битумной эмульсией, прокладку кабеля и другие.
Реконструкция терминала внутренних воздушных линий позволит не только повысить пропускную способность с 600 до 1,2 тыс. человек в час, но и поднять качество обслуживания пассажиров на новый уровень. Ввод нового терминала в эксплуатацию планируется в 2019 году. В конечном итоге оба терминала будут объединены в единый архитектурный комплекс, который позволит обслуживать до 2 тысяч пассажиров в час. Ранее аэропорт "Уфа" мог обслужить только 800 пассажиров в час.
6.2.2. Цель и задача подпрограммы
Цель подпрограммы - повысить доступность услуг и качество перевозок пассажиров и грузов автомобильным, электрическим, железнодорожным, воздушным и внутренним водным транспортом Республики Башкортостан.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
повысить безопасность и эффективность движения на автомобильном транспорте Республики Башкортостан;
оказать меры социальной поддержки населению республики при проезде на общественном транспорте;
обновить парк подвижного состава (автобусы, трамваи, экобусы);
развить и расширить рынок авиаперевозок, в том числе внутрирегиональных, воздушных сообщений;
построить и реконструировать транспортные узлы, логистические центры и железнодорожные линии для формирования устойчивых транспортных связей республики;
построить и реконструировать порты, пристани и речные вокзалы на территории республики.
6.2.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их взаимосвязь с показателями государственной программы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в приложении N 1 к государственной программе. Расчет их значений производится на основании данных Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству (далее - Гостранс РБ).
Достижение плановых значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы характеризует выполнение ее мероприятий, направленных на достижение плановых значений целевого индикатора и показателя государственной программы:
пассажирооборот транспорта;
грузооборот транспорта (без учета трубопроводного и воздушного транспорта).
6.2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников.
При реализации подпрограммы будут использованы следующие ресурсы:
а) кадровые ресурсы - в ходе реализации подпрограммы будут задействованы специалисты органов государственной власти, учреждений, в том числе подведомственных Гострансу РБ;
б) имущественные ресурсы - при реализации мероприятий подпрограммы планируется использовать материально-техническую базу Гостранса РБ и подведомственных ему учреждений.
Информационное освещение мероприятий подпрограммы будет осуществляться через средства массовой информации и сеть Интернет с использованием официальных сайтов, государственных и муниципальных теле-, радиоканалов.
Сведения о финансовом обеспечении подпрограммы по его источникам содержатся в приложении N 2 к государственной программе.";
4) разделы "Сроки и этапы реализации подпрограммы" и "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие железнодорожного транспорта Республики Башкортостан" (раздел 6.3) изложить в следующей редакции:
" |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014, 2017 годы без деления на этапы |
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014, 2017 годах за счет средств бюджета Республики Башкортостан составит 71000,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 30000,0 тыс. рублей; 2017 год - 41000,0 тыс. рублей |
|
"; |
5) разделы "Сроки и этапы реализации подпрограммы" и "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан" (раздел 6.4) изложить в следующей редакции:
" |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014-2017 годы без деления на этапы |
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
финансирование подпрограммы в 2014-2017 годах не предусмотрено |
|
"; |
6) в подпрограмме "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан" (раздел 6.6):
а) в паспорте подпрограммы:
раздел "Цель и задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: обеспечить развитие и стабильное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан Задачи: увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, и обеспечить их стабильное функционирование; увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и обеспечить их стабильное функционирование |
|
"; |
раздел "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"процент технической готовности автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Башкортостан "Стерлитамак - Кага - Магнитогорск" по состоянию на конец отчетного года;
процент технической готовности нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" (Восточный выезд)";
разделы "Сроки и этапы реализации подпрограммы" и "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014-2025 годы без деления на этапы |
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2025 годах составит 279732776,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 150298716,8 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 10270476,5 тыс. рублей; 2015 год - 9465189,6 тыс. рублей; 2016 год - 12603520,0 тыс. рублей; 2017 год - 15239830,7 тыс. рублей; 2018 год - 11630000,0 тыс. рублей; 2019 год - 12730000,0 тыс. рублей; 2020 год - 13060000,0 тыс. рублей; 2021 год - 13059940,0 тыс. рублей; 2022 год - 13059940,0 тыс. рублей; 2023 год - 13059940,0 тыс. рублей; 2024 год - 13059940,0 тыс. рублей; 2025 год - 13059940,0 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 8679745,5 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 144245,2 тыс. рублей; 2015 год - 2357709,7 тыс. рублей; 2016 год - 2718516,7 тыс. рублей; 2017 год - 1634138,0 тыс. рублей; 2018 год - 1396557,6 тыс. рублей; 2019 год - 209861,2 тыс. рублей; 2020 год - 218716,6 тыс. рублей; в) местных бюджетов - 1456538,5 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 53680,0 тыс. рублей; 2015 год - 231533,1 тыс. рублей; 2016 год - 246716,2 тыс. рублей; 2017 год - 162873,8 тыс. рублей; 2018 год - 42035,8 тыс. рублей; 2019 год - 63063,2 тыс. рублей; 2020 год - 60556,4 тыс. рублей; 2021 год - 71205,1 тыс. рублей; 2022 год - 69320,8 тыс. рублей; 2023 год - 343648,5 тыс. рублей; 2024 год - 64208,0 тыс. рублей; 2025 год - 47697,7 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 119297776,4 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 2083821,0 тыс. рублей; 2018 год - 6092053,1 тыс. рублей; 2019 год - 13775322,8 тыс. рублей; 2020 год - 14790916,7 тыс. рублей; 2021 год - 21078303,8 тыс. рублей; 2022 год - 16037823,0 тыс. рублей; 2023 год - 13805550,0 тыс. рублей; 2024 год - 16489962,0 тыс. рублей; 2025 год - 15144024,0 тыс. рублей |
|
"; |
б) пункт 6.6.2 изложить в следующей редакции:
"6.6.2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - повысить доступность услуг и качество перевозок пассажиров и грузов автомобильным, электрическим, железнодорожным, воздушным и внутренним водным транспортом Республики Башкортостан.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, и обеспечить их стабильное функционирование;
увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и обеспечить их стабильное функционирование.";
7) приложения N 1-3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Башкортостан"
Перечень
целевых индикаторов и показателей государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан"
N п/п |
Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения |
Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы |
Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации государственной программы |
Методика расчета значений целевого индикатора и показателя государственной программы |
|||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||
Государственная программа "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" | |||||||||||||||||
|
Пассажирооборот транспорта, млн. пасс.-км |
5218,1 |
5940,2 |
5242,9 |
4928,3 |
5071,2 |
5198,0 |
5312,4 |
5408,0 |
5499,9 |
5582,4 |
5664,0 |
5746,0 |
5828,0 |
Р = Рж + Ра + Рв + Рг,
где: Р - пассажирооборот транспорта; Рж - пассажирооборот железнодорожного транспорта; Ра - пассажирооборот автомобильного транспорта; Рв - пассажирооборот внутреннего водного транспорта; Рг - пассажирооборот городского электрического транспорта |
||
2 |
Грузооборот транспорта (без учета трубопроводного и воздушного транспорта), млн. т на км |
56281,4 |
58852,6 |
50296,5 |
45266,9 |
47552,9 |
49640,4 |
51576,4 |
53123,7 |
54133,0 |
54999,1 |
55549,1 |
56104,6 |
56665,6 |
Г = Гж + Га + Гв,
где: Г - грузооборот транспорта (без учета трубопроводного и воздушного транспорта); Гж - грузооборот железнодорожного транспорта; Га - грузооборот автомобильного транспорта; Гв - грузооборот внутреннего водного транспорта |
||
3 |
Прирост автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе (по сравнению с 2014 годом), % |
- |
- |
33,3 |
66,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Пг = Кт / Кб х 100% - 100,
где: Пг - прирост автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе; Кт - количество автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе, в текущем году; Кб - количество автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе, на 31 января 2014 года |
||
4 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, % |
77,5 |
76,5 |
76,0 |
46,5 |
46,0 |
45,5 |
45,0 |
44,5 |
44,0 |
43,5 |
43,0 |
42,5 |
42,0 |
Dпрот = S1 / S2 x 100%,
где: Dпрот - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения; S1 - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (в том числе межмуниципального) значения, не соответствующих нормативным требованиям; S2 - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (в том числе межмуниципального) значения |
||
5 |
Доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий по Республике Башкортостан |
5,2 |
5,2 |
5,0 |
5,0 |
4,95 |
4,9 |
4,85 |
4,8 |
4,75 |
4,7 |
4,65 |
4,6 |
4,55 |
ДТПду = Кду / Ко x 100%,
где: ДТПду - доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий по Республике Башкортостан; Кду - количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий; Ко - общее количество дорожно-транспортных происшествий |
||
6 |
Уровень снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий (в сравнении с 2012 годом), % |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
5,4 |
12,9 |
18,7 |
24,5 |
29,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
Усм = Пп / П2012 x 100% - 100%,
где: Усм - уровень снижения смертности в результате ДТП; Пп - погибшие в результате ДТП в текущем году (n - текущий год); П2012 - погибшие в результате ДТП в 2012 году |
||
7 |
Доля транспортных средств, подключенных к региональной информационно-навигационной системе Республики Башкортостан: пассажирский транспорт, опасные грузы, тяжеловесные и крупногабаритные грузы, школьные автобусы, дорожная техника, % |
53,0 |
92,0 |
97,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
DРНИС = ТРНИС / Т x 100%,
где: DРНИС - доля транспортных средств, подключенных к региональной информационно-навигационной системе Республики Башкортостан: пассажирский транспорт, опасные грузы, тяжеловесные и крупногабаритные грузы, школьные автобусы, дорожная техника; ТРНИС - количество транспортных средств, подключенных к РНИС РБ; Т - общее количество транспортных средств, обязательных к оснащению |
||
1. Подпрограмма "Развитие автомобильного и электрического транспорта Республики Башкортостан" (признается утратившей силу с 2018 года) | |||||||||||||||||
1.1 |
Доля исправных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения по отношению к количеству используемых камер, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Дкам = Кисп / Кобщ x 100%,
где: Дкам - доля исправных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД по отношению к количеству используемых камер; Кисп - количество исправных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД; Кобщ - общее количество камер фотовидеофиксации нарушений ПДД |
||
1.2 |
Доля выданных разрешающих документов в общем количестве поступивших заявлений, % |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Др.д. = Кд / Кобщ x 100%,
где: Др.д. - доля выданных разрешающих документов в общем количестве поступивших заявлений; Кд - количество выданных разрешающих документов; Кобщ - общее количество поступивших заявлений |
||
1.3 |
Доля выданных разрешений в общем количестве поступивших заявлений, % |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Дразр. = Кразр / Кобщ x 100%,
где: Дразр. - доля выданных разрешений в общем количестве поступивших заявлений; Кразр - количество выданных разрешений; Кобщ - общее количество поступивших заявлений |
||
1.4 |
Количество пассажиров, перевезенных автомобильным и электрическим транспортом, тыс. чел. |
428129,9 |
496869,0 |
450240,0 |
428650,0 |
438900,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Кпас = К1 + К2,
где: Кпас - количество пассажиров, перевезенных автомобильным и электрическим транспортом; К1 - количество пассажиров, перевезенных автобусами автопредприятий; К2 - количество пассажиров, перевезенных электрическим транспортом муниципальных управлений электрического транспорта Республики Башкортостан |
||
2. Развитие пассажирских перевозок Республики Башкортостан | |||||||||||||||||
2.1 |
Доля пассажиров, перевезенных по единым социальным проездным билетам, в общем количестве перевезенных пассажиров, % |
20,0 |
- |
28,0 |
25,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
ДЕСПБ = КЕСПБ / Кпас x 100%,
где: ДЕСПБ - доля пассажиров, перевезенных по ЕСПБ, в общем количестве перевезенных пассажиров; КЕСПБ - количество пассажиров, перевезенных по ЕСПБ; Кпас - общее количество перевезенных пассажиров предприятиями, осуществляющими перевозку по ЕСПБ |
||
2.2 |
Доля граждан льготных категорий, перевезенных железнодорожным транспортом пригородного сообщения, в общем количестве пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, % |
12,5 |
12,9 |
13,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
Джд = Кльготжд / Кжд x 100%,
где: Джд - доля граждан льготных категорий, перевезенных железнодорожным транспортом пригородного сообщения, в общем количестве пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом; Кльготжд - количество граждан льготных категорий, перевезенных железнодорожным транспортом пригородного сообщения; Кжд - общее количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом пригородного сообщения |
||
2.3 |
Доля перевезенных пассажиров по регулируемым ценам (тарифам) в общем количестве перевезенных пассажиров автомобильным транспортом |
24,7 |
24,7 |
25,7 |
26,7 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
Дрег.т = Крег.т / Кпас x 100%,
где: Дрег.т - доля пассажиров, перевезенных по регулируемым ценам (тарифам), в общем количестве перевезенных пассажиров; Крег.т - количество пассажиров, перевезенных по регулируемым ценам (тарифам); Кпас - общее количество перевезенных пассажиров |
||
2.4 |
Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом, тыс. чел. |
2218,47 |
2227,00 |
2237,0 |
2102,8 |
2341,7 |
2601,2 |
2743,2 |
2885,5 |
3028,1 |
3171,1 |
3314,4 |
3458,0 |
3602,0 |
ОП = ОПо + ОПп + ОПт,
где: ОП - количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом; ОПо - количество отправленных пассажиров; ОПп - количество принятых пассажиров; ОПт - количество транзитных пассажиров |
||
2.5 |
Доля обучающихся, перевезенных пригородным железнодорожным транспортом, в общем количестве пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, % |
9,3 |
9,6 |
9,7 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
Дуч = Кучжд / Кжд x 100%,
где: Дуч - доля обучающихся, перевезенных пригородным железнодорожным транспортом, в общем количестве пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом; Кучжд - количество обучающихся, перевезенных пригородным железнодорожным транспортом; Кжд - общее количество пассажиров, перевезенных пригородным железнодорожным транспортом |
||
2.6 |
Степень удешевления проезда пригородным железнодорожным транспортом по государственным регулируемым тарифам (ценам), % |
56,7 |
54,8 |
53,1 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
Сжд = 100% - Тутвжд / Тоб x 100%,
где: Сжд - степень удешевления проезда пригородным железнодорожным транспортом по государственным регулируемым тарифам (ценам); Тутвжд - утвержденный тариф на железнодорожный транспорт пригородного сообщения; Тоб - экономически обоснованный уровень тарифа |
||
2.7 |
Объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, т |
3565,9 |
3750,0 |
3189,0 |
2710,7 |
2870,6 |
3037,1 |
3204,1 |
3373,9 |
3549,3 |
3726,8 |
3838,6 |
3953,8 |
4072,4 |
ОГ = ОГо + ОГр,
где: ОГ - объем грузов, перевезенных воздушным транспортом; ОГо - объем (вес) отгруженных грузов; ОГр - объем (вес) разгруженных грузов |
||
2.8 |
Степень исполнения действующего государственного контракта, % |
- |
- |
- |
- |
90,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
С = Эв/Эо *100%,
где С - степень исполнения действующего государственного контракта; Эв - количество выполненных этапов действующего государственного контракта; Эо - общее количество этапов действующего государственного контракта |
||
2.9 |
Количество пассажиров, перевезенных автомобильным и электрическим транспортом, тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
449040, |
456670, |
463520, |
470470,0 |
476600,0 |
483749,0 |
491005,2 |
498370,3 |
Кпас = К1 + К2,
где: Кпас - количество пассажиров, перевезенных автомобильным и электрическим транспортом; К1 - количество пассажиров, перевезенных автобусами автопредприятий; К2 - количество пассажиров, перевезенных электрическим транспортом муниципальных управлений электрического транспорта Республики Башкортостан |
||
2.10 |
Доля выданных разрешающих документов, в общем количестве поступивших заявлений, % |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Др.д. = Кд / Кобщ x 100%,
где: Др.д. - доля выданных разрешающих документов в общем количестве поступивших заявлений; Кд - количество выданных разрешающих документов; Кобщ - общее количество поступивших заявлений |
||
2.11 |
Доля выданных разрешений, в общем количестве поступивших заявлений, % |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Дразр. = Кразр / Кобщ x 100%,
где: Дразр. - доля выданных разрешений в общем количестве поступивших заявлений; Кразр - количество выданных разрешений; Кобщ - общее количество поступивших заявлений |
||
2.12 |
Объем обслуженных взлетов-посадок воздушных судов |
- |
- |
- |
- |
- |
15232,0 |
15965,0 |
16694,0 |
17420,0 |
18146,0 |
18856,0 |
19549,0 |
20343,0 |
СВ = СВ1 + СВ2 + ... СВn,
где: СВ - объем обслуженных взлетов-посадок воздушных судов; СВ1, СВ2, ... СВn - количество взлетов-посадок различных марок самолетов на отчетный год |
||
2.13 |
Грузооборот железнодорожного транспорта Республики Башкортостан, млн. ткм |
- |
- |
- |
- |
- |
43524,1 |
45219,0 |
46575,7 |
47460,6 |
48219,9 |
48668,2 |
49123,7 |
49586,6 |
ГОжд = Мжд x S,
где: ГОжд - грузооборот железнодорожного транспорта Республики Башкортостан; Мжд - масса перевезенных грузов; S - расстояние перевозок |
||
2.14 |
Пассажирооборот железнодорожного транспорта Республики Башкортостан, млн. пасс.-км |
- |
- |
- |
- |
- |
1259,0 |
1286,8 |
1309,9 |
1332,2 |
1352,2 |
1355,2 |
1358,2 |
1361,2 |
ПОжд = Кпасжд x Sжд,
где: ПОжд - пассажирооборот железнодорожного транспорта Республики Башкортостан; Кпасжд - количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом; Sжд - расстояние перевозок на железнодорожном транспорте в Республике Башкортостан |
||
2.15 |
Грузооборот внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан, млн. ткм |
- |
- |
- |
- |
- |
3225,7 |
3352,8 |
3453,4 |
3519,0 |
3575,3 |
3575,3 |
3575,3 |
3575,3 |
ГОвод = Мвод x S,
где: ГОвод - грузооборот внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан; Мвод - масса грузов, перевезенных внутренним водным транспортом; S - расстояние перевозки грузов на внутреннем водном транспорте |
||
2.16 |
Пассажирооборот внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан, млн. пасс.-км |
- |
- |
- |
- |
- |
14,0 |
14,3 |
14,5 |
14,8 |
15,0 |
15,1 |
15,2 |
15,3 |
ПОвод = Кпасвод x Sвод,
где: ПОвод - пассажирооборот внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан; Кпасвод - количество пассажиров, перевезенных внутренним водным транспортом; Sвод - расстояние перевозок на внутреннем водном транспорте |
||
3. Подпрограмма "Развитие железнодорожного транспорта Республики Башкортостан" | |||||||||||||||||
3.1 |
Грузооборот железнодорожного транспорта Республики Башкортостан, млн. ткм |
47761,0 |
49676,5 |
43165,6 |
39689,5 |
41693,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ГОжд = Мжд x S,
где: ГОжд - грузооборот железнодорожного транспорта Республики Башкортостан; Мжд - масса перевезенных грузов; S - расстояние перевозок |
||
3.2 |
Пассажирооборот железнодорожного транспорта Республики Башкортостан, млн. пасс.-км |
1488,6 |
1742,40 |
1302,0 |
1193,7 |
1228,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ПОжд = Кпасжд x Sжд,
где: ПОжд - пассажирооборот железнодорожного транспорта Республики Башкортостан; Кпасжд - количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом; Sжд - расстояние перевозок на железнодорожном транспорте в Республике Башкортостан |
||
4. Подпрограмма "Развитие внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан" | |||||||||||||||||
4.1 |
Пассажирооборот внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан, млн. пасс.-км |
15,7 |
31,20 |
14,7 |
13,2 |
13,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ПОвод = Кпасвод x Sвод,
где: ПОвод - пассажирооборот внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан; Кпасвод - количество пассажиров, перевезенных внутренним водным транспортом; Sвод - расстояние перевозок на внутреннем водном транспорте |
||
4.2 |
Грузооборот внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан, млн. ткм |
5230,6 |
5885,3 |
4202,1 |
2941,5 |
3090,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ГОвод = Мвод x S,
где: ГОвод - грузооборот внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан; Мвод - масса грузов, перевезенных внутренним водным транспортом; S - расстояние перевозки грузов на внутреннем водном транспорте |
||
5. Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Башкортостан" | |||||||||||||||||
5.1 |
Доля приобретенных автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе, в общем количестве автобусов большой вместимости, % |
2,7 |
- |
1,98 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Дагмт = Кагмт / Ка x 100%,
где: Дагмт - доля приобретенных автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе, в общем количестве автобусов большой вместимости; Кагмт - количество приобретенных автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе; Ка - общее количество автобусов большой вместимости |
||
5.2 |
Доля приобретенных коммунальной техники и колесных тракторов, работающих на газомоторном топливе, в общем количестве коммунальной техники и колесных тракторов, % |
- |
- |
27,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Дтгмт = Ктгмт / Кт x 100%,
где: Дтгмт - доля приобретенных коммунальной техники и колесных тракторов, работающих на газомоторном топливе, в общем количестве коммунальной техники и колесных тракторов; Ктгмт - количество приобретенных коммунальной техники и колесных тракторов, работающих на газомоторном топливе; Кт - общее количество коммунальной техники и колесных тракторов |
||
5.3 |
Доля введенных в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в общем количестве газонаполнительных компрессорных станций, % |
- |
- |
9,1 |
16,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Дгнкс = Кв / Ко x 100%,
где: Дгнкс - доля введенных в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в общем количестве газонаполнительных компрессорных станций; Кв - количество введенных в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в текущем году; Ко - общее количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций |
||
6. Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан" | |||||||||||||||||
6.1 |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % к предыдущему году |
3,77 |
2,90 |
2,8 |
122,0 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
L(норм)i = LN(норм)i / L(N-1) (норм)i x 100% - 100%,
где: L(норм)i - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; LN(норм)i - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в отчетном году; L(N - 1) (норм)i - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в предыдущем году (N - отчетный год; N - 1 - год, предшествующий отчетному году) |
||
6.2 |
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, км - всего, в том числе: |
22,29 |
38,52 |
119,72 |
100,17 |
82,47 |
64,14 |
83,42 |
51,5 |
79,6 |
185,21 |
52,8 |
55,96 |
242,23 |
Lс+р(рег+мест) = Lс+р(рег) + Lс+р(мест),
где: Lс+р(рег+мест) - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения |
||
6.2.1 |
объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
1,03 |
20,02 |
79,69 |
12,15 |
19,09 |
12,0 |
45,40 |
17,5 |
78,6 |
180,06 |
51,4 |
54,83 |
241,33 |
Lс+р(рег) - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
||
6.2.2 |
объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения |
21,26 |
16,54 |
40,03 |
88,02 |
63,38 |
52,14 |
38,02 |
34,00 |
1,0 |
5,15 |
1,4 |
1,13 |
0,9 |
Lс+р(мест) - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |
||
6.3 |
Расчетная протяженность объектов строительства (реконструкции) искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в отчетном году, км всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50,00 |
316,00 |
306,00 |
303,00 |
317,00 |
310,00 |
РПm = Сm / ССкм,
где: РПm - расчетная протяженность объектов строительства (реконструкции) искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения; Сm - стоимость конкретного объекта строительства (реконструкции) искусственного сооружения на автомобильной дороге общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения в ценах отчетного года; ССкм - средняя стоимость строительства 1 км автомобильной дороги IV технической категории на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения по утвержденной проектной документации в ценах отчетного года |
||
6.3.1 |
расчетная протяженность объектов строительства (реконструкции) искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50,0 |
66,0 |
56,0 |
53,0 |
67,0 |
58,0 |
РПm = Сm / ССкм,
где: РПm - расчетная протяженность объектов строительства (реконструкции) искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном году; Сm - стоимость конкретного объекта строительства (реконструкции) искусственного сооружения на автомобильной дороге общего пользования регионального и межмуниципального значения в ценах отчетного года; ССкм - средняя стоимость строительства 1 км автомобильной дороги IV технической категории на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения по утвержденной проектной документации в ценах отчетного года |
||
6.3.2 |
расчетная протяженность объектов строительства (реконструкции) искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
252,0 |
РПm = Сm / ССкм,
где: РПm - расчетная протяженность объектов строительства (реконструкции) искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в отчетном году; Сm - стоимость конкретного объекта строительства (реконструкции) искусственного сооружения на автомобильной дороге общего пользования местного значения в ценах отчетного года; ССкм - средняя стоимость строительства 1 км автомобильной дороги IV технической категории на автомобильных дорогах общего пользования местного значения по утвержденной проектной документации в ценах отчетного года |
||
6.4 |
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан в результате строительства новых автомобильных дорог, км всего, в том числе: |
21,26 |
34,52 |
116,72 |
78,27 |
71,05 |
51,74 |
74,92 |
42,28 |
17,70 |
162,13 |
11,63 |
36,66 |
84,17 |
Lc(рег+мест) = Lc(рег) + Lc(мест),
где: Lc(рег+мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан в результате строительства новых автомобильных дорог |
||
6.4.1 |
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
- |
16,02 |
76,69 |
1,15 |
19,09 |
- |
39,90 |
8,28 |
17,7 |
161,74 |
10,23 |
35,53 |
83,27 |
Lc(рег) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог |
||
6.4.2 |
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
21,26 |
18,50 |
40,03 |
77,12 |
51,96 |
51,74 |
35,02 |
34,00 |
- |
0,39 |
1,40 |
1,13 |
0,90 |
Lc(мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог |
||
6.5 |
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км всего, в том числе: |
1,03 |
4,00 |
3,00 |
21,9 |
11,42 |
12,40 |
8,50 |
9,22 |
61,90 |
23,08 |
41,17 |
19,3 |
158,06 |
Lp(рег+мест) = Lp(рег) + Lp(мест),
где: Lp(рег+мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог |
||
6.5.1 |
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог |
1,03 |
4,00 |
3,00 |
11,00 |
- |
12,00 |
5,50 |
9,22 |
60,90 |
18,32 |
41,17 |
19,3 |
158,06 |
Lp(рег) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог |
||
6.5.2 |
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог |
- |
- |
- |
10,90 |
11,42 |
0,40 |
3,00 |
- |
1,00 |
4,76 |
- |
- |
- |
Lp(мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог |
||
6.6 |
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км всего, в том числе: |
662 |
692 |
552 |
910 |
920 |
930 |
940 |
950 |
960 |
970 |
980 |
990 |
1000 |
Lкапрем+рем(рег+мест) = Lкапрем+рем(рег) + Lкапрем+рем(мест),
где: Lкапрем + рем(рег+мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
||
6.6.1 |
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
322 |
295 |
201 |
409,5 |
415 |
420 |
425 |
430 |
435 |
440 |
445 |
450 |
455 |
Lкапрем + рем(рег) - прирост протяженности дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
||
6.6.2 |
прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
340 |
383 |
351 |
500,5 |
505 |
510 |
515 |
520 |
525 |
530 |
535 |
540 |
545 |
Lкапрем + рем(мест) - прирост протяженности дорог общего пользования местного значения в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
||
6.7 |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, км всего, в том числе: |
32275,0 |
41037,0 |
46475,7 |
46981,2 |
47052,25 |
47103,99 |
47178,91 |
47221,19 |
47238,89 |
47401,02 |
47412,65 |
47449,31 |
47533,48 |
Lрег+мест = Lрег + Lмест,
где: Lрег+мест - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан; Lрег - протяженность сети автомобильных дорог по отчету N 1-ДГ; Lмест - протяженность сети автомобильных дорог по отчету N 3-ДГ(мо) |
||
6.7.1 |
протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
13812,0 |
13529,0 |
13590,0 |
13599,0 |
13618,09 |
13618,09 |
13657,99 |
13666,27 |
13683,97 |
13845,71 |
13855,94 |
13891,47 |
13974,74 |
Lрег - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по отчету N 1-ДГ |
||
6.7.2 |
протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
18463,0 |
27508,0 |
32885,7 |
33382,2 |
33434,16 |
33485,90 |
33520,92 |
33554,92 |
33554,92 |
33555,31 |
33556,71 |
33557,84 |
33558,74 |
Lмест - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения по отчету N 3-ДГ(мо) |
||
6.8 |
Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км всего, в том числе: |
14882,0 |
21884,0 |
20959,1 |
25595 |
25876 |
26140 |
26418 |
26678 |
26924 |
27251 |
27495 |
27753 |
28039 |
Lнорм = Lнорм(рег) + Lнорм(мест),
где: Lнорм - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года; Lнорм(рег) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года; Lнорм(мест) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
||
6.8.1 |
протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
3095,0 |
3185,3 |
3275,0 |
7277,0 |
7354,0 |
7422,0 |
7512,0 |
7585,0 |
7663,0 |
7823,0 |
7898,0 |
7988,0 |
8105,0 |
Lнорм(рег) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
||
6.8.2 |
протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
11787 |
18705 |
17684,1 |
18318,0 |
18522,0 |
18718,0 |
18907,0 |
19093,0 |
19261,0 |
19428,0 |
19598,0 |
19765,0 |
19935,0 |
Lнорм(мест) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
||
6.9 |
Доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года, % всего, в том числе: |
47,5 |
53,3 |
45,1 |
54,5 |
55,0 |
55,5 |
56,0 |
56,5 |
57,0 |
57,5 |
58,0 |
58,5 |
59,0 |
Dнорм = Lнорм(рег+мест)/Lрег+мест х 100%,
где: Dнорм - доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года; Lнорм(рег+мест) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года; Lрег+мест - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года |
||
6.9.1 |
доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года |
22,5 |
23,5 |
24,1 |
53,5 |
54,0 |
54,5 |
55,0 |
55,5 |
56,0 |
56,5 |
57,0 |
57,5 |
58,0 |
Dнорм(рег) = Lнорм(рег) / Lрег х 100%,
где: Dнорм(рег) - доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Республики Башкортостан, по состоянию на 31 декабря отчетного года; Lнорм(рег) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года; Lрег - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года |
||
6.9.2 |
доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года |
64,9 |
68,0 |
53,8 |
54,9 |
55,4 |
55,9 |
56,4 |
56,9 |
57,4 |
57,9 |
58,4 |
58,9 |
59,4 |
Dнорм(мест) = Lнорм(мест) / Lмест х 100%,
где: Dнорм(мест) - доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года; Lнорм(мест) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года; Lмест - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года |
||
6.10 |
Доля сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования, в общем количестве сельских населенных пунктов, % |
92,3 |
92,3 |
92,7 |
92,9 |
93,1 |
93,3 |
93,5 |
93,7 |
93,9 |
94,1 |
94,3 |
94,5 |
94,7 |
DСП = СПд / СП x 100%,
где: DСП - доля сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования, в общем количестве сельских населенных пунктов; СПд - количество сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования; СП - общее количество сельских населенных пунктов |
||
6.11 |
Процент технической готовности автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Башкортостан "Стерлитамак - Кага - Магнитогорск" по состоянию на конец отчетного года, % |
- |
- |
- |
- |
- |
3,6 |
22,5 |
44,7 |
70,8 |
93,1 |
100,0 |
- |
- |
Го = Кф / Ссо х 100%,
где: Го - процент технической готовности автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Башкортостан "Стерлитамак - Кага - Магнитогорск"; Кф - фактически использованный объем капитальных вложений; Ссо - стоимость строительства объекта |
||
6.12 |
Процент технической готовности нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд") |
- |
- |
- |
- |
1,13 |
11,90 |
43,71 |
74,79 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
Го = Кф / Ссо х 100%,
где: Го - процент технической готовности нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд"); Кф - фактически использованный объем капитальных вложений; Ссо - стоимость строительства объекта |
||
7. Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Республике Башкортостан" | |||||||||||||||||
7.1 |
Доля исправных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения по отношению к количеству используемых камер, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Дкам = Кисп / Кобщ x 100%,
где: Дкам - доля исправных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения по отношению к количеству используемых камер; Кисп - количество исправных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения; Кобщ - общее количество камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения |
||
7.2 |
Число лиц, погибших в результате ДТП, чел. |
- |
- |
- |
669 |
616 |
575 |
537 |
502 |
- |
- |
- |
- |
- |
прямой подсчет количества погибших в результате ДТП за отчетный год |
||
7.3 |
Число детей, погибших в результате ДТП, чел. |
- |
- |
- |
21 |
21 |
20 |
20 |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
прямой подсчет количества детей, погибших в ДТП, за отчетный год |
||
7.4 |
Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения Республики Башкортостан) |
- |
- |
- |
16,4 |
15,1 |
14,1 |
13,2 |
12,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
СР = ПДТП / Ккж х 100000,
где: СР - социальный риск; Пдтп - количество погибших в ДТП за отчетный год; Ккж - общее количество жителей в Республике Башкортостан |
||
7.5 |
Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в Республике Башкортостан) |
- |
- |
- |
5,30 |
5,00 |
4,39 |
3,98 |
3,90 |
- |
- |
- |
- |
- |
ТР = ПДТП / КТС х 10000,
где: ТР - транспортный риск; ПДТП - количество погибших в ДТП за отчетный год; КТС - общее количество транспортных средств в Республике Башкортостан |
||
8. Республиканская целевая программа "Развитие воздушного транспорта на территории Республики Башкортостан на 2009-2020 годы" | |||||||||||||||||
8.1 |
Объем обслуженных взлетов-посадок воздушных судов |
14551,0 |
15200,0 |
15600,0 |
16068,0 |
14202,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
СВ = СВ1 + СВ2 + ... СВn,
где: СВ - объем обслуженных взлетов-посадок воздушных судов; СВ1, СВ2, ... СВn - количество взлетов-посадок различных марок самолетов на отчетный год |
||
9. Республиканская целевая программа "Внедрение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Республики Башкортостан" на 2012-2015 годы | |||||||||||||||||
9.1 |
Степень готовности региональной навигационно-информацонной# системы Республики Башкортостан, введенной в промышленную эксплуатацию, % |
75 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Сг = Пэксп / Пплан x 100%,
где: Сг - степень готовности РНИС РБ, введенной в промышленную эксплуатацию; Пэксп - количество подсистем РНИС РБ, введенных в эксплуатацию; Пплан - количество запланированных подсистем РНИС РБ |
||
9.2 |
Доля автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки свыше 8 человек на территории Республики Башкортостан, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве таких автотранспортных средств, % |
60 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Дпас = ТСпасоснащ / ТСпасобщ x 100%,
где: Дпас - доля автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки свыше 8 человек на территории Республики Башкортостан, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве таких автотранспортных средств; ТСпасоснащ - количество автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки свыше 8 человек на территории Республики Башкортостан и оснащенных навигационно-связным оборудованием; ТСпасобщ - общее количество автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки свыше 8 человек на территории Республики Башкортостан |
||
9.3 |
Доля автотранспортных средств, занятых в перевозках учащихся на территории Республики Башкортостан, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве таких автотранспортных средств, % |
50 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Ду = ОТСу / ТСу x 100%,
где: Ду - доля автотранспортных средств, занятых в перевозках учащихся на территории Республики Башкортостан, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве таких автотранспортных средств; ОТСу - количество транспортных средств, занятых в перевозках учащихся, оснащенных навигационно-связным оборудованием; ТСу - общее количество автотранспортных средств, занятых в перевозках учащихся на территории Республики Башкортостан |
||
9.4 |
Доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг на территории Республики Башкортостан, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве таких автотранспортных средств, % |
60 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Джкх = ТСжкхоснащ / ТСжкхобщ x 100%,
где: Джкх - доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг на территории Республики Башкортостан, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве таких автотранспортных средств; ТСжкхоснащ - количество автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг на территории Республики Башкортостан, оснащенных навигационно-связным оборудованием; ТСжкхобщ - общее количество автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг на территории Республики Башкортостан |
||
9.5 |
Доля автотранспортных средств территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Башкортостан, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве таких автотранспортных средств, % |
90 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Дмед = ТСмедоснащ / ТСмедобщ x 100%,
где: Дмед - доля автотранспортных средств территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Башкортостан, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве таких автотранспортных средств; ТСмедоснащ - количество автотранспортных средств территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Башкортостан, оснащенных навигационно-связным оборудованием; ТСмедобщ - общее количество автотранспортных средств территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Башкортостан |
||
9.6 |
Доля транспортных средств, перевозящих опасные и специальные, тяжеловесные и крупногабаритные грузы по территории Республики Башкортостан, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве таких автотранспортных средств, % |
45 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Дг = ОТСг / ТСг x 100%,
где: Дг - доля транспортных средств, перевозящих опасные и специальные, тяжеловесные и крупногабаритные грузы по территории Республики Башкортостан, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве таких автотранспортных средств; ОТСг - транспортные средства, перевозящие опасные и специальные, тяжеловесные и крупногабаритные грузы по территории Республики Башкортостан, оснащенные навигационно-связным оборудованием; ТСг - общее количество транспортных средств, перевозящих грузы |
||
9.7 |
Доля транспортных средств органов исполнительной власти Республики Башкортостан, оборудованных системой ГЛОНАСС и оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве таких автотранспортных средств, % |
85 |
90 |
90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Доив = ТСоивоснащ / ТСоивобщ x 100%,
где: Доив - доля транспортных средств органов исполнительной власти Республики Башкортостан, оборудованных системой ГЛОНАСС и оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве таких автотранспортных средств; ТСоивоснащ - количество автотранспортных средств органов исполнительной власти Республики Башкортостан, оборудованных системой ГЛОНАСС и оснащенных навигационно-связным оборудованием; ТСоивобщ - общее количество автотранспортных средств органов исполнительной власти Республики Башкортостан |
||
9.8 |
Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования, оборудованных системой ГЛОНАСС, к месту происшествия на территории Республики Башкортостан, % |
4 |
6 |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
t = 100% - t2ср / t1ср x 100%,
где: t - сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования, оборудованных системой ГЛОНАСС, к месту происшествия на территории Республики Башкортостан; t1ср - среднее время прибытия служб экстренного реагирования на место происшествия на территории Республики Башкортостан до оборудования их транспортных средств системой ГЛОНАСС; t2ср - среднее время прибытия служб экстренного реагирования на место происшествия на территории Республики Башкортостан после оборудования их транспортных средств системой ГЛОНАСС и подключения к навигационно-информационной системе мониторинга |
||
9.9 |
Доля транспортных средств, используемых для нужд сельского хозяйства на территории Республики Башкортостан, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве таких автотранспортных средств, % |
40 |
60 |
80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Дсх = ТС схоснащ / ТСсхобщ x 100%,
где: Дсх - доля автотранспортных средств, используемых для нужд сельского хозяйства на территории Республики Башкортостан, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве таких автотранспортных средств; ТСсхоснащ - количество автотранспортных средств, используемых для нужд сельского хозяйства на территории Республики Башкортостан и оснащенных навигационно-связным оборудованием; ТСсхобщ - общее количество автотранспортных средств, используемых для нужд сельского хозяйства на территории Республики Башкортостан |
||
9.10 |
Количество государственных и муниципальных служащих, работников организаций, прошедших обучение в области использования навигационно-информационных систем и технологий ГЛОНАСС в рамках реализации государственной программы, чел. |
- |
150 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kобщ = K1 + K2 + ... Kn,
где: Кобщ - количество государственных и муниципальных служащих, работников организаций, прошедших обучение в области использования навигационно-информационных систем и технологий ГЛОНАСС в рамках реализации государственной программы; К1 - количество государственных служащих, прошедших указанное обучение; К2 - количество муниципальных служащих, прошедших указанное обучение; Кn - количество служащих n-й организации, прошедших указанное обучение |
||
9.11 |
Количество комплексов автоматизированной системы управления дорожным движением, установленных на участках региональных дорог общего пользования Республики Башкортостан, до 24 единиц |
- |
20 |
24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Кобщ = Кб + Ку,
где: Кобщ - количество комплексов автоматизированной системы управления дорожным движением, установленных на участках региональных дорог общего пользования Республики Башкортостан; Кб - общее количество комплексов автоматизированной системы управления дорожным движением, установленных на участках региональных дорог общего пользования Республики Башкортостан, в предыдущем году; Ку - количество комплексов автоматизированной системы управления дорожным движением, установленных на участках региональных дорог общего пользования Республики Башкортостан, в текущем году |
||
10. Республиканская целевая программа "Безопасность дорожного движения" на 2013-2015 годы | |||||||||||||||||
10.1 |
Число лиц, погибших в результате ДТП, по сравнению с 2010 годом, чел. |
709 |
617 |
597 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
прямой подсчет количества погибших в результате ДТП |
||
10.2 |
Число детей, погибших в результате ДТП, чел. |
22 |
19 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
прямой подсчет количества детей, погибших в ДТП |
||
10.3 |
Социальный риск (по сравнению с 2010 годом, погибшие на 100 тыс. населения республики) |
17,49 |
16,4 |
15,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
СР = ПДТП / 100000,
где: СР - социальный риск; ПДТП - количество погибших в результате ДТП |
||
10.4 |
Транспортный риск (по сравнению с 2010 годом, погибшие на 10 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в республике) |
5,14 |
4,6 |
4,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ТР = ПДТП / 10000,
где: ТР - транспортный риск; ПДТП - количество погибших в результате ДТП |
||
11. Республиканская целевая программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 2014 год | |||||||||||||||||
11 |
Процент снижения числа совершаемых в общественных местах преступлений, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, % |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
П = Ктек / Кфакт x 100% - 100%,
где: П - процент снижения числа совершаемых в общественных местах преступлений, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан; Ктек - количество совершаемых в общественных местах преступлений, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, в текущем году; Кфакт - количество совершенных в общественных местах преступлений, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, в предшествующем году |
Список использованных сокращений
ДТП |
- дорожно-транспортные происшествия |
ГЛОНАСС |
- глобальная навигационная спутниковая система |
ЕСПБ |
- единый социальный проездной билет |
РНИС РБ |
- региональная навигационно-информационная система Республики Башкортостан |
ПДД |
- правила дорожного движения |
Приложение N 2
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Башкортостан"
План
реализации и финансовое обеспечение государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан"
N п/п |
Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источник финансирования государственной программы |
Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан |
Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей |
||||||||
Вед |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
БА |
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Государственная программа "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" |
Всего по государственной программе, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
309803060,3 |
13941408,4 |
15172127,7 |
17516628,0 |
21436502,1 |
|
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.0.00.00000 |
х |
х |
166748777,2 |
12599086,1 |
10812058,8 |
14385395,1 |
17070669,3 |
|||
832 |
9022,6 |
- |
9022,6 |
- |
- |
||||||||
федеральный бюджет |
810 |
х |
х |
х |
х |
9038074,7 |
196153,3 |
2664131,3 |
2718516,7 |
1634138,0 |
|||
832 |
х |
х |
х |
21000,0 |
- |
21000,0 |
- |
- |
|||||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
1482830,9 |
53680,0 |
257825,5 |
246716,2 |
162873,8 |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
132503354,9 |
1092489,0 |
1408089,5 |
166000,0 |
2568821,0 |
|||
1 |
Подпрограмма "Развитие автомобильного и электрического транспорта Республики Башкортостан" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1111939,9 |
336850,0 |
106257,5 |
647726,1 |
21106,3 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.1.00.00000 |
х |
х |
1111939,9 |
336850,0 |
106257,5 |
647726,1 |
21106,3 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Цель подпрограммы: повысить доступность услуг, качество и безопасность перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом Республики Башкортостан | |||||||||||||
Задача подпрограммы: повысить безопасность и эффективность движения на автомобильном транспорте Республики Башкортостан | |||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения" |
Гостранс РБ; ГКУ СВК РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
218107,5 |
111850,0 |
106257,5 |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.1.01.00000 |
х |
х |
218107,5 |
111850,0 |
106257,5 |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.1.1 |
Осуществление мероприятий по внедрению, развитию и эксплуатации (обслуживанию) комплексных информационно-аналитических систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики Башкортостан |
Гостранс РБ; ГКУ СВК РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
218107,5 |
111850,0 |
106257,5 |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.08 |
22.1.2439 |
100 |
5042.000 |
16217,7 |
7128,8 |
9088,9 |
- |
- |
|||
200 |
201745,6 |
104619,0 |
97126,6 |
- |
- |
||||||||
800 |
144,2 |
102,2 |
42,0 |
- |
- |
||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2 |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
21247,4 |
- |
- |
141,1 |
21106,3 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.1.03.00000 |
х |
х |
21247,4 |
- |
- |
141,1 |
21106,3 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2.1 |
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
6128,6 |
- |
- |
64,3 |
6064,3 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.08 |
22.1.03.63020 |
200 |
5707.000 |
6128,6 |
- |
- |
64,3 |
6064,3 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2.2 |
Организация деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
118,8 |
- |
- |
76,8 |
42,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.08 |
22.1.03.63020 |
200 |
5708.000 |
118,8 |
- |
- |
76,8 |
42,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2.3 |
Обеспечение научно-исследовательских работ по развитию регулярных пассажирских перевозок |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
15000,0 |
- |
- |
- |
15000,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.08 |
22.1.03.63020 |
200 |
5906.000 |
15000,0 |
- |
- |
- |
15000,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача подпрограммы: обновить парк подвижного состава (автобусы, трамваи, троллейбусы, экобусы) | |||||||||||||
1.3 |
Основное мероприятие "Обновление парка подвижного состава" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
Х |
х |
х |
872585,0 |
225000,0 |
- |
647585,0 |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.1.02.00000 |
х |
х |
872585,0 |
225000,0 |
- |
647585,0 |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.3.1 |
Осуществление мероприятий по приобретению автотранспорта |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
872585,0 |
225000,0 |
- |
647585,0 |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.08 |
22.1.02.03470; 22.1.0347 |
400 |
5046.000 |
843056,0 |
195471,0 |
- |
647585,0 |
- |
|||
800 |
29529,0 |
29529,0 |
- |
- |
- |
||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2 |
Подпрограмма 1 "Развитие пассажирских перевозок Республики Башкортостан" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
24040703,2 |
1930539,5 |
1452940,6 |
1265346,8 |
1498111,5 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.2.00.00000 |
х |
х |
12218703,2 |
1171539,5 |
1094940,6 |
1099346,8 |
1013111,5 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
11822000,0 |
759000,0 |
358000,0 |
166000,0 |
485000,0 |
|||
Цель подпрограммы: повысить доступность услуг и качество перевозок пассажиров и грузов автомобильным, электрическим, железнодорожным, воздушным и внутренним водным транспортом Республики Башкортостан | |||||||||||||
Задача подпрограммы: оказать меры социальной поддержки населению республики при проезде на общественном транспорте | |||||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам и с предоставлением льгот на проезд" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
7177713,4 |
640048,6 |
604011,4 |
597649,7 |
592889,3 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.2.01.00000 |
х |
х |
7177713,4 |
640048,6 |
604011,4 |
597649,7 |
592889,3 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.1.1 |
Обеспечение перевозок пассажиров в общественном транспорте по единым социальным проездным билетам |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
2346410,7 |
202360,0 |
193157,7 |
195089,3 |
195089,3 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
10.03 |
22.2.01.65370 22.2.6537 |
800 |
5036.000 |
2346410,7 |
202360,0 |
193157,7 |
195089,3 |
195089,3 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.1.2 |
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
191224,0 |
22263,6 |
16200,0 |
19560,4 |
14800,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
10.03 |
22.2.01.65370 22.2.6537 |
800 |
5052.000 |
191224,0 |
22263,6 |
16200,0 |
19560,4 |
14800,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.1.3 |
Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым ценам (тарифам) |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
4640078,7 |
415425,0 |
394653,7 |
383000,0 |
383000,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.08 |
22.2.01.65370 22.2.6537 |
800 |
5427.000 |
4640078,7 |
415425,0 |
394653,7 |
383000,0 |
383000,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.2 |
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям воздушного транспорта, обеспечивающим перевозки пассажиров на региональных маршрутах" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
383700,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
53700,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.2.02.00000 |
х |
х |
383700,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
53700,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.2.1 |
Обеспечение государственной поддержки регионального авиасообщения |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
383700,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
53700,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.08 |
22.2.02.63030 22.2.02.63060 22.2.6303 |
800 |
5035.000 |
383700,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
53700,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.3 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций пригородного железнодорожного транспорта, обеспечивающих перевозку обучающихся по льготным тарифам" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
172189,6 |
15000,0 |
14250,0 |
14689,6 |
14250,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.2.03.00000 |
х |
х |
172189,6 |
15000,0 |
14250,0 |
14689,6 |
14250,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.3.1 |
Предоставление мер социальной поддержки обучающимся при оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
172189,6 |
15000,0 |
14250,0 |
14689,6 |
14250,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
10.03 |
22.2.03.03580 22.2.0358 |
800 |
5051.000 |
172189,6 |
15000,0 |
14250,0 |
14689,6 |
14250,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.4 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка пассажирских железнодорожных перевозок в пригородном сообщении" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
4344702,5 |
460202,5 |
415000,0 |
441000,0 |
336500,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.2.04.00000 |
х |
х |
4344702,5 |
460202,5 |
415000,0 |
441000,0 |
336500,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.4.1 |
Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по регулируемым ценам (тарифам) |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
4344702,5 |
460202,5 |
415000,0 |
441000,0 |
336500,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.08 |
22.2.04.63520 22.2.6352; |
800 |
5039.000 |
4344702,5 |
460202,5 |
415000,0 |
441000,0 |
336500,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по размещению заказов на оказание услуг, связанных с организацией и обслуживанием воздушных перевозок (авиарейсов)" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
131173,9 |
26173,9 |
30000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.2.05.0000 |
х |
х |
131173,9 |
26173,9 |
30000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.5.1 |
Обеспечение размещения заказов на оказание услуг, связанных с организацией и обслуживанием воздушных перевозок (авиарейсов) |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
131173,9 |
26173,9 |
30000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.08 |
22.2.05.92360 22.5.9236 |
200 |
5038.000 |
131173,9 |
26173,9 |
30000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.6 |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере международной и межрегиональной деятельности в области транспорта и дорожного хозяйства" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
8373,4 |
114,5 |
1679,2 |
1007,5 |
772,2 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.2.06.00000 |
х |
х |
8373,4 |
114,5 |
1679,2 |
1007,5 |
772,2 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.6.1 |
Обеспечение реализации оказания услуг инвестиционного консультирования по формированию инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.12 |
22.2.06.61330 |
200 |
5097.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.6.2 |
Транспортное обслуживание мероприятий, проводимых органами государственной власти на республиканском и федеральном уровнях |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
6000,0 |
- |
- |
600,0 |
600,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.08 |
22.2.06.92360 |
200 |
5751.000 |
6000,0 |
- |
- |
600,0 |
600,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.6.3 |
Осуществление визитов делегаций и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны и приемов в Республике Башкортостан делегаций и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской Федерации |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
2373,4 |
114,5 |
1679,2 |
407,5 |
172,2 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.08 |
22.2.06.03100 22.2.0310 |
100 |
5083.000 |
2373,4 |
114,5 |
- |
407,5 |
172,2 |
|||
200 |
- |
1679,2 |
- |
- |
|||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача подпрограммы: повысить безопасность и эффективность движения на автомобильном транспорте Республики Башкортостан | |||||||||||||
2.7 |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
850,4 |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х 22.2.07.00000 |
х |
х |
850,4 |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.7.1 |
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
514,4 |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.08 |
х 22.2.07.63020 |
200 |
5707.000 |
514,4 |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.7.2 |
Организация деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
336,0 |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.08 |
х 22.2.07.63020 |
200 |
5708.000 |
336,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача подпрограммы: обновить парк подвижного состава (автобусы, трамваи, троллейбусы, экобусы) | |||||||||||||
2.8 |
Основное мероприятие "Обновление парка подвижного состава" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.8.1 |
Осуществление мероприятий по приобретению автотранспорта |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
х |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача подпрограммы: развить и расширить рынок авиаперевозок, в том числе внутрирегиональных, воздушных сообщений | |||||||||||||
2.9 |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
10742 000,0 |
759 000,0 |
358000,0 |
166000,0 |
485000,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
10742000,0 |
759000,0 |
358000,0 |
166000,0 |
485000,0 |
|||
2.9.1 |
Строительство/реконструкция терминалов воздушных линий Международного аэропорта "Уфа" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
5389000,0 |
593000,0 |
183000,0 |
97000,0 |
421000,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
5389000,0 |
593000,0 |
183000,0 |
97000,0 |
421000,0 |
|||
2.9.2 |
Землеустройство и развитие инфраструктуры Международного аэропорта "Уфа" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
4132000,0 |
29000,0 |
120000,0 |
38000,0 |
32000,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
4132000,0 |
29000,0 |
120000,0 |
38000,0 |
32000,0 |
|||
2.9.3 |
Развитие инфраструктуры аэродромной зоны Международного аэропорта "Уфа" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
500000,0 |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
500000,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
2.9.4 |
Благоустройство привокзальной площади Международного аэропорта "Уфа" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
25000,0 |
14000,0 |
5000,0 |
- |
6000,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
25000,0 |
14000,0 |
5000,0 |
- |
6000,0 |
|||
2.9.5 |
Обновление основных производственных фондов |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
696000,0 |
123000,0 |
50000,0 |
31000,0 |
26000,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
696000,0 |
123000,0 |
50000,0 |
31000,0 |
26000,0 |
|||
Задача подпрограммы: построить и реконструировать транспортные узлы, логистические центры и железнодорожные линии для формирования устойчивых транспортных связей республики | |||||||||||||
2.10 |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.10.1 |
Осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов капитального строительства, приобретению объектов недвижимости в сфере транспорта |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача подпрограммы: построить и реконструировать порты, пристани и речные вокзалы на территории республики | |||||||||||||
2.11 |
Основное мероприятие "Обеспечение строительства и реконструкции портов, пристаней и речных вокзалов на территории республики" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1080000,0 |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
1080000,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
2.11.1 |
Обеспечение строительства речного грузового порта в г. Агидели с устройством нефтеналивного терминала |
Гостранс РБ; |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1080000,0 |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
1080000,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
3 |
Подпрограмма "Развитие железнодорожного транспорта Республики Башкортостан" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
71000,0 |
30000,0 |
- |
- |
41000,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.3.0000 |
х |
х |
71000,0 |
30000,0 |
- |
- |
41000,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Цель подпрограммы: повысить доступность услуг и качество перевозок пассажиров и грузов железнодорожным транспортом | |||||||||||||
Задача подпрограммы: построить и реконструировать транспортные узлы, логистические центры и железнодорожные линии для формирования устойчивых транспортных связей республики | |||||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
71000,0 |
30000,0 |
- |
- |
41000,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.3.01.00000 |
х |
х |
71000,0 |
30000,0 |
- |
- |
41000,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.1.1 |
Осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов капитального строительства, приобретению объектов недвижимости в сфере транспорта |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
71000,0 |
30000,0 |
- |
- |
41000,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.08 |
22.3.01.61310 |
400 |
5049.000 |
71000,0 |
30000,0 |
- |
- |
41000,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4 |
Подпрограмма "Развитие внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Цель подпрограммы: повысить доступность услуг и качество перевозок пассажиров и грузов внутренним водным транспортом | |||||||||||||
Задача подпрограммы: построить и реконструировать порты, пристани и речные вокзалы на территории республики | |||||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение строительства и реконструкции портов, пристаней и речных вокзалов на территории республики" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.1.1 |
Обеспечение строительства речного грузового порта в г. Агидели с устройством нефтеналивного терминала |
Гостранс РБ; |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5 |
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Башкортостан" |
Гостранс РБ; МЖКХ РБ; МПИП РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1406278,8 |
- |
1406278,8 |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.5.00.00000 |
х |
х |
90977,4 |
- |
90977,4 |
- |
- |
|||
832 |
9022,6 |
- |
9022,6 |
- |
- |
||||||||
федеральный бюджет |
810 |
х |
х |
х |
301436,9 |
- |
301436,9 |
- |
- |
||||
832 |
21000,0 |
- |
21000,0 |
- |
- |
||||||||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
26292,4 |
- |
26292,4 |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
957549,5 |
- |
957549,5 |
- |
- |
|||
Цель подпрограммы: повысить количество автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе | |||||||||||||
Задача подпрограммы: обновить материально-техническую базу парка автомобильного транспорта | |||||||||||||
5.1 |
Основное мероприятие "Приобретение транспорта, работающего на газомоторном топливе" |
Гостранс РБ; МЖКХ РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1406278,8 |
- |
1406278,8 |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.5.01.00000 |
х |
х |
90977,4 |
- |
90977,4 |
- |
- |
|||
832 |
9022,6 |
- |
9022,6 |
- |
- |
||||||||
федеральный бюджет |
810 |
х |
х |
х |
301436,9 |
- |
301436,9 |
- |
- |
||||
832 |
21000,0 |
- |
21000,0 |
- |
- |
||||||||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
26292,4 |
- |
26292,4 |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
957549,5 |
- |
957549,5 |
- |
- |
|||
5.1.1 |
Осуществление мероприятий по приобретению автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1346388,9 |
- |
1346388,9 |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.08 |
22.5.0347 22.5.0347 |
810 |
5572.000 |
90977,4 |
- |
90977,4 |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
22.5.5173 |
301436,9 |
- |
301436,9 |
- |
- |
|||||||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
953974,6 |
- |
953974,6 |
- |
- |
|||
5.1.2 |
Осуществление мероприятий по приобретению коммунальной техники и колесных тракторов, работающих на газомоторном топливе |
МЖКХ РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
59889,9 |
- |
59889,9 |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
832 |
04.08 |
22.5.7230 22.5.7230 |
810 |
4181.000 |
9022,6 |
- |
9022,6 |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
22.5.5173 |
21000,0 |
- |
21000,0 |
- |
- |
|||||||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
26292,4 |
- |
26292,4 |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
3574,9 |
- |
3574,9 |
- |
- |
|||
Задача подпрограммы: создать условия для приоритетного использования автотранспортными средствами газомоторного топлива | |||||||||||||
5.2 |
Основное мероприятие "Подготовка условий для работы автотранспортных средств на газомоторном топливе" |
МПИП РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5.2.1 |
Обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций |
МПИП РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
6 |
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
279732776,7 |
10468401,7 |
12054432,4 |
15568752,9 |
19120663,5 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.6.00.00000 |
х |
х |
150298716,8 |
10270476,5 |
9465189,6 |
12603520,0 |
15239830,7 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
8679745,0 |
144245,2 |
2357709,7 |
2718516,7 |
1634138,0 |
|||||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
1456538,5 |
53680,0 |
231533,1 |
246716,2 |
162873,8 |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
119297776,4 |
- |
- |
- |
2083821,0 |
|||
Цель подпрограммы: обеспечить развитие и стабильное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан | |||||||||||||
Задача подпрограммы: увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, и обеспечить их стабильное функционирование | |||||||||||||
6.1 |
Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
138973603,7 |
1253965,2 |
1942441,3 |
1962572,3 |
4835771,1 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.6.01.00000 |
х |
х |
26839957,5 |
1253965,2 |
791975,2 |
1211691,0 |
2751950,1 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
1901347,4 |
- |
1150466,1 |
750881,3 |
- |
|||||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
110232298,8 |
- |
- |
- |
2083821,0 |
|||
6.1.1 |
Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
136982563,3 |
1136979,0 |
1821001,1 |
1857572,3 |
4483389,1 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.09 |
22.6.01.03150; 22.6.0315 |
400 |
5050.000 |
24848917,1 |
1136979,0 |
670535,0 |
1106691,0 |
2399568,1 |
|||
федеральный бюджет |
22.6.01.54200, 22.6.5420 |
х |
х |
1901347,4 |
- |
1150466,1 |
750881,3 |
- |
|||||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
110232298,8 |
- |
- |
- |
2083821,0 |
|||
6.1.2 |
Обеспечение строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
Гостранс РБ; ГКУ УДХ РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1558660,4 |
116986,2 |
121440,2 |
105000,0 |
152082,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.09 |
22.6.01.03190; 22.6.0319 |
100 |
5041.000 |
1252919,0 |
83264,2 |
92177,1 |
88279,6 |
108609,3 |
|||
200 |
275698,9 |
31970,0 |
24337,9 |
12554,0 |
40037,8 |
||||||||
800 |
30042,5 |
1752,0 |
4925,2 |
4166,4 |
3434,9 |
||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
6.1.3 |
Предоставление материальной помощи, выплачиваемой неработающим пенсионерам |
Гостранс РБ; ГКУ УДХ РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
|
480,0 |
- |
- |
- |
300,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.09 |
22.6.01.03190 |
100 |
5841.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
300 |
480,0 |
- |
- |
- |
300,0 |
||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
6.1.4 |
Обеспечение строительства и эксплуатации автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства |
Гостранс РБ; ГКУ Транспортная дирекция |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
231900,0 |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.09 |
22.6.01.03190 |
100 |
х |
182744,3 |
- |
- |
- |
- |
|||
200 |
х |
48955,7 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
800 |
х |
200,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
6.1.5 |
Осуществление мероприятий по приобретению дорожной техники |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
|
|
х |
|
х |
200000,0 |
- |
- |
- |
200000,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.09 |
22.6.03.03150 |
400 |
5954.000 |
200000,0 |
- |
- |
- |
200000,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
6.2 |
Основное мероприятие "Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
77749222,3 |
4889578,6 |
4385015,1 |
7030303,7 |
7263828,8 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.6.03.00000 |
х |
х |
74499582,5 |
4870271,1 |
3734861,4 |
7030303,7 |
7257822,3 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
681533,3 |
19307,5 |
650153,7 |
- |
6006,5 |
|||||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
2568106,5 |
- |
- |
- |
- |
|||
6.2.1 |
Осуществление мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
Гостранс РБ; ГКУ УДХ РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
40620939,9 |
1970892,3 |
1570958,7 |
3893747,7 |
3795726,8 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.09 |
22.6.03.03150; 22.6.0315 |
200 |
5044.000 |
37406069,0 |
1951584,8 |
920805,0 |
3893747,7 |
3795726,8 |
|||
федеральный бюджет |
22.6.5140 |
19307,5 |
19307,5 |
- |
- |
- |
|||||||
22.6.5390 |
650153,7 |
- |
650153,7 |
- |
- |
||||||||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
2545409,7 |
- |
- |
- |
- |
|||
6.2.2 |
Осуществление мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
35372871,8 |
2814212,0 |
2687198,4 |
3007456,0 |
3324012,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.09 |
22.6.03.03150; 22.6.0315 |
200 |
5045.000 |
35338102,9 |
2814212,0 |
2687198,4 |
3007456,0 |
3318005,5 |
|||
федеральный бюджет |
22.6.03.53900 |
12072,1 |
- |
- |
- |
6006,5 |
|||||||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
22696,8 |
- |
- |
- |
- |
|||
6.2.3 |
Организация контроля перевозок опасных крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования |
Гостранс РБ; ГКУ СВК РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1755410,6 |
104474,3 |
126858,0 |
129100,0 |
144090,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.09 |
22.6.03.03190; 22.6.0319 |
100 |
5043.000 |
1457013,7 |
67956,3 |
105051,4 |
102405,9 |
123723,0 |
|||
200 |
293933,6 |
36044,0 |
21219,1 |
26262,3 |
19997,0 |
||||||||
800 |
4463,3 |
474,0 |
587,5 |
431,8 |
370,0 |
||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача подпрограммы: увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и обеспечить их стабильное функционирование | |||||||||||||
6.3 |
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
21111806,2 |
1766658,2 |
3369035,9 |
3176177,8 |
1595651,4 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.6.02.00000 |
х |
х |
12653000,4 |
1621505,2 |
2716752,0 |
1127236,3 |
945426,9 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
4134407,7 |
120984,0 |
557089,9 |
1967635,4 |
644138,0 |
|||||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
666491,0 |
24169,0 |
95194,0 |
81306,1 |
6086,5 |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
3657907,1 |
- |
- |
- |
- |
|||
6.3.1 |
Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Гостранс РБ; администрации МР и ГО РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
21111806,2 |
1766658,2 |
3369035,9 |
3176177,8 |
1595651,4 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.09 |
22.6.02.72160; 22.6.7216 |
500 |
4113.000 |
12653000,4 |
1621505,2 |
2716752,0 |
1127236,3 |
945426,9 |
|||
федеральный бюджет |
22.6.02.R0189, 22.6.02.53900, 22.6.02.50182, 22.6.02.54200, 22.6.5115, 22.6.5018 |
х |
х |
4134407,7 |
120984,0 |
557089,9 |
1967635,4 |
644138,0 |
|||||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
666491,0 |
24169,0 |
95194,0 |
81306,1 |
6086,5 |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
3657907,1 |
- |
- |
- |
- |
|||
6.4 |
Основное мероприятие "Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
41898144,5 |
2558199,7 |
2357940,1 |
3399699,1 |
5425412,2 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
х |
х |
х |
36306176,4 |
2524735,0 |
2221601,0 |
3234289,0 |
4284631,4 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
1962456,6 |
3953,7 |
- |
- |
983993,5 |
|||||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
790047,5 |
29511,0 |
136339,1 |
165410,1 |
156787,3 |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
2839464,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
6.4.1 |
Осуществление мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Гостранс РБ; администрации МР и ГО РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
31913454,6 |
1807754,7 |
1373412,8 |
2633431,3 |
4567599,2 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.09 |
22.6.03.72160; 22.6.7216 |
500 |
4111.000 |
27068225,2 |
1784943,0 |
1262349,0 |
2491959,0 |
3485405,2 |
|||
федеральный бюджет |
22.6.5104 |
4316.000 |
1769801,7 |
3953,7 |
- |
- |
952444,4 |
||||||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
612863,7 |
18858,0 |
111063,8 |
141472,3 |
129749,6 |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
2462564,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
6.4.2 |
Осуществление мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Гостранс РБ, администрации МР и ГО |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
9984689,9 |
750445,0 |
984527,3 |
766267,8 |
857813,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.09 |
22.6.03.72160; 22.6.7216 |
500 |
4112.000 |
9237951,2 |
739792,0 |
959252,0 |
742330,0 |
799226,2 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
192654,9 |
- |
- |
- |
31549,1 |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
177183,8 |
10653,0 |
25275,3 |
23937,8 |
27037,7 |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
376900,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
7 |
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Республике Башкортостан" |
Гостранс РБ, ГКУ СВК РБ, Министерство образования РБ, МВД по РБ (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1301186,2 |
- |
- |
- |
217 189,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
22.7.00.00000 |
х |
х |
1301186,2 |
- |
- |
- |
217 189,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Цель подпрограммы: сократить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 205 человек (-29%) по сравнению с 2012 годом | |||||||||||||
Задача подпрограммы: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения за счет развития системы фото- и видеофиксации | |||||||||||||
7.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения" |
Гостранс РБ; ГКУ СВК РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1301186,2 |
- |
- |
- |
217189,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.7.01.00000 |
х |
х |
1301186,2 |
- |
- |
- |
217189,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7.1.1 |
Осуществление мероприятий по внедрению, развитию и эксплуатации (обслуживанию) комплексных информационно-аналитических систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики Башкортостан |
Гостранс РБ; ГКУ СВК РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1301186,2 |
- |
- |
- |
217189,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.09 |
22.7.01.24390 |
100 |
5042.000 |
342284,4 |
- |
- |
- |
- |
|||
200 |
340618,4 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
800 |
33,6 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
04.08 |
100 |
|
27005,0 |
- |
- |
- |
27005,0 |
||||||
200 |
х |
496152,8 |
- |
- |
- |
95092,0 |
|||||||
800 |
х |
92,0 |
- |
- |
- |
92,0 |
|||||||
03.14 |
400 |
х |
95000,0 |
- |
- |
- |
95000,0 |
||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача подпрограммы: создать систему пропагандистского воздействия на население в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере безопасности дорожного движения | |||||||||||||
7.2 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" |
Гостранс РБ; ГКУ СВК РБ; МВД по РБ (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7.2.1 |
Проведение межведомственных целевых профилактических мероприятий по повышению безопасности дорожного движения |
ГКУ СВК РБ; МВД по РБ (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача подпрограммы: сформировать у детей и подростков навыки безопасного поведения на дорогах | |||||||||||||
7.3 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" |
Гостранс РБ; ГКУ СВК РБ; Министерство образования РБ; МВД по РБ (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7.3.1 |
Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий для демонстрации на республиканском телеканале |
Гостранс РБ; ГКУ СВК РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7.3.2 |
Осуществление создания видеоматериалов и печатной информационно-пропагандистской продукции, изготовление тематической социальной рекламы (видеоролики, баннеры) |
Гостранс РБ; ГКУ СВК РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7.3.3 |
Проведение широкомасштабных профилактических мероприятий и акций "Внимание - дети!", "Вежливый водитель", "Детское кресло", направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения |
Гостранс РБ; ГКУ СВК РБ; Министерство образования РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7.3.4 |
Приобретение световозвращающих приспособлений и их распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций |
Гостранс РБ; ГКУ СВК РБ; Министерство образования РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7.3.5 |
Приобретение мобильных автогородков для организаций Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность по формированию у детей и подростков навыков безопасного поведения на дороге |
Гостранс РБ; ГКУ СВК РБ; Министерство образования РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7.3.6 |
Обеспечение строительства детского автогородка |
Гостранс РБ; ГКУ СВК РБ; Министерство образования РБ, МВД по РБ (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7.3.7 |
Осуществление разработки и организации на базе Института развития образования Республики Башкортостан курсов повышения квалификации для педагогических работников, специалистов системы образования и сотрудников ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |
Министерство образования РБ; МВД по РБ (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
8 |
Республиканская целевая программа "Развитие воздушного транспорта на территории Республики Башкортостан на 2009-2020 годы" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1070000,0 |
570000,0 |
- |
- |
500000,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.Г.0000 |
х |
х |
1070000,0 |
570000,0 |
- |
- |
500000,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Цель республиканской целевой программы: дальнейшее развитие и повышение конкурентоспособности перевозок воздушным транспортом на территории Республики Башкортостан в соответствии с международными требованиями путем увеличения транзитного потенциала и создания внутрирегиональных связей, эффективного и качественного удовлетворения спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные услуги и работы | |||||||||||||
Задачи республиканской целевой программы: совершенствование системы государственного регулирования рынка авиационных услуг и работ; обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности; развитие и расширение рынка авиаперевозок, в том числе внутрирегиональных, воздушных сообщений; осуществление модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов (реконструкция взлетно-посадочных полос, аэровокзальных комплексов, оснащение современной спецтехникой); совершенствование нормативного правового обеспечения отрасли гражданской авиации, в том числе путем поэтапного внедрения европейских авиационных правил; совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров | |||||||||||||
8.1 |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1070000,0 |
570000,0 |
- |
- |
500000,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.Г.0000 |
х |
х |
1070000,0 |
570000,0 |
- |
- |
500000,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
8.1.1 |
Осуществление взноса Республики Башкортостан в уставные капиталы (фонды) в сфере транспорта иным юридическим лицам |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
1070000,0 |
570000,0 |
- |
- |
500000,0 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.08 |
22.Г.01.62990 |
400 |
5998.007 |
1070000,0 |
570000,0 |
- |
- |
500000,0 |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
9 |
Республиканская целевая программа "Внедрение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Республики Башкортостан" на 2012-2015 годы |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
555286,1 |
436481,4 |
118804,7 |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.Д.0000 |
х |
х |
72364,3 |
51084,3 |
21280,0 |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
56892,8 |
51908,1 |
4984,7 |
- |
- |
|||||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
426029,0 |
333489,0 |
92540,0 |
- |
- |
|||
Цели республиканской целевой программы: повышение безопасности жизнедеятельности на территории Республики Башкортостан за счет использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС; развитие транспортного комплекса Республики Башкортостан за счет использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС; развитие инновационной инфраструктуры Республики Башкортостан | |||||||||||||
Задачи республиканской целевой программы: создание и модернизация на базе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС навигационно-информационных систем мониторинга работы пассажирского транспорта, включая межрегиональные и социальные перевозки, транспорта для перевозки учащихся, ведомственного транспорта органов исполнительной власти Республики Башкортостан, а также сельскохозяйственной техники; создание с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС навигационно-информационных систем мониторинга работы транспорта служб экстренного реагирования на территории Республики Башкортостан; создание с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС систем мониторинга работы транспорта, осуществляющего перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также опасных грузов, на территории Республики Башкортостан; создание автоматизированной системы управления дорожным движением; повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Башкортостан, республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций для работы с навигационно-информационными, геоинформационными и другими системами, созданными на базе технологий ГЛОНАСС; развитие и актуализация нормативной правовой базы Республики Башкортостан в сфере внедрения и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС | |||||||||||||
9.1 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по внедрению спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
555286,1 |
436481,4 |
118804,7 |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.Д.0000 |
х |
х |
72364,3 |
51084,3 |
21280,0 |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
56892,8 |
51908,1 |
4984,7 |
- |
- |
|||||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
426029,0 |
333489,0 |
92540,0 |
- |
- |
|||
9.1.1 |
Создание единого регионального навигационно-информационного центра Республики Башкортостан |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
555286,1 |
436481,4 |
118804,7 |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.08 |
22.Д.2511 |
200 |
5054.000 |
72364,3 |
51084,3 |
21280,0 |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
22.Д.5062 |
56892,8 |
51908,1 |
4984,7 |
- |
- |
|||||||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
426029,0 |
333489,0 |
92540,0 |
- |
- |
|||
10 |
Республиканская целевая программа "Безопасность дорожного движения" на 2013-2015 годы |
Гостранс РБ; ГКУ "Безопасный регион" |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
101315,0 |
99700,0 |
1615,0 |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.И.0000 |
х |
х |
101315,0 |
99700,0 |
1615,0 |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Цель республиканской целевой программы: сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий к 2015 году на 9% по сравнению с 2010 годом | |||||||||||||
Задача республиканской целевой программы: повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения | |||||||||||||
10.1 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения" |
Гостранс РБ; ГКУ "Безопасный регион" |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
101315,0 |
99700,0 |
1615,0 |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.И.0000 |
х |
х |
101315,0 |
99700,0 |
1615,0 |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
10.1.1 |
Осуществление мероприятий, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
3315,0 |
1700,0 |
1615,0 |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.08 |
22.И.2522 |
200 |
5397.000 |
3315,0 |
1700,0 |
1615,0 |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
10.1.2 |
Осуществление мероприятий по внедрению, развитию и эксплуатации (обслуживанию) комплексных информационно-аналитических систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики Башкортостан |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
98000,0 |
98000,0 |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
03.14 |
22.И.2522 |
400 |
5042.000 |
54029,9 |
54029,9 |
- |
- |
- |
|||
500 |
43970,1 |
43970,1 |
- |
- |
- |
||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
11 |
Республиканская целевая программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 2014 год |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
36000,0 |
36000,0 |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.П.0000 |
х |
х |
36000,0 |
36000,0 |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Цель республиканской целевой программы: снизить уровень преступности в Республике Башкортостан к 2020 году на 3,9% по сравнению с 2013 годом | |||||||||||||
Задача республиканской целевой программы: обеспечить безопасность в общественных местах | |||||||||||||
11.1 |
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
36000,0 |
36000,0 |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
х |
22.П.0000 |
х |
х |
36000,0 |
36000,0 |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
11.1.1 |
Организация и осуществление на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
36000,0 |
36000,0 |
- |
- |
- |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.12 |
22.П.2460 |
200 |
5397.000 |
30000,0 |
30000,0 |
- |
- |
- |
|||
5398.000 |
6000,0 |
6000,0 |
- |
- |
- |
||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
12 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" |
Гостранс РБ |
Итого, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
х |
376574,4 |
33435,8 |
31798,7 |
34802,2 |
38431,8 |
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
04.08 |
22.Я.01.02040 |
100 |
5001.000 |
302968,3 |
21473,2 |
21424,3 |
21446,5 |
25098,4 |
|||
200 |
40080,0 |
4110,0 |
4254,6 |
4325,9 |
3009,5 |
||||||||
300 |
1,2 |
- |
- |
1,2 |
- |
||||||||
800 |
515,7 |
185,9 |
83,2 |
25,0 |
21,6 |
||||||||
22.Я.01.92360 |
100 |
28345,1 |
7170,3 |
5889,7 |
7259,5 |
8025,6 |
|||||||
200 |
4652,3 |
496,4 |
146,9 |
1732,3 |
2276,7 |
||||||||
800 |
11,8 |
- |
- |
11,8 |
- |
||||||||
федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
государственные внебюджетные фонды |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
N п/п |
Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) |
Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей |
Срок реализации мероприятия |
Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) |
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) |
Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения |
Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам) |
||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||||||
1 |
2 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|||||||
|
Государственная программа "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" |
21894670,7 |
29237933,3 |
29940549,3 |
36304808,5 |
31862443,4 |
30074498,1 |
32414469,6 |
30007021,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
12782024,2 |
13882686,1 |
14215359,6 |
14200299,6 |
14200299,6 |
14200299,6 |
14200299,6 |
14200299,6 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
1396557,6 |
209861,2 |
218716,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
42035,8 |
63063,2 |
60556,4 |
71205,1 |
69320,8 |
343648,5 |
64208,0 |
47697,7 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
7674053,1 |
15082322,8 |
15445916,7 |
22033303,8 |
17592823,0 |
15530550,0 |
18149962,0 |
15759024,0 |
||||||||||||||
1 |
Подпрограмма "Развитие автомобильного и электрического транспорта Республики Башкортостан" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2014-2015 |
6 |
1.1 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
1.1.1 |
Осуществление мероприятий по внедрению, развитию и эксплуатации (обслуживанию) комплексных информационно-аналитических систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики Башкортостан |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2014 - 2015 |
6 |
1.1 |
количество исправных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, шт. |
2014 - 129; 2015 - 134 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
1.2 |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2016-2017 |
1 |
1.2-1.3 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
1.2.1 |
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2016-2017 |
1 |
1.2 |
количество выданных карт маршрута и свидетельств регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, шт. |
2016 - 1000; 2017 - 1000 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
1.2.2 |
Организация деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2016-2017 |
1 |
1.3 |
количество выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, шт. |
2016 - 800; 2017 - 1100 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
1.2.3 |
Обеспечение научно-исследовательских работ по развитию регулярных пассажирских перевозок |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2017 |
1 |
1.4 |
количество разработанных научно-исследовательских проектов, шт. |
2017 - 1 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1.3 |
Основное мероприятие "Обновление парка подвижного состава" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2014, 2016 |
1 |
1.4 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
1.3.1 |
Осуществление мероприятий по приобретению автотранспорта |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2014, 2016 |
1 |
1.4 |
количество приобретенного подвижного состава, ед. |
2014 - 50; 2016 - 100 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2 |
Подпрограмма 1 "Развитие пассажирских перевозок Республики Башкортостан" |
2571345,6 |
2296345,6 |
1644345,6 |
1929345,6 |
2529345,6 |
2699345,6 |
2634345,6 |
1589345,6 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
989345,6 |
989345,6 |
989345,6 |
974345,6 |
974345,6 |
974345,6 |
974345,6 |
974345,6 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
1582000,0 |
1307000,0 |
655000,0 |
955000,0 |
1555000,0 |
1725000,0 |
1660000,0 |
615000,0 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| |||||||||||||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам и с предоставлением льгот на проезд" |
592889,3 |
592889,3 |
592889,3 |
592889,3 |
592889,3 |
592889,3 |
592889,3 |
592889,3 |
2014-2025 |
1 |
2.1-2.3 |
х |
х |
|||||||
592889,3 |
592889,3 |
592889,3 |
592889,3 |
592889,3 |
592889,3 |
592889,3 |
592889,3 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.1.1 |
Обеспечение перевозок пассажиров в общественном транспорте по единым социальным проездным билетам |
195089,3 |
195089,3 |
195089,3 |
195089,3 |
195089,3 |
195089,3 |
195089,3 |
195089,3 |
2014-2025 |
1 |
2.1 |
количество перевезенных пассажиров, имеющих право на меры социальной поддержки по ЕСПБ, тыс. человек |
2014 - 28000; 2015 - 29000; 2016 - 30000; 2017 - 18000; 2018 - 18000; 2019 - 18000; 2020 - 18000; 2021 - 18000; 2022 - 18000; 2023 - 18000; 2024 - 18000; 2025 - 18000 |
|||||||
195089,3 |
195089,3 |
195089,3 |
195089,3 |
195089,3 |
195089,3 |
195089,3 |
195089,3 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.1.2 |
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения |
14800,0 |
14800,0 |
14800,0 |
14800,0 |
14800,0 |
14800,0 |
14800,0 |
14800,0 |
2014-2025 |
1 |
2.2 |
количество перевезенных пассажиров на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, имеющих право на меры социальной поддержки, тыс. человек |
2014 - 553,2; 2015 - 556; 2016 - 557; 2017 - 557; 2018 - 557; 2019 - 557; 2020 - 557; 2021 - 557; 2022 - 557; 2023 - 557; 2024 - 557; 2025 - 557 |
|||||||
14800,0 |
14800,0 |
14800,0 |
14800,0 |
14800,0 |
14800,0 |
14800,0 |
14800,0 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.1.3 |
Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым ценам (тарифам) |
383000,0 |
383000,0 |
383000,0 |
383000,0 |
383000,0 |
383000,0 |
383000,0 |
383000,0 |
2014-2025 |
1 |
2.3 |
количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, тыс. человек |
2014 - 115000; 2015 - 115000; 2016 - 115000; 2017 - 80000; 2018 - 80000; 2019 - 80000; 2020 - 80000; 2021 - 80000; 2022 - 80000; 2023 - 80000; 2024 - 80000; 2025 - 80000 |
|||||||
383000,0 |
383000,0 |
383000,0 |
383000,0 |
383000,0 |
383000,0 |
383000,0 |
383000,0 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.2 |
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям воздушного транспорта, обеспечивающим перевозки пассажиров на региональных маршрутах" |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
2014-2025 |
1 |
2.4 |
х |
х |
|||||||
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.2.1 |
Обеспечение государственной поддержки регионального авиасообщения |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
2014-2025 |
1 |
2.4 |
количество пассажиров, перевезенных по региональным маршрутам, тыс. человек |
2014 - 10; 2015 - 10; 2016 - 10; 2017 - 10; 2018 - 10; 2019 - 10; 2020 - 10; 2021 - 10; 2022 - 10; 2023 - 10; 2024 - 10; 2025 - 10 |
|||||||
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.3 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций пригородного железнодорожного транспорта, обеспечивающих перевозку обучающихся по льготным тарифам" |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
2014-2025 |
1 |
2.5 |
х |
х |
|||||||
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.3.1 |
Предоставление мер социальной поддержки обучающимся при оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
2014-2025 |
1 |
2.5 |
количество обучающихся, перевезенных пригородным железнодорожным транспортом по территории Республики Башкортостан, тыс. человек |
2014 - 412,5; 2015 - 415,5; 2016 - 416,5; 2017 - 270; 2018 - 270; 2019 - 270; 2020 - 270; 2021 - 270; 2022 - 270; 2023 - 270; 2024 - 270; 2025 - 270 |
|||||||
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
14250,0 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.4 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка пассажирских железнодорожных перевозок в пригородном сообщении" |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
2014-2025 |
1 |
2.6 |
х |
х |
|||||||
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.4.1 |
Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по регулируемым ценам (тарифам) |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
2014-2025 |
1 |
2.6 |
количество пассажиров, перевезенных пригородным железнодорожным транспортом, тыс. человек |
2014 - 4302,2; 2015 - 4293,2; 2016 - 4242,2; 2017 - 3500; 2018 - 3500; 2019 - 3500; 2020 - 3500; 2021 - 3500; 2022 - 3500; 2023 - 3500; 2024 - 3500; 2025 - 3500 |
|||||||
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
336500,0 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по размещению заказов на оказание услуг, связанных с организацией и обслуживанием воздушных перевозок (авиарейсов)" |
15 000,0 |
15 000,0 |
15000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
2014-2020 |
1 |
2.7 |
х |
х |
|||||||
15 000,0 |
15 000,0 |
15000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.5.1 |
Обеспечение размещения заказов на оказание услуг, связанных с организацией и обслуживанием воздушных перевозок (авиарейсов) |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
2014-2020 |
1 |
2.7 |
количество размещенных заказов, связанных с организацией авиарейсов, ед. |
2014 - 22; 2015 - 6; 2016 - 8; 2017 - 8; 2018 - 8; 2019 - 8; 2020 - 8 |
|||||||
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.6 |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере международной и межрегиональной деятельности в области транспорта и дорожного хозяйства" |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
2014-2025 |
1 |
1.4, 2.8, 2.9 |
х |
х |
|||||||
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.6.1 |
Обеспечение реализации оказания услуг инвестиционного консультирования по формированию инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2017-2018 |
1 |
2.8 |
количество заключенных инвестиционных соглашений, шт. |
2017 - 1; 2018 - 1 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.6.2 |
Транспортное обслуживание мероприятий, проводимых органами государственной власти на республиканском и федеральном уровнях |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
2016-2025 |
1 |
1.4, 2.9 |
количество мероприятий, проводимых органами государственной власти РБ, ед. |
2016 - 10; 2017 - 10; 2018 - 10; 2019 - 10; 2020 - 10; 2021 - 10; 2022 - 10; 2023 - 10; 2024 - 10; 2025 - 10 |
|||||||
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.6.3 |
Осуществление визитов делегаций и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны и приемов в Республике Башкортостан делегаций и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2014-2016 |
1 |
1.4, 2.9 |
количество визитов официальных делегаций Республики Башкортостан в зарубежные страны |
2014 - 11; 2015 - 5; 2016 - 2 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2.7 |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" |
106,3 |
106,3 |
106,3 |
106,3 |
106,3 |
106,3 |
106,3 |
106,3 |
2018-2025 |
1 |
2.10-2.11 |
х |
х |
|||||||
106,3 |
106,3 |
106,3 |
106,3 |
106,3 |
106,3 |
106,3 |
106,3 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.7.1 |
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
2018-2025 |
1 |
2.10 |
количество выданных карт маршрута и свидетельств регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, шт. |
2018 - 1000; 2019 - 1000; 2020 - 1000; 2021 - 1000; 2022 - 1000; 2023 - 1000; 2024 - 1000; 2025 - 1000 |
|||||||
64,3 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.7.2 |
Организация деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
2018-2025 |
1 |
2.11 |
количество выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, шт. |
2018 - 1300; 2019 - 1500; 2020 - 1500; 2021 - 1500; 2022 - 1500; 2023 - 1500; 2024 - 1500; 2025 - 1500 |
|||||||
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2.8 |
Основное мероприятие "Обновление парка подвижного состава" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.8.1 |
Осуществление мероприятий по приобретению автотранспорта |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2.9 |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности" |
1447000,0 |
1172000,0 |
520000,0 |
820000,0 |
1420000,0 |
1590000,0 |
1525000,0 |
480000,0 |
2014-2025 |
1,2 |
2.12 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
1447000,0 |
1172000,0 |
520000,0 |
820000,0 |
1420000,0 |
1590000,0 |
1525000,0 |
480000,0 |
||||||||||||||
2.9.1 |
Строительство/реконструкция терминалов воздушных линий Международного аэропорта "Уфа" |
900000,0 |
195000,0 |
- |
- |
1000000,0 |
1000000,0 |
1000000,0 |
- |
2014-2025 |
1,2 |
2.12 |
ввод в эксплуатацию терминала ВВЛ АО МАУ |
2019 - 1 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
900000,0 |
195000,0 |
- |
- |
1000000,0 |
1000000,0 |
1000000,0 |
- |
||||||||||||||
2.9.2 |
Землеустройство и развитие инфраструктуры Международного аэропорта "Уфа" |
502000,0 |
896000,0 |
450000,0 |
250000,0 |
350000,0 |
520000,0 |
495000,0 |
450000,0 |
2014-2025 |
1,2 |
2.12 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
502000,0 |
896000,0 |
450000,0 |
250000,0 |
350000,0 |
520000,0 |
495000,0 |
450000,0 |
||||||||||||||
2.9.3 |
Развитие инфраструктуры аэродромной зоны Международного аэропорта "Уфа" |
- |
- |
- |
500000,0 |
- |
- |
- |
- |
2021 |
1,2 |
2.12 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
500000,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.9.4 |
Благоустройство привокзальной площади Международного аэропорта "Уфа" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2014, 2015, 2017 |
1,2 |
2.12 |
|
|
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.9.5 |
Обновление основных производственных фондов |
45000,0 |
81000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70 000,0 |
70000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
2014-2025 |
1,2 |
2.12 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
45000,0 |
81000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2.10 |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
1,2 |
2.13-2.14 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2.10.1 |
Осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов капитального строительства, приобретению объектов недвижимости в сфере транспорта |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
1,2 |
2.13-2.14 |
количество объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, шт. |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2.11 |
Основное мероприятие "Обеспечение строительства и реконструкции портов, пристаней и речных вокзалов на территории республики" |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
2018-2025 |
1 |
2.15-1.16 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
||||||||||||||
2.11.1 |
Обеспечение строительства речного грузового порта в г. Агидели с устройством нефтеналивного терминала |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
2018-2025 |
1 |
2.15-1.16 |
количество речных грузовых портов в г. Агидели с устройством нефтеналивного терминала |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
135000,0 |
||||||||||||||
3 |
Подпрограмма "Развитие железнодорожного транспорта Республики Башкортостан" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2014, 2017 |
1; 2 |
3.1-3.2 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
3.1.1 |
Осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов капитального строительства, приобретению объектов недвижимости в сфере транспорта |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2014, 2017 |
1; 2 |
3.1-3.2 |
количество объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, шт. |
2014 - 23 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
4 |
Подпрограмма "Развитие внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение строительства и реконструкции портов, пристаней и речных вокзалов на территории республики" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2016-2017 |
1 |
4.1-4.2 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
4.1.1 |
Обеспечение строительства речного грузового порта в г. Агидели с устройством нефтеналивного терминала |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2016-2017 |
1 |
4.1-4.2 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
5 |
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Башкортостан" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
5.1 |
Основное мероприятие "Приобретение транспорта, работающего на газомоторном топливе" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
3 |
5.1-5.3 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
5.1.1 |
Осуществление мероприятий по приобретению автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
3 |
5.1 |
количество приобретенной техники, работающей на ГМТ, ед. |
2015 - 162 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
5.1.2 |
Осуществление мероприятий по приобретению коммунальной техники и колесных тракторов, работающих на газомоторном топливе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
3 |
5.1, 5.2 |
количество приобретенной коммунальной техники, работающей на ГМТ, ед. |
2015 - 12 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
5.2 |
Основное мероприятие "Подготовка условий для работы автотранспортных средств на газомоторном топливе" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
3 |
5.4 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
5.2.1 |
Обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
3 |
5.5 |
количество введенных в эксплуатацию новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, ед. |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
6 |
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан" |
19160646,5 |
26778247,2 |
28130189,7 |
34209448,9 |
29167083,8 |
27209138,5 |
29614110,0 |
28251661,7 |
х |
х |
х |
х |
|
|||||||
11630000,0 |
12730000,0 |
13060000,0 |
13059940,0 |
13059940,0 |
13059940,0 |
13059940, |
13059940,0 |
||||||||||||||
1396557,6 |
209 861,2 |
218 716,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
42035,8 |
63063,2 |
60556,4 |
71205,1 |
69320,8 |
343648,5 |
64208,0 |
47697,7 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
6092053,1 |
13775322,8 |
14790916,7 |
21078303,8 |
16037823,0 |
13805550,0 |
16489962,0 |
15144024,0 |
||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
6.1 |
Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения" |
7845193,1 |
13369391,8 |
14905315,7 |
22940630,8 |
17975340,2 |
15805448,3 |
18709017,7 |
17428516,2 |
2014-2025 |
4 |
6.1, 6.3-6.7, 6.9-6.10 |
х |
х |
|||||||
2050697,0 |
2399997,0 |
2729997,0 |
2729937,0 |
2729937,0 |
2729937,0 |
2729937,0 |
2729937,0 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
5794496,1 |
10969394,8 |
12175318,7 |
20210693,8 |
15245403,2 |
13075511,3 |
15979080,7 |
14698579,2 |
||||||||||||||
6.1.1 |
Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
7679139,1 |
13208037,8 |
14743961,7 |
22779336,8 |
17814046,2 |
15644154,3 |
18547723,7 |
17267222,2 |
2014-2025 |
4 |
6.1, 6.3-6.7, 6.9-6.12 |
ввод автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в целях увеличения пропускной способности автомобильных дорог, км |
2014 - 20,02; 2015 - 79,69; 2016 - 12,15; 2017 - 19,09; 2018 - 12,0; 2019 - 45,4; 2020 - 17,5; 2021 - 78,6; 2022 - 180,06; 2023 - 51,4; 2024 - 54,83; 2025 - 241,33 |
|||||||
1884643,0 |
2238643,0 |
2568643,0 |
2568643,0 |
2568643,0 |
2568643,0 |
2568643,0 |
2568643,0 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
5794496,1 |
10969394,8 |
12175318,7 |
20210693,8 |
15245403,2 |
13075511,3 |
15979080,7 |
14698579,2 |
||||||||||||||
6.1.2 |
Обеспечение строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
132894,0 |
132894,0 |
132894,0 |
132894,0 |
132894,0 |
132894,0 |
132894,0 |
132894,0 |
2014-2025 |
4 |
6.1, 6.3-6.7, 6.9-6.10 |
количество контрольных мероприятий, осуществляемых передвижной лабораторией дорожного контроля, в год, ед. |
2014 - 161; 2015 - 212; 2016 - 175; 2017 - 180; 2018 - 185; 2019 - 190; 2020 - 195; 2021 - 200; 2022 - 205; 2023 - 210; 2024 - 215; 2025 - 220 |
|||||||
110073,6 |
110073,6 |
110073,6 |
110073,6 |
110073,6 |
110073,6 |
110073,6 |
110073,6 |
||||||||||||||
20849,9 |
20849,9 |
20849,9 |
20849,9 |
20849,9 |
20849,9 |
20849,9 |
20849,9 |
||||||||||||||
1970,5 |
1970,5 |
1970,5 |
1970,5 |
1970,5 |
1970,5 |
1970,5 |
1970,5 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
6.1.3 |
Предоставление материальной помощи, выплачиваемой неработающим пенсионерам |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
2017-2020 |
4 |
6.12 |
количество мероприятий по выплате материальной помощи неработающим пенсионерам |
2017 - 1; 2018 - 1; 2019 - 1; 2020 - 1 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
60,0 |
60,0 |
60,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
6.1.4 |
Обеспечение строительства и эксплуатации автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства |
33100,0 |
28400,0 |
28400,0 |
28400,0 |
28400,0 |
28400,0 |
28400,0 |
28400,0 |
2017-2020 |
4 |
6.12 |
количество проверенных элементов в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, строительстве и эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Башкортостан - нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд"), шт. |
2018 - 365; 2019 - 1682; 2020 - 3279 |
|||||||
19526,0 |
23316,9 |
23316,9 |
23316,9 |
23316,9 |
23316,9 |
23316,9 |
23316,9 |
||||||||||||||
13549,0 |
5058,1 |
5058,1 |
5058,1 |
5058,1 |
5058,1 |
5058,1 |
5058,1 |
||||||||||||||
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
6.1.5 |
Осуществление мероприятий по приобретению дорожной техники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2017 |
4 |
6.9 |
количество приобретенной дорожной техники, ед. |
2017 - 29 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
6.2 |
Основное мероприятие "Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения" |
6348925,6 |
7827358,6 |
7568131,3 |
6492068,6 |
6486003,0 |
6486003,0 |
6486003,0 |
6486003,0 |
2014-2025 |
4 |
6.8-6.10 |
х |
х |
|||||||
6045303,0 |
6645003,0 |
6486003,0 |
6486003,0 |
6486003,0 |
6486003,0 |
6486003,0 |
6486003,0 |
||||||||||||||
6065,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
297557,0 |
1182355,6 |
1082128,3 |
6065,6 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
6.2.1 |
Осуществление мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
3148670,3 |
4740306,0 |
4480158,6 |
3404095,9 |
3404095,9 |
3404095,9 |
3404095,9 |
3404095,9 |
2014-2025 |
4 |
6.8-6.10 |
протяженность ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, км |
2014 - 295; 2015 - 201; 2016 - 409,5; 2017 - 415; 2018 - 420; 2019 - 425; 2020 - 430; 2021 - 435; 2022 - 440; 2023 - 445; 2024 - 450; 2025 - 455 |
|||||||
2851113,3 |
3568516,0 |
3404095,9 |
3404095,9 |
3404095,9 |
3404095,9 |
3404095,9 |
3404095,9 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
297557,0 |
1171790,0 |
1076062,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
6.2.2 |
Осуществление мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
3049296,6 |
2934565,6 |
2930065,6 |
2930065,6 |
2924000,0 |
2924000,0 |
2924000,0 |
2924000,0 |
2014-2025 |
4 |
6.9-6.10 |
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета РБ, км |
2014 - 16,02; 2015 - 76,69; 2016 - 1,15; 2017 - 19,09; 2018 - 0; 2019 - 39,9; 2020 - 8,28; 2021 - 17,7; 2022 - 161,74; 2023 - 10,23; 2024 - 35,53; 2025 - 83,27 |
|||||||
3043231,0 |
2924000,0 |
2924000,0 |
2924000,0 |
2924000,0 |
2924000,0 |
2924000,0 |
2924000,0 |
||||||||||||||
6065,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
10565,6 |
6065,6 |
6065,6 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
6.2.3 |
Организация контроля перевозок опасных крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования |
150958,7 |
152487,0 |
157907,1 |
157907,1 |
157907,1 |
157907,1 |
157907,1 |
157907,1 |
2014-2025 |
4 |
6.8-6.10 |
количество профилактических мероприятий на автомобильных дорогах в целях выявления превышения допустимого веса груза (совместно с УГИБДД МВД по РБ и УГАДН по РБ), тыс. ед. |
2014 - 228,4; 2015 - 231,1; 2016 - 229,5; 2017 - 230; 2018 - 230,5; 2019 - 231; 2020 - 231,5; 2021 - 232; 2022 - 232,5; 2023 - 232,5; 2024 - 232,5; 2025 - 232,5 |
|||||||
126832,3 |
128360,6 |
133780,7 |
133780,7 |
133780,7 |
133780,7 |
133780,7 |
133780,7 |
||||||||||||||
23801,4 |
23801,4 |
23801,4 |
23801,4 |
23801,4 |
23801,4 |
23801,4 |
23801,4 |
||||||||||||||
325,0 |
325,0 |
325,0 |
325,0 |
325,0 |
325,0 |
325,0 |
325,0 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
6.3 |
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
1073049,4 |
1838798,8 |
2075172,7 |
1323317,1 |
1276784,8 |
1550850,5 |
1141410,0 |
924899,7 |
2014-2025 |
4 |
6.2-6.7, 6.9-6.10 |
х |
х |
|||||||
655000,0 |
699270,0 |
814635,0 |
814635,0 |
814635,0 |
814635,0 |
814635,0 |
814635,0 |
||||||||||||||
415982,6 |
209861,2 |
218716,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2066,8 |
25630,2 |
23123,4 |
33772,1 |
31887,8 |
306215,5 |
26775,0 |
10264,7 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
904037,4 |
1018697,7 |
474910,0 |
430262,0 |
430000,0 |
300000,0 |
100000,0 |
||||||||||||||
6.3.1 |
Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |
1073049,4 |
1838798,8 |
2075172,7 |
1323317,1 |
1276784,8 |
1550850,5 |
1141410,0 |
924899,7 |
2014-2025 |
4 |
6.2-6.7, 6.9-6.10 |
ввод автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе служащих подъездами к сельским населенным пунктам, км |
2014 - 16,54; 2015 - 40,03; 2016 - 88,02; 2017 - 63,38; 2018 - 52,14; 2019 - 38,02; 2020 - 34,00; 2021 - 1,0; 2022 - 5,15; 2023 - 1,4; 2024 - 1,13; 2025 - 0,9 |
|||||||
655000,0 |
699270,0 |
814635,0 |
814635,0 |
814635,0 |
814635,0 |
814635,0 |
814635,0 |
||||||||||||||
415982,6 |
209861,2 |
218716,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2066,8 |
25630,2 |
23123,4 |
33772,1 |
31887,8 |
306215,5 |
26775,0 |
10264,7 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
904037,4 |
1018697,7 |
474910,0 |
430262,0 |
430000,0 |
300000,0 |
100000,0 |
||||||||||||||
6.4 |
Основное мероприятие "Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
3893478,4 |
3742698,0 |
3581570,0 |
3453432,4 |
3428955,8 |
3366836,7 |
3277679,3 |
3412242,8 |
2014-2025 |
4 |
6.8-6.10 |
х |
х |
|||||||
2879000,0 |
2985730,0 |
3029365,0 |
3029365,0 |
3029365,0 |
3029365,0 |
3029365,0 |
3029365,0 |
||||||||||||||
974509,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
39969,0 |
37433,0 |
37433,0 |
37433,0 |
37433,0 |
37433,0 |
37433,0 |
37433,0 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
719535,0 |
514772,0 |
386634,4 |
362157,8 |
300038,7 |
210881,3 |
345444,8 |
||||||||||||||
6.4.1 |
Осуществление мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |
2949120,6 |
2741789,0 |
2685175,0 |
2690037,4 |
2665560,8 |
2614441,7 |
2525284,3 |
2659847,8 |
2014-2025 |
4 |
6.8-6.10 |
протяженность ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |
2014 - 383; 2015 - 351; 2016 - 500,5; 2017 - 505; 2018 - 510; 2019 - 515; 2020 - 520; 2021 - 525; 2022 - 530; 2023 - 535; 2024 - 540; 2025 - 545 |
|||||||
2107033,0 |
2207006,0 |
2288255,0 |
2288255,0 |
2288255,0 |
2288255,0 |
2288255,0 |
2288255,0 |
||||||||||||||
813403,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
28684,0 |
26148,0 |
26148,0 |
26148,0 |
26148,0 |
26148,0 |
26148,0 |
26148,0 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
508635,0 |
370772,0 |
375634,4 |
351157,8 |
300038,7 |
210881,3 |
345444,8 |
||||||||||||||
6.4.2 |
Осуществление мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |
944357,8 |
1000909,0 |
896395,0 |
763395,0 |
763395,0 |
752395,0 |
752395,0 |
752395,0 |
2014-2025 |
4 |
6.9-6.10 |
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется с использованием средств бюджета РБ, км |
2014 - 18,5; 2015 - 40,03; 2016 - 77,12, 2017 - 51,96, 2018 - 51,74, 2019 - 35,02, 2020 - 34,0; 2021 - 0; 2022 - 0,39; 2023 - 1,40; 2024 - 1,13; 2025 - 0,90 |
|||||||
771967,0 |
778724,0 |
741110,0 |
741110,0 |
741110,0 |
741110,0 |
741110,0 |
741110,0 |
||||||||||||||
161105,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
11285,0 |
11285,0 |
11285,0 |
11285,0 |
11285,0 |
11285,0 |
11285,0 |
11285,0 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
210900,0 |
144000,0 |
11000,0 |
11000,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
7 |
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Республике Башкортостан" |
133893,4 |
134304,8 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
133893,4 |
134304,8 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
7.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения" |
133893,4 |
134304,8 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
2017-2020 |
5,6 |
7.1 |
х |
х |
|||||||
133893,4 |
134304,8 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
7.1.1 |
Осуществление мероприятий по внедрению, развитию и эксплуатации (обслуживанию) комплексных информационно-аналитических систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики Башкортостан |
133893,4 |
134304,8 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
135966,5 |
2017-2025 |
5,6 |
7.1 |
количество исправных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, шт. |
2017 - 176; 2018 - 215; 2019 - 215; 2020 - 215; 2021 - 215; 2022 - 215; 2023 - 215; 2024 - 215; 2025 - 215 |
|||||||
41179,3 |
41590,7 |
43252,4 |
43252,4 |
43252,4 |
43252,4 |
43252,4 |
43252,4 |
||||||||||||||
42577,3 |
42577,3 |
42577,3 |
42577,3 |
42577,3 |
42577,3 |
42577,3 |
42577,3 |
||||||||||||||
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
50132,6 |
50132,6 |
50132,6 |
50132,6 |
50132,6 |
50132,6 |
50132,6 |
50132,6 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
7.2 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2016-2020 |
5,6 |
7.2 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
7.2.1 |
Проведение межведомственных целевых профилактических мероприятий по повышению безопасности дорожного движения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2016-2020 |
5,6 |
7.2 |
количество проведенных межведомственных целевых профилактических мероприятий по повышению безопасности дорожного движения |
2017 - 2; 2018 - 2; 2019 - 2; 2020 - 2 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
7.3 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2017-2020 |
5,6 |
7.3-7.4 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
7.3.1 |
Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий для демонстрации на республиканском телеканале |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2017-2020 |
5,6 |
7.3-7.4 |
количество тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий для демонстрации на республиканском телеканале |
2017 - 3; 2018 - 3; 2019 - 3; 2020 - 3 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
7.3.2 |
Осуществление создания видеоматериалов и печатной информационно-пропагандистской продукции, изготовление тематической социальной рекламы (видеоролики, баннеры) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2017-2020 |
5,6 |
7.3-7.4 |
количество видеоматериалов и печатной информационно-пропагандистской продукции, изготовление тематической социальной рекламы (видеоролики, баннеры) |
2017 - 4; 2018 - 4; 2019 - 4; 2020 - 4 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
7.3.3 |
Проведение широкомасштабных профилактических мероприятий и акций "Внимание - дети!", "Вежливый водитель", "Детское кресло" и др., направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2017-2020 |
5,6 |
7.3-7.4 |
количество проведенных широкомасштабных профилактических мероприятий и акций "Внимание - дети!", "Вежливый водитель", "Детское кресло", направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения |
2017 - 4000; 2018 - 4000; 2019 - 4000; 2020 - 4000 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
7.3.4 |
Приобретение световозвращающих приспособлений и их распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2017-2020 |
5,6 |
7.3-7.4 |
количество приобретенных световозвращающих приспособлений и их распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций |
2017 - 5000; 2018 - 5000; 2019 - 5000; 2020 - 5000 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
7.3.5 |
Приобретение мобильных автогородков для организаций Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность по формированию у детей и подростков навыков безопасного поведения на дороге |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2020 |
5,6 |
7.3-7.4 |
количество мобильных автогородков у организаций Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность по формированию у детей и подростков навыков безопасного поведения на дороге |
2020 - 1 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
7.3.6 |
Обеспечение строительства детского автогородка |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2020 |
5,6 |
7.3-7.4 |
количество детских автогородков |
2020 - 1 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
7.3.7 |
Осуществление разработки и организации на базе Института развития образования Республики Башкортостан курсов повышения квалификации для педагогических работников, специалистов системы образования и сотрудников ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2017-2020 |
5,6 |
7.3-7.4 |
количество проведенных курсов повышения квалификации для педагогических работников, специалистов системы образования и сотрудников ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |
2017 - 2; 2018 - 2; 2019 - 2; 2020 - 2 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
8 |
Республиканская целевая программа "Развитие воздушного транспорта на территории Республики Башкортостан на 2009-2020 годы" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
8.1 |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2014, 2017 |
1 |
8.1 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
8.1.1 |
Осуществление взноса Республики Башкортостан в уставные капиталы (фонды) в сфере транспорта иным юридическим лицам |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2014, 2017 |
1 |
8.1 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
9 |
Республиканская целевая программа "Внедрение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Республики Башкортостан" на 2012-2015 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
9.1 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по внедрению спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2014-2015 |
7 |
9.1-9.11 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
9.1.1 |
Создание единого регионального навигационно-информационного центра Республики Башкортостан |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2014-2015 |
7 |
9.1-9.11 |
количество введенных в эксплуатацию подсистем региональной информационно-навигационной системы Республики Башкортостан, шт. |
2014 - 6; 2015 - 7 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
10 |
Республиканская целевая программа "Безопасность дорожного движения" на 2013-2015 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
10.1 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2014-2015 |
5,6 |
10.1-10.4 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
10.1.1 |
Осуществление мероприятий, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2014-2015 |
5,6 |
10.1-10.4 |
количество мероприятий в области снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, ед. |
2014 - 4; 2015 - 4 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
10.1.2 |
Осуществление мероприятий по внедрению, развитию и эксплуатации (обслуживанию) комплексных информационно-аналитических систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики Башкортостан |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2014 |
5,6 |
10.1-10.4 |
количество вынесенных постановлений по правонарушениям в области дорожного движения, шт. |
2014 - 2000000 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
11 |
Республиканская целевая программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 2014 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
11.1 |
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2014 |
6 |
11.1 |
х |
х |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
11.1.1 |
Организация и осуществление на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2014 |
6 |
11.1 |
количество действующих камер фиксации правонарушений в общественных местах, шт. |
2014 - 35 |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
12 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" |
28785,2 |
29035,7 |
30047,5 |
30047,5 |
30047,5 |
30047,5 |
30047,5 |
30047,5 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||
25712,7 |
25963,2 |
26975,0 |
26975,0 |
26975,0 |
26975,0 |
26975,0 |
26975,0 |
||||||||||||||
3047,5 |
3047,5 |
3047,5 |
3047,5 |
3047,5 |
3047,5 |
3047,5 |
3047,5 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Список использованных сокращений
ГКУ |
- государственное казенное учреждение |
ГКУ УДХ РБ |
- государственное казенное учреждение Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан |
ГЛОНАСС |
- глобальная навигационная спутниковая система |
ГМТ |
- газомоторное топливо |
ГО |
- городской округ |
Гостранс РБ |
- Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству |
ЕСПБ |
- единый социальный проездной билет |
МВД по РБ |
- Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан |
МЖКХ РБ |
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан |
Минобразования РБ |
- Министерство образования Республики Башкортостан |
МПИП РБ |
- Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан |
ПДД |
- правила дорожного движения |
УГАДН по РБ |
- Управление государственного автодорожного надзора по Республике Башкортостан Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
УГИБДД МВД по РБ |
- Управление Государственной инспекция# безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан |
Приложение N 3
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Башкортостан"
Перечень
объектов дорожного хозяйства, реализуемых в рамках территориального заказа по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан"
N п/п |
Наименование и местонахождение объекта |
Ввод мощности объекта в соответствующих единицах измерения |
Сроки строительства объекта, ввод в эксплуатацию |
Сметная стоимость объекта в действующих ценах, тыс. рублей |
Источник финансирования государственной программы |
Объемы финансирования, тыс. рублей |
|||||||||||||||||||||||||
всего |
в том числе по годам реализации государственной программы |
||||||||||||||||||||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|||||||||||||
|
1. Объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
Строительство участка автомобильной дороги в рамках международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" на территории Республики Башкортостан (автомобильная дорога Бавлы - Кумертау) |
264,9 км; 499 пм |
2021-2030 |
92217081 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
44699000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8760000,0 |
8909000,0 |
9010000,0 |
9010000,0 |
9010000,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
40000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
44659000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8760000,0 |
8899000,0 |
9000000,0 |
9000000,0 |
9000000,0 |
||||||||||||||||||
1.2 |
Строительство участка автомобильной дороги межрегионального значения в рамках коридора "Центр - Урал" (Москва - Саранск - Ульяновск) на территории Республики Башкортостан, в том числе: |
43,0 км; 328,2 пм |
2016-2024 |
15418018 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
15418018,0 |
- |
- |
45100,0 |
447585,0 |
507832,0 |
677081,0 |
1409000,0 |
1377595,0 |
2746543,0 |
2736465,0 |
3578563,0 |
1892254,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
8767025,0 |
- |
- |
45100,0 |
447585,0 |
507832,0 |
677081,0 |
1409000,0 |
1377595,0 |
1396543,0 |
1385915,0 |
878563,0 |
641811,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
6650993,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1350000,0 |
1350550,0 |
2700000,0 |
1250443,0 |
||||||||||||||||||
строительство автомобильной дороги Бирск - Тастуба - Сатка на участке обход с. Караидель с мостом через р. Уфу в Караидельском районе |
9,9 км; 328,2 пм |
2016-2019 |
1480782,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
1480782,0 |
- |
- |
45000,0 |
398796,0 |
427832,0 |
609154,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
1480782,0 |
- |
- |
45000,0 |
398796,0 |
427832,0 |
609154,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство автомобильной дороги М7 "Волга" - а/д Уфа - Бирск - Янаул с мостом через р. Белую в Кушнаренковском и Бирском районах. 1 этап (2 пусковой комплекс) |
11,077 км; 1153,5 пм |
2022-2024 |
4450650,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
4450650,0 |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
1500000,0 |
1550550,0 |
1400000,0 |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
400100,0 |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
150000,0 |
200000,0 |
50000,0 |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
4050550,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1350000,0 |
1350550,0 |
1350000,0 |
- |
||||||||||||||||||
строительство автомобильной дороги М7 "Волга" - а/д Уфа - Бирск - Янаул с мостом через р. Белую в Кушнаренковском и Бирском районах. 2 этап (1 пусковой комплекс) |
33,116 км; 102,3 пм |
2024-2025 |
2889383,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
2889383,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1500000,0 |
1389383,0 |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
288940,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150000,0 |
138940,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
2600443,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1350000,0 |
1250443,0 |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Бирск - Тастуба - Сатка на участке обхода с. Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах (I и II этапы) |
40,65 км |
2017-2021 |
2779032,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
2779032,0 |
- |
- |
- |
43116,0 |
40000,0 |
40000,0 |
970000,0 |
965916,0 |
720000,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
2779032,0 |
- |
- |
- |
43116,0 |
40000,0 |
40000,0 |
970000,0 |
965916,0 |
720000,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Бирск - Тастуба - Сатка на участке обхода с. Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах (III этап) |
20,25 км |
2017-2021 |
1256737,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
1256737,0 |
- |
- |
- |
5673,0 |
40000,0 |
27927,0 |
439000,0 |
411679,0 |
332458,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
1256737,0 |
- |
- |
- |
5673,0 |
40000,0 |
27927,0 |
439000,0 |
411679,0 |
332458,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство автомобильной дороги М7 "Волга" - Бирск - Мишкино - Караидель на участке от г. Бирска до с. Мишкино в Бирском и Мишкинском районах. I этап, км 0 - км 11 |
17 км |
2022-2025 |
1078499,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
1078499,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70000,0 |
470000,0 |
270000,0 |
268499,0 |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
1078499,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70000,0 |
470000,0 |
270000,0 |
268499,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство автомобильной дороги М7 "Волга" - Бирск - Мишкино - Караидель на участке от г. Бирска до с. Мишкино в Бирском и Мишкинском районах. II этап, км 11 - км 30 |
20 км |
2022-2025 |
984372,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
984372,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500000,0 |
250000,0 |
234372,0 |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
984372,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
500000,0 |
250000,0 |
234372,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство автомобильной дороги М7 "Волга" - Бирск - Мишкино - Караидель на участке от г. Бирска до с. Мишкино в Бирском и Мишкинском районах. III этап, км 30 - км 45 |
15 км |
2022-2025 |
498563,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
498563,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
124085,0 |
215915,0 |
158563,0 |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
498563,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
124085,0 |
215915,0 |
158563,0 |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.3 |
Строительство автомобильной дороги межрегионального значения "Уфа - Пермь" на территории Республики Башкортостан, в том числе: |
102,7 км |
2015-2030 |
5856719,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
1871268,1 |
- |
- |
817541,3 |
476627,0 |
- |
- |
- |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
562651,1 |
- |
- |
485551,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
833617,0 |
- |
- |
331990,0 |
476627,0 |
- |
- |
- |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
475000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
95000,0 |
95000,0 |
95000,0 |
95000,0 |
95000,0 |
||||||||||||||||||
строительство автомобильной дороги Бураево - Старобалтачево - Куеда с выходом на автомобильную дорогу Бирск - Тастуба - Сатка на участке от с. Старобалтачево до с. Мишкино в Балтачевском и Мишкинском районах (I пусковой комплекс) |
19,09 км |
2015-2018 |
934355,1 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
934355,1 |
- |
- |
737541,3 |
119714,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
542651,1 |
- |
- |
465551,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
391704,0 |
- |
- |
271990,0 |
119714,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство автомобильной дороги Бураево - Старобалтачево - Куеда с выходом на автомобильную дорогу Бирск - Тастуба - Сатка на участке от с. Старобалтачево до с. Мишкино в Балтачевском и Мишкинском районах (II пусковой комплекс) |
30 км |
2017-2019 |
436913,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
436913,0 |
- |
- |
80000,0 |
356913,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
20000,0 |
- |
- |
20000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
416913,0 |
- |
- |
60000,0 |
356913,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Уфа - Бирск - Янаул на участке от с. Николаевка до с. Баженово в Бирском и Благовещенском районе |
54 км |
2021-2030 |
3780000,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
500000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
25000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
475000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
95000,0 |
95000,0 |
95000,0 |
95000,0 |
95000,0 |
||||||||||||||||||
1.4 |
Строительство автомобильной дороги регионального значения "Уфа - Ижевск" на территории Республики Башкортостан, в том числе: |
79,4 км; 175,2 пм |
2022-2028 |
7870000,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
4819999,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
780000,0 |
2023962,0 |
2016037,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
220000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30000,0 |
100000,0 |
90000,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
4599999,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
750000,0 |
1923962,0 |
1926037,0 |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Дюртюли - Нефтекамск на участке км 1,3 - км 20,5 в Дюртюлинском районе |
19,2 км; 135 пм |
2022-2025 |
1920000,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
1370000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
270000,0 |
550000,0 |
550000,0 |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
120000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
1250000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250000,0 |
500000,0 |
500000,0 |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Дюртюли - Нефтекамск на участке км 20,5 - км 40,0 в Дюртюлинском районе |
19,5 км; 6 мостов |
2024-2025 |
1949999,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
1949999,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1013962,0 |
936037,0 |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
50000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40000,0 |
10000,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
1899999,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
973962,0 |
926037,0 |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Дюртюли - Нефтекамск на участке км 40,0 - км 60,7 в Дюртюлинском районе |
20,7 км; 2 моста |
2025-2028 |
2000000,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
10000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10000,0 |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
10000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10000,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Дюртюли - Нефтекамск, участок км 60,7 - км 80,7 в Краснокамском районе |
20 км; 40,2 пм |
2022-2025 |
2000000,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
1490000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
510000,0 |
460000,0 |
520000,0 |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
40000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10000,0 |
10000,0 |
20000,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
1450000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500000,0 |
450000,0 |
500000,0 |
||||||||||||||||||
1.5 |
Строительство автодорожного тоннеля в створе мостового перехода через р. Уфу в г. Уфе |
|
1996-2017 |
13600000 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
1063639,0 |
250000,0 |
303540,0 |
248000,0 |
190099,0 |
72000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
1063639,0 |
250000,0 |
303540,0 |
248000,0 |
190099,0 |
72000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.6 |
Строительство нового выезда из города Уфы ("Восточный выезд") |
17,7 км |
2017-2021 |
33991619,4 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
33991619,4 |
- |
- |
- |
770979,0 |
4617290,1 |
10326991,8 |
10091497,7 |
8184860,8 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
4550000,0 |
- |
- |
- |
770979,0 |
906615,0 |
1441418,0 |
1000000,0 |
430988,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
29441619,4 |
- |
- |
- |
- |
3710675,1 |
8885573,8 |
9091497,7 |
7753872,8 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.7 |
Строительство автомобильной дороги Стерлитамак - Кага - Магнитогорск |
157,4 км |
2017-2022 |
12502928 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
12502928,0 |
- |
- |
- |
2083821,0 |
2083821,0 |
2083821,0 |
2083821,0 |
2083821,0 |
2083823,0 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
12502928,0 |
- |
- |
|
2083821,0 |
2083821,0 |
2083821,0 |
2083821,0 |
2083821,0 |
2083823,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||
1.8 |
Реконструкция автомобильной дороги Старосубхангулово - Мраково, в том числе: |
30,25 км; 190,5 пм |
2016-2023 |
1265472,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
1265472,0 |
- |
- |
10000,0 |
50000,0 |
179523,0 |
- |
- |
10000,0 |
190000,0 |
163388,0 |
300000,0 |
362561,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
602911,0 |
- |
- |
10000,0 |
50000,0 |
179523,0 |
- |
- |
10000,0 |
190000,0 |
163388,0 |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Старосубхангулово - Мраково на участке км 32,0 - км 46,0 в Бурзянском районе |
14,75 км |
2020-2023 |
363388,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
363388,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10000,0 |
190000,0 |
163388,0 |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
363388,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10000,0 |
190000,0 |
163388,0 |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Старосубхангулово - Мраково на участке км 80,0 - км 88,2 в Кугарчинском районе |
8,3 км; 101,28 пм |
2022-2023 |
662561,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
662561,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300000,0 |
362561,0 |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
662561,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300000,0 |
362561,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Старосубхангулово - Мраково на участке км 100,2 - км 107,4 в Кугарчинском районе |
7,2 км; 89,3 пм |
2016-2018 |
239523,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
239523,0 |
- |
- |
10000,0 |
50000,0 |
179523,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
239523,0 |
- |
- |
10000,0 |
50000,0 |
179523,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.9 |
Строительство северо-восточного обхода г. Нефтекамска на участке от автомобильной дороги Нефтекамск - Янаул - граница Удмуртской Республики |
13,158 км; 257,1 пм |
2016-2025 |
2500000,0
|
капитальные вложения - всего, в том числе: |
2499600,0 |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
500000,0 |
500000,0 |
500000,0 |
500000,0 |
499500,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
100,0 |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
2499500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500000,0 |
500000,0 |
500000,0 |
500000,0 |
499500,0 |
||||||||||||||||||
1.10 |
Строительство Южного подъезда к г. Уфе с мостовым переходом через р. Уфу в районе "Каменной переправы" от км 1474+307 автомобильной дороги М5 "Урал" |
10,79 км; 709,96 пм |
2006-2017 |
3808447,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
20450,0 |
4550,0 |
- |
7950,0 |
7950,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
20450,0 |
4550,0 |
- |
7950,0 |
7950,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.11 |
Строительство магистральной автодороги северного обхода жилого района Затон Ленинского района г. Уфы |
9,0 км; 264,024 пм |
2009-2017 |
2894411,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
298932,0 |
160000,0 |
78334,0 |
50000,0 |
10598,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
298932,0 |
160000,0 |
78334,0 |
50000,0 |
10598,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.12 |
Строительство транспортной развязки и подъездной автомобильной дороги к Международному аэропорту "Уфа" от автомобильной дороги Уфа - Аэропорт в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
7,2 км; 354 пм |
2014-2030 |
1537000,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
508000,0 |
75000,0 |
53000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
18000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
171000,0 |
171000,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
128000,0 |
75000,0 |
53000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
380000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
171000,0 |
171000,0 |
||||||||||||||||||
1.13 |
Строительство прочих автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе: |
203,5 км; 627,1 пм |
2013-2025 |
8577054,7 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
8577054,7 |
372820,0 |
1259041,3 |
331843,0 |
157533,0 |
103740,0 |
58582,0 |
- |
810367,0 |
1166294,2 |
1060077,0 |
1106678,0 |
2150079,2 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
1338696,3 |
- |
1073366,3 |
265330,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
5584753,0 |
372820,0 |
185675,0 |
66513,0 |
157533,0 |
103740,0 |
58582,0 |
- |
677977,0 |
958714,0 |
790115,7 |
617559,3 |
1595524,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
1653605,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
132390,0 |
207580,2 |
269961,3 |
489118,7 |
554555,2 |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Аскарово - Альмухаметово на участке Ишкул - Халил в Абзелиловском районе |
4 км |
2013-2014 |
52660,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
37552,0 |
37552,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
37552,0 |
37552,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство мостового перехода через р. Сухой Кызыл на автомобильной дороге Стерлитамак - Раевский в Альшеевском районе |
0,65 км; 53,2 пм |
2013-2015 |
69556,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
7833,0 |
- |
7833,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
7833,0 |
|
7833,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство стационарного пункта весового контроля на км 67+200 автомобильной дороги Уфа - Инзер - Белорецк в Архангельском районе |
1 объект |
2013-2014 |
35773,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
38,0 |
38,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
38,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство автомобильной дороги Аскарово - Альмухаметово - Сибай на участке от гр. Абзелиловского района до д. Туяляс в Баймакском районе |
14,07 км |
2012-2015 |
235038,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
198547,0 |
126549,0 |
71998,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
41997,0 |
- |
41997,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
156550,0 |
126549,0 |
30001,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Уразаево - Начарово в Балтачевском районе |
19,1 км; 60,2 пм |
2016-2025 |
507044,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
507044,0 |
- |
- |
5000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
202044,0 |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
5000,0 |
- |
- |
5000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
502044,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
202044,0 |
||||||||||||||||||
строительство южного обхода г. Белебея, км 3 - км 6,085 с подъездом к промзоне в Белебеевском районе |
3,2 км; 78,2 пм |
2020-2020 |
207639,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
207639,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
207639,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
207639,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
207639,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Белебей - Ермекеево - Приютово на участке км 7,1 км 14,5 в Белебеевском районе |
7,4 км |
2015-2017 |
202569,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
358472,0 |
883,0 |
50000,0 |
151686,0 |
155903,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
186686,0 |
- |
50000,0 |
136686,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
171786,0 |
883,0 |
- |
15000,0 |
155903,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Большеустьикинское - Новобелокатай на участке км 60,90 - км 64,74 в Белокатайском районе |
3,82 км |
2015-2016 |
85813,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
85813,0 |
- |
10000,0 |
75813,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
50000,0 |
- |
- |
50000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
35813,0 |
- |
10000,0 |
25813,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство автомобильной дороги Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск на участке обход г. Белорецка в Белорецком районе |
14,3 км |
2009-2015 |
570740,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
421330,0 |
10000,0 |
408000,0 |
2700,0 |
630,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
408000,0 |
- |
408000,0 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
13330,0 |
10000,0 |
|
2700,0 |
630,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Улу-Елга - Тукан - Зигаза на участке км 0 - км 24,0 в Белорецком районе |
24,18 км |
2025 |
514962,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
514962,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
514962,0 |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
514962,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
514962,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Улу-Елга - Тукан - Зигаза на участке км 24,0 - км 41,5 в Белорецком районе |
17,16 км |
2025 |
429032,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
429032,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
429032,0 |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
429032,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
429032,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция а/д Уфа - Инзер - Белорецк км 0 - км 22,068 |
22,068 |
2024-2025 |
336395,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
336395,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
84000,0 |
252395,0 |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
336395,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
84000,0 |
252395,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
568395,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
316000,0 |
252395,0 |
||||||||||||||||||
реконструкция подъезда к д. Тимирово на участке км 6,0 - км 8,0 в Бурзянском районе |
2,31 км |
2023 |
35632,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
35632,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35632,0 |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
35632,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35632,0 |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство участка автомобильной дороги Бирск - Тастуба - Сатка на обходе с. Месягутово (II очередь) в Дуванском районе |
5,08 км |
2020 |
189954,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
189954,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
189954,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
189954,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
189954,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство участка автомобильной дороги Бирск - Тастуба - Сатка на обходе с. Месягутово (III очередь) в Дуванском районе |
3,98 км |
2022 |
135765,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
135765,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
135765,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
135765,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
135765,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство обхода с. Исянгулово на автомобильной дороге Магнитогорск - Ира в Зианчуринском районе |
10,23 км; 127,78 пм |
2022-2023 |
455198,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
455198,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
233198,0 |
222000,0 |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
455198,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
233198,0 |
222000,0 |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Иглино - Красный Восход на участке Тавтиманово - Кудеевка в Иглинском районе |
5,97 км |
2023 |
165246,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
165246,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
165246,0 |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
165246,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
165246,0 |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство автомобильной дороги Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск, участок 5677 км в Ишимбайском районе |
15,51 км |
2014-2015 |
382695,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
446486,0 |
63032,0 |
319664,0 |
- |
- |
63790,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
236833,0 |
- |
236833,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
209653,0 |
63032,0 |
82831,0 |
- |
- |
63790,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство автомобильной дороги Кирзя - Атняш, участок км 0 - км 15 в Караидельском районе |
17,4 км |
2014-2015 |
250499,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
250498,9 |
80000,0 |
170498,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
154926,9 |
|
154926,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
95572,0 |
80000,0 |
15572,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство автомобильной дороги Кирзя - Атняш на участке км 15 - км 29 в Караидельском районе |
16,02 км |
2013-2014 |
159503,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
26383,0 |
26383,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
26383,0 |
26383,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство автомобильной дороги Первомайск - а/д Кирзя - Атняш в Караидельском и Нуримановском районах |
13,7 км |
2015 |
161245,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
161245,4 |
- |
161245,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
122609,4 |
- |
122609,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
38636,0 |
- |
38636,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Худайбердино - Ялчино - Валитово - Юмагузино - Верхнебиккузино на участке км 17 - км 20 в Кугарчинском районе |
3 км |
2013-2015 |
27348,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
19181,0 |
9379,0 |
9802,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
9000,0 |
|
9000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
10181,0 |
9379,0 |
802,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Бишкураево - Аднагулово - Новые Бишинды на участке км 20,0 - км 28,0 в Туймазинском районе |
7,18 км; 59,2 пм |
2015-2016 |
143644,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
143644,0 |
- |
50000,0 |
93644,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
128644,0 |
- |
50000,0 |
78644,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
15000,0 |
- |
- |
15000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция а/д Дема - Затон км 0 - км 10,8 |
10,8 |
2021-2022 |
442800,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
442800,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200000,0 |
242800,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
342800,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100000,0 |
242800,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
275190,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100000,0 |
175190,2 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция а/д Подъезд к Шакше км 0 - км 10,4 |
10,4 |
2023-2024 |
426400,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
426400,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
210000,0 |
216400,0 |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
108000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
108000,0 |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
318400,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
210000,0 |
108400,0 |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция а/д Булгаково - Бузовьязы км 0 - км 8,945 |
8,945 |
2025 |
366745,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
366745,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
366745,0 |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
366745,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
366745,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
269770,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
269770,2 |
||||||||||||||||||
реконструкция а/д Уптино - санаторий "Юматово" км 0 - км 7,9 |
7,9 |
2021-2025 |
323900,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
323900,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
64780,0 |
64780,0 |
64780,0 |
64780,0 |
64780,0 |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
102050,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32390,0 |
32390,0 |
4818,7 |
61,3 |
32390,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
221850,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32390,0 |
32390,0 |
59961,3 |
64718,7 |
32390,0 |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Учалы - Имангулово - Базаргулово на участке от г. Учалы до с. Имангулово в Учалинском районе |
5,5 км |
2017-2019 |
99532,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
99532,0 |
- |
- |
- |
1000,0 |
39950,0 |
58582,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
99532,0 |
- |
- |
- |
1000,0 |
39950,0 |
58582,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция автодороги Верхнеуральск - Наурузово - автодорога Белорецк - Миасс от с. Наурузово до автодороги Белорецк - Миасс в Учалинском районе |
7,52 км |
2022 |
245261,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
245261,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
245261,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
245261,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
245261,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство обхода с. Кляшево и с. Арово на автомобильной дороге Уфа - Чишмы в Чишминском районе |
9,46 км; 65,2 пм |
2023-2024 |
627485,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
627485,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
310000,0 |
317485,0 |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
627485,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
310000,0 |
317485,0 |
|
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
устройство кольцевой развязки на пересечении автомобильных дорог Юлдыбаево - Акъяр - Сара и Сибай - Акъяр в Хайбуллинском районе |
0,36 км |
2022 |
13385,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
13385,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13385,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
13385,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13385,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Сандугач - Рабак на участке км 0 - км 8,966 в Янаульском районе |
8,9 км |
2023 |
160432,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
160432,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
52419,0 |
108013,0 |
|
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
160432,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
52419,0 |
108013,0 |
|
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция автомобильной дороги Янаул - Старый Курдым на участке км 8,8 - км 17,0 в Янаульском районе |
8,13 км |
2020 |
203909,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
203909,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
147994,0 |
55915,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
203909,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
147994,0 |
55915,0 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
двухэтажный пристрой к зданию центральной лаборатории и гаражу по ул. Кирова, 128а в Кировском районе городского округа город Уфа |
1 объект |
2013-2017 |
46838,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
27004,0 |
19004,0 |
- |
8000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
27004,0 |
19004,0 |
- |
8000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство и реконструкция искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), учитываемых в объемах ввода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, исходя из расчетной протяженности - всего, в том числе: |
350 км |
2013-2025 |
11100000 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
6201932,0 |
42700,0 |
10492,0 |
17177,0 |
110965,0 |
104933,0 |
- |
90188,0 |
1057083,0 |
1000000,0 |
1004565,3 |
1747520,7 |
1016308,0 |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
1201932,0 |
42700,0 |
10492,0 |
17177,0 |
110965,0 |
104933,0 |
|
90188,00 |
57083,0 |
|
4565,3 |
747520,7 |
16308,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
5000000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1000000,0 |
1000000,0 |
1000000,0 |
1000000,0 |
1000000,0 |
||||||||||||||||||
реконструкция мостового перехода через р. Янгелька на автомобильной дороге Аскарово - Кужаново - Таштимерово с обходом с. Аскарово в Абзелиловском районе |
0,5 км; 48 пм |
2017-2018 |
77116,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
77116,0 |
- |
- |
- |
46751,0 |
30365,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
77116,0 |
- |
- |
- |
46751,0 |
30365,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство путепровода через железнодорожную линию на км 33+540 автомобильной дороги Аксеново - Аксаково - Белебей в Белебеевском районе |
1,33 км; 77,2 пм |
2013-2016 |
110000,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
55319,0 |
42700,0 |
10492,0 |
2127,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
55319,0 |
42700,0 |
10492,0 |
2127,0 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция мостового перехода через р. Аръелгу у д. Дмитриевка на автомобильной дороге Белебей - Суккулово в Белебеевском районе |
1,09 км; 50,2 пм |
2020 |
57083,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
57083,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
57083,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
57083,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
57083,0 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
реконструкция мостового перехода через р. Татарский Ключ на км 4,495 автомобильной дороги Белорецк - Учалы - Миасс в Белорецком районе |
0,2 км; 29,1 пм |
2017 |
14114,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
14114,0 |
- |
- |
- |
14114,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
14114,0 |
- |
- |
- |
14114,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
строительство мостового перехода через р. Касмарка на км 7+00 автомобильной дороги Идельбаково - Баишево в Зианчуринском районе |
1,3 км; 89,29 пм |
2016-2017 |
139718,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
139718,0 |
- |
- |
15050,0 |
50100,0 |
74568,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
139718,0 |
- |
- |
15050,0 |
50100,0 |
74568,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.14 |
Проектно-изыскательские работы в целях строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
- |
2014-2025 |
1432097,1 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
1432097,1 |
231319,0 |
39368,0 |
308390,0 |
172344,1 |
- |
51562,0 |
59455,0 |
- |
- |
169659,0 |
200000,0 |
200000,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
1432097,1 |
231319,0 |
39368,0 |
308390,0 |
172344,1 |
- |
51562,0 |
59455,0 |
- |
- |
169659,0 |
200000,0 |
200000,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.15 |
Отвод и аренда земель, проекты освоения лесов для строительства и реконструкции автомобильных дорог, получение сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости |
- |
2014-2025 |
105461,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
105461,0 |
590,0 |
126,0 |
21471,0 |
4888,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
8386,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
105461,0 |
590,0 |
126,0 |
21471,0 |
4888,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
8386,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
1.16 |
Взнос в уставный капитал АО "Башкиравтодор" на приобретение дорожной техники |
- |
2017 |
200000,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
200000,0 |
- |
- |
- |
200000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
200000,0 |
- |
- |
- |
200000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
2. Объекты капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 |
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
45 км |
2014-2022 |
1578764,7 |
прочие расходы - всего, в том числе: |
1578764,7 |
174213,0 |
123577,7 |
127932 |
113042 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
1578764,7 |
174213,0 |
123577,7 |
127932 |
113042 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
130000 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
3. Объекты ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
4300 км |
2014-2022 |
36461768,9 |
прочие расходы - всего, в том числе: |
36461768,9 |
1796679,3 |
1447381,0 |
3765815,7 |
3682684,8 |
2720937,8 |
3437264,9 |
3268500,9 |
3268500,9 |
3268500,9 |
3268500,9 |
3268500,9 |
3268500,9 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
669461 |
19307,5 |
650153,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
35792307,7 |
1777371,8 |
797227,3 |
3765815,7 |
3682684,8 |
2720937,8 |
3437264,9 |
3268500,9 |
3268500,9 |
3268500,9 |
3268500,9 |
3268500,9 |
3268500,9 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
4. Объекты содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
13755 км |
2014-2022 |
34694370,5 |
прочие расходы - всего, в том числе: |
34694370,5 |
2743867,0 |
2624862,4 |
2934510 |
3290303,1 |
3030131,2 |
2874565,6 |
2870065,6 |
2870065,6 |
2864000 |
2864000 |
2864000 |
2864000 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
12072 |
- |
- |
- |
6006,5 |
6065,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
34653536,0 |
2743867,0 |
2624862,4 |
2934510 |
3284296,6 |
3018000 |
2864000 |
2864000 |
2864000 |
2864000 |
2864000 |
2864000 |
2864000 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
28762 |
- |
- |
- |
- |
6065,6 |
10565,6 |
6065,6 |
6065,6 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
5. Работы и расходы, связанные с управлением дорожным хозяйством в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 |
Работы, связанные с управлением дорожным хозяйством в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
|
2014-2025 |
684567,0 |
прочие расходы - всего, в том числе: |
684567,0 |
70345,0 |
62336 |
72946 |
33709 |
25231 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
684567,0 |
70345,0 |
62336 |
72946 |
33709 |
25231 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
5.2 |
Расходы по содержанию государственного казенного учреждения Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан |
|
2014-2025 |
1594436,6 |
прочие расходы - всего, в том числе: |
1594436,6 |
116986,2 |
121440,2 |
105000,0 |
152382,0 |
133129,6 |
134205,2 |
138548,9 |
138548,9 |
138548,9 |
138548,9 |
138548,9 |
138548,9 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
1594436,6 |
116986,2 |
121440,2 |
105000,0 |
152382,0 |
133129,6 |
134205,2 |
138548,9 |
138548,9 |
138548,9 |
138548,9 |
138548,9 |
138548,9 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
5.3 |
Расходы по содержанию государственного казенного учреждения Служба весового контроля Республики Башкортостан |
|
2014-2025 |
2438347,5 |
прочие расходы - всего, в том числе: |
2438347,5 |
104474,3 |
126858 |
129100 |
144090 |
234719,5 |
236659,1 |
243741,1 |
243741,1 |
243741,1 |
243741,1 |
243741,1 |
243741,1 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
2438347,5 |
104474,3 |
126858 |
129100 |
144090 |
234719,5 |
236659,1 |
243741,1 |
243741,1 |
243741,1 |
243741,1 |
243741,1 |
243741,1 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
5.4 |
Расходы по содержанию государственного казенного учреждения Транспортная дирекция |
|
2018-2025 |
231900,0 |
прочие расходы - всего, в том числе: |
231900 |
|
|
|
|
33100 |
28400 |
28400 |
28400 |
28400,0 |
28400,0 |
28400,0 |
28400,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
231900 |
- |
- |
- |
- |
33100 |
28400 |
28400 |
28400 |
28400,0 |
28400,0 |
28400,0 |
28400,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
|
Всего по автодорогам регионального и межмуниципального значения, в том числе: |
212497064,5 |
6143543,8 |
6327456,4 |
8992876,0 |
12099600,0 |
13986388,2 |
20109132,6 |
20483218,2 |
29650983,3 |
23447237,1 |
22277345,2 |
25180914,6 |
23798369,1 |
||||||||||||||||
федеральный бюджет |
2582880,7 |
19307,5 |
1800619,8 |
750881,3 |
6006,5 |
6065,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
102022776,6 |
6124236,3 |
4526836,6 |
8241994,7 |
10009772,5 |
8179760,9 |
9129172,2 |
9301833,9 |
9301833,9 |
9301833,9 |
9301833,9 |
9301833,9 |
9301833,9 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
107891407,2 |
- |
- |
- |
2083821,0 |
5800561,7 |
10979960,4 |
11181384,3 |
20349149,4 |
14145403,2 |
12975511,3 |
15879080,7 |
14496535,2 |
||||||||||||||||||
Из общего объема: капитальные вложения - всего, в том числе: |
134812909,3 |
1136979,0 |
1821001,1 |
1857572,3 |
4683389,1 |
7679139,1 |
13208037,8 |
13743961,7 |
22911726,8 |
16714046,2 |
15544154,3 |
18447723,7 |
17065178,2 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
1901347,4 |
- |
1150466,1 |
750881,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
25048917,1 |
1136979,0 |
670535,0 |
1106691,0 |
2599568,1 |
1884643,0 |
2238643,0 |
2568643,0 |
2568643,0 |
2568643,0 |
2568643,0 |
2568643,0 |
2568643,0 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
107862644,8 |
- |
- |
- |
2083821,0 |
5794496,1 |
10969394,8 |
11175318,7 |
20343083,8 |
14145403,2 |
12975511,3 |
15879080,7 |
14496535,2 |
||||||||||||||||||
прочие расходы - всего, в том числе: |
77684155,2 |
5006564,8 |
4506455,3 |
7135303,7 |
7416210,9 |
6307249,1 |
6901094,8 |
6739256,5 |
6739256,5 |
6733190,9 |
6733190,9 |
6733190,9 |
6733190,9 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
681533,3 |
19307,5 |
650153,7 |
- |
6006,5 |
6065,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
бюджет РБ |
76973859,5 |
4987257,3 |
3856301,6 |
7135303,7 |
7410204,4 |
6295117,9 |
6890529,2 |
6733190,9 |
6733190,9 |
6733190,9 |
6733190,9 |
6733190,9 |
6733190,9 |
||||||||||||||||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
28762,4 |
- |
- |
- |
- |
6065,6 |
10565,6 |
6065,6 |
6065,6 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"; |
8) дополнить приложением N 4 следующего содержания:
"Приложение N 4
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Башкортостан"
Перечень
объектов дорожного хозяйства, реализуемых в рамках территориального заказа по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан"
N п/п |
Наименование и местонахождение объекта |
Ввод мощности объекта в соответствующих единицах измерения |
Сроки строительства объекта, ввод в эксплуатацию |
Сметная стоимость объекта в действующих ценах, тыс. рублей |
Источник финансирования государственной программы |
Всего |
Объемы финансирования, тыс. рублей |
|||||||||||
в том числе по годам реализации государственной программы | ||||||||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1. Объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|||||||||||||||||
1.1 |
Строительство подъездов к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)") |
21,5 км |
2014-2015 |
363131,1 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
363131,1 |
291418,2 |
71712,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
156146,9 |
120984,0 |
35162,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
206984,2 |
170434,2 |
36550,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
1.2 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
246 км |
2014-2020 |
1800144,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
4307984,8 |
- |
373127,0 |
725560,1 |
1156099,9 |
884620,0 |
569861,2 |
598716,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
1965103,8 |
- |
238195,0 |
267635,4 |
634138,0 |
396557,6 |
209861,2 |
218716,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
2342881,0 |
- |
134932,0 |
457924,7 |
521961,9 |
488062,4 |
360000,0 |
380000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Упканкуль в Аскинском районе Республики Башкортостан |
0,443 |
2015 |
9135,1 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
9135,1 |
- |
9135,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
4561,1 |
- |
4561,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
4574,0 |
- |
4574,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Анновка в Балтачевском районе Республики Башкортостан |
0,785 |
2015 |
7475,7 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
7475,7 |
- |
7475,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
5232,7 |
- |
5232,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
2243,0 |
- |
2243,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Мусино в Бижбулякском районе Республики Башкортостан |
0,905 |
2015 |
16827,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
16827,0 |
- |
16827,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
5334,0 |
- |
5334,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
11493,0 |
- |
11493,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Шариповка в Благовещенском районе Республики Башкортостан |
1,042 |
2015 |
9888,3 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
9888,3 |
- |
9888,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
6917,3 |
- |
6917,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
2971,0 |
- |
2971,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Юрмаш в Гафурийском районе Республики Башкортостан |
3,947 |
2015 |
20211,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
20211,0 |
- |
20211,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
11056,0 |
- |
11056,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
9155,0 |
- |
9155,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. фермы N 3 Сакмарского совхоза, д. Тирякля в Зианчуринском районе Республики Башкортостан |
7,6 |
2015 |
63339,1 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
63339,1 |
- |
63339,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
44331,1 |
- |
44331,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
19008,0 |
- |
19008,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к с. разъезд Казаяк (II пусковой комплекс) в Иглинском районе Республики Башкортостан |
|
2015 |
12498,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
12498,0 |
- |
12498,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
8748,0 |
- |
8748,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
3750,0 |
- |
3750,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Старобиктово в Илишевском районе Республики Башкортостан |
2,845 |
2015 |
31311,8 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
31311,8 |
- |
31311,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
21779,8 |
- |
21779,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
9532,0 |
- |
9532,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Новоямашево в Куюргазинском районе Республики Башкортостан |
1,98 |
2015 |
15848,5 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
15848,5 |
- |
15848,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
11093,5 |
- |
11093,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
4755,0 |
- |
4755,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Тимирбаево в Мечетлинском районе Республики Башкортостан |
0,5 |
2015 |
2407,3 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
2407,3 |
- |
2407,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
1684,3 |
- |
1684,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
723,0 |
- |
723,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Юрмаш, д. Байкал в Нуримановском районе Республики Башкортостан |
1,798 |
2015 |
43383,2 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
43383,2 |
- |
43383,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
18694,2 |
- |
18694,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
24689,0 |
- |
24689,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Ачу-Елга в Татышлинском районе Республики Башкортостан |
4,081 |
2015 |
39605,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
39605,0 |
- |
39605,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
27722,0 |
- |
27722,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
11883,0 |
- |
11883,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к с. Старочукурово в Татышлинском районе Республики Башкортостан |
3,084 |
2015 |
14288,1 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
14288,1 |
- |
14288,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
7311,1 |
- |
7311,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
6977,0 |
- |
6977,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Москово в Учалинском районе Республики Башкортостан |
9 |
2015-2016 |
22197,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
22197,0 |
- |
22197,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
10954,0 |
- |
10954,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
11243,0 |
- |
11243,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к с. Янгаулово в Шаранском районе Республики Башкортостан |
2,762 |
2015 |
19523,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
19523,0 |
- |
19523,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
13665,0 |
- |
13665,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
5858,0 |
- |
5858,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Туртык в Янаульском районе Республики Башкортостан |
2,034 |
2015 |
17681,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
17681,0 |
- |
17681,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
12376,0 |
- |
12376,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
5305,0 |
- |
5305,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Новая Кара в Аскинском районе Республики Башкортостан |
3,63 |
2016 |
59016,5 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
59016,5 |
- |
- |
59016,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
39500,0 |
- |
- |
39500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
19516,5 |
- |
- |
19516,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Касиярово в Бураевском районе Республики Башкортостан |
3,746 |
2016 |
60124,8 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
60124,8 |
- |
- |
60124,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
41925,0 |
- |
- |
41925,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
18199,8 |
- |
- |
18199,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Чишма-Бураево в Бураевском районе Республики Башкортостан |
3,255 |
2016 |
61690,5 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
61690,5 |
- |
- |
61690,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
30915,0 |
- |
- |
30915,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
30775,5 |
- |
- |
30775,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Старомунасипово в Бурзянском районе Республики Башкортостан |
5,331 |
2016 |
98768,6 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
98768,6 |
- |
- |
98768,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
59665,0 |
- |
- |
59665,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
39103,6 |
- |
- |
39103,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Мукачево в Кугарчинском районе Республики Башкортостан |
0,7 |
2016 |
23087,3 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
23087,3 |
- |
- |
23087,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
7834,0 |
- |
- |
7834,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
15253,3 |
- |
- |
15253,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Иликово, д. Ишимово в Мишкинском районе Республики Башкортостан |
6,013 |
2016 |
146730,9 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
146730,9 |
- |
- |
146730,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
67073,4 |
- |
- |
67073,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
79657,5 |
- |
- |
79657,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Дубровка в Миякинском районе Республики Башкортостан |
0,15 |
2016 |
4793,8 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
4793,8 |
- |
- |
4793,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
1723,0 |
- |
- |
1723,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
3070,8 |
- |
- |
3070,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Ташаулово в Салаватском районе Республики Башкортостан |
2,6 |
2016 |
27248,9 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
27248,9 |
- |
- |
27248,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
19000,0 |
- |
- |
19000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
8248,9 |
- |
- |
8248,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъездной автодороги к д. Кузеево Балтачевского района Республики Башкортостан |
4,46 |
2016-2017 |
125222,2 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
125222,2 |
- |
- |
43558,0 |
62814,2 |
- |
18850,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
37095,0 |
- |
- |
- |
37095,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
88127,2 |
- |
- |
43558,0 |
25719,2 |
- |
18850,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Барсуан в Благоварском районе Республики Башкортостан |
1,963 |
2016-2017 |
60353,4 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
60353,4 |
- |
- |
19088,4 |
41265,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
21367,6 |
- |
- |
- |
21367,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
38985,8 |
- |
- |
19088,4 |
19897,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к с. Идяшбаш в Буздякском районе Республики Башкортостан |
3,648 |
2016-2017 |
97525,4 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
97525,4 |
- |
- |
28385,6 |
69139,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
40830,6 |
- |
- |
- |
40830,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
56694,8 |
- |
- |
28385,6 |
28309,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство автомобильной дороги Новомуллакаево - Муллакаево на участке км 0 - км 2,5 в Караидельском районе Республики Башкортостан |
1,359 |
2016-2017 |
20840,4 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
20840,4 |
- |
- |
2150,9 |
18689,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
11037,1 |
- |
- |
- |
11037,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
9803,3 |
- |
- |
2150,9 |
7652,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Ташкичу в Альшеевском районе Республики Башкортостан |
3,451 |
2017 |
76987,6 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
76987,6 |
- |
- |
- |
76987,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
45465,1 |
- |
- |
- |
45465,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
31522,5 |
- |
- |
- |
31522,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Община Благоварского района Республики Башкортостан |
7,7 |
2017 |
208321,3 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
208321,3 |
- |
- |
- |
182287,3 |
26034,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
107649,9 |
- |
- |
- |
107649,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
100671,4 |
- |
- |
- |
74637,4 |
26034,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Каратамак в Бураевском районе Республики Башкортостан |
3,877 |
2017 |
92734,8 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
92734,8 |
- |
- |
- |
92734,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
52521,7 |
- |
- |
- |
52521,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
40213,1 |
- |
- |
- |
40213,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Силосово в Бураевском районе Республики Башкортостан |
3,121 |
2017 |
66632,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
66632,0 |
- |
- |
- |
66632,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
39349,6 |
- |
- |
- |
39349,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
27282,4 |
- |
- |
- |
27282,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Новомустафино в Бураевском районе Республики Башкортостан |
2,577 |
2017 |
44891,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
44891,0 |
- |
- |
- |
44891,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
31000,0 |
- |
- |
- |
31000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
13891,0 |
- |
- |
- |
13891,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
реконструкция улицы Солнечная в с. Ленинский Рассветовского сельского поселения муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан |
0,694 |
2017 |
15358,4 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
15358,4 |
- |
- |
- |
15358,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
9069,9 |
- |
- |
- |
9069,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
6288,5 |
- |
- |
- |
6288,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Шанский в Зилаирском районе Республики Башкортостан |
13,012 |
2017 |
108360,5 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
108360,5 |
- |
- |
- |
108360,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
58174,9 |
- |
- |
- |
58174,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
50185,6 |
- |
- |
- |
50185,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
реконструкция подъезда к д. Кузьминовка Стерлитамакского района Республики Башкортостан |
5,602 |
2017 |
105365,1 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
105365,1 |
- |
- |
- |
105365,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
62223,5 |
- |
- |
- |
62223,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
43141,6 |
- |
- |
- |
43141,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Кусепеево в Салаватском районе Республики Башкортостан |
4,65 |
2017 |
107020,3 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
107020,3 |
- |
- |
- |
107020,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
63200,9 |
- |
- |
- |
63200,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
43819,4 |
- |
- |
- |
43819,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Мари-Менеуз в Илишевском районе Республики Башкортостан |
2,14 |
2017 |
39815,9 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
39815,9 |
- |
- |
- |
39815,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
23513,3 |
- |
- |
- |
23513,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
16302,6 |
- |
- |
- |
16302,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Горный в Туймазинском районе Республики Башкортостан |
0,42 |
2016-2018 |
12324,9 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
12324,9 |
- |
- |
3207,9 |
9117,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
12324,9 |
- |
- |
3207,9 |
9117,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Новомусино в Чишминском районе Республики Башкортостан |
1,933 |
2016-2018 |
40199,2 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
40199,2 |
- |
- |
5347,2 |
11167,0 |
23685,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
40199,2 |
- |
- |
5347,2 |
11167,0 |
23685,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к c. Верхние Термы в Чишминском районе Республики Башкортостан |
5 |
2017-2018 |
109724,3 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
109724,3 |
- |
- |
- |
87558,3 |
22166,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
36686,4 |
- |
- |
- |
36686,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
73037,9 |
- |
- |
- |
50871,9 |
22166,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъездной автодороги к д. Кузеево Балтачевского района Республики Башкортостан (переустройство газопровода) |
|
2017-2018 |
15841,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
15841,0 |
- |
- |
- |
15841,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
15841,0 |
- |
- |
- |
15841,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Айгильдино в Бирском районе Республики Башкортостан |
2,6 |
2018 |
74208,9 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
74208,9 |
- |
- |
- |
- |
74208,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
36298,0 |
- |
- |
- |
- |
36298,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
37910,9 |
- |
- |
- |
- |
37910,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Улеево в Бураевском районе Республики Башкортостан |
3,16 |
2018 |
58045,8 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
58045,8 |
- |
- |
- |
- |
58045,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
28392,1 |
- |
- |
- |
- |
28392,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
29653,7 |
- |
- |
- |
- |
29653,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Абзаево в Бураевском районе Республики Башкортостан |
2,6 |
2018 |
85867,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
85867,0 |
- |
- |
- |
- |
85867,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
42000,4 |
- |
- |
- |
- |
42000,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
43866,6 |
- |
- |
- |
- |
43866,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Большая Амзя в Краснокамском районе Республики Башкортостан |
2,86 |
2018 |
51245,2 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
51245,2 |
- |
- |
- |
- |
51245,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
25065,7 |
- |
- |
- |
- |
25065,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
26179,5 |
- |
- |
- |
- |
26179,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Бурнюш в Краснокамском районе Республики Башкортостан |
3,54 |
2018 |
114226,3 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
114226,3 |
- |
- |
- |
- |
114226,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
55871,9 |
- |
- |
- |
- |
55871,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
58354,4 |
- |
- |
- |
- |
58354,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Старая Бура в Краснокамском районе Республики Башкортостан |
2,96 |
2018 |
59748,4 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
59748,4 |
- |
- |
- |
- |
59748,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
29224,9 |
- |
- |
- |
- |
29224,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
30523,5 |
- |
- |
- |
- |
30523,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Новый Мир Стерлибашевского района Республики Башкортостан |
1,22 |
2019 |
25471,4 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
25471,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
25471,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
12361,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
12361,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
13110,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
13110,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Западный в Благоварском районе Республики Башкортостан |
2,9 |
2018 |
64942,6 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
64942,6 |
- |
- |
- |
- |
64942,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
31765,6 |
- |
- |
- |
- |
31765,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
33177,0 |
- |
- |
- |
- |
33177,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Магашлы-Алмантаево в Балтаческом# районе Республики Башкортостан |
4,2 |
2019 |
48212,1 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
48212,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
48212,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
45456,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
45456,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
48212,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
48212,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Дюсметово в Бураевском районе Республики Башкортостан |
4,22 |
2018 |
136722,2 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
136722,2 |
- |
- |
- |
- |
136722,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
66875,4 |
- |
- |
- |
- |
66875,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
69846,8 |
- |
- |
- |
- |
69846,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Тирян-Елга в Туймазинском районе Республики Башкортостан |
7,15 |
2019 |
192591,5 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
192591,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
192591,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
93462,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
93462,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
99128,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
99128,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Бияз в Караидельском районе Республики Башкортостан |
1,98 |
2018 |
93432,3 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
93432,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
93432,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
45781,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
45781,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
47650,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
47650,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Азнаево в Ишимбайском районе Республики Башкортостан |
4,46 |
2018 |
97210,6 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
97210,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
97210,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
47633,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
47633,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
49577,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
49577,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Красноармейская Стерлитамакского района Республики Башкортостан |
6,04 |
2018 |
241213,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
241213,0 |
- |
- |
- |
- |
241213,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
81063,7 |
- |
- |
- |
- |
81063,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
84665,6 |
- |
- |
- |
- |
84665,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
1.3 |
Строительство транспортной развязки у с. Чесноковка на автодороге Уфа - Аэропорт в Кировском районе городского округа город Уфа Республики |
2 км; 171 пм |
2013-2014 |
344192,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
145024,0 |
145024,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
142770,0 |
142770,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
2254,0 |
2254,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
1.4 |
Строительство транспортной развязки на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Корректировка. Этап 1". |
1,024/161,0 |
2019-2020 |
500948,9 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
500948,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
500948,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
225427,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
225427,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
25047,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
25047,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
250474,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
250474,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
1.5 |
Реконструкция ул. 8 Марта в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан и реконструкция ул. Комсомольской на участке от ул. Хадии Давлетшиной до ул. Лесотехникума в Советском и Октябрьском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
4,755 |
2020-2022 |
1166473,8 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
1166473,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500000,0 |
387949,8 |
278524,0 |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
592217,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
235000,0 |
226311,3 |
130906,3 |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
34994,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15000,0 |
11638,5 |
8355,7 |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
539262,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250000,0 |
150000,0 |
139262,0 |
- |
- |
- |
|||||
1.6 |
Строительство ул. Валерия Лесунова на участке от ул. Сельская Богородская до бул. Баландина и от бул. Баландина на участке от ул. Валерия Лесунова до ул. Ферина в Калининском районе ГО г. Уфа Республики Башкортостан |
1,4 |
2023 |
616262,5 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
616262,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
616262,5 |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
180822,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
180822,0 |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
285440,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
285440,5 |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
150000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150000,0 |
- |
- |
|||||
1.7 |
Строительство первой очереди продолжения проспекта Салавата Юлаева на участке от ул. М. Жукова до ул. Сельской Богородской в Октябрьском и Калининском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 1 пусковой комплекс |
1,134/112,8 |
2022-2024 |
1258170,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
1258170,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
598170,0 |
300000,0 |
360000,0 |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
720424,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
330224,9 |
141000,0 |
249200,0 |
- |
|||||
местный бюджет |
37745,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17945,1 |
9000,0 |
10800,0 |
- |
|||||
внебюджетные источники |
500000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250000,0 |
150000,0 |
100000,0 |
- |
|||||
1.8 |
Продолжение улицы Айской на участке от проспекта Салавата Юлаева до ул. Менделеева в Кировском и Советском районах городского округа город Уфа РБ |
0,9 км |
2023-2025 |
809655,9 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
809655,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200000,0 |
400000,0 |
209655,9 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
385366,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
94000,0 |
188000,0 |
103366,3 |
|||||
местный бюджет |
24289,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6000,0 |
12000,0 |
6289,7 |
|||||
внебюджетные источники |
400000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100000,0 |
200000,0 |
100000,0 |
|||||
1.9 |
Реконструкция ул. имени города Галле в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. (1 очередь. Участок от ул. Комсомольская до проспекта Салавата Юлаева) |
1 |
2019-2020 |
731969,7 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
731969,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
142149,7 |
589820,0 |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
343100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65884,6 |
277215,4 |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
21900,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4205,4 |
17694,6 |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
366969,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
72059,7 |
294910,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||
1.10 |
Строительство и реконструкция прочих автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: |
19,3 км; 490 пм |
2012-2016 |
1563457,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
2032219,1 |
195170,0 |
858661,0 |
453991,1 |
119697,0 |
38850,0 |
38850,0 |
125000,0 |
60000,0 |
82000,0 |
60000,0 |
- |
- |
федеральный бюджет |
513157,0 |
- |
283732,0 |
200000,0 |
10000,0 |
19425,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
1260571,0 |
191925,0 |
540877,0 |
229633,0 |
106761,5 |
18842,3 |
18842,3 |
58750,0 |
28200,0 |
38540,0 |
28200,0 |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
75566,1 |
3245,0 |
34052,0 |
24358,1 |
2935,5 |
582,8 |
582,8 |
3750,0 |
1800,0 |
2460,0 |
1800,0 |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
182925,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
19425,0 |
62500,0 |
30000,0 |
41000,0 |
30000,0 |
- |
- |
|||||
строительство пешеходного моста через р. Лемезы у д. Верхние Лемезы в Архангельском районе |
76 пм |
2013-2014 |
31528,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
12528,0 |
12528,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
12340,0 |
12340,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
188,0 |
188,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство пешеходного моста в с. Старобалтачево в Балтачевском районе |
20,5 пм |
2013-2014 |
4328,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
3542,0 |
3542,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
3280,0 |
3280,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
262,0 |
262,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство автомобильной дороги Улу-Теляк - Казаяк-Кутуш - Казаяк-Хуснуллино - Казаяк - Аша на участке км 0 - км 9,8 |
9,8 км |
2014-2023 |
266827,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
47432,0 |
9137,0 |
38295,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
37720,0 |
- |
37720,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
9000,0 |
9000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
712,0 |
137,0 |
575,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
реконструкция автомобильной дороги Янги-Юл - Абдулово на участке от х. Разномойка до с. Абдулово в Куюргазинском районе |
6,06 км |
2012-2016 |
85021,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
58351,0 |
5077,0 |
5077,0 |
48197,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
57485,0 |
5000,0 |
5000,0 |
47485,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
866,0 |
77,0 |
77,0 |
712,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство пешеходного моста через р. Таналык в с. Уфимское в Хайбуллинском районе |
48,8 пм |
2013-2014 |
10565,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
5066,0 |
5066,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
4990,0 |
4990,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
76,0 |
76,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
реконструкция автомобильной дороги Юмашево - Пучкаково на участке км 1,1 - км 5,95 в Чекмагушевском районе |
4,625 км |
2016-2017 |
63586,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
63586,0 |
- |
- |
20305,0 |
43281,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
62638,0 |
- |
- |
20000,0 |
42638,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
948,0 |
- |
- |
305,0 |
643,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство надземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта "Металлобаза" в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
65,9 пм |
2014-2015 |
41266,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
41266,0 |
4091,0 |
37175,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
40000,0 |
3940,0 |
36060,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
1266,0 |
151,0 |
1115,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство надземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта "Кооперативная поляна" в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
48,7 пм |
2014-2015 |
37098,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
37098,0 |
2016,0 |
35082,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
36000,0 |
1970,0 |
34030,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
1098,0 |
46,0 |
1052,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство надземного пешеходного перехода на остановке общественного транспорта "Озерная" в Кировском районе городского округа г. Уфа Республики Башкортостан |
65,1 пм |
2014-2015 |
37717,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
37717,0 |
16835,0 |
20882,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
37000,0 |
16745,0 |
20255,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
717,0 |
90,0 |
627,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство ул. Гоголя на участке от ул. З. Валиди до ул. Тукаева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
0,2 км |
2014-2015 |
118142,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
118142,0 |
86116,0 |
32026,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
115755,0 |
84690,0 |
31065,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
2387,0 |
1426,0 |
961,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство ул. Тубинская в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
0,1 км |
2014-2015 |
37367,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
37367,0 |
32762,0 |
4605,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
36707,0 |
32240,0 |
4467,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
660,0 |
522,0 |
138,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белая на участке от створа ул. Бельская до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Первая очередь. Ул. Набережная. 1 пусковой комплекс. Автодорога |
1,55 |
2014-2026 |
830012,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
769959,0 |
18000,0 |
628866,0 |
103093,0 |
20000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
310000,0 |
- |
210000,0 |
100000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
437130,0 |
17730,0 |
400000,0 |
- |
19400,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
22829,0 |
270,0 |
18866,0 |
3093,0 |
600,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
продолжение ул. Итернациональной# в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
1,9 км |
2019 |
182041,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
51546,0 |
- |
- |
51546,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
50000,0 |
- |
- |
50000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
1546,0 |
- |
- |
1546,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство продолжения ул. Г. Мушникова на участке от ул. М. Шолохова до ул. С. Богородская в Калининском районе ГО г. Уфа Республики Башкортостан |
0,396 |
2022 |
82000,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
82000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
82000,0 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
38540,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38540,0 |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
2460,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2460,0 |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
41000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41000,0 |
- |
- |
- |
|||||
строительство надземного пешеходного перехода на автодороге "Уфа-Аэропорт" в районе микрорайона "Спутник" в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
- /58,6 |
2017-2018 |
56416,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
56416,0 |
- |
- |
- |
56416,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
10000,0 |
- |
- |
- |
10000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
44723,5 |
- |
- |
- |
44723,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
1692,5 |
- |
- |
- |
1692,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство надземного пешеходного перехода на остановке общественного транспорта "Чесноковка" в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
- /58,6 |
2019 |
65000,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
65000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
30550,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30550,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
1950,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1950,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
32500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство надземного пешеходного перехода в районе ООТ "Тужиловка" в районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
- /45,0 |
2019 |
60000,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
60000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60000,0 |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
28200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28200,0 |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
1800,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1800,0 |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
30000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30000,0 |
- |
- |
|||||
строительство надземного пешеходного перехода через ул. Менделеева на остановке общественного транспорта "Конди" в Кировском районе ГО г. Уфа Республики Башкортостан |
- /120,0 |
2020-2021 |
120000,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
120000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60000,0 |
60000,0 |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
56400,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28200,0 |
28200,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
3600,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1800,0 |
1800,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
60000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30000,0 |
30000,0 |
- |
- |
- |
- |
|||||
реконструкция автомобильной дороги по улице Цюрупы с. Булгаково муниципального района Уфимский район РБ (от дома 170 до пересечения с ул. Березовая) |
3 |
2018-2019 |
77700,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
77700,0 |
- |
- |
- |
- |
38850,0 |
38850,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
19425,0 |
- |
- |
- |
- |
19425,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
37684,5 |
- |
- |
- |
- |
18842,3 |
18842,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
1165,5 |
- |
- |
- |
- |
582,8 |
582,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
19425,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
19425,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство дороги по улице N 3 от улицы N 6 до улицы N 1 в Западном жилом районе города Стерлитамака Республики Башкортостан (II очередь) |
0,5 км |
2016 |
61724,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
51062,0 |
- |
- |
51062,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
49530,0 |
- |
- |
49530,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
1532,0 |
- |
- |
1532,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство дороги по улице N 2 от улицы Артема до улицы N 3, межквартальная дорога между мкр. 7А и 4Б в продолжение улицы Ибрагимова в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан |
0,5 км |
2016 |
25761,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
31196,0 |
- |
- |
31196,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
24440,0 |
- |
- |
24440,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
6756,0 |
- |
- |
6756,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство дороги по улице N 1Д от улицы Артема до улицы N 3, межквартальная дорога между мкр. 4Б и 4А Западного жилого района в продолжение улицы Блюхера в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан |
0,5 км |
2016 |
36408,1 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
36408,1 |
- |
- |
36408,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
29360,0 |
- |
- |
29360,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
7048,1 |
- |
- |
7048,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство продолжения улицы Ленина протяженностью 800 м в городе Нефтекамске |
0,8 км |
2015 |
61681,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
61681,0 |
- |
37126,0 |
24555,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
36012,0 |
- |
36012,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
23818,0 |
- |
- |
23818,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
1851,0 |
- |
1114,0 |
737,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство улицы К. Маркса м# в городе Нефтекамске (правая сторона) |
1,6 км |
2017 |
63806,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
63806,0 |
- |
- |
- |
63806,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
61892,0 |
- |
- |
- |
61892,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
1914,0 |
- |
- |
- |
1914,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
улица N 9 общегородского значения на участке от ул. Шашина до ул. Кортунова в г. Октябрьском Республики Башкортостан, 1 этап |
0,3 км |
2015 |
107156,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
107156,0 |
- |
19527,0 |
87629,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
50000,0 |
- |
- |
50000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
45000,0 |
- |
10000,0 |
35000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
12156,0 |
- |
9527,0 |
2629,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
1.11 |
Строительство и реконструкция искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), учитываемых в объемах ввода автомобильных дорог местного, исходя из расчетной протяженности - всего, в том числе: |
1252 км |
2014-2022 |
5260466,3 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
5260466,3 |
1017957,0 |
1996392,0 |
1992565,3 |
102240,0 |
87416,0 |
63896,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
1500000,0 |
- |
- |
1500000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
3681628,3 |
1002000,0 |
1994800,0 |
435678,3 |
100392,0 |
85820,0 |
62938,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
140278,0 |
17997,0 |
60992,0 |
56887,0 |
1848,0 |
1596,0 |
958,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство мостового перехода через р. Малый Кизил на подъезде к д. Новый Балапан от а/д Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск в Абзелиловском районе |
1 км; 60,67 пм |
2013-2016 |
46579,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
46579,0 |
1016,0 |
18071,0 |
27492,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
45880,0 |
1000,0 |
17800,0 |
27080,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
699,0 |
16,0 |
271,0 |
412,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство мостового перехода через р. Б. Кизил в с. Целинный в Абзелиловском районе |
1 км; 60,67 пм |
2016 |
10152,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
10152,0 |
- |
- |
10152,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
10000,0 |
- |
- |
10000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
152,0 |
- |
- |
152,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство мостового перехода через р. М. Кизил в д. Муракаево в Абзелиловском районе |
125 пм |
2017-2018 |
40578,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
40578,0 |
- |
- |
- |
10152,0 |
30426,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
39970,0 |
- |
- |
- |
10000,0 |
29970,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
608,0 |
- |
- |
- |
152,0 |
456,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство пешеходного моста через р. Белую в д. Набиево в Бурзянском районе |
75 пм |
2014-2016 |
35693,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
35693,0 |
508,0 |
12690,0 |
18547,0 |
3948,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
35157,0 |
500,0 |
12500,0 |
18268,0 |
3889,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
536,0 |
8,0 |
190,0 |
279,0 |
59,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство пешеходного моста через р. Белую в д. Новомунасипово в Бурзянском районе |
75 пм |
2016-2017 |
24572,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
24572,0 |
- |
- |
3046,0 |
21526,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
24145,0 |
- |
- |
3000,0 |
21145,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
427,0 |
- |
- |
46,0 |
381,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство подъезда к д. Новомихайловка с мостом через р. Ашкадар в Федоровском районе |
0,5 км; 30,1 пм |
2014-2016 |
36794,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
36794,0 |
516,0 |
14721,0 |
21557,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
36324,0 |
500,0 |
14500,0 |
21324,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
470,0 |
16,0 |
221,0 |
233,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство моста через р. Таналык на автомобильной дороге Алибаевское - Первомайское в Хайбуллинском районе |
0,5 км; 30,1 пм |
2016-2017 |
55655,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
55655,0 |
- |
- |
13198,0 |
42457,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
54820,0 |
- |
- |
13000,0 |
41820,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
835,0 |
- |
- |
198,0 |
637,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство моста через р. Таналык в с. Самарское в Хайбуллинском районе |
0,4 км; 59 пм |
2017-2018 |
32487,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
32487,0 |
- |
- |
- |
7107,0 |
25380,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
32000,0 |
- |
- |
- |
7000,0 |
25000,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
487,0 |
- |
- |
- |
107,0 |
380,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство мостового перехода через р. Белая в створе ул. им. города Галле в Советском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
0,5 км; 836 пм |
2013-2017 |
4926840,3 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
4926840,3 |
1017957,0 |
2010310,0 |
1898573,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
1500000,0 |
- |
- |
1500000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
3293006,3 |
1000000,0 |
1950000,0 |
343006,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
133834,0 |
17957,0 |
60310,0 |
55567,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство моста по ул. Баймакская городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
5 пм |
2017 |
8846,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
8846,0 |
- |
- |
- |
8846,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
8580,0 |
- |
- |
- |
8580,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
266,0 |
- |
- |
- |
266,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство моста у п. Золото городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
14 пм |
2017 |
8204,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
8204,0 |
- |
- |
- |
8204,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
7958,0 |
- |
- |
- |
7958,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
246,0 |
- |
- |
- |
246,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство моста по ул. Крупской городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
36 пм |
2018 |
19072,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
19072,0 |
- |
- |
- |
- |
19072,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
18500,0 |
- |
- |
- |
- |
18500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
572,0 |
- |
- |
- |
- |
572,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
строительство моста через р. Усень в городском поселении город Туймазы Республики Башкортостан |
36 пм |
2018-2019 |
76434,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
76434,0 |
- |
- |
- |
- |
12538,0 |
63896,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
75288,0 |
- |
- |
- |
- |
12350,0 |
62938,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
1146,0 |
- |
- |
- |
- |
188,0 |
958,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
1.12 |
Получение документов для регистрации прав на объекты, компенсация убытков и упущенной выгоды |
- |
2014-2025 |
9409,5 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
9409,5 |
- |
- |
- |
9409,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
9409,5 |
- |
- |
- |
9409,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
1.13 |
Проектно-изыскательские работы в целях строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
2014-2022 |
706929,0 |
капитальные вложения - всего, в том числе: |
706929,0 |
115049,0 |
9743,0 |
4061,3 |
158646,0 |
5076,0 |
- |
11146,0 |
11146,0 |
11146,0 |
11146,0 |
17968,0 |
351801,7 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
700734,0 |
114376,0 |
9593,0 |
4000,3 |
154419,0 |
5000,0 |
- |
10978,0 |
10978,0 |
10978,0 |
10978,0 |
17800,0 |
351633,7 |
|||||
местный бюджет |
6195,0 |
673,0 |
150,0 |
61,0 |
4227,0 |
76,0 |
- |
168,0 |
168,0 |
168,0 |
168,0 |
168,0 |
168,0 |
|||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
2. Объекты ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|||||||||||||||||
2.1 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
2150 км |
2014-2022 |
32890257,9 |
прочие расходы - всего, в том числе: |
32890257,9 |
1807754,7 |
1373413 |
2633431,3 |
4618407,2 |
2960416,6 |
2741789,0 |
2685175,0 |
2690037,4 |
2665560,8 |
2904757,7 |
2904757,7 |
2904757,7 |
федеральный бюджет |
1769801,7 |
3953,7 |
- |
- |
952444,4 |
813403,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
27068225,2 |
1784943,0 |
1262349 |
2491959 |
3485405,2 |
2107033,0 |
2207006,0 |
2288255 |
2288255,0 |
2288255,0 |
2288255,0 |
2288255,0 |
2288255 |
|||||
местный бюджет |
674967,7 |
18858,0 |
111063,8 |
141472,3 |
180557,6 |
39980,0 |
26148,0 |
26148,0 |
26148,0 |
26148,0 |
26148,0 |
26148,0 |
26148,0 |
|||||
внебюджетные источники |
2462564,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
508635,0 |
370772,0 |
375634,4 |
351157,8 |
300038,7 |
210881,3 |
345444,8 |
|||||
|
3. Объекты содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|||||||||||||||||
3.1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
18163 км |
2014-2022 |
9985141,0 |
прочие расходы - всего, в том числе: |
9985141,0 |
750445,0 |
984527,3 |
766267,8 |
858264,1 |
944357,80 |
1000909,00 |
896395,00 |
763395,0 |
763395,0 |
752395,0 |
752395,0 |
752395,0 |
федеральный бюджет |
62406 |
- |
- |
- |
31549,1 |
30857,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
9330586,0 |
739792,0 |
959252 |
742330 |
799226,2 |
902216,0 |
741110,0 |
741110,0 |
741110,0 |
741110,0 |
741110,0 |
741110,0 |
741110,0 |
|||||
местный бюджет |
177635 |
10653 |
25275,3 |
23937,8 |
27488,8 |
11285,0 |
11285,0 |
11285,0 |
11285,0 |
11285,0 |
11285,0 |
11285 |
11285,0 |
|||||
внебюджетные источники |
414514 |
- |
- |
- |
- |
- |
248514,0 |
144000,0 |
11000,0 |
11000,0 |
- |
- |
- |
|||||
|
|
Всего по дорогам местного значения, в том числе: |
63121643,7 |
4324857,9 |
5726976,0 |
6575876,9 |
7137165,5 |
4978011,8 |
5582454,8 |
5656742,7 |
4774278,5 |
4702781,6 |
4913880,2 |
4415282,3 |
4333335,5 |
|||
федеральный бюджет |
6096864,3 |
124937,7 |
557089,9 |
1967635,4 |
1628131,5 |
1390492,0 |
209861,2 |
218716,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
48959176,8 |
4146240,2 |
4938353,0 |
4361525,3 |
5230058,3 |
3534000,0 |
3685000,0 |
3844000,0 |
3844000,0 |
3844000,0 |
3844000,0 |
3844000,0 |
3844000,0 |
|||||
местный бюджет |
1568 231,4 |
53680,0 |
231533,1 |
246716,2 |
278975,7 |
53519,8 |
64021,2 |
60556,4 |
68734,1 |
66361,8 |
339841,5 |
60401,0 |
43890,7 |
|||||
внебюджетные источники |
6497371,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1623572,4 |
1533469,7 |
861544,4 |
792419,8 |
730038,7 |
510881,3 |
445444,8 |
|||||
|
из общего объема: капитальные вложения - всего, в том числе: |
21160944,1 |
1766658,2 |
3369035,9 |
3176177,8 |
1660494,2 |
1073237,4 |
1839756,8 |
2075172,7 |
1320846,1 |
1273825,8 |
1547043,5 |
1137603,0 |
921092,7 |
||||
федеральный бюджет |
4134407,7 |
120984,0 |
557089,9 |
1967635,4 |
644138,0 |
415982,6 |
209861,2 |
218716,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
12653000,4 |
1621505,2 |
2716752,0 |
1127236,3 |
945426,9 |
655000,0 |
699270,0 |
814635,0 |
814635,0 |
814635,0 |
814635,0 |
814635,0 |
814635,0 |
|||||
местный бюджет |
715628,8 |
24169,0 |
95194,0 |
81306,1 |
70929,3 |
2254,8 |
26588,2 |
23123,4 |
31301,1 |
28928,8 |
302408,5 |
22968,0 |
6457,7 |
|||||
внебюджетные источники |
3657907,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
904037,4 |
1018697,7 |
474910,0 |
430262,0 |
430000,0 |
300000,0 |
100000,0 |
|||||
|
прочие расходы - всего, в том числе: |
41960699,6 |
2558199,7 |
2357940,1 |
3399699,1 |
5476671,3 |
3904774,4 |
3742698,0 |
3581570,0 |
3453432,4 |
3428955,8 |
3366836,7 |
3277679,3 |
3412242,8 |
||||
федеральный бюджет |
1962456,6 |
3953,7 |
- |
- |
983993,5 |
974509,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
бюджет РБ |
36306176,4 |
2524735,0 |
2221601,0 |
3234289,0 |
4284631,4 |
2879000,0 |
2985730,0 |
3029365,0 |
3029365,0 |
3029365,0 |
3029365,0 |
3029365,0 |
3029365,0 |
|||||
местный бюджет |
852602,6 |
29511,0 |
136339,1 |
165 410,1 |
208046,4 |
51265,0 |
37433,0 |
37433,0 |
37433,0 |
37433,0 |
37433,0 |
37433,0 |
37433,0 |
|||||
внебюджетные источники |
2839464,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
719535,0 |
514772,0 |
386634,4 |
362157,8 |
300038,7 |
210881,3 |
345444,8 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"; |
9) приложения N 4-6 считать соответственно приложениями N 5-7.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 31 января 2018 г. N 41 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Башкортостан"
Текст постановления опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан (www.npa.bashkortostan.ru) 12 февраля 2018 г., в "Ведомостях Государственного Собрания - Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан", N 6 от 22 февраля 2018 г., ст. 277
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 марта 2024 г. N 116 настоящий документ признан утратившим силу с 29 марта 2024 г. Действие названного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 г.