Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
N 772 от 11.05.2018 г.
Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" (далее - Программа)
1. В тексте Программы слова: "Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан" заменить на слова: "Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан" в соответствующем падеже.
2. В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан":
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
1.1. графу "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы и показатели |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Башкортостан; доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет; доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных спортивных школах. |
";
1.2. графу "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Программы |
Финансовые средства на реализацию Программы формируются из средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета, внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы - 4 416 251,1 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 724 915,9 тыс. рублей; 2015 год - 572 088,2 тыс. рублей; 2016 год - 735 533,2 тыс. рублей; 2017 год - 701 656,7 тыс. рублей; 2018 год - 560 685,7 тыс. рублей; 2019 год - 560 685,7 тыс. рублей; 2020 год - 560 685,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 3 789,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 650,0 тыс. рублей; 2015 год - 1 649,6 тыс. рублей; 2017 год - 489,4 тыс. рублей; б) бюджета Республики Башкортостан - 302 734,7 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 194 424,1 тыс. рублей; 2015 год - 1 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 3 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 104 310,6 тыс. рублей; в) местного бюджета - 3 633 131,3 тыс. рублей, их них по годам: 2014 год - 482 299,6 тыс. рублей; 2015 год - 520 364,1 тыс. рублей; 2016 год - 654 431,2 тыс. рублей; 2017 год - 512 681,4 тыс. рублей; 2018 год - 487 785,0 тыс. рублей; 2019 год - 487 785,0 тыс. рублей; 2020 год - 487 785,0 тыс. рублей, г) внебюджетных источников - 476 596,1 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 46 542,2 тыс. рублей; 2015 год - 49 074,5 тыс. рублей; 2016 год - 78 102,0 тыс. рублей; 2017 год - 84 175,3 тыс. рублей; 2018 год - 72 900,7 тыс. рублей; 2019 год - 72 900,7 тыс. рублей; 2020 год - 72 900,7 тыс. рублей. |
";
1.3. графу "Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели ее социально-экономической эффективности |
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов: 1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Башкортостан - с 25,2% в 2013 году до 40% в 2020 году. 2. Сохранение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет на уровне не ниже 20% ежегодно. 3. Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных спортивных школах от 51,5% в 2017 году до 52% в 2020 году. |
";
3. Раздел 5 "Перечень целевых индикаторов и показателей Программы" изложить в следующей редакции:
"5. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
|||||||
Отчетный 2013 год |
Текущий 2014 год |
Очередной 2015 год |
Плановый 2016 год |
Плановый 2017 год |
Плановый 2018 год |
Плановый 2019 год |
Плановый 2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" |
|||||||||
1.1. |
Цель: развитие массовой физической культуры и спорта |
|||||||||
1.1.1. |
Задача: привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом и пропаганда здорового образа жизни |
|||||||||
1.1.1.1. |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Башкортостан |
% |
25,2 |
27,0 |
28,6 |
31,5 |
34,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
2. |
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" |
|||||||||
2.1. |
Цель: развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки |
|||||||||
2.1.1. |
Задача: повышение уровня доступности и качества системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса |
|||||||||
2.1.1.1. |
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет |
% |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
2.1.1.2. |
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных спортивных школах |
% |
|
|
|
|
51,5 |
51,5 |
52,0 |
52,0 |
";
4. Раздел 6 "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) Программы" изложить в следующей редакции:
"6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) Программы
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Определение показателя |
Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально и т. д.) |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю |
Базовые показатели |
Метод сбора информации, индекс форы отчетности |
Объект единиц наблюдения |
Охват единиц совокупности |
Ответственный за сбор данных по показателю |
1. Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||
1 |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Башкортостан |
% |
Соотношение численности жителей г. Уфы, занимающихся физической культурой и спортом с численностью жителей г. Уфы |
ежегодно |
А = N1 / N х 100% А - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
N1 - численность жителей г. Уфы, занимающихся физической культурой и спортом; N - численность жителей г. Уфы |
форма государственной статистической отчетности N 1-ФК |
численность жителей г. Уфы, занимающихся физической культурой и спортом |
численность жителей г. Уфы в возрасте 3 - 79 лет |
Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
2. Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||
1 |
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет |
% |
Соотношение численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах с численностью детей и молодежи г. Уфы в возрасте 6 - 15 лет |
ежегодно |
В = К1 / К х 100% В - доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет |
К1 - численность детей и подростков в возрасте 6-15 лет, занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах; К - численность детей и подростков г. Уфы в возрасте 6-15 лет |
форма государственной статистической отчетности N 5-ФК "Сведения по организациям осуществляющим спортивную подготовку" |
численность детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах |
численность детей и молодежи г. Уфы в возрасте 6-15 лет |
Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
2 |
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных спортивных школах |
% |
Соотношение численности занимающихся, имеющих спортивные разряды и звания с численностью занимающихся в муниципальных спортивных школах |
ежегодно |
С = P1 / Р х 100% С - доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных спортивных школах |
Р1 - численность занимающихся в муниципальных спортивных школах, имеющих спортивные разряды и звания; Р - численность занимающихся в муниципальных спортивных школах |
форма государственной статистической отчетности N 5-ФК "Сведения по организациям осуществляющим спортивную подготовку", форма государственной статистической отчетности N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте" |
численность занимающихся в муниципальных спортивных школах, имеющих спортивные разряды и звания |
численность занимающихся в муниципальных спортивных школах |
Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
";
5. Раздел 7 "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"7. Финансовое обеспечение Программы
Финансовые средства на реализацию мероприятий Программы формируются из средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета, внебюджетных источников.
Объем финансирования Программы может уточняться при выделении средств из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан, формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, поступлении средств из внебюджетных источников.
Финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
Источники и направления финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
|||||||
всего |
в том числе по годам |
|||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего, |
4 416 251,1 |
724 915,9 |
572 088,2 |
735 533,2 |
701 656,7 |
560 685,7 |
560 685,7 |
560 685,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
3 789,0 |
1 650,0 |
1 649,6 |
0 |
489,4 |
0 |
0 |
0 |
бюджет РБ |
302 734,7 |
194 424,1 |
1 000,0 |
3 000,0 |
104 310,6 |
0 |
0 |
0 |
местный бюджет |
3 633 131,3 |
482 299,6 |
520 364,1 |
654 431,2 |
512 681,4 |
487 785,0 |
487 785,0 |
487 785,0 |
внебюджетные источники |
476 596,1 |
46 542,2 |
49 074,5 |
78 102,0 |
84 175,3 |
72 900,7 |
72 900,7 |
72 900,7 |
Капитальные вложения всего, |
296 189,0 |
191 179,3 |
0 |
0 |
105 009,7 |
0 |
0 |
0 |
бюджет РБ |
295 179,3 |
191 179,3 |
0 |
0 |
104 000,0 |
0 |
0 |
0 |
местный бюджет |
1 009,7 |
0 |
0 |
0 |
1 009,7 |
0 |
0 |
0 |
Прочие расходы - всего, |
4 120 062,1 |
533 736,6 |
572 088,2 |
735 533,2 |
596 647,0 |
560 685,7 |
560 685,7 |
560 685,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
3 789 |
1 650,0 |
1 649,6 |
0 |
489,4 |
0 |
0 |
0 |
бюджет РБ |
7 555,4 |
3 244,8 |
1 000,0 |
3 000,0 |
310,6 |
0 |
0 |
0 |
местный бюджет |
3 632 121,6 |
482 299,6 |
520 364,1 |
654 431,2 |
511 671,7 |
487 785,0 |
487 785,0 |
487 785,0 |
внебюджетные источники |
476 596,1 |
46 542,2 |
49 074,5 |
78 102,0 |
84 175,3 |
72 900,7 |
72 900,7 |
72 900,7 |
Распределение объемов финансирования по исполнителям муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
N п/п |
Исполнитель |
Источник и направление финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||||
всего |
в том числе по годам |
|||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
УФКиС ГО г.Уфа РБ |
Всего |
4 120 062,1 |
533 736,6 |
572 088,2 |
735 533,2 |
596 647,0 |
560 685,7 |
560 685,7 |
560 685,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
3 789,0 |
1 650,0 |
1 649,6 |
0 |
489,4 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджет РБ |
7 555,4 |
3 244,8 |
1 000,0 |
3 000,0 |
310,6 |
0 |
0 |
0 |
||
местный бюджет |
3 632 121,6 |
482 299,6 |
520 364,1 |
654 431,2 |
511 671,7 |
487 785,0 |
487 785,0 |
487 785,0 |
||
внебюджетные источники |
476 596,1 |
46 542,2 |
49 074,5 |
78 102,0 |
84 175,3 |
72 900,7 |
72 900,7 |
72 900,7 |
||
2 |
УКС ГО г.Уфа РБ |
Всего |
296 189,0 |
191 179,3 |
0 |
0 |
105 009,7 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РБ |
295 179,3 |
191 179,3 |
0 |
0 |
104 000,0 |
0 |
0 |
0 |
||
местный бюджет |
1 009,7 |
0 |
0 |
0 |
1 009,7 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Всего |
Всего |
4 416 251,1 |
724 915,9 |
572 088,2 |
735 533,2 |
701 656,7 |
560 685,7 |
560 685,7 |
560 685,7 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
3 789,0 |
1 650,0 |
1 649,6 |
0 |
489,4 |
0 |
0 |
0 |
||
бюджет РБ |
302 734,7 |
194 424,1 |
1 000,0 |
3 000,0 |
104 310,6 |
0 |
0 |
0 |
||
местный бюджет |
3 633 131,3 |
482 299,6 |
520 364,1 |
654 431,2 |
512 681,4 |
487 785,0 |
487 785,0 |
487 785,0 |
||
внебюджетные источники |
476 596,1 |
46 542,2 |
49 074,5 |
78 102,0 |
84 175,3 |
72 900,7 |
72 900,7 |
72 900,7 |
".
6. Раздел 9 "План реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"9. План реализации Программы
N строки |
Наименование мероприятия/ направления и источники финансирования |
Исполнитель (Соисполнитель) |
Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб. |
Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
|||||||
Всего |
в том числе по годам |
||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
|
4 416 251,1 |
724 915,9 |
572 088,2 |
735 533,2 |
701 656,7 |
560 685,7 |
560 685,7 |
560 685,7 |
|
2 |
федеральный бюджет |
3 789,0 |
1 650,0 |
1 649,6 |
0 |
489,4 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
бюджет РБ |
302 734,7 |
194 424,1 |
1 000,0 |
3 000,0 |
104 310,6 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
местный бюджет |
3 633 131,3 |
482 299,6 |
520 364,1 |
654 431,2 |
512 681,4 |
487 785,0 |
487 785,0 |
487 785,0 |
||
5 |
внебюджетные источники |
476 596,1 |
46 542,2 |
49 074,5 |
78 102,0 |
84 175,3 |
72 900,7 |
72 900,7 |
72 900,7 |
||
6 |
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" |
||||||||||
7 |
Всего по подпрограмме 1, в том числе |
|
473 580,9 |
36 250,3 |
36 057,4 |
160 623,2 |
138 140,0 |
34 170,0 |
34 170,0 |
34 170,0 |
1.1.1.1. |
8 |
бюджет РБ |
104 000,0 |
0 |
0 |
0 |
104 000,0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
местный бюджет |
279 195,9 |
24 785,3 |
23 457,4 |
148 063,2 |
20 490,0 |
20 800,0 |
20 800,0 |
20 800,0 |
||
10 |
внебюджетные источники |
90 385,0 |
11 465,0 |
12 600,0 |
12 560,0 |
13 650,0 |
13 370,0 |
13 370,0 |
13 370,0 |
||
11 |
Мероприятие 1 "Организация подготовки и участия команд и спортсменов города Уфы в физкультурно-спортивных мероприятиях" |
||||||||||
12 |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
УФКиС Администрации ГО г.Уфа РБ |
30 815,0 |
5 129,8 |
5 544,4 |
7 275,5 |
2 665,3 |
3 400,0 |
3 400,0 |
3 400,0 |
|
13 |
местный бюджет |
30 815,0 |
5 129,8 |
5 544,4 |
7 275,5 |
2 665,3 |
3 400,0 |
3 400,0 |
3 400,0 |
||
14 |
Мероприятие 2 "Финансовое обеспечение выполнения работ по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" |
||||||||||
15 |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
УФКиС Администрации ГО г.Уфа РБ |
214 756,2 |
31 120,5 |
30 513,0 |
30 347,7 |
30 465,0 |
30 770,0 |
30 770,0 |
30 770,0, |
|
16 |
местный бюджет |
124 371,2 |
19 655,5 |
17913,0 |
17 787,7 |
16 815,0 |
17 400,0 |
17 400,0 |
17 400,0 |
||
17 |
внебюджетные источники |
90 385,0 |
11 465,0 |
12 600,0 |
12 560,0 |
13 650,0 |
13 370,0 |
13 370,0 |
13 370,0 |
||
18 |
Мероприятие 3 "Поддержка иных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями" |
||||||||||
19 |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
УФКиС Администрации ГО г.Уфа РБ |
123 000,0 |
0 |
0 |
123 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
местный бюджет |
123 000,0 |
0 |
0 |
123 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
Мероприятие 4 "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства спортивного назначения" |
||||||||||
22 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
УКС Администрации ГО г.Уфа РБ |
105 009,7 |
0 |
0 |
0 |
105 009,7 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
бюджет РБ |
104 000,0 |
0 |
0 |
0 |
104 000,0 |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
местный бюджет |
1 009,7 |
0 |
0 |
0 |
1 009,7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" |
||||||||||
26 |
Всего по подпрограмме 2, в том числе: |
|
3 589 214,7 |
476 153,4 |
516 527,7 |
552 065,3 |
538 253,2 |
502 071,7 |
502 071,7 |
502 071,7 |
2.1.1.1., 2.1.1.2. |
27 |
федеральный бюджет |
3 789,0 |
1 650,0 |
1 649,6 |
0 |
489,4 |
0 |
0 |
0 |
||
28 |
бюджет РБ |
7 555,4 |
3 244,8 |
1 000,0 |
3 000,0 |
310,6 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
местный бюджет |
3 191 659,2 |
436 181,4 |
477 403,6 |
483 523,3 |
466 927,9 |
442 541,0 |
442 541,0 |
442 541,0 |
||
30 |
внебюджетные источники |
386 211,1 |
35 077,2 |
36 474,5 |
65 542,0 |
70 525,3 |
59 530,7 |
59 530,7 |
59 530,7 |
||
31 |
Мероприятие 1 "Финансовое обеспечение муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям" |
2.1.1.1., 2.1.1.2. |
|||||||||
32 |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
УФКиС Администрации ГО г.Уфа РБ |
942 752,8 |
451 825,3 |
490 927,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
бюджет РБ |
4 244,8 |
3 244,8 |
1 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
34 |
местный бюджет |
869 956,3 |
415 003,3 |
454 953,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
внебюджетные источники |
68 551,7 |
33 577,2 |
34 974,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
36 |
Мероприятие 2 "Финансовое обеспечение выполнения работ по созданию условий для организации тренировочных сборов" |
2.1.1.1., 2.1.1.2. |
|||||||||
37 |
Всего по направлению |
УФКиС Администрации ГО г.Уфа РБ |
44 979,1 |
22 678,1 |
22 301,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
"Прочие расходы", в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
38 |
местный бюджет |
41 979,1 |
21 178,1 |
20 801,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
39 |
внебюджетные источники |
3 000,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
40 |
Мероприятие 3 "Мероприятия по реализации программы "Доступная среда" |
2.1.1.1., 2.1.1.2. |
|||||||||
41 |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
УФКиС Администрации ГО г.Уфа РБ |
6 056,4 |
1 650,0 |
3 299,2 |
0 |
1 107,2 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
федеральный бюджет |
3 789,0 |
1 650,0 |
1 649,6 |
0 |
489,4 |
0 |
0 |
0 |
||
43 |
бюджет РБ |
310,6 |
0 |
0 |
0 |
310,6 |
0 |
0 |
0 |
||
44 |
местный бюджет |
1 956,8 |
0 |
1 649,6 |
0 |
307,2 |
0 |
0 |
0 |
||
45 |
Мероприятие 4 "Финансовое обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта" |
2.1.1.1., 2.1.1.2. |
|||||||||
46 |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
УФКиС Администрации ГО г.Уфа РБ |
2 449 264,5 |
0 |
0 |
523 270,9 |
509 883,2 |
472 036,8 |
472 036,8 |
472 036,8 |
|
47 |
бюджет РБ |
3 000,0 |
|
|
3 000,0 |
|
|
|
|
||
48 |
местный бюджет |
2 250 702,0 |
0 |
0 |
477 823,3 |
461 443,7 |
437 145,0 |
437 145,0 |
437 145,0 |
||
49 |
внебюджетные источники |
195 562,5 |
0 |
0 |
42 447,6 |
48 439,5 |
34 891,8 |
34 891,8 |
34 891,8 |
||
50 |
Мероприятие 5 "Финансовое обеспечение работ по обеспечению доступа к объектам спорта" |
2.1.1.1., 2.1.1.2. |
|||||||||
51 |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
УФКиС Администрации ГО г.Уфа РБ |
146 161,9 |
0 |
0 |
28 794,4 |
27 262,8 |
30 034,9 |
30 034,9 |
30 034,9 |
|
52 |
местный бюджет |
27 065,0 |
0 |
0 |
5 700,0 |
5 177,0 |
5 396,0 |
5 396,0 |
5 396,0 |
||
53 |
внебюджетные источники |
119 096,9 |
0 |
0 |
23 094,4 |
22 085,8 |
24 638,9 |
24 638,9 |
24 638,9 |
||
54 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" |
||||||||||
55 |
Всего по подпрограмме 3, в том числе: |
|
353 455,5 |
212 512,2 |
19 503,1 |
22 844,7 |
25 263,5 |
24 444,0 |
24 444,0 |
24 444,0 |
|
56 |
бюджет РБ |
191 179,3 |
191 179,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
57 |
местный бюджет |
162 276,2 |
21 332,9 |
19 503,1 |
22 844,7 |
25 263,5 |
24 444,0 |
24 444,0 |
24 444,0 |
||
58 |
Мероприятие 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций" |
||||||||||
59 |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
УФКиС Администрации ГО г.Уфа РБ |
162 276,2 |
21 332,9 |
19 503,1 |
22 844,7 |
25 263,5 |
24 444,0 |
24 444,0 |
24 444,0 |
|
60 |
местный бюджет |
162 276,2 |
21 332,9 |
19 503,1 |
22 844,7 |
25 263,5 |
24 444,0 |
24 444,0 |
24 444,0 |
||
61 |
Мероприятие 2 "Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения" |
||||||||||
62 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
УКС Администрации ГО г.Уфа РБ |
191 179,3 |
191 179,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
бюджет РБ |
191 179,3 |
191 179,3 |
0 |
0 |
0 |
-0 |
0 |
0 |
".
7. Раздел 9.1 "Перечень объектов капитального строительства в рамках Программы" изложить в следующей редакции:
"9.1. Перечень объектов капитального строительства в рамках Программы
N п/п |
Наименование и местонахождение объекта/ источники финансирования |
Мощность/единицы измерения |
Сроки строительства, ввода в эксплуатацию |
Сметная стоимость объекта в действующих ценах, тыс. руб |
Финансовая оценка результата, тыс рублей |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
|
|
1 745 222,30 |
296 189,0 |
191 179,3 |
0 |
0 |
105 009,7 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||||
2 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
|
|
1 745 222,30 |
191 179,3 |
191 179,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Крытый каток в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
вместимость трибун = 1485 мест, S общ Здания = 8396,9 м2, строительный объем = 89831,2 м3 |
Строительство ведется с 2012 года, год ввода в эксплуатацию - ориентировочно 2016 год |
495 222,30 |
129 657,2 |
129 657,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1 |
бюджет РБ |
|
|
|
129 657,2 |
129 657,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Реконструкция стадиона "Нефтяник" по ул. Комарова, 9 в Орджоникидзевском районе ГО г.Уфа РБ |
общая вместимость - 15630 мест, Адм. здание S общ. - 1416,4 м2, S общ. трибуны N 1 - 282,6 м2, S общ. трибуны N 2 - 282,3 м2, S общ. трибуны оси 2 - 18 - 6189,9 м2, S футбольного поля - 7862,1 м2, S легкоатл. ядра - 7382,0 м2 |
2012 - 2015 |
1 250 000,00 |
61 522,1 |
61 522,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1 |
бюджет РБ |
|
|
|
61 522,1 |
61 522,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||||
3 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
|
|
|
105 009,7 |
0 |
0 |
0 |
105 009,7 |
0 |
0 |
0 |
3.1 |
Крытый каток в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
вместимость трибун = 1485 мест, S общ. Здания = 8396,9 м2, строительный объем = 89831,2 м3 |
Строительство ведется с 2012 года, год ввода в эксплуатацию ориентировочно 2016 год |
|
105 009,7 |
0 |
0 |
0 |
105 009,7 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1 |
бюджет РБ |
|
|
|
104 000,0 |
0 |
0 |
0 |
104 000,0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2 |
местный бюджет |
|
|
|
1 009,7 |
0 |
0 |
0 |
1 009,7 |
0 |
0 |
0 |
".
8. Раздел 10 "Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках Программы" изложить в следующей редакции:
"10. Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках Программы
N п\п |
Наименование услуги (работы) |
Наименование показателя характеризующего объем услуги (работы) |
Единица измерения объема муниципальной услуги, руб. |
Значение показателя объема услуги |
Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс. руб. |
Целевой индикатор и показатель подпрограмм, для достижения которого оказывается услуга, выполняется работа |
||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
||||
1. |
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" |
|||||||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие: проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий |
|||||||||||||||||
1.1.1. |
Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
Проведение чемпионатов, первенств, спортивно-массовых мероприятий, прочих спортивных мероприятий (кубки, турниры, фестивали, спартакиады и т. д.) |
41 467,3 (в ценах 2014 года) |
474 |
421 |
|
|
|
|
|
19 655,5 |
17913,0 |
|
|
|
|
|
1.1.1.1. |
1.1.2. |
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |
Количество мероприятий |
54 257,5 (в ценах 2016 года) |
|
|
118 |
137 |
80 |
80 |
80 |
|
|
6 476,3 |
6 495,5 |
4 356,5 |
4 356,5 |
4 356,5 |
|
1.1.3. |
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. |
количество мероприятий |
48 509,1 (в ценах 2016 года) |
|
|
164 |
169 |
160 |
160 |
160 |
|
|
8 058,2 |
7 148,1 |
8 169,3 |
8 169,3 |
8 169,3 |
|
1.1.4. |
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и проведение тестирования и выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО |
Количество мероприятий/ Количество участников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
149 647,1 (в ценах 2016 года) |
|
|
20 |
20 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
|
3 005,5 |
3 066,3 |
3 785,1 |
3 785,1 |
3 785,1 |
|
1.1.5 |
Участие в организации, проведении официальных физкультурных мероприятий на территории муниципального образования |
Количество мероприятий |
54 457,6 (в ценах 2018 года) |
|
|
|
|
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
1 089,1 |
1 089,1 |
1 089,1 |
|
2. |
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" |
|||||||||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие: предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям |
|||||||||||||||||
2.1.1. |
Организация предоставления дополнительного образования детям физкультурно-спортивной направленности |
Дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет |
18 910,3 (в ценах 2014 года) |
21260 |
21880 |
|
|
|
|
|
402033,2 |
454953,0 |
|
|
|
|
|
2.1.1.1. |
2.2. |
Основное мероприятие: организация спортивной подготовки |
2.1.1.1. |
||||||||||||||||
2.2.1. |
Спортивная подготовка по видам спорта |
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки |
23 123,4 (в ценах 2016 года) |
|
|
19 985 |
17 540 |
17 692 |
17 692 |
17 692 |
|
|
469138,1 |
452095,1 |
433830,7 |
433830,7 |
433830,7 |
|
2.2.2. |
Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа |
Человеко-час |
1 199,38 (в ценах 2016 года) |
|
|
1 918 |
|
|
|
|
|
|
2 290,9 |
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях |
Количество мероприятий Количество участников |
4 706,76 (в ценах 2016 года) |
|
|
505 |
62 |
1397 |
1397 |
1397 |
|
|
2 263,1 |
2 199,6 |
3 314,3 |
3 314,3 |
3 314,3 |
|
2.3. |
Основное мероприятие: совершенствование учебно-тренировочного процесса |
|||||||||||||||||
2.3.1. |
Создание условий для организации тренировочных сборов |
Охват работами по организации проживания, питания воспитанников и тренеров-преподавателей муниципальных спортивных школ, предоставлению спортивных сооружений (человеко-дни) |
563,1 (в ценах 2014 года) |
36 960 |
36 960 |
|
|
|
|
|
20 811,8 |
20 801,0 |
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Основное мероприятие: обеспечение доступа к объектам спорта |
|||||||||||||||||
2.4.1. |
Обеспечение доступа к объектам спорта |
Человеко-день |
152,05 (в ценах 2016 года) |
|
|
36 960,0 |
36 960,0 |
36 960,0 |
36 960,0 |
36 960,0 |
|
|
5 700,0 |
5 177,0 |
5 396,0 |
5 396,0 |
5 396,0 |
".
9. В разделе 1 "Паспорт подпрограммы" приложения N 1 к Программе:
9.2. графу "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы и показатели |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Башкортостан. |
";
9.3. графу "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Финансовые средства на реализацию Программы формируются из средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета, внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы - 473 580,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 36 250,3 тыс. рублей; 2015 год - 36 057,4 тыс. рублей; 2016 год - 160 623,2 тыс. рублей; 2017 год - 138 140,0 тыс. рублей; 2018 год - 34 170,0 тыс. рублей; 2019 год - 34 170,0 тыс. рублей; 2020 год - 34 170,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 104 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 104 000,0 тыс. рублей; б) местного бюджета - 279 195,9 тыс. рублей, их них по годам: 2014 год - 24 785,3 тыс. рублей; 2015 год - 23 457,4 тыс. рублей; 2016 год - 148 063,2 тыс. рублей; 2017 год - 20 490,0 тыс. рублей; 2018 год - 20 800,0 тыс. рублей; 2019 год - 20 800,0 тыс. рублей; 2020 год - 20 800,0 тыс. рублей; в) внебюджетных источников - 90 385,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 11 465,0 тыс. рублей; 2015 год - 12 600,0 тыс. рублей; 2016 год - 12 560,0 тыс. рублей; 2017 год - 13 650,0 тыс. рублей; 2018 год - 13 370,0 тыс. рублей; 2019 год - 13 370,0 тыс. рублей; 2020 год - 13 370,0 тыс. рублей. |
";
9.4. графу "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов: Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Башкортостан - с 25,2% в 2013 году до 40% в 2020 году. |
".
10. В разделе 1 "Паспорт подпрограммы" приложения N 2 к Программе:
10.2. графу "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы и показатели |
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет; доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных спортивных школах. |
";
10.3. графу "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Финансовые средства на реализацию подпрограммы формируются из федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета, внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы - 3 589 214,7 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 476 153,4 тыс. рублей; 2015 год - 516 527,7 тыс. рублей; 2016 год - 552 065,3 тыс. рублей; 2017 год - 538 253,2 тыс. рублей; 2018 год - 502 071,7 тыс. рублей; 2019 год - 502 071,7 тыс. рублей; 2020 год - 502 071,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: б) федерального бюджета - 3 789,0 тыс. рублей, их# них по годам: 2014 год - 1 650,0 тыс. рублей; 2015 год - 1 649,6 тыс. рублей; 2017 год - 489,4 тыс. рублей; б) бюджета Республики Башкортостан - 7 555,4 тыс. рублей, их# них по годам: 2014 год - 3 244,8 тыс. рублей; 2015 год - 1 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 3 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 310,6 тыс. рублей; а) местного бюджета - 3 191 659,2 тыс. рублей, их# них по годам: 2014 год - 436 181,4 тыс. рублей; 2015 год - 477 403,6 тыс. рублей; 2016 год - 483 523,3 тыс. рублей; 2017 год - 466 927,9 тыс. рублей; 2018 год - 442 541,0 тыс. рублей; 2019 год - 442 541,0 тыс. рублей; 2020 год - 442 541,0 тыс. рублей, в) внебюджетных источников - 386211,1 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 35 077,2 тыс. рублей; 2015 год - 36 474,5 тыс. рублей; 2016 год - 65 542,0 тыс. рублей; 2017 год - 70 525,3 тыс. рублей; 2018 год - 59 530,7 тыс. рублей; 2019 год - 59 530,7 тыс. рублей; 2020 год - 59 530,7 тыс. рублей. |
";
10.4. графу "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующего результата: сохранение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет на уровне не ниже 20% ежегодно; увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных спортивных школах от 51,5% в 2017 году до 52% в 2020 году. |
".
Управляющий делами Администрации |
A.M. Бакиева |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 11 мая 2018 г. N 772 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.