Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 31 мая 2019 г. N 723
Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
В муниципальную программу "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан", утвержденную постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 11 мая 2016 года N 667, внести следующие изменения:
1. В раздел 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:
1.1. строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
Подпрограмма 1. Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан: - число проведенных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах (ед.); - количество посещений библиотек (чел.). Подпрограмма 2. Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан: - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной организационно-правовой формы и различных формах собственности (чел.). Подпрограмма 3. Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан: - количество культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (ед.). |
|
"; |
1.2. строку "Сроки реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2014-2022 годы без деления на этапы |
|
"; |
1.3. строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования программы - 9 542 859,33 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 899 617,80 тыс. рублей; 2015 год - 933 509,90 тыс. рублей; 2016 год - 988 587,09 тыс. рублей; 2017 год - 980 090,14 тыс. рублей; 2018 год - 1 215 262,80 тыс. рублей; 2019 год - 1 133 269,50 тыс. рублей; 2020 год - 1 133 138,70 тыс. рублей; 2021 год - 1 129 691,70 тыс. рублей; 2022 год - 1 129 691,70 тыс. рублей: в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 4 755,37 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 2 287,00 тыс. рублей; 2015 г. - 335,90 тыс. рублей; 2016 г. - 1 129,85 тыс. рублей; 2017 г. - 606,25 тыс. рублей; 2018 г. - 396,37 тыс. рублей: б) бюджета Республики Башкортостан - 1 397 588,13 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 116 347,80 тыс. рублей; 2015 г. - 125 726,80 тыс. рублей; 2016 г. - 145 348,29 тыс. рублей; 2017 г. - 92 941,00 тыс. рублей; 2018 г. - 197 675,04 тыс. рублей; 2019 г. - 181 708, 90 тыс. рублей; 2020 г. - 181 578,10 тыс. рублей; 2021 г. - 178 131,10 тыс. рублей; 2022 г. - 178 131,10 тыс. рублей: в) местного бюджета - 7 162 788,33 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 690 760,60 тыс. рублей; 2015 год - 702 801,20 тыс. рублей; 2016 год - 734 181,19 тыс. рублей; 2017 год - 766 297,65 тыс. рублей; 2018 год - 891 847,69 тыс. рублей; 2019 год - 844 225,00 тыс. рублей; 2020 год - 844 225,00 тыс. рублей; 2021 год - 844 225,00 тыс. рублей; 2022 год - 844 225,00 тыс. рублей: г) внебюджетных источников - 977 727,50 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 90 222,40 тыс. рублей; 2015 год - 104 646,00 тыс. рублей; 2016 год - 107 927,76 тыс. рублей; 2017 год - 120 245,24 тыс. рублей; 2018 год - 125 343,70 тыс. рублей; 2019 год - 107 335,60 тыс. рублей; 2020 год - 107 335,60 тыс. рублей; 2021 год - 107 335,60 тыс. рублей; 2022 год - 107 335,60 тыс. рублей: |
"; |
1.4. строку "Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
" |
|
Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели ее социально-экономической эффективности |
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов: 1. Число проведенных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах (до 5059 ед. к 2022 году). 2. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий (до 3209110 чел. к 2022 году). 3. Количество выданных документов в библиотеках (книг, периодических изданий, электронных документов) (до 5418011 экз. к 2022 году). 4. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной организационно-правовой формы и различных формах собственности (до 11935 чел. к 2022 году). 5. Количество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных работ (до 525 ед. к 2022 году). |
|
". |
2. Таблицу в разделе 2 "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
Источники и направления финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
|||||||||
в том числе по годам: | ||||||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего, |
9 542 859,33 |
899 617,80 |
933 509,90 |
988 587,09 |
980 090,14 |
1 215 262,80 |
1 133 269,50 |
1 133 138,70 |
1 129 691,70 |
1 129 691,70 |
в том числе: |
9 542 859,33 |
899 617,80 |
933 509,90 |
988 587,09 |
980 090,14 |
1 215 262,80 |
1 133 269,50 |
1 133 138,70 |
1 129 691,70 |
1 129 691,70 |
федеральный бюджет |
4 755,37 |
2 287,00 |
335,90 |
1 129,85 |
606,25 |
396,37 |
|
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
1 397 588,13 |
116 347,80 |
125 726,80 |
145 348,29 |
92 941,00 |
197 675,04 |
181 708,90 |
181 578,10 |
178 131,10 |
178 131,10 |
местный бюджет |
7 162 788,33 |
690 760,60 |
702 801,20 |
734 181,19 |
766 297,65 |
891 847,69 |
844 225,00 |
844 225,00 |
844 225,00 |
844 225,00 |
внебюджетные источники |
977 727,50 |
90 222,40 |
104 646,00 |
107 927,76 |
120 245,24 |
125 343,70 |
107 335,60 |
107 335,60 |
107 335,60 |
107 335,60 |
в том числе по подпрограммам: | ||||||||||
Подпрограмма 1. Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан | ||||||||||
Всего по подпрограмме 1, в том числе: |
4 544 625,88 |
399 942,40 |
448 906,40 |
467 022,55 |
451 380,14 |
586 288,29 |
548 934,10 |
548 850,60 |
546 650,70 |
546 650,70 |
федеральный бюджет |
2 109,28 |
|
335,90 |
816,30 |
606,25 |
350,83 |
|
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
735 353,98 |
32 340,80 |
50 945,80 |
42 769,99 |
23 049,90 |
127 028,99 |
115 967,20 |
115 883,70 |
113 683,80 |
113 683,80 |
местный бюджет |
3 386 797,68 |
326 139,10 |
351 959,20 |
377 984,18 |
377 415,56 |
399 975,64 |
388 331,00 |
388 331,00 |
388 331,00 |
388 331,00 |
внебюджетные источники |
420 364,94 |
41 462,50 |
45 665,50 |
45 452,08 |
50 308,43 |
58 932,83 |
44 635,90 |
44 635,90 |
44 635,90 |
44 635,90 |
Мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, всего |
2 472 355,38 |
229 716,70 |
253 612,70 |
240 224,24 |
240 964,28 |
326 970,36 |
295 864,60 |
295 781,10 |
294 610,70 |
294 610,70 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
490,00 |
|
|
490,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
411 656,33 |
17 326,30 |
27 535,30 |
22 678,66 |
12 276,50 |
76 376,07 |
64 513,70 |
64 430,20 |
63 259,80 |
63 259,80 |
местный бюджет |
1 683 267,59 |
175 874,80 |
185 227,70 |
176 577,25 |
183 748,78 |
197 951,06 |
190 972,00 |
190 972,00 |
190 972,00 |
190 972,00 |
внебюджетные источники |
376 941,46 |
36 515,60 |
40 849,70 |
40 478,33 |
44 939,00 |
52 643,23 |
40 378,90 |
40 378,90 |
40 378,90 |
40 378,90 |
Мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями музейного дела, всего |
120 187,08 |
4 994,20 |
22 835,40 |
33 269,23 |
12 025,33 |
10 300,92 |
9 203,40 |
9 203,40 |
9 177,60 |
9 177,60 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
7 288,82 |
409,70 |
390,00 |
568,45 |
376,65 |
498,02 |
1 274,40 |
1 274,40 |
1 248,60 |
1 248,60 |
местный бюджет |
112 394,89 |
4 553,00 |
22 403,00 |
32 639,48 |
11 582,71 |
9 728,70 |
7 872,00 |
7 872,00 |
7 872,00 |
7 872,00 |
внебюджетные источники |
503,37 |
31,50 |
42,40 |
61,30 |
65,97 |
74,20 |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
Мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями библиотечного обслуживания, всего |
1 461 169,94 |
124 269,50 |
130 154,60 |
144 679,82 |
152 815,07 |
189 220,55 |
180 433,40 |
180 433,40 |
179 581,80 |
179 581,80 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1 619,28 |
|
335,90 |
326,30 |
606,25 |
350,83 |
|
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
255 919,67 |
11 655,00 |
16 688,30 |
14 583,72 |
7 386,95 |
37 007,30 |
42 575,40 |
42 575,40 |
41 723,80 |
41 723,80 |
местный бюджет |
1 191 812,88 |
111 584,10 |
111 757,00 |
128 257,35 |
143 315,41 |
150 267,02 |
136 658,00 |
136 658,00 |
136 658,00 |
136 658,00 |
внебюджетные источники |
11 818,11 |
1 030,40 |
1 373,40 |
1 512,45 |
1 506,46 |
1 595,40 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
Мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями театральных, цирковых, концертных и других организаций исполнительских искусств, всего |
325 462,04 |
20 880,00 |
24 502,20 |
30 773,27 |
33 471,75 |
48 468,22 |
41 917,70 |
41 917,70 |
41 765,60 |
41 765,60 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
56 884,36 |
1 595,00 |
4 582,20 |
4 939,16 |
2 509,80 |
13 147,60 |
7 603,70 |
7 603,70 |
7 451,60 |
7 451,60 |
местный бюджет |
237 475,68 |
15 400,00 |
16 520,00 |
22 434,11 |
27 164,95 |
30 700,62 |
31 314,00 |
31 314,00 |
31 314,00 |
31 314,00 |
внебюджетные источники |
31 102,00 |
3 885,00 |
3 400,00 |
3 400,00 |
3 797,00 |
4 620,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
Мероприятие 1.5. Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ по организации и проведению общегородских праздников, фестивалей, смотров, концертов, выставок, всего |
165 451,44 |
20 082,00 |
17 801,50 |
18 075,99 |
12 103,71 |
11 328,24 |
21 515,00 |
21 515,00 |
21 515,00 |
21 515,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
3 604,80 |
1 354,80 |
1 750,00 |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
161 846,64 |
18 727,20 |
16 051,50 |
18 075,99 |
11 603,71 |
11 328,24 |
21 515,00 |
21 515,00 |
21 515,00 |
21 515,00 |
Подпрограмма 2. Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан | ||||||||||
Всего по подпрограмме 2, |
4 097 625,29 |
404 368,90 |
392 570,90 |
426 811,55 |
429 280,93 |
525 730,31 |
480 374,70 |
480 327,40 |
479 080,30 |
479 080,30 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
2 646,09 |
2 287,00 |
|
313,55 |
|
45,54 |
|
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
662 234,15 |
84 007,00 |
74 781,00 |
102 578,30 |
69 891,10 |
70 646,05 |
65 741,70 |
65 694,40 |
64 447,30 |
64 447,30 |
местный бюджет |
3 095 701,65 |
287 997,00 |
281 614,00 |
287 555,40 |
317 435,70 |
413 575,55 |
376 881,00 |
376 881,00 |
376 881,00 |
376 881,00 |
внебюджетные источники |
337 043,40 |
30 077,90 |
36 175,90 |
36 364,30 |
41 954,13 |
41 463,17 |
37 752,00 |
37 752,00 |
37 752,00 |
37 752,00 |
Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями дополнительного образования детей, всего |
3 822 549,40 |
404 368,90 |
392 570,90 |
426 811,55 |
429 280,93 |
252 554,42 |
479 899,70 |
479 852,40 |
478 605,30 |
478 605,30 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
2 600,55 |
2 287,00 |
|
313,55 |
|
|
|
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
661 225,90 |
84 007,00 |
74 781,00 |
102 578,30 |
69 891,10 |
69 637,80 |
65 741,70 |
65 694,40 |
64 447,30 |
64 447,30 |
местный бюджет |
2 821 679,55 |
287 997,00 |
281 614,00 |
287 555,40 |
317 435,70 |
141 453,45 |
376 406,00 |
376 406,00 |
376 406,00 |
376 406,00 |
внебюджетные источники |
337 043,40 |
30 077,90 |
36 175,90 |
36 364,30 |
41 954,13 |
41 463,17 |
37 752,00 |
37 752,00 |
37 752,00 |
37 752,00 |
Мероприятие 2.2. Софинансирование расходов муниципальных учреждений дополнительного образования, всего |
275 075,89 |
|
|
|
|
273 175,89 |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
45,54 |
|
|
|
|
45,54 |
|
|
|
|
бюджет Республики Башкортостан |
1 008,25 |
|
|
|
|
1 008,25 |
|
|
|
|
местный бюджет |
274 022,10 |
|
|
|
|
272 122,10 |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
Подпрограмма 3. Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан | ||||||||||
Всего по подпрограмме 3, в том числе: |
453 712,97 |
52 214,00 |
50 536,60 |
49 281,79 |
53 661,48 |
47 892,30 |
50 031,70 |
50 031,70 |
50 031,70 |
50 031,70 |
местный бюджет |
233 393,81 |
33 532,00 |
27 732,00 |
23 170,41 |
25 678,80 |
22 944,60 |
25 084,00 |
25 084,00 |
25 084,00 |
25 084,00 |
внебюджетные источники |
220 319,16 |
18 682,00 |
22 804,60 |
26 111,38 |
27 982,68 |
24 947,70 |
24 947,70 |
24 947,70 |
24 947,70 |
24 947,70 |
Мероприятие 3.1. Укрепление материально-технической базы парков культуры и отдыха (благоустройство территорий, приобретение оборудования, аттракционов, в том числе малых форм), всего |
450 560,47 |
51 139,00 |
49 688,60 |
48 647,19 |
53 066,58 |
47 892,30 |
50 031,70 |
50 031,70 |
50 031,70 |
50 031,70 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
230 882,01 |
32 871,00 |
27 071,00 |
22 575,51 |
25 083,90 |
22 944,60 |
25 084,00 |
25 084,00 |
25 084,00 |
25 084,00 |
внебюджетные источники |
219 678,46 |
18 268,00 |
22 617,60 |
26 071,68 |
27 982,68 |
24 947,70 |
24 947,70 |
24 947,70 |
24 947,70 |
24 947,70 |
Мероприятие 3.2. Проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в муниципальных парках культуры и отдыха, детском кинотеатре "Смена", всего |
3 152,50 |
1 075,00 |
848,00 |
634,60 |
594,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: |
3 152,50 |
1 075,00 |
848,00 |
634,60 |
594,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
местный бюджет |
2511,80 |
661,00 |
661,00 |
594,90 |
594,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетные источники |
640,70 |
414,00 |
187,00 |
39,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||
Всего по подпрограмме 4, в том числе |
446 895,19 |
43 092,50 |
41 496,00 |
45 471,20 |
45 767,59 |
55 351,90 |
53 929,00 |
53 929,00 |
53 929,00 |
53 929,00 |
Мероприятие 4.1, Руководство и управление в сфере установленных функций, всего в том числе: |
446 895,19 |
43 092,50 |
41 496,00 |
45 471,20 |
45 767,59 |
55 351,90 |
53 929,00 |
53 929,00 |
53 929,00 |
53 929,00 |
местный бюджет |
446 895,19 |
43 092,50 |
41 496,00 |
45 471,20 |
45 767,59 |
55 351,90 |
53 929,00 |
53 929,00 |
53 929,00 |
53 929,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
В Раздел 2 добавить таблицу 2.1. "Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями в рамках Программы":
"Сводные показатели
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями в рамках Программы
N п/п |
Наименование услуги (работы) |
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) |
Единица измерения объема муниципальной услуги (выполнение работ), руб. |
Значение показателя объема услуги |
Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс. руб. |
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого оказывается услуга, выполняется работа |
||||||||||||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г |
2021 г. |
2022 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
Подпрограмма 1. Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства к городском округе город Уфа Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||||
1.1 |
Мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными культурно-досуговыми учреждениями |
|||||||||||||||||||||
1.1.1. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
Число проведенных мероприятий (единиц) |
единиц |
1050 |
1050 |
1050 |
1050 |
1059 |
1059 |
1059 |
1059 |
1059 |
31164,5 |
31987,5 |
34747,1 |
33794,5 |
43866,3 |
46076,8 |
46076,8 |
46076,8 |
46 076,8 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий (человек) |
1.1.2. |
Показ (организация показа) концертов и концертных программ |
Число проведенных мероприятий (единиц) |
единиц |
400 |
400 |
400 |
400 |
410 |
411 |
411 |
411 |
411 |
152337,8 |
152434,6 |
159238,3 |
15309,1 |
22915,8 |
209408,9 |
20932,4 |
208155,0 |
20815,0 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий (человек) |
1.2. |
Мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями музейного дела |
|||||||||||||||||||||
1.2.1. |
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |
Количество экскурсий (единиц) |
единиц |
500 |
500 |
500 |
500 |
540 |
500 |
500 |
500 |
500 |
4962,7 |
6398,0 |
7574,1 |
5942,9 |
6949,8 |
5823,3 |
5823,3 |
5823,3 |
5853,3 |
Количество посещений (человек) |
1.2.2 |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
Количество предметов (единиц) |
единиц |
- |
- |
1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
336,0 |
2573,7 |
3276,9 |
3323,1 |
3323,1 |
3297,3 |
3297,3 |
доля учетных записей музейных предметов, внесенных в главную инвентарную книгу, от общего количества поступивших музейных# (процент) |
1.3. |
Мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями библиотечного обслуживания |
|||||||||||||||||||||
1.3.2. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
Количество выданных документов и справок в библиотеках (единиц) |
единиц |
55049 99 |
55049 99 |
55049 99 |
5 764 000 |
5 772 717 |
- |
- |
- |
- |
12183,1 |
12562,2 |
137403,7 |
144324,7 |
18673,1 |
- |
- |
- |
- |
Динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом (процент) |
1.3.3 |
|
Количество посещений |
единица |
- |
- |
- |
- |
- |
2076 000 |
2076 000 |
207 6 000 |
2076 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
17523,4 |
17923,4 |
178381,8 |
178381,8 |
|
Мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями театральных, цирковых, концертных и других организаций исполнительских искусств | ||||||||||||||||||||||
1.4.1 |
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) |
Число проведенных мероприятий и спектаклей (единиц) |
единиц |
- |
55 |
55 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
- |
21837,2 |
27263,3 |
29525,3 |
43848,2 |
38917,7 |
38917,7 |
38765,6 |
38765,6 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий (человек) |
Подпрограмма 2. Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||||
2.1. |
Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями дополнительного образования детей |
|||||||||||||||||||||
2.1.1 |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Число обучающихся (человек) |
человек |
8200 |
8200 |
8200 |
8200 |
8200 |
8200 |
820 0 |
8200 |
8200 |
363 047 |
346626,6 |
383864,0 |
381980,8 |
482738,3 |
439383,7 |
44210 0,4 |
440853,3 |
440853,3 |
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительно му образованию (человек) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
3. В Приложение N 1 к муниципальной программе "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:
3.1. в раздел 1. Паспорт муниципальной подпрограммы "Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:
- строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 4 544 625,88 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 399 942,40 тыс. рублей; 2015 год - 448 906,40 тыс. рублей; 2016 год - 467 022,55 тыс. рублей; 2017 год - 451 380,14 тыс. рублей; 2018 год - 586 288,29 тыс. рублей; 2019 год - 548 934,10 тыс. рублей; 2020 год - 548 850,60 тыс. рублей; 2021 год - 546 650,70 тыс. рублей; 2022 год - 546 650,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 2 109,28 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 335,90 тыс. рублей; 2016 год - 816,30 тыс. рублей; 2017 год - 606,25 тыс. рублей; 2018 год - 350,83 тыс. рублей, б) бюджета Республики Башкортостан - 735 353,98 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 32 340,80 тыс. рублей; 2015 год - 50 945,80 тыс. рублей, 2016 год - 42 769,99 тыс. рублей; 2017 год - 23 049,90 тыс. рублей; 2018 год - 127 028,99 тыс. рублей; 2019 год - 115 967,20 тыс. рублей; 2020 год - 115 883,70 тыс. рублей; 2021 год - 113 683,80 тыс. рублей; 2022 год - 113 683,80 тыс. рублей, в) местного бюджета - 3 386 797,68 тыс. рублей, их них по годам: 2014 год - 326 139,10 тыс. рублей; 2015 год - 351 959,20 тыс. рублей; 2016 год - 377 984,18 тыс. рублей; 2017 год - 377 415,56 тыс. рублей; 2018 год - 399 975,64 тыс. рублей; 2019 год - 388 331,00 тыс. рублей; 2020 год - 388 331,00 тыс. рублей; 2021 год - 388 331,00 тыс. рублей; 2022 год - 388 331,00 тыс. рублей: г) внебюджетных источников - 420 364,94 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 41 462,50 тыс. рублей; 2015 год - 45 665,50 тыс. рублей; 2016 год - 45 452,08 тыс. рублей; 2017 год - 50 308,43 тыс. рублей; 2018 год - 58 932,83 тыс. рублей; 2019 год - 44 635,90 тыс. рублей; 2020 год - 44 635,90 тыс. рублей; 2021 год - 44 635,90 тыс. рублей; 2022 год - 44 635,90 тыс. рублей, в том числе: - доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан; - на проведение мероприятий по формированию безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения; - комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Республики Башкортостан; - реконструкция региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура"; - реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура". |
|
"; |
3.2. раздел 4. "Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование целей и задач, целевых показателей |
Единица измерения |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.1 |
Цель: развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства. |
|||||||||||
1.1.1 |
Задача: сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала жителей города Уфы, обеспечение преемственности культурных традиций. |
|||||||||||
1.1.1.1 |
Показатель 1. Число проведенных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах |
ед. |
4270 |
4290 |
4391 |
4418 |
5059 |
5059 |
5059 |
5059 |
5059 |
|
1.1.1.2 |
Показатель 2. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий |
чел. |
1635000 |
163900 0 |
1760007 |
1760127 |
3209110 |
3209110 |
3209110 |
3209110 |
3209110 |
|
1.1.1.3 |
Показатель 3. Количество выданных документов в библиотеках |
экз. |
5100000 |
515100 0 |
5183433 |
5319041 |
5418011 |
5418011 |
5418011 |
5418011 |
5418011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
4. В Приложение N 2 к муниципальной программе "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:
4.1. в раздел 1. "Паспорт муниципальной подпрограммы "Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:
- строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 4 097 625,29 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 404 368,90 тыс. рублей; 2015 год - 392 570,90 тыс. рублей; 2016 год - 426 811,55 тыс. рублей; 2017 год - 429 280,93 тыс. рублей; 2018 год - 525 730,31 тыс. рублей; 2019 год - 480 374,70 тыс. рублей; 2020 год - 480 327,40 тыс. рублей; 2021 год - 479 080,30 тыс. рублей; 2022 год - 479 080,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 2 646,09 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2 287,00 тыс. рублей; 2016 год - 313,55 тыс. рублей; 2017 год - 45,54 тыс. рублей: б) бюджета Республики Башкортостан - 662 234,15 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 84 007,00 тыс. рублей; 2015 год - 74 781,00 тыс. рублей; 2016 год - 102 578,30 тыс. рублей; 2017 год - 69 891,10 тыс. рублей; 2018 год - 70 646,05 тыс. рублей; 2019 год - 65 741,70 тыс. рублей; 2020 год - 65 694,40 тыс. рублей; 2021 год - 64 447,30 тыс. рублей; 2022 год - 64 447,30 тыс. рублей, в) местного бюджета - 3 095 701,65 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 287 997,00 тыс. рублей; 2015 год - 281 614,00 тыс. рублей; 2016 год - 287 555,40 тыс. рублей; 2017 год - 317 435,70 тыс. рублей; 2018 год - 413 575,55 тыс. рублей; 2019 год - 376 881,00 тыс. рублей; 2020 год - 376 881,00 тыс. рублей; 2021 год - 376 881,00 тыс. рублей; 2022 год - 376 881,00 тыс. рублей, г) внебюджетных источников - 337 043,40 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 30 077,90 тыс. рублей; 2015 год - 36 175,90 тыс. рублей; 2016 год - 36 364,30 тыс. рублей; 2017 год - 41 954,13 тыс. рублей; 2018 год - 41 463,17 тыс. рублей; 2019 год - 37 752,00 тыс. рублей; 2020 год - 37 752,00 тыс. рублей; 2021 год - 37 752,00 тыс. рублей; 2022 год - 37 752,00 тыс. рублей, в том числе: - доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан; - на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств; - на оснащение музыкальными инструментами детских музыкальных школ и школ искусств |
|
"; |
4.2. раздел 4. "Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование целей и задач, целевых показателей |
Единица измерения |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.1 |
Цель: Обеспечение необходимых условий для личностного развития, эстетического воспитания, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого развития детей и учащихся, их адаптация к жизни в обществе. |
||||||||||
2.1.1 |
Задача: Оказание услуг в сфере дополнительного образования, предусмотренных федеральными законами. |
||||||||||
2.1.1.1 |
Показатель 1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной организационно-правовой формы и различных формах собственности. |
Чел. |
11240 |
11300 |
11410 |
11420 |
11550 |
11700 |
11935 |
11935 |
11935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
5. В Приложение N 3 к муниципальной программе "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:
5.1. раздел 1. "Паспорт муниципальной подпрограммы "Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:
- строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 453 712,97 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 52 214,00 тыс. рублей; 2015 год - 50 536,60 тыс. рублей; 2016 год - 49 281,79 тыс. рублей; 2017 год - 53 661,48 тыс. рублей; 2018 год - 47 892,30 тыс. рублей; 2019 год - 50 031,70 тыс. рублей; 2020 год - 50 031,70 тыс. рублей; 2021 год - 50 031,70 тыс. рублей; 2022 год - 50 031,70 тыс. рублей, местного бюджета - 233 393,81 тыс. рублей, их них по годам: 2014 год - 33 532,00 тыс. рублей; 2015 год - 27 732,00 тыс. рублей; 2016 год - 23 170,41 тыс. рублей; 2017 год - 25 678,80 тыс. рублей; 2018 год - 22 944,60 тыс. рублей; 2019 год - 25 084,00 тыс. рублей; 2020 год - 25 084,00 тыс. рублей; 2021 год - 25 084,00 тыс. рублей; 2022 год - 25 084,00 тыс. рублей, б) внебюджетных источников - 220 319,16 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 18 682,00 тыс. рублей; 2015 год - 22 804,60 тыс. рублей; 2016 год - 26 111,38 тыс. рублей; 2017 год - 27 982,68 тыс. рублей; 2018 год - 24 947,70 тыс. рублей; 2019 год - 24 947,70 тыс. рублей; 2020 год - 24 947,70 тыс. рублей; 2021 год - 24 947,70 тыс. рублей; 2022 год - 24 947,70 тыс. рублей. |
|
"; |
5.2. раздел 4. "Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование целей и задач, целевых показателей |
Единица измерения |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
3.1 |
Цель: Укрепление материально-технической базы парков культуры и отдыха (благоустройство территории, приобретение оборудования, аттракционов, в том числе малых форм). |
||||||||||
3.1.1 |
Задача: Развитие паркового хозяйства, создание комфортных зон отдыха. |
||||||||||
3.1.1.1 |
Показатель 1. Количество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных работ. |
ед. |
64 |
69 |
81 |
112 |
525 |
525 |
525 |
525 |
525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
6. В Приложение N 4 к муниципальной программе "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" внести следующие изменения:
6.1. раздел 1. "Паспорт муниципальной подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:
- строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 446 895,19 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета - 446 895,19 тыс. рублей, их них по годам: 2014 год - 43 092,50 тыс. рублей; 2015 год - 41 496,00 тыс. рублей; 2016 год - 45 471,20 тыс. рублей; 2017 год - 45 767,59 тыс. рублей; 2018 год - 55 351,90 тыс. рублей; 2019 год - 53 929,00 тыс. рублей; 2020 год - 53 929,00 тыс. рублей; 2021 год - 53 929,00 тыс. рублей; 2022 год - 53 929,00 тыс. рублей. |
|
". |
Управляющий делами администрации |
А.М. Бакиева |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 31 мая 2019 г. N 723 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.