Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города
от 28 марта 2016 г. N 449
Муниципальная программа
"Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2018 годы"
Паспорт
муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2018 годы" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы |
Комитет по образованию города Барнаула (далее - Комитет) |
Соисполнители Программы |
Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула, администрация Индустриального района города Барнаула, администрация Октябрьского района города Барнаула, администрация Центрального района города Барнаула, Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула |
Участники Программы |
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (далее - МБДОУ); муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения (далее - МАДОУ); негосударственные дошкольные образовательные организации (далее - НДОО); муниципальные бюджетные (автономные) общеобразовательные учреждения (далее - МБ(А)ОУ); негосударственные общеобразовательные организации (далее - НОО); муниципальные бюджетные (автономные) учреждения дополнительного образования (далее - МБ(А)У ДО); профессиональные образовательные организации (далее - ПОО); образовательные организации высшего образования (далее - ООВО) |
Подпрограммы Программы |
Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015-2018 годы (приложение 1); Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015-2018 годы (приложение 2); Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2018 годы (приложение 3); Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015-2018 годы (приложение 4); Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2018 годы (приложение 5); Комплексная безопасность в образовательных учреждениях в городе Барнауле на 2015-2018 годы (приложение 6) |
Программно-целевые инструменты Программы |
|
Цель Программы |
Обеспечение качественного образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Барнаула, организация занятости, отдыха и оздоровление детей |
Задачи Программы |
Увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, за счёт обеспечения доступности и повышения качества предоставляемой услуги в сфере дошкольного образования; увеличение удельного веса численности учащихся МБ(А)О У, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС), в общей численности учащихся МБ(А)О У за счёт создания в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования; увеличение доли детей, вовлеченных в систему дополнительного образования, за счёт обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развития активной жизненной позиции у молодежи; увеличение доли школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время, от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях; увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ(А)У ДО и получивших муниципальные льготы, за счёт создания условий для развития кадрового потенциала системы образования города Барнаула; увеличение доли детей, обучающихся в образовательных организациях, отвечающих современным требованиям безопасности, за счёт обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных организаций во время их учебной и трудовой деятельности |
Целевые индикаторы и показатели Программы |
Охват детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет) всеми формами дошкольного образования; удельный вес численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ; доля детей, занимающихся в системе организаций дополнительного образования, от общего количества обучающихся в образовательных организациях в возрасте от 5 до 18 лет; доля школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время, от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях; доля молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)УДО и получивших муниципальные льготы; доля школьников,обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям безопасности, в общей численности школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях |
Сроки и этапы реализации Программы |
Программа реализуется в один этап в течение 2015-2018 годов |
Объемы финансирования Программы |
Общий объем финансирования Программы из всех источников составляет 15 977 639,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 5 525 108,0 тыс. рублей; 2016 год - 5 213 817,2 тыс. рублей; 2017 год - 2 611 535,2 тыс. рублей; 2018 год - 2 627 178,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 88 329,8 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год -88 329,8 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 5 491 675,7 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 2 882 339,7 тыс. рублей; 2016 год - 2 609 336,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города - 8 232 122,7 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 2 010 667,6 тыс. рублей; 2016 год - 2 067 481,2 тыс. рублей; 2017 год - 2 074 535,2 тыс. рублей; 2018 год - 2 079 438,7 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников -2 165 510,9 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 543 770,9 тыс. рублей; 2016 год - 537 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 537 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 547 740,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Барнаульской городской Думы (далее - БГД) о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
В результате реализации Программы к 2018 году ожидается: охват детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет) всеми формами дошкольного образования -83,7%; удельный вес численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ - 83,0%; доля детей, занимающихся в системе организаций дополнительного образования,от общего количества обучающихся в образовательных организациях в возрасте от 5 до 18 лет - 71,0%; доля школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время, от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях - 65,1%; доля молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ(А)У ДО и получивших муниципальные льготы, - 2,1%; доля школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям безопасности, в общей численности школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях, - 85,0% |
1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Программа разработана с учетом приоритетов государственной образовательной политики и процессов социально-экономического развития города Барнаула.
Важнейшим экономическим приоритетом на современном этапе является поддержка развития образования, повышение его качества и эффективности. Успешность в реализации задач социально-экономического развития города Барнаула во многом определяется уровнем образования и культуры жителей, их мировоззренческой ориентацией и духовным развитием.
Муниципальные образовательные учреждения становятся стартовыми площадками для участия в создании новой экономики, воспитания конкурентоспособных, социально ответственных, инициативных и компетентных граждан. Направления их деятельности связаны с модернизацией содержания образования и процессов управления, участием гражданских институтов в оценке качества образования.
В настоящее время в муниципальной системе образования города Барнаула функционируют 265 образовательных организаций, из них дошкольных образовательных организаций - 154, общеобразовательных организаций - 84, организаций дополнительного образования - 27.
Общий охват детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет всеми формами дошкольного образования в 2014 году достиг показателя 83,3% - 41070 человек.
Вместе с тем, проблема доступности услуг дошкольного образования для населения на сегодняшний день остается актуальной. С целью обеспечения в полном объеме местами в дошкольных учреждениях детей необходимо реализовать комплекс мер: от строительства не менее 15новых детских садов до создания условий для организации негосударственных форм дошкольного образования.
Деятельность по развитию сети муниципальных общеобразовательных учреждений направлена на предоставление всем обучающимся независимо от социального статуса и места проживания равных условий получения общего образования, а также на сокращение неэффективных расходов в сфере образования.
Решение этой задачи осуществляется посредством реструктуризации образовательной сети, организации работы базовых школ и школьных округов, создания сети инновационных учреждений различного вида, интеграции учреждений общего и дополнительного образования детей для обеспечения индивидуализации обучения и социализации выпускников общеобразовательных организаций, ориентирование на продолжение образования и получение профессии.
С целью создания условий для получения качественного образования в соответствии с ФГОС необходимо обеспечить общеобразовательные учреждения современными профильными кабинетами, компьютерным и интерактивным оборудованием.
Перспектива развития системы образования связана с формированием эффективных воспитательных систем на принципах сотрудничества с семьей, освоением деятельностных технологий, обучением детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях (инклюзивное образование), расширением спектра услуг по дополнительному образованию.
В муниципальной системе образования города Барнаула функционируют 27 организаций дополнительного образования, в которых занимаются 29733 ребенка (49,6% от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях в 2014/2015 учебном году).
Численность детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, с каждым годом растет.
Вместе с тем, в системе дополнительного образования отмечены следующие проблемы:
недостаточная вовлеченность подростков и старшеклассников в систему дополнительного образования (не более 15% от общего количества детей);
реализуемые программы дополнительного образования в основном ориентированы на интересы и потребности учащихся младшего и среднего школьного возраста;
недостаточное финансирование воспитанников системы дополнительного образования для участия в мероприятиях регионального, федерального и международного уровня.
Важным периодом для оздоровления учащихся являются летние каникулы. Основными принципами организации оздоровительной кампании являются:
сохранение показателей оздоровительной кампании учащихся предыдущего года (64% от общего количества учащихся в общеобразовательных организациях);
максимальное использование муниципальных лагерей в летний период; сохранение сети загородных оздоровительных лагерей (в 2014 году функционировало 7 муниципальных загородных оздоровительных лагерей).
Отдых в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций, в загородных оздоровительных лагерях и профильных сменах летом обеспечивается в соответствии с утвержденным региональным Стандартом безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях.
Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций в современных условиях является приоритетом государственной политики в сфере образования.
С целью обеспечения антитеррористической безопасности 100% образовательных организаций оборудованы кнопками тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализацией, 28% - системами видеонаблюдения. В наличии - ограждения по всему периметру территорий образовательных организаций. Во всех образовательных организациях организован контрольно-пропускной режим.
Вместе с тем, современное материально-техническое состояние образовательных организаций характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, оборудования, инженерных коммуникаций), поскольку большинство зданий построено в период 1950-1970 годов.
Особого внимания в муниципальной системе образования требует такое направление, как совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников.
В настоящее время также остается актуальной проблема наличия педагогических вакансий в образовательных организациях (дефицит кадров составляет 3%). Особенно остро эта проблема существует в системе дошкольного образования в связи с высоким процентом выбытия молодых педагогов в течение первого года работы, сокращением количества выпускников педагогических специальностей, увеличением числа педагогов пенсионного возраста.
Вместе с тем, в городе предусмотрены разнообразные формы поддержки молодых педагогов: повышающие коэффициенты в рамках специальной части фонда оплаты труда,единовременная выплата в размере не менее 10 тыс. рублей,закрепление наставника, участие в конкурсах профессионального мастерства (в номинациях для молодых специалистов), работа ассоциации молодых педагогов города.
Однако перечисленных мероприятий недостаточно, необходимы новые более эффективные формы работы по привлечению и закреплению педагогических работников в образовательных организациях города Барнаула. Важно создать систему мотивации руководителей и педагогов образовательных организаций к повышению уровня профессионализма, к работе в новом социальном контексте, в новых условиях.
Комплексная реализация мероприятий Программы позволит оптимизировать использование имеющихся в городе Барнауле организационных, административных, кадровых, финансовых ресурсов, проводить целенаправленную и последовательную образовательную политику, обеспечить дальнейшее развитие единых подходов к работе в муниципальной системе образования.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов её реализации
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере образования - повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Барнаула, отдыха и оздоровления учащихся - сформулированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах:
Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";
постановлении Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";
постановлении Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы";
постановлении Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 N 497 "О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы";
распоряжении Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "Об утверждении концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года";
распоряжении Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 N 1507-р "Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы";
распоряжении Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р "Об утверждении стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года";
законе Алтайского края от04.09.2013N 56-ЗС "Об образовании в Алтайском крае";
постановлении Администрации Алтайского края от 13.11.2012 N 617 "Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012-2017 годы";
постановлении Администрации Алтайского края от 29.09.2015 N 380 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли "Образование", направленные на повышение эффективности образования и науки";
решении Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 N 234 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года";
решении Барнаульской городской Думы от 22.08.2014 N 336 "Об утверждении Программы социально-экономического развития города Барнаула на период до 2017 года".
Целью образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального,культурного,экономического потенциала. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека.
Приоритетными направлениями государственной политики в области образования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях являются:
создание условий для обеспечения доступного и качественного дошкольного образования, развитие частного сегмента образовательных услуг;
обеспечение доступного и качественного общего образования;
повышение качества результатов образования на разных уровнях, соответствие образовательных результатов растущим запросам населения, а также перспективным задачам развития общества и экономики;
модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая учащихся, их семьи, через вовлечение их как в управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность.
2.2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение качественного образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Барнаула, организация занятости, отдыха и оздоровление детей.
Для достижения цели Программы необходимо решить ряд задач, предусматривающих системный и комплексный подход к обновлению системы образования.
Основанием для определения задач является анализ исходной ситуации и ориентиры, заданные Концепцией модернизации российского образования, приоритетным национальным проектом "Образование", проектом "Наша новая школа", Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Задачи Программы:
увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, за счёт обеспечения доступности и повышения качества предоставляемой услуги в сфере дошкольного образования;
увеличение удельного веса численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ за счёт создания в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования;
увеличение доли детей, вовлеченных в систему дополнительного образования, за счёт обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развития активной жизненной позиции у молодежи;
увеличение доли школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время, от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях;
увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ,МАДОУ, МБ(А)ОУ,МБ (А)УДО и получивших муниципальные льготы, за счёт создания условий для развития кадрового потенциала системы образования города Барнаула;
увеличение доли детей, обучающихся в образовательных организациях, отвечающих современным требованиям безопасности, за счёт обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных организаций во время их учебной и трудовой деятельности.
2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:
охват детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет) всеми формами дошкольного образования - 83,7%, от 3 до 7 лет - 100%;
удельный вес численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ - 83,0%;
доля детей, занимающихся в системе организаций дополнительного образования, от общего количества обучающихся в образовательных организациях в возрасте от 5 до 18 лет - 71,0%;
доля школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время, от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях - 65,1%;
доля молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)УДО и получивших муниципальные льготы, - 2,1%;
доля школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям безопасности,в общей численности школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях, - 85,0%;
Сведения об индикаторах и их ожидаемом значении к 2018 году приведены в приложении 7 к Программе.
2.4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в один этап в течение 2015-2018 годов.
3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы
Характеристика мероприятий Программы определена исходя из необходимости достижения её цели и основных задач, реализация которых осуществляется в соответствии с Подпрограммами:
"Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015-2018 годы";
"Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015-2018 годы";
"Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2018 годы";
"Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время в городе Барнауле на 2015-2018 годы";
"Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2018 годы";
"Комплексная безопасность в образовательных учреждениях в городе Барнауле на 2015-2018 годы" и отдельными мероприятиями:
осуществление функций руководства и управления в сфере уставных полномочий;
функционирование централизованной бухгалтерии и технико-эксплуатационного отдела;
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
компенсация (меры социальной поддержки) на питание учащимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке;
модернизация региональных систем дошкольного образования;
санаторно-курортное лечение педагогических работников муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций Алтайского края;
компенсация части первоначального взноса и банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, выдаваемому молодым учителям;
мероприятия по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов;
единовременные денежные выплаты отличникам из многодетных семей;
премии Губернатора Алтайского края учащимся общеобразовательных организаций.
Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 8 к Программе.
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников - 15 977 639,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 5 525 108,0 тыс. рублей;
2016 год - 5 213 817,2 тыс.рублей;
2017 год - 2 611 535,2 тыс. рублей;
2018 год - 2 627 178,7 тыс.рублей,
в том числе за счет федерального бюджета - 88 329,8 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 88 329,8 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет краевого бюджета - 5 491 675,7 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 2 882 339,7 тыс. рублей;
2016 год - 2 609 336,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет бюджета города - 8 232 122,7 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 2 010 667,6 тыс. рублей;
2016 год - 2 067 481,2 тыс. рублей;
2017 год - 2 074 535,2 тыс. рублей;
2018 год - 2 079 438,7 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников - 2 165 510,9 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 543 770,9 тыс. рублей;
2016 год - 537 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 537 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 547 740,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 9 к Программе.
5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
К возможным рискам реализации Программы относятся:
риск сокращения ранее выделенного бюджетного финансирования Программы в процессе ее реализации и (или) отсутствие финансовой поддержки вышестоящих бюджетов. В этом случае будет необходимо реструктуризировать Программу, разработать и реализовать механизмы приостановления ряда начатых изменений. При этом потребуется, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотреть задачи Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их реализации;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, неэффективность мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий. Устранение рисков возможно за счет создания рабочей группы по реализации Программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга.
6. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города от 03.04.2014 N 635 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ".
7. Механизм реализации Программы
Ответственный исполнитель Программы - комитет по образованию города Барнаула.
Соисполнители Программы - комитет по делам молодежи администрации города Барнаула, администрация Индустриального района города Барнаула, администрация Октябрьского района города Барнаула, администрация Центрального района города Барнаула, Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула.
Участники Программы - МБДОУ, МАДОУ, НДОО, МБ(А)ОУ, НОО, МБ(А)У ДО,ПОО, ООВО.
Комитет по образованию города Барнаула:
организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в соответствии с установленным порядком;
контролирует выполнение мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;
запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию, необходимую для разработки плана реализации мероприятий Программы, плана реализации индикаторов Программы, подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации Программы, проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;
рекомендует соисполнителям и участникам Программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов по их реализации;
предоставляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;
подготавливает ежеквартальные отчеты по Программе в модуле "Муниципальные программы" автоматизированной информационной системы "Социально-экономическое развитие города Барнаула" (далее - АИС);
несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула;
по истечении срока реализации Программы подготавливает сводный отчет, который не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула.
К отчету прилагаются:
пояснительная записка, отражающая состояние проблем, на решение которых была направлена Программа;
описание степени достижения целей и задач;
анализ эффективности Программы, сведения о достижении значений индикаторов Программы, запланированных, но недостигнутых, с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.
Соисполнители Программы:
обеспечивают разработку и реализацию Подпрограммы (Подпрограмм), согласование проекта Программы;
осуществляют реализацию мероприятий Программы (Подпрограммы), несут ответственность за достижение индикаторов Программы (показателей Подпрограммы)и конечных результатов ее реализации, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных по Программе;
несут ответственность за реализацию мероприятий Программы (Подпрограммы);
предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки плана реализации Программы, плана реализации индикаторов Программы, подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации Программы, проведения оценки эффективности Программы.
Участники Программы:
осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;
предоставляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации Программы, проведения оценки эффективности Программы.
Первый заместитель главы |
П.Д. Фризен |
Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие
образования и молодежной политики
города Барнаула на 2015-2018 годы"
Подпрограмма
"Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015-2018 годы"
Паспорт
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015-2018 годы" (далее - Подпрограмма)
Соисполнитель Программы |
|
Участники Подпрограммы |
МБДОУ, МАДОУ, НДОО |
Цель Подпрограммы |
Увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, за счёт обеспечения доступности и повышения качества предоставляемой услуги в сфере дошкольного образования |
Задача Подпрограммы |
Обеспечение доступности и повышение качества предоставляемой дошкольной образовательной услуги и (или) услуги по содержанию детей от 3 до7 лет в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности |
Перечень мероприятий Подпрограммы |
Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в МБДОУ, МАДОУ (приобретение продуктов питания); предоставление дошкольного образования в МБДОУ, МАДОУ, в том числе обеспечение своевременного прохождения курсов повышения квалификации и переподготовка руководящих и педагогических работников дошкольного образования по внедрению ФГОС; обеспечение получения детьми дошкольного образования в НДОО за счёт предоставления субвенций из бюджета Алтайского края |
Показатели Подпрограммы |
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет; удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по ФГОС, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2018 годов |
Объемы финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования - 7 816 069,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 2 318 445,8 тыс. рублей; 2016 год - 2 342 359,8 тыс. рублей; 2017 год - 1 573 157,4 тыс. рублей; 2018 год - 1 582 106,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 1 597 958,1 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 825 767,1 тыс. рублей; 2016 год - 772 191,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города - 4 410 698,8 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 1 044 266,2 тыс. рублей; 2016 год - 1 120 168,8 тыс. рублей; 2017 год - 1 123 157,4 тыс. рублей; 2018 год - 1 123 106,4 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников - 1 807 412,5 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 448 412,5 тыс. рублей; 2016 год - 450 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 450 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 459000,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности - 100%; удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по ФГОС, в общей численности педагогических работников дошкольного образования - 100% |
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
В городе Барнауле численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, составляет 41070 человек. Услуги дошкольного образования оказывают 213 организаций, из них:
муниципальные дошкольные образовательные учреждения - 154;
негосударственные (ОАО "Российские железные дороги", частные сады "Апельсин", "Happybaby") - 5;
общеобразовательные учреждения - 27;
учреждения дополнительного образования - 27.
Все образовательные организации имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности.
Для определения соответствия деятельности образовательных организаций требованиям стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования, утвержденных постановлением администрации города от 07.11.2012 N 3255 "Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования", учредителем осуществляется внутренний и внешний контроль.
За последние два года продолжено расширение муниципальной сети дошкольного образования - открыто 2150 новых мест.
В 2014 году открыто 920 новых мест: закончено строительство трех новых детских садов в кварталах 2018, 2008, по ул. Шумакова, 64;
в действующих МДОУ перепрофилировано 26 групп (на 260 мест) для детей с первичной тубинтоксикацией.
В МБДОУ, МАДОУ функционируют 107 групп для детей с ограниченными возможностями здоровья, где получают своевременную коррекцию нарушений в развитии 1525 детей.
В сети дошкольного образования города функционируют 177 групп для детей раннего возраста.
Широко используется практика получения услуг дошкольного образования путём кратковременного пребывания детей в МБДОУ, МАДОУ. В результате дополнительно более 500 детей в возрасте до 3 лет получают данную услугу.
На рынке услуг для детей дошкольного возраста с 2012 года активно развивается частный сектор. В течение 2014 года услуга по присмотру и уходу оказывается в 46 частных организациях, данной услугой охвачено более двух тысяч детей.
В результате проделанной работы общий охват детей дошкольного возраста в городе Барнауле от 1,5 до 7 лет всеми формами дошкольного образования достиг в 2014 году показателя 83,3% (по Алтайскому краю - 72,5%).
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей от 3 до 7 лет с 2014 года составляет 100%. Дошкольные образовательные организации посещают 31727 детей от 3 до 7 лет, из них 743 ребенка посещают негосударственные детские сады, группы предшкольной подготовки. Родители 604 неорганизованных детей имеют возможность получать консультационную помощь по воспитанию и образованию своих детей в консультационных пунктах, функционирующих на базе 99 муниципальных дошкольных образовательных учреждений города.
В целях обеспечения гарантий доступности дошкольного образования к концу 2015 года планируется ввести в эксплуатацию два новых детских сада на 420 мест (п. Спутник - 110 мест, квартал 1051 - 260 мест, в здании по адресу: ул. Антона Петрова, 192 - 50 мест).
В результате комплексной реализации мероприятий Подпрограммы в условиях ежегодного увеличения количества детей дошкольного возраста, проживающих в городе Барнауле, к 2018 году охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет возрастёт до 83,7%, детей в возрасте от 3 до 7 лет - 100%.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы
Одним из приоритетов муниципальной политики в сфере образования является развитие первого уровня общего образования (дошкольного образования), в частности, его бесплатного сегмента.
Развитие системы дошкольного образования осуществляется в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", Послания Президента Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года.
2.2. Цель и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, за счёт обеспечения доступности и повышения качества предоставляемой услуги в сфере дошкольного образования.
Достижение поставленной цели возможно при осуществлении задачи по обеспечению доступности и повышению качества предоставляемой дошкольной образовательной услуги и (или) услуги по содержанию детей от 3 до 7 лет в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.
2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
В ходе реализации Подпрограммы планируется достижение следующих конечных результатов:
доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, - 100%;
удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по ФГОС, в общей численности педагогических работников дошкольного образования - 100%.
2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2018 годов.
3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере дошкольного образования города Барнаула.
Основные мероприятия Подпрограммы содержат меры по формированию и финансовому обеспечению муниципальных заданий и управлению сетью МБДОУ, МАДОУ города.
В Подпрограмме определена задача, в рамках которой будут проведены следующие мероприятия:
предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в МБДОУ, МАДОУ (приобретение продуктов питания). В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании правовых актов учредителя МБДОУ, МАДОУ отдельные категории граждан полностью или частично освобождены от оплаты родительской доли за присмотр и уход за детьми в МБДОУ, МАДОУ;
предоставление дошкольного образования в МБДОУ, МАДОУ и других образовательных организациях.
С целью максимально возможного удовлетворения потребности населения в образовательных услугах планируется продолжить практику расширения форм дошкольного образования (кратковременное пребывание до 4 часов, укороченный день до 10,5 часов).
При введении в эксплуатацию новостроек планируется оснащение МБДОУ, МАДОУ оборудованием и материалами, необходимыми для функционирования учреждения в условиях внедрения ФГОС.
Для обеспечения качественного предоставления муниципальной услуги дошкольного образования будут проведены мероприятия, направленные на организацию своевременного прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования по внедрению ФГОС.
Обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных организациях путём предоставления субвенций из бюджета Алтайского края.
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 7 816 069,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2 318 445,8 тыс. рублей;
2016 год - 2 342 359,8 тыс. рублей;
2017 год - 1 573 157,4 тыс. рублей;
2018 год - 1 582 106,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств краевого бюджета - 1 597 958,1 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 825 767,1 тыс. рублей;
2016 год - 772 191,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города - 4 410 698,8 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 1 044 266,2 тыс. рублей;
2016 год - 1 120 168,8 тыс. рублей;
2017 год - 1 123 157,4 тыс. рублей;
2018 год - 1 123 106,4 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников - 1 807 412,5 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 448 412,5 тыс. рублей;
2016 год - 450 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 450000,0 тыс. рублей
2018 год - 459 000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.
5. Анализ рисков реализации Подпрограммы
На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние как внутренние, так и внешние риски, указанные в целом для Программы.
6. Методика оценки эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности Программы в целом.
7. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.
Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие
образования и молодежной политики
города Барнаула на 2015-2018 годы"
Подпрограмма
"Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015-2018 годы"
Паспорт
подпрограммы "Развитие общего образования в городе Барнауле
на 2015-2018 годы" (далее - Подпрограмма)
Соисполнитель Программы |
|
Участники Подпрограммы |
МБ(А)ОУ, НОО |
Цель Подпрограммы |
Увеличение удельного веса численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ за счёт создания в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования |
Задачи Подпрограммы |
Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОУ, НОО; укрепление материально-технической базы МБ(А)ОУ |
Перечень мероприятий Подпрограммы |
Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОУ; предоставление субвенций НОО на реализацию государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; оказание ежегодной финансовой поддержки 40 одаренным детям; проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; приобретение лабораторного, интерактивного, компьютерного, библиотечного оборудования МБ(А)ОУ |
Показатели Подпрограммы |
Доля школьников - участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады от общего числа учащихся; Доля МБ(А)ОУ, оборудованных устройствами для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа МБ(А)ОУ; доля МБ(А)ОУ, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации Программы от общего числа МБ(А)ОУ; удельный вес детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся совместно с другими учащимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями обучения детей-инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2018 годов |
Объемы финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 4 976 836,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 2 074 332,3 тыс. рублей; 2016 год - 2 005 639,2 тыс. рублей; 2017 год - 445 455,2 тыс. рублей; 2018 год - 451 409,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 3 245 170,0 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 1 683 057,0 тыс. рублей; 2016 год - 1 562 113,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города - 1 523 049,8 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 339 658,7 тыс. рублей; 2016 год - 391 526,2 тыс. рублей; 2017 год - 393 455,2 тыс. рублей; 2018 год - 398 409,7 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников - 208 616,6 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 51 616,6 тыс. рублей; 2016 год - 52 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 52 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 53 000,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Увеличение доли школьников - участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады до 12,4% от общего числа учащихся; увеличение доли МБ(А)ОУ, оборудованных устройствами для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа МБ(А)ОУ, до 24,0%; увеличение доли МБ(А)ОУ, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации Программы, до 79,5% от общего числа МБ(А)ОУ; увеличение удельного веса детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся совместно с другими учащимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях до 59,9%, от общего числа учащихся детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; обучение (инструктирование) 100% педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам, связанным с особенностями обучения детей-инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) |
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Анализ результатов реализации образовательной политики в городе Барнауле за последние годы позволяет зафиксировать ряд позитивных базовых достижений и наметить ключевые проблемы, которые должны стать предметом работы отрасли на ближайшую перспективу.
Система образования города Барнаула - это развитая сеть организаций, которая предоставляет широкий спектр образовательных услуг.
В городе Барнауле функционируют 84 общеобразовательные организации (2 - основные, 81 - средняя, 1 - вечерняя), включая 13 гимназий, 12 лицеев, 6 общеобразовательных организаций с углубленным изучением отдельных предметов, Барнаульский кадетский корпус.
Разнообразие образовательных услуг в муниципальной образовательной сети связано с требованиями ФГОС, потребностями учащихся и их родителей, рынком труда.
В 2014/2015 учебном году в муниципальных общеобразовательных организациях обучался 60231 учащийся в очной, очно-заочной и заочной формах.
Общий охват средним общим образованием на протяжении последних двух лет остается стабильно высоким и составляет 99,9%.
Учащимся общеобразовательных организаций предоставлена возможность широкого выбора профильной образовательной траектории: реализуются 14 профилей.
Профильным обучением охвачено 4539 учащихся, что составляет 73% от общего числа учащихся.
В 2014/2015 учебном году 1585 учащихся пятых классов и 496 учащихся шестых классов обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования (далее - ФГОС ООО) (81 общеобразовательная организация).
В 2018 году удельный вес численности учащихся, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования (далее - ФГОС НОО) и ФГОС ООО, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций составит 83%.
Переход на ФГОС предполагает наличие механизма внешней оценки качества образования.
Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) предоставляет реальную информацию об уровне и качестве подготовки выпускников и, следовательно, позволяет всесторонне оценить качество образовательного процесса.
Результаты ЕГЭ в 2014 году по ряду предметов выше средних показателей по России.
Одним из приоритетных направлений является работа с одаренными детьми.
Доля учащихся МБ(А)ОУ, включенных в систему выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности учащихся в 2014 году составила 44,6% (2013 год - 44,6%).
Основной формой выявления детской одаренности являются предметные олимпиады.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2014 году приняли участие 6860 учащихся (2013 год - 6650 учащихся).
По итогам 19 краевых предметных олимпиад в 2014 году учащиеся города Барнаула заняли 101 призовое место из 162 возможных (62,3%). В 2013 году - 101 место из 167.
В целях поощрения и стимулирования одаренных детей ежегодно 40 школьников получают муниципальную стипендию главы администрации города в размере 1100 (одна тысяча сто) рублей.
В 2014 году мероприятия по формированию необходимых условий проведены в 13 базовых общеобразовательных организациях, участвующих в реализации государственной программы "Доступная среда", обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития (инклюзивное образование).
В 2014 году в школы города Барнаула поставлено 37 интерактивных досок, 6 профильных кабинетов, приобретено 600 компьютеров, что позволило достичь среднего показателя - 12 учащихся на один компьютер (в 2013 году - 11,7 учащихся на один компьютер). При этом, 16% общеобразовательных организаций города Барнаула имеют показатель - более 14 учащихся на один компьютер, что является ограничивающим фактором для реализации учебного процесса в соответствии с действующими ФГОС.
Таким образом, в настоящее время требуют решения следующие проблемы общего образования в городе Барнауле:
наличие несоответствий в условиях и качестве образовательных результатов МБ(А)ОУ, работающих в разных социокультурных средах;
несовершенство механизмов раннего выявления одаренности у детей и дальнейшего их сопровождения;
несоответствие материально-технической базы МБ(А)ОУ современным требованиям, которое ограничивает возможности использования ресурсов при реализации ФГОС.
Отсутствие программных мер по поддержке и развитию системы общего образования может привести к нежелательным последствиям:
ограничение доступа к качественным услугам общего образования отдельных МБ(А)ОУ;
недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов профессионального образования;
неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.
Комплексная реализация мероприятий Подпрограммы позволит создать условия для получения качественного образования учащимися по ФГОС через обеспечение общеобразовательных организаций современными профильными кабинетами, компьютерным и интерактивным, библиотечным оборудованием.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы
Динамика демографических, культурных, научных, социально-экономических процессов и тенденций города Барнаула определяет приоритетные направления развития муниципальной системы образования города Барнаула.
Приоритетными направлениями являются:
обеспечение государственных гарантий доступности и обязательности качественного образования;
повышение качества образования;
обучение учащихся в образовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС;
развитие системы работы с одарёнными детьми.
Развитие системы образования осуществляется в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Послания Президента РФ, национального проекта "Образование", комплекса мер по модернизации образования, национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", плана мероприятий "Дорожная карта".
2.2. Цель и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы - увеличение удельного веса численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ за счёт создания в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования.
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:
обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОУ, НОО;
укрепление материально-технической базы МБ(А)ОУ.
2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2018 году ожидается:
увеличение доли школьников - участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады с 12,1% до 12,4% от общего числа учащихся;
увеличение доли МБ(А)ОУ, оборудованных устройствами для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа МБ(А)ОУ с 20,0 % до 24,0%;
увеличение доли МБ(А)ОУ, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации Программы с 20,0% до 79,5% от общего числа МБ(А)ОУ;
увеличение удельного веса детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся совместно с другими учащимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях с 59,6% до 59,9% от общего числа учащихся детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;
обучение (инструктирование) 100% педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам, связанным с особенностями обучения детей-инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата).
2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2018 годов.
3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере общего образования.
Основные мероприятия Подпрограммы содержат меры по формированию и финансовому обеспечению муниципальных заданий и управлению сетью МБ(А)ОУ города Барнаула.
Мероприятиями Подпрограммы определены механизмы стимулирования развития МБ(А)ОУ. Для этого МБ(А)ОУ в рамках соответствующих мероприятий, в том числе на конкурсной основе, могут получать дополнительные финансовые средства.
В Подпрограмме определены задачи, в рамках которых будут проведены следующие мероприятия:
оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОУ;
предоставление субвенций НОО на реализацию государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;
проведение ежегодного муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с федеральным перечнем предметов на базе 20 МБ(А)ОУ;
оказание финансовой поддержки 40 одаренным детям;
приобретение компьютеров, лабораторного оборудования для профильных кабинетов МБОУ, оснащение МБ(А)ОУ интерактивным оборудованием, создание на базе библиотек общеобразовательных организаций информационных центров.
В течение 4 лет планируется приобретение оборудования для 30 библиотечно-информационных центров, стоимость 1 комплекта составляет около 250,0 (двести пятьдесят тысяч) рублей, 24 профильных кабинетов (стоимость лабораторного оборудования для одного кабинета - 250,0 (двести пятьдесят тысяч) рублей, 141 компьютер, 90 интерактивных досок.
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 4 976 836,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2 074 332,3 тыс. рублей;
2016 год - 2 005639,2 тыс. рублей;
2017 год - 445 455,2 тыс. рублей;
2018 год - 451 409,7 тыс. рублей,
в том числе из средств краевого бюджета - 3 245 170,0 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 1 683 057,0 тыс. рублей;
2016 год - 1 562 113,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города - 1 523 049,8 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 339 658,7 тыс. рублей;
2016 год - 391 526,2 тыс. рублей;
2017 год - 393 455,2 тыс. рублей;
2018 год - 398 409,7 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников - 208 616,6 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 51 616,6 тыс. рублей;
2016 год - 52 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 52 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 53 000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.
5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние как внутренние, так и внешние риски, указанные в целом для Программы.
6. Методика оценки эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности, указанной в целом для Программы.
7. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.
Приложение 3
к муниципальной программе "Развитие
образования и молодежной политики
города Барнаула на 2015-2018 годы"
Подпрограмма
"Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2018 годы"
Паспорт
подпрограммы "Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2018 годы" (далее - Подпрограмма)
Соисполнители Программы |
Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула, администрация Индустриального района города Барнаула, администрация Октябрьского района города Барнаула, администрация Центрального района города Барнаула |
Участники Подпрограммы |
МБ (А)У ДО, МБ(А)ОУ, ПОО, ООВО |
Цель Подпрограммы |
Увеличение доли детей, вовлеченных в систему дополнительного образования, за счет обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного развития активной жизненной позиции у молодежи |
Задачи Подпрограммы |
Обеспечение условий эффективности развития сети дополнительного образования; формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, интеграция молодежи в социокультурную жизнь общества |
Перечень мероприятий Подпрограммы |
Укрепление материально-технической базы МБ (А)УДО; развитие и поддержка детского технического творчества; предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях; проведение комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни; проведение городских культурно-массовых мероприятий, акций; участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах различного уровня; проведение городских культурно-массовых мероприятий и акций в рамках реализации молодежной политики |
Показатели Подпрограммы |
Доля организаций дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы, от общего количества организаций дополнительного образования; доля молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов, от общего числа молодежи |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2018 годов |
Объемы финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 1 040 828,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 318 560,8 тыс. рублей; 2016 год - 241 051,7 тыс. рублей; 2017 год - 240 588,1 тыс. рублей; 2018 год - 240 628,1 тыс. рублей, в том числе за средств бюджета города - 1 023 847,8 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 307 619,9 тыс. рублей; 2016 год - 239 051,7 тыс. рублей; 2017 год - 238 588,1 тыс. рублей; 2018 год - 238 588,1 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников - 16 980,9 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 10 940,9 тыс. рублей; 2016 год - 2 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 2 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 2 040,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Доля организаций дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы, от общего количества организаций дополнительного образования - 55,0%; доля молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов, от общего числа молодежи - 50,1% |
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Дополнительное образование детей - составная часть образования, которая является важным фактором повышения социальной стабильности в обществе посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей.
Внедрение ФГОС обусловило необходимость модернизации всей системы дополнительного образования детей.
Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р утверждена Концепция развития дополнительного образования детей и утвержден План мероприятий на 2014-2020 годы по реализации Концепции.
Система дополнительного образования представлена 27 организациями дополнительного образования, в которых занимаются 29733 учащихся (49,6% от общего количества учащихся в общеобразовательных организациях).
Основными мероприятиями по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей города Барнаула являются:
1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей, включающего разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования с учетом:
особенностей организации внеурочной деятельности и требований ФГОС общего образования в организациях дополнительного образования;
реализуемых программ по шести направлениям (художественное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, техническое, естественно-научное, туристско-краеведческое).
2. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования.
В настоящее время разработан и внедрен механизм "эффективного контракта" с руководителями организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя (разработаны показатели и критерии оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных организаций дополнительного образования).
Кадровый потенциал организаций дополнительного образования является залогом успешного развития системы дополнительного образования:
10 творческих коллективов носят звание "Образцовый коллектив Алтая";
19 - "Образцовый коллектив России".
Пять организаций дополнительного образования получили грантовую поддержку на реализацию социально значимых проектов:
МБУ ДО "Детская школа искусств "Традиция";
МБУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества Ленинского района";
МБУ ДО "Центр детского творчества" Октябрьского района;
МБУ ДО "Центр дополнительного образования детей "Память" Пост N 1;
МБУ ДО "Детский подростковый центр внешкольной работы "военно-спортивный клуб "Борец".
В городе Барнауле создано 25 военно-патриотических (далее - ВПК) и военно-спортивных клубов (далее - ВСК) с общим охватом около 2500 человек.
В целях укрепления материально-технической базы ВСК, ВПК руководителями клубов осуществляется участие в краевых и городских конкурсах.
На базе общеобразовательных организаций осуществляют свою деятельность 42 объединения эколого-биологической и 46 - технической направленности, 67 музейных и более 300 спортивных и художественных объединений.
Для увеличения численности обучающихся в системе дополнительного образования необходимо усовершенствовать существующую систему. Модернизация системы дополнительного образования будет выражена изменениями в содержании программ дополнительного образования, в повышении качества услуг, увеличении масштаба деятельности организаций, что позволит сделать дополнительное образование более привлекательным, удобным, максимально удовлетворяющим потребности и интересы детей и родителей.
Основными проблемами в реализации Подпрограммы являются:
недостаточный уровень качества предоставляемых образовательных услуг для разных категорий учащихся путем их включения в реализацию воспитательного компонента по различным аспектам воспитательной деятельности в основную образовательную программу;
несовершенство системы учета детей, охваченных дополнительным образованием.
Комплексная реализация мероприятий Подпрограммы позволит оптимизировать использование имеющихся в городе Барнауле организационных, административных, кадровых, финансовых ресурсов, проводить целенаправленную и последовательную образовательную политику, обеспечить дальнейшее развитие единых подходов к работе в муниципальной системе образования.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов её реализации
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы
Приоритетными направлениями реализации Подпрограммы являются обеспечение гарантий доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развитие активной жизненной позиции у молодежи.
Развитие системы дополнительного образования осуществляется в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Послания Президента Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года.
2.2. Цель и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы - увеличение доли детей, вовлеченных в систему дополнительного образования, за счет обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного развития активной жизненной позиции у молодежи.
Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач:
обеспечение условий эффективности развития сети дополнительного образования;
формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, интеграция молодежи в социокультурную жизнь общества.
2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
В ходе реализации Подпрограммы планируется достижение следующих конечных результатов:
увеличение доли организаций дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы, от общего количества организаций дополнительного образования, до 55%;
увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов, от общей численности молодежи, до 50,1%.
2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется один этап в течение 2015-2018 годов.
3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере дополнительного образования города Барнаула.
В Подпрограмме определены задачи, в рамках которых будут проведены следующие мероприятия:
укрепление материально-технической базы 27 учреждений дополнительного образования. Приобретение оборудования (спортивное, мебель, инвентарь), поддержание зданий и сооружений организаций дополнительного образования в состоянии, пригодном для эксплуатации;
укрепление материально-технической базы пяти организаций дополнительного образования, реализующих программы технической направленности;
участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах различного уровня;
предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях;
проведение комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни учащихся;
проведение городских культурно-массовых мероприятий, акций;
проведение городских культурно-массовых мероприятий и акций в рамках реализации молодежной политики.
Организации дополнительного образования являются организаторами массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, что обеспечивает занятость 80% учащихся общеобразовательных организаций во внеурочное время.
Доля учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, соревнованиях и иных мероприятиях различного вида и уровня, составила в 2014 году 35,2%.
Мероприятия, ориентированные на молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет независимо от форм их занятости, включают меры по:
созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей;
содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации;
обеспечению взаимодействия с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в целях повышения эффективности реализации молодежной политики, включая вопросы занятости молодежи, профилактики безнадзорности и правонарушений молодежи;
совершенствованию координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере молодежной политики;
привлечению институтов гражданского общества, общественных объединений и организаций.
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 1 040 828,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 318 560,8 тыс. рублей;
2016 год - 241 051,7 тыс. рублей;
2017 год - 240 588,1 тыс. рублей;
2018 год - 240 628,1 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города - 1 023 847,8 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 307 619,9 тыс. рублей;
2016 год - 239 051,7 тыс. рублей;
2017 год - 238 588,1 тыс. рублей;
2018 год - 238 588,1 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников - 16 980,9 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 10 940,9 тыс. рублей;
2016 год - 2 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 2 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 2 040,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.
5. Анализ рисков реализации Подпрограммы
На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние риски как внутренние, так и внешние, указанные в целом для Программы.
6. Оценка эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности, указанной в целом для Программы.
7. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.
Приложение 4
к муниципальной программе "Развитие
образования и молодежной политики
города Барнаула на 2015-2018 годы"
Подпрограмма
"Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле
на 2015-2018 годы"
Паспорт
подпрограммы "Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015-2018 годы" (далее - Подпрограмма)
Соисполнитель Программы |
|
Участники Подпрограммы |
МБ(А)У ДО, МБ(А)ОУ, ПОО, ООВО |
Цель Подпрограммы |
Увеличение доли детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, за счёт организации оздоровления, отдыха и занятости детей |
Задачи Подпрограммы |
Создание условий для обеспечения полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей |
Перечень мероприятий Подпрограммы |
Проведение профильных смен в загородных оздоровительных лагерях (далее - ЗОЛ) для различных категорий одаренных и социально активных детей, детей, состоящих на различных видах профилактического учета; обеспечение занятости детей "группы риска"; организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций; оплата 35% от средней стоимости путевки в ЗОЛ для работников бюджетной сферы; предоставление услуги отдыха и оздоровления детей; укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Образовательно-оздоровительный центр "Каникулы" (далее - МАУ ДО "ООЦ "Каникулы") |
Показатели Подпрограммы |
Доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, от общего количества учащихся в общеобразовательных организациях |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2018 годов |
Объемы финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 326 951,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 124 812,7 тыс. рублей; 2016 год - 67 146,2 тыс. рублей; 2017 год - 67 146,2 тыс. рублей; 2018 год - 67 846,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 58 788,3 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 58 788,3 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города - 135 662,1 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 33 223,5 тыс. рублей; 2016 год - 34 146,2 тыс. рублей; 2017 год - 34 146,2 тыс. рублей; 2018 год - 34 146,2 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников- 132 500,9 тыс. рублей, сумма по годам: 2015 год - 32 800,9 тыс. рублей; 2016 год - 33 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 33 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 33700,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, от общего количества учащихся в общеобразовательных организациях - 85,2% |
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Подпрограмма направлена на создание условий, необходимых для социализации детей посредством организации полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков.
Активный отдых детей организуется с учетом их образовательных потребностей, направлен на развитие творческих способностей и потенциала, становление социальной компетентности. Такой подход значительно усиливает эффект профилактики асоциального поведения детей.
Подпрограмма разработана с учетом анализа исходной ситуации и направлена на повышение эффективности отдыха и оздоровления детей в городе Барнауле.
В пригородной зоне города Барнаула функционируют 15 ЗОЛ, из них 7 лагерей ("Дзержинец", "Маяк", "Медвежонок", "Соснячок", "Спутник-2", "Химик", "Радуга") - ведомства комитета по образованию города Барнаула, один загородный оздоровительный лагерь ("Дружных") - ведомство комитета по культуре города Барнаула, 7 загородных лагерей Барнаульской пригородной зоны - других форм собственности.
Реализация Подпрограммы позволяет совершенствовать материально-техническую базу муниципальных ЗОЛ.
Основной акцент в организации воспитательной работы делается на разнообразие и содержательность программ, разработанных с учетом уже сложившихся педагогических традиций.
В настоящее время все ЗОЛ укомплектованы педагогическими кадрами.
В городе Барнауле сложился системный подход к определению основ единой муниципальной политики в организации и финансировании летнего отдыха.
Сложившийся механизм ведет к развитию и расширению единой муниципальной системы детского отдыха и оздоровления и позволяет сохранить и расширить сеть ЗОЛ.
Актуальной становится проблема эффективности функционирования сферы оздоровления, отдыха и занятости детей, создания условий для их полноценного, активного отдыха, обеспечения безопасности, для развития социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению детей.
Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать значительному улучшению качества муниципальных услуг, повышению конкурентоспособности учреждений отдыха и оздоровления города Барнаула.
Достижение показателей возможно за счет:
увеличения количества смен в загородных оздоровительных учреждениях путем создания условий для укрепления материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений;
увеличения количества профильных смен в ЗОЛ;
увеличения мощности ЗОЛ в связи с внесением изменений в новые СанПиНы.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов её реализации
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы
Приоритетным направлением реализации Подпрограммы является организация оздоровления, отдыха и занятости детей.
Развитие системы дополнительного образования осуществляется в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Послания Президента Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года.
2.2. Цель и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является увеличение доли детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, за счёт организации оздоровления, отдыха и занятости детей.
Достижение поставленной цели возможно при решении следующей задачи: создание условий для обеспечения полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей.
2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2018 году ожидается увеличение доли детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, от общего количества учащихся в общеобразовательных организациях до 85,2%.
2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2018 годов.
3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
проведение профильных смен в ЗОЛ для различных категорий одаренных и социально активных детей, детей, состоящих на различных видах профилактического учета;
организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций;
оплата 35% средней стоимости путевки в ЗОЛ для работников бюджетной сферы;
предоставление услуги отдыха и оздоровления детей;
укрепление материально-технической базы МАУ ДО "ООЦ "Каникулы".
Выполнение данных мероприятий возможно в рамках реализации Подпрограммы путем выделения денежных средств из бюджета города. В 2014 году проведена следующая работа:
с целью выполнения предписаний за три последних года заменено около 50% всего технологического оборудования пищеблоков ЗОЛ;
определено финансирование за счет средств бюджета города Барнаула на укрепление материально-технической базы четырех ЗОЛ ("Химик", "Медвежонок", "Дзержинец", "Маяк");
осуществлена паспортизация, созданы реестры ЗОЛ;
разработан Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в ЗОЛ.
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников - 326 951,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 124 812,7 тыс. рублей;
2016 год - 67 146,2 тыс. рублей;
2017 год - 67 146,2 тыс. рублей;
2018 год - 67 846,2 тыс. рублей,
в том числе за счет средств краевого бюджета - 58 788,3 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 58 788,3 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города - 135 662,1 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 33 223,5 тыс. рублей;
2016 год - 34 146,2 тыс. рублей;
2017 год - 34 146,2 тыс. рублей;
2018 год - 34 146,2 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников - 132 500,9 тыс. рублей, сумма по годам:
2015 год - 32 800,9 тыс. рублей;
2016 год - 33 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 33 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 33700,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города Барнаула на очередной финансовый год и плановый период.
5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние риски как внутренние, так и внешние, указанные в целом для Программы.
6. Методика оценки эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности, указанной в целом для Подпрограммы.
7. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.
Приложение 5
к муниципальной программе "Развитие
образования и молодежной политики
города Барнаула на 2015-2018 годы"
Подпрограмма
"Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2018 годы"
Паспорт
подпрограммы "Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2018 годы" (далее - Подпрограмма)
Соисполнитель Программы |
|
Участники Подпрограммы |
МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)УДО |
Цель Подпрограммы |
Увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)УДО и получивших муниципальные льготы,за счёт создания условий для развития кадрового потенциала системы образования города Барнаула |
Задачи Подпрограммы |
Повышение мотивации работников к саморазвитию и совершенствованию профессиональной компетентности; обеспечение социальной поддержки работников |
Перечень мероприятий Подпрограммы |
Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства; организация один раз в год не менее двух поездок в другие города страны, проведение ежегодных конференций, слетов работников, издание информационно-методических сборников; осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)УДО; оздоровление работников МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)УДО |
Показатели Подпрограммы |
Количество поощрений работникам по итогам проведения муниципальных конкурсов с начала реализации Программы; количество компенсаций, выданных на приобретение путевок в санатории, профилактории и на оздоровление для работников МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)УДО |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2018 годов |
Объемы финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города - 22 509,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 5 293,0 тыс. рублей; 2016 год - 5 738,9 тыс. рублей; 2017 год - 5 738,9 тыс. рублей; 2018 год - 5 738,9 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о выделении средств из бюджета города на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Количество поощрений работникам по итогам проведения муниципальных конкурсов с начала реализации Программы составит 120 единиц; количество компенсаций, выданных на приобретение путевок в санатории, профилактории и на оздоровление для работников МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО, - 278 единиц ежегодно |
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Актуальность и целесообразность разработки Подпрограммы обусловлены тем, что за последние годы в муниципальной системе образования произошли существенные изменения, связанные с реализацией стратегии ее модернизации:
введение ФГОС;
внедрение новых информационных технологий;
формирование системы мониторинга качества образования и независимой оценки качества образования;
обновление структуры и содержания образования.
В городе Барнауле насчитывается 265 муниципальных (бюджетных, автономных) образовательных организаций, в которых работают 7457 педагогических работников.
Подпрограмма направлена на обеспечение образовательных учреждений кадрами, осуществление мер социальной поддержки, морального и материального стимулирования педагогических работников, развитие инфраструктуры профессионального сообщества.
Для совершенствования кадрового потенциала развивается система морального и материального стимулирования руководящих и педагогических работников, оказывается методическая помощь, осуществляется конструктивное взаимодействие с городской профсоюзной организацией.
Педагоги города Барнаула ежегодно принимают участие в конкурсах федерального, краевого и муниципального уровней, наиболее значимыми из которых являются конкурсы лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта "Образование", лучших педагогических работников краевых и муниципальных организаций, "Учитель года Алтая".
Ежегодно проводятся муниципальные конкурсы, направленные на совершенствование профессионального мастерства. Все муниципальные конкурсы сопровождаются выплатой победителям денежного поощрения от 20,0 тыс. рублей до 50,0 тыс. рублей.
В соответствии с новой системой оплаты труда осуществляется стимулирование педагогических работников, ведется работа, направленная на рост заработной платы.
Укомплектованность муниципальных образовательных организаций города Барнаула педагогическими кадрами, с учётом работы по совместительству, составляет 97%, дефицит кадров - 3%.
В городе предусмотрены разнообразные формы поддержки молодых педагогов: повышающие коэффициенты в рамках специальной части фонда оплаты труда (первый год работы - 1,3; второй год - 1,2; третий год - 1,1), единовременная выплата - 10,0 тыс. рублей, закрепление наставника, участие в конкурсах профессионального мастерства, в том числе в номинациях для молодых специалистов, работа ассоциации молодых педагогов города. Для членов ассоциации молодых педагогов города проводятся мастер-классы, методические консультации по организации учебно-воспитательного процесса, психологические и педагогические тренинги по адаптации.
Вместе с тем, необходимы более эффективные формы работы по привлечению и закреплению педагогических работников в образовательных организациях города Барнаула.
Важно создать систему мотивации руководителей и педагогов образовательных организаций города к повышению уровня профессионализма, к работе в новом социальном контексте, в новых условиях.
Следует прогнозировать и предотвращать риски, которые могут возникнуть в кадровом обеспечении системы образования, где в настоящее время наблюдается процесс старения кадров (17,4% педагогических работников пенсионного возраста). Низкий престиж профессии для молодых специалистов, получающих педагогическое образование, приводит к снижению качества педагогического труда, развитию института репетиторства.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере развития кадрового потенциала образования сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:
Федеральном законе Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";
постановлении Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы";
постановлении Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 N 497 "О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы";
распоряжении Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года";
распоряжении Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 N 1507-р "О реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа";
приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".
Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" определен правовой статус педагогических работников, их права и свободы, гарантии их реализации. Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда.
В связи с этим, приоритетными направлениями кадровой политики в области образования должны стать:
улучшение кадрового состава образовательных организаций;
привлечение талантливых молодых специалистов в сферу образования;
обновление состава педагогических кадров;
поддержка инициатив педагогов, распространение инноваций, лучших педагогических практик, формирование профессиональных педагогических сообществ и их сетей.
2.2. Цель и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)УДО и получивших муниципальные льготы, за счёт создания условий для развития кадрового потенциала системы образования города Барнаула.
Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:
повышение мотивации работников к саморазвитию и совершенствованию профессиональной компетентности;
обеспечение социальной поддержки работников.
2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
В ходе реализации Подпрограммы планируется достижение следующих конечных результатов:
количество поощрений работникам по итогам проведения муниципальных конкурсов с начала реализации Программы составит 120 единиц;
количество компенсаций, выданных на приобретение путевок в санатории, профилактории и на оздоровление для работников МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО, - 278 единиц ежегодно.
2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2018 годов.
3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма включает мероприятия, направленные на создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования.
На решение задачи "Повышение мотивации работников к саморазвитию и совершенствованию профессиональной компетентности" направлены такие мероприятия, как организация не менее двух поездок в другие города страны, проведение ежегодных конференций, слетов работников, издание информационно-методических сборников, проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства, которые утверждаются локальным актом комитета по образованию города Барнаула ежегодно.
На решение задачи "Обеспечение социальной поддержки работников" направлены такие мероприятия, как осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в образовательные организации, оздоровление работников образовательных организаций. Результатом должно стать закрепление и увеличение количества молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях города.
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города - 22 509,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 5 293,0 тыс. рублей;
2016 год - 5 738,9 тыс. рублей;
2017 год - 5 738,9 тыс. рублей;
2018 год - 5 738,9 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.
5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние как внутренние, так и внешние риски, указанные в целом для Программы.
6. Методика оценки эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности, указанной в целом для Программы.
7. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.
Приложение 6
к муниципальной программе "Развитие
образования и молодежной политики
города Барнаула на 2015-2018 годы"
Подпрограмма
"Комплексная безопасность в образовательных учреждениях в городе Барнауле на 2015-2018 годы"
Паспорт
подпрограммы "Комплексная безопасность в образовательных учреждениях в городе Барнауле на 2015-2018 годы" (далее - Подпрограмма)
Соисполнитель Программы |
|
Участники Подпрограммы |
МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)УДО |
Цель Подпрограммы |
Увеличение доли детей, обучающихся в образовательных организациях, отвечающих современным требованиям безопасности, за счёт обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных организаций во время их учебной и трудовой деятельности |
Задачи Подпрограммы |
Обеспечение технической безопасности функционирования образовательных организаций; обеспечение мероприятий по охране труда работников образовательных организаций; улучшение материально-технической базы МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)УДО |
Перечень мероприятий Подпрограммы |
Обслуживание автоматических пожарных сигнализаций (далее - АПС), тревожных кнопок (далее - КТС), в том числе ремонт, установка; реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)УДО; реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий ЗОЛ; реализация плана текущего ремонта зданий МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)УДО; благоустройство прилегающих территорий; снос аварийных объектов (хозяйственные постройки на территориях образовательных организаций); установка систем видеонаблюдения; проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций; модернизация и приобретение технологически нового оборудования и мебели для МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)УДО; приобретение автотранспорта для организации перевозки детей |
Показатели Подпрограммы |
Количество образовательных организаций, где проведен капитальный ремонт с начала реализации Программы; доля образовательных организаций, требующих благоустройства прилегающей территории, от общего количества образовательных организаций; доля работников образовательных организаций, прошедших медицинский осмотр, от общей численности работников образовательных организаций; доля образовательных организаций, в которых проведена модернизация и приобретено технологически новое оборудование и мебель, от общего количества образовательных организаций |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2018 годов |
Объемы финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города - 574 382,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 153 465,3 тыс. рублей; 2016 год - 138 572,3 тыс. рублей; 2017 год - 141 172,3 тыс. рублей; 2018 год - 141 172,3 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города Барнаула на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Проведение капитального ремонта 16 образовательных организаций; уменьшение доли образовательных организаций, в которых требуется благоустройство прилегающей территории, до 60,0% от общего количества образовательных организаций, требующих благоустройства прилегающей территории; прохождение медицинского осмотра 100% работников образовательных организаций от общей численности работников образовательных организаций; проведение модернизации и приобретение технологически нового оборудования и мебели в 18,0% образовательных организаций от общего количества образовательных организаций |
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Комплексная безопасность образовательной организации - это состояние защищенности образовательной организации от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Обеспечение безопасности достигается путем реализации специально разрабатываемой системы мер и мероприятий правового, организационного, технического, кадрового, финансового характера.
Система обеспечения комплексной безопасности образовательной организации - совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий, осуществляемых образовательной организацией под руководством органов управления образованием и органов местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными структурами, вспомогательными службами с целью обеспечения его безопасного функционирования.
С целью выполнения противопожарных мероприятий в 100% муниципальных образовательных организаций установлена АПС. В настоящее время возникает потребность в частичном ремонте и замене АПС в ряде организаций.
В современных условиях проблема обеспечения антитеррористической безопасности в образовательных организациях остается актуальной. Важными показателями антитеррористической безопасности являются: наличие ограждения по всему периметру территории, оборудование КТС, системами видеонаблюдения, организация контрольно-пропускного режима.
В настоящее время ограждения территорий образовательных организаций характеризуются высокой степенью изношенности и требуют капитального ремонта либо замены.
КТС оборудованы все образовательные организации города. Система видеонаблюдения установлена в 49 образовательных организациях, что составляет 28% от их общего количества организаций. Помимо систем видеонаблюдения в 16 общеобразовательных организациях установлены турникеты.
Во всех образовательных организациях разработаны антитеррористические паспорта, которые утверждены и согласованы с силовыми структурами города Барнаула и Алтайского края.
Подпрограммой обеспечивается ежегодное прохождение медицинского осмотра работниками образовательных организаций в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".
Современное материально-техническое состояние образовательных организаций характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, оборудования, инженерных коммуникаций). Поскольку большинство зданий построено в период 1950-1970 годов, уровень технической безопасности зданий и сооружений образовательных организаций города ежегодно снижается. Также ухудшается состояние территорий, прилегающих к зданиям образовательных организаций, из-за разрушения асфальтового покрытия и износа ограждений.
Реализация Подпрограммы позволит улучшить техническое состояние зданий образовательных организаций, привести их в соответствие с СанПин и обеспечить выполнение мероприятий, направленных на их безопасность, а также обновить оборудование и мебель. Мероприятиями программы предусматривается уменьшение доли образовательных организаций, требующих благоустройства территорий.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы
Приоритетным направлением реализации Подпрограммы является создание в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям безопасности.
2.2. Цель и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является увеличение доли детей, обучающихся в образовательных организациях, отвечающих современным требованиям безопасности, за счёт обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных организаций вовремя их учебной и трудовой деятельности.
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:
обеспечение технической безопасности функционирования образовательных организаций;
обеспечение мероприятий по охране труда работников образовательных организаций;
улучшение материально-технической базы МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)УДО.
2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2018 году ожидается:
проведение капитального ремонта 16 образовательных организаций;
уменьшение доли образовательных организаций, в которых требуется благоустройство прилегающей территории, до 60,0% от общего количества образовательных организаций, требующих благоустройства прилегающей территории;
прохождение медицинского осмотра 100% работников образовательных организаций от общей численности работников образовательных организаций;
проведение модернизации и приобретение технологически нового оборудования и мебели в 18,0% образовательных организаций от общего количества образовательных организаций.
2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2018 годов.
3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Для решения поставленных задач в рамках Подпрограммы планируется:
обеспечение в образовательных организациях бесперебойного функционирования АПС и КТС, их своевременный ремонт и замена;
проведение капитального ремонта 16 образовательных организаций за период реализации Подпрограммы, что обеспечит повышение уровня технической безопасности в этих организациях;
проведение ремонтных работ в 7 ЗОЛ, входящих в состав МАУ ДО "ООЦ "Каникулы";
подготовка образовательных организаций к новому учебному году, выполнение текущего ремонта зданий и выполнение предписаний надзорных органов;
благоустройство территорий образовательных организаций, которые не в полной мере соответствуют требованиям безопасности;
проведение работ по восстановлению целостности ограждений и асфальтового покрытия территорий не менее 20,0% образовательных организаций за период реализации Программы;
проведение работ по сносу объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, в связи с их аварийным состоянием;
установка систем видеонаблюдения в образовательных организациях с целью увеличения уровня антитеррористической безопасности;
обеспечение требований охраны труда работников образовательных организаций: ежегодное прохождение медицинских осмотров, проведение специальной оценки условий труда работников;
модернизация устаревшего, вышедшего из строя оборудования пищеблоков, прачечных образовательных организаций, приобретение новой мебели;
ежегодное приобретение автотранспортных средств для организации перевозки детей.
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города - 574 382,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 153 465,3 тыс. рублей;
2016 год - 138 572,3 тыс. рублей;
2017 год - 141 172,3 тыс. рублей;
2018 год - 141 172,3 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города Барнаула.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением БГД о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.
5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние как внутренние, так и внешние риски, указанные в целом для Программы.
6. Методика оценки эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности, указанной в целом для Программы.
7. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.
Приложение 7
к муниципальной программе "Развитие
образования и молодежной политики
города Барнаула на 2015-2018 годы"
Сведения
об индикаторах Программы (показателях Подпрограмм) и их значениях
N п/п |
Наименование индикатора (показателя) |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||
2013 |
2014 |
годы реализации Программы |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
"Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2018 годы" |
|||||||
1.1. |
Охват детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет) всеми формами дошкольного образования |
% |
77,9 |
83,3 |
83,4 |
83,5 |
83,6 |
83,7 |
1.2. |
Удельный вес численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ |
% |
34,7 |
44,2 |
52,8 |
64,0 |
74,0 |
83,0 |
1.3. |
Доля детей, занимающихся в системе организаций дополнительного образования, от общего количества обучающихся в образовательных организациях в возрасте от 5 до 18 лет |
% |
68,6 |
68,6 |
69,2 |
69,4 |
70,4 |
71,0 |
1.4. |
Доля школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время, от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях |
% |
64,0 |
64,0 |
64,3 |
64,6 |
65,0 |
65,1 |
1.5. |
Доля молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО и получивших муниципальные льготы |
% |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
2,0 |
2,1 |
2,1 |
1.6. |
Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям безопасности, в общей численности школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях |
% |
77,0 |
79,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
2. |
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015-2018 годы" |
|||||||
2.1. |
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет |
% |
98,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.2. |
Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по ФГОС, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
% |
32,0 |
68,0 |
80,0 |
90,0 |
100 |
100 |
3. |
Подпрограмма "Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015-2018 годы" |
|||||||
3.1. |
Доля школьников - участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады от общего числа учащихся |
% |
11,4 |
11,7 |
12,1 |
12,2 |
12,3 |
12,4 |
3.2. |
Доля МБ(А)ОУ, оборудованных устройствами для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа МБ(А)ОУ |
% |
20,0 |
15,5 |
20,0 |
22,6 |
22,8 |
24,0 |
3.3. |
Доля МБ(А)ОУ, улучшивших материально-техническую базу с начала реализации Программы, от общего числа МБ(А)ОУ |
% |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
40,4 |
60,2 |
79,5 |
3.4. |
Удельный вес детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся совместно с другими учащимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья |
% |
58,7 |
58,9 |
59,6 |
59,7 |
59,8 |
59,9 |
3.5. |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями обучения детей-инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2018 годы" |
|||||||
4.1. |
Доля организаций дополнительного образования, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями реализации образовательной программы, от общего количества организаций дополнительного образования |
% |
50,0 |
53,0 |
51,8 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
4.2. |
Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию социальных проектов от общего числа молодежи |
% |
35,0 |
38,75 |
42,5 |
46,25 |
50,0 |
50,1 |
5. |
Подпрограмма "Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015-2018 годы" |
|||||||
5.1. |
Доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, от общего количества учащихся в общеобразовательных организациях |
% |
83,4 |
84,3 |
85,2 |
85,2 |
85,2 |
85,2 |
6. |
Подпрограмма "Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2018 годы" |
|||||||
6.1. |
Количество поощрений работникам по итогам проведения муниципальных конкурсов с начала реализации Программы |
ед. |
30 |
30 |
30 |
60 |
90 |
120 |
6.2. |
Количество компенсаций, выданных на приобретение путевок в санатории, профилактории и на оздоровление для работников МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
ед. |
278 |
278 |
278 |
278 |
278 |
278 |
7. |
Подпрограмма "Комплексная безопасность в образовательных учреждениях в городе Барнауле на 2015-2018 годы" |
|||||||
7.1. |
Количество образовательных организаций, где проведен капитальный ремонт с начала реализации Программы |
ед. |
4 |
10 |
4 |
8 |
12 |
16 |
7.2. |
Доля образовательных организаций, требующих благоустройства прилегающей территории, от общего количества образовательных организаций |
% |
86,0 |
80,0 |
78,0 |
72,0 |
66,0 |
60,0 |
7.3. |
Доля работников образовательных организаций, прошедших медицинский осмотр, от общей численности работников образовательных организаций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7.4. |
Доля образовательных организаций, в которых проведена модернизация и приобретено технологически новое оборудование и мебель, от общего количества образовательных организаций |
% |
20,0 |
29,0 |
3,0 |
8,2 |
12,9 |
18,0 |
Приложение 8
к муниципальной программе "Развитие
образования и молодежной политики
города Барнаула на 2015-2018 годы"
Перечень
мероприятий Программы
N п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Сумма расходов, тыс. рублей |
Источники финансирования |
||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Всего: |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015-2018 годы" | |||||||||
1. |
Цель 1. Увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования, за счёт обеспечения доступности и повышения качества предоставляемой услуги в сфере дошкольного образования |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, НДОО |
2318445,8 |
2342359,8 |
1573157,4 |
1582106,4 |
7816069,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
825767,1 |
772191,0 |
0,0 |
0,0 |
1597958,1 |
краевой бюджет |
||||
1044266,2 |
1120168,8 |
1123157,4 |
1123106,4 |
4410698,8 |
городской бюджет |
||||
448412,5 |
450000,0 |
450000,0 |
459000,0 |
1807412,5 |
внебюджетные источники |
||||
2. |
Задача 1.1. Обеспечение доступности и повышение качества предоставляемой дошкольной образовательной услуги и (или) услуги по содержанию детей от 3 до 7 лет в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, НДОО |
2318445,8 |
2342359,8 |
1573157,4 |
1582106,4 |
7816069,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
825767,1 |
772191,0 |
0,0 |
0,0 |
1597958,1 |
краевой бюджет |
||||
1044266,2 |
1120168,8 |
1123157,4 |
1123106,4 |
4410698,8 |
городской бюджет |
||||
448412,5 |
450000,0 |
450000,0 |
459000,0 |
1807412,5 |
внебюджетные источники |
||||
2.1. |
Мероприятие 1.1.1. Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в МБДОУ, МАДОУ (приобретение продуктов питания) |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ |
19627,8 |
33405,8 |
33405,8 |
33405,8 |
119845,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
19627,8 |
33405,8 |
33405,8 |
33405,8 |
119845,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.2. |
Мероприятие 1.1.2. Предоставление дошкольного образования в МБДОУ, МАДОУ, в том числе: обеспечение своевременного прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования по внедрению ФГОС |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ |
2292814,1 |
2302459,4 |
1539751,6 |
1548700,6 |
7683725,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
819763,2 |
765696,4 |
0,0 |
0,0 |
1585459,6 |
краевой бюджет |
||||
1024638,4 |
1086763,0 |
1089751,6 |
1089700,6 |
4290853,6 |
городской бюджет |
||||
448412,5 |
450000,0 |
450000,0 |
459000,0 |
1807412,5 |
внебюджетные источники |
||||
2.3. |
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение получения детьми дошкольного образования в НДОО за счёт предоставления субвенций из бюджета Алтайского края |
2015-2018 годы |
Комитет, НДОО |
6003,9 |
6494,6 |
0,0 |
0,0 |
12498,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
6003,9 |
6494,6 |
0,0 |
0,0 |
12498,5 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
Подпрограмма "Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015-2018 годы" | |||||||||
3. |
Цель 2. Увеличение удельного веса численности учащихся МБ(А)ОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБ(А)ОУ за счет создания в системе общего образования равных возможностей для получения современного качественного образования |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ(А)ОУ, НОО |
2074332,3 |
2005639,2 |
445455,2 |
451409,7 |
4976836,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
1683057,0 |
1562113,0 |
0,0 |
0,0 |
3245170,0 |
краевой бюджет |
||||
339658,7 |
391526,2 |
393455,2 |
398409,7 |
1523049,8 |
городской бюджет |
||||
51616,6 |
52000,0 |
52000,0 |
53000,0 |
208616,6 |
внебюджетные источники |
||||
4. |
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОУ, НОО |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ(А)ОУ, НОО |
2070105,3 |
2001412,2 |
441228,2 |
447182,7 |
4959928,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
1683057,0 |
1562113,0 |
0,0 |
0,0 |
3245170,0 |
краевой бюджет |
||||
335431,7 |
387299,2 |
389228,2 |
394182,7 |
1506141,8 |
городской бюджет |
||||
51616,6 |
52000,0 |
52000,0 |
53000,0 |
208616,6 |
внебюджетные источники |
||||
4.1. |
Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБ(А)ОУ |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ(А)ОУ |
2062521,1 |
1994534,8 |
440550,2 |
446504,7 |
4944110,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
1676150,8 |
1555913,6 |
0,0 |
0,0 |
3232064,4 |
краевой бюджет |
||||
334753,7 |
386621,2 |
388550,2 |
393504,7 |
1503429,8 |
городской бюджет |
||||
51616,6 |
52000,0 |
52000,0 |
53000,0 |
208616,6 |
внебюджетные источники |
||||
4.2. |
Мероприятие 2.1.2. Предоставление субвенции НОО на реализацию государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |
2015-2018 годы |
Комитет, НОО |
6906,2 |
6199,4 |
0,0 |
0,0 |
13105,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
6906,2 |
6199,4 |
0,0 |
0,0 |
13105,6 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.3. |
Мероприятие 2.1.3. Оказание ежегодной финансовой поддержки 40 одаренным детям |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ(А)ОУ |
528,0 |
528,0 |
528,0 |
528,0 |
2112,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
528,0 |
528,0 |
528,0 |
528,0 |
2112,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.4. |
Мероприятие 2.1.4. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ(А)ОУ |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
600,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
600,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5. |
Задача 2.2. Укрепление материально-технической базы МБ(А)ОУ |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ(А)ОУ |
4227,0 |
4227,0 |
4227,0 |
4227,0 |
16908,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
4227,0 |
4227,0 |
4227,0 |
4227,0 |
16908,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5.1. |
Мероприятие 2.2.1. Приобретение лабораторного, интерактивного, компьютерного, библиотечного оборудования МБ(А)ОУ |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ(А)ОУ, |
4227,0 |
4227,0 |
4227,0 |
4227,0 |
16908,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
4227,0 |
4227,0 |
4227,0 |
4227,0 |
16908,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2018 годы" | |||||||||
6. |
Цель 3. Увеличение доли детей, вовлеченных в систему дополнительного образования, за счёт обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, развития активной жизненной позиции у молодежи |
2015-2018 годы |
Комитет, Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула, администрация Индустриального района города Барнаула, Администрация Октябрьского района города Барнаула, администрация Центрального района города Барнаула, МБ (А)У ДО, МБ(А)ОУ, ПОО, ООВО |
318560,8 |
241051,7 |
240588,1 |
240628,1 |
1040828,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
307619,9 |
239051,7 |
238588,1 |
238588,1 |
1023847,8 |
городской бюджет |
||||
10940,9 |
2000,0 |
2000,0 |
2040,0 |
16980,9 |
внебюджетные источники |
||||
7. |
Задача 3.1. Обеспечение условий эффективности развития сети дополнительного образования |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ (А)У ДО |
304429,3 |
225895,2 |
225431,6 |
225471,6 |
981227,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
293488,4 |
223895,2 |
223431,6 |
223431,6 |
964246,8 |
городской бюджет |
||||
10940,9 |
2000,0 |
2000,0 |
2040,0 |
16980,9 |
внебюджетные источники |
||||
7.1. |
Мероприятие 3.1.1. Укрепление материально- технической базы МБ (А)У ДО |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ (А)У ДО |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
1440,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
1440,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
7.2. |
Мероприятие 3.1.2. Развитие и поддержка детского технического творчества |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ (А)У ДО |
295,0 |
295,0 |
295,0 |
295,0 |
1180,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
295,0 |
295,0 |
295,0 |
295,0 |
1180,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
7.3. |
Мероприятие 3.1.3. Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ (А)У ДО |
303419,3 |
224885,2 |
224421,6 |
224461,6 |
977187,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
292478,4 |
222885,2 |
222421,6 |
222421,6 |
960206,8 |
городской бюджет |
||||
10940,9 |
2000,0 |
2000,0 |
2040,0 |
16980,9 |
внебюджетные источники |
||||
7.4. |
Мероприятие 3.1.4. Проведение комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ (А)У ДО |
355,0 |
355,0 |
355,0 |
355,0 |
1420,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
355,0 |
355,0 |
355,0 |
355,0 |
1420,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
14131,5 |
15156,5 |
15156,5 |
15156,5 |
59601,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
8.1. |
Мероприятие 3.2.1. Проведение городских культурно-массовых мероприятий, акций |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ (А)У ДО, МБ(А)ОУ |
6990,8 |
7905,6 |
7905,6 |
7905,6 |
30707,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
6990,8 |
7905,6 |
7905,6 |
7905,6 |
30707,6 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
8.2. |
Мероприятие 3.2.2. Участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах различного уровня |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ (А)У ДО, МБ(А)ОУ |
612,5 |
612,6 |
612,6 |
612,6 |
2450,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
612,5 |
612,6 |
612,6 |
612,6 |
2450,3 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
8.3. |
Мероприятие 3.2.3. Проведение городских культурно-массовых мероприятий и акций в рамках реализации молодежной политики |
2015-2018 годы |
Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула, администрация Индустриального района города Барнаула, администрация Октябрьского района города Барнаула, администрация Центрального района города Барнаула, ПОО, ООВО, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
6528,2 |
6638,3 |
6638,3 |
6638,3 |
26443,1 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
6528,2 |
6638,3 |
6638,3 |
6638,3 |
26443,1 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
Подпрограмма "Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015-2018 годы" | |||||||||
9. |
Цель 4. Увеличение доли детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, за счёт организации оздоровления, отдыха и занятости детей |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ(А)ОУ, МА (Б)У ДО |
124812,7 |
67146,2 |
67146,2 |
67846,2 |
326951,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
58788,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58788,3 |
краевой бюджет |
||||
33223,5 |
34146,2 |
34146,2 |
34146,2 |
135662,1 |
городской бюджет |
||||
32800,9 |
33000,0 |
33000,0 |
33700,0 |
132500,9 |
внебюджетные источники |
||||
10. |
Задача 4.1. Создание условий для обеспечения полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
124812,7 |
67146,2 |
67146,2 |
67846,2 |
326951,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
58788,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58788,3 |
краевой бюджет |
||||
33223,5 |
34146,2 |
34146,2 |
34146,2 |
135662,1 |
городской бюджет |
||||
32800,9 |
33000,0 |
33000,0 |
33700,0 |
132500,9 |
внебюджетные источники |
||||
10.1. |
Мероприятие 4.1.1. Проведение профильных смен в ЗОЛ для различных категорий одаренных и социально активных детей, детей, состоящих на различных видах профилактического учета |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
2549,9 |
2550,0 |
2550,0 |
2550,0 |
10199,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
2549,9 |
2550,0 |
2550,0 |
2550,0 |
10199,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
10.2. |
Мероприятие 4.1.2. Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
13069,9 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
58069,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
13069,9 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
58069,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
10.3. |
Мероприятие 4.1.3. Оплата 35% от средней стоимости путевки в ЗОЛ для работников бюджетной сферы |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
5169,0 |
4460,0 |
4460,0 |
4460,0 |
18549,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
5169,0 |
4460,0 |
4460,0 |
4460,0 |
18549,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
10.4. |
Мероприятие 4.1.4. Предоставление услуги отдыха и оздоровления детей |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
103123,9 |
44236,2 |
44236,2 |
44936,2 |
236532,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
58788,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58788,3 |
краевой бюджет |
||||
11534,7 |
11236,2 |
11236,2 |
11236,2 |
45243,3 |
городской бюджет |
||||
32800,9 |
33000,0 |
33000,0 |
33700,0 |
132500,9 |
внебюджетные источники |
||||
10.5. |
Мероприятие 4.1.5. Укрепление материально-технической базы МАУ ДО "ООЦ "Каникулы" |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ (А)У ДО |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
3600,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
3600,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
Подпрограмма "Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2018 годы" | |||||||||
11. |
Цель 5. Увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО и получивших муниципальные льготы, за счёт создания условий для развития кадрового потенциала системы образования города Барнаула |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
5293,0 |
5738,9 |
5738,9 |
5738,9 |
22509,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
5293,0 |
5738,9 |
5738,9 |
5738,9 |
22509,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
12.
|
Задача 5.1. Повышение мотивации работников к саморазвитию и совершенствованию профессиональной компетентности |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
1825,0 |
1846,3 |
1846,3 |
1846,3 |
7363,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1825,0 |
1846,3 |
1846,3 |
1846,3 |
7363,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
12.1. |
Мероприятие 5.1.1. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
1780,1 |
1780,1 |
1780,1 |
1780,1 |
7120,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1780,1 |
1780,1 |
1780,1 |
1780,1 |
7120,4 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
12.2. |
Мероприятие 5.1.2. Организация один раз в год не менее двух поездок в другие города страны, проведение ежегодных конференций, слетов работников, издание информационно-методических сборников |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
44,9 |
66,2 |
66,2 |
66,2 |
243,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
44,9 |
66,2 |
66,2 |
66,2 |
243,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
13. |
Задача 5.2. Обеспечение социальной поддержки работников |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
3468,0 |
3892,6 |
3892,6 |
3892,6 |
15145,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
3468,0 |
3892,6 |
3892,6 |
3892,6 |
15145,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
13.1. |
Мероприятие 5.2.1. Осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
1800,0 |
2242,6 |
2242,6 |
2242,6 |
8527,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1800,0 |
2242,6 |
2242,6 |
2242,6 |
8527,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
13.2. |
Мероприятие 5.2.2. Оздоровление работников МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
1668,0 |
1650,0 |
1650,0 |
1650,0 |
6618,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1668,0 |
1650,0 |
1650,0 |
1650,0 |
6618,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
Подпрограмма "Комплексная безопасность в образовательных учреждениях в городе Барнауле на 2015-2018 годы" | |||||||||
14. |
Цель 6. Увеличение доли детей, обучающихся в образовательных организациях, отвечающих современным требованиям безопасности, за счёт обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных организаций во время их учебной и трудовой деятельности |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
153465,3 |
138572,3 |
141172,3 |
141172,3 |
574382,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
153465,3 |
138572,3 |
141172,3 |
141172,3 |
574382,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
15. |
Задача 6.1. Обеспечение технической безопасности функционирования образовательных организаций |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
134098,1 |
115237,5 |
115237,5 |
115237,5 |
479810,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
134098,1 |
115237,5 |
115237,5 |
115237,5 |
479810,6 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
15.1. |
Мероприятие 6.1.1. Обслуживание АПС, КТС, в том числе ремонт, установка |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
17770,1 |
15041,9 |
15041,9 |
15041,9 |
62895,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
17770,1 |
15041,9 |
15041,9 |
15041,9 |
62895,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
15.2. |
Мероприятие 6.1.2. Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
92677,8 |
75545,6 |
75545,6 |
75545,6 |
319314,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
92677,8 |
75545,6 |
75545,6 |
75545,6 |
319314,6 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
15.3. |
Мероприятие 6.1.3. Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий ЗОЛ |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ (А)У ДО |
800,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
3800,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
800,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
3800,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
15.4. |
Мероприятие 6.1.4. Реализация плана текущего ремонта зданий МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
9863,9 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
30863,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
9863,9 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
30863,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
15.5. |
Мероприятие 6.1.5. Благоустройство прилегающих территорий |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
9357,5 |
13700,0 |
13700,0 |
13700,0 |
50457,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
9357,5 |
13700,0 |
13700,0 |
13700,0 |
50457,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
15.6. |
Мероприятие 6.1.6. Снос аварийных объектов (хозяйственные постройки на территориях образовательных организаций) |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
726,8 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
2076,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
726,8 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
2076,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
15.7. |
Мероприятие 6.1.7. Установка систем видеонаблюдения |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
2902,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
10402,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
2902,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
10402,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
16. |
Задача 6.2. Обеспечение мероприятий по охране труда работников образовательных организаций |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
16348,1 |
18581,2 |
18581,2 |
18581,2 |
72091,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
16348,1 |
18581,2 |
18581,2 |
18581,2 |
72091,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
16.1. |
Мероприятие 6.2.1. Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
16348,1 |
18581,2 |
18581,2 |
18581,2 |
72091,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
16348,1 |
18581,2 |
18581,2 |
18581,2 |
72091,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
17. |
Задача 6.3. Улучшение материально-технической базы МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
3019,1 |
4753,6 |
7353,6 |
7353,6 |
22479,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
3019,1 |
4753,6 |
7353,6 |
7353,6 |
22479,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
17.1. |
Мероприятие 6.3.1. Модернизация и приобретение технологически нового оборудования и мебели для МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
2039,1 |
2153,6 |
2153,6 |
2153,6 |
8499,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
2039,1 |
2153,6 |
2153,6 |
2153,6 |
8499,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
17.2. |
Мероприятие 6.3.2. Приобретение автотранспорта для организации перевозок детей |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ(А)ОУ, МБ (А)У ДО |
980,0 |
2600,0 |
5200,0 |
5200,0 |
13980,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
980,0 |
2600,0 |
5200,0 |
5200,0 |
13980,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
Мероприятия | |||||||||
18. |
Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий |
2015-2018 годы |
Комитет |
21627,8 |
21251,2 |
21251,2 |
21251,2 |
85381,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
21627,8 |
21251,2 |
21251,2 |
21251,2 |
85381,4 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
19. |
Функционирование централизованной бухгалтерии и технико-эксплуатационного отдела |
2015-2018 годы |
Комитет |
100133,6 |
101746,3 |
101746,3 |
101746,3 |
405372,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
100133,6 |
101746,3 |
101746,3 |
101746,3 |
405372,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
20. |
Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2015-2018 годы |
Комитет |
154107,5 |
147699,0 |
0,0 |
0,0 |
301806,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
154107,5 |
147699,0 |
0,0 |
0,0 |
301806,5 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
21. |
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ |
125220,3 |
120649,0 |
0,0 |
0,0 |
245869,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
125220,3 |
120649,0 |
0,0 |
0,0 |
245869,3 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
22. |
Компенсация (меры социальной поддержки) на питание учащимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ(А)ОУ |
10185,6 |
21963,6 |
15279,6 |
15279,6 |
62708,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
4806,0 |
6684,0 |
0,0 |
0,0 |
11490,0 |
краевой бюджет |
||||
5379,6 |
15279,6 |
15279,6 |
15279,6 |
51218,4 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
23. |
Санаторно-курортное лечение педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций Алтайского края |
2015-2018 годы |
Комитет |
982,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
982,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
982,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
982,7 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
24. |
Модернизация региональных систем дошкольного образования |
2015-2018 годы |
Комитет, МБДОУ, МАДОУ |
15205,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15205,6 |
Всего, в том числе: |
12607,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12607,6 |
федеральный бюджет |
||||
2598,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2598,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула |
94592,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94592,8 |
Всего, в том числе: |
|||
68810,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68810,5 |
федеральный бюджет |
||||
25782,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25782,3 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
Всего: |
109798,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109798,4 |
Всего, в том числе: |
|||
81418,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81418,1 |
федеральный бюджет |
||||
28380,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28380,3 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
25. |
Компенсация части первоначального взноса и банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, выдаваемому молодым учителям |
2015-2018 годы |
Комитет |
603,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
603,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
603,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
603,5 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
26. |
Мероприятия по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов |
2015-2018 годы |
Комитет, МБ(А)ОУ |
6911,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6911,7 |
Всего, в том числе: |
6911,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6911,7 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
27. |
Единовременные денежные выплаты отличникам из многодетных семей |
2015-2018 годы |
Комитет |
535,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
535,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
535,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
535,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
28. |
Премии Губернатора Алтайского края учащимся общеобразовательных организаций |
2015-2018 годы |
Комитет |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
92,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
Приложение 9
к муниципальной программе "Развитие
образования и молодежной политики
города Барнаула на 2015-2018 годы"
Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Источники и направления расходов |
Сумма расходов, тыс. рублей |
||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Всего: |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего финансовых затрат, в том числе: |
5525108,0 |
5213817,2 |
2611535,2 |
2627178,7 |
15977639,1 |
из бюджета города |
2010667,6 |
2067481,2 |
2074535,2 |
2079438,7 |
8232122,7 |
из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |
2882339,7 |
2609336,0 |
0,0 |
0,0 |
5491675,7 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
88329,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88329,8 |
из внебюджетных источников |
543770,9 |
537000,0 |
537000,0 |
537000,0 |
2165510,9 |
Капитальные вложения, в том числе: |
94592,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94592,8 |
из бюджета города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из краевого бюджета |
25782,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25782,3 |
из федерального бюджета |
68810,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68810,5 |
из внебюджетных источников (указать, каких) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы, в том числе: |
5430515,2 |
5213817,2 |
2611535,2 |
2616438,7 |
15883046,3 |
из бюджета города |
2010667,6 |
2067481,2 |
2074535,2 |
2079438,7 |
8232122,7 |
из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |
2856557,4 |
2609336,0 |
0,0 |
0,0 |
5465893,4 |
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
19519,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19519,3 |
из внебюджетных источников |
543770,9 |
537000,0 |
537000,0 |
547740,0 |
2165510,9 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации города Барнаула от 28 марта 2016 г. N 449 "О внесении изменений в постановление администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.