Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 12 мая 2016 г. N 831
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной
системы города Барнаула
на 2015-2025 годы"
Перечень
мероприятий Программы
N п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Сумма расходов, тыс. рублей |
Источники финансирования |
|||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Всего: |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
Цель - повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ, ПЛНО, ОГИБДД, МУП "Барнаул-горсвет" г. Барнаула |
1 331 058,3 |
1 269 254,5 |
1 299 266,6 |
1 310 853,2 |
1 489 849,6 |
1 553 352,6 |
1 629 153,9 |
1 708 820,7 |
1 792 551,1 |
1 880 551,4 |
1 973 039,6 |
17 237 751,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
0,0 |
0,0 |
33 138,0 |
34 828,1 |
36 604,3 |
36 604,3 |
36 604,3 |
36 604,3 |
36 604,3 |
36 604,3 |
434 336,2 |
краевой бюджет |
||||
1 133 379,0 |
1 238 804,5 |
1 268 816,6 |
1 247 265,2 |
1 424 571,5 |
1 486 298,3 |
1 562 099,6 |
1 641 766,4 |
1 725 496,8 |
1 813 497,1 |
1 905 985,3 |
16 447 980,3 |
городской бюджет |
||||
50 935,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
355 435,0 |
внебюджетные источники |
||||
2 |
Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города |
2015-2025 |
КДХБТС |
864 137,2 |
774 953,4 |
801 383,4 |
803 496,3 |
924 308,3 |
971 448,0 |
1 020 991,9 |
1 073 062,4 |
1 127 788,7 |
1 185 305,9 |
1 245 756,4 |
10 792 631,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
146 744,3 |
краевой бюджет |
||||
717 392,9 |
774 953,4 |
801 383,4 |
803 496,3 |
924 308,3 |
971 448,0 |
1 020 991,9 |
1 073 062,4 |
1 127 788,7 |
1 185 305,9 |
1 245 756,4 |
10 645 887,6 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.1 |
Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2025 |
КДХБТС |
185 579,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
296 277,6 |
311 387,8 |
327 268,6 |
343 959,3 |
361 501,2 |
379 937,8 |
399 314,6 |
3 205 225,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
185 579,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
296 277,6 |
311 387,8 |
327 268,6 |
343 959,3 |
361 501,2 |
379 937,8 |
399 314,6 |
3 205 225,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.2 |
Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2025 |
КДХБТС |
653 646,7 |
531 923,4 |
558 353,4 |
560 466,3 |
586 020,4 |
615 907,4 |
647 318,7 |
680 331,9 |
715 028,9 |
751 495,3 |
789 821,6 |
7 090 314,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
146 744,3 |
краевой бюджет |
||||
506 902,4 |
531 923,4 |
558 353,4 |
560 466,3 |
586 020,4 |
615 907,4 |
647 318,7 |
680 331,9 |
715 028,9 |
751 495,3 |
789 821,6 |
6 943 569,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.3 |
Мероприятие 1.3. Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки |
2015-2025 |
КДХБТС |
23 462,5 |
31 530,0 |
31 530,0 |
31 530,0 |
36 604,3 |
38 471,1 |
40 433,1 |
42 495,2 |
44 662,5 |
46 940,3 |
49 334,2 |
416 993,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
23 462,5 |
31 530,0 |
31 530,0 |
31 530,0 |
36 604,3 |
38 471,1 |
40 433,1 |
42 495,2 |
44 662,5 |
46 940,3 |
49 334,2 |
416 993,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.4 |
Мероприятие 1.4. Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
2015-2025 |
КДХБТС |
1 449,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
5 406,0 |
5 681,7 |
5 971,5 |
6 276,0 |
6 596,1 |
6 932,5 |
7 286,0 |
50 098,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1 449,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
5 406,0 |
5 681,7 |
5 971,5 |
6 276,0 |
6 596,1 |
6 932,5 |
7 286,0 |
50 098,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.5 |
Мероприятие 1.5. Приобретение дорожной техники |
2015-2025 |
КДХБТС |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3 |
Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
54 920,5 |
67 156,4 |
69 657,3 |
70 557,3 |
38 197,2 |
40 145,2 |
42 192,6 |
44 344,4 |
46 606,0 |
48 982,9 |
51 481,0 |
574 240,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
54 920,5 |
67 156,4 |
69 657,3 |
70 557,3 |
38 197,2 |
40 145,2 |
42 192,6 |
44 344,4 |
46 606,0 |
48 982,9 |
51 481,0 |
574 240,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.1 |
Мероприятие 2.1. Устройство технических средств организации дорожного движения |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
3 994,8 |
10 059,1 |
9 950,0 |
9 950,0 |
5 647,7 |
5 935,7 |
6 238,4 |
6 556,6 |
6 891,0 |
7 242,4 |
7 611,8 |
80 077,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
3 994,8 |
10 059,1 |
9 950,0 |
9 950,0 |
5 647,7 |
5 935,7 |
6 238,4 |
6 556,6 |
6 891,0 |
7 242,4 |
7 611,8 |
80 077,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2 |
Мероприятие 2.2. Содержание технических средств организации дорожного движения |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
50 925,7 |
57 097,3 |
59 707,3 |
60 607,3 |
32 549,5 |
34 209,5 |
35 954,2 |
37 787,8 |
39 715,0 |
41 740,5 |
43 869,3 |
494 163,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
50 925,7 |
57 097,3 |
59 707,3 |
60 607,3 |
32 549,5 |
34 209,5 |
35 954,2 |
37 787,8 |
39 715,0 |
41 740,5 |
43 869,3 |
494 163,4 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4 |
Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
299 972,6 |
313 241,7 |
313 241,7 |
316 379,7 |
354 118,0 |
357 732,7 |
372 580,2 |
388 184,9 |
404 585,6 |
421 822,7 |
439 938,8 |
3 981 798,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 138,0* |
34 828,1* |
36 604,3* |
36 604,3* |
36 604,3* |
36 604,3* |
36 604,3* |
36 604,3* |
287 591,9* |
краевой бюджет * |
||||
249 487,6 |
283 241,7 |
283 241,7 |
253 241,7 |
289 289,9 |
291 128,4 |
305 975,9 |
321 580,6 |
337 981,3 |
355 218,4 |
373 334,5 |
3 343 721,7 |
городской бюджет |
||||
50 485,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
350 485,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.1 |
Мероприятие 3.1. Поддержка социально значимых маршрутов с низким пассажиропотоком |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
249 487,6 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
266 157,0 |
279 731,0 |
293 997,3 |
308 991,2 |
324 749,7 |
2 989 322,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
249 487,6 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
266 157,0 |
279 731,0 |
293 997,3 |
308 991,2 |
324 749,7 |
2 989 322,3 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.2 |
Мероприятие 3.2. Обновление подвижного состава городского транспорта |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
50 485,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
58 138,0 |
94 656,2 |
98 208,6 |
100 075,4 |
102 037,4 |
104 099,5 |
106 266,8 |
108 544,6 |
872 511,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 138,0* |
34 828,1* |
36 604,3* |
36 604,3* |
36 604,3* |
36 604,3* |
36 604,3* |
36 604,3* |
287 591,9* |
краевой бюджет * |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 828,1 |
36 604,3 |
38 471,1 |
40 433,1 |
42 495,2 |
44 662,5 |
46 940,3 |
284 434,6 |
городской бюджет |
||||
50 485,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
300 485,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.3 |
Мероприятие 3.3. Устройство остановочных пунктов |
2018-2025 |
КДХБТС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 220,1 |
1 282,4 |
1 347,8 |
1 416,5 |
1 488,8 |
1 564,7 |
1 644,5 |
9 964,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 220,1 |
1 282,4 |
1 347,8 |
1 416,5 |
1 488,8 |
1 564,7 |
1 644,5 |
9 964,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.4 |
Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт и ремонт кабельных линий, тяговых подстанций и контактной сети городского электрического транспорта |
2015-2025 |
ПЭАиРТ |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
50 000,0 |
Всего, в том |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление администрации города Барнаула от 12 мая 2016 г. N 831 "О внесении изменений и дополнения в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.