Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 12 мая 2016 г. N 831
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной
системы города Барнаула
на 2015-2025 годы"
Перечень
мероприятий Программы
N п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Сумма расходов, тыс. рублей |
Источники финансирования |
|||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Всего: |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
Цель - повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ, ПЛНО, ОГИБДД, МУП "Барнаул-горсвет" г. Барнаула |
1 331 058,3 |
1 269 254,5 |
1 299 266,6 |
1 310 853,2 |
1 489 849,6 |
1 553 352,6 |
1 629 153,9 |
1 708 820,7 |
1 792 551,1 |
1 880 551,4 |
1 973 039,6 |
17 237 751,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
0,0 |
0,0 |
33 138,0 |
34 828,1 |
36 604,3 |
36 604,3 |
36 604,3 |
36 604,3 |
36 604,3 |
36 604,3 |
434 336,2 |
краевой бюджет |
||||
1 133 379,0 |
1 238 804,5 |
1 268 816,6 |
1 247 265,2 |
1 424 571,5 |
1 486 298,3 |
1 562 099,6 |
1 641 766,4 |
1 725 496,8 |
1 813 497,1 |
1 905 985,3 |
16 447 980,3 |
городской бюджет |
||||
50 935,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
355 435,0 |
внебюджетные источники |
||||
2 |
Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города |
2015-2025 |
КДХБТС |
864 137,2 |
774 953,4 |
801 383,4 |
803 496,3 |
924 308,3 |
971 448,0 |
1 020 991,9 |
1 073 062,4 |
1 127 788,7 |
1 185 305,9 |
1 245 756,4 |
10 792 631,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
146 744,3 |
краевой бюджет |
||||
717 392,9 |
774 953,4 |
801 383,4 |
803 496,3 |
924 308,3 |
971 448,0 |
1 020 991,9 |
1 073 062,4 |
1 127 788,7 |
1 185 305,9 |
1 245 756,4 |
10 645 887,6 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.1 |
Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2025 |
КДХБТС |
185 579,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
296 277,6 |
311 387,8 |
327 268,6 |
343 959,3 |
361 501,2 |
379 937,8 |
399 314,6 |
3 205 225,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
185 579,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
296 277,6 |
311 387,8 |
327 268,6 |
343 959,3 |
361 501,2 |
379 937,8 |
399 314,6 |
3 205 225,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.2 |
Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2025 |
КДХБТС |
653 646,7 |
531 923,4 |
558 353,4 |
560 466,3 |
586 020,4 |
615 907,4 |
647 318,7 |
680 331,9 |
715 028,9 |
751 495,3 |
789 821,6 |
7 090 314,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
146 744,3 |
краевой бюджет |
||||
506 902,4 |
531 923,4 |
558 353,4 |
560 466,3 |
586 020,4 |
615 907,4 |
647 318,7 |
680 331,9 |
715 028,9 |
751 495,3 |
789 821,6 |
6 943 569,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.3 |
Мероприятие 1.3. Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки |
2015-2025 |
КДХБТС |
23 462,5 |
31 530,0 |
31 530,0 |
31 530,0 |
36 604,3 |
38 471,1 |
40 433,1 |
42 495,2 |
44 662,5 |
46 940,3 |
49 334,2 |
416 993,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
23 462,5 |
31 530,0 |
31 530,0 |
31 530,0 |
36 604,3 |
38 471,1 |
40 433,1 |
42 495,2 |
44 662,5 |
46 940,3 |
49 334,2 |
416 993,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.4 |
Мероприятие 1.4. Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
2015-2025 |
КДХБТС |
1 449,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
5 406,0 |
5 681,7 |
5 971,5 |
6 276,0 |
6 596,1 |
6 932,5 |
7 286,0 |
50 098,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1 449,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
5 406,0 |
5 681,7 |
5 971,5 |
6 276,0 |
6 596,1 |
6 932,5 |
7 286,0 |
50 098,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.5 |
Мероприятие 1.5. Приобретение дорожной техники |
2015-2025 |
КДХБТС |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3 |
Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
54 920,5 |
67 156,4 |
69 657,3 |
70 557,3 |
38 197,2 |
40 145,2 |
42 192,6 |
44 344,4 |
46 606,0 |
48 982,9 |
51 481,0 |
574 240,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
54 920,5 |
67 156,4 |
69 657,3 |
70 557,3 |
38 197,2 |
40 145,2 |
42 192,6 |
44 344,4 |
46 606,0 |
48 982,9 |
51 481,0 |
574 240,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.1 |
Мероприятие 2.1. Устройство технических средств организации дорожного движения |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
3 994,8 |
10 059,1 |
9 950,0 |
9 950,0 |
5 647,7 |
5 935,7 |
6 238,4 |
6 556,6 |
6 891,0 |
7 242,4 |
7 611,8 |
80 077,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
3 994,8 |
10 059,1 |
9 950,0 |
9 950,0 |
5 647,7 |
5 935,7 |
6 238,4 |
6 556,6 |
6 891,0 |
7 242,4 |
7 611,8 |
80 077,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2 |
Мероприятие 2.2. Содержание технических средств организации дорожного движения |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
50 925,7 |
57 097,3 |
59 707,3 |
60 607,3 |
32 549,5 |
34 209,5 |
35 954,2 |
37 787,8 |
39 715,0 |
41 740,5 |
43 869,3 |
494 163,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
50 925,7 |
57 097,3 |
59 707,3 |
60 607,3 |
32 549,5 |
34 209,5 |
35 954,2 |
37 787,8 |
39 715,0 |
41 740,5 |
43 869,3 |
494 163,4 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4 |
Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
299 972,6 |
313 241,7 |
313 241,7 |
316 379,7 |
354 118,0 |
357 732,7 |
372 580,2 |
388 184,9 |
404 585,6 |
421 822,7 |
439 938,8 |
3 981 798,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 138,0* |
34 828,1* |
36 604,3* |
36 604,3* |
36 604,3* |
36 604,3* |
36 604,3* |
36 604,3* |
287 591,9* |
краевой бюджет * |
||||
249 487,6 |
283 241,7 |
283 241,7 |
253 241,7 |
289 289,9 |
291 128,4 |
305 975,9 |
321 580,6 |
337 981,3 |
355 218,4 |
373 334,5 |
3 343 721,7 |
городской бюджет |
||||
50 485,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
350 485,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.1 |
Мероприятие 3.1. Поддержка социально значимых маршрутов с низким пассажиропотоком |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
249 487,6 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
266 157,0 |
279 731,0 |
293 997,3 |
308 991,2 |
324 749,7 |
2 989 322,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
249 487,6 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
266 157,0 |
279 731,0 |
293 997,3 |
308 991,2 |
324 749,7 |
2 989 322,3 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.2 |
Мероприятие 3.2. Обновление подвижного состава городского транспорта |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
50 485,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
58 138,0 |
94 656,2 |
98 208,6 |
100 075,4 |
102 037,4 |
104 099,5 |
106 266,8 |
108 544,6 |
872 511,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 138,0* |
34 828,1* |
36 604,3* |
36 604,3* |
36 604,3* |
36 604,3* |
36 604,3* |
36 604,3* |
287 591,9* |
краевой бюджет * |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 828,1 |
36 604,3 |
38 471,1 |
40 433,1 |
42 495,2 |
44 662,5 |
46 940,3 |
284 434,6 |
городской бюджет |
||||
50 485,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
300 485,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.3 |
Мероприятие 3.3. Устройство остановочных пунктов |
2018-2025 |
КДХБТС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 220,1 |
1 282,4 |
1 347,8 |
1 416,5 |
1 488,8 |
1 564,7 |
1 644,5 |
9 964,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 220,1 |
1 282,4 |
1 347,8 |
1 416,5 |
1 488,8 |
1 564,7 |
1 644,5 |
9 964,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.4 |
Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт и ремонт кабельных линий, тяговых подстанций и контактной сети городского электрического транспорта |
2015-2025 |
ПЭАиРТ |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
50 000,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
50 000,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.5 |
Мероприятие 3.5. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда |
2015-2025 |
КДХБТС |
0,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5 |
Задача 4. Организация наружного освещения на территории города |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаул-горсвет" г. Барнаула |
88 296,3 |
90 187,5 |
91 268,7 |
96 704,4 |
141 628,2 |
150 450,6 |
158 100,7 |
166 140,8 |
174 591,0 |
183 472,2 |
192 806,3 |
1 533 646,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
87 846,3 |
89 737,5 |
90 818,7 |
96 254,4 |
141 178,2 |
150 000,6 |
157 650,7 |
165 690,8 |
174 141,0 |
183 022,2 |
192 356,3 |
1 528 696,8 |
городской бюджет |
||||
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
4 950,0 |
внебюджетные источники |
||||
5.1 |
Мероприятие 4.1. Строительство и реконструкция линий наружного освещения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаул-горсвет" г. Барнаула |
11 019,6 |
4 318,1 |
10 147,8 |
4 350,0 |
43 299,2 |
45 816,0 |
48 129,7 |
50 561,3 |
53 117,0 |
55 803,0 |
58 626,0 |
385 187,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
10 569,6 |
3 868,1 |
9 697,8 |
3 900,0 |
42 849,2 |
45 366,0 |
47 679,7 |
50 111,3 |
52 667,0 |
55 353,0 |
58 176,0 |
380 237,7 |
городской бюджет |
||||
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
4 950,0 |
внебюджетные источники |
||||
5.2 |
Мероприятие 4.2. Монтаж системы линий наружного освещения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО |
0,0 |
6531,9 |
702,2 |
6 500,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
6 831,5 |
7 179,9 |
7 546,1 |
7 930,9 |
8 335,4 |
64 557,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
6 531,9 |
702,2 |
6 500,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
6 831,5 |
7 179,9 |
7 546,1 |
7 930,9 |
8 335,4 |
64 557,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5.3 |
Мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание линий наружного освещения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО |
77 276,7 |
79 337,5 |
80 418,7 |
85 854,4 |
91 829,0 |
98 134,6 |
103 139,5 |
108 399,6 |
113 928,0 |
119 738,3 |
125 844,9 |
1 083 901,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
77 276,7 |
79 337,5 |
80 418,7 |
85 854,4 |
91 829,0 |
98 134,6 |
103 139,5 |
108 399,6 |
113 928,0 |
119 738,3 |
125 844,9 |
1 083 901,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
6 |
Мероприятие 5. Обеспечение функций, возложенных на КДХБТС |
2015-2025 |
КДХБТС |
23 731,7 |
23 715,5 |
23 715,5 |
23 715,5 |
31 597,9 |
33 576,1 |
35 288,5 |
37 088,2 |
38 979,7 |
40 967,7 |
43 057,0 |
355 433,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
23 731,7 |
23 715,5 |
23 715,5 |
23 715,5 |
31 597,9 |
33 576,1 |
35 288,5 |
37 088,2 |
38 979,7 |
40 967,7 |
43 057,0 |
355 433,3 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
* В соответствии с подпрограммой "Развитие городского электрического транспорта" государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015-2022 годы (постановление Администрации Алтайского края от 16.10.2014 N 479).
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление администрации города Барнаула от 12 мая 2016 г. N 831 "О внесении изменений и дополнения в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.