Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации Алтайского края
от 11 августа 2016 г. N 267
Изменения,
которые вносятся в постановление Администрации края от 22.07.2014 N 340 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Развитие малых городов Алтайского края" на период до 2020 года"
Пункт 2 постановления признать утратившим силу;
в государственной программе Алтайского края "Развитие малых городов Алтайского края" на период до 2020 года (далее - "Программа"), утвержденной вышеназванным постановлением:
в паспорте Программы:
в позиции "Участники программы":
слова "управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов" заменить словами "управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям";
слова "Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края" заменить словами "Главное управление образования и науки Алтайского края";
слова "управление Алтайского края по физической культуре и спорту" заменить словами "управление спорта и молодежной политики Алтайского края";
позицию "Объемы финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования программы |
общий объем финансирования государственной программы (за счет всех источников финансирования) составит 19240875,4 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 1681147,0 тыс. руб.; в 2015 году - 1398217,4 тыс. руб.; в 2016 году - 1966786,4 тыс. руб.; в 2017 году - 2145093,4 тыс. руб.; в 2018 году - 2326480,8 тыс. руб.; в 2019 году - 5927917,7 тыс. руб.; в 2020 году - 3795232,7 тыс. руб."; |
в позиции "Ожидаемые результаты реализации Программы":
в абзаце тринадцатом слова "в 1,5 раза" заменить словами "в 1,2 раза";
в абзаце шестнадцатом слова "до 36,9 тыс. руб." заменить словами "до 26,7 тыс. руб.";
в подразделе 2.3 Программы:
в абзаце тринадцатом слова "в 1,5 раза" заменить словами "в 1,2 раза";
в абзаце шестнадцатом слова "до 36,9 тыс. руб." заменить словами "до 26,7 тыс. руб.";
в абзаце двадцать третьем слова "Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края" заменить словами "Главное управление образования и науки Алтайского края";
в абзаце двадцать седьмом слова "управление Алтайского края по физической культуре и спорту" заменить словами "управление спорта и молодежной политики Алтайского края";
в абзаце тридцать первом слова "управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов" заменить словами "управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям";
в абзаце тринадцатом раздела IV Программы слова "капитальный ремонт многоквартирных домов и" исключить;
в разделе V Программы:
абзацы первый-пятый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, составляет 19240875,4 тыс. руб.,
в том числе: из средств федерального бюджета - 2641165,8 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 2563943,3 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 1669258,8 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 12366507,5 тыс. руб.";
абзац седьмой после слов "О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" дополнить словами ", от 18.12.2015 N 122-ЗС "О краевом бюджете на 2016 год";
приложения 1-3 к Программе изложить в редакции согласно таблицам 1-3 настоящих изменений;
в приложении 4 к Программе:
в подпрограмме 1 Программы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Участники подпрограммы":
слова "Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края" заменить словами "Главное управление образования и науки Алтайского края";
слова "управление Алтайского края по физической культуре и спорту" заменить словами "управление спорта и молодежной политики Алтайского края";
абзац шестой позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" признать утратившим силу;
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 1093408,1 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 229224,2 тыс. руб.; в 2015 году - 157392,1 тыс. руб.; в 2016 году - 57199,3 тыс. руб.; в 2017 году - 249888,5 тыс. руб.; в 2018 году - 175047,0 тыс. руб.; в 2019 году - 145834,0 тыс. руб.; в 2020 году - 78823,0 тыс. руб."; |
абзац одиннадцатый позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" признать утратившим силу;
абзац девятнадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;
абзац двенадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;
в разделе III:
в абзаце девятнадцатом слова "и монтаж макаронной линии" исключить;
абзац двадцать шестой после слов "планируется приобретение" дополнить словом ", монтаж";
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"В целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем запланированы мероприятия по переселению жителей из аварийных многоквартирных домов.";
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Алейска в 2014-2020 годах планируется направить 1093408,1 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 264774,1 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 163114,5 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 205360,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 460159,0 тыс. руб.";
в подпрограмме 2 Программы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Участники подпрограммы":
слова "Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края" заменить словами "Главное управление образования и науки Алтайского края";
слова "управление Алтайского края по физической культуре и спорту" заменить словами "управление спорта и молодежной политики Алтайского края";
абзац седьмой позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" признать утратившим силу;
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 4326263,5 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 798442,9 тыс. руб.; в 2015 году - 630230,1 тыс. руб.; в 2016 году - 1230619,7 тыс. руб.; в 2017 году - 175330,2 тыс. руб.; в 2018 году - 224792,2 тыс. руб.; в 2019 году - 491330,2 тыс. руб.; в 2020 году - 775518,2 тыс. руб."; |
абзац двенадцатый позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" признать утратившим силу;
абзац девятнадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;
абзац тринадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Белокурихи в 2014-2020 годах планируется направить 4326263,5 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 1147462,5 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 737086,0 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 506564,1 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 1935150,9 тыс. руб.";
в подпрограмме 3 Программы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Участники подпрограммы":
слова "Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края" заменить словами "Главное управление образования и науки Алтайского края";
слова "управление Алтайского края по физической культуре и спорту" заменить словами "управление спорта и молодежной политики Алтайского края";
абзац шестой позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" признать утратившим силу;
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 1450753,2 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 356110,6 тыс. руб.; в 2015 году - 266708,1 тыс. руб.; в 2016 году - 117351,1 тыс. руб.; в 2017 году - 216288,6 тыс. руб.; в 2018 году - 145124,6 тыс. руб.; в 2019 году - 160415,6 тыс. руб.; в 2020 году - 188754,6 тыс. руб."; |
абзац одиннадцатый позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" признать утратившим силу;
абзац восемнадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;
абзац двенадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Заринска в 2014-2020 годах планируется направить 1450753,2 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 14987,6 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 201144,0 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 156494,0 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 1078127,6 тыс. руб.";
в подпрограмме 4 Программы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Участники подпрограммы":
слова "Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края" заменить словами "Главное управление образования и науки Алтайского края";
слова "управление Алтайского края по физической культуре и спорту" заменить словами "управление спорта и молодежной политики Алтайского края";
абзац седьмой позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" признать утратившим силу;
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 1385139,6 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 33470,6 тыс. руб.; в 2015 году - 106945,0 тыс. руб.; в 2016 году - 21724,3 тыс. руб.; в 2017 году - 449448,8 тыс. руб.; в 2018 году - 255762,3 тыс. руб.; в 2019 году - 260474,3 тыс. руб.; в 2020 году - 257314,3 тыс. руб."; |
абзац двенадцатый позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" признать утратившим силу;
абзац двадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;
абзац тринадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;
в разделе III:
в абзаце двадцать пятом слова "капитальный ремонт многоквартирных домов и" исключить;
абзацы одиннадцатый, восемнадцатый, сорок четвертый признать утратившими силу;
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Камня-на-Оби в 2014-2020 годах планируется направить 1385139,6 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 507624,5 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 593501,2 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 241321,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 42692,4 тыс. руб.";
в подпрограмме 5 Программы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Участники подпрограммы":
слова "Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края" заменить словами "Главное управление образования и науки Алтайского края";
слова "управление Алтайского края по физической культуре и спорту" заменить словами "управление спорта и молодежной политики Алтайского края";
абзац шестой позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" признать утратившим силу;
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 5659178,8 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 147124,7 тыс. руб.; в 2015 году - 105602,1 тыс. руб.; в 2016 году - 63932,6 тыс. руб.; в 2017 году - 108362,6 тыс. руб.; в 2018 году - 326622,6 тыс. руб.; в 2019 году - 3553751,6 тыс. руб.; в 2020 году - 1353782,6 тыс. руб."; |
абзац одиннадцатый позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" признать утратившим силу;
абзац двадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;
абзац двенадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;
в разделе III:
в абзаце седьмом слова "в 2016-2017 годах" заменить словами "в 2019-2020 годах";
в абзаце сорок первом слова "МДОУ N 34, N 33, N 41" заменить словами "дошкольных образовательных организаций";
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Славгорода в 2014-2020 годах планируется направить 5659178,8 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 230114,9 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 253212,8 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 306610,2 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 4869240,9 тыс. руб.";
в подпрограмме 6 Программы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Участники подпрограммы":
слова "Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края" заменить словами "Главное управление образования и науки Алтайского края";
слова "управление Алтайского края по физической культуре и спорту" заменить словами "управление спорта и молодежной политики Алтайского края";
абзац седьмой позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" признать утратившим силу;
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 4707451,1 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 91785,7 тыс. руб.; в 2015 году - 112628,0 тыс. руб.; в 2016 году - 456797,0 тыс. руб.; в 2017 году - 783978,4 тыс. руб.; в 2018 году - 963088,4 тыс. руб.; в 2019 году - 1232399,5 тыс. руб.; в 2020 году - 1066774,1 тыс. руб."; |
абзац двенадцатый позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" признать утратившим силу;
в абзаце тридцать пятом подраздела 1.1 слова "общеобразовательных организаций, 4 дошкольных образовательных учреждения" заменить словами "общеобразовательные организации, 4 дошкольные образовательные организации";
абзац двадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;
абзац тринадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;
в разделе III:
в абзаце четырнадцатом слово "мачтовых" заменить словами "комплексных трансформаторных";
в абзаце сорок втором слова "в учреждениях образования" заменить словами "в образовательных организациях";
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Яровое в 2014-2020 годах планируется направить 4707451,1 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 397521,8 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 410324,4 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 163999,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 3735605,4 тыс. руб.";
в подпрограмме 7 Программы:
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Участники подпрограммы":
слова "Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края" заменить словами "Главное управление образования и науки Алтайского края";
слова "управление Алтайского края по физической культуре и спорту" заменить словами "управление спорта и молодежной политики Алтайского края";
абзац шестой позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" признать утратившим силу;
позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах (за счет всех источников финансирования) составит 618681,1 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 24988,3 тыс. руб.; в 2015 году - 18712,0 тыс. руб.; в 2016 году - 19162,4 тыс. руб.; в 2017 году - 161796,3 тыс. руб.; в 2018 году - 236043,7 тыс. руб.; в 2019 году - 83712,5 тыс. руб.; в 2020 году - 74265,9 тыс. руб."; |
абзац одиннадцатый позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" признать утратившим силу;
в абзаце сорок шестом подраздела 1.1 слова "учреждений общего образования" заменить словами "общеобразовательных организаций";
абзац девятнадцатый подраздела 2.2 признать утратившим силу;
абзац двенадцатый подраздела 2.3 признать утратившим силу;
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г. Горняка в 2014-2020 годах планируется направить 618681,1 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 78680,4 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 205560,4 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 88909,0 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 245531,3 тыс. руб.".
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Алтайского края "Развитие малых городов Алтайского края" на период до 2020 года, их значениях
N п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Единицы измерения |
Значения показателей |
|||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Государственная программа Алтайского края "Развитие малых городов Алтайского края" на период до 2020 года | ||||||||||
1 |
Рост валового регионального продукта (ВРП) Алтайского края к уровню 2013 года |
% |
100,0 |
100,4 |
100,5 |
101,3 |
102,9 |
107,5 |
112,5 |
118,1 |
2 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения |
ед. |
384 |
394 |
385 |
385 |
435 |
449 |
466 |
485 |
3 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода |
% |
1,6 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,6 |
1,6 |
1,5 |
1,4 |
4 |
Среднемесячная заработная плата одного работника |
тыс. рублей |
18,0 |
19,5 |
20,1 |
20,8 |
21,8 |
23,0 |
24,4 |
26,7 |
5 |
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов |
тыс. кв. м |
664,7 |
754,5 |
889,9 |
780,0 |
755,0 |
840,0 |
940,0 |
1050,0 |
6 |
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста |
% |
80,0 |
75,0 |
81,4 |
82,0 |
82,8 |
83,5 |
84,2 |
85,0 |
7 |
Смертность населения по всем причинам |
случаев на тыс. человек населения |
14,0 |
13,9 |
14,2 |
13,7 |
13,7 |
13,6 |
13,5 |
13,5 |
8 |
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения) |
тыс. рублей |
21,6 |
23,0 |
23,0 |
23,5 |
24,0 |
24,8 |
25,1 |
25,4 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение устойчивого развития города Алейска" | ||||||||||
9 |
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения |
тыс. рублей |
10,2 |
10,8 |
11,3 |
12,4 |
13,2 |
14,1 |
15,7 |
16,9 |
10 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения |
ед. |
279 |
282 |
261,2 |
263,7 |
328 |
331 |
336 |
341 |
11 |
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году |
% |
100 |
113,9 |
110,9 |
113,7 |
114,8 |
117,1 |
119,2 |
120,2 |
12 |
Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства |
% |
84,0 |
83,1 |
75,7 |
75,5 |
75 |
72,9 |
70,1 |
67,3 |
13 |
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов |
кв. м |
4553 |
4740 |
5626 |
4800 |
5000 |
5600 |
6300 |
7050 |
14 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода |
% |
1,1 |
0,8 |
1,3 |
1,4 |
1,3 |
1,2 |
1,0 |
0,9 |
15 |
Среднемесячная заработная плата одного работника |
тыс. рублей |
17,6 |
19,5 |
19,8 |
20,6 |
21,8 |
23,8 |
26,2 |
35,8 |
16 |
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста |
% |
55,2 |
76,0 |
78,0 |
78,3 |
78,3 |
78,3 |
78,3 |
85,0 |
17 |
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
% |
89,7 |
89,7 |
89,7 |
89,7 |
89,9 |
90,1 |
90,9 |
92,0 |
18 |
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |
% |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
19 |
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения |
% |
25,8 |
26,1 |
27,4 |
31,0 |
31,2 |
32,4 |
33,1 |
34,5 |
20 |
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения) |
тыс. рублей |
6,0 |
5,1 |
5,4 |
5,9 |
5,7 |
5,8 |
5,9 |
6,0 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение устойчивого развития города Белокурихи" | ||||||||||
21 |
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения |
тыс. рублей |
32,0 |
40,9 |
53,8 |
59,7 |
40,8 |
43,2 |
45,8 |
48,6 |
22 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения |
ед. |
550 |
575 |
617 |
620 |
636 |
638 |
640 |
642 |
23 |
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году |
% |
100 |
102,3 |
103,5 |
104,6 |
123,3 |
131,9 |
141,8 |
153,1 |
24 |
Число мест (коек) в коллективных средствах размещения туристов и отдыхающих |
ед. |
5275 |
5322 |
5430 |
5460 |
6000 |
6400 |
7000 |
8000 |
25 |
Количество потребителей туристских услуг |
тыс. человек |
192,1 |
201,2 |
219,3 |
229,6 |
246,4 |
261,2 |
276,9 |
293,5 |
26 |
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов |
кв. м |
6368 |
9882 |
10762 |
11400 |
12400 |
14500 |
16250 |
18150 |
27 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода |
% |
1,1 |
1,1 |
1,4 |
1,5 |
1,4 |
1,3 |
1,2 |
1,0 |
28 |
Среднемесячная заработная плата одного работника |
тыс. рублей |
20,5 |
22,1 |
23,9 |
25,5 |
27,1 |
29,5 |
32,5 |
35,1 |
29 |
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста |
% |
68,0 |
72,0 |
70,0 |
73,0 |
77,0 |
81,0 |
85,0 |
88,0 |
30 |
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
% |
75,0 |
75,0 |
77,6 |
76,0 |
77,0 |
78,0 |
86,0 |
92,0 |
31 |
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
32 |
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения |
% |
25,4 |
27,0 |
28,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
33 |
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения) |
тыс. рублей |
14,0 |
12,9 |
11,9 |
14,5 |
15,6 |
15,9 |
16,1 |
16,3 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение устойчивого развития города Заринска" | ||||||||||
34 |
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения |
тыс. рублей |
11,3 |
8,2 |
7,4 |
6,1 |
14,8 |
15,1 |
15,5 |
15,9 |
35 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения |
ед. |
296 |
300 |
306 |
306 |
345 |
355 |
365 |
380 |
36 |
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году |
% |
100,0 |
104,4 |
103,8 |
100 |
103,0 |
103,5 |
104,5 |
106,0 |
37 |
Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства |
% |
88,9 |
88,5 |
94 |
90 |
87,9 |
87,7 |
87,5 |
87,4 |
38 |
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов |
кв. м |
2805 |
3260 |
1117 |
4700 |
5100 |
5500 |
5800 |
6500 |
39 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода |
% |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
1,1 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
40 |
Среднемесячная заработная плата одного работника |
тыс. рублей |
21,3 |
23,2 |
25,0 |
26,5 |
28,1 |
30,6 |
33,8 |
41,6 |
41 |
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста |
% |
68,5 |
91,0 |
85,6 |
70,9 |
76,0 |
78,0 |
82,0 |
85,0 |
42 |
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
% |
77,3 |
82,9 |
82,4 |
82,5 |
84,5 |
85,0 |
88,0 |
92,0 |
43 |
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |
% |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
44 |
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения |
% |
26,1 |
27,0 |
30,0 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
33,0 |
34,0 |
45 |
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения) |
тыс. рублей |
6,4 |
5,6 |
6,13 |
6,1 |
6,4 |
6,5 |
6,6 |
6,7 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение устойчивого развития города Камень-на-Оби" | ||||||||||
46 |
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения |
тыс. рублей |
5,1 |
5,5 |
2,7 |
3,2 |
6,3 |
7,0 |
7,8 |
8,5 |
47 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения |
ед. |
304 |
310 |
308 |
285 |
335 |
340 |
345 |
350 |
48 |
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году |
% |
100,0 |
123,8 |
124,4 |
112,7 |
117,5 |
118,7 |
121,0 |
126,7 |
49 |
Число мест (коек) в коллективных средствах размещения туристов и отдыхающих |
ед. |
204 |
204 |
203 |
210 |
225 |
225 |
245 |
245 |
50 |
Количество потребителей туристских услуг |
тыс. человек |
6,7 |
6,8 |
3,8 |
3,8 |
8,4 |
9,3 |
10,2 |
11,2 |
51 |
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов |
кв. м |
2935 |
7407 |
5431 |
3750 |
4100 |
4500 |
5050 |
5650 |
52 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода |
% |
0,9 |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
53 |
Среднемесячная заработная плата одного работника |
тыс. рублей |
16,0 |
17,3 |
18,0 |
18,8 |
19,9 |
21,7 |
23,9 |
34,3 |
54 |
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста |
% |
77,5 |
68,2 |
82,0 |
84,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
55 |
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
% |
84,0 |
86,0 |
92,5 |
93,2 |
90,0 |
90,5 |
92,0 |
93,0 |
56 |
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |
% |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
57 |
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения |
% |
26,5 |
27,0 |
28,0 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
29,5 |
30,0 |
58 |
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения) |
тыс. рублей |
3,6 |
3,2 |
3,4 |
3,4 |
3,8 |
3,9 |
4,0 |
4,1 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение устойчивого развития города Славгорода" | ||||||||||
59 |
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения |
тыс. рублей |
9,1 |
8,0 |
5,42 |
6,5 |
14,0 |
15,6 |
17,5 |
18,1 |
60 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения |
ед. |
347 |
335 |
338,9 |
340 |
375 |
380 |
385 |
390 |
61 |
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году |
% |
100,0 |
106,9 |
102,4 |
101,5 |
120,5 |
126,0 |
131,6 |
137,6 |
62 |
Рост производства сельскохозяйственной продукции по отношению к 2013 году |
% |
100,0 |
57,9 |
79,6 |
100,5 |
114,3 |
118,0 |
120,3 |
123,5 |
63 |
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов |
кв. м |
1803 |
3083 |
4683 |
3800 |
4400 |
5300 |
6000 |
6700 |
64 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода |
% |
2,2 |
1,9 |
1,9 |
2,0 |
2,0 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
65 |
Среднемесячная заработная плата одного работника |
тыс. рублей |
15,4 |
17,1 |
17,3 |
18,5 |
19,7 |
21,4 |
23,6 |
33,1 |
66 |
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста |
% |
50,0 |
61,0 |
57,0 |
57,0 |
66,0 |
72,0 |
80,0 |
85,0 |
67 |
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
% |
84,0 |
84,0 |
84,6 |
85,0 |
86,0 |
87,0 |
90,0 |
92,0 |
68 |
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |
% |
107,0 |
107,0 |
103,0 |
104,0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
69 |
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения |
% |
25,6 |
27,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
70 |
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения) |
тыс. рублей |
4,9 |
4,3 |
5,14 |
5,129 |
5,1 |
5,2 |
5,3 |
5,4 |
Подпрограмма 6 "Обеспечение устойчивого развития города Яровое" | ||||||||||
71 |
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения |
тыс. рублей |
6,4 |
8,9 |
11,8 |
11,9 |
62,5 |
67,1 |
72,0 |
77,0 |
72 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения |
ед. |
299 |
263 |
249,3 |
243,3 |
336 |
338 |
340 |
342 |
73 |
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году |
% |
100,0 |
123,6 |
123,6 |
123,6 |
198,0 |
211,3 |
228,6 |
248,0 |
74 |
Число мест (коек) в коллективных средствах размещения туристов и отдыхающих |
ед. |
697 |
830 |
830 |
830 |
860 |
860 |
900 |
1000 |
75 |
Количество потребителей туристских услуг |
тыс. человек |
72,0 |
75,6 |
82,5 |
90,0 |
97,2 |
100,9 |
104,9 |
110,0 |
76 |
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов |
кв. м |
1642 |
2020 |
421 |
2200 |
2400 |
2700 |
3050 |
3400 |
77 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода |
% |
4,2 |
3,2 |
3,5 |
3,6 |
3,6 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
78 |
Среднемесячная заработная плата одного работника |
тыс. рублей |
15,6 |
17,3 |
17,2 |
18,2 |
19,3 |
21,0 |
23,2 |
30,7 |
79 |
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста |
% |
77,4 |
78,5 |
79,2 |
79,5 |
87,5 |
88,0 |
88,5 |
89,0 |
80 |
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
% |
80,3 |
79,5 |
83,6 |
83,6 |
83,6 |
83,6 |
88,0 |
92,0 |
81 |
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |
% |
100,0 |
100,0 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
82 |
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения |
% |
26,3 |
27,1 |
28,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
83 |
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения) |
тыс. рублей |
4,5 |
4,7 |
6,5 |
5,3 |
5,0 |
5,1 |
5,2 |
5,3 |
Подпрограмма 7 "Обеспечение устойчивого развития города Горняка" | ||||||||||
84 |
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения |
тыс. рублей |
9,7 |
6,2 |
9,9 |
8,5 |
9,1 |
10,0 |
10,5 |
11,0 |
85 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения |
ед. |
221 |
238 |
241 |
241 |
248 |
250 |
252 |
254 |
86 |
Рост промышленного производства по отношению к 2013 году |
% |
100,0 |
90,0 |
77,2 |
100 |
114,9 |
120,7 |
127,9 |
136,2 |
87 |
Рост производства сельскохозяйственной продукции по отношению к 2013 году |
% |
100,0 |
100,0 |
100,2 |
100,9 |
101,1 |
101,4 |
101,9 |
102,9 |
88 |
Введенная в эксплуатацию общая площадь жилых домов |
кв. м |
339 |
400 |
299 |
450 |
470 |
500 |
560 |
630 |
89 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения на конец периода |
% |
1,7 |
2,0 |
2,3 |
2,4 |
2,1 |
2,0 |
1,6 |
1,5 |
90 |
Среднемесячная заработная плата одного работника |
тыс. рублей |
14,7 |
15,6 |
16,8 |
17,0 |
18,0 |
19,6 |
21,6 |
30,1 |
91 |
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей данного возраста |
% |
50,0 |
73,0 |
76,0 |
78,0 |
79,0 |
82,0 |
84,0 |
85,0 |
92 |
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
% |
80,0 |
80,0 |
84,6 |
84,6 |
84,6 |
84,6 |
87,0 |
92,0 |
93 |
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |
% |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
94 |
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения |
% |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
30,0 |
31,0 |
31,0 |
32,0 |
32,0 |
95 |
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на душу населения) |
тыс. рублей |
2,2 |
2,0 |
1,7 |
2,0 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
Таблица 2
Перечень
мероприятий государственной программы Алтайского края "Развитие малых городов Алтайского края" на период до 2020 года
N п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Срок реализации |
Участники программы |
Сумма расходов, тыс. рублей |
Всего |
Источники финансирования |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение устойчивого развития города Алейска" | ||||||||||||
1 |
Цель - повышение качества жизни жителей г. Алейска на основе устойчивого социально-экономического инновационного развития города |
2014-2020 годы |
|
229224,2 |
157392,1 |
57199,3 |
249888,5 |
175047,0 |
145834,0 |
78823,0 |
1093408,1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
19416,9 |
26539,7 |
|
98899,5 |
36918,0 |
54000,0 |
29000,0 |
264774,1 |
Федеральный бюджет |
||||
36930,3 |
15803,7 |
7865,3 |
25662,3 |
26034,3 |
35034,3 |
15784,3 |
163114,5 |
краевой бюджет |
||||
22779,9 |
19092,8 |
17662,2 |
46211,9 |
39748,9 |
38863,9 |
21000,9 |
205360,5 |
местный бюджет |
||||
150097,1 |
95955,9 |
31671,8 |
79114,8 |
72345,8 |
17935,8 |
13037,8 |
460159,0 |
внебюджетные источники |
||||
2 |
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города |
2014-2020 годы |
|
1559,6 |
1710,4 |
1690,0 |
2033,0 |
2138,0 |
2243,0 |
2132,0 |
13506,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
555,7 |
|
|
|
|
|
555,7 |
федеральный бюджет |
||||
|
29,3 |
|
|
|
|
|
29,3 |
краевой бюджет |
||||
150 |
95,4 |
90, |
183,0 |
198,0 |
213,0 |
|
929,4 |
местный бюджет |
||||
1409,6 |
1030,0 |
1600,0 |
1850,0 |
1940,0 |
2030,0 |
21320 |
11991,6 |
Внебюджетные источники |
||||
3 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности представительства некоммерческой организации "Алтайский фонд микрозаймов" |
2014-2020 годы |
НО "Алтайский фонд микрозаймов" |
1409,6 |
1030,0 |
1600,0 |
1850,0 |
1940,0 |
2030,0 |
2132,0 |
11991,6 |
Внебюджетные источники |
4 |
Мероприятие 1.2. Реализация муниципальных программ "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Алейске" на 2014-2018 годы, на 2015-2019 годы |
2014-2019 годы |
администрация города Алейска (по согласованию) |
150,0 |
680,4 |
90,0 |
183,0 |
198 |
213,0 |
|
1514,4 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
555,7 |
|
|
|
|
|
555,7 |
федеральный бюджет |
||||
|
29,3 |
|
|
|
|
|
29,3 |
краевой бюджет |
||||
150,0 |
95,4 |
90,0 |
183,0 |
198,0 |
213,0 |
|
929,4 |
местный бюджет |
||||
5 |
Задача 2. Диверсификация монопрофильной отраслевой структуры экономики города |
2014-2020 годы |
|
42050,0 |
13934,0 |
3400,0 |
4659,0 |
6500,0 |
6500,0 |
1500,0 |
78543,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
300,0 |
|
|
|
|
|
|
300,0 |
краевой бюджет |
||||
41750,0 |
13934,0 |
3400,0 |
4659,0 |
6500,0 |
6500,0 |
1500,0 |
78243,0 |
внебюджетные источники |
||||
6 |
Мероприятие 2.1. Расширение производства, ООО "Алейский хлебокомбинат N 1" |
2014-2020 годы |
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям |
1700,0 |
3434,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
10134,0 |
внебюджетные источники |
7 |
Мероприятие 2.2. Организация производства экструдированной сои, ООО АПК "Алейский элеватор" |
2014-2015 годы |
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям |
36000,0 |
10000,0 |
|
|
|
|
|
46000,0 |
внебюджетные источники |
8 |
Мероприятие 2.3. Модернизация и расширение хлебопекарного производства, ООО "Сигарева" |
2014 год |
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям |
2450,0 |
|
|
|
|
|
|
2450,0 |
внебюджетные источники |
9 |
Мероприятие 2.4. Создание технопарка по организации малых производственных предприятий |
2014-2020 годы |
администрация города Алейска (по согласованию) |
1900,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
4900,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
300,0 |
|
|
|
|
|
|
300,0 |
краевой бюджет |
||||
1600,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
4600,0 |
внебюджетные источники |
||||
10 |
Мероприятие 2.5. Производство муки из зерна различных сельхозкультур, ООО "Алтай Экопродукт" |
2016-2019 годы |
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям |
|
|
1900,0 |
3159,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|
15059,0 |
внебюджетные источники |
11 |
Задача 3. Развитие промышленного потенциала, повышение конкурентоспособности продукции предприятий г. Алейска |
2014-2020 годы |
|
98000,0 |
78982,0 |
20000,0 |
53700,0 |
48000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
314682,0 |
внебюджетные источники |
12 |
Мероприятие 3.1. Строительство элеватора с увеличенной мощностью по хранению зерна, ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова |
2014-2018 годы |
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям |
98000,0 |
22655,0 |
12000,0 |
45700,0 |
40000,0 |
|
|
218355,0 |
внебюджетные источники |
13 |
Мероприятие 3.2. Приобретение оборудования, ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова |
2016 год |
управление Алтайского края по пищевой, перерабатываю-щей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям |
|
|
45000,0 |
|
|
|
|
45000,0 |
внебюджетные источники |
14 |
Мероприятие 3.3. Реконструкция действующего производства, ОАО "Алейский маслосыркомбинат" |
2015 год |
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям |
|
11327,0 |
|
|
|
|
|
11327,0 |
внебюджетные источники |
15 |
Мероприятие 3.4. Приобретение производственного оборудования, ОАО "Алейский маслосыркомбинат" |
2016-2020 годы |
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям |
|
|
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
40000,0 |
внебюджетные источники |
16 |
Задача 4. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем |
2014-2020 годы |
|
56281,7 |
44857,8 |
22901,5 |
95062,0 |
89850,0 |
60950,0 |
61050,0 |
430953,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
18538,0 |
20593,5 |
|
25656,0 |
29000,0 |
29000,0 |
29000,0 |
151787,5 |
федеральный бюджет |
||||
11191,7 |
12942,6 |
6621,0 |
15828,0 |
14500,0 |
14500,0 |
14500,0 |
90083,3 |
краевой бюджет |
||||
19132,0 |
10839,7 |
11014,5 |
36078,0 |
31850,0 |
17450,0 |
17550,0 |
143914,2 |
местный бюджет |
||||
7420,0 |
482,0 |
5266,0 |
17500,0 |
14500,0 |
|
|
45168,0 |
внебюджетные источники |
||||
17 |
Мероприятие 4.1. Реконструкция и строительство водопроводных сетей в городе Алейске 1 |
2014-2017 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Алейска (по согласованию) |
1657,4 |
1697,1 |
5000,0 |
45312,0 |
|
|
|
53666,5 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
22656,0 |
|
|
|
22656,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
11328,0 |
|
|
|
11328,0 |
краевой бюджет |
||||
1657,4 |
1697,1 |
5000,0 |
11328,0 |
|
|
|
19682,5 |
местный бюджет |
||||
18 |
Мероприятие 4.2. Развитие системы водоснабжения в городе Алейске 1 |
2017-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Алейска (по согласованию) |
|
|
|
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
24000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
12000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
6000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
6000,0 |
местный бюджет |
||||
19 |
Мероприятие 4.3. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 2 |
2014-2016 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Алейска (по согласованию) |
30241,4 |
33236,7 |
2424,5 |
|
|
|
|
65902,6 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
18538,0 |
20593,5 |
|
|
|
|
|
39131,5 |
федеральный бюджет |
||||
5851,7 |
6321,6 |
|
|
|
|
|
12173,3 |
краевой бюджет |
||||
5851,7 |
6321,6 |
2424,5 |
|
|
|
|
14597,8 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
20 |
Мероприятие 4.4. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилых домов |
2017 год |
администрация города Алейска (по согласованию) |
|
|
|
3000,0 |
|
|
|
3000,0 |
местный бюджет |
21 |
Мероприятие 4.5. Приобретение, монтаж котлов и котельного оборудования, ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе Алейске 1 |
2014-2020 годы |
администрация города Алейска (по согласованию) |
1746,0 |
2071,0 |
|
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
9817,0 |
местный бюджет |
22 |
Мероприятие 4.6. Строительство, реконструкция, ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе Алейске, в том числе разработка проектно-сметной документации 1 |
2014 год, 2017-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Алейска (по согласованию) |
800,0 |
|
|
4000,0 |
12000,0 |
12000,0 |
12000,0 |
40800,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
18000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
2000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
11000,0 |
краевой бюджет |
||||
800,0 |
|
|
2000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
11800,0 |
местный бюджет |
||||
23 |
Мероприятие 4.7. Реконструкция сетей водоотведения в городе Алейске, в том числе разработка проектно-сметной документации 1 |
2016-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Алейска (по согласованию) |
|
|
3000,0 |
2000,0 |
40000,0 |
40000,0 |
40000,0 |
125000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
60000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
1000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
31000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
3000,0 |
1000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
34000,0 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
24 |
Мероприятие 4.8. Капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Алейска 3 |
2014-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Алейска (по согласованию) |
14416,9 |
7371,0 |
7211,0 |
1250,0 |
1350,0 |
1450,0 |
1550,0 |
34598,9 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
5340,0 |
6621,0 |
6621,0 |
|
|
|
|
18582,0 |
краевой бюджет |
||||
9076,9 |
750,0 |
590,0 |
1250,0 |
1350,0 |
1450,0 |
1550,0 |
16016,9 |
местный бюджет |
||||
25 |
Мероприятие 4.9. Строительство полигона для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов |
2017-2018 годы |
администрация города Алейска (по согласованию) |
|
|
|
29000,0 |
29000,0 |
|
|
58000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
14500,0 |
14500,0 |
|
|
29000,0 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
14500,0 |
14500,0 |
|
|
29000,0 |
внебюджетные источники |
||||
26 |
Мероприятие 4.10. Строительство базы по обработке и складированию древесины |
2014-2015 годы |
администрация города Алейска (по согласованию) |
20,0 |
84,0 |
|
|
|
|
|
104,0 |
внебюджетные источники |
27 |
Мероприятие 4.11. Строительство закусочной в зоне придорожного сервиса |
2014-2017 годы |
администрация города Алейска (по согласованию) |
700,0 |
300,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
2000,0 |
внебюджетные источники |
28 |
Мероприятие 4.12. Реконструкция здания кафе в зоне придорожного сервиса |
2014 - год |
администрация города Алейска (по согласованию) |
6700,0 |
|
|
|
|
|
|
6700,0 |
внебюджетные источники |
29 |
Мероприятие 4.13. Реконструкция здания "Закусочной" ОАО "Городской рынок" города Алейска |
2015-2016 годы |
администрация города Алейска (по согласованию) |
|
98,0 |
266,0 |
|
|
|
|
364,0 |
внебюджетные источники |
30 |
Мероприятие 4.14. Реконструкция части здания под гостиничный комплекс |
2016 год |
администрация города Алейска (по согласованию) |
|
|
1000,0 |
|
|
|
|
1000,0 |
внебюджетные источники |
31 |
Мероприятие 4.15. Реконструкция здания магазина "Центральный" |
2016 год |
администрация города Алейска (по согласованию) |
|
|
500,0 |
|
|
|
|
500,0 |
внебюджетные источники |
32 |
Мероприятие 4.16. Строительство административного здания |
2016-2017 годы |
администрация города Алейска (по согласованию) |
|
|
2500,0 |
2500,0 |
|
|
|
5000,0 |
внебюджетные источники |
33 |
Мероприятие 4.17. Реконструкция здания под шиномонтажную мастерскую |
2016 год |
администрация города Алейска (по согласованию) |
|
|
500,0 |
|
|
|
|
500,0 |
внебюджетные источники |
34 |
Задача 5. Создание условий для эффективного развития рынка труда, повышения уровня занятости населения 4 |
2014-2020 годы |
|
4506,1 |
3760,2 |
3250,1 |
3101 |
3101 |
3101 |
3101 |
23920,4 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
2490,7 |
1696,1 |
1244,3 |
1244,3 |
1244,3 |
1244,3 |
1244,3 |
10408,3 |
краевой бюджет |
||||
497,9 |
536,2 |
600 |
450,9 |
450,9 |
450,9 |
450,9 |
3437,7 |
местный бюджет |
||||
1517,5 |
1527,9 |
1405,8 |
1405,8 |
1405,8 |
1405,8 |
1405,8 |
10074,4 |
внебюджетные источники |
||||
35 |
Мероприятие 5.1. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите |
1132,7 |
877,4 |
777,0 |
777,0 |
777,0 |
777,0 |
777,0 |
5895,1 |
краевой бюджет |
36 |
Мероприятие 5.2. Организация общественных работ и временного трудоустройства граждан |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Алейска (по согласованию); работодатели (по согласованию) |
2585,6 |
2519,3 |
2412,0 |
2262,9 |
2262,9 |
2262,9 |
2262,9 |
16568,5 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
570,2 |
455,2 |
406,2 |
406,2 |
406,2 |
406,2 |
406,2 |
3056,4 |
краевой бюджет |
||||
497,9 |
536,2 |
600 |
450,9 |
450,9 |
450,9 |
450,9 |
3437,7 |
местный бюджет |
||||
1517,5 |
1527,9 |
1405,8 |
1405,8 |
1405,8 |
1405,8 |
1405,8 |
10074,4 |
внебюджетные источники |
||||
37 |
Мероприятие 5.3. Содействие самозанятости безработных граждан |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Алейска (по согласованию) |
787,8 |
363,5 |
61,1 |
61,1 |
61,1 |
61,1 |
61,1 |
1456,8 |
краевой бюджет |
38 |
Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи |
2017-2018 годы |
|
|
|
|
51793,5 |
12918,0 |
|
|
64711,5 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
50743,5 |
7918,0 |
|
|
58661,5 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
1050,0 |
5000,0 |
|
|
6050,0 |
краевой бюджет |
||||
39 |
Мероприятие 6.1. Создание консультативно-диагностического центра для оказания первичной специализированной медицинской помощи на межмуниципальном уровне (в Алейском медицинском округе) 5 |
2018 год |
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности |
|
|
|
|
5000,0 |
|
|
5000,0 |
краевой бюджет |
40 |
Мероприятие 6.2. Организация первичного сосудистого отделения в составе регионального сосудистого центра Алтайского края для оказания специализированной медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения5 |
2017-2018 годы |
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности |
|
|
|
50743,5 |
7918,0 |
|
|
58661,5 |
федеральный бюджет |
41 |
Мероприятие 6.3. Капитальный ремонт здания детской поликлиники и женской консультации КГБУЗ "Алейская центральная районная больница" 5 |
2017 год |
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности |
|
|
|
1050,0 |
|
|
|
1050,0 |
краевой бюджет |
42 |
Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и повышение качества услуг общего образования |
2014-2020 годы |
|
900,0 |
8138,1 |
984,0 |
2000,0 |
2000,0 |
9500,0 |
3000,0 |
26522,1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
5341,0 |
|
|
|
|
|
5341,0 |
федеральный бюджет |
||||
900,0 |
1094,0 |
|
|
|
4000,0 |
|
5994,0 |
краевой бюджет |
||||
|
1703,1 |
984,0 |
2000,0 |
2000,0 |
5500,0 |
3000,0 |
15187,1 |
местный бюджет |
||||
43 |
Мероприятие 7.1. Реализация проекта "Школьный стадион" 6 |
2019 год |
Главное управление образования и науки Алтайского края |
|
|
|
|
|
8000,0 |
|
8000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
4000,0 |
|
4000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
|
4000,0 |
|
4000,0 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
44 |
Мероприятие 7.2. Капитальный ремонт и реконструкция образовательных организаций города 7 |
2014-2020 годы |
Главное управление образования и науки Алтайского края; администрация города Алейска (по согласованию) |
900,0 |
8138,1 |
984,0 |
2000,0 |
2000,0 |
1500,0 |
3000,0 |
18522,1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
5341,0 |
|
|
|
|
|
5341,0 |
федеральный бюджет |
||||
900,0 |
1094,0 |
|
|
|
|
|
1994,0 |
краевой бюджет |
||||
|
1703,1 |
984,0 |
2000,0 |
2000,0 |
1500,0 |
3000,0 |
11187,1 |
местный бюджет |
||||
45 |
Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города |
2014-2020 годы |
|
62,0 |
41,7 |
|
40,0 |
5540,0 |
5540,0 |
40,0 |
11263,7 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
62,0 |
41,7 |
|
40,0 |
2790,0 |
2790,0 |
40,0 |
5763,7 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
2750,0 |
2750,0 |
|
5500,0 |
местный бюджет |
||||
46 |
Мероприятие 8.1. Капитальный ремонт и реконструкция зданий культурно-досугового центра, библиотеки 8 |
2018-2019 годы |
управление Алтайского края по культуре и архивному делу; администрация города Алейска (по согласованию) |
|
|
|
|
5500,0 |
5500,0 |
|
11000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
2750,0 |
2750,0 |
|
5500,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
2750,0 |
2750,0 |
|
5500,0 |
местный бюджет |
||||
47 |
Мероприятие 8.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 8 |
2014-2020 годы |
управление Алтайского края по культуре и архивному делу |
62,0 |
41,7 |
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
263,7 |
краевой бюджет |
48 |
Задача 9 . Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта |
2014-2019 годы |
|
22565,0 |
5918,4 |
4973,7 |
37500,0 |
5000,0 |
50000,0 |
|
125957,1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
22500,0 |
|
25000,0 |
|
47500,0 |
федеральный бюджет |
||||
19565,0 |
|
|
7500,0 |
2500,0 |
12500,0 |
|
42065,0 |
краевой бюджет |
||||
3000,0 |
5918,4 |
4973,7 |
7500,0 |
2500,0 |
12500,0 |
|
36392,1 |
местный бюджет |
||||
49 |
Мероприятие 9.1. Строительство универсального спортивного комплекса 9 |
2014-2016 годы |
управление спорта и молодежной политики Алтайского края, администрация города Алейска (по согласованию) |
22565,0 |
5918,4 |
4973,7 |
|
|
|
|
33457,1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
19565,0 |
|
|
|
|
|
|
19565,0 |
краевой бюджет |
||||
3000,0 |
5918,4 |
4973,7 |
|
|
|
|
13892,1 |
местный бюджет |
||||
50 |
Мероприятие 9.2. Строительство Центра подготовки по зимним видам спорта 9 |
2018-2019 годы |
управление спорта и молодежной политики Алтайского края, администрация города Алейска (по согласованию) |
|
|
|
|
5000,0 |
50000,0 |
|
55000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
25000,0 |
|
25000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
|
2500,0 |
12500,0 |
|
15000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
2500,0 |
12500,0 |
|
15000,0 |
местный бюджет |
||||
51 |
Мероприятие 9.3. Реконструкция здания МБУ "Центр развития физической культуры и спорта" и устройство беговых дорожек с современным покрытием |
2017 год |
управление спорта и молодежной политики Алтайского края, администрация города Алейска (по согласованию) |
|
|
|
15000,0 |
|
|
|
15000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
7500,0 |
|
|
|
7500,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
3750,0 |
|
|
|
3750,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
3750,0 |
|
|
|
3750,0 |
местный бюджет |
||||
52 |
Мероприятие 9.4. Реконструкция здания стадиона |
2017 год |
управление спорта и молодежной политики Алтайского края, администрация города Алейска (по согласованию) |
|
|
|
22500,0 |
|
|
|
22500,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
15000,0 |
|
|
|
15000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
3750,0 |
|
|
|
3750,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
3750,0 |
|
|
|
3750,0 |
местный бюджет |
||||
53 |
Задача 10. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами |
2014-2015 годы |
|
3299,8 |
49,5 |
|
|
|
|
|
3349,3 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
878,9 |
49,5 |
|
|
|
|
|
928,4 |
федеральный бюджет |
||||
2420,9 |
|
|
|
|
|
|
2420,9 |
краевой бюджет |
||||
54 |
Мероприятие 10.1. Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ "МФЦ Алтайского края" 10 |
2014-2015 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите |
3299,8 |
49,5 |
|
|
|
|
|
3349,3 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
878,9 |
49,5 |
|
|
|
|
|
928,4 |
федеральный бюджет |
||||
2420,9 |
|
|
|
|
|
|
2420,9 |
краевой бюджет |
||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение устойчивого развития города Белокурихи" | ||||||||||||
55 |
Цель - повышение качества жизни жителей г. Белокурихи на основе устойчивого социально-экономического инновационного развития города |
2014-2020 годы |
|
798442,9 |
630230,1 |
1230619,7 |
175330,2 |
224792,2 |
491330,2 |
775518,2 |
4326263,5 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
245500,0 |
454209,0 |
447753,5 |
|
|
|
|
1147462,5 |
федеральный бюджет |
||||
27295,2 |
44084,3 |
46569,3 |
534,3 |
68765,3 |
204534,3 |
345303,3 |
737086,0 |
краевой бюджет |
||||
38661,0 |
16114,1 |
81288,6 |
17587,6 |
85818,6 |
121587,6 |
145506,6 |
506564,1 |
местный бюджет |
||||
486986,7 |
115822,7 |
655008,3 |
157208,3 |
70208,3 |
165208,3 |
284708,3 |
1935150,9 |
внебюджетные источники |
||||
56 |
Задача 2. Создание современной туристической и курортной инфраструктуры |
2014-2020 годы |
|
755059,4 |
581598,3 |
1179753,5 |
145000,0 |
65000,0 |
65000,0 |
70000,0 |
2861411,2 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
245500,0 |
454209,0 |
447753,5 |
|
|
|
|
1147462,5 |
федеральный бюджет |
||||
658,8 |
23665,7 |
41700,0 |
|
|
|
|
66024,5 |
краевой бюджет |
||||
29141,8 |
4043,6 |
70300,0 |
|
|
|
500,0 |
103985,4 |
местный бюджет |
||||
479758,8 |
99680,0 |
620000,0 |
145000,0 |
65000,0 |
65000,0 |
69500,0 |
1543938,8 |
внебюджетные источники |
||||
57 |
Мероприятие 2.1. Создание туристско-рекреационного кластера "Белокуриха" 11 |
2014-2020 годы |
управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям; администрация города Белокурихи (по согласованию) |
734759,4 |
555324,3 |
1179753,5 |
145000 |
65000 |
65000 |
65000 |
2809837,2 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
245500 |
454209 |
447753,5 |
|
|
|
|
1147462,5 |
федеральный бюджет |
||||
658,8 |
23665,7 |
41700 |
|
|
|
|
66024,5 |
краевой бюджет |
||||
29141,8 |
4043,6 |
70300 |
|
|
|
|
103485,4 |
местный бюджет |
||||
459458,8 |
73406 |
620000 |
145000 |
65000 |
65000 |
65000 |
1492864,8 |
внебюджетные источники |
||||
58 |
Мероприятие 2.2. Строительство детского кафе |
2020 год |
администрация города Белокурихи (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
3000,0 |
3000,0 |
внебюджетные источники |
59 |
Мероприятие 2.3. Строительство ярмарки сувенирных изделий |
2015 год, 2020 год |
администрация города Белокурихи (по согласованию) |
|
2255,0 |
|
|
|
|
2000,0 |
4255,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
|
500,0 |
500,0 |
местный бюджет |
||||
|
2255,0 |
|
|
|
|
1500,0 |
3755,0 |
внебюджетные источники |
||||
60 |
Мероприятие 2.4. Строительство кофейни ЗАО "Курорт Белокуриха" |
2014-2015 годы |
администрация города Белокурихи (по согласованию) |
20300,0 |
24019,0 |
|
|
|
|
|
44319,0 |
внебюджетные источники |
61 |
Задача 3. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем |
2014-2020 годы |
|
15207,3 |
21749,8 |
37376,0 |
24000,0 |
17000,0 |
17000,0 |
17500,0 |
149833,1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
2657,3 |
3065,8 |
3375,0 |
|
|
|
|
9098,1 |
краевой бюджет |
||||
5550,0 |
8684,0 |
9201,0 |
17000,0 |
17000,0 |
17000,0 |
17500,0 |
91935,0 |
местный бюджет |
||||
7000,0 |
10000,0 |
24800,0 |
7000,0 |
|
|
|
48800,0 |
внебюджетные источники |
||||
62 |
Мероприятие 3.1. Строительство водопроводных сетей 1 |
2015-2016 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Белокурихи (по согласованию) |
|
2372,3 |
2530,0 |
|
|
|
|
4902,3 |
местный бюджет |
63 |
Мероприятие 3.2. Строительство газораспределительных сетей низкого давления 1 |
2014-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Белокурихи (по согласованию) |
2700,0 |
8034,7 |
8600,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4500,0 |
35834,7 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
2700,0 |
3034,7 |
3600,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4500,0 |
25834,7 |
местный бюджет |
||||
|
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
10000,0 |
внебюджетные источники |
||||
64 |
Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Белокурихи 3 |
2014-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Белокурихи (по согласованию) |
5507,3 |
6342,8 |
24246,0 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
88096,1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
2657,3 |
3065,8 |
3375,0 |
|
|
|
|
9098,1 |
краевой бюджет |
||||
2850,0 |
3277,0 |
3071,0 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
13000,0 |
61198,0 |
местный бюджет |
||||
|
|
17800,0 |
|
|
|
|
17800,0 |
внебюджетные источники |
||||
65 |
Мероприятие 3.4. Строительство многоквартирных домов |
2014-2017 годы |
администрация города Белокурихи (по согласованию) |
7000,0 |
10000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
|
|
|
31000,0 |
внебюджетные источники |
66 |
Задача 4. Создание условий для эффективного развития рынка труда, повышения занятости населения 4 |
2014-2020 годы |
|
2222,9 |
1673 |
1290,2 |
1290,2 |
1290,2 |
1290,2 |
1290,2 |
10346,9 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
1375,8 |
791,2 |
494,3 |
494,3 |
494,3 |
494,3 |
494,3 |
4638,5 |
краевой бюджет |
||||
619,2 |
739,1 |
587,6 |
587,6 |
587,6 |
587,6 |
587,6 |
4296,3 |
местный бюджет |
||||
227,9 |
142,7 |
208,3 |
208,3 |
208,3 |
208,3 |
208,3 |
1412,1 |
внебюджетные источники |
||||
67 |
Мероприятие 4.1. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите |
746,4 |
450,6 |
316,1 |
316,1 |
316,1 |
316,1 |
316,1 |
2777,5 |
краевой бюджет |
68 |
Мероприятие 4.2. Организация общественных работ и временного трудоустройства граждан |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Белокурихи (по согласованию); работодатели (по согласованию) |
1049,9 |
1043,5 |
913,0 |
913,0 |
913,0 |
913,0 |
913,0 |
6658,4 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
202,8 |
161,7 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
950,0 |
краевой бюджет |
||||
619,2 |
739,1 |
587,6 |
587,6 |
587,6 |
587,6 |
587,6 |
4296,3 |
местный бюджет |
||||
227,9 |
142,7 |
208,3 |
208,3 |
208,3 |
208,3 |
208,3 |
1412,1 |
Внебюджетные источники |
||||
69 |
Мероприятие 4.3. Содействие самозанятости безработных граждан |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Белокурихи (по согласованию) |
426,6 |
178,9 |
61,1 |
61,1 |
61,1 |
61,1 |
61,1 |
911,0 |
краевой бюджет |
70 |
Задача 5. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи |
2014-2016 годы; 2019-2020 годы |
|
1520,0 |
10367,8 |
1200,0 |
|
|
200000,0 |
430000,0 |
643087,8 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
1020,0 |
8732,0 |
|
|
|
100000,0 |
215000,0 |
324752,0 |
краевой бюджет |
||||
500,0 |
1635,8 |
1200,0 |
|
|
|
|
3335,8 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
|
|
100000,0 |
215000,0 |
315000,0 |
внебюджетные источники |
||||
71 |
Мероприятие 5.1. Строительство корпуса на 205 мест КГБУЗ "Детский санаторий Белокуриха" со вспомогательными сооружениями 5 |
2019-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности |
|
|
|
|
|
200000,0 |
430000,0 |
630000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
100000,0 |
215000,0 |
315000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
|
100000,0 |
215000,0 |
315000,0 |
внебюджетные источники |
||||
72 |
Мероприятие 5.2. Капитальный ремонт КГБУЗ "Детский санаторий "Белокуриха"5 |
2014-2015 годы |
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности |
1020,0 |
1890,0 |
|
|
|
|
|
2910,0 |
краевой бюджет |
73 |
Мероприятие 5.3. Реализация мероприятий МЦП "Улучшение обеспечения КГБУЗ "Центральная городская больница г. Белокуриха" медицинскими кадрами на 2014-2016 годы", МП "Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2015-2020 годы" |
2014-2016 годы |
администрация города Белокурихи (по согласованию) |
500,0 |
8477,8 |
1200,0 |
|
|
|
|
10177,8 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
6842,0 |
|
|
|
|
|
6842,0 |
краевой бюджет |
||||
500,0 |
1635,8 |
1200,0 |
|
|
|
|
3335,8 |
местный бюджет |
||||
74 |
Задача 6. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и повышение качества услуг общего образования |
2015-2019 годы |
|
|
1000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
8000,0 |
|
24000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
4000,0 |
|
4000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
|
4000,0 |
|
4000,0 |
местный бюджет |
||||
|
1000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
16000,0 |
внебюджетные источники |
||||
75 |
Мероприятие 6.1. Реализация проекта "Школьный стадион" 6 |
2019 год |
Главное управление образования и науки Алтайского края |
|
|
|
|
|
8000,0 |
|
8000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
4000,0 |
|
4000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
|
4000,0 |
|
4000,0 |
местный бюджет |
||||
76 |
Мероприятие 6.2. Строительство частного детского сада |
2015-2018 годы |
администрация города Белокурихи (по согласованию) |
|
1000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
16000,0 |
внебюджетные источники |
77 |
Задача 7. Повышение качества культурного обслуживания жителей города |
2014-2020 годы |
|
2895,5 |
1051,6 |
|
40,0 |
136502,0 |
200040,0 |
256728,0 |
597257,1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
45,5 |
40,0 |
|
40,0 |
68271,0 |
100040,0 |
129809,0 |
298245,5 |
краевой бюджет |
||||
2850 |
1011,6 |
|
|
68231,0 |
100000,0 |
126919,0 |
299011,6 |
местный бюджет |
||||
78 |
Мероприятие 7.1. Строительство культурно-досугового центра 12 |
2014-2020 годы |
управление Алтайского края по культуре и архивному делу; администрация города Белокурихи |
2850,0 |
1011,6 |
|
|
136462,0 |
200000,0 |
256688,0 |
597011,6 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
68231,0 |
100000,0 |
129769,0 |
298000,0 |
краевой бюджет |
||||
2850,0 |
1011,6 |
|
|
68231,0 |
100000,0 |
126919,0 |
299011,6 |
местный бюджет |
||||
79 |
Мероприятие 7.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 8 |
2014-2020 годы |
управление Алтайского края по культуре и архивному делу |
45,5 |
40,0 |
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
245,5 |
краевой бюджет |
80 |
Задача 8. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта |
2014-2016 годы |
|
15000,0 |
7789,6 |
1000,0 |
|
|
|
|
23789,6 |
краевой бюджет |
81 |
Мероприятие 8.1. Реконструкция, строительство зданий КГБУ ДО "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Горные лыжи" |
2014-2016 годы |
управление спорта и молодежной политики Алтайского края |
15000,0 |
7789,6 |
1000,0 |
|
|
|
|
23789,6 |
краевой бюджет |
82 |
Задача 9. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами |
2014 год |
|
6537,8 |
|
|
|
|
|
|
6537,8 |
краевой бюджет |
83 |
Мероприятие 9.1. Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ "МФЦ Алтайского края" 10 |
2014 год |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите |
6537,8 |
|
|
|
|
|
|
6537,8 |
краевой бюджет |
Подпрограмма 3 "Обеспечение устойчивого развития города Заринска" | ||||||||||||
84 |
Цель - повышение качества жизни жителей г. Заринска на основе устойчивого социально-экономического инновационного развития города |
2014-2020 годы |
|
356110,6 |
266708,1 |
117351,1 |
216288,6 |
145124,6 |
160415,6 |
188754,6 |
1450753,2 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
5477,1 |
510,5 |
|
9000,0 |
|
|
|
14987,6 |
федеральный бюджет |
||||
26887,7 |
18695,3 |
17288,6 |
66943,6 |
25602,6 |
20773,6 |
24952,6 |
201144,0 |
краевой бюджет |
||||
41519,5 |
24831,0 |
16308,5 |
51541,0 |
6098,0 |
6098,0 |
10098,0 |
156494,0 |
местный бюджет |
||||
282226,3 |
222671,3 |
83754,0 |
88804,0 |
113424,0 |
133544,0 |
153704,0 |
1078127,6 |
внебюджетные источники |
||||
85 |
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города; диверсификация монопрофильной отраслевой структуры экономики города |
2014-2020 годы |
|
2980,4 |
3095,0 |
2850,0 |
2900,0 |
3020,0 |
3140,0 |
3300,0 |
21285,4 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
480,0 |
475,0 |
|
|
|
|
|
955,0 |
федеральный бюджет |
||||
120,0 |
25,0 |
|
|
|
|
|
145,0 |
краевой бюджет |
||||
455,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
3455,0 |
местный бюджет |
||||
1925,4 |
2095,0 |
2350,0 |
2400,0 |
2520,0 |
2640,0 |
2800,0 |
16730,4 |
внебюджетные источники |
||||
86 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности представительства некоммерческой организации "Алтайский фонд микрозаймов" |
2014-2020 годы |
НО "Алтайский фонд микрозаймов" |
1925,4 |
2095,0 |
2350,0 |
2400,0 |
2520,0 |
2640,0 |
2800,0 |
16730,4 |
внебюджетные источники |
87 |
Мероприятие 1.2. Реализация муниципальной программы "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Заринске" на 2013-2016 годы |
2014-2020 годы |
администрация города Заринска (по согласованию) |
1055,0 |
1000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
4555,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
480,0 |
475,0 |
|
|
|
|
|
955,0 |
федеральный бюджет |
||||
120,0 |
25,0 |
|
|
|
|
|
145,0 |
краевой бюджет |
||||
455,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
3455,0 |
местный бюджет |
||||
88 |
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конкурентоспособности продукции предприятий г. Заринска |
2014-2020 годы |
|
279249,0 |
219633,0 |
80500,0 |
85500,0 |
110000,0 |
130000,0 |
150000,0 |
1054882,0 |
внебюджетные источники |
89 |
Мероприятие 2.1. Модернизация действующего молочного производства с заменой оборудования, ООО "Холод" |
2014-2015 годы |
администрация города Заринска (по согласованию) |
150000,0 |
92500,0 |
|
|
|
|
|
242500,0 |
внебюджетные источники |
90 |
Мероприятие 2.2. Модернизация производства, направленная на поддержание конкурентоспособности ОАО "Алтай-Кокс" |
2014-2020 годы |
администрация города Заринска (по согласованию) |
129249,0 |
127133,0 |
80000,0 |
85000,0 |
110000,0 |
130000,0 |
150000,0 |
811382,0 |
внебюджетные источники |
91 |
Мероприятие 2.3. Геологическое изучение, разведка и добыча строительных песков в городе Заринске |
2016-2017 годы |
Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края |
|
|
500,0 |
500,0 |
|
|
|
1000,0 |
внебюджетные источники |
92 |
Задача 3. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем |
2014-2020 годы |
|
62896,3 |
39374,5 |
30354,5 |
97202,0 |
23418,0 |
23589,0 |
23768,0 |
300602,3 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
22608,8 |
15726,5 |
15144,0 |
55759,0 |
18418,0 |
18589,0 |
18768,0 |
165013,3 |
краевой бюджет |
||||
40287,5 |
23648,0 |
15210,5 |
41443,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
135589,0 |
местный бюджет |
||||
93 |
Мероприятие 3.1. Строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной жилой застройки 1 |
2014-2017 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Заринска (по согласованию) |
4872,3 |
9385,0 |
8176,0 |
73947,0 |
|
|
|
96380,3 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
2727,0 |
4670,5 |
4088,0 |
37504,0 |
|
|
|
48989,5 |
краевой бюджет |
||||
2145,3 |
4714,5 |
4088,0 |
36443,0 |
|
|
|
47390,8 |
местный бюджет |
||||
94 |
Мероприятие 3.2. Реконструкция центрального водоснабжения на территории города Заринска 1 |
2014-2015 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Заринска (по согласованию) |
22064,0 |
1356,8 |
|
|
|
|
|
23420,8 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
11032,0 |
|
|
|
|
|
|
11032,0 |
краевой бюджет |
||||
11032,0 |
1356,8 |
|
|
|
|
|
12388,8 |
местный бюджет |
||||
95 |
Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Заринска3 |
2014-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Заринска (по согласованию) |
35960,0 |
28632,7 |
22178,5 |
23255,0 |
23418,0 |
23589,0 |
23768,0 |
180801,2 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
8849,8 |
11056,0 |
11056,0 |
18255,0 |
18418,0 |
18589,0 |
18768,0 |
104991,8 |
краевой бюджет |
||||
27110,2 |
17576,7 |
11122,5 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
75809,4 |
местный бюджет |
||||
96 |
Задача 4. Создание условий для эффективного развития рынка труда, повышения уровня занятости населения |
2014-2020 годы |
|
5792,8 |
4417,2 |
3646,6 |
3646,6 |
3646,6 |
3646,6 |
3646,6 |
28443,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
3963,9 |
2790,9 |
2144,6 |
2144,6 |
2144,6 |
2144,6 |
2144,6 |
17477,8 |
краевой бюджет |
||||
777,0 |
683,0 |
598,0 |
598,0 |
598,0 |
598,0 |
598,0 |
4450,0 |
местный бюджет |
||||
1051,9 |
943,3 |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
6515,2 |
внебюджетные источники |
||||
97 |
Мероприятие 4.1. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите |
1582,8 |
1125,1 |
1060,5 |
1060,5 |
1060,5 |
1060,5 |
1060,5 |
8010,4 |
краевой бюджет |
98 |
Мероприятие 4.2. Организация общественных работ и временного трудоустройства граждан |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Заринска (по согласованию); работодатели (по согласованию) |
3301,0 |
2807,3 |
2463,9 |
2463,9 |
2463,9 |
2463,9 |
2463,9 |
18427,8 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
1472,1 |
1181,0 |
961,9 |
961,9 |
961,9 |
961,9 |
961,9 |
7462,6 |
краевой бюджет |
||||
777,0 |
683,0 |
598,0 |
598,0 |
598,0 |
598,0 |
598,0 |
4450,0 |
местный бюджет |
||||
1051,9 |
943,3 |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
6515,2 |
Внебюджетные источники |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
99 |
Мероприятие 4.3. Содействие самозанятости безработных граждан |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Заринска (по согласованию) |
909,0 |
484,8 |
122,2 |
122,2 |
122,2 |
122,2 |
122,2 |
2004,8 |
краевой бюджет |
100 |
Задача 5. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи |
2018 год |
|
|
|
|
|
5000,0 |
|
|
5000,0 |
краевой бюджет |
101 |
Мероприятие 5.1. Создание консультативно-диагностического центра для оказания первичной специализированной медицинской помощи на межмуниципальном уровне на базе КГБУЗ "Центральная городская больница г. Заринск" 5 |
2018 год |
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности |
|
|
|
|
5000,0 |
|
|
5000,0 |
краевой бюджет |
102 |
Задача 6. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и повышение качества услуг общего образования |
2020 год |
|
|
|
|
|
|
|
8000,0 |
8000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
|
4000,0 |
4000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
|
|
4000,0 |
4000,0 |
местный бюджет |
||||
103 |
Мероприятие 6.1. Реализация проекта "Школьный стадион" 6 |
2020 год |
Главное управление образования и науки Алтайского края |
|
|
|
|
|
|
8000,0 |
8000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
|
4000,0 |
4000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
|
|
4000,0 |
4000,0 |
местный бюджет |
||||
104 |
Задача 7. Повышение качества культурного обслуживания жителей города |
2014-2020 годы |
|
61,6 |
152,9 |
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
374,5 |
краевой бюджет |
105 |
Мероприятие 7.1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 8 |
2014-2020 годы |
управление Алтайского края по культуре и архивному делу |
61,6 |
152,9 |
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
374,5 |
краевой бюджет |
106 |
Задача 8. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта |
2017 год |
|
|
|
|
27000,0 |
|
|
|
27000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
9000,0 |
|
|
|
9000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
9000,0 |
|
|
|
9000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
9000,0 |
|
|
|
9000,0 |
местный бюджет |
||||
107 |
Мероприятие 8.1. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием 9 |
2017 год |
управление спорта и молодежной политики Алтайского края, администрация города Заринска (по согласованию) |
|
|
|
27000,0 |
|
|
|
27000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
9000,0 |
|
|
|
9000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
9000,0 |
|
|
|
9000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
9000,0 |
|
|
|
9000,0 |
местный бюджет |
||||
108 |
Задача 9. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами |
2014-2015 годы |
|
5130,5 |
35,5 |
|
|
|
|
|
5166,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
4997,1 |
35,5 |
|
|
|
|
|
5032,6 |
Федеральный бюджет |
||||
133,4 |
|
|
|
|
|
|
133,4 |
краевой бюджет |
||||
109 |
Мероприятие 9.1. Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ "МФЦ Алтайского края" 10 |
2014-2015 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите |
5130,5 |
35,5 |
|
|
|
|
|
5166,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
4997,1 |
35,5 |
|
|
|
|
|
5032,6 |
Федеральный бюджет |
||||
133,4 |
|
|
|
|
|
|
133,4 |
краевой бюджет |
||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение устойчивого развития города Камень-на-Оби" | ||||||||||||
110 |
Цель - повышение качества жизни жителей г. Камень-на-Оби на основе устойчивого социально-экономического инновационного развития города |
2014-2020 годы |
|
33470,6 |
106945,0 |
21724,3 |
449448,8 |
255762,3 |
260474,3 |
257314,3 |
1385139,6 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
43963,0 |
|
125743,5 |
108918,0 |
114500,0 |
114500,0 |
507624,5 |
Федеральный бюджет |
||||
12848,1 |
26867,6 |
15949,1 |
231809,1 |
106409,1 |
100609,1 |
99009,1 |
593501,2 |
краевой бюджет |
||||
8319,1 |
23995,4 |
2665,2 |
87546,2 |
36965,2 |
41765,2 |
40065,2 |
241321,5 |
местный бюджет |
||||
12303,4 |
12119,0 |
3110,0 |
4350,0 |
3470,0 |
3600,0 |
3740,0 |
42692,4 |
Внебюджетные источники |
||||
111 |
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города |
2014-2020 годы |
|
1951,6 |
2108 |
2300,0 |
2540,0 |
2660,0 |
2790,0 |
2930,0 |
17279,6 |
Внебюджетные источники |
112 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности представительства некоммерческой организации "Алтайский фонд микрозаймов" |
2014-2020 годы |
НО "Алтайский фонд микрозаймов" |
1951,6 |
2108 |
2300,0 |
2540,0 |
2660,0 |
2790,0 |
2930,0 |
17279,6 |
Внебюджетные источники |
113 |
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конкурентоспособности продукции предприятий г. Камень-на-Оби |
2014-2015 годы |
|
7800,0 |
9000,0 |
|
|
|
|
|
16800,0 |
внебюджетные источники |
114 |
Мероприятие 2.1. Модернизация производства ОАО "Восход" Каменский мясокомбинат |
2014-2015 годы |
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям; администрация города Камня-на- Оби (по согласованию) |
7000,0 |
6200,0 |
|
|
|
|
|
13200,0 |
внебюджетные источники |
115 |
Мероприятие 2.2. Реконструкция действующего производства, ОАО "Каменский маслосыркомбинат" |
2015 год |
администрация города Камня-на- Оби (по согласованию) |
|
2500,0 |
|
|
|
|
|
2500,0 |
внебюджетные источники |
116 |
Мероприятие 2.3. Открытие цеха по производству натуральных соков в стеклянной таре |
2015 год |
администрация города Камня-на- Оби (по согласованию) |
|
300,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
внебюджетные источники |
117 |
Мероприятие 2.4. Создание производства по переработке дикорастущих растений и грибов |
2014 год |
администрация города Камня-на- Оби (по согласованию) |
300,0 |
|
|
|
|
|
|
300,0 |
внебюджетные источники |
118 |
Мероприятие 2.5. Организация мебельного производства |
2014 год |
администрация города Камня-на- Оби (по согласованию) |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
500,0 |
внебюджетные источники |
119 |
Задача 3. Создание современной туристической и курортной инфраструктуры |
2014-2017 годы |
|
1700,0 |
600,0 |
|
1000,0 |
|
|
|
3300,0 |
внебюджетные источники |
120 |
Мероприятие 3.1. Создание экскурсионных объектов на базе дома Пырьева |
2017 год |
администрация города Камня-на-Оби (по согласованию) |
|
|
|
1000,0 |
|
|
|
1000,0 |
внебюджетные источники |
121 |
Мероприятие 3.2. Развитие инфраструктуры водного туризма, в том числе объектов приемки яхт, катамаранов |
2015 год |
администрация города Камня-на-Оби (по согласованию) |
|
400,0 |
|
|
|
|
|
400,0 |
внебюджетные источники |
122 |
Мероприятие 3.3. Строительство лодочной станции |
2015 год |
администрация города Камня-на-Оби (по согласованию) |
|
200,0 |
|
|
|
|
|
200,0 |
внебюджетные источники |
123 |
Мероприятие 3.4. Строительство придорожного кафе "Форсаж" |
2014 год |
администрация города Камня-на-Оби (по согласованию) |
1700,0 |
|
|
|
|
|
|
1700,0 |
внебюджетные источники |
124 |
Задача 4. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем |
2014-2020 годы |
|
15642,6 |
80547,9 |
12080,0 |
174100,0 |
209300,0 |
250300,0 |
239000,0 |
980970,5 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
39966,5 |
|
75000,0 |
87500,0 |
114500,0 |
114500,0 |
431466,5 |
федеральный бюджет |
||||
7916,0 |
21312,5 |
9980,0 |
67200,0 |
88400,0 |
99600,0 |
91600,0 |
386008,5 |
краевой бюджет |
||||
7726,6 |
19268,9 |
2100,0 |
31900,0 |
33400,0 |
36200,0 |
32900,0 |
163495,5 |
местный бюджет |
||||
125 |
Мероприятие 4.1. Реконструкция речного водозабора, в том числе разработка проектно-сметной документации |
2017-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию) |
|
|
|
150000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
600000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
75000,0 |
75000,0 |
75000,0 |
75000,0 |
300000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
60000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
60000,0 |
240000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
60000,0 |
местный бюджет |
||||
126 |
Мероприятие 4.2. Реконструкция и строительство напорного коллектора (23,4 км), в том числе разработка проектно-сметной документации 1 |
2017-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию) |
|
|
|
5000,0 |
25000,0 |
25000,0 |
25000,0 |
80000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
12500,0 |
12500,0 |
12500,0 |
37500,0 |
федеральный |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
||||
|
|
|
4000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
34000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
1000,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
8500,0 |
местный бюджет |
||||
127 |
Мероприятие 4.3. Реконструкция котельной N 44 1 |
2014-2015 годы |
администрация города Камня-на- Оби (по согласованию) |
7429,6 |
4162,4 |
|
|
|
|
|
11592,0 |
местный бюджет |
128 |
Мероприятие 4.4. Работы по расширению и реконструкции канализационных очистных сооружений с полной биологической очисткой мощностью 17,0 тыс. куб. м в сутки, в том числе разработка проектно-сметной документации 1 |
2018-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию) |
|
|
|
|
6000,0 |
54000,0 |
54000,0 |
114000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
27000,0 |
27000,0 |
54000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
|
4800,0 |
21600,0 |
21600,0 |
48000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
1200,0 |
5400,0 |
5400,0 |
12000,0 |
местный бюджет |
||||
129 |
Мероприятие 4.5. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилых домов |
2015-2019 годы |
администрация города Камня-на-Оби (по согласованию) |
|
1218,7 |
1600,0 |
2100,0 |
1300,0 |
1300,0 |
|
7518,7 |
местный бюджет |
130 |
Мероприятие 4.6. Выполнение работ по осушению участков на территории города |
2014 год, 2017-2018 годы |
администрация города Камня-на- Оби (по согласованию) |
297,0 |
|
|
4000,0 |
10000,0 |
|
|
14297,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
3200,0 |
8000,0 |
|
|
11200,0 |
краевой бюджет |
||||
297,0 |
|
|
800,0 |
2000,0 |
|
|
3097,0 |
местный бюджет |
||||
131 |
Мероприятие 4.7. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 2 |
2015 год |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию) |
|
64503,7 |
|
|
|
|
|
64503,7 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
39966,5 |
|
|
|
|
|
39966,5 |
федеральный бюджет |
||||
|
12268,6 |
|
|
|
|
|
12268,6 |
краевой бюджет |
||||
|
12268,6 |
|
|
|
|
|
12268,6 |
местный бюджет |
||||
132 |
Мероприятие 4.8. Реконструкция набережной реки Обь 13 |
2017-2019 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию) |
|
|
|
3000,0 |
7000,0 |
10000,0 |
|
20000 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
0 |
5600,0 |
8000,0 |
|
13600,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
3000,0 |
1400,0 |
2000,0 |
|
6400,0 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
133 |
Мероприятие 4.9. Капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Камня-на-Оби 3 |
2014-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию) |
7916,0 |
10663,1 |
10480,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
69059,1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
7916,0 |
9043,9 |
9980,0 |
|
|
|
|
26939,9 |
краевой бюджет |
||||
|
1619,2 |
500,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
42119,2 |
местный бюджет |
||||
134 |
Задача 5. Создание условий для эффективного развития рынка труда, повышения уровня занятости населения 4 |
2014-2020 годы |
|
3430,9 |
2223,2 |
2044,3 |
2044,3 |
2044,3 |
2044,3 |
2044,3 |
15875,6 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
2286,6 |
1515,1 |
969,1 |
969,1 |
969,1 |
969,1 |
969,1 |
8647,2 |
краевой бюджет |
||||
292,5 |
297,1 |
265,2 |
265,2 |
265,2 |
265,2 |
265,2 |
1915,6 |
местный бюджет |
||||
851,8 |
411,0 |
810,0 |
810,0 |
810,0 |
810,0 |
810,0 |
5312,8 |
внебюджетные источники |
||||
135 |
Мероприятие 5.1. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите |
880,5 |
586,1 |
562,5 |
562,5 |
562,5 |
562,5 |
562,5 |
4279,1 |
краевой бюджет |
136 |
Мероприятие 5.2. Организация общественных работ и временного трудоустройства граждан |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию); работодатели (по согласованию) |
1641,4 |
1152,5 |
1420,7 |
1420,7 |
1420,7 |
1420,7 |
1420,7 |
9897,4 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
497,1 |
444,4 |
345,5 |
345,5 |
345,5 |
345,5 |
345,5 |
2669,0 |
краевой бюджет |
||||
292,5 |
297,1 |
265,2 |
265,2 |
265,2 |
265,2 |
265,2 |
1915,6 |
местный бюджет |
||||
851,8 |
411,0 |
810,0 |
810,0 |
810,0 |
810,0 |
810,0 |
5312,8 |
внебюджетные источники |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
137 |
Мероприятие 5.3. Содействие самозанятости безработных граждан |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию) |
909,0 |
484,6 |
61,1 |
61,1 |
61,1 |
61,1 |
61,1 |
1699,1 |
краевой бюджет |
138 |
Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи |
2016-2018 годы |
|
|
|
5000,0 |
63833,5 |
12918,0 |
|
|
81751,5 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
50743,5 |
7918,0 |
|
|
58661,5 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
5000,0 |
|
5000,0 |
|
|
10000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
13090,0 |
|
|
|
13090,0 |
местный бюджет |
||||
139 |
Мероприятие 6.1. Создание консультативно-диагностического центра для оказания первичной специализированной медицинской помощи на межмуниципальном уровне на базе КГБУЗ "Каменская центральная районная больница" 5 |
2018 год |
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности |
|
|
|
|
5000,0 |
|
|
5000,0 |
краевой бюджет |
140 |
Мероприятие 6.2. Организация первичного отделения Регионального сосудистого центра в КГБУЗ "Каменская центральная районная больница" 5 |
2017-2018 годы |
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности |
|
|
|
50743,5 |
7918,0 |
|
|
58661,5 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
141 |
Мероприятие 6.3. Строительство акушерского корпуса на 30 коек КГБУЗ "Каменская центральная районная больница" |
2017 год |
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности; администрация города Камня-на- Оби (по согласованию) |
|
|
|
13090,0 |
|
|
|
13090,0 |
местный бюджет |
142 |
Мероприятие 6.4. Капитальный ремонт КГБУЗ "Каменская центральная районная больница" 5 |
2016 год |
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности |
|
|
5000,0 |
|
|
|
|
5000,0 |
краевой бюджет |
143 |
Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и повышение качества услуг общего образования |
2015-2020 годы |
|
|
8409,4 |
|
201591,0 |
|
|
8000,0 |
218000,4 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
4000,0 |
|
161600,0 |
|
|
6400,0 |
172000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
4409,4 |
|
39991,0 |
|
|
1600,0 |
46000,4 |
местный бюджет |
||||
144 |
Мероприятие 7.1. Реализация проекта "Школьный стадион"6 |
2020 год |
Главное управление образования и науки Алтайского края |
|
|
|
|
|
|
8000,0 |
8000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
|
6400,0 |
6400,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
|
|
1600,0 |
1600,0 |
местный бюджет |
||||
145 |
Мероприятие 7.2. Строительство детского сада 12 |
2015-2017 годы |
Главное управление образования и науки Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию) |
|
409,4 |
|
201591,0 |
|
|
|
202000,4 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
161600,0 |
|
|
|
161600,0 |
краевой бюджет |
||||
|
409,4 |
|
39991,0 |
|
|
|
40400,4 |
местный бюджет |
||||
146 |
Мероприятие 7.3. Реконструкция здания школы N 2 (пристройка) 7 |
2015 год |
Главное управление образования и науки Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию) |
|
8000,0 |
|
|
|
|
|
8000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
4000,0 |
|
|
|
|
|
4000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
4000,0 |
|
|
|
|
|
4000,0 |
местный бюджет |
||||
147 |
Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города |
2014-2020 годы |
|
345,5 |
60,0 |
300,0 |
4340,0 |
1840,0 |
340,0 |
340,0 |
7565,5 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
45,5 |
40,0 |
|
2040,0 |
1240,0 |
40,0 |
40,0 |
3445,5 |
краевой бюджет |
||||
300,0 |
20,0 |
300,0 |
2300,0 |
600,0 |
300,0 |
300,0 |
4120,0 |
местный бюджет |
||||
148 |
Мероприятие 8.1. Ремонт здания городского архива |
2017 год |
управление Алтайского края по культуре и архивному делу; администрация города Камня-на- Оби (по согласованию) |
|
|
|
4000,0 |
|
|
|
4000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
2000,0 |
|
|
|
2000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
2000,0 |
|
|
|
2000,0 |
местный бюджет |
||||
149 |
Мероприятие 8.2. Ремонт ДК железнодорожников 8 |
2018 год |
управление Алтайского края по культуре и архив-ному делу; администрация города Камня-на- Оби (по согласованию) |
|
|
|
|
1500,0 |
|
|
1500,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
1200,0 |
|
|
1200,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
300,0 |
|
|
300,0 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
150 |
Мероприятие 8.3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 6 |
2014-2020 годы |
управление Алтайского края по культуре и архивному делу; администрация города Камня-на- Оби (по согласованию) |
345,5 |
60,0 |
300,0 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
2065,5 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
45,5 |
40,0 |
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
245,5 |
краевой бюджет |
||||
300,0 |
20,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1820,0 |
местный бюджет |
||||
151 |
Задача 9. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта |
2014 год, 2018-2020 годы |
|
2600,0 |
|
|
|
27000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
39600,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
13500,0 |
|
|
13500,0 |
федеральный бюджет |
||||
2600,0 |
|
|
|
10800,0 |
|
|
13400,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
2700,0 |
5000,0 |
5000,0 |
12700,0 |
местный бюджет |
||||
152 |
Мероприятие 9.1. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием 9 |
2018 год |
управление спорта и молодежной политики Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию) |
|
|
|
|
27000,0 |
|
|
27000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
13500,0 |
|
|
13500,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
|
10800,0 |
|
|
10800,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
2700,0 |
|
|
2700,0 |
местный бюджет |
||||
153 |
Мероприятие 9.2. Капитальный ремонт здания ДЮСШ 9 |
2014 год, 2019-2020 годы |
управление спорта и молодежной политики Алтайского края; администрация города Камня-на-Оби (по согласованию) |
2600,0 |
|
|
|
|
5000,0 |
5000,0 |
12600,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
2600,0 |
|
|
|
|
|
|
2600,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
|
5000,0 |
5000,0 |
10000,0 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
154 |
Задача 10. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами |
2015 год |
|
|
3996,5 |
|
|
|
|
|
3996,5 |
федеральный бюджет |
155 |
Мероприятие 10.1. Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ "МФЦ Алтайского края" 10 |
2015 год |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите |
|
3996,5 |
|
|
|
|
|
3996,5 |
федеральный бюджет |
Подпрограмма 5 "Обеспечение устойчивого развития города Славгорода" | ||||||||||||
156 |
Цель - повышение качества жизни жителей г. Славгорода на основе устойчивого социально-экономического инновационного развития города |
2014-2020 годы |
|
147124,7 |
105602,1 |
63932,6 |
108362,6 |
326622,6 |
3553751,6 |
1353782,6 |
5659178,8 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
85973,1 |
141,8 |
|
9000,0 |
34250,0 |
50250,0 |
50500,0 |
230114,9 |
федеральный бюджет |
||||
16265,0 |
16769,5 |
38024,7 |
38688,4 |
64488,4 |
38688,4 |
40288,4 |
253212,8 |
краевой бюджет |
||||
35386,3 |
30679,8 |
20670,3 |
57167,2 |
62302,2 |
51152,2 |
49252,2 |
306610,2 |
местный бюджет |
||||
9500,3 |
58011,0 |
5237,6 |
3507,0 |
165582,0 |
3413661,0 |
1213742,0 |
4869240,9 |
внебюджетные источники |
||||
157 |
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города |
2014-2020 годы |
|
1060,3 |
864,0 |
1750,0 |
1600,0 |
2575,0 |
22654,0 |
22735,0 |
53238,3 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
16000,0 |
16000,0 |
32000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
|
|
4000,0 |
4000,0 |
8000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
300,0 |
150,0 |
100,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
3550,0 |
местный бюджет |
||||
1060,3 |
564,0 |
1600,0 |
1500,0 |
1575,0 |
1654,0 |
1735,0 |
9688,3 |
внебюджетные источники |
||||
158 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности представительства некоммерческой организации "Алтайский фонд микрозаймов" |
2014-2020 годы |
НО "Алтайский фонд микрозаймов" |
1060,3 |
564,0 |
1600,0 |
1500,0 |
1575,0 |
1654,0 |
1735,0 |
9688,3 |
внебюджетные источники |
159 |
Мероприятие 1.2. Создание и развитие бизнес-инкубатора аграрно-туристической направленности в городе Славгороде 14 |
2019-2020 годы |
управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
20000,0 |
20000,0 |
40000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
16000,0 |
16000,0 |
32000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
|
|
4000,0 |
4000,0 |
8000,0 |
краевой бюджет |
||||
160 |
Мероприятие 1.3. Реализация муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Славгород на 2015-2020 годы" |
2015-2020 годы |
администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
300,0 |
150,0 |
100,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
3550,0 |
местный бюджет |
161 |
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конкурентоспособности продукции предприятий г. Славгорода |
2014-2020 годы |
|
4900,0 |
19000,0 |
1100,0 |
|
150000,0 |
2835000,0 |
535000,0 |
3545000,0 |
внебюджетные источники |
162 |
Мероприятие 2.1. Строительство ветроэлектростанции "Яровое" |
2019 год |
администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
|
|
|
|
2300000,0 |
|
2300000,0 |
внебюджетные источники |
163 |
Мероприятие 2.2. Строительство транспортно-логистического комплекса по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции |
2018-2020 годы |
администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
|
|
|
150000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
450000,0 |
внебюджетные источники |
164 |
Мероприятие 2.3. Строительство фабрики по производству мяса индейки |
2019-2020 годы |
администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
|
|
|
|
85000,0 |
85000,0 |
170000,0 |
внебюджетные источники |
165 |
Мероприятие 2.4. Строительство мясоперерабатывающего завода |
2019-2020 годы |
администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
|
|
|
|
225000,0 |
225000,0 |
450000,0 |
внебюджетные источники |
166 |
Мероприятие 2.5. Строительство завода по производству кондитерских изделий |
2019-2020 годы |
администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
|
|
|
|
75000,0 |
75000,0 |
150000,0 |
внебюджетные источники |
167 |
Мероприятие 2.6. Реконструкция действующего производства, ОАО "Славгородский молочный комбинат" |
2014-2016 годы |
управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям; администрация города Славгорода (по согласованию) |
4900,0 |
19000,0 |
1100,0 |
|
|
|
|
25000,0 |
внебюджетные источники |
168 |
Задача 3. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |
2014-2015 годы |
|
1100,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
1600,0 |
внебюджетные источники |
169 |
Мероприятие 3.1. Строительство молочной фермы на 100 голов крупного рогатого скота |
2014-2015 годы |
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края |
1100,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
1600,0 |
внебюджетные источники |
170 |
Задача 4. Создание современной туристической и курортной инфраструктуры |
2019-2020 годы |
|
|
|
|
|
|
350000,0 |
350000,0 |
700000,0 |
внебюджетные источники |
171 |
Мероприятие 4.1. Создание круглогодичной туристической базы отдыха и лечения на базе пресного водоема "Теплый ключ", расширение пресного водоема |
2019-2020 годы |
администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
|
|
|
|
350000,0 |
350000,0 |
700000,0 |
внебюджетные источники |
172 |
Задача 5. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем |
2014-2020 годы |
|
42160,8 |
76307,4 |
28408,0 |
55500,0 |
104000,0 |
328500,0 |
429000,0 |
1063876,2 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34250,0 |
34250,0 |
34500,0 |
103000,0 |
федеральный бюджет |
||||
7827,8 |
13188,0 |
9194,3 |
16000,0 |
27400,0 |
27400,0 |
27600,0 |
128610,1 |
краевой бюджет |
||||
34333,0 |
28119,4 |
18683,1 |
39500,0 |
42350,0 |
41850,0 |
41900,0 |
246735,5 |
местный бюджет |
||||
0,0 |
35000,0 |
530,6 |
0,0 |
0,0 |
225000,0 |
325000,0 |
585530,6 |
внебюджетные источники |
||||
173 |
Мероприятие 5.1. Развитие малоэтажного строительства жилья эконом-класса 15 |
2019-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
|
|
|
|
200000,0 |
300000,0 |
500000,0 |
внебюджетные источники |
174 |
Мероприятие 5.2. Строительство пятиэтажного жилого дома |
2015 год |
администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
35000,0 |
|
|
|
|
|
35000,0 |
внебюджетные источники |
175 |
Мероприятие 5.3. Реконструкция системы водоснабжения и строительство очистных сооружений (протяженность сетей водопровода 24,18 км, увеличение объема питьевой воды, очищенной до нормативных значений, 1530 тыс. куб. м в год), в том числе разработка проектно-сметной документации1 |
2015-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
3644,0 |
1315,5 |
10000,0 |
29500,0 |
29500,0 |
30000,0 |
103959,5 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
14750,0 |
14750,0 |
15000,0 |
44500,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
3544,0 |
|
8000,0 |
11800,0 |
11800,0 |
12000,0 |
47144,0 |
краевой бюджет |
||||
|
100,0 |
784,9 |
2000,0 |
2950,0 |
2950,0 |
3000,0 |
11784,9 |
местный бюджет |
||||
|
|
530,6 |
|
|
|
|
530,6 |
внебюджетные источники |
||||
176 |
Мероприятие 5.4. Реконструкция канализационных сетей и сооружений (протяженность сетей канализации 20,0 км, увеличение объема сточных вод, очищенных до нормативных значений, до 104,1 тыс. куб. м в год) |
2017-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
|
|
10000,0 |
39000,0 |
39000,0 |
39000,0 |
127000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
19500,0 |
19500,0 |
19500,0 |
58500,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
8000,0 |
15600,0 |
15600,0 |
15600,0 |
54800,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
2000,0 |
3900,0 |
3900,0 |
3900,0 |
13700,0 |
местный бюджет |
||||
177 |
Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт котельных и тепловых сетей города Славгорода' |
2015 год |
администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
5990,0 |
|
|
|
|
|
5990,0 |
местный бюджет |
178 |
Мероприятие 5.6. Обустройство полигонов размещения и накопления ТБО |
2016-2018 годы |
администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
1500,0 |
местный бюджет |
179 |
Мероприятие 5.7. Реконструкция аэропорта в городе Славгороде |
2019-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
|
|
|
|
25000,0 |
25000,0 |
50000,0 |
внебюджетные источники |
180 |
Мероприятие 5.8. Капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Славгорода 3 |
2014-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Славгорода (по согласованию) |
42160,8 |
31673,4 |
26592,5 |
35000,0 |
35000,0 |
35000,0 |
35000,0 |
240426,7 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
7827,8 |
9644,0 |
9194,3 |
|
|
|
|
26666,1 |
краевой бюджет |
||||
34333,0 |
22029,4 |
17398,2 |
35000,0 |
35000,0 |
35000,0 |
35000,0 |
213760,6 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
181 |
Задача 6. Создание условий для развития эффективного рынка труда, повышения занятости населения 4 |
2014-2020 годы |
|
9301,4 |
6909,1 |
5007,6 |
5007,6 |
5007,6 |
5007,6 |
5007,6 |
41248,5 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
5970,7 |
3539,8 |
2248,4 |
2248,4 |
2248,4 |
2248,4 |
2248,4 |
20752,5 |
краевой бюджет |
||||
890,7 |
422,3 |
752,2 |
752,2 |
752,2 |
752,2 |
752,2 |
5074,0 |
местный бюджет |
||||
2440,0 |
2947,0 |
2007,0 |
2007,0 |
2007,0 |
2007,0 |
2007,0 |
15422,0 |
внебюджетные источники |
||||
182 |
Мероприятие 6.1. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите |
2521,5 |
1681,8 |
1453,5 |
1453,5 |
1453,5 |
1453,5 |
1453,5 |
11470,8 |
краевой бюджет |
183 |
Мероприятие 6.2. Организация общественных работ и временного трудоустройства граждан |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Славгорода (по согласованию); работодатели (по согласованию) |
4840,7 |
4500,1 |
3493,0 |
3493,0 |
3493,0 |
3493,0 |
3493,0 |
26805,8 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
1510,0 |
1130,8 |
733,8 |
733,8 |
733,8 |
733,8 |
733,8 |
6309,8 |
краевой бюджет |
||||
890,7 |
422,3 |
752,2 |
752,2 |
752,2 |
752,2 |
752,2 |
5074,0 |
местный бюджет |
||||
2440,0 |
2947,0 |
2007,0 |
2007,0 |
2007,0 |
2007,0 |
2007,0 |
15422 |
внебюджетные источники |
||||
184 |
Мероприятие 6.3. Содействие самозанятости безработных граждан |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Славгорода (по согласованию) |
1939,2 |
727,2 |
61,1 |
61,1 |
61,1 |
61,1 |
61,1 |
2971,9 |
краевой бюджет |
185 |
Задача 7. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи |
2016 год, 2018 год |
|
|
|
26582,0 |
|
5000,0 |
|
|
31582,0 |
краевой бюджет |
186 |
Мероприятие 7.1. Создание консультативно-диагностического центра на базе КГБУЗ "Славгородская центральная районная больница" для оказания первичной специализированной медицинской помощи на межмуниципальном уровне 5 |
2018 год |
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности |
|
|
|
|
5000,0 |
|
|
5000,0 |
краевой бюджет |
187 |
Мероприятие 7.2. Капитальный ремонт детской поликлиники КГБУЗ "Славгородская центральная районная больница" N З12 |
2016 год |
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности |
|
|
26582,0 |
|
|
|
|
26582,0 |
краевой бюджет |
188 |
Задача 8. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и повышение качества услуг общего образования |
2014-2020 годы |
|
85162,6 |
1788,1 |
1085,0 |
3915,0 |
7000,0 |
2000,0 |
12000,0 |
112950,7 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
85000,0 |
|
|
|
|
|
|
85000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
|
|
|
6400,0 |
6400,0 |
краевой бюджет |
||||
162,6 |
1788,1 |
1085,0 |
3915,0 |
7000,0 |
2000,0 |
5600,0 |
21550,7 |
местный бюджет |
||||
189 |
Мероприятие 8.1. Реализация проекта "Школьный стадион" 6 |
2020 год |
Главное управление образования и науки Алтайского края |
|
|
|
|
|
|
8000,0 |
8000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
|
6400,0 |
6400,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
|
|
1600,0 |
1600,0 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
190 |
Мероприятие 8.2. Строительство детского сада на 95 мест, с. Пригородное 12 |
2014-2015 годы |
Главное управление образования и науки Алтайского края; администрация города Славгорода (по согласованию) |
85162,6 |
1788,1 |
|
|
|
|
|
86950,7 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
85000,0 |
|
|
|
|
|
|
85000,0 |
федеральный бюджет |
||||
162,6 |
1788,1 |
|
|
|
|
|
1950,7 |
местный бюджет |
||||
191 |
Мероприятие 8.3. Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций |
2016-2018 годы |
администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
|
1085,0 |
1915,0 |
5000,0 |
|
|
8000,0 |
местный бюджет |
192 |
Мероприятие 8.4. Реконструкция МБУ ДЗОЛ "Радуга" |
2017-2020 годы |
администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
|
|
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
4000,0 |
10000,0 |
местный бюджет |
193 |
Задача 9. Повышение качества культурного обслуживания жителей города |
2014-2020 годы |
|
45,5 |
41,7 |
|
1140,0 |
28790,0 |
590,0 |
40,0 |
30647,2 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
45,5 |
41,7 |
|
40,0 |
13440,0 |
40,0 |
40,0 |
13647,2 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
1100,0 |
3350,0 |
550,0 |
|
5000,0 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
|
12000,0 |
|
|
12000,0 |
внебюджетные источники |
||||
194 |
Мероприятие 9.1. Реконструкция парка культуры и отдыха, приобретение аттракционов |
2018 год |
администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
|
|
|
12000,0 |
|
|
12000,0 |
внебюджетные источники |
195 |
Мероприятие 9.2. Капитальный ремонт МБУК "Славгородский краевой краеведческий музей" |
2019 год |
администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
|
|
|
|
550,0 |
|
550,0 |
местный бюджет |
196 |
Мероприятие 9.3. Капитальный ремонт зданий центральной библиотечной системы |
2017 год |
администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
|
|
600,0 |
|
|
|
600,0 |
местный бюджет |
197 |
Мероприятие 9.4. Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД "Слав- городская школа искусств" |
2017 год |
администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
|
|
500,0 |
|
|
|
500,0 |
местный бюджет |
198 |
Мероприятие 9.5. Капитальный ремонт здания МБУК "Славгородский городской Дом культуры" |
2018 год |
управление Алтайского края по культуре и архивному делу; администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
|
|
|
16750,0 |
|
|
16750,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
13400,0 |
|
|
13400,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
3350,0 |
|
|
3350,0 |
местный бюджет |
||||
199 |
Мероприятие 9.6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 8 |
2014-2020 годы |
управление Алтайского края по культуре и архивному делу |
45,5 |
41,7 |
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
247,2 |
краевой бюджет |
200 |
Задача 10. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта |
2015 год, 2017-2019 годы |
|
|
50,0 |
|
41200,0 |
24250,0 |
10000,0 |
|
75500,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
в том числе |
||||
|
|
|
9000,0 |
|
|
|
9000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
20400,0 |
16400,0 |
5000,0 |
|
41800,0 |
краевой бюджет |
||||
|
50,0 |
|
11800,0 |
7850,0 |
5000,0 |
|
24700,0 |
местный бюджет |
||||
201 |
Мероприятие 10.1. Реконструкция здания плавательного бассейна "Дельфин" 9 |
2018-2019 годы |
управление спорта и молодежной политики Алтайского края; администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
|
|
|
10000,0 |
10000,0 |
|
20000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
5000,0 |
5000,0 |
|
10000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
5000,0 |
5000,0 |
|
10000,0 |
местный бюджет |
||||
202 |
Мероприятие 10.2. Реконструкция Ледового дворца "Кристалл" 9 |
2017-2018 годы |
управление спорта и молодежной политики Алтайского края; администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
|
|
14250,0 |
14250,0 |
|
|
28500,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
11400,0 |
11400,0 |
|
|
22800,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
2850,0 |
2850,0 |
|
|
5700,0 |
местный бюджет |
||||
203 |
Мероприятие 10.3. Реконструкция футбольного поля стадиона "Кристалл" с устройством искусственного покрытия 9 |
2015 год, 2017 год |
управление спорта и молодежной политики Алтайского края; администрация города Славгорода (по согласованию) |
|
50,0 |
|
26950,0 |
|
|
|
27000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
9000,0 |
|
|
|
9000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
9000,0 |
|
|
|
9000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
50,0 |
|
8950 |
|
|
|
9000,0 |
местный бюджет |
||||
204 |
Задача 11. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами |
2014-2015 годы |
|
3394,1 |
141,8 |
|
|
|
|
|
3535,9 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
973,1 |
141,8 |
|
|
|
|
|
1114,9 |
федеральный бюджет |
||||
2421,0 |
|
|
|
|
|
|
2421,0 |
краевой бюджет |
||||
205 |
Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ "МФЦ Алтайского края" 10 |
2014-2015 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите |
3394,1 |
141,8 |
|
|
|
|
|
3535,9 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
973,1 |
141,8 |
|
|
|
|
|
1114,9 |
федеральный бюджет |
||||
2421,0 |
|
|
|
|
|
|
2421,0 |
краевой бюджет |
||||
Подпрограмма 6 "Обеспечение устойчивого развития города Яровое" | ||||||||||||
206 |
Цель - повышение качества жизни жителей г. Яровое на основе устойчивого социально-экономического инновационного развития города |
2014-2020 годы |
|
91785,7 |
112628,0 |
456797,0 |
783978,4 |
963088,4 |
1232399,5 |
1066774,1 |
4707451,1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
10441,8 |
|
16230,0 |
124250,0 |
157700,0 |
88900,0 |
397521,8 |
федеральный бюджет |
||||
15013,9 |
33947,0 |
25530,8 |
42727,5 |
103789,6 |
97925,8 |
91389,8 |
410324,4 |
краевой бюджет |
||||
2266,7 |
5823,8 |
14621,2 |
14527,6 |
30355,5 |
48960,4 |
47444,3 |
163999,5 |
местный бюджет |
||||
74505,1 |
62415,4 |
416645,0 |
710493,3 |
704693,3 |
927813,3 |
839040,0 |
3735605,4 |
внебюджетные источники |
||||
207 |
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города |
2014-2020 годы |
|
15,4 |
14,3 |
14,0 |
18,0 |
594,0 |
591,0 |
1136,0 |
2382,7 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
90,0 |
90,0 |
180,0 |
360,0 |
краевой бюджет |
||||
15,4 |
14,3 |
14,0 |
18,0 |
144,0 |
141,0 |
236,0 |
582,7 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
|
360,0 |
360,0 |
720,0 |
1440,0 |
внебюджетные источники |
||||
208 |
Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края" на 2013-2015 годы; на 2016-2020 годы |
2014-2020 годы |
администрация города Яровое (по согласованию) |
15,4 |
14,3 |
14,0 |
18,0 |
594,0 |
591,0 |
1136,0 |
2382,7 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
90,0 |
90,0 |
180,0 |
360,0 |
краевой бюджет |
||||
15,4 |
14,3 |
14,0 |
18,0 |
144,0 |
141,0 |
236,0 |
582,7 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
|
360,0 |
360,0 |
720,0 |
1440,0 |
внебюджетные источники |
||||
209 |
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конкурентоспособности продукции предприятий г. Яровое |
2014-2020 годы |
|
53194,1 |
47159,2 |
400000,0 |
600000,0 |
769200,0 |
196200,0 |
121100,0 |
2186853,3 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
100100,0 |
129350,0 |
60550,0 |
290000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
|
55280,0 |
53480,0 |
48440,0 |
157200,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
13820,0 |
13370,0 |
12110,0 |
39300,0 |
местный бюджет |
||||
53194,1 |
47159,2 |
400000,0 |
600000,0 |
600000,0 |
|
|
1700353,3 |
внебюджетные источники |
||||
210 |
Мероприятие 2.1. Производство инновационной конкурентоспособной продукции на промышленной площадке ОАО "Алтайский Химпром" |
2014-2018 годы |
управление Алтайского края по промышленности и энергетике; администрация города Яровое (по согласованию) |
48882,0 |
47159,2 |
400000,0 |
600000,0 |
600000,0 |
|
|
1696041,2 |
внебюджетные источники |
211 |
Мероприятие 2.2. Реконструкция биологических очистных сооружений, находящихся на площадке ОАО "Алтайский Химпром", с применением новых технологий очистки сточных вод 17 |
2018-2019 годы |
управление Алтайского края по промышленности и энергетике; администрация города Яровое (по согласованию) |
|
|
|
|
30000,0 |
62500,0 |
|
92500,0 |
федеральный бюджет |
212 |
Мероприятие 2.3. Строительство корпуса для промышленного производства катализатора гидроочистки |
2014 год |
администрация города Яровое (по согласованию) |
3444,0 |
|
|
|
|
|
|
3444,0 |
внебюджетные источники |
213 |
Мероприятие 2.4. Производство изделий из пенополиуретана |
2014 год |
администрация города Яровое (по согласованию) |
394,0 |
|
|
|
|
|
|
394,0 |
внебюджетные источники |
214 |
Мероприятие 2.5. Разработка и производство теплоизлучающих пленок и нагревателей на их основе |
2014 год |
администрация города Яровое (по согласованию) |
474,1 |
|
|
|
|
|
|
474,1 |
внебюджетные источники |
215 |
Мероприятие 2.6. Строительство комплексных трансформаторных подстанций и кабельных линий для микрорайонов города |
2018-2020 годы |
администрация города Яровое (по согласованию) |
|
|
|
|
21200,0 |
25200,0 |
12600,0 |
59000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
10600,0 |
12600,0 |
6300,0 |
29500,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
|
8480,0 |
10080,0 |
5040,0 |
23600,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
2120,0 |
2520,0 |
1260,0 |
5900,0 |
местный бюджет |
||||
216 |
Мероприятие 2.7. Капитальный ремонт опор линий электропередач |
2018-2020 годы |
администрация города Яровое (по согласованию) |
|
|
|
|
18000,0 |
8500,0 |
8500,0 |
35000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
9500,0 |
4250,0 |
4250,0 |
18000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
|
6800,0 |
3400,0 |
3400,0 |
13600,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
1700,0 |
850,0 |
850,0 |
3400,0 |
местный бюджет |
||||
217 |
Мероприятие 2.8. Модернизация ТЭЦ: замена существующих котлоагрегатов с переходом на более дешевые марки угля |
2018-2020 годы |
администрация города Яровое (по согласованию) |
|
|
|
|
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
300000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
150000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
|
40000,0 |
40000,0 |
40000,0 |
120000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
30000,0 |
местный бюджет |
||||
218 |
Задача 3. Создание современной туристической и курортной инфраструктуры |
2014-2020 годы |
|
19511 |
13159 |
15245 |
12800 |
6500 |
871580 |
868785 |
1807580,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
21680 |
20260 |
41940,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
|
21680 |
20305 |
41985,0 |
местный бюджет |
||||
19511 |
13159 |
15245 |
12800 |
6500 |
828220 |
828220 |
1723655,0 |
внебюджетные источники |
||||
219 |
Мероприятие 3.1. Создание туристско-рекреационного кластера "Яровое" 11 |
2014-2020 годы |
управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям; администрация города Яровое (по согласованию) |
19511 |
13159 |
15245 |
12800 |
6500 |
871580 |
868785 |
1807580,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
21680 |
20260 |
41940,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
|
21680 |
20305 |
41985,0 |
местный бюджет |
||||
19511 |
13159 |
15245 |
12800 |
6500 |
828220 |
828220 |
1723655,0 |
внебюджетные источники |
||||
220 |
Задача 4. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем |
2014-2020 годы |
|
12256,3 |
34978,1 |
6522,1 |
32102,4 |
49836,3 |
56898,1 |
64756,0 |
257349,3 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
16230,0 |
24150,0 |
28350,0 |
28350,0 |
97080,0 |
федеральный бюджет |
||||
11356,4 |
31580,0 |
4222,0 |
8028,0 |
13720,0 |
14840,0 |
21074,0 |
104820,4 |
краевой бюджет |
||||
899,9 |
3398,1 |
2300,1 |
3184,4 |
4666,3 |
5008,1 |
6632,0 |
26088,9 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
4660,0 |
7300,0 |
8700,0 |
8700,0 |
29360,0 |
внебюджетные источники |
||||
221 |
Мероприятие 4.1. Реконструкция тепловых сетей в городе Яровое (0,905 км) 1 |
2017-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию) |
|
|
|
3125,0 |
7600,0 |
7600,0 |
15393,0 |
33718,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
2500,0 |
6080,0 |
6080,0 |
12314,0 |
26974,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
625,0 |
1520,0 |
1520,0 |
3079,0 |
6744,0 |
местный бюджет |
||||
222 |
Мероприятие 4.2. Капитальный ремонт тепловых сетей и повысительных сетевых насосных станций 1 |
2019-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию) |
|
|
|
|
|
7000,0 |
7000,0 |
14000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
4200,0 |
4200,0 |
8400,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
|
|
1120,0 |
1120,0 |
2240,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
|
280,0 |
280,0 |
560,0 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
|
|
1400,0 |
1400,0 |
2800,0 |
внебюджетные источники |
||||
223 |
Мероприятие 4.3. Обеспечение инженерными коммуникациями микрорайона "Западный" |
2015-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию) |
|
1174,1 |
|
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
19174,1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
2250,0 |
2250,0 |
2250,0 |
2250,0 |
9000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
7200,0 |
краевой бюджет |
||||
|
1174,1 |
|
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
2974,1 |
местный бюджет |
||||
224 |
Мероприятие 4.4. Обеспечение инженерными коммуникациями микрорайона "Северный" |
2017-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию) |
|
|
|
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
80000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
12000,0 |
12000,0 |
12000,0 |
12000,0 |
48000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
3200,0 |
3200,0 |
3200,0 |
3200,0 |
12800,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
3200,0 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
16000,0 |
внебюджетные источники |
||||
225 |
Мероприятие 4.5. Реконструкция существующих КНС и сетей водоотведения |
2017-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию) |
|
|
|
800,0 |
14000,0 |
14000,0 |
14000,0 |
42800,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
480,0 |
8400,0 |
8400,0 |
8400,0 |
25680,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
128,0 |
2240,0 |
2240,0 |
2240,0 |
6848,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
32,0 |
560,0 |
560,0 |
560,0 |
1712,0 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
160,0 |
2800,0 |
2800,0 |
2800,0 |
8560,0 |
внебюджетные источники |
||||
226 |
Мероприятие 4.6. Капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения |
2017-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию) |
|
|
|
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
10000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
6000,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
1600,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
400,0 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
2000,0 |
внебюджетные источники |
||||
227 |
Мероприятие 4.7. Капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Яровое 3 |
2014-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию) |
4256,3 |
6446,0 |
6522,1 |
1177,4 |
1236,3 |
1298,1 |
1363,0 |
22299,2 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
3356,4 |
4222,0 |
4222,0 |
|
|
|
|
11800,4 |
краевой бюджет |
||||
899,9 |
2224,0 |
2300,1 |
1177,4 |
1236,3 |
1298,1 |
1363,0 |
10498,8 |
местный бюджет |
||||
228 |
Мероприятие 4.7. Капитальный ремонт магистральных дорог подъездных путей Славгород - Яровое 16 |
2014-2015 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию) |
8000,0 |
27358,0 |
|
|
|
|
|
35358,0 |
краевой бюджет |
229 |
Задача 5. Создание условий для эффективного развития рынка труда, повышения занятости населения 4 |
2014-2020 годы |
|
5573,3 |
4602,0 |
3144,3 |
2957,1 |
2957,1 |
2957,1 |
2957,1 |
25148,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
3612,0 |
2325,3 |
1395,8 |
1395,8 |
1395,8 |
1395,8 |
1395,8 |
12916,3 |
краевой бюджет |
||||
161,3 |
179,5 |
348,5 |
161,3 |
161,3 |
161,3 |
161,3 |
1334,5 |
местный бюджет |
||||
1800,0 |
2097,2 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
10897,2 |
внебюджетные источники |
||||
230 |
Мероприятие 5.1. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите |
1277,0 |
1002,1 |
837,5 |
837,5 |
837,5 |
837,5 |
837,5 |
6466,6 |
краевой бюджет |
231 |
Мероприятие 5.2. Организация общественных работ и временного трудоустройства граждан |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Яровое (по согласованию); работодатели (по согласованию) |
2839,1 |
2994,2 |
2245,7 |
2058,5 |
2058,5 |
2058,5 |
2058,5 |
16313,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
877,8 |
717,5 |
497,2 |
497,2 |
497,2 |
497,2 |
497,2 |
4081,3 |
краевой бюджет |
||||
161,3 |
179,5 |
348,5 |
161,3 |
161,3 |
161,3 |
161,3 |
1334,5 |
местный бюджет |
||||
1800,0 |
2097,2 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
10897,2 |
внебюджетные источники |
||||
232 |
Мероприятие 5.3. Содействие самозанятости безработных граждан |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Яровое (по согласованию) |
1457,2 |
605,7 |
61,1 |
61,1 |
61,1 |
61,1 |
61,1 |
2368,4 |
краевой бюджет |
233 |
Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи |
2017-2019 годы |
|
|
|
|
91633,3 |
89133,3 |
89133,3 |
|
269899,9 |
Внебюджетные источники |
234 |
Мероприятие 6.1. Реконструкция КГБУЗ "Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации "Озеро Яровое" с пристройкой спального корпуса на 150 коек и лечебного корпуса (грязевой и водный залы) 5 |
2017-2019 годы |
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности; КГБУЗ "Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации "Озеро Яровое" |
|
|
|
89133,3 |
89133,3 |
89133,3 |
|
267399,9 |
Внебюджетные источники |
235 |
Мероприятие 6.2. Капитальный ремонт кровли над зданием оздоровительного отделения 5 |
2017 год |
КГБУЗ "Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации "Озеро Яровое" |
|
|
|
2500,0 |
|
|
|
2500,0 |
Внебюджетные источники |
236 |
Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и повышение качества услуг общего образования |
2014-2020 годы |
|
301,6 |
917,1 |
887,4 |
6400,0 |
6800,0 |
15000,0 |
8000,0 |
38306,1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
6400,0 |
|
6400,0 |
краевой бюджет |
||||
301,6 |
917,1 |
887,4 |
6400,0 |
6800,0 |
8600,0 |
8000,0 |
31906,1 |
местный бюджет |
||||
237 |
Мероприятие 7.1. Реализация проекта "Школьный стадион"6 |
2019 год |
Главное управление образования и науки Алтайского края |
|
|
|
|
|
8000,0 |
|
8000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
6400,0 |
|
6400,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
|
1600,0 |
|
1600,0 |
местный бюджет |
||||
238 |
Мероприятие 7.2. Реализация мероприятий по обеспечению энергоэффективности в образовательных организациях |
2014-2020 годы |
администрация города Яровое (по согласованию) |
301,6 |
917,1 |
887,4 |
3400,0 |
3800,0 |
4000,0 |
5000,0 |
18306,1 |
местный бюджет |
239 |
Мероприятие 7.3. Капитальный ремонт строительных конструкций зданий детских садов и школ |
2017-2020 годы |
администрация города Яровое (по согласованию) |
|
|
|
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
12000,0 |
местный бюджет |
240 |
Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города |
2014-2020 годы |
|
579,5 |
164,3 |
6447,5 |
38067,6 |
38067,7 |
40,0 |
40,0 |
83406,6 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
45,5 |
41,7 |
|
33303,7 |
33303,8 |
40,0 |
40,0 |
66774,7 |
краевой бюджет |
||||
534,0 |
122,6 |
6447,5 |
4763,9 |
4763,9 |
|
|
16631,9 |
местный бюджет |
||||
241 |
Мероприятие 8.1. Капитальный ремонт здания городского Дома культуры "Химик 12 |
2014-2018 годы |
управление Алтайского края по культуре и архивному делу; администрация города Яровое (по согласованию) |
534,0 |
122,6 |
6447,5 |
38027,6 |
38027,7 |
|
|
83159,4 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
33263,7 |
33263,8 |
|
|
66527,5 |
краевой бюджет |
||||
534,0 |
122,6 |
6447,5 |
4763,9 |
4763,9 |
|
|
16631,9 |
местный бюджет |
||||
242 |
Мероприятие 8.2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 8 |
2014-2020 годы |
управление Алтайского края по культуре и архивному делу |
45,5 |
41,7 |
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
247,2 |
краевой бюджет |
243 |
Задача 9. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта |
2014-2016 годы |
|
354,5 |
9613,2 |
24536,7 |
|
|
|
|
34504,4 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
8421,0 |
|
|
|
|
|
8421,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
19913,0 |
|
|
|
|
19913,0 |
краевой бюджет |
||||
354,5 |
1192,2 |
4623,7 |
|
|
|
|
6170,4 |
местный бюджет |
||||
244 |
Мероприятие 9.1. Устройство футбольного поля с искусственным покрытием 9 |
2014-2016 годы |
управление спорта и молодежной политики Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию) |
354,5 |
8421,0 |
24536,7 |
|
|
|
|
33312,2 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
8421,0 |
|
|
|
|
|
8421,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
19913,0 |
|
|
|
|
19913,0 |
краевой бюджет |
||||
354,5 |
|
4623,7 |
|
|
|
|
4978,2 |
местный бюджет |
||||
245 |
Мероприятие 9.2. Выборочный капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного центра, в том числе подготовка проектно-сметной документации и приобретение оборудования 9 |
2015 год |
управление спорта и молодежной политики Алтайского края; администрация города Яровое (по согласованию) |
|
1192,2 |
|
|
|
|
|
1192,2 |
местный бюджет |
246 |
Задача 10. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами |
2015 год |
|
|
2020,8 |
|
|
|
|
|
2020,8 |
федеральный бюджет |
247 |
Мероприятие 10.1. Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ "МФЦ Алтайского края"10 |
2015 год |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите |
|
2020,8 |
|
|
|
|
|
2020,8 |
федеральный бюджет |
Подпрограмма 7 "Обеспечение устойчивого развития города Горняка" | ||||||||||||
248 |
Цель - повышение качества жизни жителей г. Горняка на основе устойчивого социально-экономического инновационного развития города |
2014-2020 годы |
|
24988,3 |
18712,0 |
19162,4 |
161796,3 |
236043,7 |
83712,5 |
74265,9 |
618681,1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
9683,7 |
1072,0 |
0,0 |
20377,4 |
47547,3 |
|
|
78680,4 |
федеральный бюджет |
||||
8106,6 |
4821,6 |
1678,8 |
54186,4 |
57329,4 |
40518,8 |
38918,8 |
205560,4 |
краевой бюджет |
||||
1348,0 |
5328,7 |
4033,6 |
23261,7 |
24196,2 |
14043,7 |
16697,1 |
88909,0 |
местный бюджет |
||||
5850,0 |
7489,7 |
13450,0 |
63970,8 |
106970,8 |
29150,0 |
18650,0 |
245531,3 |
внебюджетные источники |
||||
249 |
Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу города |
2014-2015 годы |
|
3000,0 |
3500,0 |
|
|
|
|
|
6500,0 |
внебюджетные источники |
250 |
Мероприятие 1.1. Строительство комплекса по обработке и хранению семян (миниэлеватор) |
2014-2015 годы |
администрация города Горняка (по согласованию) |
3000,0 |
3500,0 |
|
|
|
|
|
6500,0 |
внебюджетные источники |
251 |
Задача 2. Развитие промышленного потенциала, повышение конкурентоспособности продукции |
2016-2020 годы |
|
|
|
7300,0 |
47500,0 |
92000,0 |
25500,0 |
15000,0 |
187300,0 |
внебюджетные источники |
252 |
Мероприятие 2.1. Строительство цеха по производству кормов |
2016-2018 годы |
администрация города Горняка (по согласованию) |
|
|
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
15000,0 |
внебюджетные источники |
253 |
Мероприятие 2.2. Организация цеха по переработке твердых сортов пшеницы и производству макаронных изделий |
2019-2020 годы |
администрация города Горняка (по согласованию) |
|
|
|
|
|
10000,0 |
10000,0 |
20000,0 |
внебюджетные источники |
254 |
Мероприятие 2.3. Установка технологической линии по производству кондитерских изделий, ОАО "Горняцкий хлебозавод" |
2016-2017 годы |
управление Алтайского края по пищевой, перерабатываю- щей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям |
|
|
2300,0 |
2000,0 |
|
|
|
4300,0 |
внебюджетные источники |
255 |
Мероприятие 2.4. Разработка техногенного месторождения хвостохранилища N 1 Золотушинской обогатительной фабрики |
2018-2020 годы |
администрация города Горняка (по согласованию) |
|
|
|
|
1500,0 |
15000,0 |
5000,0 |
21500,0 |
внебюджетные источники |
256 |
Мероприятие 2.5. Разведка и добыча известняка для производства извести в городе Горняке |
2017-2019 годы |
Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края |
|
|
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
1500,0 |
внебюджетные источники |
257 |
Мероприятие 2.6. Строительство солнечной электростанции мощностью 10 МВт |
2017-2018 годы |
Главное управление промышленности и энергетики Алтайского края |
|
|
|
40000,0 |
85000,0 |
|
|
125000,0 |
внебюджетные источники |
258 |
Задача 3. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |
2014-2017 годы |
|
2000,0 |
3000,0 |
5500,0 |
4500,0 |
|
|
|
15000,0 |
внебюджетные источники |
259 |
Мероприятие 3.1. Строительство и реконструкция откормочного двора на 300 голов крупного рогатого скота мясного направления |
2014-2015 годы |
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края |
2000,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
|
5000,0 |
внебюджетные источники |
260 |
Мероприятие 3.2. Реконструкция животноводческого помещения для содержания 150 голов крупного рогатого скота мясного направления, ООО "Альтаир" |
2016-2017 годы |
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края |
|
|
2000,0 |
1000,0 |
|
|
|
3000,0 |
внебюджетные источники |
261 |
Мероприятие 3.3. Строительство коровника на 200 голов КРС |
2016-2017 годы |
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края |
|
|
3500,0 |
3500,0 |
|
|
|
7000,0 |
внебюджетные источники |
262 |
Задача 4. Комплексное развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения качественным и доступным жильем |
2014-2020 годы |
|
11475,1 |
4094,8 |
1083,6 |
96377,5 |
131524,9 |
51693,7 |
41747,1 |
337996,7 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
6861,6 |
|
|
20377,4 |
47547,3 |
|
|
74786,3 |
федеральный бюджет |
||||
3465,5 |
2559,0 |
|
50967,6 |
54110,6 |
37300,0 |
29300,0 |
177702,7 |
краевой бюджет |
||||
1148,0 |
1535,8 |
1083,6 |
13711,7 |
15546,2 |
11393,7 |
9447,1 |
53866,1 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
11320,8 |
14320,8 |
3000,0 |
3000,0 |
31641,6 |
внебюджетные источники |
||||
263 |
Мероприятие 4.1. Строительство центральной котельной N 1 с тепловыми сетями в городе Горняке 1 |
2017-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Горняка (по согласованию) |
|
|
|
30625,0 |
30625,0 |
30625,0 |
30625,0 |
122500,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
24500,0 |
24500,0 |
24500,0 |
24500,0 |
98000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
6125,0 |
6125,0 |
6125,0 |
6125,0 |
24500,0 |
местный бюджет |
||||
264 |
Мероприятие 4.2. Модернизация котельных N 5 и N 8 в городе Горняке 1 |
2017 год |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Горняка (по согласованию) |
|
|
|
12071,0 |
|
|
|
12071,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
9657,0 |
|
|
|
9657,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
2414,0 |
|
|
|
2414,0 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
265 |
Мероприятие 4.3. Капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Горняка 3 |
2014-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Горняка (по согласованию) |
837,4 |
3539,0 |
1083,6 |
969,5 |
1017,8 |
1068,7 |
1122,1 |
9638,1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
2559,0 |
|
|
|
|
|
2559,0 |
краевой бюджет |
||||
837,4 |
980,0 |
1083,6 |
969,5 |
1017,8 |
1068,7 |
1122,1 |
7079,1 |
местный бюджет |
||||
266 |
Мероприятие 4.4. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 2 |
2014-2015 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Горняка (по согласованию) |
10637,7 |
555,8 |
|
|
|
|
|
11193,5 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
6861,6 |
|
|
|
|
|
|
6861,6 |
федеральный бюджет |
||||
3465,5 |
|
|
|
|
|
|
3465,5 |
краевой бюджет |
||||
310,6 |
555,8 |
|
|
|
|
|
866,4 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
267 |
Мероприятие 4.5. Капитальный ремонт общежитий N 1, N 2 в городе Горняке |
2018-2019 годы |
администрация города Горняка (по согласованию) |
|
|
|
|
10000,0 |
10000,0 |
|
20000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
8000,0 |
8000,0 |
|
16000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
2000,0 |
2000,0 |
|
4000,0 |
местный бюджет |
||||
268 |
Мероприятие 4.6. Строительство разводящих водопроводных сетей в городе Горняке 1 |
2017-2018 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Горняка (по согласованию) |
|
|
|
43019,0 |
70188,8 |
|
|
113207,8 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
20377,4 |
47547,3 |
|
|
67924,7 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
9056,6 |
9056,6 |
|
|
18113,2 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
2264,2 |
2264,1 |
|
|
4528,3 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
11320,8 |
11320,8 |
|
|
22641,6 |
внебюджетные источники |
||||
269 |
Мероприятие 4.7. Модернизация уличного освещения с повышением энергосбережения и энергетической эффективности |
2018-2020 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Горняка (по согласованию) |
|
|
|
|
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
18000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
4800,0 |
4800,0 |
4800,0 |
14400,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
3600,0 |
местный бюджет |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
270 |
Мероприятие 4.8 Строительство полигона ТБО |
2018-2020 годы |
администрация города Горняка (по согласованию) |
|
|
|
|
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
3000,0 |
местный бюджет |
271 |
Мероприятие 4.9. Строительство комплексного цеха по сортировке, переработке и утилизации ТБО |
2018-2020 годы |
администрация города Горняка (по согласованию) |
|
|
|
|
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
9000,0 |
внебюджетные источники |
272 |
Мероприятие 4.10. Капитальный ремонт котельной N 7 (БАМ) в г. Горняке |
2017-2018 годы |
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края; администрация города Горняка (по согласованию) |
|
|
|
9693,0 |
9693,3 |
|
|
19386,3 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
7754,0 |
7754,0 |
|
|
15508,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
1939,0 |
1939,3 |
|
|
3878,3 |
местный бюджет |
||||
273 |
Задача 5. Создание условий для развития эффективного рынка труда, повышения занятости населения 4 |
2014-2020 годы |
|
2750,0 |
2691,3 |
1978,8 |
1978,8 |
1978,8 |
1978,8 |
1978,8 |
15335,3 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
1700,0 |
1322,7 |
1178,8 |
1178,8 |
1178,8 |
1178,8 |
1178,8 |
8916,7 |
краевой бюджет |
||||
200,0 |
378,9 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
1328,9 |
местный бюджет |
||||
850,0 |
989,7 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
5089,7 |
внебюджетные источники |
||||
274 |
Мероприятие 5.1. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан, включая обучение в другой местности |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите |
500,0 |
542,8 |
631,5 |
631,5 |
631,5 |
631,5 |
631,5 |
4200,3 |
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
275 |
Мероприятие 5.2. Организация общественных работ и временного трудоустройства граждан |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Горняка (по согласованию); работодатели (по согласованию) |
1350,0 |
1787,3 |
1164,0 |
1164,0 |
1164,0 |
1164,0 |
1164,0 |
8957,3 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
300,0 |
418,7 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
2538,7 |
краевой бюджет |
||||
200,0 |
378,9 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
1328,9 |
местный бюджет |
||||
850,0 |
989,7 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
5089,7 |
внебюджетные источники |
||||
276 |
Мероприятие 5.3. Содействие самозанятости безработных граждан |
2014-2020 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите; администрация города Горняка (по согласованию) |
900,0 |
361,2 |
183,3 |
183,3 |
183,3 |
183,3 |
183,3 |
2177,7 |
краевой бюджет |
277 |
Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепление здоровья населения, повышения доступности и качества медицинской помощи |
2014-2016 годы |
|
2771,0 |
900,0 |
500,0 |
|
|
|
|
4171,0 |
краевой бюджет |
278 |
Мероприятие 6.1. Капитальный ремонт КГБУЗ "Центральная больница Локтевского района" 5 |
2014-2016 годы |
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности |
2771,0 |
900,0 |
500,0 |
|
|
|
|
4171,0 |
краевой бюджет |
279 |
Задача 7. Обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования и качества услуг общего образования |
2015-2020 годы |
|
|
4466,0 |
300,0 |
2400,0 |
2500,0 |
500,0 |
10500,0 |
20666,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
1052,0 |
|
|
|
|
|
1052,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
|
|
|
|
6400,0 |
6400,0 |
краевой бюджет |
||||
|
3414,0 |
300,0 |
2400,0 |
2500,0 |
500,0 |
4100,0 |
13214,0 |
местный бюджет |
||||
280 |
Мероприятие 7.1. Реализация проекта "Школьный стадион" 6 |
2020 год |
Главное управление образования и науки Алтайского края |
|
|
|
|
|
|
8000,0 |
8000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
|
|
|
6400,0 |
6400,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
|
|
|
1600,0 |
1600,0 |
местный бюджет |
||||
281 |
Мероприятие 7.2. Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций |
2015-2020 годы |
администрация города Горняка (по согласованию) |
|
3414,0 |
|
2000,0 |
2000,0 |
|
2000,0 |
9414,0 |
местный бюджет |
282 |
Мероприятие 7.3. Капитальный ремонт образовательных организаций |
2015-2020 годы |
администрация города Горняка (по согласованию) |
|
1052,0 |
300,0 |
400,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
3252,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
1052,0 |
|
|
|
|
|
1052,0 |
федеральный бюджет |
||||
|
|
300,0 |
400,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
2200,0 |
местный бюджет |
||||
283 |
Задача 8. Повышение качества культурного обслуживания жителей города |
2014-2020 годы |
|
45,5 |
39,9 |
2500,0 |
2540,0 |
1540,0 |
1540,0 |
2540,0 |
10745,4 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
45,5 |
39,9 |
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
245,4 |
краевой бюджет |
||||
|
|
2500,0 |
2500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
2500,0 |
10500,0 |
местный бюджет |
||||
284 |
Мероприятие 8.1. Капитальный ремонт здания Дома культуры им. Н. Островского |
2016-2020 годы |
администрация города Горняка (по согласованию) |
|
|
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
2500,0 |
8500,0 |
местный бюджет |
285 |
Мероприятие 8.2. Реконструкция городского парка отдыха |
2016-2017 годы |
администрация города Горняка (по согласованию) |
|
|
1000,0 |
1000,0 |
|
|
|
2000,0 |
местный бюджет |
286 |
Мероприятие 8.3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 8 |
2014-2020 годы |
управление Алтайского края по культуре и архивному делу |
45,5 |
39,9 |
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
245,4 |
краевой бюджет |
287 |
Задача 9. Создание благоприятных условий для развития в городе массовой физкультуры и спорта |
2017-2020 годы |
|
|
|
|
6500,0 |
6500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
18000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
8000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
4500,0 |
4500,0 |
500,0 |
500,0 |
10000,0 |
местный бюджет |
||||
288 |
Мероприятие 9.1. Капитальный ремонт ДЮСШ в городе Горняке 9 |
2017-2020 годы |
управление спорта и молодежной политики Алтайского края; администрация города Горняка (по согласованию) |
|
|
|
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
10000,0 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
|
|
|
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
8000,0 |
краевой бюджет |
||||
|
|
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
2000,0 |
местный бюджет |
||||
289 |
Мероприятие 9.2. Реконструкция стадиона "Горняк"9 |
2017-2018 годы |
администрация города Горняка (по согласованию) |
|
|
|
4000,0 |
4000,0 |
|
|
8000,0 |
местный бюджет |
290 |
Задача 10. Повышение эффективности управления городом и городскими финансами |
2014-2015 годы |
|
2946,7 |
20,0 |
|
|
|
|
|
2966,7 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
2822,1 |
20,0 |
|
|
|
|
|
2842,1 |
федеральный бюджет |
||||
124,6 |
|
|
|
|
|
|
124,6 |
краевой бюджет |
||||
291 |
.Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ "МФЦ Алтайского края"10 |
2014-2015 годы |
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите |
2946,7 |
20,0 |
|
|
|
|
|
2966,7 |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
||||
2822,1 |
20,0 |
|
|
|
|
|
2842,1 |
федеральный бюджет |
||||
124,6 |
|
|
|
|
|
|
124,6 |
краевой бюджет |
1 В рамках реализации ФЦП "Чистая вода" на 2011-2017 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 N 1092), государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы" (постановление Администрации края от 05.11.2014 N 508).
2 В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013-2017 годы (постановление Администрации края от 26.03.2013 N 178).
3 В рамках средств краевого бюджета, утвержденных распоряжением Администрации края от 27.03.2014 N 90-р.
4 В 2014 году - в рамках государственной программы Алтайского края "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2013-2015 годы (постановление Администрации края от 29.12.2012 N 741); с 2015 года - в рамках государственной программы Алтайского края "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2015-2020 годы (постановление Администрации края от 22.10.2014 N 492).
5 В рамках государственной программы "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года" (постановление Администрации края от 26.06.2013 N 331).
6 В рамках субсидий из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом.
7 В рамках государственной программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае" на 2014-2020 годы (постановление Администрации края от 20.12.2013 N 670).
8 В рамках государственной программы Алтайского края "Культура Алтайского края" на 2011-2015 годы (постановление Администрации края от 19.11.2010 N 517), с 2015 года - в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие культуры Алтайского края" на 2015-2020 годы" (постановление Администрации края от 25.09.2014 N 435).
9 В рамках государственной программы Алтайского края "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2014-2020 годы (постановление Администрации края от 14.03.2014 N 112).
10 В соответствии со Схемой размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений (офисов) привлекаемых организаций в Алтайском крае.
11 В рамках государственной программы Алтайского края "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы (постановление Администрации края от 23.12.2010 N 583), с 2015 года - в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2015-2020 годы (постановление Администрации края от 29.12.2014 N 589).
12 В рамках перечня 80 особо значимых социальных объектов, финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта которых планируется осуществлять в 2013-2017 годах с участием средств бюджетов всех уровней для обеспечения их ввода в эксплуатацию к 80-летию образования Алтайского края (Программа "80x80"), утвержденного постановлением Администрации края от 26.12.2012 N 732.
13 В рамках государственной программы Алтайского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края" на 2015-2020 годы (постановление Администрации края от 23.10.2014 N 494).
14 В рамках государственной программы Алтайского края "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае" на 2014-2020 годы (постановление Администрации края от 24.01.2014 N 20).
15 В рамках государственной программы Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края" на 2014-2020 годы (постановление Администрации края от 31.10.2014 N 503).
16 В рамках государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015-2020 годы (постановление Администрации края от 16.10.2014 N 479).
17 В рамках объемов и источников финансирования ФЦП "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2014 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2008 N 791 (разрабатывается проект программы).
Таблица 3
Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
(тыс. рублей в ценах каждого года)
Источники и направления расходов |
Сумма расходов, тыс. рублей |
Всего |
||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
I. Всего по государственной программе за счет всех источников финансирования |
1681147,0 |
1398217,4 |
1966786,4 |
2145093,4 |
2326480,8 |
5927917,7 |
3795232,7 |
19240875,4 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
366050,8 |
536877,8 |
447753,5 |
279250,4 |
351883,3 |
376450,0 |
282900,0 |
2641165,8 |
средства краевого бюджета |
143346,8 |
160989,0 |
152906,6 |
460551,6 |
452418,7 |
538084,3 |
655646,3 |
2563943,3 |
средства местных бюджетов |
150280,5 |
125865,6 |
157249,6 |
297843,2 |
285484,6 |
322471,0 |
330064,3 |
1669258,8 |
внебюджетные средства |
1021468,9 |
574485,0 |
1208876,7 |
1107448,2 |
1236694,2 |
4690912,4 |
2526622,1 |
12366507,5 |
II. По подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Подпрограмма 1 "Обеспечение устойчивого развития города Алейска" |
229224,2 |
157392,1 |
57199,3 |
249888,5 |
175047,0 |
145834,0 |
78823,0 |
1093408,1 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
19416,9 |
26539,7 |
|
98899,5 |
36918,0 |
54000,0 |
29000,0 |
264774,1 |
средства краевого бюджета |
36930,3 |
15803,7 |
7865,3 |
25662,3 |
26034,3 |
35034,3 |
15784,3 |
163114,5 |
средства местных бюджетов |
22779,9 |
19092,8 |
17662,2 |
46211,9 |
39748,9 |
38863,9 |
21000,9 |
205360,5 |
внебюджетные средства |
150097,1 |
95955,9 |
31671,8 |
79114,8 |
72345,8 |
17935,8 |
13037,8 |
460159,0 |
2. Подпрограмма 2 "Обеспечение устойчивого развития города Белокурихи" |
798442,9 |
630230,1 |
1230619,7 |
175330,2 |
224792,2 |
491330,2 |
775518,2 |
4326263,5 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
245500,0 |
454209,0 |
447753,5 |
|
|
|
|
1147462,5 |
средства краевого бюджета |
27295,2 |
44084,3 |
46569,3 |
534,3 |
68765,3 |
204534,3 |
345303,3 |
737086,0 |
средства местных бюджетов |
38661,0 |
16114,1 |
81288,6 |
17587,6 |
85818,6 |
121587,6 |
145506,6 |
506564,1 |
внебюджетные средства |
486986,7 |
115822,7 |
655008,3 |
157208,3 |
70208,3 |
165208,3 |
284708,3 |
1935150,9 |
3. Подпрограмма 3 "Обеспечение устойчивого развития города Заринска" |
356110,6 |
266708,1 |
117351,1 |
216288,6 |
145124,6 |
160415,6 |
188754,6 |
1450753,2 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
5477,1 |
510,5 |
|
9000,0 |
|
|
|
14987,6 |
средства краевого бюджета |
26887,7 |
18695,3 |
17288,6 |
66943,6 |
25602,6 |
20773,6 |
24952,6 |
201144,0 |
средства местных бюджетов |
41519,5 |
24831,0 |
16308,5 |
51541,0 |
6098,0 |
6098,0 |
10098,0 |
156494,0 |
внебюджетные средства |
282226,3 |
222671,3 |
83754,0 |
88804,0 |
113424,0 |
133544,0 |
153704,0 |
1078127,6 |
4. Подпрограмма 4 "Обеспечение устойчивого развития города Камень-на-Оби" |
33470,6 |
106945,0 |
21724,3 |
449448,8 |
255762,3 |
260474,3 |
257314,3 |
1385139,6 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
|
43963,0 |
|
125743,5 |
108918,0 |
114500,0 |
114500,0 |
507624,5 |
средства краевого бюджета |
12848,1 |
26867,6 |
15949,1 |
231809,1 |
106409,1 |
100609,1 |
99009,1 |
593501,2 |
средства местных бюджетов |
8319,1 |
23995,4 |
2665,2 |
87546,2 |
36965,2 |
41765,2 |
40065,2 |
241321,5 |
внебюджетные средства |
12303,4 |
12119,0 |
3110,0 |
4350,0 |
3470,0 |
3600,0 |
3740,0 |
42692,4 |
5. Подпрограмма 5 "Обеспечение устойчивого развития города Славгорода " |
147124,7 |
105602,1 |
63932,6 |
108362,6 |
326622,6 |
3553751,6 |
1353782,6 |
5659178,8 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
85973,1 |
141,8 |
|
9000,0 |
34250,0 |
50250,0 |
50500,0 |
230114,9 |
средства краевого бюджета |
16265,0 |
16769,5 |
38024,7 |
38688,4 |
64488,4 |
38688,4 |
40288,4 |
253212,8 |
средства местных бюджетов |
35386,3 |
30679,8 |
20670,3 |
57167,2 |
62302,2 |
51152,2 |
49252,2 |
306610,2 |
внебюджетные средства |
9500,3 |
58011,0 |
5237,6 |
3507,0 |
165582,0 |
3413661,0 |
1213742,0 |
4869240,9 |
6. Подпрограмма 6 "Обеспечение устойчивого развития города Яровое" |
91785,7 |
112628,0 |
456797,0 |
783978,4 |
963088,4 |
1232399,5 |
1066774,1 |
4707451,1 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
|
10441,8 |
|
16230,0 |
124250,0 |
157700,0 |
88900,0 |
397521,8 |
средства краевого бюджета |
15013,9 |
33947,0 |
25530,8 |
42727,5 |
103789,6 |
97925,8 |
91389,8 |
410324,4 |
средства местных бюджетов |
2266,7 |
5823,8 |
14621,2 |
14527,6 |
30355,5 |
48960,4 |
47444,3 |
163999,5 |
внебюджетные средства |
74505,1 |
62415,4 |
416645,0 |
710493,3 |
704693,3 |
927813,3 |
839040,0 |
3735605,4 |
7. Подпрограмма 7 "Обеспечение устойчивого развития города Горняка" |
24988,3 |
18712,0 |
19162,4 |
161796,3 |
236043,7 |
83712,5 |
74265,9 |
618681,1 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
9683,7 |
1072,0 |
|
20377,4 |
47547,3 |
|
|
78680,4 |
средства краевого бюджета |
8106,6 |
4821,6 |
1678,8 |
54186,4 |
57329,4 |
40518,8 |
38918,8 |
205560,4 |
средства местных бюджетов |
1348,0 |
5328,7 |
4033,6 |
23261,7 |
24196,2 |
14043,7 |
16697,1 |
88909,0 |
внебюджетные средства |
5850,0 |
7489,7 |
13450,0 |
63970,8 |
106970,8 |
29150,0 |
18650,0 |
245531,3 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Алтайского края от 11 августа 2016 г. N 267 "О внесении изменений в постановление Администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.