Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению
администрации города
от 30.03.2018 N 613
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной системы
города Барнаула на 2015-2025 годы"
Перечень
мероприятий Программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы"
N п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Сумма расходов, тыс. рублей |
Источники финансирования |
|||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Всего: |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
Цель - Повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ, ПЛНО, ОГИБДД, МУП "Барнаул-горсвет" г. Барнаула |
1 331 058,3 |
1 526 508,5 |
2 490 024,3 |
1 986 906,8 |
1 985 938,8 |
2 039 933,1 |
2 576 615,9 |
2 648 417,5 |
2 708 667,3 |
2 794 736,2 |
2 905 194,4 |
24 994 001,1 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1 400,0 |
638 455,5 |
637 500,0 |
637 500,0 |
637 500,0 |
637 500,0 |
637 500,0 |
637 500,0 |
637 500,0 |
637 500,0 |
5 739 855,5 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
220 251,1 |
374 553,7 |
158 437,0 |
150 000,0 |
203 884,3 |
203 884,3 |
203 884,3 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
2 111 639,0 |
краевой бюджет |
||||
1 133 379,0 |
1 270 746,8 |
1 444 909,6 |
1 160 409,8 |
1 168 098,8 |
1 168 098,8 |
1 704 781,6 |
1 776 583,2 |
1 890 717,3 |
1 976 786,2 |
2 087 244,4 |
16 781 755,5 |
городской бюджет |
||||
50 935,0 |
34 110,6 |
32 105,5 |
30 560,0 |
30 340,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
360 751,1 |
внебюджетные источники |
||||
2 |
Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города |
2015-2025 |
КДХБТС |
864 137,2 |
1 041 415,6 |
1 943 428,8 |
1 495 030,7 |
1 488 562,6 |
1 488 562,6 |
1 970 369,5 |
2 030 297,2 |
2 118 380,2 |
2 175 897,4 |
2 256 347,9 |
18 872 429,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
637 500,0 |
637 500,0 |
637 500,0 |
637 500,0 |
637 500,0 |
637 500,0 |
637 500,0 |
637 500,0 |
637 500,0 |
5 737 500,0 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
220 251,1 |
344 459,2 |
158 437,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
1 919 891,6 |
краевой бюджет |
||||
717 392,9 |
821 164,5 |
961 469,6 |
699 093,7 |
701 062,6 |
701 062,6 |
1 182 869,5 |
1 242 797,2 |
1 330 880,2 |
1 388 397,4 |
1 468 847,9 |
11 215 038,1 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.1 |
Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2025 |
КДХБТС |
185 579,0 |
174 601,4 |
400 143,0 |
128 735,0 |
175 000,0 |
175 000,0 |
487 054,8 |
511 602,6 |
562 501,2 |
580 937,8 |
620 314,6 |
4 001 469,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
192 573,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
192 573,0 |
краевой бюджет |
||||
185 579,0 |
174 601,4 |
207 570,0 |
128 735,0 |
175 000,0 |
175 000,0 |
487 054,8 |
511 602,6 |
562 501,2 |
580 937,8 |
620 314,6 |
3 808 896,4 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.2 |
Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2025 |
КДХБТС |
653 646,7 |
773 439,8 |
1 380 858,4 |
1 329 684,6 |
1 261 877,2 |
1 261 877,2 |
1 434 818,7 |
1 467 832,0 |
1 502 529,0 |
1 538 995,4 |
1 577 321,7 |
14 182 880,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
637 500,01 |
637 500,01 |
637 500,01 |
637 500,01 |
637 500,01 |
637 500,01 |
637 500,01 |
637 500,01 |
637 500,01 |
5 737 500,0 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
220 251,1 |
151 886,21 |
158437,01 |
150 000,01 |
150 000,01 |
150 000,01 |
150 000,01 |
150 000,01 |
150 000,01 |
150 000,01 |
1 727 318,6 |
краевой бюджет |
||||
506 902,4 |
553 188,7 |
591 472,2 |
533 747,6 |
474 377,2 |
474 377,2 |
647 318,7 |
680 332,0 |
715 029,0 |
751 495,4 |
789 821,7 |
6 718 062,1 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АЖР |
0,0 |
0,0 |
546,7 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
521,4 |
521,4 |
521,4 |
521,4 |
521,4 |
5 761,0 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
546,7 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
521,4 |
521,4 |
521,4 |
521,4 |
521,4 |
5 761,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АИР |
0,0 |
0,0 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
826,6 |
826,6 |
826,6 |
826,6 |
826,6 |
9 423,8 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
826,6 |
826,6 |
826,6 |
826,6 |
826,6 |
9 423,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АЛР |
0,0 |
0,0 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
379,0 |
379,0 |
379,0 |
379,0 |
379,0 |
4 421,8 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
379,0 |
379,0 |
379,0 |
379,0 |
379,0 |
4 421,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АОР |
0,0 |
0,0 |
345,6 |
345,6 |
345,6 |
345,6 |
117,3 |
117,3 |
117,3 |
117,3 |
117,3 |
1 968,9 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
345,6 |
345,6 |
345,6 |
345,6 |
117,3 |
117,3 |
117,3 |
117,3 |
117,3 |
1 968,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АЦР |
0,0 |
0,0 |
412,0 |
412,0 |
412,0 |
412,0 |
247,1 |
247,1 |
247,1 |
247,1 |
247,1 |
2 883,5 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
412,0 |
412,0 |
412,0 |
412,0 |
247,1 |
247,1 |
247,1 |
247,1 |
247,1 |
2 883,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.3 |
Мероприятие 1.3. Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки |
2015-2025 |
КДХБТС |
23 462,5 |
31 480,0 |
31 381,8 |
31 530,0 |
36 604,3 |
36 604,3 |
40 433,1 |
42 495,2 |
44 662,5 |
46 940,3 |
49 334,2 |
414 928,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
23 462,5 |
31 480,0 |
31 381,8 |
31 530,0 |
36 604,3 |
36 604,3 |
40 433,1 |
42 495,2 |
44 662,5 |
46 940,3 |
49 334,2 |
414 928,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.4 |
Мероприятие 1.4. Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
2015-2025 |
КДХБТС, МБУ |
1 449,0 |
771,0 |
1 472,6 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
5 971,5 |
6 276,0 |
6 596,1 |
6 932,5 |
7 286,0 |
41 254,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1 449,0 |
771,0 |
1 472,6 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
5 971,5 |
6 276,0 |
6 596,1 |
6 932,5 |
7 286,0 |
41 254,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.5 |
Мероприятие 1.5. Приобретение дорожной техники |
2016-2017, 2020-2021 |
КДХБТС |
0,0 |
61 123,4 |
126 314,3 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
207 437,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
61 123,4 |
126 314,3 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
207 437,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3 |
Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
54 920,5 |
69 173,6 |
63 653,4 |
68 291,9 |
68 291,9 |
68 291,9 |
42 192,6 |
44 344,4 |
46 606,0 |
48 982,9 |
51 481,1 |
626 230,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1 400,0 |
955,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 355,5 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
94,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94,5 |
краевой бюджет |
||||
54 920,5 |
67 773,6 |
62 603,4 |
68 291,9 |
68 291,9 |
68 291,9 |
42 192,6 |
44 344,4 |
46 606,0 |
48 982,9 |
51 481,1 |
623 780,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.1 |
Мероприятие 2.1. Устройство технических средств организации дорожного движения |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
3 994,8 |
11 581,4 |
11 298,2 |
9 950,0 |
9 950,0 |
9 950,0 |
6 238,4 |
6 556,6 |
6 891,0 |
7 242,4 |
7 611,8 |
91 264,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1 400,0 |
955,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 355,5 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
94,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94,5 |
краевой бюджет |
||||
3 994,8 |
10 181,4 |
10 248,2 |
9 950,0 |
9 950,0 |
9 950,0 |
6 238,4 |
6 556,6 |
6 891,0 |
7 242,4 |
7 611,8 |
88 814,6 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2 |
Мероприятие 2.2. Содержание технических средств организации дорожного движения |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
50 925,7 |
57 592,2 |
52 355,2 |
58 341,9 |
58 341,9 |
58 341,9 |
35 954,2 |
37 787,8 |
39 715,0 |
41 740,5 |
43 869,3 |
534 965,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
50 925,7 |
57 592,2 |
52 355,2 |
58 341,9 |
58 341,9 |
58 341,9 |
35 954,2 |
37 787,8 |
39 715,0 |
41 740,5 |
43 869,3 |
534 965,6 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4 |
Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
299 972,6 |
297 867,0 |
337 596,5 |
311 346,2 |
312 066,3 |
365 950,6 |
366 078,3 |
366 147,0 |
325 486,1 |
340 555,9 |
356 394,2 |
3 679 460,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 884,3 |
53 884,3 |
53 884,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
161 652,9 |
краевой бюджет |
||||
249 487,6 |
264 206,4 |
305 946,5 |
281 346,2 |
282 066,3 |
282 066,3 |
282 194,0 |
282 262,7 |
295 486,1 |
310 555,9 |
326 394,2 |
3 162 012,2 |
городской бюджет |
||||
50 485,0 |
33 660,6 |
31 650,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
355 795,6 |
внебюджетные источники |
||||
4.1 |
Мероприятие 3.1. Поддержка социально значимых маршрутов с низким пассажиропотоком |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
249 487,6 |
234 206,4 |
277 446,5 |
280 846,2 |
280 846,2 |
280 846,2 |
280 846,2 |
280 846,2 |
293 997,3 |
308 991,2 |
324 749,7 |
3 093 109,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
249 487,6 |
234 206,4 |
277 446,5 |
280 846,2 |
280 846,2 |
280 846,2 |
280 846,2 |
280 846,2 |
293 997,3 |
308 991,2 |
324 749,7 |
3 093 109,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.2 |
Мероприятие 3.2. Обновление подвижного состава городского транспорта, реконструкция железнодорожных путей |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
50 485,0 |
33 660,6 |
31 650,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
78 884,3 |
78 884,3 |
78 884,3 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
477 448,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 884,32 |
53 884,32 |
53 884,32 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
161 652,9 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
50 485,0 |
33 660,6 |
31 650,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
315 795,6 |
внебюджетные источники |
||||
4.3 |
Мероприятие 3.3. Устройство остановочных пунктов |
2017-2025 |
КДХБТС |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
1 220,1 |
1 220,1 |
1 347,8 |
1 416,5 |
1 488,8 |
1 564,7 |
1 644,5 |
10 902,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
1 220,1 |
1 220,1 |
1 347,8 |
1 416,5 |
1 488,8 |
1 564,7 |
1 644,5 |
10 902,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.4 |
Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт и ремонт кабельных линий, тяговых подстанций и контактной сети городского электрического транспорта |
2018-2025 |
ПЭАиРТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
40 000,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
40 000,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.5 |
Мероприятие 3.5. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда |
2016-2017 |
КДХБТС |
0,0 |
30 000,0 |
28 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 000,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
30 000,0 |
28 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 000,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5 |
Задача 4. Организация наружного освещения на территории города |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаул-горсвет" г. Барнаула |
88 296,3 |
88 718,8 |
115 593,3 |
82 259,3 |
87 039,3 |
87 149,3 |
162 687,0 |
170 540,7 |
179 215,3 |
188 332,3 |
197 914,2 |
1 447 745,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
краевой бюджет |
||||
87 846,3 |
88 268,8 |
85 137,8 |
81 699,3 |
86 699,3 |
86 699,3 |
162 237,0 |
170 090,7 |
178 765,3 |
187 882,3 |
197 464,2 |
1 412 790,3 |
городской бюджет |
||||
450,0 |
450,0 |
455,5 |
560,0 |
340,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
4 955,5 |
внебюджетные источники |
||||
5.1 |
Мероприятие 4.1. Строительство и реконструкция линий наружного освещения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаул-горсвет" г. Барнаула |
11 019,6 |
4 318,1 |
10 690,0 |
10 960,0 |
10 740,0 |
10 850,0 |
52 716,0 |
54 961,2 |
57 741,2 |
60 663,1 |
63 733,9 |
348 393,1 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
10 569,6 |
3 868,1 |
10 234,5 |
10 400,0 |
10 400,0 |
10 400,0 |
52 266,0 |
54 511,2 |
57 291,2 |
60 213,1 |
63 283,9 |
343 437,6 |
городской бюджет |
||||
450,0 |
450,0 |
455,5 |
560,0 |
340,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
4 955,5 |
внебюджетные источники |
||||
5.2 |
Мероприятие 4.2. Монтаж системы линий наружного освещения |
2016, 2021-2025 |
КДХБТС, ПЛНО |
0,0 |
6 609,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 831,5 |
7 179,9 |
7 546,1 |
7 930,9 |
8 335,4 |
44 433,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
6 609,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 831,5 |
7 179,9 |
7 546,1 |
7 930,9 |
8 335,4 |
44 433,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5.3 |
Мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание линий наружного освещения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО |
77 276,7 |
77 791,5 |
104 903,3 |
71 299,3 |
76 299,3 |
76 299,3 |
103 139,5 |
108 399,6 |
113 928,0 |
119 738,3 |
125 844,9 |
1 054 919,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
краевой бюджет |
||||
77 276,7 |
77 791,5 |
74 903,3 |
71 299,3 |
76 299,3 |
76 299,3 |
103 139,5 |
108 399,6 |
113 928,0 |
119 738,3 |
125 844,9 |
1 024 919,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
6 |
Мероприятие 5. Обеспечение функций, возложенных на КДХБТС |
2015-2025 |
КДХБТС |
23 731,7 |
29 333,5 |
29 752,3 |
29 978,7 |
29 978,7 |
29 978,7 |
35 288,5 |
37 088,2 |
38 979,7 |
40 967,7 |
43 057,0 |
368 134,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
23 731,7 |
29 333,5 |
29 752,3 |
29 978,7 |
29 978,7 |
29 978,7 |
35 288,5 |
37 088,2 |
38 979,7 |
40 967,7 |
43 057,0 |
368 134,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
1 В соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Барнаульской городской агломерации в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги России".
2 В соответствии с подпрограммой "Развитие городского электрического транспорта" государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015-2022 годы (постановление Администрации Алтайского края от 16.10.2014 N 479).
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
Содержание Постановление администрации города Барнаула от 30 марта 2018 г. N 613 "О внесении изменений в приложение к постановлению... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.