Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению
администрации города
от 29.03.2019 г. N 483
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной
системы города Барнаула на 2015-2025 годы"
Перечень
мероприятий Программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы"
N п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Срок реали-зации |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Сумма расходов, тыс. рублей |
Источники финансирования |
|||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Всего: |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
Цель - Повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ, ПЛНО, ОГИБДД, МУП "Барнаул-горсвет" г. Барнаула |
1 331 058,3 |
1 526 508,5 |
2 490 024,3 |
2 240 192,0 |
1 905 589,5 |
1 862 549,7 |
1 976 434,0 |
2 345 476,6 |
2 322 918,8 |
2 381 712,0 |
1 843 458,9 |
22 225 922,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1 400,0 |
638 455,5 |
637 965,0 |
580 000,0 |
580 000,0 |
580 000,0 |
580 000,0 |
580 000,0 |
580 000,0 |
0,0 |
4 757 820,5 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
220 251,1 |
374 553,7 |
339 212,9 |
156 983,0 |
150 000,0 |
263 884,3 |
263 884,3 |
150 000,0 |
150 000,0 |
0,0 |
2 215 513,6 |
краевой бюджет |
||||
1 133 379,0 |
1 270 746,8 |
1 444 909,6 |
1 232 454,1 |
1 138 266,5 |
1 102 099,7 |
1 102 099,7 |
1 471 142,3 |
1 562 468,8 |
1 621 262,0 |
1 813 008,9 |
14 891 837,4 |
городской бюджет |
||||
50 935,0 |
34 110,6 |
32 105,5 |
30 560,0 |
30 340,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
360 751,1 |
внебюджетные источники |
||||
2 |
Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города |
2015-2025 |
КДХБТС |
864 137,2 |
1 041 415,6 |
1 943 428,8 |
1 723 676,1 |
1 480 540,1 |
1 432 390,3 |
1 432 390,3 |
1 641 107,5 |
1 765 592,9 |
1 797 017,3 |
1 209 533,2 |
16 331 229,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
637 500,0 |
637 500,0 |
580 000,0 |
580 000,0 |
580 000,0 |
580 000,0 |
580 000,0 |
580 000,0 |
0,0 |
4 755 000,0 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
220 251,1 |
344 459,2 |
303 400,9 |
156 983,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
0,0 |
1 921 838,5 |
краевой бюджет |
||||
717 392,9 |
821 164,5 |
961 469,6 |
782 775,2 |
743 557,1 |
702 390,3 |
702 390,3 |
911 107,5 |
1 035 592,9 |
1 067 017,3 |
1 209 533,2 |
9 654 390,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.1 |
Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2025 |
КДХБТС |
185 579,0 |
174 601,4 |
400 143,0 |
178 674,9 |
473 964,2 |
746 800,0 |
755 000,0 |
239 663,0 |
493 214,0 |
353 757,8 |
361 000,0 |
4 362 397,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
304 153,2.1 |
571 800,0 1 |
580 000,0 1 |
59 750,0 1 |
226 000,0 1 |
94 200,0 1 |
0,0 |
1 835 903,2 1 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
192 573,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
192 573,0 |
краевой бюджет |
||||
185 579,0 |
174 601,4 |
207 570,0 |
178 674,9 |
169 811,0 |
175 000,0 |
175 000,0 |
179 913,0 |
267 214,0 |
259 557,8 |
361 000,0 |
2 333 921,1 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.2 |
Мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2025 |
КДХБТС |
653 646,7 |
773 439,8 |
1 380 858,4 |
1 508 282,1 |
964 766,5 |
643 780,9 |
635 580,9 |
1 350 581,9 |
1 219 028,9 |
1 387 295,3 |
789 821,6 |
11 307 083,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
637 500,0 1 |
637 500,0 1 |
275 846,8 1 |
8 200,0 1 |
0,0 |
520 250,0.1 |
354 000,0 1 |
485 800,0 1 |
0,0 |
2 919 096,8 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
220 251,1 |
151 886,2 1 |
303 400,9 |
156983,0 1 |
150 000,0 1 |
150 000,0 1 |
150 000,0 1 |
150 000,0 1 |
150 000,0 1 |
0,0.1 |
1 729 265,5 |
краевой бюджет |
||||
506 902,4 |
553 188,7 |
591 472,2 |
567 381,2 |
531 936,7 |
485 580,9 |
485 580,9 |
680 331,9 |
715 028,9 |
751 495,3 |
789 821,6 |
6 658 720,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АЖР |
0,0 |
0,0 |
546,7 |
867,0 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
521,4 |
521,4 |
521,4 |
521,4 |
6 106,6 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
546,7 |
867,0 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
521,4 |
521,4 |
521,4 |
521,4 |
6 106,6 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АИР |
0,0 |
0,0 |
1 322,7 |
1 152,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
826,6 |
826,6 |
826,6 |
826,6 |
9 749,9 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
1 322,7 |
1 152,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
826,6 |
826,6 |
826,6 |
826,6 |
9 749,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АЛР |
0,0 |
0,0 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
379,0 |
379,0 |
379,0 |
379,0 |
4 674,5 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
379,0 |
379,0 |
379,0 |
379,0 |
4 674,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АОР |
0,0 |
0,0 |
345,6 |
299,9 |
345,6 |
345,6 |
345,6 |
117,3 |
117,3 |
117,3 |
117,3 |
2 151,5 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
345,6 |
299,9 |
345,6 |
345,6 |
345,6 |
117,3 |
117,3 |
117,3 |
117,3 |
2 151,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АЦР |
0,0 |
0,0 |
412,0 |
412,0 |
1 286,0 |
1 286,0 |
1 286,0 |
247,1 |
247,1 |
247,1 |
247,1 |
5 670,4 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
412,0 |
412,0 |
1 286,0 |
1 286,0 |
1 286,0 |
247,1 |
247,1 |
247,1 |
247,1 |
5 670,4 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.3 |
Мероприятие 1.3. Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки |
2015-2025 |
КДХБТС |
23 462,5 |
31 480,0 |
31 381,8 |
32 605,9 |
36 604,3 |
36 604,3 |
36 604,3 |
42 495,2 |
44 662,5 |
46 940,3 |
49 334,2 |
412 175,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
23 462,5 |
31 480,0 |
31 381,8 |
32 605,9 |
36 604,3 |
36 604,3 |
36 604,3 |
42 495,2 |
44 662,5 |
46 940,3 |
49 334,2 |
412 175,3 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.4 |
Мероприятие 1.4. Оформление документации для признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности |
2015-2025 |
КДХБТС, МБУ |
1 449,0 |
771,0 |
1 472,6 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
6 276,0 |
6 596,1 |
6 932,5 |
7 286,0 |
33 783,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1 449,0 |
771,0 |
1 472,6 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
6 276,0 |
6 596,1 |
6 932,5 |
7 286,0 |
33 783,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.5 |
Мероприятие 1.5. Приобретение дорожной техники |
2016-2017, 2020-2021 |
КДХБТС |
0,0 |
61 123,4 |
126 314,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
187 437,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
61 123,4 |
126 314,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
187 437,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3 |
Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
54 920,5 |
69 173,6 |
63 653,4 |
63 986,5 |
63 681,1 |
63 681,1 |
63 681,1 |
44 344,4 |
46 606,0 |
48 982,9 |
51 481,1 |
634 191,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1 400,0 |
955,5 |
465,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 820,5 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
94,5 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
129,5 |
краевой бюджет |
||||
54 920,5 |
67 773,6 |
62 603,4 |
63 486,5 |
63 681,1 |
63 681,1 |
63 681,1 |
44 344,4 |
46 606,0 |
48 982,9 |
51 481,1 |
631 241,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.1 |
Мероприятие 2.1. Устройство технических средств организации дорожного движения |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
3 994,8 |
11 581,4 |
11 298,2 |
8 430,9 |
9 950,0 |
9 950,0 |
9 950,0 |
6 556,6 |
6 891,0 |
7 242,4 |
7 611,8 |
93 457,1 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1 400,0 |
955,5 |
465,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 820,5 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
94,5 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
129,5 |
краевой бюджет |
||||
3 994,8 |
10 181,4 |
10 248,2 |
7 930,9 |
9 950,0 |
9 950,0 |
9 950,0 |
6 556,6 |
6 891,0 |
7 242,4 |
7 611,8 |
90 507,1 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2 |
Мероприятие 2.2. Содержание технических средств организации дорожного движения |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
50 925,7 |
57 592,2 |
52 355,2 |
55 555,6 |
53 731,1 |
53 731,1 |
53 731,1 |
37 787,8 |
39 715,0 |
41 740,5 |
43 869,3 |
540 734,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
50 925,7 |
57 592,2 |
52 355,2 |
55 555,6 |
53 731,1 |
53 731,1 |
53 731,1 |
37 787,8 |
39 715,0 |
41 740,5 |
43 869,3 |
540 734,6 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4 |
Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
299 972,6 |
297 867,0 |
337 596,5 |
309 604,8 |
254 839,7 |
254 839,7 |
368 724,0 |
486 147,0 |
325 486,1 |
340 555,9 |
356 394,2 |
3 632 027,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
113 884,3 2 |
113 884,3 2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
227 768,6 |
краевой бюджет |
||||
249 487,6 |
264 206,4 |
305 946,5 |
279 604,8 |
224 839,7 |
224 839,7 |
224 839,7 |
342 262,7 |
295 486,1 |
310 555,9 |
326 394,2 |
3 048 463,3 |
городской бюджет |
||||
50 485,0 |
33 660,6 |
31 650,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
355795,6 |
внебюджетные источники |
||||
4.1 |
Мероприятие 3.1. Поддержка социально значимых маршрутов с низким пассажиропотоком |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
249 487,6 |
234 206,4 |
277 446,5 |
279 354,8 |
224 589,7 |
224 589,7 |
224 589,7 |
280 846,2 |
293 997,3 |
308 991,2 |
324 749,7 |
2 922 848,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
249 487,6 |
234 206,4 |
277 446,5 |
279 354,8 |
224 589,7 |
224 589,7 |
224 589,7 |
280 846,2 |
293 997,3 |
308 991,2 |
324 749,7 |
2 922 848,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.2 |
Мероприятие 3.2. Обновление подвижного состава городского транспорта, реконструкция трамвайных путей |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
50 485,0 |
33 660,6 |
31 650,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
78 884,3 |
78 884,3 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
423 564,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 884,3.2 |
53 884,3.2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
107 768,6 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
50 485,0 |
33 660,6 |
31 650,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
315 795,6 |
внебюджетные источники |
||||
4.3 |
Мероприятие 3.3. Устройство остановочных пунктов |
2017-2025 |
КДХБТС |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
1 416,5 |
1 488,8 |
1 564,7 |
1 644,5 |
7 614,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
500,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
1 416,5 |
1 488,8 |
1 564,7 |
1 644,5 |
7 614,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.4 |
Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт и ремонт кабельных линий, тяговых подстанций и контактной сети городского электрического транспорта |
2018-2025 |
ПЭАиРТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
65 000,0 |
125 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
220 000,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 2 |
60 000,0 2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120 000,0 2 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
40 000,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.5 |
Мероприятие 3.5. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда |
2016-2017 |
КДХБТС |
0,0 |
30 000,0 |
28 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 000,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
30 000,0 |
28 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 000,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5 |
Задача 4. Организация наружного освещения на территории города |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаул-горсвет" г. Барнаула |
88 296,3 |
88 718,8 |
115 593,3 |
119 717,6 |
83 973,3 |
89 083,3 |
89 083,3 |
136 789,5 |
146 254,1 |
154 188,2 |
182 993,4 |
1 294 691,1 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
35 777,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 777,0 |
краевой бюджет |
||||
87 846,3 |
88 268,8 |
85 137,8 |
83 380,2 |
83 633,3 |
88 633,3 |
88 633,3 |
136 339,5 |
145 804,1 |
153 738,2 |
182 543,4 |
1 223 958,2 |
городской бюджет |
||||
450,0 |
450,0 |
455,5 |
560,0 |
340,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
4 955,5 |
внебюджетные источники |
||||
5.1 |
Мероприятие 4.1. Строительство и реконструкция линий наружного освещения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаул-горсвет" г. Барнаула |
11 019,6 |
4 318,1 |
10 690,0 |
10 112,2 |
10 740,0 |
10 850,0 |
10 850,0 |
21 210,0 |
24 780,0 |
26 519,0 |
48 813,1 |
189 902,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
10 569,6 |
3 868,1 |
10 234,5 |
10 112,2 |
10 400,0 |
10 400,0 |
10 400,0 |
20 760,0 |
24 330,0 |
26 069,0 |
48 363,1 |
185 506,5 |
городской бюджет |
||||
450,0 |
450,0 |
455,5 |
0,0 |
340,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
4 395,5 |
внебюджетные источники |
||||
5.2 |
Мероприятие 4.2. Монтаж системы линий наружного освещения |
2016, 2021-2025 |
КДХБТС, ПЛНО |
0,0 |
6 609,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 179,9 |
7 546,1 |
7 930,9 |
8 335,4 |
37 601,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
6 609,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 179,9 |
7 546,1 |
7 930,9 |
8 335,4 |
37 601,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5.3 |
Мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание линий наружного освещения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО |
77 276,7 |
77 791,5 |
104 903,3 |
109 605,0 |
73 233,3 |
78 233,3 |
78 233,3 |
108 399,6 |
113 928,0 |
119 738,3 |
125 844,9 |
1 067 187,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
35 777,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 777,0 |
краевой бюджет |
||||
77 276,7 |
77 791,5 |
74 903,3 |
73 268,0 |
73 233,3 |
78 233,3 |
78 233,3 |
108 399,6 |
113 928,0 |
119 738,3 |
125 844,9 |
1 000 850,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
внебюджетные источники |
||||
6 |
Мероприятие 5. Обеспечение функций, возложенных на КДХБТС |
2015-2025 |
КДХБТС |
23 731,7 |
29 333,5 |
29 752,3 |
23 207,3 |
22 555,3 |
22 555,3 |
22 555,3 |
37 088,2 |
38 979,7 |
40 967,7 |
43 057,0 |
333 783,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
23 731,7 |
29 333,5 |
29 752,3 |
23 207,3 |
22 555,3 |
22 555,3 |
22 555,3 |
37 088,2 |
38 979,7 |
40 967,7 |
43 057,0 |
333 783,3 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
1 В соответствии с национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
2 В соответствии с подпрограммой "Развитие городского электрического транспорта" государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015-2022 годы (постановление Администрации Алтайского края от 16.10.2014 N 479).
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
Содержание Постановление администрации города Барнаула от 29 марта 2019 г. N 483 "О внесении изменений в приложение к постановлению... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.