Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 27 октября 2017 года N 37/9
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения АО "Аэропорт Горно-Алтайск"
Срок реализации производственной программы со дня введения тарифов в действие по 31.12.2020 года
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа |
Акционерное общество "Аэропорт Горно-Алтайск" ИНН 0408010260 |
Местонахождение регулируемой организации |
649100, Республика Алтай, с. Майма, Аэропорт |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Комитет по тарифам Республики Алтай |
Местонахождение уполномоченного органа |
649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 182 |
2. Планируемый объем принимаемых сточных вод, на 2018-2020 годы
Наименование услуги |
I квартал, тыс. м3 |
II квартал, тыс. м3 |
III квартал, тыс. м3 |
IV квартал, тыс. м3 |
Всего, тыс. м3 |
Питьевое водоснабжение | |||||
2018 год |
1,275 |
1,275 |
1,275 |
1,275 |
5,100 |
2019 год |
1,275 |
1,275 |
1,275 |
1,275 |
5,100 |
2020 год |
1,275 |
1,275 |
1,275 |
1,275 |
5,100 |
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения на 2018-2020 годы
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|
Себестоимость |
Другие источники |
||
Питьевое водоснабжение | |||
1. Замена глубинного насоса |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Замена водоразборных колонок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Ремонт водопроводов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Прочий текущий ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Водоотведение | |||
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
Себестоимость |
Другие источники |
||||
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
|||
Питьевое водоснабжение | |||||
на 2018 год | |||||
1. Бактериологическое исследование воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Радиологическое и химическое исследование воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Химическое исследование воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
на 2019 год | |||||
1. Бактериологическое |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Радиологическое и химическое исследование воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Химическое исследование воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
на 2020 год | |||||
1. Бактериологическое исследование воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Радиологическое и химическое исследование воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Химическое исследование воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
Себестоимость |
Другие источники |
||||
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
|||
Водоотведение | |||||
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
Себестоимость |
Другие источники |
||||
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
|||
Водоотведение | |||||
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. График реализации мероприятий производственной программы
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование мероприятия |
Долгосрочный период регулирования, 2018-2020 годы |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
I квартал, тыс. руб. |
II квартал, тыс. руб. |
III квартал, тыс. руб. |
IV квартал, тыс. руб. |
||
Водоотведение | |||||
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
Водоотведение | |||||
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке | |||||
Водоотведение | |||||
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Водоотведение | |||||
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя. |
Водоотведение | ||
Коэффициент использования установленной мощности |
% |
0,00 |
Удельный расход электроэнергии: |
|
|
Очистка сточных вод |
кВт-ч/м3 |
0,59 |
Транспортировка сточных вод |
кВт-ч/м3 |
0,00 |
6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги |
на очередной год долгосрочного периода регулирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
Водоотведение | ||
на 2018 год | ||
Подконтрольные расходы |
105,8 |
105,8 |
Неподконтрольные расходы |
0 |
0 |
Расходы на энергетические ресурсы |
14,51 |
14,51 |
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
120,31 |
120,31 |
на 2019 год | ||
Подконтрольные расходы |
108,93 |
108,93 |
Неподконтрольные расходы |
0 |
0 |
Расходы на энергетические ресурсы |
15,51 |
15,51 |
Амортизация |
0 |
0 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
124,44 |
124,44 |
на 2020 год | ||
Подконтрольные расходы |
112,16 |
112,16 |
Неподконтрольные расходы |
0 |
0 |
Расходы на энергетические ресурсы |
16,13 |
16,13 |
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
128,29 |
128,29 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.