Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита
Министерством социальной политики
Калининградской области
Акт
аудиторской проверки N ____
"___" _____________ 20___ г. г. Калининград
На основании приказа Министерства социальной политики
Калининградской области от ______________ N __________
____________________________________________________________________
(наименование приказа)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность лиц, уполномоченных на осуществление внутреннего
финансового аудита)
проведена проверка
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(тема проверки, проверяемый период - в соответствии с приказом
о назначении аудиторской проверки)
Начало проверки "___" __________ 20___ г.
Окончание проверки "___" __________ 20___ г.
1. Общие сведения:
1) Основание для проведения аудиторской проверки: __________________
(план внутреннего финансового аудита, поручение Министра) и
программа проведения аудита, утвержденная _____________ (кем, когда).
2) Лица, ответственные за осуществление финансово-хозяйственной
деятельности в проверяемом периоде и на момент проверки: ___________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
3) Ведение бухгалтерского учета и отчетности в проверяемом периоде и
на момент проверки возложено на:
____________________________________________________________________.
4) Перечень проверяемых документов: ________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
5) Кем и когда проводилась предыдущая аудиторская проверка, а также
сведения о нарушениях, выявленных предыдущей проверкой и не
устраненных на момент настоящей аудиторской проверки: ______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6) Иные сведения, необходимые для раскрытия вопросов внутреннего
финансового аудита
____________________________________________________________________.
Наименование должности
участников проверочной группы
_____________________________ ___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ____________ 20___ г.
(дата составления акта)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.