основных мероприятий государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы
N п/п
|
Наименование цели, задачи, мероприятия
|
Исполнители мероприятия
|
Срок реализации, годы
|
Объем финансирования по годам, млн. рублей
|
Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
всего
|
Подпрограмма "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014-2020 годы
|
Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области
|
1
|
Обеспечение своевременного обслуживания долговых обязательств Самарской области
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
3 594,7
|
4 529,8
|
5 234,7
|
4 370,0
|
4 554,9
|
5 143,7
|
5 332,4
|
32 760,2
|
Показатель - п. 5 приложения 1 к Государственной программе
Ожидаемый результат - сохранение положительной кредитной истории Самарской области
|
2.
|
Соблюдение дополнительного ограничения по предельному уровню долговой нагрузки Самарской области
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 4 приложения 1 к Государственной программе
Ожидаемый результат - проведение ответственной долговой политики
|
3.
|
Анализ возможностей осуществления новых заимствований и проведение оценки долговой нагрузки на областной бюджет
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 4 приложения 1 к Государственной программе
Ожидаемый результат - повышение качества управляемости государственным долгом Самарской области
|
Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований
|
4.
|
Выплата комиссий при осуществлении государственных заимствований
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
9,6
|
7,2
|
9,8
|
12,3
|
13,3
|
11,4
|
10,0
|
73,7
|
Показатель - п. 6 приложения 1 к Государственной программе
Ожидаемый результат - эффективное осуществление заимствований на долгосрочной основе
|
5.
|
Соблюдение дополнительных ограничений на расходы по погашению и обслуживанию государственного долга Самарской области
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 6 приложения 1 к Государственной программе
Ожидаемый результат - снижение стоимости заимствований, формирование равномерного графика погашения и обслуживания государственного долга Самарской области
|
Задача 3. Поддержание международных и национального кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для их роста до уровней BB+/Ba2/AA-(RU)
|
|
Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
2,3
|
2,3
|
0,9
|
1,6
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
12,2
|
Показатель - п. 7 приложения 1 к Государственной программе
Ожидаемый результат - повышение инвестиционной привлекательности региона и снижение стоимости государственных заимствований Самарской области
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
3 606,6
|
4 539,4
|
5 245,4
|
4 383,9
|
4 569,9
|
5 156,9
|
5 344,1
|
32 846,2
|
|
Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения" на 2014-2020 годы
|
Задача 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов
|
1.
|
Проведение мониторинга отдельных параметров местных бюджетов (бюджетной обеспеченности, просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов, дефицита местных бюджетов, расходов на содержание органов местного самоуправления и т.д.)
|
МУФ СО
|
2014
|
4 162,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 162,2
|
Ожидаемый результат - оценка текущих параметров местных бюджетов с целью принятия решений о корректировке мероприятий подпрограммы
|
2.
|
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов с учетом стимулирования социально- экономического развития муниципальных образований
|
МУФ СО
|
2015-2020
|
0,0
|
3 997,5
|
3 448,9
|
3 171,0
|
3 3692,0
|
3 709,0
|
3 709,0
|
25 889,7
|
Показатель - п. 9 приложения 1 к Государственной программе
Ожидаемый результат - оценка объема действующих и принимаемых расходных обязательств
|
3.
|
Обеспечение сокращения дифференциации муниципальных образований по уровню их бюджетной обеспеченности и сбалансированности местных бюджетов
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
1 944,9
|
1 944,9
|
1 945,0
|
1 945,1
|
1 945,5
|
945,0
|
945,0
|
11 615,5
|
Показатель - п. 8 приложения 1 к Государственной программе
Ожидаемый результат - создание условий для выполнения расходных обязательств
|
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
|
4
|
Создание стимулирующих условий для повышения качества управления муниципальными финансами
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
325,0
|
175,0
|
177,2
|
51,4
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
908,6
|
Показатели: п. 10, 11 приложения 1 к Государственной программе
Ожидаемый результат - создание условий для стимулирования повышения качества управления муниципальными финансами
|
5
|
Направление в адрес органов местного самоуправления информации, отнесенной к компетенции МУФ СО, необходимой для своевременного формирования решений о местных бюджетах
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатели: п. 12, 13 приложения 1 к Государственной программе
Ожидаемый результат - обеспечение прозрачности и предсказуемости межбюджетных отношений
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
6 432,2
|
6 117,4
|
5 571,2
|
5 167,5
|
5 697,5
|
4 714,0
|
4 714,0
|
38 413,8
|
|