Постановление администрации города Владимира
от 15 сентября 2017 г. N 3163
"О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 07.10.2015 N 3548"
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 N 84, постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Владимира от 07.10.2015 N 3548 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь и город" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 03.12.2015 N 4400, от 02.03.2016 N 536, от 05.04.2016 N 833, от 01.06.2016 N 1471, от 23.06.2016 N 1748, от 24.06.2016 N 1753, от 19.07.2016 N 2115, от 14.10.2016 N 3156, от 05.12.2016 N 3830, от 21.12.2016 N 4053, от 27.02.2017 N 541, от 24.05.2017 N 1703, от 21.06.2017 N 2154, от 03.08.2017 N 2680):
1.1. Раздел I "Паспорт Программы" изложить в новой редакции:
Наименование и КАПК Программы |
"Молодежь и город" - 94 |
|
Подпрограммы и их КАПК |
Подпрограмма 1 "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" - 94.1; подпрограмма 2 "Развитие системы клубов по месту жительства" - 94.2; подпрограмма 3 "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" - 94.3; подпрограмма 4 "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных центрах отдыха" - 94.4 |
|
Ответственный исполнитель Программы |
Управление по делам молодежи администрации города Владимира (далее - УДМ) |
|
Соисполнители и участники Программы |
Муниципальные учреждения, подведомственные управлению по делам молодежи администрации города Владимира (далее - ПМУ); учебные заведения, расположенные на территории города Владимира (по согласованию); |
|
|
общественные организации и объединения, осуществляющие деятельность на территории города Владимира (по согласованию) |
|
Цель и задачи Программы |
Цель: содействие развитию потенциала, успешной социализации и самореализации детей, подростков и молодежи в интересах развития города Владимира. Задачи: - увеличение охвата детей, подростков и молодежи, вовлеченных в социальную практику; - совершенствование и модернизация инфраструктуры работы с детьми, подростками и молодежью; - обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие услуг ПМУ; - обеспечение потребности населения в организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время |
|
Сроки реализации |
2016 - 2021 годы |
|
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы по годам реализации и в разрезе источников финансирования |
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 746110,105 тыс. рублей, из них: 622100,405 тыс. рублей - средства бюджета города; 51700.8 тыс. рублей - средства областного бюджета; 72308.9 тыс. рублей - внебюджетные средства. Ресурсное обеспечение Программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла |
|
в том числе: |
|
|
В 2016 году |
122625,7 тыс. рублей, из них: 100849,0 тыс. рублей - средства бюджета города; 8241,8 тыс. рублей - средства областного бюджета; 13534,9 тыс. рублей - внебюджетные средства |
|
В 2017 году |
121957.805 тыс. рублей, из них: 103034.805 тыс. рублей - средства бюджета города; 8717.0 тыс. рублей - средства областного бюджета; 10206.0 тыс. рублей - внебюджетные средства |
|
В 2018 году |
119960.3 тыс. рублей, из них: 101037.3 тыс. рублей - средства бюджета города; 8717.0 тыс. рублей - средства областного бюджета; 10206.0 тыс. рублей - внебюджетные средства |
|
В 2019 году |
119960.3 тыс. рублей, из них: 101037.3 тыс. рублей - средства бюджета города; 8717.0 тыс. рублей - средства областного бюджета; 10206.0 тыс. рублей - внебюджетные средства |
|
В 2020 году |
130803.0 тыс. рублей, из них: 108071.0 тыс. рублей - средства бюджета города; 8654.0 тыс. рублей - средства областного бюджета; 14078.0 тыс. рублей - внебюджетные средства |
|
В 2021 году |
130803.0 тыс. рублей, из них: 108071.0 тыс. рублей - средства бюджета города; 8654.0 тыс. рублей - средства областного бюджета; 14078.0 тыс. рублей - внебюджетные средства |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
Снижение доли подростковой преступности до 3,2%; сокращение доли молодежи в общей численности безработных граждан до 25,6%; сокращение доли несовершеннолетних в общей численности граждан, состоящих на учете потребителей наркотических и психотропных средств, до 7,9%; увеличение доли молодежи, включенной в работу общественных организаций и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправления, до 10%; увеличение доли молодежи, принимающей участие в выборах органов власти всех уровней, до 16% |
" |
1.2. Абзац третий раздела V "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных средств (в разрезе финансируемых мероприятий) представлено в приложении N 6 к Программе.".
1.3. В приложении N 1 к Программе "Подпрограмма 1 "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" (далее - Подпрограмма 1)":
1.3.1 Раздел I "Паспорт Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
Наименование и КАПК Подпрограммы 1 |
"Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" - 94.1 |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 |
УДМ |
Соисполнители и участники Подпрограммы 1 |
ПМУ; учебные заведения, расположенные на территории города Владимира (по согласованию); общественные организации и объединения, осуществляющие деятельность на территории города Владимира (по согласованию) |
Цель и задачи Подпрограммы 1 |
Цель: увеличение охвата детей, подростков и молодежи, вовлеченных в социальную практику. Задачи: 1. Проведение городских мероприятий в сфере молодежной политики: - пропаганда здорового образа жизни и массового спорта в молодежной среде, профилактика асоциальных явлений среди молодежи; - развитие гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; - развитие добровольческой, творческой, инновационной активности молодежи, поддержка молодежного самоуправления, трудовой занятости, содержательной |
|
досуговой деятельности; - информирование молодежи о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение информационной поддержки активности молодежи; - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. 2. Выплата персональных стипендий города Владимира: - поддержка талантливых и одаренных студентов высшего образования (выплата персональных стипендий); - поддержка талантливых и одаренных студентов начального профессионального и среднего специального образования (выплата персональных стипендий); - поддержка социально и общественно активных молодых людей (выплата персональных стипендий) |
Сроки реализации |
2016 - 2021 гг. |
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 по годам реализации и в разрезе источников финансирования |
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города на весь период ее реализации составляет 45549,605 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение Программы 1 подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла |
в том числе: |
|
В 2016 году |
6415,1 тыс. рублей |
В 2017 году |
6368,505 тыс. рублей |
В 2018 году |
6693,0 тыс. рублей |
В 2019 году |
6693,0 тыс. рублей |
В 2020 году |
9690,0 тыс. рублей |
В 2021 году |
9690,0 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 |
По итогам реализации Подпрограммы 1 ожидается достижение следующих показателей: - организация и проведение более 200 мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики ежегодно; - вовлечение в активные мероприятия молодежной политики не менее половины молодых владимирцев ежегодно |
1.3.2. Абзац двадцать второй раздела II "Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет бюджетных средств (в разрезе финансируемых мероприятий) представлено в Приложении N 6 к Программе.".
1.4. В приложении N 2 к Программе "Подпрограмма 2 "Развитие системы клубов по месту жительства" (далее - Подпрограмма 2)":
1.4.1. Раздел I "Паспорт Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
Наименование и КАПК Подпрограммы 2 |
"Развитие системы клубов по месту жительства" - 94.2 |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
УДМ |
Соисполнители и участники Подпрограммы 2 |
ПМУ; учебные заведения, расположенные на территории города Владимира (по согласованию); общественные организации и объединения, осуществляющие деятельность на территории города Владимира (по согласованию) |
Цель и задачи Подпрограммы 2 |
Цель: совершенствование и модернизация инфраструктуры работы с детьми, подростками и молодежью. Задача: укрепление материально-технической базы клубов: - обеспечение пожарной безопасности в клубах по месту жительства; - развитие материально-технической базы клубов, обслуживание и текущий ремонт хоккейных кортов, стадиона, площадок |
Сроки реализации |
2016 - 2021 гг. |
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 2 по годам реализации и в разрезе источников финансирования |
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города на весь период ее реализации составляет 33715,5 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение Программы 2 подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла |
в том числе: |
|
В 2016 году |
3833,5 тыс. рублей |
В 2017 году |
1906,0 тыс. рублей |
В 2018 году |
1844,0 тыс. рублей |
В 2019 году |
1844,0 тыс. рублей |
В 2020 году |
12144,0 тыс. рублей |
В 2021 году |
12144,0 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 |
Вовлечение в деятельность детско-юношеских, молодежных и спортивных клубов по месту жительства не менее чем 7,5 тысяч молодых владимирцев к 2018 году; укрепление материально-технической базы 57 клубов по месту жительства, ежегодный ремонт и обслуживание хоккейных кортов, стадиона, площадок |
| |
" |
1.4.2. Абзац тридцать четвертый раздела II "Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет бюджетных средств (в разрезе финансируемых мероприятий) представлено в приложении N 6 к Программе.".
1.5. В приложении N 3 к Программе "Подпрограмма 3 "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" (далее - Подпрограмма 3)":
1.5.1. Раздел I "Паспорт Подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
Наименование и КАПК Подпрограммы 3 |
"Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" - 94.3 |
||
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 |
УДМ |
||
Соисполнители и участники Подпрограммы 3 |
ПМУ |
||
Цель и задачи Подпрограммы 3 |
Цель: обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие услуг учреждений. Задача: организация мероприятий по направлению "Предоставление населению муниципальных услуг": - обеспечить предоставление широкого спектра муниципальных услуг учреждений населению |
||
Сроки реализации |
2016 - 2021 гг. |
||
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 3 по годам реализации и в разрезе источников финансирования |
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на весь период ее реализации составляет 430512,8 тыс. рублей, из них: 399696,8 тыс. рублей - средства бюджета города; 30816,0 тыс. рублей - средства областного бюджета. Ресурсное обеспечение Программы 3 подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла |
||
в том числе: |
|
||
В 2016 году |
72274.0 тыс. рублей, из них: 67937.0 тыс. рублей - средства бюджета города; 4337.0 тыс. рублей - средства областного бюджета |
||
В 2017 году |
74789.6 тыс. рублей, из них: 69468.6 тыс. рублей - средства бюджета города; 5321,0 тыс. рублей - средства областного бюджета |
||
В 2018 году |
74529.6 тыс. рублей, из них: 69208.6 тыс. рублей - средства бюджета города; 5321,0 тыс. рублей - средства областного бюджета |
||
В 2019 году |
74529.6 тыс. рублей, из них: 69208.6 тыс. рублей - средства бюджета города; 5321,0 тыс. рублей - средства областного бюджета |
||
В 2020 году |
67195.0 тыс. рублей, из них: 61937.0 тыс. рублей - средства бюджета города; 5258.0 тыс. рублей - средства областного бюджета |
||
В 2021 году |
67195.0 тыс. рублей, из них: 61937.0 тыс. рублей - средства бюджета города; 5258.0 тыс. рублей - средства областного бюджета |
||
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 |
По итогам реализации Подпрограммы 3 ожидается достижение следующих показателей: - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - до 6170 человек; - организация досуга детей, подростков и молодежи - до 940 человек; - организация отдыха детей и молодежи - до 3785 человек; - оказание социально-психологической услуги - до 16550 человек; - предоставление консультационных и методических услуг - до 4080 человек |
1.5.2. Абзац двадцать шестой раздела II "Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет бюджетных средств (в разрезе финансируемых мероприятий) представлено в Приложении N 6 к Программе.".
1.6. В приложении N 4 к Программе "Подпрограмма 4 "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных центрах отдыха" (далее - Подпрограмма 4)":
1.6.1. Раздел I "Паспорт Подпрограммы 4" изложить в новой редакции:
Наименование и КАПК Подпрограммы 4 |
"Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных загородных центрах отдыха" - 94.4 |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 |
УДМ |
|
Соисполнители и участники Подпрограммы 4 |
ПМУ |
|
| ||
Цель и задачи Подпрограммы 4 |
Цель: обеспечение потребности населения в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. Задачи: - обеспечение организации деятельности загородных оздоровительных центров отдыха; - укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных детско-юношеских центров отдыха, создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков |
|
Сроки реализации |
2016 - 2021 гг. |
|
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 4 по годам реализации и в разрезе источников финансирования |
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на весь период ее реализации составляет 236332,2 тыс. рублей, из них: 143138,5 тыс. рублей - средства бюджета города; 20884.8 тыс. рублей - средства областного бюджета; 72308.9 тыс. рублей - внебюджетные средства. Ресурсное обеспечение Программы 4 подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла |
|
в том числе: |
|
|
В 2016 году |
40103,1 тыс. рублей, из них: 22663,4 тыс. рублей - средства бюджета города; 3904,8 тыс. рублей - средства областного бюджета; 13534,9 тыс. рублей - внебюджетные средства |
|
В 2017 году |
38893.7 тыс. рублей, из них: 25291.7 тыс. рублей - средства бюджета города; 3396.0 тыс. рублей - средства областного бюджета; 10206.0 тыс. рублей - внебюджетные средства |
|
В 2018 году |
36893.7 тыс. рублей, из них: 23291.7 тыс. рублей - средства бюджета города; 3396.0 тыс. рублей - средства областного бюджета; 10206.0 тыс. рублей - внебюджетные средства |
|
В 2019 году |
36893.7 тыс. рублей, из них: 23291.7 тыс. рублей - средства бюджета города; 3396.0 тыс. рублей - средства областного бюджета; 10206.0 тыс. рублей - внебюджетные средства |
|
В 2020 году |
41774.0 тыс. рублей, из них: 24300.0 тыс. рублей - средства бюджета города; 3396.0 тыс. рублей - средства областного бюджета; 14078.0 тыс. рублей - внебюджетные средства |
|
В 2021 году |
41774,0 тыс. рублей, из них: |
|
|
24300.0 тыс. рублей - средства бюджета города; 3396.0 тыс. рублей - средства областного бюджета; 14078.0 тыс. рублей - внебюджетные средства |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 4 |
По итогам реализации Подпрограммы 4 ожидается достижение следующих показателей: муниципальные загородные центры отдыха посетят более чем 2000 детей и подростков ежегодно |
1.6.2. Абзац восемнадцатый раздела II "Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4" изложить в новой редакции":
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 за счет бюджетных средств (в разрезе финансируемых мероприятий) представлено в приложении N 6 к Программе.".
1.7. Наименование приложения N 6 к Программе "Ресурсное обеспечение реализации Программы (в разрезе финансируемых основных мероприятий)" изложить в новой редакции: "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных средств (в разрезе финансируемых мероприятий)".
1.8. В приложении N 6 к Программе "Ресурсное обеспечение реализации Программы (в разрезе финансируемых основных мероприятий)" строки 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22 и 26 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.9. В приложении N 7 к Программе "Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования":
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации города |
А.С. Шохин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Владимира от 15 сентября 2017 г. N 3163 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 07.10.2015 N 3548"
Текст постановления размещен на сайте органов местного самоуправления города Владимира 25 сентября 2017 г.
Постановлением администрации города Владимира от 26 декабря 2020 г. N 922 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2021 г.