N п/п
|
Наименование показателя (индикатора), единица измерения
|
Отчетный (базовый) год
|
Значение показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Задача 1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
|
1
|
Количество зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс. чел.
|
65,0
|
65,0
|
65,0
|
65,1
|
65,1
|
65,1
|
2
|
Количество посещений в библиотеках, тыс. ед.
|
-
|
105800
|
105840
|
99000
|
99000
|
99000
|
3
|
Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры, ед.
|
4018
|
4157
|
4469
|
4172
|
4180
|
4190
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Количество потребителей услуг, не менее тыс. чел.
|
1823,8
|
1950,8
|
2064,7
|
2000,0
|
2025,5
|
2050,0
|
5
|
Количество клубных формирований, ед.
|
182
|
184
|
170
|
185
|
185
|
185
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
|
83
|
86
|
84
|
83
|
83
|
83
|
|
- за счет внебюджетных источников
|
99
|
98
|
86
|
102
|
102
|
102
|
6
|
Число участников клубных формирований, чел.
|
3765
|
3528
|
3385
|
3420
|
3420
|
3450
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств
субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания, чел.
|
1633
|
1406
|
1327
|
1190
|
1200
|
1200
|
|
- за счет средств внебюджетных источников, чел.
|
2132
|
2122
|
2058
|
2230
|
2220
|
2250
|
7
|
Количество досуговых объектов, ед.
|
239
|
243
|
245
|
212
|
212
|
212
|
8
|
Количество мероприятий, проведенных парками культуры и отдыха, ед.
|
704
|
703
|
725
|
708
|
708
|
708
|
9
|
Количество посетителей в планетарии и выставочном
|
123,8
|
128,7
|
136,6
|
129,6
|
130,1
|
130,6
|
|
комплексе, тыс. чел.
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Создание экспозиций (выставок) выставочным комплексом, ед.
|
3
|
13
|
18
|
15
|
15
|
15
|
11
|
Доля выставок от общего количества мероприятий, проводимых выставочным комплексом, %
|
76,7
|
73
|
58
|
85
|
85
|
85
|
12
|
Создание новых программ учреждениями исполнительских искусств, ед.
|
21
|
22
|
24
|
14
|
14
|
14
|
13
|
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
|
|
|
|
|
|
|
|
- клубами и учреждениями клубного типа
|
91,63
|
91,26
|
91,55
|
91,55
|
91,55
|
91,55
|
|
- библиотеками
|
88,89
|
88,89
|
89,79
|
89,79
|
89,79
|
89,79
|
|
- парками культуры и отдыха, подведомственными управлению культуры и туризма администрации города Владимира, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
14
|
Динамика примерных (индикативных) значений соотношения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации
|
68
|
76
|
90
|
100
|
100
|
100
|
|
от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и средней заработной платы во Владимирской области, %
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
|
15
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16
|
Доля учреждений культуры, находящихся
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
90
|
|
в муниципальной собственности, состояние которых является
удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, %
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Степень соответствия учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, требованиям действующих нормативных правовых актов, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
18
|
Уровень
удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %
|
78
|
83
|
88
|
90
|
90
|
90
|
Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
|
19
|
Количество проведенных мероприятий в библиотеке, ед.
|
1500
|
1921
|
1935
|
1525
|
1525
|
1525
|
20
|
Обновление библиотечного фонда, в % к общему фонду
|
2,4
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
21
|
Увеличение доли филиалов библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве филиалов, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
22
|
Доля средств из внебюджетных источников в общих расходах на оказание муниципальных услуг, %
|
17,70
|
17,90
|
15,54
|
16,50
|
16,50
|
16,5
|
23
|
Объем средств из
|
-
|
19500,0
|
32420,0
|
29820,5
|
30016,8
|
30202,8".
|
|
внебюджетных источников в муниципальных учреждениях, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|