Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 29 апреля 2016 г. N 1147
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2018 годы
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители |
||||||
всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Наименование, ед. измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах | ||||||||||||
1. |
Основное мероприятие: эффективное управление деятельности органов местного самоуправления |
2016- 2018 |
Всего: в т. ч.: МБ |
65 663,3
65 663,3 |
28 047,7
28 047,7 |
18 807,8
18 807,8 |
18 807,8
18 807,8 |
- отсутствие нарушений в процессе деятельности (нет - 1, да - 0) |
1 |
1 |
1 |
КИО, СД, АГМ, КЗО, КпСП, КК, КФиС, УФ, КРГХ, КО, КСП, КГиТР, КЭР, КЖП, КОЗ |
1.1 |
Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов |
2016- 2018 |
МБ |
65 663,3 |
28 047,7 |
18 807,8 |
18 807,8 |
- повышение результативности бюджетных расходов (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
1 |
|
|
Всего по подпрограмме |
2016- 2018 |
Всего: в т.ч.: МБ |
65 663,3
65 663,3 |
28 047,7
28 047,7 |
18 807,8
18 807,8 |
18 807,8
18 807,8 |
|
|
|
|
|
Детализация направлений расходов на 2016 - 2018 годы
N |
Наименование |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. |
руб. |
Исполнители |
||
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Основное мероприятие: эффективное управление деятельности органов местного самоуправления |
МБ |
65 663,3 |
28 047,7 |
18 807,8 |
18 807,8 |
|
1.1 |
Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов |
МБ |
65 663,3 |
28 047,7 |
18 807,8 |
18 807,8 |
|
1.1.1. |
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками, мероприятия по повышению квалификации и обменом опытом |
Всего: в т.ч.: МБ |
7 149,3
7 149,3 |
4 180,7
4 180,7 |
1 484,3
1 484,3 |
1 484,3
1 484,3 |
|
МБ |
1 328,4 |
848,4 |
240,0 |
240,0 |
СД |
||
МБ |
2 052,5 |
1 825,1 |
113,7 |
113,7 |
АГМ |
||
МБ |
345,2 |
187,6 |
78,8 |
78,8 |
КпСП |
||
МБ |
165,0 |
45,0 |
60,0 |
60,0 |
КК |
||
МБ |
94,7 |
71,9 |
11,4 |
11,4 |
КФиС |
||
МБ |
146,0 |
146,0 |
0,0 |
0,0 |
КО |
||
МБ |
1 950,6 |
650,2 |
650,2 |
650,2 |
УФ |
||
МБ |
148,8 |
134,8 |
7,0 |
7,0 |
КРГХ |
||
МБ |
36,0 |
36,0 |
0,0 |
0,0 |
КСП |
||
МБ |
189,6 |
50,0 |
69,8 |
69,8 |
КОЗ |
||
МБ |
207,8 |
54,8 |
76,5 |
76,5 |
КЭР |
||
МБ |
484,7 |
130,9 |
176,9 |
176,9 |
КЖП |
||
1.1.2. |
Проведение специальной оценки условий труда |
Всего: в т.ч.: МБ |
71,6
71,6 |
71,6
71,6 |
0,0
0,0 |
0,0
0,0 |
|
МБ |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
КФиС |
||
МБ |
50,6 |
50,6 |
0,0 |
0,0 |
КЖП |
||
1.1.3. |
Проведение диспансеризации, всего: в т.ч.: |
МБ: в т.ч. МБ |
2 963,0
2 963,0 |
2 963,0
2 963,0 |
0,0
0,0 |
0,0
0,0 |
|
|
|
МБ |
91,0 |
91,0 |
0,0 |
0,0 |
СД |
|
муниципальных служащих КИО |
МБ |
473,1 |
473,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
муниципальных служащих АГМ |
МБ |
860,7 |
860,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
муниципальных служащих КпСП |
МБ |
119,7 |
119,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
муниципальных служащих КК |
МБ |
34,2 |
34,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
муниципальных служащих КФиС |
МБ |
39,9 |
39,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
муниципальных служащих КО |
МБ |
165,3 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
КОЗ |
|
муниципальных служащих УФ |
МБ |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
муниципальных служащих КРГХ |
МБ |
267,9 |
267,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
муниципальных служащих КСП |
МБ |
119,7 |
119,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
муниципальных служащих КГиТР |
МБ |
188,1 |
188,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
муниципальных служащих КЭР |
МБ |
142,5 |
142,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
муниципальных служащих КЖП |
МБ |
210,9 |
210,9 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4 |
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления |
Всего: в т.ч.: МБ |
6 192,6
6 192,6 |
2 530,6
2 530,6 |
1 831,0
1 831,0 |
1 831,0
1 831,0 |
|
МБ |
653,1 |
310,7 |
171,2 |
171,2 |
КИО |
||
МБ |
1 223,7 |
718,5 |
252,6 |
252,6 |
СД |
||
МБ |
1 494,7 |
595,5 |
449,6 |
449,6 |
АГМ |
||
МБ |
4,7 |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
КЗО |
||
МБ |
100,0 |
26,0 |
37,0 |
37,0 |
КпСП |
||
МБ |
58,6 |
7,0 |
25,8 |
25,8 |
КК |
||
МБ |
94,1 |
20,5 |
36,8 |
36,8 |
КФиС |
||
МБ |
193,0 |
73,0 |
60,0 |
60,0 |
КО |
||
МБ |
562,6 |
149,0 |
206,8 |
206,8 |
УФ |
||
МБ |
582,0 |
179,6 |
201,2 |
201,2 |
КРГХ |
||
МБ |
169,4 |
29,0 |
70,2 |
70,2 |
КСП |
||
МБ |
206,6 |
38,2 |
84,2 |
84,2 |
ТГиТР |
||
МБ |
37,5 |
9,9 |
13,8 |
13,8 |
КОЗ |
||
МБ |
264,2 |
98,2 |
83,0 |
83,0 |
КЭР |
||
МБ |
548,4 |
270,8 |
138,8 |
138,8 |
КЖП |
||
1.1.5 |
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет, расходы на оплату услуг связи |
Всего: в т.ч.: МБ |
8 899,1
8 899,1 |
3 431,7
3 431,7 |
2 733,7
2 733,7 |
2 733,7
2 733,7 |
|
МБ |
2 007,0 |
669,0 |
669,0 |
669,0 |
КИО |
||
МБ |
381,0 |
137,0 |
122,0 |
122,0 |
СД |
||
МБ |
1 982,3 |
855,3 |
563,5 |
563,5 |
АГМ |
||
МБ |
10,7 |
10,7 |
0,0 |
0,0 |
КЗО |
||
МБ |
126,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
КпСП |
||
МБ |
123,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
КФиС |
||
МБ |
54,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
КК |
||
МБ |
295,7 |
136,5 |
79,6 |
79,6 |
КО |
||
МБ |
291,6 |
97,2 |
97,2 |
97,2 |
УФ |
||
МБ |
357,0 |
210,4 |
73,3 |
73,3 |
КРГХ |
||
МБ |
244,9 |
85,1 |
79,9 |
79,9 |
КСП |
||
МБ |
584,4 |
194,8 |
194,8 |
194,8 |
ТГиТР |
||
МБ |
189,7 |
53,1 |
68,3 |
68,3 |
КОЗ |
||
МБ |
300,6 |
108,2 |
96,2 |
96,2 |
КЭР |
||
МБ |
1 951,2 |
773,4 |
588,9 |
588,9 |
КЖП |
||
1.1.6 |
Услуги в области информационных технологий, обеспечение функционирования и приобретение компьютерной техники, оргтехники, расходных запасных частей |
Всего: в т.ч.: МБ |
40 387,7
40 387,7 |
14 870,1
14 870,1 |
12 758,8
12 758,8 |
12 758,8
12 758,8 |
|
МБ |
3 139,8 |
1 254,4 |
942,7 |
942,7 |
КИО |
||
МБ |
2 952,1 |
1 163,9 |
894,1 |
894,1 |
СД |
||
МБ |
7 017,4 |
2 649,4 |
2 184,0 |
2 184,0 |
АГМ |
||
МБ |
44,5 |
44,5 |
0,0 |
0,0 |
КЗ |
||
МБ |
832,6 |
295,8 |
268,4 |
268,4 |
КпСП |
||
МБ |
852,8 |
286,8 |
283,0 |
283,0 |
КК |
||
МБ |
266,7 |
103,1 |
81,8 |
81,8 |
КФиС |
||
МБ |
821,6 |
307,2 |
257,2 |
257,2 |
КО |
||
МБ |
14 491,6 |
4 885,2 |
4 803,2 |
4 803,2 |
УФ |
||
МБ |
2 374,4 |
919,4 |
727,5 |
727,5 |
КРГХ |
||
МБ |
2 382,9 |
1 072,9 |
655,0 |
655,0 |
КСП |
||
МБ |
2 461,0 |
851,0 |
805,0 |
805,0 |
ТГиТР |
||
МБ |
494,4 |
155,4 |
169,5 |
169,5 |
КОЗ |
||
МБ |
881,7 |
318,9 |
281,4 |
281,4 |
КЭР |
||
МБ |
1 374,2 |
562,2 |
406,0 |
406,0 |
КЖП |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Мурманска Мурманской области от 29 апреля 2016 г. N 1147 "О внесении изменений в приложение... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.