Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 22 декабря 2016 г. N 652-ПП
Изменения
в государственную программу Мурманской области "Развитие здравоохранения"
1. Позицию "Финансовое обеспечение программы" паспорта государственной программы Мурманской области "Развитие здравоохранения" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
Всего по программе: |
||
|
165993513,3 |
тыс. рублей, в том числе: |
|
ОБ: |
69880287,2 |
тыс. рублей, из них: |
|
2014 год: |
9526905,6 |
тыс. рублей, |
|
2015 год: |
9618156,9 |
тыс. рублей, |
|
2016 год: |
9444554,7 |
тыс. рублей, |
|
2017 год: |
10167951,2 |
тыс. рублей, |
|
2018 год: |
10096797,1 |
тыс. рублей, |
|
2019 год: |
10026109,5 |
тыс. рублей, |
|
2020 год: |
10999812,2 |
тыс. рублей. |
|
|
|
|
|
ФБ: |
1507432,9 |
тыс. рублей, из них: |
|
2014 год: |
466073,0 |
тыс. рублей, |
|
2015 год: |
410710,4 |
тыс. рублей, |
|
2016 год: |
395082,3 |
тыс. рублей, |
|
2017 год: |
61324,7 |
тыс. рублей, |
|
2018 год: |
58927,7 |
тыс. рублей, |
|
2019 год: |
57657,4 |
тыс. рублей, |
|
2020 год: |
57657,4 |
тыс. рублей. |
|
|
|
|
|
ВБС: |
94605793,2 |
тыс. рублей, из них: |
|
2014 год: |
12426222,7 |
тыс. рублей, |
|
2015 год: |
12902145,3 |
тыс. рублей, |
|
2016 год: |
12718422,5 |
тыс. рублей, |
|
2017 год: |
13574467,0 |
тыс. рублей, |
|
2018 год: |
14054257,9 |
тыс. рублей, |
|
2019 год: |
14465138,9 |
тыс. рублей, |
|
2020 год: |
14465138,9 |
тыс. рублей" |
2. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: |
||
|
44685423,9 |
тыс. рублей, в том числе: |
|
ОБ: |
5281709,5 |
тыс. рублей, из них: |
|
2014 год: |
735644,7 |
тыс. рублей, |
|
2015 год: |
848190,6 |
тыс. рублей, |
|
2016 год: |
748651,8 |
тыс. рублей, |
|
2017 год: |
712570,5 |
тыс. рублей, |
|
2018 год: |
745076,0 |
тыс. рублей, |
|
2019 год: |
745459,5 |
тыс. рублей, |
|
2020 год: |
746116,4 |
тыс. рублей. |
|
|
|
|
|
ФБ: |
812809,8 |
тыс. рублей, из них: |
|
2014 год: |
210026,0 |
тыс. рублей, |
|
2015 год: |
266277,6 |
тыс. рублей, |
|
2016 год: |
178665,7 |
тыс. рублей, |
|
2017 год: |
41112,4 |
тыс. рублей, |
|
2018 год: |
39481,5 |
тыс. рублей, |
|
2019 год: |
38623,3 |
тыс. рублей, |
|
2020 год: |
38623,3 |
тыс. рублей. |
|
|
|
|
|
ВБС: |
38590904,6 |
тыс. рублей, из них: |
|
2014 год: |
5392741,8 |
тыс. рублей, |
|
2015 год: |
5716049,2 |
тыс. рублей, |
|
2016 год: |
5699800,4 |
тыс. рублей, |
|
2017 год: |
5230280,3 |
тыс. рублей, |
|
2018 год: |
5413051,9 |
тыс. рублей, |
|
2019 год: |
5569490,5 |
тыс. рублей, |
|
2020 год: |
5569490,5 |
тыс. рублей" |
3. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: |
||
|
68952841,8 |
тыс. рублей, в том числе: |
|
ОБ: |
12672002,3 |
тыс. рублей, из них: |
|
2014 год: |
1714821,1 |
тыс. рублей, |
|
2015 год: |
1571654,4 |
тыс. рублей, |
|
2016 год: |
1682703,6 |
тыс. рублей, |
|
2017 год: |
1839518,4 |
тыс. рублей, |
|
2018 год: |
1952403,8 |
тыс. рублей, |
|
2019 год: |
1955450,5 |
тыс. рублей, |
|
2020 год: |
1955450,5 |
тыс. рублей. |
|
|
|
|
|
ФБ: |
637244,3 |
тыс. рублей, из них: |
|
2014 год: |
236509,8 |
тыс. рублей, |
|
2015 год: |
136311,8 |
тыс. рублей, |
|
2016 год: |
207238 |
тыс. рублей, |
|
2017 год: |
14726,8 |
тыс. рублей, |
|
2018 год: |
14360,7 |
тыс. рублей, |
|
2019 год: |
14048,6 |
тыс. рублей, |
|
2020 год: |
14048,6 |
тыс. рублей. |
|
|
|
|
|
ВБС: |
55643595,2 |
тыс. рублей, из них: |
|
2014 год: |
7002262,8 |
тыс. рублей, |
|
2015 год: |
7129850,3 |
тыс. рублей, |
|
2016 год: |
6963617,0 |
тыс. рублей, |
|
2017 год: |
8286980,6 |
тыс. рублей, |
|
2018 год: |
8583999,9 |
тыс. рублей, |
|
2019 год: |
8838442,3 |
тыс. рублей, |
|
2020 год: |
8838442,3 |
тыс. рублей" |
4. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: |
||
|
3422744,7 |
тыс. рублей, в том числе: |
|
ОБ: |
3045040,6 |
тыс. рублей, из них: |
|
2014 год: |
279362,3 |
тыс. рублей, |
|
2015 год: |
285318,9 |
тыс. рублей, |
|
2016 год: |
274577,4 |
тыс. рублей, |
|
2017 год: |
320896,0 |
тыс. рублей, |
|
2018 год: |
327685,6 |
тыс. рублей, |
|
2019 год: |
328177,3 |
тыс. рублей, |
|
2020 год: |
1229023,1 |
тыс. рублей. |
|
|
|
|
|
ФБ: |
6410,7 |
тыс. рублей, из них: |
|
2014 год: |
6410,7 |
тыс. рублей, |
|
2015 год: |
0,0 |
тыс. рублей, |
|
2016 год: |
0,0 |
тыс. рублей, |
|
2017 год: |
0,0 |
тыс. рублей, |
|
2018 год: |
0,0 |
тыс. рублей, |
|
2019 год: |
0,0 |
тыс. рублей, |
|
2020 год: |
0,0 |
тыс. рублей. |
|
|
|
|
|
ВБС: |
371293,4 |
тыс. рублей, из них: |
|
2014 год: |
31218,1 |
тыс. рублей, |
|
2015 год: |
56245,8 |
тыс. рублей, |
|
2016 год: |
55005,1 |
тыс. рублей, |
|
2017 год: |
57206,1 |
тыс. рублей, |
|
2018 год: |
57206,1 |
тыс. рублей, |
|
2019 год: |
57206,1 |
тыс. рублей, |
|
2020 год: |
57206,1 |
тыс. рублей" |
5. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: |
||
|
2397134,5 |
тыс. рублей, в том числе: |
|
ОБ: |
2390056,1 |
тыс. рублей, из них: |
|
2014 год: |
575147,9 |
тыс. рублей, |
|
2015 год: |
226833,9 |
тыс. рублей, |
|
2016 год: |
238695,3 |
тыс. рублей, |
|
2017 год: |
444710,6 |
тыс. рублей, |
|
2018 год: |
328976,2 |
тыс. рублей, |
|
2019 год: |
251746,1 |
тыс. рублей, |
|
2020 год: |
323946,1 |
тыс. рублей. |
|
ФБ: |
7078,4 |
тыс. рублей, из них: |
|
2014 год: |
5353,3 |
тыс. рублей, |
|
2015 год: |
1725,1 |
тыс. рублей, |
|
2016 год: |
0 |
тыс. рублей, |
|
2017 год: |
0 |
тыс. рублей, |
|
2018 год: |
0 |
тыс. рублей, |
|
2019 год: |
0 |
тыс. рублей, |
|
2020 год: |
0 |
тыс. рублей" |
6. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 5 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: |
||
|
2143937,4 |
тыс. рублей, в том числе: |
|
ОБ: |
2130937,4 |
тыс. рублей, из них: |
|
2014 год: |
251558,6 |
тыс. рублей, |
|
2015 год: |
247429,9 |
тыс. рублей, |
|
2016 год: |
306942,2 |
тыс. рублей, |
|
2017 год: |
329031,3 |
тыс. рублей, |
|
2018 год: |
330266,4 |
тыс. рублей, |
|
2019 год: |
332854,5 |
тыс. рублей, |
|
2020 год: |
332854,5 |
тыс. рублей. |
|
ФБ: |
13000,0 |
тыс. рублей, из них: |
|
2014 год: |
4000,0 |
тыс. рублей, |
|
2015 год: |
3000,0 |
тыс. рублей, |
|
2016 год: |
6000,0 |
тыс. рублей, |
|
2017 год: |
0,0 |
тыс. рублей, |
|
2018 год: |
0,0 |
тыс. рублей, |
|
2019 год: |
0,0 |
тыс. рублей, |
|
2020 год: |
0,0 |
тыс. рублей" |
7. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: |
||
|
442079,0 |
тыс. рублей, в том числе: |
|
ОБ: |
442079,0 |
тыс. рублей, из них: |
|
2014 год: |
67517,6 |
тыс. рублей, |
|
2015 год: |
48543,5 |
тыс. рублей, |
|
2016 год: |
60729,5 |
тыс. рублей, |
|
2017 год: |
63462,1 |
тыс. рублей, |
|
2018 год: |
67255,1 |
тыс. рублей, |
|
2019 год: |
67285,6 |
тыс. рублей, |
|
2020 год: |
67285,6 |
тыс. рублей" |
8. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 7 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: |
||
|
43949352,0 |
тыс. рублей, в том числе: |
|
ОБ: |
43918462,3 |
тыс. рублей, из них: |
|
2014 год: |
5902853,4 |
тыс. рублей, |
|
2015 год: |
6390185,7 |
тыс. рублей, |
|
2016 год: |
6132254,9 |
тыс. рублей, |
|
2017 год: |
6457762,3 |
тыс. рублей, |
|
2018 год: |
6345134,0 |
тыс. рублей, |
|
2019 год: |
6345136,0 |
тыс. рублей, |
|
2020 год: |
6345136,0 |
тыс. рублей. |
|
|
|
|
|
ФБ: |
30889,7 |
тыс. рублей, из них: |
|
2014 год: |
3773,2 |
тыс. рублей, |
|
2015 год: |
3395,9 |
тыс. рублей, |
|
2016 год: |
3178,6 |
тыс. рублей, |
|
2017 год: |
5485,5 |
тыс. рублей, |
|
2018 год: |
5085,5 |
тыс. рублей, |
|
2019 год: |
4985,5 |
тыс. рублей, |
|
2020 год: |
4985,5 |
тыс. рублей" |
|
|
|
|
9. Раздел 3 изложить в редакции:
"3. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования государственной программы
"N |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм |
Соисполнители, участники, исполнители |
||||
По годам реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ* |
ВБС** |
|||||
|
Государственная программа Мурманской области "Развитие здравоохранения" |
2014-2020 годы |
Всего |
165 993 513,3 |
69 880 287,2 |
1 507 432,9 |
94 605 793,2 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
22 419 201,3 |
9 526 905,6 |
466 073,0 |
12 426 222,7 |
|||||
2015 |
22 931 012,6 |
9 618 156,9 |
410 710,4 |
12 902 145,3 |
|||||
2016 |
22 558 059,5 |
9 444 554,7 |
395 082,3 |
12 718 422,5 |
|||||
2017 |
23 803 742,9 |
10 167 951,2 |
61 324,7 |
13 574 467,0 |
|||||
2018 |
24 209 982,7 |
10 096 797,1 |
58 927,7 |
14 054 257,9 |
|||||
2019 |
24 548 905,8 |
10 026 109,5 |
57 657,4 |
14 465 138,9 |
|||||
2020 |
25 522 608,5 |
10 999 812,2 |
57 657,4 |
14 465 138,9 |
|||||
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
2014-2020 годы |
Всего |
164 517 277,5 |
68 404 051,4 |
1 507 432,9 |
94 605 793,2 |
|
|
2014 |
22 205 834,9 |
9 313 539,2 |
466 073,0 |
12 426 222,7 |
|||||
2015 |
22 847 659,5 |
9 534 803,8 |
410 710,4 |
12 902 145,3 |
|||||
2016 |
22 528 287,3 |
9 414 782,5 |
395 082,3 |
12 718 422,5 |
|||||
2017 |
23 709 612,3 |
10 073 820,6 |
61 324,7 |
13 574 467,0 |
|||||
2018 |
24 130 679,1 |
10 017 493,5 |
58 927,7 |
14 054 257,9 |
|||||
2019 |
24 547 602,2 |
10 024 805,9 |
57 657,4 |
14 465 138,9 |
|||||
2020 |
24 547 602,2 |
10 024 805,9 |
57 657,4 |
14 465 138,9 |
|||||
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2014-2020 годы |
Всего |
1 466 012,8 |
1 466 012,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2014 |
211 448,0 |
211 448,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
82 011,6 |
82 011,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
28 680,4 |
28 680,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
92 827,0 |
92 827,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
78 000,0 |
78 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
973 045,8 |
973 045,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Министерство образования и науки Мурманской области |
2014-2020 годы |
Всего |
1 918,1 |
1 918,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2014 |
430,0 |
430,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
221,3 |
221,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
210,2 |
210,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
210,2 |
210,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
210,2 |
210,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
210,2 |
210,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
426,0 |
426,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области |
2014-2020 годы |
Всего |
8 299,9 |
8 299,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2014 |
1 488,4 |
1 488,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
1 115,2 |
1 115,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
881,6 |
881,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
1 093,4 |
1 093,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1 093,4 |
1 093,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1 093,4 |
1 093,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
1 534,5 |
1 534,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014-2020 годы |
Всего |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1. |
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
2014-2020 годы |
Всего |
44 685 423,9 |
5 281 709,5 |
812 809,8 |
38 590 904,6 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
6 338 412,5 |
735 644,7 |
210 026,0 |
5 392 741,8 |
|||||
2015 |
6 830 517,4 |
848 190,6 |
266 277,6 |
5 716 049,2 |
|||||
2016 |
6 627 117,9 |
748 651,8 |
178 665,7 |
5 699 800,4 |
|||||
2017 |
5 983 963,2 |
712 570,5 |
41 112,4 |
5 230 280,3 |
|||||
2018 |
6 197 609,4 |
745 076,0 |
39 481,5 |
5 413 051,9 |
|||||
2019 |
6 353 573,3 |
745 459,5 |
38 623,3 |
5 569 490,5 |
|||||
2020 |
6 354 230,2 |
746 116,4 |
38 623,3 |
5 569 490,5 |
|||||
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация медицинской профилактики неинфекционных заболеваний |
2014-2020 годы |
Всего |
202 177,6 |
69 444,4 |
280,0 |
132 453,2 |
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м); распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения; распространенность повышенного уровня холестерина среди взрослого населения; распространенность низкой физической активности среди взрослого населения; распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения; распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
30 680,6 |
12 280,0 |
280,0 |
18 120,6 |
|||||
2015 |
30 175,2 |
11 115,0 |
0,0 |
19 060,2 |
|||||
2016 |
26 168,3 |
7 603,6 |
0,0 |
18 564,7 |
|||||
2017 |
27 335,5 |
8 975,4 |
0,0 |
18 360,1 |
|||||
2018 |
28 869,2 |
9 814,2 |
0,0 |
19 055,0 |
|||||
2019 |
29 474,4 |
9 828,1 |
0,0 |
19 646,3 |
|||||
2020 |
29 474,4 |
9 828,1 |
0,0 |
19 646,3 |
|||||
1.2. |
Основное мероприятие 2. Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению |
2014-2020 годы |
Всего |
10 223,0 |
10 223,0 |
0,0 |
0,0 |
Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь); распространенность потребления табака среди взрослого населения; распространенность потребления табака среди детей и подростков |
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014 |
1 918,4 |
1 918,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
1 341,5 |
1 341,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
1 091,8 |
1 091,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
1 303,6 |
1 303,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1 303,6 |
1 303,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1 303,6 |
1 303,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
1 960,5 |
1 960,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.3. |
Основное мероприятие 3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
39 919 356,7 |
1 460 905,3 |
0,0 |
38 458 451,4 |
Число амбулаторных посещений на 1 жителя; заболеваемость дифтерией; заболеваемость корью; заболеваемость краснухой; заболеваемость эпидемическим паротитом; заболеваемость острым вирусным гепатитом В; охват профилактическими медосмотрами детей; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; охват населения профосмотрами на туберкулез; количество лиц с впервые выявленными активными формами туберкулеза; охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки; доля больных с выявленными злокачественными ново-образованиями на I-II стадии |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
5 539 659,4 |
165 038,2 |
0,0 |
5 374 621,2 |
|||||
2015 |
5 921 286,5 |
224 297,5 |
0,0 |
5 696 989,0 |
|||||
2016 |
5 877 229,2 |
195 993,5 |
0,0 |
5 681 235,7 |
|||||
2017 |
5 413 001,5 |
201 081,3 |
0,0 |
5 211 920,2 |
|||||
2018 |
5 618 582,1 |
224 585,2 |
0,0 |
5 393 996,9 |
|||||
2019 |
5 774 799,0 |
224 954,8 |
0,0 |
5 549 844,2 |
|||||
2020 |
5 774 799,0 |
224 954,8 |
0,0 |
5 549 844,2 |
|||||
1.4. |
Основное мероприятие 4. Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении |
2014-2020 годы |
Всего |
4 553 666,6 |
3 741 136,8 |
812 529,8 |
0,0 |
Количество обслуженных рецептов к количеству выписанных рецептов, % |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
2014 |
766 154,1 |
556 408,1 |
209 746,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
877 714,2 |
611 436,6 |
266 277,6 |
0,0 |
|||||
2016 |
722 628,6 |
543 962,9 |
178 665,7 |
0,0 |
|||||
2017 |
542 322,6 |
501 210,2 |
41 112,4 |
0,0 |
|||||
2018 |
548 854,5 |
509 373,0 |
39 481,5 |
0,0 |
|||||
2019 |
547 996,3 |
509 373,0 |
38 623,3 |
0,0 |
|||||
2020 |
547 996,3 |
509 373,0 |
38 623,3 |
0,0 |
|||||
2. |
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
2014-2020 годы |
Всего |
68 952 841,8 |
12 672 002,3 |
637 244,3 |
55 643 595,2 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации, социально ориентированные некоммерческие организации |
2014 |
8 953 593,7 |
1 714 821,1 |
236 509,8 |
7 002 262,8 |
|||||
2015 |
8 837 816,5 |
1 571 654,4 |
136 311,8 |
7 129 850,3 |
|||||
2016 |
8 853 558,6 |
1 682 703,6 |
207 238,0 |
6 963 617,0 |
|||||
2017 |
10 141 225,8 |
1 839 518,4 |
14 726,8 |
8 286 980,6 |
|||||
2018 |
10 550 764,4 |
1 952 403,8 |
14 360,7 |
8 583 999,9 |
|||||
2019 |
10 807 941,4 |
1 955 450,5 |
14 048,6 |
8 838 442,3 |
|||||
2020 |
10 807 941,4 |
1 955 450,5 |
14 048,6 |
8 838 442,3 |
|||||
2.1. |
Основное мероприятие 1. Предоставление услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
53 925 368,0 |
7 154 828,4 |
502 820,6 |
46 267 719,0 |
Больничная летальность пострадавших в результате ДТП; доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; средняя занятость койки в году; средняя длительность лечения в стационаре; доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях; доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете; удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных наркоманией; удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете; удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом; удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете; доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года; доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года; доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года; удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым; обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной помощи детям; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных; охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами; одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации, социально ориентированные некоммерческие организации |
2014 |
7 012 799,8 |
917 573,5 |
198 448,9 |
5 896 777,4 |
|||||
2015 |
6 848 245,7 |
830 429,6 |
81 765,9 |
5 936 050,2 |
|||||
2016 |
6 838 627,7 |
986 845,2 |
165 421,1 |
5 686 361,4 |
|||||
2017 |
7 966 419,6 |
1 055 327,1 |
14 726,8 |
6 896 365,7 |
|||||
2018 |
8 278 307,2 |
1 120 580,0 |
14 360,7 |
7 143 366,5 |
|||||
2019 |
8 490 484,0 |
1 122 036,5 |
14 048,6 |
7 354 398,9 |
|||||
2020 |
8 490 484,0 |
1 122 036,5 |
14 048,6 |
7 354 398,9 |
|||||
2.2. |
Основное мероприятие 2. Предоставление услуг по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
3 901 980,0 |
1 768 211,4 |
134 423,7 |
1 999 344,9 |
Смертность от ишемической болезни сердца; смертность от цереброваскулярных заболеваний; заболеваемость острым и повторным инфарктом миокарда; заболеваемость острыми нарушениями мозгового кровообращения |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
485 374,9 |
230 509,2 |
38 060,9 |
216 804,8 |
|||||
2015 |
503 182,7 |
229 747,9 |
54 545,9 |
218 888,9 |
|||||
2016 |
564 124,8 |
242 203,5 |
41 816,9 |
280 104,4 |
|||||
2017 |
564 745,7 |
257 178,2 |
0,0 |
307 567,5 |
|||||
2018 |
588 242,7 |
269 295,2 |
0,0 |
318 947,5 |
|||||
2019 |
598 154,6 |
269 638,7 |
0,0 |
328 515,9 |
|||||
2020 |
598 154,6 |
269 638,7 |
0,0 |
328 515,9 |
|||||
2.3. |
Основное мероприятие 3. Развитие медицинской реабилитации |
2014-2020 годы |
Всего |
1 054 110,3 |
2 252,5 |
0,0 |
1 051 857,8 |
Охват пациентов реабилитационной помощью от числа нуждающихся |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
92 430,6 |
0,0 |
0,0 |
92 430,6 |
|||||
2015 |
132 480,7 |
1 292,9 |
0,0 |
131 187,8 |
|||||
2016 |
135 949,8 |
959,6 |
0,0 |
134 990,2 |
|||||
2017 |
166 428,7 |
0,0 |
0,0 |
166 428,7 |
|||||
2018 |
171 980,7 |
0,0 |
0,0 |
171 980,7 |
|||||
2019 |
177 419,9 |
0,0 |
0,0 |
177 419,9 |
|||||
2020 |
177 419,9 |
0,0 |
0,0 |
177 419,9 |
|||||
2.4. |
Основное мероприятие 4. Организация оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной |
2014-2020 годы |
Всего |
7 903 030,1 |
1 578 356,6 |
0,0 |
6 324 673,5 |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут; доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГОБУ "Подразделение транспортно-хозяйственного обеспечения", ТФОМС Мурманской области |
2014 |
1 113 463,7 |
317 213,7 |
0,0 |
796 250,0 |
|||||
2015 |
1 085 962,6 |
242 239,2 |
0,0 |
843 723,4 |
|||||
2016 |
1 037 983,0 |
175 822,0 |
0,0 |
862 161,0 |
|||||
2017 |
1 120 395,6 |
203 776,9 |
0,0 |
916 618,7 |
|||||
2018 |
1 162 222,8 |
212 517,6 |
0,0 |
949 705,2 |
|||||
2019 |
1 191 501,2 |
213 393,6 |
0,0 |
978 107,6 |
|||||
2020 |
1 191 501,2 |
213 393,6 |
0,0 |
978 107,6 |
|||||
2.5. |
Основное мероприятие 5. Привлечение населения к донорству |
2014-2020 годы |
Всего |
100 181,4 |
100 181,4 |
0,0 |
0,0 |
Количество донаций крови и ее компонентов на 1 донора Мурманской области |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови" |
2014 |
13 284,0 |
13 284,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
14 112,3 |
14 112,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
13 983,1 |
13 983,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
14 700,5 |
14 700,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
14 700,5 |
14 700,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
14 700,5 |
14 700,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
14 700,5 |
14 700,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.6. |
Основное мероприятие 6. Обеспечение заготовки, хранения и переработки крови и ее компонентов |
2014-2020 годы |
Всего |
1 267 788,0 |
1 267 788,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля заготовленных безопасных эритроцитных компонентов донорской крови от общего объема заготовленных эритроцитных компонентов крови |
ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови", ГОАУЗ МЦРБ, ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" |
2014 |
141 531,8 |
141 531,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
156 148,2 |
156 148,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
161 601,3 |
161 601,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
190 120,0 |
190 120,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
205 957,7 |
205 957,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
206 214,5 |
206 214,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
206 214,5 |
206 214,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.7. |
Основное мероприятие 7. Обеспечение проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы |
2014-2020 годы |
Всего |
754 562,2 |
754 562,2 |
0,0 |
0,0 |
Удовлетворение потребности в судебно-медицинских и судебно-психиатрических исследованиях |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы", ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" |
2014 |
88 503,5 |
88 503,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
91 094,2 |
91 094,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
92 672,0 |
92 672,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
112 754,2 |
112 754,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
123 105,9 |
123 105,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
123 216,2 |
123 216,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
123 216,2 |
123 216,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.8. |
Основное мероприятие 8. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи, в том числе выполнение научно-исследовательской работы по оценке системы здравоохранения Мурманской области и разработке рекомендаций по повышению ее эффективности |
2014-2020 годы |
Всего |
45 821,8 |
45 821,8 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение плана проведения документарных проверок в рамках ведомственного контроля качества медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
6 205,4 |
6 205,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
6 590,1 |
6 590,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
8 616,9 |
8 616,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
5 661,5 |
5 661,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
6 246,9 |
6 246,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
6 250,5 |
6 250,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
6 250,5 |
6 250,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3. |
Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка" |
2014-2020 годы |
Всего |
3 422 744,7 |
3 045 040,6 |
6 410,7 |
371 293,4 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2014 |
316 991,1 |
279 362,3 |
6 410,7 |
31 218,1 |
|||||
2015 |
341 564,7 |
285 318,9 |
0,0 |
56 245,8 |
|||||
2016 |
329 582,5 |
274 577,4 |
0,0 |
55 005,1 |
|||||
2017 |
378 102,1 |
320 896,0 |
0,0 |
57 206,1 |
|||||
2018 |
384 891,7 |
327 685,6 |
0,0 |
57 206,1 |
|||||
2019 |
385 383,4 |
328 177,3 |
0,0 |
57 206,1 |
|||||
2020 |
1 286 229,2 |
1 229 023,1 |
0,0 |
57 206,1 |
|||||
3.1. |
Основное мероприятие 1. Применение современных методик диагностики и лечения матерей и детей |
2014-2020 годы |
Всего |
424 304,6 |
46 600,5 |
6 410,7 |
371 293,4 |
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа женщин, поставленных на учет в первом триместре беременности; охват неонатальным скринингом; охват аудиологическим скринингом |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр", ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
2014 |
39 514,7 |
1 885,9 |
6 410,7 |
31 218,1 |
|||||
2015 |
64 586,1 |
8 340,3 |
0,0 |
56 245,8 |
|||||
2016 |
61 301,8 |
6 296,7 |
0,0 |
55 005,1 |
|||||
2017 |
64 456,2 |
7 250,1 |
0,0 |
57 206,1 |
|||||
2018 |
64 804,8 |
7 598,7 |
0,0 |
57 206,1 |
|||||
2019 |
64 820,5 |
7 614,4 |
0,0 |
57 206,1 |
|||||
2020 |
64 820,5 |
7 614,4 |
0,0 |
57 206,1 |
|||||
3.2. |
Основное мероприятие 2. Обеспечение оказания медицинской помощи матерям и детям, проведения медицинской и медико-социальной реабилитации матерей и детей |
2014-2020 годы |
Всего |
2 998 440,1 |
2 998 440,1 |
0,0 |
0,0 |
Первичная инвалидность у детей; больничная летальность детей; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
2014 |
277 476,4 |
277 476,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
276 978,6 |
276 978,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
268 280,7 |
268 280,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
313 645,9 |
313 645,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
320 086,9 |
320 086,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
320 562,9 |
320 562,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
1 221 408,7 |
1 221 408,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4. |
Подпрограмма 4. "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |
2014-2020 годы |
Всего |
2 397 134,5 |
2 390 056,1 |
7 078,4 |
0,0 |
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
2014 |
580 501,2 |
575 147,9 |
5 353,3 |
0,0 |
|||||
2015 |
228 559,0 |
226 833,9 |
1 725,1 |
0,0 |
|||||
2016 |
238 695,3 |
238 695,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
444 710,6 |
444 710,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
328 976,2 |
328 976,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
251 746,1 |
251 746,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
323 946,1 |
323 946,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.1. |
Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция зданий подведомственных учреждений |
2014-2019 годы |
Всего |
346 240,2 |
346 240,2 |
0,0 |
0,0 |
Количество разработанных в рамках программы ПСД; количество строящихся (реконструируемых) в рамках программы объектов; количество объектов, введенных в эксплуатацию в рамках программы |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
2014 |
199 723,0 |
199 723,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
54 879,4 |
54 879,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
8 610,8 |
8 610,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
10 827,0 |
10 827,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
72 200,0 |
72 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.2. |
Основное мероприятие 2. Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов системы здравоохранения |
2014-2020 годы |
Всего |
1 882 554,3 |
1 875 475,9 |
7 078,4 |
0,0 |
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения; количество объектов, отремонтированных в рамках программы |
Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ММКУ "Управление капитального строительства" |
2014 |
296 678,2 |
291 324,9 |
5 353,3 |
0,0 |
|||||
2015 |
160 579,6 |
158 854,5 |
1 725,1 |
0,0 |
|||||
2016 |
217 299,5 |
217 299,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
413 883,6 |
413 883,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
316 191,2 |
316 191,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
238 961,1 |
238 961,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
238 961,1 |
238 961,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.3. |
Основное мероприятие 3. Приобретение автотранспорта для подведомственных учреждений |
2014-2020 годы |
Всего |
168 340,0 |
168 340,0 |
0,0 |
0,0 |
Средняя степень износа автомобильного парка подведомственных учреждений. Количество приобретенного в рамках программы автотранспорта для подведомственных учреждений |
Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения |
2014 |
84 100,0 |
84 100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
13 100,0 |
13 100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
12 785,0 |
12 785,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
12 785,0 |
12 785,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
12 785,0 |
12 785,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
12 785,0 |
12 785,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5. |
Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
2014-2020 годы |
Всего |
2 143 937,4 |
2 130 937,4 |
13 000,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, профессиональные некоммерческие организации |
2014 |
255 558,6 |
251 558,6 |
4 000,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
250 429,9 |
247 429,9 |
3 000,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
312 942,2 |
306 942,2 |
6 000,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
329 031,3 |
329 031,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
330 266,4 |
330 266,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
332 854,5 |
332 854,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
332 854,5 |
332 854,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1. |
Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения учреждений здравоохранения Мурманской области медицинскими кадрами |
2014-2020 годы |
Всего |
271 253,1 |
271 253,1 |
0,0 |
0,0 |
Соотношение численности врачей и среднего медицинского персонала; обеспеченность врачами сельского населения; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь; число подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; количество медицинских работников, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; число лиц, направленных на целевую подготовку |
Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, профессиональные некоммерческие организации |
2014 |
30 210,2 |
30 210,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
34 043,7 |
34 043,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
36 438,6 |
36 438,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
41 106,5 |
41 106,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
42 165,7 |
42 165,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
43 644,2 |
43 644,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
43 644,2 |
43 644,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.2. |
Основное мероприятие 2. Сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона и обеспечение притока медицинских работников в Мурманскую область |
2014-2020 годы |
Всего |
1 872 684,3 |
1 859 684,3 |
13 000,0 |
0,0 |
Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Мурманской области; количество лиц, получивших меры социальной поддержки и стимулирования в соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2012 N 1572-01-ЗМО |
Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные и муниципальные учреждения здравоохранения Мурманской области |
2014 |
225 348,4 |
221 348,4 |
4 000,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
216 386,2 |
213 386,2 |
3 000,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
276 503,6 |
270 503,6 |
6 000,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
287 924,8 |
287 924,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
288 100,7 |
288 100,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
289 210,3 |
289 210,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
289 210,3 |
289 210,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6. |
Подпрограмма 6. "Развитие информатизации в здравоохранении" |
2014-2020 годы |
Всего |
442 079,0 |
442 079,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ |
2014 |
67 517,6 |
67 517,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
48 543,5 |
48 543,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
60 729,5 |
60 729,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
63 462,1 |
63 462,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
67 255,1 |
67 255,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
67 285,6 |
67 285,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
67 285,6 |
67 285,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.1. |
Основное мероприятие 1. Совершенствование программно-технологической и коммуникационной инфраструктуры системы здравоохранения |
2014-2020 годы |
Всего |
296 927,2 |
296 927,2 |
0,0 |
0,0 |
Доля медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального ЕГИСЗ |
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ |
2014 |
45 753,8 |
45 753,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
35 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
40 157,9 |
40 157,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
43 104,0 |
43 104,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
46 624,3 |
46 624,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
43 143,6 |
43 143,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
43 143,6 |
43 143,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.2. |
Основное мероприятие 2. Обеспечение поддержки принятия управленческих решений при управлении сферой здравоохранения с применением современных информационных систем*** |
2014-2020 годы |
Всего |
103 691,7 |
103 691,7 |
0,0 |
0,0 |
Доля выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения; процент медицинских организаций, передающих сведения электронных медицинских карт пациентов в подсистему ИЭМК федерального сегмента ЕГИСЗ; доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или региональный портал государственных услуг |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ |
2014 |
16 788,8 |
16 788,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
12 058,4 |
12 058,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
13 571,6 |
13 571,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
13 358,1 |
13 358,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
13 630,8 |
13 630,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
17 142,0 |
17 142,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
17 142,0 |
17 142,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.3. |
Основное мероприятие 3. Формирование системы телемедицины Мурманской области, включая систему удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов |
2014-2020 годы |
Всего |
41 460,1 |
41 460,1 |
0,0 |
0,0 |
Доля медицинских организаций, имеющих доступ к радиологическим информационным системам и/или архивам медицинских изображений |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
4 975,0 |
4 975,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
1 485,1 |
1 485,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
7 000,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
7 000,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
7 000,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
7 000,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
7 000,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7. |
Подпрограмма 7. "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" |
2014-2020 годы |
Всего |
43 949 352,0 |
43 918 462,3 |
30 889,7 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
2014 |
5 906 626,6 |
5 902 853,4 |
3 773,2 |
0,0 |
|||||
2015 |
6 393 581,6 |
6 390 185,7 |
3 395,9 |
0,0 |
|||||
2016 |
6 135 433,5 |
6 132 254,9 |
3 178,6 |
0,0 |
|||||
2017 |
6 463 247,8 |
6 457 762,3 |
5 485,5 |
0,0 |
|||||
2018 |
6 350 219,5 |
6 345 134,0 |
5 085,5 |
0,0 |
|||||
2019 |
6 350 121,5 |
6 345 136,0 |
4 985,5 |
0,0 |
|||||
2020 |
6 350 121,5 |
6 345 136,0 |
4 985,5 |
0,0 |
|||||
7.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности государственных учреждений здравоохранения Мурманской области при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения совместных торгов |
2014-2020 годы |
Всего |
827 771,7 |
827 771,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
2014 |
88 881,1 |
88 881,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
87 814,8 |
87 814,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
106 389,5 |
106 389,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
220 641,8 |
220 641,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
108 013,5 |
108 013,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
108 015,5 |
108 015,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
108 015,5 |
108 015,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7.2. |
Основное мероприятие 2. Предоставление межбюджетных трансфертов и иные платежи, производимые в целях организации обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации |
2014-2020 годы |
Всего |
43 085 376,4 |
43 085 376,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
2014 |
5 812 181,7 |
5 812 181,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
6 300 654,3 |
6 300 654,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
6 024 058,4 |
6 024 058,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
6 237 120,5 |
6 237 120,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
6 237 120,5 |
6 237 120,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
6 237 120,5 |
6 237 120,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
6 237 120,5 |
6 237 120,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7.3. |
Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны здоровья граждан по лицензированию отдельных видов деятельности |
2014-2020 годы |
Всего |
36 203,9 |
5 314,2 |
30 889,7 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
2014 |
5 563,8 |
1 790,6 |
3 773,2 |
0,0 |
|||||
2015 |
5 112,5 |
1 716,6 |
3 395,9 |
0,0 |
|||||
2016 |
4 985,6 |
1 807,0 |
3 178,6 |
0,0 |
|||||
2017 |
5 485,5 |
0,0 |
5 485,5 |
0,0 |
|||||
2018 |
5 085,5 |
0,0 |
5 085,5 |
0,0 |
|||||
2019 |
4 985,5 |
0,0 |
4 985,5 |
0,0 |
|||||
2020 |
4 985,5 |
0,0 |
4 985,5 |
0,0 |
* Прогнозные показатели.
** В графе "ВБС" учтены средства ТФОМС, включая межбюджетный трансферт из областного бюджета на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, а также средства обязательного медицинского страхования, формируемые в том числе за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.
*** Исполнение мероприятия предполагает выделение финансирования из федерального бюджета."
10. Раздел 4 изложить в редакции:
"4. Перечень объектов капитального строительства
N |
Подпрограмма, объект капитального строительства |
Соисполнитель, заказчик-застройщик |
Проектная мощность |
Срок строительства |
Общая стоимость строительства, тыс. рублей* |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
|||||
Источник |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
||||||
|
Государственная программа Мурманской области "Развитие здравоохранения" |
|
|
|
|
Всего с 2014 |
1 225 129,5 |
1 225 129,5 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
178 324,8 |
178 324,8 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
52 896,2 |
52 896,2 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
10 035,7 |
10 035,7 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
10 827,0 |
10 827,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
973 045,8 |
973 045,8 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
|
|
|
|
Всего с 2014 |
903 406,2 |
903 406,2 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
524,9 |
524,9 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
610,6 |
610,6 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
1 424,9 |
1 424,9 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
900 845,8 |
900 845,8 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Строительство областной детской многопрофильной больницы |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "УКС МО" |
385 коек, 240 посещений в смену |
2011-2016 (разработка ПСД), 2020 (строительство) |
7 491 600 |
До 2014 |
50 046,5 |
50 046,5 |
0 |
0 |
0 |
Всего с 2014 |
903 406,2 |
903 406,2 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2014 |
524,9 |
524,9 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
610,6 |
610,6 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
1 424,9 |
1 424,9 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
900 845,8 |
900 845,8 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |
|
|
|
|
Всего с 2014 |
321 723,2 |
321 723,2 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
177 799,9 |
177 799,9 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
52 285,5 |
52 285,5 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
8 610,8 |
8 610,8 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
10 827,0 |
10 827,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
72 200,0 |
72 200,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
Реконструкция основной части здания главного корпуса городской больницы в осях 11-22 в г. Кировске |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "УКС МО" |
92 койки |
2013-2015 |
83 236,4 |
До 2014 |
8303,7 |
8303,7 |
0 |
0 |
0 |
Всего с 2014 |
74 932,6 |
74 932,6 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2014 |
56 700,0 |
56 700,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
18 232,6 |
18 232,6 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Комплекс работ по реконструкции стационара противотуберкулезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова,12 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "УКС МО" |
52 койки (главный корпус) |
2009-2015 (главный корпус, ОС, резервная котельная) |
380153,3 |
До 2014 |
280253,8 |
255253,8 |
25000 |
0 |
0 |
Всего с 2014 |
100 250,0 |
100 250,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2014 |
92 250,2 |
92 250,2 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
7 999,8 |
7 999,8 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
4 |
Реконструкция здания городской поликлиники Мончегорской ЦРБ в г. Мончегорске (1 очередь -пристройка), корректура ПСД |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "УКС МО" |
- |
2014 (корректура ПСД) |
661,7 (корректура ПСД) |
До 2014 |
283,2 |
283,2 |
0 |
0 |
0 |
Всего с 2014 |
378,5 |
378,5 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2014 |
378,5 |
378,5 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 |
Реконструкция пищеблока Мончегорской центральной районной больницы (ГОАУЗ "Мончегорская ЦРБ", г. Мончегорск, ул. Кирова, 6) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "УКС МО" |
400 пациентов |
2014-2015 |
49 831,7 |
Всего с 2014 |
49 831,7 |
49 831,7 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
27 999,9 |
27 999,9 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
21 831,8 |
21 831,8 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6 |
Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера (корректура ПСД) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "УКС МО" |
_ |
2013-2014 (корректура ПСД) |
471,3 |
Всего с 2014 |
471,3 |
471,3 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
471,3 |
471,3 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7 |
Реконструкция хирургического корпуса Североморской центральной районной больницы, в том числе ПСД (ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО г. Североморск", г. Североморск, ул. Комсомольская, 27) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "УКС МО" |
_ |
2020 (разработка ПСД) |
20400 (разработка ПСД) |
Всего с 2014 |
20 400,0 |
20 400,0 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
20 400,0 |
20 400,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8 |
Реконструкция инфекционного корпуса Печенгской центральной районной больницы в п. Никель под устройство дезкамеры, СПИД -лаборатории и кабинета фтизиатра, включая разработку ПСД (ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ", п. Никель, ул. Больничный городок, д. 1) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "УКС МО" |
141 посещение в смену |
2020 |
24800 |
Всего с 2014 |
24 800,0 |
24 800,0 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
24 800,0 |
24 800,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9 |
Здание стационара ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", пристройка второго эвакуационного пути |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "УКС МО" |
_ |
2015-2016 |
6814,4 |
Всего с 2014 |
6 814,4 |
6 814,4 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
4 221,3 |
4 221,3 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
2 593,1 |
2 593,1 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
10 |
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Варзуга Терского района |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "УКС МО" |
17 посещений в смену, площадь 78,42 кв. м |
2014, 2016-2017 |
9 805,3 |
Всего с 2014 |
7125,7 |
7125,7 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
2137,7 |
2 137,7 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
4988,0 |
4 988,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чаваньга Терского района |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "УКС МО" |
17 посещений в смену, площадь 78,42 кв. м |
2014, 2020 |
11 795,3 (в ценах 2014 года) |
Всего с 2014 |
10000,0 |
10000,0 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
10000,0 |
10 000,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чапома Терского района |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "УКС МО" |
17 посещений в смену, площадь 78,42 кв. м |
2014, 2016-2017 |
12 398,7 |
Всего с 2014 |
9719,0 |
9719,0 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
3880,0 |
3 880,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
5839,0 |
5 839,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
13 |
Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Минькино Кольского района |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "УКС МО" |
10 посещений в смену, площадь 81,0 кв. м |
|
|
Всего с 2014 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
14 |
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Ура-Губа Кольского района |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "УКС МО" |
10 посещений в смену, площадь 81,0 кв. м |
2020 |
13 327,8 (в ценах 2016 года) |
Всего с 2014 |
10500,0 |
10500 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
10500,0 |
10 500,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Териберка Кольского района |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "УКС МО" |
10 посещений в смену, площадь 81,0 кв. м |
2014, 2020 |
12 908,52 (в ценах 2014 года) |
Всего с 2014 |
5000,0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
5000,0 |
5 000,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
Фельдшерско-акушерский пункт в н. п. Кузомень Ловозерского района |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "УКС МО" |
площадь 50,0 кв. м |
2020 (разработка ПСД) |
стоимость не определена |
Всего с 2014 |
500,0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
500,0 |
500,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
17 |
Фельдшерско-акушерский пункт в н. п. Каневка Ловозерского района |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "УКС МО" |
площадь 50,0 кв. м |
2020 (разработка ПСД) |
стоимость не определена |
Всего с 2014 |
500,0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
500,0 |
500,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18 |
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Краснощелье Ловозерского района |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "УКС МО" |
площадь 50,0 кв. м |
2020 (разработка ПСД) |
стоимость не определена |
Всего с 2014 |
500,0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2020 |
500,0 |
500,0 |
0 |
0 |
0" |
11. Дополнить подпрограмму 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" приложением "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности":
"Приложение
к подпрограмме 4
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятия |
Годы реализации |
Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. |
||
ФБ |
ОБ |
ВБС |
||
Всего по мероприятиям |
2016 |
- |
59 224,39 |
10,00 |
2017 |
- |
67 701,51 |
- |
|
2018 |
- |
64 727,72 |
- |
|
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений |
2016 |
- |
8 672,56 |
- |
2017 |
- |
32 430,11 |
- |
|
2018 |
- |
36 879,01 |
- |
|
Автоматизация процессов потребления тепловой энергии |
2016 |
- |
10 100,00 |
- |
2017 |
- |
16 750,00 |
- |
|
2018 |
- |
2 950,00 |
- |
|
Повышение энергоэффективности системы отопления |
2016 |
- |
11 695,48 |
- |
2017 |
- |
4 562,4 |
- |
|
2018 |
- |
3 489,41 |
- |
|
Комплекс мероприятий, направленных на снижение потребления воды |
2016 |
- |
10 848,0 |
10,00 |
2017 |
- |
4 555,0 |
- |
|
2018 |
- |
2 084,0 |
- |
|
Комплекс мероприятий, направленных на снижение потребления электрической энергии |
2016 |
- |
17 908,35 |
- |
2017 |
- |
9 404,0 |
- |
|
2018 |
- |
19 325,3 |
- |
Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Наименование показателя |
Единица измерения |
Направленность |
Значение показателей |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
Потребление тепловой энергии |
Гкал |
101000,00 |
94000,00 |
89684,12 |
86565,22 |
84550,28 |
|
Потребление электрической энергии |
тыс. кВт*ч |
30013,00 |
29388,00 |
29108,09 |
28642,60 |
26934,57 |
|
Потребление воды |
тыс. м3 |
1294,00 |
1226,00 |
1140,70 |
1047,70 |
1006,26 |
|
Потребление тепловой энергии |
тыс. руб. |
248378,00 |
260788,00 |
269052,36 |
259695,66 |
253650,84 |
|
Потребление электрической энергии |
тыс. руб. |
121103,00 |
124271,00 |
122253,98 |
120298,93 |
113125,18 |
|
Потребление воды |
тыс. руб. |
38820,00 |
36780,00 |
34221,00 |
31431,00 |
30187,80 |
|
Экономия тепловой энергии |
Гкал |
0,00 |
6000,00 |
4315,88 |
3118,90 |
2014,94 |
|
Экономия электрической энергии |
тыс. кВт*ч |
0,00 |
625,00 |
279,91 |
465,49 |
1708,04 |
|
Экономия воды |
тыс. м3 |
0,00 |
68,00 |
85,30 |
93,00 |
41,44 |
|
Экономия тепловой энергии |
% |
0,00 |
6,38 |
4,81 |
3,60 |
2,38 |
|
Экономия электрической энергии |
% |
0,00 |
2,13 |
0,96 |
1,63 |
6,34 |
|
Экономия воды |
% |
0,00 |
0,01 |
0,00 |
0,01 |
0,02" |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Мурманской области от 22 декабря 2016 г. N 652-ПП "О внесении изменений в государственную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.