Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 15 июня 2017 г. N 304-ПП
Изменения
в государственную программу Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"
1. Позиции "Финансовое обеспечение программы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" паспорта государственной программы Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" (далее - Программа) изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
Всего по Программе: 10012982,6 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 9994767,2 тыс. рублей, из них: 2014 год: 1406887,2 тыс. рублей, 2015 год: 1352635,7 тыс. рублей, 2016 год: 1356276,2 тыс. рублей, 2017 год: 1460698,9 тыс. рублей, 2018 год: 1398632,7 тыс. рублей, 2019 год: 1333877,2 тыс. рублей, 2020 год: 1685759,3 тыс. рублей ФБ: 18215,4 тыс. рублей, из них: 2016 год: 18215,4 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
- снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров на 30 млн. рублей; - число спасенных на одного погибшего, травмированного и пострадавшего на пожарах возрастет до 2,7 человека; - сокращение числа правонарушений, совершенных в общественных местах; - формирование у граждан законопослушного поведения путем проведения мероприятий профилактической направленности" |
2. Позиции "Целевые показатели подпрограммы", "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" в паспорте подпрограммы 1 "Профилактика правонарушений" Программы изложить в редакции:
"Целевые показатели подпрограммы |
- темп роста (снижения) количества преступлений, совершенных в общественных местах (на улице), к предыдущему году; - доля несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении; - доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении и совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем числе несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении; - количество иностранных граждан, выдворенных за пределы Российской Федерации; - темп роста (снижения) числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году; - темп роста (снижения) количества правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности по отношению к предыдущему году |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- сокращение числа преступлений, совершенных в общественных местах; - увеличение количества несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой их поведения и сокращением криминогенной активности; - увеличение числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, до 108,5%; - уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы; - снижение количества правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности" |
3. Позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" в паспорте подпрограммы 2 "Обеспечение пожарной безопасности" Программы изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 8363244,9 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 8345029,5 тыс. рублей, из них: 2014 год: 1165234,2 тыс. рублей, 2015 год: 1117952,3 тыс. рублей, 2016 год: 1127438,1 тыс. рублей, 2017 год: 1216848,7 тыс. рублей, 2018 год: 1178721,9 тыс. рублей, 2019 год: 1113694,0 тыс. рублей, 2020 год: 1425140,3 тыс. рублей. ФБ: 18215,4 тыс. рублей, из них: 2016 год: 18215,4 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- снижение времени оперативного реагирования на пожары по сравнению с 2012 годом на 20%; - увеличение доли населения Мурманской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации до 0,55%; - увеличение доли персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб Мурманской области, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации до 1,34%; - снижение количества пожаров до 900 в год; - снижение количества погибшего и травмированного населения на пожарах до 95 чел. в год; - обеспечение количества вступивших в добровольную пожарную охрану на уровне 15 чел. в год; - обеспечение обучения по охране труда необходимого количества должностных лиц; - обеспечение в полном объеме специальной оценки условий труда" |
4. Позиции "Целевые показатели подпрограммы", "Финансовое обеспечение подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" в паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" Программы изложить в редакции:
"Целевые показатели подпрограммы |
- количество погибших и пострадавших от ЧС; - количество произошедших ЧС; - темп роста (снижения) времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году; - доля обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС; - уровень охвата населения средствами оповещения; - уровень достоверности прогнозов систем |
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 1275772,1 тыс. рублей (ОБ), из них: 2014 год: 178313,9 тыс. рублей, 2015 год: 187725,3 тыс. рублей, 2016 год: 176846,7 тыс. рублей, 2017 год: 190712,2 тыс. рублей, 2018 год: 166772,8 тыс. рублей, 2019 год: 167045,2 тыс. рублей, 2020 год: 208356,0 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- снижение числа погибших и пострадавших от ЧС по отношению к 2012 году на 2446 человек; - снижение количества чрезвычайных ситуаций до 3 в год; - снижение времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году на 9%; - доведение уровня охвата населения средствами оповещения об опасностях до 80%; - увеличение доли обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 95%; - повышение уровня достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования ЧС до 98,3%" |
5. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" в паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" Программы изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 178486,4 тыс. рублей (ОБ), из них: 2014 год: 21647,9 тыс. рублей, 2015 год: 21787,1 тыс. рублей, 2016 год: 26793,0 тыс. рублей, 2017 год: 27064,6 тыс. рублей, 2018 год: 27064,6 тыс. рублей, 2019 год: 27064,6 тыс. рублей, 2020 год: 27064,6 тыс. рублей" |
6. В разделе 1. "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы" абзацы пятнадцатый - тридцать второй изложить в редакции:
"Реализация запланированного государственной программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:
- снижение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений до 35,4%;
- сокращение количества несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, вступивших в конфликт с законом;
- увеличение количества несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении, в связи с положительной динамикой их поведения и сокращением их криминогенной активности;
- увеличение числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, до 108,5%;
- снижение времени оперативного реагирования на пожары на 20%;
- снижение количества пожаров до 900 в год;
- снижение количества погибшего и травмированного населения на пожарах до 95 чел. в год;
- обеспечение количества вступивших в добровольную пожарную охрану на уровне 15 чел. в год;
- обеспечение обучения по охране труда необходимого количества должностных лиц;
- обеспечение в полном объеме специальной оценки рабочих мест по условиям труда;
- снижение числа погибших и пострадавших от ЧС по отношению к 2012 году на 2446 человек;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций до 3 в год;
- снижение времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году на 9%;
- доведение уровня охвата населения средствами оповещения об опасностях до 80%;
- повышение эффективности подготовки должностных лиц и работников ГО и Мурманской территориальной подсистемы РСЧС путем увеличения доли обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 95%;
- повышение уровня достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования ЧС до 98,3%."
7. Раздел 2 Программы изложить в редакции:
"2. Перечень показателей государственной программы
N |
Государственная программа, подпрограмма, показатель |
Ед. изм. |
Направленность |
Значение показателя |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
|||||||||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
||||||
|
Государственная программа Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" |
|||||||||||||||||||||
0.1 |
Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений |
% |
| |
29,8 |
29,7 |
32,3 |
32,2 |
37,67 |
37,5 |
37,59 |
37,4 |
35,8 |
35,7 |
|
35,6 |
|
35,5 |
|
35,4 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
0.2 |
Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций и пожаров |
млн. руб. |
| |
90,1 |
72,6 |
47,9 |
70 |
71,41 |
68,0 |
29,86 |
66,0 |
32,14 |
64,0 |
|
62,0 |
|
61,0 |
|
60,0 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
0.3 |
Число спасенных на пожарах, приходящееся на одного погибшего и травмированного на пожарах |
чел. |
| |
2,3 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,24 |
2,5 |
2,95 |
3 |
2,16 |
2,4 |
|
2,5 |
|
2,6 |
|
2,7 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
|
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" |
|||||||||||||||||||||
1.1. |
Темп роста (снижения) количества преступлений, совершенных в общественных местах (на улице), к предыдущему году |
% |
| |
|
|
100,4 |
|
112,6 |
|
143,9 |
98,57 |
77,3 |
77,2 |
|
77,1 |
|
77,0 |
|
69,9 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
1.2 |
Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении и совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем числе несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении |
% |
| |
20,0 |
|
18,0 |
|
13,3 |
|
16,6 |
16,0 |
14,9 |
14,9 |
|
14,0 |
|
13,0 |
|
12,0 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
1.3. |
Количество иностранных граждан, выдворенных за пределы Российской Федерации |
чел. |
| |
76 |
144 |
144 |
150 |
149 |
150 |
312* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
1.4. |
Темп роста (снижения) числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году |
% |
| |
|
|
|
|
101,1 |
|
101,9 |
|
106,39 |
107 |
|
107,5 |
|
108,0 |
|
108,5 |
|
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
|
1.5 |
Доля несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве несовершеннолетних, имевших статус находящихся в социально опасном положении |
% |
| |
25,0 |
|
26,9 |
|
28,9 |
|
31,7 |
30,0 |
31,6 |
31,6 |
|
32,0 |
|
33,0 |
|
34,0 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
1.6 |
Темп роста (снижения) количества правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности по отношению к предыдущему году |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98,57 |
|
98,57 |
|
98,57 |
|
98,57 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" |
|||||||||||||||||||||
2.1. |
Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году) |
% |
| |
100 |
99 |
99 |
98 |
93 |
97,8 |
90 |
97,5 |
86 |
85 |
|
83 |
|
81 |
|
80 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
2.2. |
Количество пожаров |
ед. |
| |
1090 |
|
1052 |
|
1012 |
1010 |
970 |
1008 |
915 |
915 |
|
910 |
|
905 |
|
900 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
2.3. |
Количество погибшего и травмированного на пожарах населения |
чел. |
| |
109 |
|
99 |
|
100 |
100 |
102 |
99 |
109 |
98 |
|
97 |
|
96 |
|
95 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
2.4. |
Количество вступивших в добровольную пожарную охрану |
чел. |
| |
|
|
|
|
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
15 |
|
15 |
|
15 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
2.5. |
Доля должностных лиц, прошедших обучение по охране труда в установленный срок, в общем числе должностных лиц государственной противопожарной службы Мурманской области, обязанных пройти обучение по охране труда |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
24 |
24 |
25 |
52 |
|
24 |
|
24 |
|
52 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
2.6 |
Доля рабочих мест, по которым проведена специальная оценка по условиям труда |
% |
| |
57 |
67 |
67 |
75 |
75 |
80 |
80 |
82 |
83 |
85 |
|
90 |
|
95 |
|
100 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
2.7 |
Доля населения Мурманской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации** |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
0,21 |
0,21 |
0,55 |
|
0,55 |
|
0,55 |
|
0,55 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
2.8 |
Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб Мурманской области, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации** |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
0,19 |
0,4 |
1,34 |
|
1,34 |
|
1,34 |
|
1,34 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" |
|||||||||||||||||||||
3.1. |
Количество погибших и пострадавших от ЧС |
чел. |
| |
2469 |
2200 |
3 |
2000 |
121 |
200 |
16 |
190 |
63 |
65 |
|
60 |
|
55 |
|
50 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
3.2 |
Количество произошедших ЧС |
ед. |
| |
2 |
|
6 |
|
3 |
5 |
2 |
5 |
2 |
3 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
3.3. |
Темп роста (снижения) времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году |
% |
| |
100 |
|
99,8 |
|
99,5 |
99 |
93 |
98,8 |
91,7 |
91,5 |
|
91,3 |
|
91,2 |
|
91 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
3.4. |
Доля обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС |
% |
| |
|
|
|
|
15 |
|
19 |
|
29 |
38 |
|
57 |
|
76 |
|
95 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
3.5. |
Уровень охвата населения средствами оповещения |
% |
| |
70 |
70 |
73,6 |
70 |
64,6 |
70 |
74,3 |
75 |
78,3 |
80 |
|
80 |
|
80 |
|
80 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
|
3.6. |
Уровень достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования ЧС |
% |
| |
92 |
|
93 |
|
98 |
98 |
98 |
98,2 |
98,33 |
98,3 |
|
98,3 |
|
98,3 |
|
98,3 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
__________________
* В связи с передачей функции взаимодействия с Управлением Федеральной миграционной службы по Мурманской области Комитету по труду и занятости населения Мурманской области.
** В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 N 223 (ред. от 23.03.2016)."
8. Раздел 3 Программы изложить в редакции:
"3. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования государственной программы
N |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм |
Соисполнители, участники, исполнители |
||||
По годам реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
|||||
|
Государственная программа Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" |
2014-2020 годы |
Всего |
10012982,6 |
9994767,2 |
18215,4 |
0,0 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области, УФСИН России по Мурманской области |
2014 |
1406887,2 |
1406887,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
1352635,7 |
1352635,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
1374491,6 |
1356276,2 |
18215,4 |
0,0 |
|||||
2017 |
1460698,9 |
1460698,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1398632,7 |
1398632,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1333877,2 |
1333877,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
1685759,3 |
1685759,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Комитет по обеспечению Мурманской области |
2014-2020 годы |
Всего |
9743694,4 |
9725479,0 |
18215,4 |
0,0 |
|
|
2014 |
1389342,2 |
1389342,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
1326124,2 |
1326124,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
1315428,6 |
1297213,2 |
18215,4 |
0,0 |
|||||
2017 |
1362877,9 |
1362877,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1331001,7 |
1331001,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1333223,5 |
1333223,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
1685696,3 |
1685696,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2014-2020 годы |
Всего |
266970,5 |
266970,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2014 |
17350,0 |
17350,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
26475,9 |
26475,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
59000,0 |
59000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
97167,3 |
97167,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
66977,3 |
66977,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Министерство образования и науки Мурманской области |
2017-2019 годы |
Всего |
180,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области |
2017-2019 годы |
Всего |
1116,9 |
1116,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
372,3 |
372,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
372,3 |
372,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
372,3 |
372,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014-2020 годы |
Всего |
1020,8 |
1020,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2014 |
195,0 |
195,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
35,6 |
35,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
63,0 |
63,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
221,4 |
221,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
221,4 |
221,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
221,4 |
221,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
63,0 |
63,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1. |
Подпрограмма 1. "Профилактика правонарушений" |
2014-2020 годы |
Всего |
195479,2 |
195479,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области, УФСИН России по Мурманской области |
2014 |
41691,2 |
41691,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
25171,0 |
25171,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
25198,4 |
25198,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
26073,4 |
26073,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
26073,4 |
26073,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
26073,4 |
26073,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
25198,4 |
25198,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.1. |
Основное мероприятие 1. Повышение уровня правовой культуры и информированности населения |
2014-2020 годы |
Всего |
605,6 |
605,6 |
0,0 |
0,0 |
Темп роста (снижения) числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014 |
195,0 |
195,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
35,6 |
35,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
63,0 |
63,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
83,0 |
83,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
83,0 |
83,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
83,0 |
83,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
63,0 |
63,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.2. |
Основное мероприятие 2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних |
2014-2020 годы |
Всего |
175941,3 |
175941,3 |
0,0 |
0,0 |
1. Доля несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве несовершеннолетних, имевших статус находящихся в социально опасном положении. 2. Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении и совершивших преступления и правонарушения в период проведения с ними комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем числе несовершеннолетних, имеющих статус находящихся в социально опасном положении |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области, УФСИН России по Мурманской области |
2014 |
24336,2 |
24336,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
25135,4 |
25135,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
25135,4 |
25135,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
25399,7 |
25399,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
25399,7 |
25399,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
25399,7 |
25399,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
25135,4 |
25135,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.3 |
Основное мероприятие 3. Разработка плана создания (развития) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Мурманской области |
2014-2020 годы |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Темп роста (снижения) количества преступлений, совершенных в общественных местах (на улице), к предыдущему году |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.4. |
Основное мероприятие 4. Пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства |
2014-2015 годы |
Всего |
17160,0 |
17160,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество иностранных граждан, выдворенных за пределы Российской Федерации |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, УМВД России по Мурманской области |
2014 |
17160,0 |
17160,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.5. |
Основное мероприятие 5. Проведение комплекса мероприятий в области профилактики экстремизма и терроризма по выявлению и устранению факторов, способствующих распространению идеологии экстремизма и терроризма |
2017-2020 |
Всего |
1772,1 |
1772,1 |
0,0 |
0,0 |
Доля отдельных групп населения, с которых снят статус подверженных влиянию идеологии экстремизма и терроризма в связи с положительной динамикой - проведения комплексной профилактической работы, в общем количестве населения, подверженного влиянию идеологии экстремизма и терроризма в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации либо прошедшего обучение в зарубежных исламских учебных заведениях |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, органы местного самоуправления |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
590,7 |
590,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
590,7 |
590,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
590,7 |
590,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2. |
Подпрограмма 2. "Обеспечение пожарной безопасности" |
2014-2020 годы |
Всего |
8363244,9 |
8345029,5 |
18215,4 |
0,0 |
|
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 |
1165234,2 |
1165234,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
1117952,3 |
117952,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
1145653,5 |
1127438,1 |
18215,4 |
0,0 |
|||||
2017 |
1216848,7 |
1216848,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1178721,9 |
1178721,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1113694,0 |
1113694,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
1425140,3 |
1425140,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.1 |
Основное мероприятие 1. Модернизация материально-технической базы подразделений ГПС Мурманской области |
2014-2020 годы |
Всего |
47,7967,5 |
459752,1 |
18215,4 |
0,0 |
1. Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году). 2. Доля населения Мурманской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации. 3. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб Мурманской области, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 |
75469,9 |
75469,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
39133,1 |
39133,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
89632,6 |
71417,2 |
18215,4 |
0,0 |
|||||
2017 |
117454,7 |
117454,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
76749,3 |
76749,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
9772,0 |
9772,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
69755,9 |
69755,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.2. |
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации функций в области пожарной безопасности |
2014-2020 годы |
Всего |
7723483,8 |
7723483,8 |
0,0 |
0,0 |
1. Количество пожаров. 2. Количество погибшего и травмированного на пожарах населения |
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО |
2014 |
1057058,2 |
1057058,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
1060651,1 |
1060651,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
1039849,4 |
1039849,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
1071780,9 |
1071780,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1086185,7 |
1086185,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1088482,5 |
1088482,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
1319476,0 |
1319476,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.3. |
Основное мероприятие 3. Повышение качества рабочих мест и условий труда в подразделениях ГПС Мурманской области |
2014-2020 годы |
Всего |
145659,8 |
145659,8 |
0,0 |
0,0 |
Доля рабочих мест, для которых проведена специальная оценка по условиям труда |
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО |
2014 |
31578,1 |
31578,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
17870,6 |
17870,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
15837,8 |
15837,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
14954,9 |
14954,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
15428,7 |
15428,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
15081,3 |
15081,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
34908,4 |
34908,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.4. |
Основное мероприятие 4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области |
2014-2020 годы |
Всего |
16082,6 |
16082,6 |
0,0 |
0,0 |
Доля должностных лиц, прошедших обучение по охране труда в установленный срок, от общего числа должностных лиц Государственной противопожарной службы Мурманской области, обязанных пройти обучение по охране труда |
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО |
2014 |
1128,0 |
1128,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
297,5 |
297,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
282,5 |
282,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
12658,2 |
12658,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
358,2 |
358,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
358,2 |
358,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.5. |
Основное мероприятие 5. Совершенствование добровольной пожарной охраны |
2014-2020 годы |
Всего |
51,2 |
51,2 |
0,0 |
0,0 |
Количество вступивших в добровольную пожарную охрану |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
51,2 |
51,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3. |
Подпрограмма 3. "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" |
2014-2020 годы |
Всего |
1275772,1 |
1275772,1 |
0,0 |
0,0 |
|
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 |
178313,9 |
178313,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
187725,3 |
187725,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
176846,7 |
176846,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
190712,2 |
190712,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
166772,8 |
166772,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
167045,2 |
167045,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
208356,0 |
208356,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3.1. |
Основное мероприятие 1. Поддержание в необходимой готовности сил и средств реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций |
2014-2020 годы |
Всего |
23538,8 |
23538,8 |
0,0 |
0,0 |
1. Темп роста (снижения) времени реагирования аварийно-спасательных служб на происшествия и ЧС по отношению к 2012 году. 2. Доля обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС |
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 |
6617,1 |
6617,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
4625,5 |
4625,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
2440,1 |
2440,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
2928,9 |
2928,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1488,9 |
1488,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1488,9 |
1488,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
3949,4 |
3949,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3.2. |
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации функций в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС |
2014-2020 годы |
Всего |
975350,1 |
975350,1 |
0,0 |
0,0 |
1. Количество произошедших ЧС. 2. Количество погибших и пострадавших от ЧС |
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 |
130885,6 |
130885,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
129084,1 |
129084,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
131863,8 |
131863,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
137770,1 |
137770,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
138945,3 |
138945,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
139217,7 |
139217,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
167583,5 |
167583,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3.3. |
Основное мероприятие 3. Обеспечение информирования и оповещения населения об опасностях |
2014-2019 годы |
Всего |
264462,4 |
264462,4 |
0,0 |
0,0 |
Уровень охвата населения средствами оповещения |
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 |
37967,8 |
37967,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
53026,3 |
53026,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
40100,6 |
40100,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
49105,6 |
49105,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
25405,0 |
25405,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
25405,0 |
25405,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
33452,1 |
33452,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3.4. |
Основное мероприятие 4. Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
2014-2020 годы |
Всего |
12420,8 |
12420,8 |
0,0 |
0,0 |
Уровень достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования |
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 |
2843,4 |
2843,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
989,4 |
989,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
2442,2 |
2442,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
907,6 |
907,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
933,6 |
933,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
933,6 |
933,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
3371,0 |
3371,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4. |
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" |
2014-2020 годы |
Всего |
178486,4 |
178486,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2014 |
21647,9 |
21647,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
21787,1 |
21787,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
26793,0 |
26793,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
27064,6 |
27064,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
27064,6 |
27064,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
27064,6 |
27064,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
27064,6 |
27064,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности населения региона |
2014-2020 годы |
Всего |
178486,4 |
178486,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области" |
2014 |
21647,9 |
21647,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
21787,1 |
21787,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
26793,0 |
26793,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
27064,6 |
27064,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
27064,6 |
27064,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
27064,6 |
27064,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
27064,6 |
27064,6 |
0,0 |
0,0 |
9. Раздел 4 Программы изложить в редакции:
"4. Перечень объектов капитального строительства
N |
Подпрограмма, объект капитального строительства |
Соисполнитель, заказчик-застройщик |
Проектная мощность |
Срок строительства |
Общая стоимость строительства, тыс. рублей |
Объемы и источники |
финансирования, тыс. рублей |
||||
Источник |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
||||||
|
Государственная программа Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" |
|
|
|
|
Всего с 2014 |
269879,4 |
269879,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
8814,4 |
8814,4 |
|
|
|
||||||
2015 |
46988,9 |
46988,9 |
|
|
|
||||||
2016 |
49931,5 |
49931,5 |
|
|
|
||||||
2017 |
97167,3 |
97167,3 |
|
|
|
||||||
2018 |
66977,3 |
66977,3 |
|
|
|
||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" |
|
|
|
|
Всего с 2014 |
242885,4 |
242885,4 |
|
|
|
2014 |
1397,9 |
1397,9 |
|
|
|
||||||
2015 |
27411,4 |
27411,4 |
|
|
|
||||||
2016 |
59000,0 |
49931,5 |
|
|
|
||||||
2017 |
97167,3 |
97167,3 |
|
|
|
||||||
2018 |
66977,3 |
66977,3 |
|
|
|
||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
1. |
Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, заказчики - ГОКУ "УКС Мурманской области", ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
общая площадь здания - 1500 кв. м, кол-во машино-мест - 4 |
2013-2018 годы, в том числе: 2013 год разработка ПСД, 2014 год экспертиза, технологическое присоединение, 2017 - 2018 годы строительство |
136678,5 (предельная стоимость определена в соответствии с экспертизой с учетом индексов-дефляторов) |
До 2014 |
4263,5 |
4263,5 |
|
|
|
Всего с 2014 |
123731,6 |
123731,6 |
|
|
|
||||||
2014 |
1199,0* |
1199,0* |
|
|
|
||||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
2017 |
55555,3 |
55555,3 |
|
|
|
||||||
2018 |
66977,3 |
66977,3 |
|
|
|
||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
2. |
Реконструкция здания котельной под депо в с. Териберка |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области" |
общая площадь зданий - 587,72 кв. м, штатное кол-во машино-мест - 2 |
2013-2016 годы, в том числе: 2013 - 2014 годы разработка ПСД, экспертиза, 2015 - 2016 годы строительство |
49334,5 (стоимость определена в соответствии с заключенными контрактами) |
До 2014 |
480,0 |
480,0 |
|
|
|
Всего с 2014 |
48854,5 |
48854,5 |
|
|
|
||||||
2014 |
95,0 |
95,0 |
|
|
|
||||||
2015 |
23580,9 |
23580,9 |
|
|
|
||||||
2016 |
25178,6 |
25178,6 |
|
|
|
||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
3 |
Реконструкция объекта "Центр обработки вызовов системы "112" |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, заказчики - ГОКУ "УКС Мурманской области", ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
площадь застройки - 518 кв. м. Общая площадь - 1148 кв. м, этажность - 2 этажа |
2014-2017 годы, в том числе: 2014 - 2015 годы разработка ПСД, технологическое присоединение, экспертиза, 2016 - 2017 годы строительство |
75907,0 (предельная стоимость определена в соответствии с экспертизой с учетом индексов-дефляторов) |
До 2014 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Всего с 2014 |
70299,3 |
70299,3 |
|
|
|
||||||
2014 |
103,9** |
103,9** |
|
|
|
||||||
2015 |
3830,5** |
3830,5** |
|
|
|
||||||
2016 |
24752,9 |
24752,9 |
|
|
|
||||||
2017 |
41612,0 |
41612,0 |
|
|
|
||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" |
|
|
|
|
Всего с 2014 |
26994,0 |
26994,0 |
|
|
|
2014 |
7416,5 |
7416,5 |
|
|
|
||||||
2015 |
19577,5 |
19577,5 |
|
|
|
||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
1 |
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области |
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
85 площадок, 17 муниципальных образований |
2013-2020 годы, в том числе: 2013 год разработка ПСД, 2014 год разработка ПСД, реконструкция, 2015 год реконструкция, 2020 год окончание реконструкции |
225777,7 (предельная стоимость определена в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости) |
До 2014 |
690,0 |
690,0 |
|
|
|
Всего с 2014 |
26994,0 |
26994,0 |
|
|
|
||||||
2014 |
7416,5 |
7416,5 |
|
|
|
||||||
2015 |
19577,5 |
19577,5 |
|
|
|
||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
____________________
* Технологическое присоединение по объекту "Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба" в сумме: 2014 год - 1104,0 тыс. рублей.
** Технологическое присоединение по объекту "Центр обработки вызовов системы "112" в сумме: 2014 год - 103,9 тыс. рублей; 2015 год - 935,5 тыс. рублей.".
10. В разделе 7 "Сведения об источниках и методике расчета значений показателей государственной программы" Программы пункты 1.4, 2.1, 3.4, 3.6 изложить в редакции:
"1.4. |
Темп роста (снижения) числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году |
% |
D = Dкду / Dобщ. х 100 |
Dкду - количество участников мероприятий профилактической направленности в текущем году; Dобщ. - количество участников мероприятий профилактической направленности в предыдущем году |
ведомственный мониторинг |
годовой |
20 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2.1. |
Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году) |
% |
Тпр - время реагирования на пожары в 2012 году; Тф - время реагирования в текущем году; Тлок - время локализации пожара; Тликв - время ликвидации пожара; Тприб - время прибытия на пожар; К - количество пожаров |
ведомственный мониторинг |
месячный |
4 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
|
3.4 |
Доля обучаемых с применением компьютерных технологий в общем количестве лиц, прошедших обучение по ГОЧС |
% |
N (Тк) - количество обучаемых с применением компьютерных программ; N (To) - общее количество лиц, прошедших обучение по ГОЧС |
ведомственный мониторинг |
квартальный |
5 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
|
3.6 |
Уровень достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования ЧС |
% |
n (Т) - количество ЧС и происшествий за период времени Т, предусмотренных прогнозом; N (Т) - количество ЧС и происшествий за период времени Т фактическое; Т - период времени (сутки, декада, месяц, сезон, год) |
ежегодный государственный доклад "О состоянии защиты населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
годовой |
20 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Мурманской области от 15 июня 2017 г. N 304-ПП "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.