Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 11 июля 2017 г. N 909
"О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования"
В целях приведения объемов и источников финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие образования" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1560 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 17.01.2017 N 45, от 13.03.2017 N 322, от 04.04.2017 N 433, от 19.05.2017 N 686,от 01.06.2017 N 730, от 13.06.2017 N 765).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 27.06.2017 N 509 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 27.12.2016 N 424 "О городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 28.02.2017 N 457, от 10.04.2017 N 480, от 23.05.2017 N 494)".
Глава администрации |
Н.А. Бова |
Изменения
в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1560 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 17.01.2017 N 45, от 13.03.2017 N 322, от 04.04.2017 N 433, от 19.05.2017 N 686, от 01.06.2017 N 730, от 13.06.2017 N 765) (далее - Программа)
(утв. постановлением Администрации города Апатиты от 11 июля 2017 г. N 909)
1. В Паспорте Программы позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
2017 |
1 293 644,29 |
414 610,45 |
822 204,14 |
0,00 |
56 829,70 |
|
2018 |
1 273 629,48 |
391 050,46 |
825 659,11 |
0,00 |
56 919,91 |
|
2019 |
1 271 904,22 |
391 689,65 |
823 521,21 |
0,00 |
56 693,36 |
|
Всего: |
3 839 177,99 |
1 197 350,56 |
2 471 384,46 |
0,00 |
170 442,97". |
2. В Паспорте подпрограммы "Развитие современной системы образования" (далее - Подпрограмма) позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" и раздел IV Подпрограммы изложить в следующих редакциях:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
2017 |
46 114,30 |
30 320,16 |
15 794,14 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
13 136,06 |
7 267,85 |
5 868,21 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
11 637,35 |
7 907,04 |
3 730,31 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего: |
70 887,71 |
45 495,05 |
25 392,66 |
0,00 |
0,00" |
"Раздел IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма "Развитие современной системы образования" |
Всего |
70 887,71 |
45 495,05 |
25 392,66 |
0,00 |
0,00 |
2017 год |
46 114,30 |
30 320,16 |
15 794,14 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
13 136,06 |
7 267,85 |
5 868,21 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
11 637,35 |
7 907,04 |
3 730,31 |
0,00 |
0,00 |
|
В т. ч. по соисполнителям: |
|
|
|
|
|
|
Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области |
Всего |
70 887,71 |
45 495,05 |
25 392,66 |
0,00 |
0,00 |
2017 год |
46 114,30 |
30 320,16 |
15 794,14 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
13 136,06 |
7 267,85 |
5 868,21 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
11 637,35 |
7 907,04 |
3 730,31 |
0,00 |
0,00 |
|
Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |
3. Таблицу Приложения N 1 к Подпрограмме дополнить пунктами 1.22, 2.2.8, 2.3.1, 2.3.2, строку "Подпрограмма "Развитие современной системы образования", пункты: 1, 2, 2.2, 2.3 изложить в следующих редакциях:
|
"Подпрограмма "Развитие современной системы образования" |
2017-2019 |
Всего |
70 887,71 |
45 495,05 |
25 392,66 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
46 114,30 |
30 320,16 |
15 794,14 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
2018 |
13 136,06 |
7 267,85 |
5 868,21 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
2019 |
11 637,35 |
7 907,04 |
3 730,31 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
1. |
Задача 1. "Содействие развитию потенциала талантливых детей и вовлечение детей в общественную деятельность" |
2017-2019 |
Всего |
3 131,25 |
3 131,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
1 063,75 |
1 063,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
2018 |
1 033,75 |
1 033,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
2019 |
1 033,75 |
1 033,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00" |
|
|
||||
"1.22. |
Организация и проведение муниципального конкурса "Ученик года" |
2017-2019 |
Всего |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество победителей (чел.) |
|
УО, ОО" |
2017 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
|
||||
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
"2. |
Задача 2. "Обеспечение соответствия организаций образования санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и требованиям, требованиям безопасности" |
2017-2019 |
Всего |
46 551,44 |
30 849,71 |
15 701,73 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
37 982,21 |
25 418,38 |
12 563,83 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
2018 |
5 033,97 |
2 396,07 |
2 637,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
2019 |
3 535,26 |
3 035,26 |
500,00 |
0,00 |
0,00" |
|
|
|
|||
"2.2. |
Расходы на укрепление материально-технической базы |
2017-2019 |
Всего |
29 263,41 |
29 263,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество организаций, в которых проведены работы по укреплению материально-технической базы (ед.) |
|
УО, ОО, ДОО, ДДТ" |
2017 |
23 832,08 |
23 832,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 |
|
||||
2018 |
2 396,07 |
2 396,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 |
|
||||
2019 |
3 035,26 |
3 035,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 |
|
||||
"2.2.8. |
Ремонт кровли в образовательных учреждениях |
2017-2019 |
Всего |
2 332,49 |
2 332,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество образовательных учреждений, в которых произведен ремонт кровли (ед.) |
|
МБДОУ N 1 г. Апатиты, МБОУ СОШ N 5 г. Апатиты" |
2017 |
2 332,49 |
2 332,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
|
||||
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
"2.3. |
Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
2017-2019 |
Всего |
10 500,00 |
500,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля устраненных предписаний надзорных органов в общем количестве предписаний (%) |
|
УО, МБОУ СОШ N 4 г. Апатиты, МБОУ СОШ N 7 г. Апатиты, МБОУ СОШ N 14 г. Апатиты |
2017 |
10 000,00 |
500,00 |
9 500,00 |
0,00 |
0,00 |
100 |
|
||||
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
||||
2019 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
100 |
|
||||
2.3.1. |
Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
2017-2019 |
Всего |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля устраненных предписаний надзорных органов в общем количестве предписаний (%) |
|
УО, МБОУ СОШ N 4 г. Апатиты, МБОУ СОШ N 7 г. Апатиты, МБОУ СОШ N 14 г. Апатиты |
2017 |
9 500,00 |
0,00 |
9 500,00 |
0,00 |
0,00 |
100 |
|
||||
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
||||
2019 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
100 |
|
||||
2.3.2. |
Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций (софинансирование) |
2017-2019 |
Всего |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля устраненных предписаний надзорных органов в общем количестве предписаний (%) |
|
УО, МБОУ СОШ N 4 г. Апатиты, МБОУ СОШ N 7 г. Апатиты, МБОУ СОШ N 14 г. Апатиты". |
2017 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 |
|
||||
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
||||
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 |
|
4. В Паспорте ведомственной целевой программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" позицию "Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей" и раздел 5 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующих редакциях:
"Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБ |
2017 |
384 290,29 |
806 410,00 |
0,00 |
56 829,70 |
|
2018 |
383 782,61 |
819 790,90 |
0,00 |
56 919,91 |
|
2019 |
383 782,61 |
819 790,90 |
0,00 |
56 693,36 |
|
Всего |
1 151 855,51 |
2 445 991,80 |
0,00 |
170 442,97" |
"Раздел 5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Коды классификации видов расходов |
Всего, тыс. руб. |
в том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб. |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Всего по программе: |
3 768 290,28 |
1 247 529,99 |
1 260 493,42 |
1 260 266,87 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Апатиты: |
1 151 855,51 |
384 290,29 |
383 782,61 |
383 782,61 |
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
994 226,62 |
329 162,42 |
332 505,88 |
332 558,32 |
621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
80 774,70 |
27 195,47 |
26 816,16 |
26 763,07 |
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
72 070,44 |
26 406,21 |
22 831,79 |
22 832,44 |
622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
4 783,75 |
1 526,19 |
1 628,78 |
1 628,78 |
средств областного бюджета: |
2 445 991,80 |
806 410,00 |
819 790,90 |
819 790,90 |
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
2 254 475,57 |
741 861,61 |
756 373,87 |
756 240,09 |
621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
130 895,95 |
44 341,63 |
43 210,27 |
43 344,05 |
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
516,04 |
171,73 |
172,19 |
172,12 |
622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
75,44 |
25,43 |
24,97 |
25,04 |
313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
60 028,80 |
20 009,60 |
20 009,60 |
20 009,60 |
средств федерального бюджета: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств: |
170 442,97 |
56 829,70 |
56 919,91 |
56 693,36 |
000 Доходы от оказания платных услуг (работ) |
170 442,97 |
56 829,70 |
56 919,91 |
56 93,36". |
5. Приложение к ВЦП изложить в следующей редакции:
"Приложение
к ВЦП
Перечень
программных мероприятий
N |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирование (тыс. руб.) |
Показатель (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||||
Всего |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование |
2017 год |
2018 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Цель:создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей получения современного качественного образования и позитивной социализации детей |
|||||||||||
1. |
Задача 1: Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, общего образования и равного доступа к услугам дополнительного образования детей |
|||||||||||
Муниципальные дошкольные образовательные организации | ||||||||||||
1.1. |
Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного образования |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
1 810 240,49 |
594 553,69 |
607 824,84 |
607 861,96 |
Среднегодовое количество воспитанников, получающих услугу (чел.) |
3476 |
3466 |
3456 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
628 894,22 |
209 267,29 |
209 681,63 |
209 945,30 |
||||||||
ОБ: |
1 010 903,30 |
328 456,70 |
341 223,30 |
341 223,30 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
170 442,97 |
56 829,70 |
56 919,91 |
56 693,36 |
||||||||
1.1.1. |
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
1 010 903,30 |
328 456,70 |
341 223,30 |
341 223,30 |
Среднегодовое количество воспитанников, получающих услугу (чел.) |
3465 |
3466 |
3456 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
1 010 903,30 |
328 456,70 |
341 223,30 |
341 223,30 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.1.2. |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
132 616,59 |
40 027,54 |
46 075,60 |
46 513,45 |
Среднегодовое количество воспитанников, получающих услугу (чел.) |
3465 |
3466 |
3456 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
132 616,59 |
40 027,54 |
46 075,60 |
46 513,45 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.1.3. |
Реализация присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных организациях |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
666 720,60 |
226 069,45 |
220 525,94 |
220 125,21 |
Среднегодовое количество воспитанников, получающих услугу (чел.) |
3451 |
3453 |
3442 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
496 277,63 |
169 239,75 |
163 606,03 |
163 431,85 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
170 442,97 |
56 829,70 |
56 919,91 |
56 693,36 |
||||||||
1.2. |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
14 415,99 |
4 805,33 |
4 805,33 |
4 805,33 |
Доля работников, получивших меры социальной поддержки, от общего количества работников, имеющих право на социальную поддержку (%) |
100 |
100 |
100 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
14 415,99 |
4 805,33 |
4 805,33 |
4 805,33 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.3. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
25 080,57 |
8 360,19 |
8 360,19 |
8 360,19 |
Доля работников, получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией (%) |
100 |
100 |
100 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
25 080,57 |
8 360,19 |
8 360,19 |
8 360,19 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.4. |
Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
591,48 |
197,16 |
197,16 |
197,16 |
Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы, в общем количестве детей, родители которых обратились за получение компенсации части родительской платы (%) |
100 |
100 |
100 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
591,48 |
197,16 |
197,16 |
197,16 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.5. |
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
60 028,80 |
20 009,60 |
20 009,60 |
20 009,60 |
Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы, в общем количестве детей, родители которых обратились за получение компенсации части родительской платы (%) |
100 |
100 |
100 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
60 028,80 |
20 009,60 |
20 009,60 |
20 009,60 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.6. |
Содержание в сохранности и поддержка функциональных возможностей до изъятия из оперативного управления здания МДБОУ N 68 г. Апатиты |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
418,69 |
418,69 |
0,00 |
0,00 |
Количество зданий, подлежащих содержанию в сохранности и поддержке функциональных возможностей до изъятия из оперативного управления (ед.) |
1 |
0 |
0 |
МБДОУ N 68 г. Апатиты |
МБ: |
418,69 |
418,69 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.7. |
Компенсации сокращенным работникам в соответствии со статьями 127, 180, 318 Трудового кодекса Российской Федерации |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
1 992,64 |
1 992,64 |
0,00 |
0,00 |
Доля получивших компенсацию от общего количества заявителей (%) |
100 |
0 |
0 |
МБДОУ N 68 г. Апатиты |
МБ: |
1 992,64 |
1 992,64 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Муниципальные общеобразовательные учреждения | ||||||||||||
2.1. |
Обеспечение предоставления услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
1 391 252,25 |
460 087,92 |
465 527,03 |
465 637,30 |
Среднегодовое количество обучающихся, получающих услугу (чел.) |
5746 |
5871 |
5935 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
148 210,75 |
46 058,22 |
51 021,13 |
51 131,40 |
||||||||
ОБ: |
1 243 041,50 |
414 029,70 |
414 505,90 |
414 505,90 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2.1.1. |
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
1 243 041,50 |
414 029,70 |
414 505,90 |
414 505,90 |
Среднегодовое количество обучающихся, получающих услугу (чел.) |
5746 |
5871 |
5935 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
1 243 041,50 |
414 029,70 |
414 505,90 |
414 505,90 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2.1.2. |
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
148 210,75 |
46 058,22 |
51 021,13 |
51 131,40 |
Среднегодовое количество обучающихся, получающих услугу (чел.) |
5746 |
5871 |
5935 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
148 210,75 |
46 058,22 |
51 021,13 |
51 131,40 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2.2. |
Предоставление бесплатного питания обучающимся общеобразовательных организаций |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
124 536,00 |
41 512,00 |
41 512,00 |
41 512,00 |
Среднегодовое количество льготной категории обучающихся, получающих услугу бесплатного питания (чел.) |
2058 |
2058 |
2058 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
124 536,00 |
41 512,00 |
41 512,00 |
41 512,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2.3. |
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
17 487,57 |
5 710,72 |
5 897,90 |
5 878,95 |
Доля обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатное цельное молоко, от общего количества обучающихся 1-4 классов (с учетом пропусков занятий по объективным причинам) (%) |
100 |
100 |
100 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
11 497,27 |
3 806,02 |
3 855,10 |
3 836,15 |
||||||||
ОБ: |
5 990,30 |
1 904,70 |
2 042,80 |
2 042,80 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2.4. |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
14 200,92 |
4 733,64 |
4 733,64 |
4 733,64 |
Доля работников, получивших меры социальной поддержки, от общего количества работников, имеющих право на социальную поддержку (%) |
100 |
100 |
100 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
14 200,92 |
4 733,64 |
4 733,64 |
4 733,64 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2.5. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
15 056,23 |
5 015,58 |
5 020,05 |
5 020,60 |
Доля работников получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией (%) |
100 |
100 |
100 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
15 056,23 |
5 015,58 |
5 020,05 |
5 020,60 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Муниципальные учреждения дополнительного образования | ||||||||||||
3.1. |
Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
119 997,97 |
39 183,60 |
40 547,45 |
40 266,92 |
Среднегодовое количество обучающихся получающих услугу (чел.) |
1660 |
1660 |
1660 |
ДДТ |
МБ: |
119 997,97 |
39 183,60 |
40 547,45 |
40 266,92 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
3.1.1. |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
111 477,31 |
36 488,70 |
37 634,57 |
37 354,04 |
Среднегодовое количество обучающихся получающих услугу (чел.) |
1660 |
1660 |
1660 |
ДДТ |
МБ: |
111 477,31 |
36 488,70 |
37 634,57 |
37 354,04 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
3.1.2. |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
8 520,66 |
2 694,90 |
2 912,88 |
2 912,88 |
Количество мероприятий (ед.) |
102 |
102 |
102 |
ДДТ |
МБ: |
8 520,66 |
2 694,90 |
2 912,88 |
2 912,88 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
3.2. |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
1 138,62 |
379,54 |
379,54 |
379,54 |
Доля работников, получивших меры социальной поддержки, от общего количества работников, имеющих право на социальную поддержку (%) |
100 |
100 |
100 |
ДДТ |
МБ: |
1 138,62 |
379,54 |
379,54 |
379,54 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
3.3. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
1 469,55 |
656,97 |
406,29 |
406,29 |
Доля работников получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией (%) |
100 |
100 |
100 |
ДДТ |
МБ: |
1 469,55 |
656,97 |
406,29 |
406,29 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Прочие учреждения, подведомственные Управлению образования | ||||||||||||
4.1. |
Ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета Управления образования и подведомственных Управлению образования муниципальных учреждений |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
119 791,17 |
42 394,13 |
38 690,88 |
38 706,16 |
Количество организаций, получающих услугу (орг.) |
31 |
31 |
31 |
МБУ ЦБ N 1 |
МБ: |
119 791,17 |
42 394,13 |
38 690,88 |
38 706,16 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
4.2. |
Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
900,42 |
300,14 |
300,14 |
300,14 |
Количество организаций, получающих услугу (орг.) |
18 |
18 |
18 |
МБУ ЦБ N 1 |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
900,42 |
300,14 |
300,14 |
300,14 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
4.3. |
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
46 609,94 |
15 648,63 |
15 525,85 |
15 435,46 |
Количество организаций, получающих услугу (орг.) |
29 |
29 |
29 |
КХЭО |
МБ: |
46 609,94 |
15 648,63 |
15 525,85 |
15 435,46 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
4.4. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам прочих учреждений, подведомственных Управлению образования |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
2 275,22 |
764,06 |
755,53 |
755,63 |
Доля работников получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией (%) |
100 |
100 |
100 |
МБУ ЦБ N 1, КХЭО, |
МБ: |
2 275,22 |
764,06 |
755,53 |
755,63 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
4.5. |
Компенсации сокращенным работникам в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса Российской Федерации |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
805,76 |
805,76 |
0,00 |
0,00 |
Доля получивших компенсацию от общего количества заявителей (%) |
100 |
0 |
0 |
МБУ ЦБ N 1, КХЭО, |
МБ: |
805,76 |
805,76 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
Итого по Задаче 1 |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
3 768 290,28 |
1 247 529,99 |
1 260 493,42 |
1 260 266,87 |
|
|
|
|
|
МБ: |
1 151 855,51 |
384 290,29 |
383 782,61 |
383 782,61 |
|
|
|
|
||||
ОБ: |
2 445 991,80 |
806 410,00 |
819 790,90 |
819 790,90 |
|
|
|
|
||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
ВБ: |
170 442,97 |
56 829,70 |
56 919,91 |
56 693,36 |
|
|
|
|
||||
|
Итого по ВЦП, в том числе: |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
3 768 290,28 |
1 247 529,99 |
1 260 493,42 |
1 260 266,87 |
|
|
|
|
|
МБ: |
1 151 855,51 |
384 290,29 |
383 782,61 |
383 782,61 |
|
|
|
|
||||
ОБ: |
2 445 991,80 |
806 410,00 |
819 790,90 |
819 790,90 |
|
|
|
|
||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
ВБ: |
170 442,97 |
56 829,70 |
56 919,91 |
56 693,36 |
|
|
|
|
||||
|
муниципальные услуги |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
3 454 993,62 |
1 138 353,03 |
1 158 396,34 |
1 158 244,25 |
|
|
|
|
|
МБ: |
900 079,55 |
295 620,23 |
302 192,43 |
302 266,89 |
|
|
|
|
||||
ОБ: |
2 384 471,10 |
785 903,10 |
799 284,00 |
799 284,00 |
|
|
|
|
||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
ВБ: |
170 442,97 |
56 829,70 |
56 919,91 |
56 693,36 |
|
|
|
|
||||
|
муниципальные работы |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
175 822,19 |
61 037,80 |
57 429,75 |
57 354,64 |
|
|
|
|
|
МБ: |
174 921,77 |
60 737,66 |
57 129,61 |
57 054,50 |
|
|
|
|
||||
ОБ: |
900,42 |
300,14 |
300,14 |
300,14 |
|
|
|
|
||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
|
публичные обязательства |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
60 028,80 |
20 009,60 |
20 009,60 |
20 009,60 |
|
|
|
|
|
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
ОБ: |
60 028,80 |
20 009,60 |
20 009,60 |
20 009,60 |
|
|
|
|
||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
|
мероприятия по содержанию имущества |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
|
иные мероприятия |
2017-2019 |
Всего: в т. ч.: |
77 445,67 |
28 129,56 |
24 657,73 |
24 658,38 |
|
|
|
|
|
МБ: |
76 854,19 |
27 932,40 |
24 460,57 |
24 461,22 |
|
|
|
|
||||
ОБ: |
591,48 |
197,16 |
197,16 |
197,16 |
|
|
|
|
||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 11 июля 2017 г. N 909 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования"
Настоящее постановление вступает в силу с 13 июля 2017 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 27.06.2017 N 509 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 27.12.2016 N 424 "О городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Текст постановления опубликован в приложении к газете "Кировский рабочий" от 13 июля 2017 г. N 28
Постановлением Администрации г. Апатиты от 10 ноября 2020 г. N 807 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2021 г.