Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 9.1
к Закону Мурманской области
"Об областном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов"
Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов
рублей
Наименование |
Раз-дел |
Под-раз-дел |
Целевая статья |
Вид рас-хода |
2018 |
2019 |
||
Сумма |
в том числе за счет средств: федерального бюджета |
Сумма |
в том числе за счет средств: федерального бюджета |
|||||
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
2 027 812 704,94 |
12 900 000,00 |
2 022 939 105,56 |
12 900 000,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
9 569 440,28 |
|
9 519 440,28 |
|
Непрограммная деятельность |
01 |
02 |
9900000000 |
|
9 569 440,28 |
|
9 519 440,28 |
|
Непрограммная деятельность Правительства Мурманской области |
01 |
02 |
9920000000 |
|
9 569 440,28 |
|
9 519 440,28 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
01 |
02 |
9920000010 |
|
4 581 440,28 |
|
4 581 440,28 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
9920000010 |
100 |
4 581 440,28 |
|
4 581 440,28 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
01 |
02 |
9920000030 |
|
4 938 000,00 |
|
4 938 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
9920000030 |
100 |
1 055 000,00 |
|
1 055 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
02 |
9920000030 |
200 |
3 883 000,00 |
|
3 883 000,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
02 |
9920013060 |
|
50 000,00 |
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
02 |
9920013060 |
100 |
50 000,00 |
|
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
289 718 100,98 |
12 900 000,00 |
289 718 100,98 |
12 900 000,00 |
Непрограммная деятельность |
01 |
03 |
9900000000 |
|
289 718 100,98 |
12 900 000,00 |
289 718 100,98 |
12 900 000,00 |
Непрограммная деятельность Мурманской областной Думы |
01 |
03 |
9910000000 |
|
276 818 100,98 |
|
276 818 100,98 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
01 |
03 |
9910000010 |
|
229 676 281,92 |
|
229 676 281,92 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
9910000010 |
100 |
229 676 281,92 |
|
229 676 281,92 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
01 |
03 |
9910000030 |
|
44 326 819,06 |
|
44 696 819,06 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
9910000030 |
100 |
6 667 020,00 |
|
6 667 020,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
9910000030 |
200 |
36 392 799,06 |
|
36 762 799,06 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
03 |
9910000030 |
300 |
960 000,00 |
|
960 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
03 |
9910000030 |
800 |
307 000,00 |
|
307 000,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
03 |
9910013060 |
|
2 625 000,00 |
|
2 250 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
9910013060 |
100 |
2 625 000,00 |
|
2 250 000,00 |
|
Мероприятия, направленные на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных (муниципальных) служащих и работников государственных (муниципальных) учреждений |
01 |
03 |
9910020080 |
|
190 000,00 |
|
195 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
9910020080 |
200 |
190 000,00 |
|
195 000,00 |
|
Иная непрограммная деятельность |
01 |
03 |
9990000000 |
|
12 900 000,00 |
12 900 000,00 |
12 900 000,00 |
12 900 000,00 |
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
01 |
03 |
9990051410 |
|
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
9990051410 |
100 |
4 877 400,00 |
4 877 400,00 |
4 877 400,00 |
4 877 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
9990051410 |
200 |
722 600,00 |
722 600,00 |
722 600,00 |
722 600,00 |
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
01 |
03 |
9990051420 |
|
7 300 000,00 |
7 300 000,00 |
7 300 000,00 |
7 300 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
03 |
9990051420 |
100 |
6 907 000,00 |
6 907 000,00 |
6 907 000,00 |
6 907 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
9990051420 |
200 |
393 000,00 |
393 000,00 |
393 000,00 |
393 000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
177 323 152,19 |
|
177 405 004,29 |
|
Государственная программа 17. "Государственное управление и гражданское общество" |
01 |
04 |
1700000000 |
|
140 634 284,10 |
|
140 716 136,20 |
|
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения государственного управления" |
01 |
04 |
1710000000 |
|
140 634 284,10 |
|
140 716 136,20 |
|
Основное мероприятие 4. Организация обеспечения деятельности Губернатора Мурманской области и Правительства Мурманской области |
01 |
04 |
1710400000 |
|
139 516 333,10 |
|
139 598 185,20 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
01 |
04 |
1710400010 |
|
131 449 503,60 |
|
131 449 503,60 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
1710400010 |
100 |
131 449 503,60 |
|
131 449 503,60 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
01 |
04 |
1710400030 |
|
6 556 829,50 |
|
6 638 681,60 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
1710400030 |
100 |
155 000,00 |
|
155 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1710400030 |
200 |
5 315 571,48 |
|
5 398 070,65 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
1710400030 |
800 |
1 086 258,02 |
|
1 085 610,95 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
04 |
1710413060 |
|
1 510 000,00 |
|
1 510 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
1710413060 |
100 |
1 510 000,00 |
|
1 510 000,00 |
|
Основное мероприятие 7. Материально-техническое, транспортное и документационное обеспечение деятельности органов государственной власти Мурманской области, лиц, замещающих государственные должности Мурманской области, обеспечение которых возложено на Аппарат Правительства Мурманской области |
01 |
04 |
1710700000 |
|
1 117 951,00 |
|
1 117 951,00 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
01 |
04 |
1710700030 |
|
1 117 951,00 |
|
1 117 951,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1710700030 |
200 |
1 117 951,00 |
|
1 117 951,00 |
|
Непрограммная деятельность |
01 |
04 |
9900000000 |
|
36 688 868,09 |
|
36 688 868,09 |
|
Непрограммная деятельность Правительства Мурманской области |
01 |
04 |
9920000000 |
|
36 688 868,09 |
|
36 688 868,09 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
01 |
04 |
9920000010 |
|
30 956 268,09 |
|
30 956 268,09 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9920000010 |
100 |
30 956 268,09 |
|
30 956 268,09 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
01 |
04 |
9920000030 |
|
5 532 600,00 |
|
5 532 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9920000030 |
100 |
1 432 600,00 |
|
1 432 600,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9920000030 |
200 |
4 100 000,00 |
|
4 100 000,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
04 |
9920013060 |
|
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9920013060 |
100 |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
204 969 961,00 |
|
200 391 056,00 |
|
Государственная программа 17. "Государственное управление и гражданское общество" |
01 |
05 |
1700000000 |
|
204 969 961,00 |
|
200 391 056,00 |
|
Подпрограмма 4. "Развитие и укрепление института мировой юстиции в Мурманской области" |
01 |
05 |
1740000000 |
|
204 969 961,00 |
|
200 391 056,00 |
|
Основное мероприятие 1. Организация непрерывного профессионального развития мировых судей и работников аппаратов мировых судей |
01 |
05 |
1740100000 |
|
1 733 995,00 |
|
1 733 995,00 |
|
Мероприятия, направленные на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных (муниципальных) служащих и работников государственных (муниципальных) учреждений |
01 |
05 |
1740120080 |
|
1 733 995,00 |
|
1 733 995,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
05 |
1740120080 |
100 |
1 141 995,00 |
|
1 141 995,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
1740120080 |
200 |
592 000,00 |
|
592 000,00 |
|
Основное мероприятие 2. Кадровое, материально-техническое и информационное обеспечение судебных участков мировых судей Мурманской области |
01 |
05 |
1740200000 |
|
203 235 966,00 |
|
198 657 061,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
01 |
05 |
1740200010 |
|
111 773 858,49 |
|
111 773 858,49 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
05 |
1740200010 |
100 |
111 773 858,49 |
|
111 773 858,49 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
01 |
05 |
1740200030 |
|
20 038,51 |
|
20 038,51 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
05 |
1740200030 |
100 |
20 038,51 |
|
20 038,51 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
01 |
05 |
1740200050 |
|
89 089 351,00 |
|
84 480 446,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
05 |
1740200050 |
100 |
13 434 395,00 |
|
13 434 395,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
1740200050 |
200 |
75 650 607,00 |
|
71 041 702,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
05 |
1740200050 |
800 |
4 349,00 |
|
4 349,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
05 |
1740213060 |
|
1 418 418,00 |
|
1 418 418,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
05 |
1740213060 |
100 |
1 418 418,00 |
|
1 418 418,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
01 |
05 |
1740229990 |
|
934 300,00 |
|
964 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
05 |
1740229990 |
100 |
374 300,00 |
|
404 300,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
1740229990 |
200 |
500 000,00 |
|
500 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
05 |
1740229990 |
800 |
60 000,00 |
|
60 000,00 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
166 868 613,05 |
|
166 868 613,05 |
|
Государственная программа 16. "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" |
01 |
06 |
1600000000 |
|
125 606 267,97 |
|
125 606 267,97 |
|
Подпрограмма 1. "Управление региональными финансами" |
01 |
06 |
1610000000 |
|
103 141 565,14 |
|
103 141 565,14 |
|
Основное мероприятие 1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Мурманской области |
01 |
06 |
1610100000 |
|
103 141 565,14 |
|
103 141 565,14 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
01 |
06 |
1610100010 |
|
98 204 295,14 |
|
98 204 295,14 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
1610100010 |
100 |
98 204 295,14 |
|
98 204 295,14 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
01 |
06 |
1610100030 |
|
3 458 770,00 |
|
3 458 770,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
1610100030 |
100 |
615 900,00 |
|
615 900,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
1610100030 |
200 |
2 842 870,00 |
|
2 842 870,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
06 |
1610113060 |
|
1 050 000,00 |
|
1 050 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
1610113060 |
100 |
1 050 000,00 |
|
1 050 000,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета |
01 |
06 |
1610113070 |
|
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 |
06 |
1610113070 |
300 |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
Мероприятия, направленные на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных (муниципальных) служащих и работников государственных (муниципальных) учреждений |
01 |
06 |
1610120080 |
|
333 500,00 |
|
333 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
1610120080 |
100 |
133 500,00 |
|
133 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
1610120080 |
200 |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
01 |
06 |
1610129990 |
|
45 000,00 |
|
45 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
06 |
1610129990 |
800 |
45 000,00 |
|
45 000,00 |
|
Подпрограмма 3. "Организация и осуществление контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере" |
01 |
06 |
1630000000 |
|
22 464 702,83 |
|
22 464 702,83 |
|
Основное мероприятие 1. Осуществление внутреннего государственного финансового контроля |
01 |
06 |
1630100000 |
|
22 464 702,83 |
|
22 464 702,83 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
01 |
06 |
1630100010 |
|
21 405 356,83 |
|
21 405 356,83 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
1630100010 |
100 |
21 405 356,83 |
|
21 405 356,83 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
01 |
06 |
1630100030 |
|
727 746,00 |
|
727 746,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
1630100030 |
100 |
149 400,00 |
|
149 400,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
1630100030 |
200 |
574 346,00 |
|
574 346,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
06 |
1630100030 |
800 |
4 000,00 |
|
4 000,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
06 |
1630113060 |
|
300 000,00 |
|
300 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
1630113060 |
100 |
300 000,00 |
|
300 000,00 |
|
Мероприятия, направленные на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных (муниципальных) служащих и работников государственных (муниципальных) учреждений |
01 |
06 |
1630120080 |
|
31 600,00 |
|
31 600,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
1630120080 |
200 |
31 600,00 |
|
31 600,00 |
|
Непрограммная деятельность |
01 |
06 |
9900000000 |
|
41 262 345,08 |
|
41 262 345,08 |
|
Непрограммная деятельность Контрольно-счетной палаты Мурманской области |
01 |
06 |
9980000000 |
|
41 262 345,08 |
|
41 262 345,08 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
01 |
06 |
9980000010 |
|
37 079 467,34 |
|
37 079 467,34 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
9980000010 |
100 |
37 079 467,34 |
|
37 079 467,34 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
01 |
06 |
9980000030 |
|
3 512 307,74 |
|
3 512 307,74 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
9980000030 |
100 |
1 529 000,00 |
|
1 529 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
9980000030 |
200 |
1 983 307,74 |
|
1 983 307,74 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
06 |
9980013060 |
|
670 570,00 |
|
670 570,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
06 |
9980013060 |
100 |
670 570,00 |
|
670 570,00 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
72 675 287,38 |
|
72 697 788,39 |
|
Непрограммная деятельность |
01 |
07 |
9900000000 |
|
72 675 287,38 |
|
72 697 788,39 |
|
Непрограммная деятельность Избирательной комиссии Мурманской области |
01 |
07 |
9960000000 |
|
72 675 287,38 |
|
72 697 788,39 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
01 |
07 |
9960000010 |
|
68 805 055,39 |
|
68 805 055,39 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
07 |
9960000010 |
100 |
68 805 055,39 |
|
68 805 055,39 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
01 |
07 |
9960000030 |
|
3 106 481,99 |
|
2 560 333,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
07 |
9960000030 |
100 |
344 118,00 |
|
344 118,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
07 |
9960000030 |
200 |
2 760 158,99 |
|
2 214 010,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
07 |
9960000030 |
800 |
2 205,00 |
|
2 205,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
07 |
9960013060 |
|
763 750,00 |
|
1 332 400,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
07 |
9960013060 |
100 |
763 750,00 |
|
1 332 400,00 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
100 000 000,00 |
|
100 000 000,00 |
|
Непрограммная деятельность |
01 |
11 |
9900000000 |
|
100 000 000,00 |
|
100 000 000,00 |
|
Иная непрограммная деятельность |
01 |
11 |
9990000000 |
|
100 000 000,00 |
|
100 000 000,00 |
|
Резервный фонд Правительства Мурманской области |
01 |
11 |
9990020010 |
|
100 000 000,00 |
|
100 000 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
9990020010 |
800 |
100 000 000,00 |
|
100 000 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
1 006 688 150,06 |
|
1 006 339 102,57 |
|
Государственная программа 6. "Управление развитием регионального рынка труда" |
01 |
13 |
0600000000 |
|
268 498,50 |
|
268 498,50 |
|
Подпрограмма 4. "Улучшение условий и охраны труда в Мурманской области" |
01 |
13 |
0640000000 |
|
268 498,50 |
|
268 498,50 |
|
Основное мероприятие 3. Содействие повышению качества обучения и эффективности работы аккредитованных организаций, проводящих обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов |
01 |
13 |
0640300000 |
|
192 500,00 |
|
192 500,00 |
|
Мероприятия по охране труда в Мурманской области |
01 |
13 |
0640320050 |
|
192 500,00 |
|
192 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
0640320050 |
100 |
137 500,00 |
|
137 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0640320050 |
200 |
55 000,00 |
|
55 000,00 |
|
Основное мероприятие 5. Проведение мероприятий, посвященных пропаганде обеспечения безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда |
01 |
13 |
0640500000 |
|
75 998,50 |
|
75 998,50 |
|
Мероприятия по охране труда в Мурманской области |
01 |
13 |
0640520050 |
|
75 998,50 |
|
75 998,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0640520050 |
200 |
75 998,50 |
|
75 998,50 |
|
Государственная программа 14. "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" |
01 |
13 |
1400000000 |
|
68 024 796,56 |
|
68 024 796,56 |
|
Подпрограмма 5. "Совершенствование системы государственного стратегического управления" |
01 |
13 |
1450000000 |
|
775 000,00 |
|
775 000,00 |
|
Основное мероприятие 10. Анализ удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления |
01 |
13 |
1451000000 |
|
775 000,00 |
|
775 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
01 |
13 |
1451029990 |
|
775 000,00 |
|
775 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1451029990 |
200 |
775 000,00 |
|
775 000,00 |
|
Подпрограмма 7. "Обеспечение реализации государственной программы" |
01 |
13 |
1470000000 |
|
67 249 796,56 |
|
67 249 796,56 |
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, экономики социальной сферы, внешнеэкономических связей, торговой деятельности |
01 |
13 |
1470100000 |
|
67 249 796,56 |
|
67 249 796,56 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
01 |
13 |
1470100010 |
|
61 448 431,03 |
|
61 448 431,03 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1470100010 |
100 |
61 448 431,03 |
|
61 448 431,03 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
01 |
13 |
1470100030 |
|
3 474 815,53 |
|
3 474 815,53 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1470100030 |
100 |
940 900,03 |
|
940 900,03 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1470100030 |
200 |
2 531 815,50 |
|
2 531 815,50 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
1470100030 |
800 |
2 100,00 |
|
2 100,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
13 |
1470113060 |
|
688 550,00 |
|
688 550,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1470113060 |
100 |
688 550,00 |
|
688 550,00 |
|
Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества |
01 |
13 |
1470120100 |
|
1 638 000,00 |
|
1 638 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1470120100 |
200 |
1 638 000,00 |
|
1 638 000,00 |
|
Государственная программа 15. "Информационное общество" |
01 |
13 |
1500000000 |
|
216 229 589,11 |
|
216 546 360,30 |
|
Подпрограмма 1. "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства" |
01 |
13 |
1510000000 |
|
216 229 589,11 |
|
216 546 360,30 |
|
Основное мероприятие 4. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" |
01 |
13 |
1510400000 |
|
285 000,00 |
|
285 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
01 |
13 |
1510429990 |
|
285 000,00 |
|
285 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1510429990 |
200 |
285 000,00 |
|
285 000,00 |
|
Основное мероприятие 5. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в ГОБУ "МФЦ МО" |
01 |
13 |
1510500000 |
|
110 099 664,90 |
|
110 201 464,90 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
01 |
13 |
1510500050 |
|
107 953 664,90 |
|
108 055 464,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1510500050 |
600 |
107 953 664,90 |
|
108 055 464,90 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
13 |
1510513060 |
|
2 146 000,00 |
|
2 146 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1510513060 |
600 |
2 146 000,00 |
|
2 146 000,00 |
|
Основное мероприятие 6. Организация хранения, комплектования, учета и использования архивных документов |
01 |
13 |
1510600000 |
|
72 854 857,00 |
|
72 993 266,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
01 |
13 |
1510600050 |
|
71 140 857,00 |
|
71 279 266,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1510600050 |
100 |
62 871 275,00 |
|
62 871 275,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1510600050 |
200 |
8 248 432,00 |
|
8 386 841,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
1510600050 |
800 |
21 150,00 |
|
21 150,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
13 |
1510613060 |
|
1 714 000,00 |
|
1 714 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1510613060 |
100 |
1 714 000,00 |
|
1 714 000,00 |
|
Основное мероприятие 7. Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий |
01 |
13 |
1510700000 |
|
32 990 067,21 |
|
33 066 629,40 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
01 |
13 |
1510700050 |
|
32 350 065,21 |
|
32 426 627,40 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1510700050 |
600 |
32 350 065,21 |
|
32 426 627,40 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
13 |
1510713060 |
|
640 002,00 |
|
640 002,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1510713060 |
600 |
640 002,00 |
|
640 002,00 |
|
Государственная программа 16. "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" |
01 |
13 |
1600000000 |
|
48 612 046,49 |
|
46 434 046,49 |
|
Подпрограмма 1. "Управление региональными финансами" |
01 |
13 |
1610000000 |
|
941 500,00 |
|
941 500,00 |
|
Основное мероприятие 2. Повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса, публикация актуальной информации о бюджетной системе Мурманской области, в том числе в доступной для граждан форме |
01 |
13 |
1610200000 |
|
291 500,00 |
|
291 500,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
01 |
13 |
1610229990 |
|
291 500,00 |
|
291 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1610229990 |
200 |
291 500,00 |
|
291 500,00 |
|
Основное мероприятие 3. Повышение гибкости долговой политики Мурманской области, поддержание высокого уровня региональных кредитных рейтингов |
01 |
13 |
1610300000 |
|
650 000,00 |
|
650 000,00 |
|
Реализация международных обязательств государства (оплата услуг, оказываемых рейтинговыми агентствами) |
01 |
13 |
1610320070 |
|
650 000,00 |
|
650 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1610320070 |
200 |
650 000,00 |
|
650 000,00 |
|
Подпрограмма 4. "Развитие системы управления государственными закупками Мурманской области" |
01 |
13 |
1640000000 |
|
47 670 546,49 |
|
45 492 546,49 |
|
Основное мероприятие 1. Совершенствование организации деятельности заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |
01 |
13 |
1640100000 |
|
40 808 846,49 |
|
40 808 846,49 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
01 |
13 |
1640100010 |
|
39 498 756,49 |
|
39 498 756,49 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1640100010 |
100 |
39 498 756,49 |
|
39 498 756,49 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
01 |
13 |
1640100030 |
|
420 090,00 |
|
420 090,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1640100030 |
100 |
111 000,00 |
|
111 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1640100030 |
200 |
309 090,00 |
|
309 090,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
13 |
1640113060 |
|
890 000,00 |
|
890 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1640113060 |
100 |
890 000,00 |
|
890 000,00 |
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение единого информационного пространства для заказчиков в сфере закупок |
01 |
13 |
1640200000 |
|
6 861 700,00 |
|
4 683 700,00 |
|
Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества |
01 |
13 |
1640220100 |
|
6 861 700,00 |
|
4 683 700,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1640220100 |
200 |
6 861 700,00 |
|
4 683 700,00 |
|
Государственная программа 17. "Государственное управление и гражданское общество" |
01 |
13 |
1700000000 |
|
584 871 723,40 |
|
586 333 904,72 |
|
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения государственного управления" |
01 |
13 |
1710000000 |
|
452 486 495,87 |
|
453 738 538,09 |
|
Основное мероприятие 1. Развитие государственной гражданской службы Мурманской области |
01 |
13 |
1710100000 |
|
493 770,00 |
|
493 770,00 |
|
Мероприятия, направленные на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных (муниципальных) служащих и работников государственных (муниципальных) учреждений |
01 |
13 |
1710120080 |
|
493 770,00 |
|
493 770,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1710120080 |
200 |
493 770,00 |
|
493 770,00 |
|
Основное мероприятие 3. Проведение правовой экспертизы проектов НПА, осуществление мониторинга законодательства |
01 |
13 |
1710300000 |
|
66 862 772,57 |
|
66 832 772,57 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
01 |
13 |
1710300010 |
|
65 312 084,45 |
|
65 312 084,45 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1710300010 |
100 |
65 312 084,45 |
|
65 312 084,45 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
01 |
13 |
1710300030 |
|
1 112 608,00 |
|
1 112 608,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1710300030 |
100 |
78 800,00 |
|
78 800,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1710300030 |
200 |
1 033 808,00 |
|
1 033 808,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
13 |
1710313060 |
|
438 080,12 |
|
408 080,12 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1710313060 |
100 |
438 080,12 |
|
408 080,12 |
|
Основное мероприятие 5. Организационное обеспечение взаимодействия Правительства Мурманской области с Правительством Российской Федерации, администрацией Президента Российской Федерации, федеральными органами государственной власти |
01 |
13 |
1710500000 |
|
12 547 223,00 |
|
12 547 223,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
01 |
13 |
1710500050 |
|
12 547 223,00 |
|
12 547 223,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1710500050 |
100 |
7 493 023,00 |
|
7 493 023,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1710500050 |
200 |
5 054 200,00 |
|
5 054 200,00 |
|
Основное мероприятие 7. Материально-техническое, транспортное и документационное обеспечение деятельности органов государственной власти Мурманской области, лиц, замещающих государственные должности Мурманской области, обеспечение которых возложено на Аппарат Правительства Мурманской области |
01 |
13 |
1710700000 |
|
348 364 994,30 |
|
349 647 036,52 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
01 |
13 |
1710700050 |
|
344 236 994,30 |
|
345 519 036,52 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1710700050 |
600 |
344 236 994,30 |
|
345 519 036,52 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
13 |
1710713060 |
|
4 128 000,00 |
|
4 128 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1710713060 |
600 |
4 128 000,00 |
|
4 128 000,00 |
|
Основное мероприятие 8. Противодействие коррупции в исполнительных органах государственной власти Мурманской области, мониторинг состояния коррупции |
01 |
13 |
1710800000 |
|
350 000,00 |
|
350 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
01 |
13 |
1710829990 |
|
350 000,00 |
|
350 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1710829990 |
200 |
350 000,00 |
|
350 000,00 |
|
Основное мероприятие 9. Антикоррупционное просвещение и пропаганда антикоррупционного поведения |
01 |
13 |
1710900000 |
|
290 000,00 |
|
290 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
01 |
13 |
1710929990 |
|
290 000,00 |
|
290 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1710929990 |
200 |
290 000,00 |
|
290 000,00 |
|
Основное мероприятие 11. Создание условий для эффективной деятельности административных комиссий |
01 |
13 |
1711100000 |
|
20 584 200,00 |
|
20 584 200,00 |
|
Субвенция на осуществление Министерством внутренних дел Российской Федерации части полномочий Мурманской области по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Мурманской области от 06.06.2003 N 401-01-ЗМО "Об административных правонарушениях" |
01 |
13 |
1711175020 |
|
1 739 200,00 |
|
1 739 200,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
01 |
13 |
1711175020 |
500 |
1 739 200,00 |
|
1 739 200,00 |
|
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" |
01 |
13 |
1711175540 |
|
194 000,00 |
|
194 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
01 |
13 |
1711175540 |
500 |
194 000,00 |
|
194 000,00 |
|
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" |
01 |
13 |
1711175550 |
|
18 651 000,00 |
|
18 651 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
01 |
13 |
1711175550 |
500 |
18 651 000,00 |
|
18 651 000,00 |
|
Основное мероприятие 12. Предоставление бесплатной юридической помощи гражданам Мурманской области и юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях региона |
01 |
13 |
1711200000 |
|
2 800 000,00 |
|
2 800 000,00 |
|
Мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам на территории Мурманской области |
01 |
13 |
1711260010 |
|
2 800 000,00 |
|
2 800 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1711260010 |
600 |
2 800 000,00 |
|
2 800 000,00 |
|
Основное мероприятие 17. Организация повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления |
01 |
13 |
1711700000 |
|
193 536,00 |
|
193 536,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
01 |
13 |
1711729990 |
|
193 536,00 |
|
193 536,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1711729990 |
200 |
193 536,00 |
|
193 536,00 |
|
Подпрограмма 2. "Управление государственным имуществом Мурманской области" |
01 |
13 |
1720000000 |
|
69 381 534,30 |
|
69 591 623,40 |
|
Основное мероприятие 1. Совершенствование учета государственного имущества Мурманской области и предоставление информации об объектах учета заинтересованным физическим и юридическим лицам |
01 |
13 |
1720100000 |
|
450 000,00 |
|
450 000,00 |
|
Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества |
01 |
13 |
1720120100 |
|
450 000,00 |
|
450 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1720120100 |
600 |
450 000,00 |
|
450 000,00 |
|
Основное мероприятие 10. Обеспечение реализации государственных функций и выполнения государственных работ в сфере управления государственным имуществом Мурманской области |
01 |
13 |
1721000000 |
|
68 931 534,30 |
|
69 141 623,40 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
01 |
13 |
1721000010 |
|
45 093 208,45 |
|
45 093 208,45 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1721000010 |
100 |
45 093 208,45 |
|
45 093 208,45 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
01 |
13 |
1721000030 |
|
1 367 597,00 |
|
1 367 597,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1721000030 |
100 |
301 400,00 |
|
301 400,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1721000030 |
200 |
1 061 897,00 |
|
1 061 897,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
1721000030 |
800 |
4 300,00 |
|
4 300,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
01 |
13 |
1721000050 |
|
20 686 128,85 |
|
20 896 217,95 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1721000050 |
600 |
20 686 128,85 |
|
20 896 217,95 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
13 |
1721013060 |
|
884 600,00 |
|
884 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1721013060 |
100 |
650 000,00 |
|
650 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1721013060 |
600 |
234 600,00 |
|
234 600,00 |
|
Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества |
01 |
13 |
1721020100 |
|
550 000,00 |
|
550 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1721020100 |
600 |
550 000,00 |
|
550 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
01 |
13 |
1721029990 |
|
350 000,00 |
|
350 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1721029990 |
200 |
350 000,00 |
|
350 000,00 |
|
Подпрограмма 3. "Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области" |
01 |
13 |
1730000000 |
|
63 003 693,23 |
|
63 003 743,23 |
|
Основное мероприятие 3. Создание условий для формирования чувства патриотизма, гражданской ответственности |
01 |
13 |
1730300000 |
|
5 383 600,00 |
|
5 383 600,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
01 |
13 |
1730329990 |
|
5 383 600,00 |
|
5 383 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1730329990 |
100 |
42 000,00 |
|
42 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1730329990 |
200 |
387 800,00 |
|
387 800,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
1730329990 |
600 |
4 953 800,00 |
|
4 953 800,00 |
|
Основное мероприятие 4. Обеспечение реализации государственных функций в сферах совершенствования информационной политики, взаимодействия с общественными организациями, государственной национальной политики, государственной молодежной политики и защиты прав коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Мурманской области, информационного и информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Мурманской области и Правительства Мурманской области |
01 |
13 |
1730400000 |
|
57 620 093,23 |
|
57 620 143,23 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
01 |
13 |
1730400010 |
|
55 982 254,23 |
|
55 982 254,23 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1730400010 |
100 |
55 982 254,23 |
|
55 982 254,23 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
01 |
13 |
1730400030 |
|
880 579,00 |
|
880 629,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1730400030 |
100 |
496 300,00 |
|
496 300,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1730400030 |
200 |
383 479,00 |
|
383 529,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
1730400030 |
800 |
800,00 |
|
800,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
13 |
1730413060 |
|
757 260,00 |
|
757 260,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
1730413060 |
100 |
757 260,00 |
|
757 260,00 |
|
Непрограммная деятельность |
01 |
13 |
9900000000 |
|
88 681 496,00 |
|
88 731 496,00 |
|
Непрограммная деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области |
01 |
13 |
9930000000 |
|
2 569 363,00 |
|
2 589 363,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
01 |
13 |
9930000010 |
|
2 314 363,00 |
|
2 314 363,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9930000010 |
100 |
2 314 363,00 |
|
2 314 363,00 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
01 |
13 |
9930000030 |
|
255 000,00 |
|
255 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9930000030 |
100 |
125 000,00 |
|
125 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9930000030 |
200 |
130 000,00 |
|
130 000,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
13 |
9930013060 |
|
|
|
20 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9930013060 |
100 |
|
|
20 000,00 |
|
Непрограммная деятельность Уполномоченного по правам человека в Мурманской области |
01 |
13 |
9950000000 |
|
7 597 770,00 |
|
7 597 770,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
01 |
13 |
9950000010 |
|
6 949 772,38 |
|
6 949 772,38 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9950000010 |
100 |
6 949 772,38 |
|
6 949 772,38 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
01 |
13 |
9950000030 |
|
577 997,62 |
|
577 997,62 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9950000030 |
100 |
130 000,00 |
|
130 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9950000030 |
200 |
447 997,62 |
|
447 997,62 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
13 |
9950013060 |
|
70 000,00 |
|
70 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9950013060 |
100 |
70 000,00 |
|
70 000,00 |
|
Непрограммная деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области |
01 |
13 |
9970000000 |
|
2 514 363,00 |
|
2 544 363,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
01 |
13 |
9970000010 |
|
2 314 363,00 |
|
2 314 363,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9970000010 |
100 |
2 314 363,00 |
|
2 314 363,00 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
01 |
13 |
9970000030 |
|
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9970000030 |
100 |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9970000030 |
200 |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
01 |
13 |
9970013060 |
|
|
|
30 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
9970013060 |
100 |
|
|
30 000,00 |
|
Иная непрограммная деятельность |
01 |
13 |
9990000000 |
|
76 000 000,00 |
|
76 000 000,00 |
|
Реализация Закона Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" и Закона Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области", за исключением предоставления единовременной субсидии на приобретение жилой площади |
01 |
13 |
9990000060 |
|
46 000 000,00 |
|
46 000 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
9990000060 |
800 |
46 000 000,00 |
|
46 000 000,00 |
|
Выплаты по решениям судов |
01 |
13 |
9990020020 |
|
30 000 000,00 |
|
30 000 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
9990020020 |
800 |
30 000 000,00 |
|
30 000 000,00 |
|
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
12 936 600,00 |
12 936 600,00 |
12 936 600,00 |
12 936 600,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
12 936 600,00 |
12 936 600,00 |
12 936 600,00 |
12 936 600,00 |
Непрограммная деятельность |
02 |
03 |
9900000000 |
|
12 936 600,00 |
12 936 600,00 |
12 936 600,00 |
12 936 600,00 |
Иная непрограммная деятельность |
02 |
03 |
9990000000 |
|
12 936 600,00 |
12 936 600,00 |
12 936 600,00 |
12 936 600,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
9990051180 |
|
12 936 600,00 |
12 936 600,00 |
12 936 600,00 |
12 936 600,00 |
Межбюджетные трансферты |
02 |
03 |
9990051180 |
500 |
12 936 600,00 |
12 936 600,00 |
12 936 600,00 |
12 936 600,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
1 437 593 066,61 |
63 488 400,00 |
1 372 829 066,61 |
63 479 900,00 |
Органы юстиции |
03 |
04 |
|
|
63 488 400,00 |
63 488 400,00 |
63 479 900,00 |
63 479 900,00 |
Государственная программа 15. "Информационное общество" |
03 |
04 |
1500000000 |
|
3 127 700,00 |
3 127 700,00 |
3 127 700,00 |
3 127 700,00 |
Подпрограмма 1. "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства" |
03 |
04 |
1510000000 |
|
3 127 700,00 |
3 127 700,00 |
3 127 700,00 |
3 127 700,00 |
Основное мероприятие 3. Развитие инфокоммуникационных компонентов электронного правительства |
03 |
04 |
1510300000 |
|
3 127 700,00 |
3 127 700,00 |
3 127 700,00 |
3 127 700,00 |
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
03 |
04 |
1510359300 |
|
3 127 700,00 |
3 127 700,00 |
3 127 700,00 |
3 127 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
1510359300 |
200 |
3 127 700,00 |
3 127 700,00 |
3 127 700,00 |
3 127 700,00 |
Государственная программа 17. "Государственное управление и гражданское общество" |
03 |
04 |
1700000000 |
|
60 360 700,00 |
60 360 700,00 |
60 352 200,00 |
60 352 200,00 |
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения государственного управления" |
03 |
04 |
1710000000 |
|
60 360 700,00 |
60 360 700,00 |
60 352 200,00 |
60 352 200,00 |
Основное мероприятие 3. Проведение правовой экспертизы проектов НПА, осуществление мониторинга законодательства |
03 |
04 |
1710300000 |
|
2 594 543,00 |
2 594 543,00 |
2 594 543,00 |
2 594 543,00 |
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
03 |
04 |
1710359300 |
|
2 594 543,00 |
2 594 543,00 |
2 594 543,00 |
2 594 543,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
04 |
1710359300 |
100 |
2 182 352,00 |
2 182 352,00 |
2 182 352,00 |
2 182 352,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
04 |
1710359300 |
200 |
412 191,00 |
412 191,00 |
412 191,00 |
412 191,00 |
Основное мероприятие 10. Организация государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Мурманской области в соответствии с законодательством Российской Федерации |
03 |
04 |
1711000000 |
|
57 766 157,00 |
57 766 157,00 |
57 757 657,00 |
57 757 657,00 |
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
03 |
04 |
1711059300 |
|
57 766 157,00 |
57 766 157,00 |
57 757 657,00 |
57 757 657,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
04 |
1711059300 |
100 |
2 012 657,00 |
2 012 657,00 |
2 012 657,00 |
2 012 657,00 |
Межбюджетные трансферты |
03 |
04 |
1711059300 |
500 |
55 753 500,00 |
55 753 500,00 |
55 745 000,00 |
55 745 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
166 772 805,61 |
|
167 045 184,04 |
|
Государственная программа 8. "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" |
03 |
09 |
0800000000 |
|
166 772 805,61 |
|
167 045 184,04 |
|
Подпрограмма 3. "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" |
03 |
09 |
0830000000 |
|
166 772 805,61 |
|
167 045 184,04 |
|
Основное мероприятие 1. Поддержание в необходимой готовности сил и средств реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций |
03 |
09 |
0830100000 |
|
1 488 850,00 |
|
1 488 850,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
03 |
09 |
0830100050 |
|
1 488 850,00 |
|
1 488 850,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
0830100050 |
200 |
1 488 850,00 |
|
1 488 850,00 |
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации функций в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС |
03 |
09 |
0830200000 |
|
138 971 309,61 |
|
139 243 688,04 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
03 |
09 |
0830200050 |
|
137 431 309,61 |
|
137 703 688,04 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
0830200050 |
100 |
118 930 878,00 |
|
118 930 878,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
0830200050 |
200 |
18 353 398,12 |
|
18 625 776,55 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 |
09 |
0830200050 |
800 |
147 033,49 |
|
147 033,49 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
03 |
09 |
0830213060 |
|
1 540 000,00 |
|
1 540 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
09 |
0830213060 |
100 |
1 540 000,00 |
|
1 540 000,00 |
|
Основное мероприятие 3. Обеспечение информирования и оповещения населения об опасностях |
03 |
09 |
0830300000 |
|
25 405 030,00 |
|
25 405 030,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
03 |
09 |
0830300050 |
|
25 405 030,00 |
|
25 405 030,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
0830300050 |
200 |
25 405 030,00 |
|
25 405 030,00 |
|
Основное мероприятие 4. Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
03 |
09 |
0830400000 |
|
907 616,00 |
|
907 616,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
03 |
09 |
0830400050 |
|
907 616,00 |
|
907 616,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
0830400050 |
200 |
907 616,00 |
|
907 616,00 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
|
|
1 179 971 844,42 |
|
1 114 943 965,99 |
|
Государственная программа 8. "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" |
03 |
10 |
0800000000 |
|
1 178 721 844,42 |
|
1 113 693 965,99 |
|
Подпрограмма 2. "Обеспечение пожарной безопасности" |
03 |
10 |
0820000000 |
|
1 178 721 844,42 |
|
1 113 693 965,99 |
|
Основное мероприятие 1. Модернизация материально-технической базы подразделений ГПС Мурманской области |
03 |
10 |
0820100000 |
|
76 749 300,00 |
|
9 772 000,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
03 |
10 |
0820100050 |
|
9 772 000,00 |
|
9 772 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
0820100050 |
200 |
9 772 000,00 |
|
9 772 000,00 |
|
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры |
03 |
10 |
0820140010 |
|
66 977 300,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03 |
10 |
0820140010 |
400 |
66 977 300,00 |
|
|
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации функций в области пожарной безопасности |
03 |
10 |
0820200000 |
|
1 086 185 703,24 |
|
1 088 482 410,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
03 |
10 |
0820200050 |
|
1 075 144 267,24 |
|
1 077 440 974,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
10 |
0820200050 |
100 |
972 821 197,27 |
|
972 821 197,27 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
0820200050 |
200 |
101 122 562,73 |
|
103 419 269,49 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 |
10 |
0820200050 |
800 |
1 200 507,24 |
|
1 200 507,24 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
03 |
10 |
0820213060 |
|
11 006 436,00 |
|
11 006 436,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
10 |
0820213060 |
100 |
11 006 436,00 |
|
11 006 436,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета |
03 |
10 |
0820213070 |
|
35 000,00 |
|
35 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
10 |
0820213070 |
100 |
35 000,00 |
|
35 000,00 |
|
Основное мероприятие 3. Повышение качества рабочих мест и условий труда в подразделениях ГПС Мурманской области |
03 |
10 |
0820300000 |
|
15 428 667,18 |
|
15 081 381,99 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
03 |
10 |
0820300050 |
|
15 428 667,18 |
|
15 081 381,99 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
0820300050 |
200 |
15 428 667,18 |
|
15 081 381,99 |
|
Основное мероприятие 4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области |
03 |
10 |
0820400000 |
|
358 174,00 |
|
358 174,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
03 |
10 |
0820400050 |
|
358 174,00 |
|
358 174,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
0820400050 |
200 |
358 174,00 |
|
358 174,00 |
|
Государственная программа 12. "Развитие транспортной системы" |
03 |
10 |
1200000000 |
|
1 250 000,00 |
|
1 250 000,00 |
|
Подпрограмма 3. "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области" |
03 |
10 |
1230000000 |
|
1 250 000,00 |
|
1 250 000,00 |
|
Основное мероприятие 3. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
03 |
10 |
1230300000 |
|
1 250 000,00 |
|
1 250 000,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
03 |
10 |
1230300050 |
|
1 250 000,00 |
|
1 250 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
1230300050 |
200 |
1 250 000,00 |
|
1 250 000,00 |
|
Миграционная политика |
03 |
11 |
|
|
275 400,00 |
|
275 400,00 |
|
Государственная программа 6. "Управление развитием регионального рынка труда" |
03 |
11 |
0600000000 |
|
275 400,00 |
|
275 400,00 |
|
Подпрограмма 2. "Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
03 |
11 |
0620000000 |
|
275 400,00 |
|
275 400,00 |
|
Основное мероприятие 1. Содействие в приеме и обустройстве на территории вселения соотечественников, переселившихся в Мурманскую область |
03 |
11 |
0620100000 |
|
275 400,00 |
|
275 400,00 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
03 |
11 |
06201R0860 |
|
275 400,00 |
|
275 400,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 |
11 |
06201R0860 |
600 |
275 400,00 |
|
275 400,00 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
27 084 616,58 |
|
27 084 616,58 |
|
Государственная программа 8. "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" |
03 |
14 |
0800000000 |
|
27 084 616,58 |
|
27 084 616,58 |
|
Подпрограмма 1. "Профилактика правонарушений" |
03 |
14 |
0810000000 |
|
20 000,00 |
|
20 000,00 |
|
Основное мероприятие 1. Повышение уровня правовой культуры и информированности населения |
03 |
14 |
0810100000 |
|
20 000,00 |
|
20 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
03 |
14 |
0810129990 |
|
20 000,00 |
|
20 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 |
14 |
0810129990 |
300 |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
|
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" |
03 |
14 |
0840000000 |
|
27 064 616,58 |
|
27 064 616,58 |
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности населения региона |
03 |
14 |
0840100000 |
|
27 064 616,58 |
|
27 064 616,58 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
03 |
14 |
0840100010 |
|
25 334 284,98 |
|
25 334 284,98 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
14 |
0840100010 |
100 |
25 334 284,98 |
|
25 334 284,98 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
03 |
14 |
0840100030 |
|
1 442 331,60 |
|
1 442 331,60 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
14 |
0840100030 |
100 |
308 750,10 |
|
308 750,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
0840100030 |
200 |
1 133 581,50 |
|
1 133 581,50 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
03 |
14 |
0840113060 |
|
288 000,00 |
|
288 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 |
14 |
0840113060 |
100 |
288 000,00 |
|
288 000,00 |
|
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
4 459 148 365,61 |
233 537 800,00 |
4 506 235 666,10 |
235 692 000,00 |
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
|
|
368 050 735,33 |
|
368 430 035,33 |
|
Государственная программа 6. "Управление развитием регионального рынка труда" |
04 |
01 |
0600000000 |
|
368 050 735,33 |
|
368 430 035,33 |
|
Подпрограмма 1. "Содействие занятости населения Мурманской области" |
04 |
01 |
0610000000 |
|
318 073 871,81 |
|
318 453 171,81 |
|
Основное мероприятие 1. Реализация мер активной политики занятости населения |
04 |
01 |
0610100000 |
|
318 073 871,81 |
|
318 453 171,81 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
04 |
01 |
0610100050 |
|
308 848 591,60 |
|
304 949 426,86 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
01 |
0610100050 |
600 |
308 848 591,60 |
|
304 949 426,86 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
04 |
01 |
0610113060 |
|
4 425 280,21 |
|
5 503 744,95 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
01 |
0610113060 |
600 |
4 425 280,21 |
|
5 503 744,95 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
04 |
01 |
0610129990 |
|
4 800 000,00 |
|
8 000 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
01 |
0610129990 |
800 |
4 800 000,00 |
|
8 000 000,00 |
|
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации Государственной программы" |
04 |
01 |
0630000000 |
|
49 976 863,52 |
|
49 976 863,52 |
|
Основное мероприятие 1. Осуществление функций по реализации государственной политики в сфере социально-трудовых отношений и занятости населения |
04 |
01 |
0630100000 |
|
49 976 863,52 |
|
49 976 863,52 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
04 |
01 |
0630100010 |
|
48 266 149,83 |
|
48 266 149,83 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
01 |
0630100010 |
100 |
48 266 149,83 |
|
48 266 149,83 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
04 |
01 |
0630100030 |
|
1 089 813,69 |
|
1 089 813,69 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
01 |
0630100030 |
100 |
315 000,00 |
|
315 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
01 |
0630100030 |
200 |
774 813,69 |
|
774 813,69 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
04 |
01 |
0630113060 |
|
620 900,00 |
|
620 900,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
01 |
0630113060 |
100 |
620 900,00 |
|
620 900,00 |
|
Топливно-энергетический комплекс |
04 |
02 |
|
|
79 144 743,82 |
|
78 204 989,20 |
|
Государственная программа 7. "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" |
04 |
02 |
0700000000 |
|
79 144 743,82 |
|
78 204 989,20 |
|
Подпрограмма 3. "Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в строительстве, градостроительной и жилищной сферах, энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства" |
04 |
02 |
0730000000 |
|
47 819 589,70 |
|
47 819 589,70 |
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации государственных функций в сферах энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области |
04 |
02 |
0730200000 |
|
47 819 589,70 |
|
47 819 589,70 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
04 |
02 |
0730200010 |
|
45 825 801,70 |
|
45 825 801,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
02 |
0730200010 |
100 |
45 825 801,70 |
|
45 825 801,70 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
04 |
02 |
0730200030 |
|
1 297 988,00 |
|
1 297 988,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
02 |
0730200030 |
100 |
180 000,00 |
|
180 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
02 |
0730200030 |
200 |
1 107 988,00 |
|
1 107 988,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
02 |
0730200030 |
800 |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
04 |
02 |
0730213060 |
|
695 800,00 |
|
695 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
02 |
0730213060 |
100 |
695 800,00 |
|
695 800,00 |
|
Подпрограмма 5. "Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса Мурманской области и повышения энергетической эффективности" |
04 |
02 |
0750000000 |
|
31 325 154,12 |
|
30 385 399,50 |
|
Основное мероприятие 4. Обеспечение бесперебойного функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области |
04 |
02 |
0750400000 |
|
31 325 154,12 |
|
30 385 399,50 |
|
Субсидия на оказание государственной финансовой поддержки доставки нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов |
04 |
02 |
0750470720 |
|
31 325 154,12 |
|
30 385 399,50 |
|
Межбюджетные трансферты |
04 |
02 |
0750470720 |
500 |
31 325 154,12 |
|
30 385 399,50 |
|
Воспроизводство минерально-сырьевой базы |
04 |
04 |
|
|
610 000,00 |
|
610 000,00 |
|
Государственная программа 9. "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов" |
04 |
04 |
0900000000 |
|
610 000,00 |
|
610 000,00 |
|
Подпрограмма 3. "Охрана и рациональное использование природных ресурсов" |
04 |
04 |
0930000000 |
|
610 000,00 |
|
610 000,00 |
|
Основное мероприятие 7. Обеспечение учета состояния минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых |
04 |
04 |
0930700000 |
|
610 000,00 |
|
610 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
04 |
04 |
0930729990 |
|
610 000,00 |
|
610 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
04 |
0930729990 |
200 |
610 000,00 |
|
610 000,00 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
579 423 314,64 |
41 655 300,00 |
582 701 308,01 |
40 637 800,00 |
Государственная программа 10. "Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
04 |
05 |
1000000000 |
|
579 423 314,64 |
41 655 300,00 |
582 701 308,01 |
40 637 800,00 |
Подпрограмма 1. "Развитие агропромышленного комплекса" |
04 |
05 |
1010000000 |
|
318 853 095,00 |
41 441 400,00 |
317 835 595,00 |
40 423 900,00 |
Основное мероприятие. 1. Модернизация производства в агропромышленном комплексе |
04 |
05 |
1010100000 |
|
12 400 000,00 |
41 441 400,00 |
12 400 000,00 |
40 423 900,00 |
Субсидия производителям пищевой промышленности, осуществляющим производство "социального хлеба", в т.ч. в отдаленных районах, на создание, обновление и реконструкцию основных фондов |
04 |
05 |
1010160310 |
|
2 000 000,00 |
|
2 000 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
1010160310 |
800 |
2 000 000,00 |
|
2 000 000,00 |
|
Субсидия предприятиям агропромышленного комплекса на техническую и технологическую модернизацию |
04 |
05 |
1010160320 |
|
10 400 000,00 |
|
10 400 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
1010160320 |
800 |
10 400 000,00 |
|
10 400 000,00 |
|
Основное мероприятие 2. Развитие растениеводства (кормопроизводства) |
04 |
05 |
1010200000 |
|
21 325 900,00 |
9 185 900,00 |
20 505 700,00 |
8 365 700,00 |
Расходы областного бюджета на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
04 |
05 |
1010265410 |
|
3 640 000,00 |
|
3 640 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
1010265410 |
800 |
3 640 000,00 |
|
3 640 000,00 |
|
Субсидия на поддержку производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в виде возмещения затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
04 |
05 |
1010265430 |
|
4 500 000,00 |
|
4 500 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
1010265430 |
800 |
4 500 000,00 |
|
4 500 000,00 |
|
Предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
04 |
05 |
10102R5410 |
|
3 706 200,00 |
1 206 200,00 |
3 671 600,00 |
1 171 600,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
10102R5410 |
800 |
3 706 200,00 |
1 206 200,00 |
3 671 600,00 |
1 206 200,00 |
Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса |
04 |
05 |
10102R5430 |
|
9 479 700,00 |
7 979 700,00 |
8 694 100,00 |
7 194 100,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
10102R5430 |
800 |
9 479 700,00 |
7 979 700,00 |
8 694 100,00 |
7 194 100,00 |
Основное мероприятие 3. Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |
04 |
05 |
1010300000 |
|
257 737 695,00 |
26 979 000,00 |
257 540 395,00 |
26 781 700,00 |
Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с производством продукции животноводства и переработкой собственной продукции животноводства |
04 |
05 |
1010360360 |
|
205 464 025,00 |
|
205 464 025,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
1010360360 |
800 |
205 464 025,00 |
|
205 464 025,00 |
|
Субсидия на поддержку племенного скотоводства молочного направления организациям агропромышленного комплекса, включенным в государственный племенной регистр |
04 |
05 |
1010365500 |
|
500 000,00 |
|
500 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
1010365500 |
800 |
500 000,00 |
8 076 600,00 |
500 000,00 |
7 879 300,00 |
Предоставление субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве |
04 |
05 |
10103R5420 |
|
26 871 270,00 |
8 076 600,00 |
26 673 970,00 |
7 879 300,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
10103R5420 |
800 |
26 871 270,00 |
|
26 673 970,00 |
|
Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса |
04 |
05 |
10103R5430 |
|
24 902 400,00 |
18 902 400,00 |
24 902 400,00 |
18 902 400,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
10103R5430 |
800 |
24 902 400,00 |
18 902 400,00 |
24 902 400,00 |
18 902 400,00 |
Основное мероприятие 4. Поддержка малых форм хозяйствования |
04 |
05 |
1010400000 |
|
27 389 500,00 |
5 276 500,00 |
27 389 500,00 |
5 276 500,00 |
Субсидии на поддержку малых форм хозяйствования |
04 |
05 |
1010460500 |
|
19 700 000,00 |
|
19 700 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
1010460500 |
800 |
19 700 000,00 |
|
19 700 000,00 |
|
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса |
04 |
05 |
10104R5430 |
|
7 689 500,00 |
5 276 500,00 |
7 689 500,00 |
5 276 500,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
10104R5430 |
800 |
7 689 500,00 |
5 276 500,00 |
7 689 500,00 |
5 276 500,00 |
Подпрограмма 3. "Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области" |
04 |
05 |
1030000000 |
|
165 020 439,13 |
|
169 315 932,50 |
|
Основное мероприятие 2. Предупреждение и ликвидация болезней животных и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов животного происхождения |
04 |
05 |
1030200000 |
|
104 036 866,53 |
|
104 361 452,34 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
04 |
05 |
1030200050 |
|
102 820 466,53 |
|
103 145 052,34 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
05 |
1030200050 |
600 |
102 820 466,53 |
|
103 145 052,34 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
04 |
05 |
1030213060 |
|
1 216 400,00 |
|
1 216 400,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
05 |
1030213060 |
600 |
1 216 400,00 |
|
1 216 400,00 |
|
Основное мероприятие 3. Обеспечение надлежащего материально-технического и санитарного состояния объектов инфраструктуры ветеринарии |
04 |
05 |
1030300000 |
|
2 814 510,00 |
|
2 814 510,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
04 |
05 |
1030300050 |
|
2 814 510,00 |
|
2 814 510,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
05 |
1030300050 |
600 |
2 814 510,00 |
|
2 814 510,00 |
|
Основное мероприятие 4. Регулирование численности безнадзорных животных |
04 |
05 |
1030400000 |
|
58 169 062,60 |
|
62 139 970,16 |
|
Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных |
04 |
05 |
1030475590 |
|
57 550 062,60 |
|
61 520 970,16 |
|
Межбюджетные трансферты |
04 |
05 |
1030475590 |
500 |
57 550 062,60 |
|
61 520 970,16 |
|
Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных |
04 |
05 |
1030475600 |
|
619 000,00 |
|
619 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
04 |
05 |
1030475600 |
500 |
619 000,00 |
|
619 000,00 |
|
Подпрограмма 4. "Развитие рыбохозяйственного комплекса" |
04 |
05 |
1040000000 |
|
16 790 700,00 |
213 900,00 |
16 790 700,00 |
213 900,00 |
Основное мероприятие 1. Организация рыболовства в прибрежной зоне и пресноводных объектах области |
04 |
05 |
1040100000 |
|
213 900,00 |
213 900,00 |
213 900,00 |
213 900,00 |
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
04 |
05 |
1040159100 |
|
213 900,00 |
213 900,00 |
213 900,00 |
213 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
1040159100 |
200 |
213 900,00 |
213 900,00 |
213 900,00 |
213 900,00 |
Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки береговым рыбоперерабатывающим предприятиям региона в закупке сырья и вспомогательных материалов |
04 |
05 |
1040200000 |
|
10 500 000,00 |
|
10 500 000,00 |
|
Субсидии предприятиям, осуществляющим переработку водных биоресурсов, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам |
04 |
05 |
1040260340 |
|
10 500 000,00 |
|
10 500 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
1040260340 |
800 |
10 500 000,00 |
|
10 500 000,00 |
|
Основное мероприятие 5. Осуществление государственной поддержки субъектов аквакультуры |
04 |
05 |
1040500000 |
|
6 076 800,00 |
|
6 076 800,00 |
|
Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства |
04 |
05 |
10405R5260 |
|
6 076 800,00 |
|
6 076 800,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
10405R5260 |
800 |
6 076 800,00 |
|
6 076 800,00 |
|
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации государственной программы Мурманской области "Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
04 |
05 |
1050000000 |
|
78 759 080,51 |
|
78 759 080,51 |
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере рыбного, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
04 |
05 |
1050100000 |
|
43 360 135,10 |
|
43 360 135,10 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
04 |
05 |
1050100010 |
|
41 186 440,10 |
|
41 186 440,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
05 |
1050100010 |
100 |
41 186 440,10 |
|
41 186 440,10 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
04 |
05 |
1050100030 |
|
1 753 695,00 |
|
1 753 695,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
05 |
1050100030 |
100 |
521 000,00 |
|
521 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
1050100030 |
200 |
1 232 695,00 |
|
1 232 695,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
04 |
05 |
1050113060 |
|
420 000,00 |
|
420 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
05 |
1050113060 |
100 |
420 000,00 |
|
420 000,00 |
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации государственных функций и оказания государственных услуг в сфере ветеринарии |
04 |
05 |
1050200000 |
|
35 398 945,41 |
|
35 398 945,41 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
04 |
05 |
1050200010 |
|
34 240 855,41 |
|
34 240 855,41 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
05 |
1050200010 |
100 |
34 240 855,41 |
|
34 240 855,41 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
04 |
05 |
1050200030 |
|
780 090,00 |
|
780 090,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
05 |
1050200030 |
100 |
170 000,00 |
|
170 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
1050200030 |
200 |
609 090,00 |
|
609 090,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
1050200030 |
800 |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
04 |
05 |
1050213060 |
|
378 000,00 |
|
378 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
05 |
1050213060 |
100 |
378 000,00 |
|
378 000,00 |
|
Водное хозяйство |
04 |
06 |
|
|
16 681 100,00 |
15 582 400,00 |
16 681 100,00 |
15 582 400,00 |
Государственная программа 9. "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов" |
04 |
06 |
0900000000 |
|
16 681 100,00 |
15 582 400,00 |
16 681 100,00 |
15 582 400,00 |
Подпрограмма 3. "Охрана и рациональное использование природных ресурсов" |
04 |
06 |
0930000000 |
|
16 681 100,00 |
15 582 400,00 |
16 681 100,00 |
15 582 400,00 |
Основное мероприятие 1. Экологическая реабилитация водных объектов |
04 |
06 |
0930100000 |
|
14 582 400,00 |
14 582 400,00 |
15 582 400,00 |
15 582 400,00 |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
04 |
06 |
0930151280 |
|
14 582 400,00 |
14 582 400,00 |
15 582 400,00 |
15 582 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
06 |
0930151280 |
200 |
14 582 400,00 |
14 582 400,00 |
15 582 400,00 |
15 582 400,00 |
Основное мероприятие 2. Предупреждение загрязнения и засорения водных объектов |
04 |
06 |
0930200000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
04 |
06 |
0930251280 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
06 |
0930251280 |
200 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 4. Участие в системе наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов |
04 |
06 |
0930400000 |
|
1 098 700,00 |
|
1 098 700,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
04 |
06 |
0930429990 |
|
1 098 700,00 |
|
1 098 700,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
06 |
0930429990 |
200 |
1 098 700,00 |
|
1 098 700,00 |
|
Лесное хозяйство |
04 |
07 |
|
|
221 062 855,98 |
176 300 100,00 |
224 238 060,34 |
179 471 800,00 |
Государственная программа 9. "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов" |
04 |
07 |
0900000000 |
|
221 062 855,98 |
176 300 100,00 |
224 238 060,34 |
179 471 800,00 |
Подпрограмма 2. "Охрана, защита и воспроизводство лесов" |
04 |
07 |
0920000000 |
|
82 366 418,30 |
58 280 400,00 |
85 538 218,30 |
61 452 200,00 |
Основное мероприятие 1. Обеспечение охраны лесов от пожаров |
04 |
07 |
0920100000 |
|
63 982 876,60 |
40 497 800,00 |
67 154 676,60 |
43 669 600,00 |
Финансовое обеспечение осуществления полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляемые дополнительно за счет средств областного бюджета |
04 |
07 |
0920100040 |
|
22 250 076,60 |
|
22 250 076,60 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
07 |
0920100040 |
600 |
22 250 076,60 |
|
22 250 076,60 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
04 |
07 |
0920100050 |
|
1 235 000,00 |
|
1 235 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
07 |
0920100050 |
600 |
1 235 000,00 |
|
1 235 000,00 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
04 |
07 |
0920151290 |
|
40 497 800,00 |
40 497 800,00 |
43 669 600,00 |
43 669 600,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
07 |
0920151290 |
600 |
40 497 800,00 |
40 497 800,00 |
43 669 600,00 |
43 669 600,00 |
Основное мероприятие 2. Обеспечение защиты лесов от вредителей и болезней леса |
04 |
07 |
0920200000 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
04 |
07 |
0920251290 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
07 |
0920251290 |
600 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Основное мероприятие 3. Обеспечение воспроизводства лесов |
04 |
07 |
0920300000 |
|
15 583 141,70 |
14 982 200,00 |
15 583 141,70 |
14 982 200,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
04 |
07 |
0920300050 |
|
303 641,70 |
|
303 641,70 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
07 |
0920300050 |
600 |
303 641,70 |
|
303 641,70 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
04 |
07 |
0920329990 |
|
297 300,00 |
|
297 300,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
07 |
0920329990 |
200 |
297 300,00 |
|
297 300,00 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
04 |
07 |
0920351290 |
|
14 982 200,00 |
14 982 200,00 |
14 982 200,00 |
14 982 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
07 |
0920351290 |
600 |
14 982 200,00 |
14 982 200,00 |
14 982 200,00 |
14 982 200,00 |
Основное мероприятие 4. Организация использования лесов, лесное планирование и регламентирование |
04 |
07 |
0920400000 |
|
2 500 400,00 |
2 500 400,00 |
2 500 400,00 |
2 500 400,00 |
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
04 |
07 |
0920451290 |
|
2 500 400,00 |
2 500 400,00 |
2 500 400,00 |
2 500 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
07 |
0920451290 |
200 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
07 |
0920451290 |
600 |
2 000 400,00 |
2 000 400,00 |
2 000 400,00 |
2 000 400,00 |
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" |
04 |
07 |
0940000000 |
|
138 696 437,68 |
118 019 700,00 |
138 699 842,04 |
118 019 600,00 |
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг в сферах охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов |
04 |
07 |
0940100000 |
|
138 696 437,68 |
118 019 700,00 |
138 699 842,04 |
118 019 600,00 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
04 |
07 |
0940100030 |
|
147 837,00 |
|
147 837,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
07 |
0940100030 |
200 |
147 837,00 |
|
147 837,00 |
|
Финансовое обеспечение осуществления полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляемые дополнительно за счет средств областного бюджета |
04 |
07 |
0940100040 |
|
17 802 862,98 |
|
17 802 863,13 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
07 |
0940100040 |
100 |
17 802 862,98 |
|
17 802 863,13 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
04 |
07 |
0940100050 |
|
2 726 037,70 |
|
2 729 541,91 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
07 |
0940100050 |
200 |
143 425,19 |
|
146 929,40 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
07 |
0940100050 |
800 |
2 582 612,51 |
|
2 582 612,51 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
04 |
07 |
0940151290 |
|
118 019 700,00 |
118 019 700,00 |
118 019 600,00 |
118 019 600,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
07 |
0940151290 |
100 |
105 236 815,56 |
105 236 815,56 |
105 236 815,56 |
105 236 815,56 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
07 |
0940151290 |
200 |
12 782 884,44 |
12 782 884,44 |
12 782 784,44 |
12 782 784,44 |
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
613 008 446,94 |
|
611 731 188,93 |
|
Государственная программа 12. "Развитие транспортной системы" |
04 |
08 |
1200000000 |
|
613 008 446,94 |
|
611 731 188,93 |
|
Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области" |
04 |
08 |
1220000000 |
|
568 203 911,46 |
|
566 926 653,45 |
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение потребностей населения в железнодорожных пригородных перевозках |
04 |
08 |
1220100000 |
|
24 120 000,00 |
|
24 120 000,00 |
|
Возмещение затрат в связи с организацией пассажирских перевозок железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории Мурманской области |
04 |
08 |
1220160530 |
|
24 120 000,00 |
|
24 120 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
08 |
1220160530 |
800 |
24 120 000,00 |
|
24 120 000,00 |
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение потребностей населения в перевозках автомобильным транспортом общего пользования |
04 |
08 |
1220200000 |
|
349 654 857,60 |
|
349 539 857,60 |
|
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по регулируемым Правительством Мурманской области тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат |
04 |
08 |
1220260280 |
|
248 202 624,00 |
|
248 202 624,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
08 |
1220260280 |
800 |
248 202 624,00 |
|
248 202 624,00 |
|
Возмещение затрат в связи с организацией пассажирских перевозок на социально значимых межмуниципальных маршрутах |
04 |
08 |
1220260520 |
|
5 940 000,00 |
|
5 825 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
08 |
1220260520 |
800 |
5 940 000,00 |
|
5 825 000,00 |
|
Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области" |
04 |
08 |
1220276600 |
|
95 512 233,60 |
|
95 512 233,60 |
|
Межбюджетные трансферты |
04 |
08 |
1220276600 |
500 |
95 512 233,60 |
|
95 512 233,60 |
|
Основное мероприятие 3. Транспортное обеспечение жителей труднодоступных населенных пунктов Мурманской области |
04 |
08 |
1220300000 |
|
194 429 053,86 |
|
193 266 795,85 |
|
Обеспечение перевозок пассажиров, грузов и багажа морским транспортом |
04 |
08 |
1220360540 |
|
155 687 120,00 |
|
155 687 120,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
08 |
1220360540 |
800 |
155 687 120,00 |
|
155 687 120,00 |
|
Субсидия на оказание государственной финансовой поддержки доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов |
04 |
08 |
1220370900 |
|
9 737 091,83 |
|
9 444 979,08 |
|
Межбюджетные трансферты |
04 |
08 |
1220370900 |
500 |
9 737 091,83 |
|
9 444 979,08 |
|
Субсидия на обеспечение авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений |
04 |
08 |
1220370910 |
|
29 004 842,03 |
|
28 134 696,77 |
|
Межбюджетные трансферты |
04 |
08 |
1220370910 |
500 |
29 004 842,03 |
|
28 134 696,77 |
|
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" |
04 |
08 |
1240000000 |
|
44 804 535,48 |
|
44 804 535,48 |
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации функций в сфере развития транспорта |
04 |
08 |
1240100000 |
|
44 804 535,48 |
|
44 804 535,48 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
04 |
08 |
1240100010 |
|
42 452 678,48 |
|
42 452 678,48 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
08 |
1240100010 |
100 |
42 452 678,48 |
|
42 452 678,48 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
04 |
08 |
1240100030 |
|
2 051 857,00 |
|
2 051 857,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
08 |
1240100030 |
100 |
551 200,00 |
|
551 200,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
1240100030 |
200 |
1 475 657,00 |
|
1 475 657,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
08 |
1240100030 |
800 |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
04 |
08 |
1240113060 |
|
300 000,00 |
|
300 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
08 |
1240113060 |
100 |
300 000,00 |
|
300 000,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
2 196 282 195,89 |
|
2 238 721 366,14 |
|
Государственная программа 7. "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" |
04 |
09 |
0700000000 |
|
260 663 590,08 |
|
269 831 505,08 |
|
Подпрограмма 2. "Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области" |
04 |
09 |
0720000000 |
|
260 663 590,08 |
|
269 831 505,08 |
|
Основное мероприятие 3. Финансовое обеспечение исполнения городом Мурманском функций областного центра субъекта Российской Федерации - Мурманской области |
04 |
09 |
0720300000 |
|
260 663 590,08 |
|
269 831 505,08 |
|
Субсидия бюджету муниципального образования г. Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
04 |
09 |
0720370580 |
|
260 663 590,08 |
|
269 831 505,08 |
|
Межбюджетные трансферты |
04 |
09 |
0720370580 |
500 |
260 663 590,08 |
|
269 831 505,08 |
|
Государственная программа 12. "Развитие транспортной системы" |
04 |
09 |
1200000000 |
|
1 935 618 605,81 |
|
1 968 889 861,06 |
|
Подпрограмма 1. "Автомобильные дороги Мурманской области" |
04 |
09 |
1210000000 |
|
1 824 249 183,51 |
|
1 854 600 191,19 |
|
Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |
04 |
09 |
1210100000 |
|
108 000 000,00 |
|
442 931 780,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
04 |
09 |
1210129990 |
|
108 000 000,00 |
|
442 931 780,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
1210129990 |
400 |
108 000 000,00 |
|
442 931 780,00 |
|
Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального значения) |
04 |
09 |
1210200000 |
|
1 515 474 003,51 |
|
1 210 872 601,19 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
04 |
09 |
1210229990 |
|
1 515 474 003,51 |
|
1 210 872 601,19 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210229990 |
200 |
1 515 474 003,51 |
|
1 210 872 601,19 |
|
Основное мероприятие 3. Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства |
04 |
09 |
1210300000 |
|
775 180,00 |
|
795 810,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
04 |
09 |
1210329990 |
|
775 180,00 |
|
795 810,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1210329990 |
200 |
775 180,00 |
|
795 810,00 |
|
Основное мероприятие 4. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня |
04 |
09 |
1210400000 |
|
200 000 000,00 |
|
200 000 000,00 |
|
Субсидия на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) |
04 |
09 |
1210470930 |
|
100 000 000,00 |
|
100 000 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
04 |
09 |
1210470930 |
500 |
100 000 000,00 |
|
100 000 000,00 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
04 |
09 |
1210470940 |
|
100 000 000,00 |
|
100 000 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
04 |
09 |
1210470940 |
500 |
100 000 000,00 |
|
100 000 000,00 |
|
Подпрограмма 3. "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области" |
04 |
09 |
1230000000 |
|
13 214 850,01 |
|
13 214 859,99 |
|
Основное мероприятие 2. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
04 |
09 |
1230200000 |
|
13 214 850,01 |
|
13 214 859,99 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
04 |
09 |
1230229990 |
|
9 361 910,01 |
|
9 361 919,99 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1230229990 |
200 |
9 361 910,01 |
|
9 361 919,99 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения |
04 |
09 |
1230271080 |
|
3 852 940,00 |
|
3 852 940,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
04 |
09 |
1230271080 |
500 |
3 852 940,00 |
|
3 852 940,00 |
|
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" |
04 |
09 |
1240000000 |
|
98 154 572,29 |
|
101 074 809,88 |
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации функций в сфере развития дорожного хозяйства |
04 |
09 |
1240200000 |
|
98 154 572,29 |
|
101 074 809,88 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
04 |
09 |
1240200050 |
|
97 228 370,14 |
|
100 173 809,56 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
09 |
1240200050 |
100 |
75 536 432,90 |
|
79 081 622,41 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
1240200050 |
200 |
12 035 937,74 |
|
11 685 170,15 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
09 |
1240200050 |
800 |
9 655 999,50 |
|
9 407 017,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
04 |
09 |
1240213060 |
|
926 202,15 |
|
901 000,32 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
09 |
1240213060 |
100 |
926 202,15 |
|
901 000,32 |
|
Связь и информатика |
04 |
10 |
|
|
138 465 702,98 |
|
138 578 401,79 |
|
Государственная программа 12. "Развитие транспортной системы" |
04 |
10 |
1200000000 |
|
686 070,00 |
|
800 200,00 |
|
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" |
04 |
10 |
1240000000 |
|
686 070,00 |
|
800 200,00 |
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации функций в сфере развития дорожного хозяйства |
04 |
10 |
1240200000 |
|
686 070,00 |
|
800 200,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
04 |
10 |
1240200050 |
|
686 070,00 |
|
800 200,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
1240200050 |
200 |
686 070,00 |
|
800 200,00 |
|
Государственная программа 15. "Информационное общество" |
04 |
10 |
1500000000 |
|
123 523 968,58 |
|
123 522 537,39 |
|
Подпрограмма 1. "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства" |
04 |
10 |
1510000000 |
|
122 417 596,58 |
|
122 416 165,39 |
|
Основное мероприятие 1. Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно-вычислительной сети исполнительных органов государственной власти |
04 |
10 |
1510100000 |
|
15 294 800,00 |
|
15 294 800,00 |
|
Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества |
04 |
10 |
1510120100 |
|
15 294 800,00 |
|
15 294 800,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
1510120100 |
200 |
15 294 800,00 |
|
15 294 800,00 |
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение комплексной защиты информации в информационно-вычислительной сети исполнительных органов государственной власти Мурманской области |
04 |
10 |
1510200000 |
|
2 590 000,00 |
|
2 590 000,00 |
|
Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества |
04 |
10 |
1510220100 |
|
2 590 000,00 |
|
2 590 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
1510220100 |
200 |
2 590 000,00 |
|
2 590 000,00 |
|
Основное мероприятие 3. Развитие инфокоммуникационных компонентов электронного правительства |
04 |
10 |
1510300000 |
|
55 118 371,57 |
|
55 116 940,38 |
|
Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества |
04 |
10 |
1510320100 |
|
54 596 691,57 |
|
54 595 260,38 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
1510320100 |
200 |
51 315 361,57 |
|
51 313 930,38 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
10 |
1510320100 |
600 |
3 281 330,00 |
|
3 281 330,00 |
|
Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" |
04 |
10 |
1510370570 |
|
521 680,00 |
|
521 680,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
04 |
10 |
1510370570 |
500 |
521 680,00 |
|
521 680,00 |
|
Основное мероприятие 5. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в ГОБУ "МФЦ МО" |
04 |
10 |
1510500000 |
|
4 114 235,10 |
|
4 114 235,10 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
04 |
10 |
1510500050 |
|
4 114 235,10 |
|
4 114 235,10 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
10 |
1510500050 |
600 |
4 114 235,10 |
|
4 114 235,10 |
|
Основное мероприятие 6. Организация хранения, комплектования, учета и использования архивных документов |
04 |
10 |
1510600000 |
|
8 238 100,00 |
|
8 238 100,00 |
|
Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества |
04 |
10 |
1510620100 |
|
8 238 100,00 |
|
8 238 100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
1510620100 |
200 |
8 238 100,00 |
|
8 238 100,00 |
|
Основное мероприятие 7. Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий |
04 |
10 |
1510700000 |
|
37 062 089,91 |
|
37 062 089,91 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
04 |
10 |
1510700010 |
|
34 976 763,91 |
|
34 976 763,91 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
10 |
1510700010 |
100 |
34 976 763,91 |
|
34 976 763,91 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
04 |
10 |
1510700030 |
|
778 326,00 |
|
778 326,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
10 |
1510700030 |
100 |
121 500,00 |
|
121 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
1510700030 |
200 |
656 826,00 |
|
656 826,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
04 |
10 |
1510713060 |
|
801 800,00 |
|
801 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
10 |
1510713060 |
100 |
801 800,00 |
|
801 800,00 |
|
Мероприятия, направленные на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных (муниципальных) служащих и работников государственных (муниципальных) учреждений |
04 |
10 |
1510720080 |
|
47 500,00 |
|
47 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
1510720080 |
200 |
47 500,00 |
|
47 500,00 |
|
Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества |
04 |
10 |
1510720100 |
|
333 300,00 |
|
333 300,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
1510720100 |
200 |
333 300,00 |
|
333 300,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
04 |
10 |
1510729990 |
|
124 400,00 |
|
124 400,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
1510729990 |
200 |
124 400,00 |
|
124 400,00 |
|
Подпрограмма 2. "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Мурманской области" |
04 |
10 |
1520000000 |
|
1 106 372,00 |
|
1 106 372,00 |
|
Основное мероприятие 1. Создание и развитие инфраструктуры предоставления потребителям результатов космической деятельности на базе центра космических услуг |
04 |
10 |
1520100000 |
|
706 772,00 |
|
706 772,00 |
|
Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества |
04 |
10 |
1520120100 |
|
706 772,00 |
|
706 772,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
1520120100 |
200 |
706 772,00 |
|
706 772,00 |
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение развития геоинформационного портала Правительства Мурманской области |
04 |
10 |
1520200000 |
|
399 600,00 |
|
399 600,00 |
|
Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества |
04 |
10 |
1520220100 |
|
399 600,00 |
|
399 600,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
1520220100 |
200 |
399 600,00 |
|
399 600,00 |
|
Государственная программа 16. "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" |
04 |
10 |
1600000000 |
|
14 255 664,40 |
|
14 255 664,40 |
|
Подпрограмма 1. "Управление региональными финансами" |
04 |
10 |
1610000000 |
|
14 255 664,40 |
|
14 255 664,40 |
|
Основное мероприятие 4. Сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами |
04 |
10 |
1610400000 |
|
14 255 664,40 |
|
14 255 664,40 |
|
Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества |
04 |
10 |
1610420100 |
|
14 255 664,40 |
|
14 255 664,40 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
1610420100 |
200 |
14 255 664,40 |
|
14 255 664,40 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
246 419 270,03 |
|
246 339 216,36 |
|
Государственная программа 7. "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" |
04 |
12 |
0700000000 |
|
81 199 113,55 |
|
81 211 909,88 |
|
Подпрограмма 3. "Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в строительстве, градостроительной и жилищной сферах, энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства" |
04 |
12 |
0730000000 |
|
81 199 113,55 |
|
81 211 909,88 |
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций и оказания государственных услуг в строительстве, градостроительной и жилищной сферах |
04 |
12 |
0730100000 |
|
81 199 113,55 |
|
81 211 909,88 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
04 |
12 |
0730100010 |
|
39 601 097,26 |
|
39 601 097,26 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
0730100010 |
100 |
39 601 097,26 |
|
39 601 097,26 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
04 |
12 |
0730100030 |
|
2 301 860,00 |
|
2 301 860,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
0730100030 |
100 |
550 000,00 |
|
550 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0730100030 |
200 |
1 751 860,00 |
|
1 751 860,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
04 |
12 |
0730100050 |
|
38 476 156,29 |
|
38 488 952,62 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
0730100050 |
100 |
35 021 053,14 |
|
35 021 053,14 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0730100050 |
200 |
3 342 103,15 |
|
3 354 899,48 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
0730100050 |
800 |
113 000,00 |
|
113 000,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
04 |
12 |
0730113060 |
|
820 000,00 |
|
820 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
0730113060 |
100 |
820 000,00 |
|
820 000,00 |
|
Государственная программа 14. "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" |
04 |
12 |
1400000000 |
|
159 255 156,48 |
|
159 162 306,48 |
|
Подпрограмма 1. "Формирование благоприятной инвестиционной среды" |
04 |
12 |
1410000000 |
|
4 102 900,00 |
|
2 573 000,00 |
|
Основное мероприятие 2. Нормативно-правовая и организационная поддержка инвестиционной деятельности |
04 |
12 |
1410200000 |
|
2 145 900,00 |
|
616 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
04 |
12 |
1410229990 |
|
2 145 900,00 |
|
616 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
1410229990 |
200 |
645 900,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
1410229990 |
800 |
1 500 000,00 |
|
616 000,00 |
|
Основное мероприятие 3. Информирование бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале территории региона |
04 |
12 |
1410300000 |
|
1 957 000,00 |
|
1 957 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
04 |
12 |
1410329990 |
|
1 957 000,00 |
|
1 957 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
1410329990 |
200 |
1 957 000,00 |
|
1 957 000,00 |
|
Подпрограмма 2. "Поддержка малого и среднего предпринимательства" |
04 |
12 |
1420000000 |
|
42 204 250,00 |
|
43 171 250,00 |
|
Основное мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
04 |
12 |
1420100000 |
|
20 750 000,00 |
|
20 750 000,00 |
|
Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в Мурманской области |
04 |
12 |
1420160120 |
|
11 750 000,00 |
|
11 750 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
1420160120 |
600 |
1 000 000,00 |
|
1 000 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
1420160120 |
800 |
10 750 000,00 |
|
10 750 000,00 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства |
04 |
12 |
14201R5270 |
|
9 000 000,00 |
|
9 000 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
04 |
12 |
14201R5270 |
500 |
4 000 000,00 |
|
4 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
14201R5270 |
600 |
5 000 000,00 |
|
5 000 000,00 |
|
Основное мероприятие 2. Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |
04 |
12 |
1420200000 |
|
5 600 000,00 |
|
5 600 000,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
04 |
12 |
1420200050 |
|
1 500 000,00 |
|
1 500 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
1420200050 |
600 |
1 500 000,00 |
|
1 500 000,00 |
|
Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в Мурманской области |
04 |
12 |
1420260120 |
|
350 000,00 |
|
350 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
1420260120 |
600 |
350 000,00 |
|
350 000,00 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства |
04 |
12 |
14202R5270 |
|
3 750 000,00 |
|
3 750 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
14202R5270 |
600 |
3 750 000,00 |
|
3 750 000,00 |
|
Основное мероприятие 3. Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства |
04 |
12 |
1420300000 |
|
4 105 950,00 |
|
4 105 950,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
04 |
12 |
1420329990 |
|
2 605 950,00 |
|
2 605 950,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
1420329990 |
200 |
2 605 950,00 |
|
2 605 950,00 |
|
Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в Мурманской области |
04 |
12 |
1420360120 |
|
500 000,00 |
|
500 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
1420360120 |
600 |
500 000,00 |
|
500 000,00 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства |
04 |
12 |
14203R5270 |
|
1 000 000,00 |
|
1 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
14203R5270 |
600 |
1 000 000,00 |
|
1 000 000,00 |
|
Основное мероприятие 4. Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания услуг бизнес-инкубирования |
04 |
12 |
1420400000 |
|
11 748 300,00 |
|
12 715 300,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
04 |
12 |
1420400050 |
|
11 638 300,00 |
|
12 605 300,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
1420400050 |
600 |
11 638 300,00 |
|
12 605 300,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
04 |
12 |
1420429990 |
|
110 000,00 |
|
110 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
1420429990 |
600 |
110 000,00 |
|
110 000,00 |
|
Подпрограмма 3. "Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности" |
04 |
12 |
1430000000 |
|
6 825 800,00 |
|
6 825 800,00 |
|
Основное мероприятие 1. Формирование условий для реализации кластерных инициатив Мурманской области |
04 |
12 |
1430100000 |
|
2 925 800,00 |
|
2 925 800,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
04 |
12 |
1430129990 |
|
500 000,00 |
|
500 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
1430129990 |
200 |
500 000,00 |
|
500 000,00 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства |
04 |
12 |
14301R5270 |
|
2 425 800,00 |
|
2 425 800,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
14301R5270 |
600 |
2 425 800,00 |
|
2 425 800,00 |
|
Основное мероприятие 3. Оказание финансовой поддержки инновационным компаниям |
04 |
12 |
1430300000 |
|
3 900 000,00 |
|
3 900 000,00 |
|
Субсидия на поддержку инновационной деятельности |
04 |
12 |
1430360150 |
|
3 900 000,00 |
|
3 900 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
1430360150 |
800 |
3 900 000,00 |
|
3 900 000,00 |
|
Подпрограмма 4. "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе" |
04 |
12 |
1440000000 |
|
15 215 400,00 |
|
15 685 450,00 |
|
Основное мероприятие 1. Содействие в подготовке и проведении приоритетных с точки зрения экономики региона конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом |
04 |
12 |
1440100000 |
|
5 557 800,00 |
|
5 557 800,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
04 |
12 |
1440129990 |
|
5 557 800,00 |
|
5 557 800,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
1440129990 |
200 |
5 557 800,00 |
|
5 557 800,00 |
|
Основное мероприятие 4. Продвижение Мурманской области как привлекательного для туристов региона |
04 |
12 |
1440400000 |
|
4 518 600,00 |
|
4 888 650,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
04 |
12 |
1440429990 |
|
4 518 600,00 |
|
4 888 650,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
1440429990 |
200 |
4 518 600,00 |
|
4 888 650,00 |
|
Основное мероприятие 5. Государственная поддержка субъектов туриндустрии |
04 |
12 |
1440500000 |
|
4 200 000,00 |
|
4 200 000,00 |
|
Развитие внешнеэкономических связей и туризма в Мурманской области |
04 |
12 |
1440560100 |
|
4 200 000,00 |
|
4 200 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
1440560100 |
200 |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
1440560100 |
800 |
4 000 000,00 |
|
4 000 000,00 |
|
Основное мероприятие 6. Формирование туристско-рекреационного кластера |
04 |
12 |
1440600000 |
|
150 000,00 |
|
250 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
04 |
12 |
1440629990 |
|
150 000,00 |
|
250 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
1440629990 |
200 |
150 000,00 |
|
250 000,00 |
|
Основное мероприятие 8. Обеспечение формирования и ведения торгового реестра Мурманской области |
04 |
12 |
1440800000 |
|
789 000,00 |
|
789 000,00 |
|
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра |
04 |
12 |
1440875510 |
|
789 000,00 |
|
789 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
04 |
12 |
1440875510 |
500 |
789 000,00 |
|
789 000,00 |
|
Подпрограмма 6. "Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области" |
04 |
12 |
1460000000 |
|
39 645 155,21 |
|
39 645 155,21 |
|
Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации функций в сфере тарифного регулирования на территории Мурманской области |
04 |
12 |
1460300000 |
|
39 645 155,21 |
|
39 645 155,21 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
04 |
12 |
1460300010 |
|
37 238 509,21 |
|
37 238 509,21 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
1460300010 |
100 |
37 238 509,21 |
|
37 238 509,21 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
04 |
12 |
1460300030 |
|
1 776 646,00 |
|
1 776 646,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
1460300030 |
100 |
821 960,00 |
|
821 960,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
1460300030 |
200 |
954 686,00 |
|
954 686,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
04 |
12 |
1460313060 |
|
630 000,00 |
|
630 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
1460313060 |
100 |
630 000,00 |
|
630 000,00 |
|
Подпрограмма 7. "Обеспечение реализации государственной программы" |
04 |
12 |
1470000000 |
|
51 261 651,27 |
|
51 261 651,27 |
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации государственных функций и оказания государственных услуг в сферах инвестиций, развития промышленности, предпринимательства и инноваций, туризма, лицензирования отдельных видов деятельности |
04 |
12 |
1470200000 |
|
51 261 651,27 |
|
51 261 651,27 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
04 |
12 |
1470200010 |
|
48 358 019,27 |
|
48 358 019,27 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
1470200010 |
100 |
48 358 019,27 |
|
48 358 019,27 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
04 |
12 |
1470200030 |
|
2 164 155,48 |
|
2 164 155,48 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
1470200030 |
100 |
187 324,10 |
|
187 324,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
1470200030 |
200 |
1 976 831,38 |
|
1 976 831,38 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
04 |
12 |
1470213060 |
|
476 946,52 |
|
476 946,52 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04 |
12 |
1470213060 |
100 |
476 946,52 |
|
476 946,52 |
|
Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества |
04 |
12 |
1470220100 |
|
262 530,00 |
|
262 530,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
1470220100 |
600 |
262 530,00 |
|
262 530,00 |
|
Государственная программа 17. "Государственное управление и гражданское общество" |
04 |
12 |
1700000000 |
|
5 965 000,00 |
|
5 965 000,00 |
|
Подпрограмма 2. "Управление государственным имуществом Мурманской области" |
04 |
12 |
1720000000 |
|
5 965 000,00 |
|
5 965 000,00 |
|
Основное мероприятие 6. Обеспечение внесения сведений в государственный кадастр недвижимости и единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
04 |
12 |
1720600000 |
|
5 965 000,00 |
|
5 965 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
04 |
12 |
1720629990 |
|
5 965 000,00 |
|
5 965 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
1720629990 |
200 |
5 965 000,00 |
|
5 965 000,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
2 025 977 817,70 |
|
1 679 235 011,34 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
557 645 566,17 |
|
208 106 759,81 |
|
Государственная программа 7. "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" |
05 |
01 |
0700000000 |
|
557 645 566,17 |
|
208 106 759,81 |
|
Подпрограмма 1. "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Мурманской области" |
05 |
01 |
0710000000 |
|
557 645 566,17 |
|
208 106 759,81 |
|
Основное мероприятие 1. Вовлечение в оборот и развитие инфраструктуры земельных участков, предназначенных для жилищного строительства |
05 |
01 |
0710100000 |
|
45 760 000,00 |
|
45 760 000,00 |
|
Субсидии на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры |
05 |
01 |
0710170960 |
|
45 760 000,00 |
|
45 760 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 |
01 |
0710170960 |
500 |
45 760 000,00 |
|
45 760 000,00 |
|
Основное мероприятие 2. Создание условий для жилищного строительства |
05 |
01 |
0710200000 |
|
20 000 000,00 |
|
|
|
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
05 |
01 |
0710274000 |
|
20 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
05 |
01 |
0710274000 |
500 |
20 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие 5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
0710500000 |
|
376 604 696,97 |
|
49 095 073,19 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
05 |
01 |
0710509602 |
|
376 604 696,97 |
|
49 095 073,19 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
0710509602 |
400 |
305 660 286,97 |
|
49 095 073,19 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 |
01 |
0710509602 |
500 |
70 944 410,00 |
|
|
|
Основное мероприятие 9. Обеспечение реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области |
05 |
01 |
0710900000 |
|
115 280 869,20 |
|
113 251 686,62 |
|
Взнос на обеспечение осуществления деятельности специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области" |
05 |
01 |
0710960240 |
|
47 641 450,00 |
|
47 641 450,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
01 |
0710960240 |
600 |
47 641 450,00 |
|
47 641 450,00 |
|
Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд |
05 |
01 |
0710970850 |
|
67 639 419,20 |
|
65 610 236,62 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 |
01 |
0710970850 |
500 |
67 639 419,20 |
|
65 610 236,62 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
1 388 070 500,00 |
|
1 390 443 800,00 |
|
Государственная программа 7. "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" |
05 |
02 |
0700000000 |
|
1 388 070 500,00 |
|
1 390 443 800,00 |
|
Подпрограмма 1. "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Мурманской области" |
05 |
02 |
0710000000 |
|
8 820 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие 4. Развитие систем водоснабжения и водоотведения |
05 |
02 |
0710400000 |
|
8 820 000,00 |
|
|
|
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры |
05 |
02 |
0710440010 |
|
8 820 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 |
02 |
0710440010 |
400 |
8 820 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма 5. "Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса Мурманской области и повышения энергетической эффективности" |
05 |
02 |
0750000000 |
|
1 379 250 500,00 |
|
1 390 443 800,00 |
|
Основное мероприятие 3. Компенсация недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям |
05 |
02 |
0750300000 |
|
1 285 160 500,00 |
|
1 299 176 500,00 |
|
Компенсация недополученных доходов гарантирующим поставщикам, обеспечивающим электроснабжение потребителей электрической энергии на изолированных территориях |
05 |
02 |
0750360190 |
|
6 283 750,00 |
|
6 283 750,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
0750360190 |
800 |
6 283 750,00 |
|
6 283 750,00 |
|
Компенсация выпадающих доходов газоснабжающим организациям, поставляющим сжиженный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения по утвержденным розничным ценам |
05 |
02 |
0750360200 |
|
60 999 166,67 |
|
60 999 166,67 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
0750360200 |
800 |
60 999 166,67 |
|
60 999 166,67 |
|
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (осуществляющим продажу потребителям тепловой энергии) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 |
02 |
0750360210 |
|
1 068 532 083,33 |
|
1 068 532 083,33 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
0750360210 |
800 |
1 068 532 083,33 |
|
1 068 532 083,33 |
|
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 |
02 |
0750360270 |
|
149 345 500,00 |
|
163 361 500,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
0750360270 |
800 |
149 345 500,00 |
|
163 361 500,00 |
|
Основное мероприятие 4. Обеспечение бесперебойного функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области |
05 |
02 |
0750400000 |
|
94 090 000,00 |
|
91 267 300,00 |
|
Субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области |
05 |
02 |
0750470750 |
|
94 090 000,00 |
|
91 267 300,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
05 |
02 |
0750470750 |
500 |
94 090 000,00 |
|
91 267 300,00 |
|
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
04 |
|
|
2 250 000,00 |
|
2 250 000,00 |
|
Государственная программа 7. "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" |
05 |
04 |
0700000000 |
|
2 250 000,00 |
|
2 250 000,00 |
|
Подпрограмма 5. "Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса Мурманской области и повышения энергетической эффективности" |
05 |
04 |
0750000000 |
|
2 250 000,00 |
|
2 250 000,00 |
|
Основное мероприятие 1. Выполнение работ по разработке документов (ПКР СКИ МО, схем), обеспечивающих строительство, реконструкцию объектов топливно-энергетического комплекса |
05 |
04 |
0750100000 |
|
2 250 000,00 |
|
2 250 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
05 |
04 |
0750129990 |
|
2 250 000,00 |
|
2 250 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
04 |
0750129990 |
200 |
2 250 000,00 |
|
2 250 000,00 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
78 011 751,53 |
|
78 434 451,53 |
|
Государственная программа 7. "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" |
05 |
05 |
0700000000 |
|
78 011 751,53 |
|
78 434 451,53 |
|
Подпрограмма 1. "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Мурманской области" |
05 |
05 |
0710000000 |
|
2 238 209,00 |
|
2 835 909,00 |
|
Основное мероприятие 3. Содействие внедрению новых современных технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов используемых в жилищном строительстве |
05 |
05 |
0710300000 |
|
2 233 709,00 |
|
2 830 909,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
05 |
05 |
0710329990 |
|
2 233 709,00 |
|
2 830 909,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0710329990 |
200 |
2 233 709,00 |
|
2 830 909,00 |
|
Основное мероприятие 7. Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям |
05 |
05 |
0710700000 |
|
4 500,00 |
|
5 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
05 |
05 |
0710729990 |
|
4 500,00 |
|
5 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0710729990 |
200 |
4 500,00 |
|
5 000,00 |
|
Подпрограмма 3. "Обеспечение выполнения государственных функций и оказания государственных услуг в строительстве, градостроительной и жилищной сферах, энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства" |
05 |
05 |
0730000000 |
|
30 587 553,92 |
|
30 412 553,92 |
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации государственных функций в сферах энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области |
05 |
05 |
0730200000 |
|
30 587 553,92 |
|
30 412 553,92 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
05 |
05 |
0730200050 |
|
30 012 553,92 |
|
30 012 553,92 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
0730200050 |
100 |
24 564 175,77 |
|
24 564 175,77 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0730200050 |
200 |
5 442 378,15 |
|
5 442 378,15 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
0730200050 |
800 |
6 000,00 |
|
6 000,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
05 |
05 |
0730213060 |
|
575 000,00 |
|
400 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
0730213060 |
100 |
575 000,00 |
|
400 000,00 |
|
Подпрограмма 4. "Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в жилищно-коммунальной сфере" |
05 |
05 |
0740000000 |
|
45 185 988,61 |
|
45 185 988,61 |
|
Основное мероприятие 1. Организация и проведение проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |
05 |
05 |
0740100000 |
|
45 185 988,61 |
|
45 185 988,61 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
05 |
05 |
0740100010 |
|
43 482 798,61 |
|
43 482 798,61 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
0740100010 |
100 |
43 482 798,61 |
|
43 482 798,61 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
05 |
05 |
0740100030 |
|
1 198 190,00 |
|
1 198 190,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
0740100030 |
100 |
163 200,00 |
|
163 200,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
0740100030 |
200 |
1 034 990,00 |
|
1 034 990,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
05 |
05 |
0740113060 |
|
505 000,00 |
|
505 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05 |
05 |
0740113060 |
100 |
505 000,00 |
|
505 000,00 |
|
Охрана окружающей среды |
06 |
|
|
|
80 436 359,98 |
10 536 100,00 |
80 430 259,98 |
10 536 100,00 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
|
|
41 985 111,18 |
10 536 100,00 |
41 903 811,18 |
10 536 100,00 |
Государственная программа 9. "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов" |
06 |
03 |
0900000000 |
|
41 985 111,18 |
10 536 100,00 |
41 903 811,18 |
10 536 100,00 |
Подпрограмма 1. "Обеспечение экологической безопасности" |
06 |
03 |
0910000000 |
|
9 660 000,00 |
|
9 660 000,00 |
|
Основное мероприятие 1. Мониторинг атмосферного воздуха |
06 |
03 |
0910100000 |
|
4 900 000,00 |
|
5 000 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
06 |
03 |
0910129990 |
|
4 900 000,00 |
|
5 000 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
0910129990 |
200 |
4 900 000,00 |
|
5 000 000,00 |
|
Основное мероприятие 2. Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий Мурманской области |
06 |
03 |
0910200000 |
|
2 300 000,00 |
|
2 300 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
06 |
03 |
0910229990 |
|
2 300 000,00 |
|
2 300 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
0910229990 |
200 |
2 300 000,00 |
|
2 300 000,00 |
|
Основное мероприятие 3. Ведение Красной книги Мурманской области |
06 |
03 |
0910300000 |
|
600 000,00 |
|
600 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
06 |
03 |
0910329990 |
|
600 000,00 |
|
600 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
0910329990 |
200 |
600 000,00 |
|
600 000,00 |
|
Основное мероприятие 4. Экологическое образование, воспитание, просвещение населения Мурманской области |
06 |
03 |
0910400000 |
|
1 820 000,00 |
|
1 720 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
06 |
03 |
0910429990 |
|
1 820 000,00 |
|
1 720 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
0910429990 |
200 |
1 820 000,00 |
|
1 720 000,00 |
|
Основное мероприятие 7. Региональный государственный экологический надзор в сфере охраны окружающей среды |
06 |
03 |
0910700000 |
|
40 000,00 |
|
40 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
06 |
03 |
0910729990 |
|
40 000,00 |
|
40 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
0910729990 |
200 |
40 000,00 |
|
40 000,00 |
|
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" |
06 |
03 |
0940000000 |
|
26 452 940,63 |
8 111 255,45 |
26 452 940,63 |
8 111 255,45 |
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг в сферах охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов |
06 |
03 |
0940100000 |
|
26 452 940,63 |
8 111 255,45 |
26 452 940,63 |
8 111 255,45 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
06 |
03 |
0940100030 |
|
27 973,00 |
|
27 973,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06 |
03 |
0940100030 |
800 |
27 973,00 |
|
27 973,00 |
|
Финансовое обеспечение осуществления полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляемые дополнительно за счет средств областного бюджета |
06 |
03 |
0940100040 |
|
6 705 578,08 |
|
6 705 578,08 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 |
03 |
0940100040 |
100 |
6 705 578,08 |
|
6 705 578,08 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
06 |
03 |
0940100050 |
|
11 318 223,70 |
|
11 318 223,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 |
03 |
0940100050 |
100 |
10 285 289,20 |
|
10 285 289,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
0940100050 |
200 |
1 020 051,80 |
|
1 020 051,80 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06 |
03 |
0940100050 |
800 |
12 882,70 |
|
12 882,70 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
06 |
03 |
0940113060 |
|
289 910,40 |
|
289 910,40 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 |
03 |
0940113060 |
100 |
289 910,40 |
|
289 910,40 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |
06 |
03 |
0940159700 |
|
8 111 255,45 |
8 111 255,45 |
8 111 255,45 |
8 111 255,45 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 |
03 |
0940159700 |
100 |
7 992 910,25 |
7 992 910,25 |
7 992 910,25 |
7 992 910,25 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
0940159700 |
200 |
118 345,20 |
118 345,20 |
118 345,20 |
118 345,20 |
Подпрограмма 5. "Ликвидация накопленного экологического ущерба" |
06 |
03 |
0950000000 |
|
3 209 700,00 |
|
3 128 400,00 |
|
Основное мероприятие 1. Инвентаризация накопленного экологического ущерба |
06 |
03 |
0950100000 |
|
500 000,00 |
|
500 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
06 |
03 |
0950129990 |
|
500 000,00 |
|
500 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
0950129990 |
200 |
500 000,00 |
|
500 000,00 |
|
Основное мероприятие 2. Ликвидация накопленного экологического ущерба в результате прошлой хозяйственной деятельности |
06 |
03 |
0950200000 |
|
2 709 700,00 |
|
2 628 400,00 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба |
06 |
03 |
0950270810 |
|
2 709 700,00 |
|
2 628 400,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
06 |
03 |
0950270810 |
500 |
2 709 700,00 |
|
2 628 400,00 |
|
Подпрограмма 6. "Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства" |
06 |
03 |
0960000000 |
|
2 662 470,55 |
2 424 844,55 |
2 662 470,55 |
2 424 844,55 |
Основное мероприятие 1. Организация рационального использования охотничьих угодий и охотничьих ресурсов |
06 |
03 |
0960100000 |
|
2 312 470,55 |
2 224 844,55 |
2 312 470,55 |
2 224 844,55 |
Прочие направления расходов государственной программы |
06 |
03 |
0960129990 |
|
87 626,00 |
|
87 626,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
0960129990 |
200 |
87 626,00 |
|
87 626,00 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
06 |
03 |
0960159200 |
|
97 400,00 |
97 400,00 |
97 400,00 |
97 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
0960159200 |
200 |
97 400,00 |
97 400,00 |
97 400,00 |
97 400,00 |
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |
06 |
03 |
0960159700 |
|
2 127 444,55 |
2 127 444,55 |
2 127 444,55 |
2 127 444,55 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
0960159700 |
200 |
2 127 444,55 |
2 127 444,55 |
2 127 444,55 |
2 127 444,55 |
Основное мероприятие 2. Обеспечение соблюдения установленных требований законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов |
06 |
03 |
0960200000 |
|
350 000,00 |
200 000,00 |
350 000,00 |
200 000,00 |
Прочие направления расходов государственной программы |
06 |
03 |
0960229990 |
|
150 000,00 |
|
150 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
0960229990 |
200 |
150 000,00 |
|
150 000,00 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |
06 |
03 |
0960259700 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
0960259700 |
200 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
|
|
38 451 248,80 |
|
38 526 448,80 |
|
Государственная программа 9. "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов" |
06 |
05 |
0900000000 |
|
38 451 248,80 |
|
38 526 448,80 |
|
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" |
06 |
05 |
0940000000 |
|
38 451 248,80 |
|
38 526 448,80 |
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций и предоставления государственных услуг в сферах охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов |
06 |
05 |
0940100000 |
|
38 451 248,80 |
|
38 526 448,80 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
06 |
05 |
0940100010 |
|
36 778 554,37 |
|
36 778 554,37 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 |
05 |
0940100010 |
100 |
36 778 554,37 |
|
36 778 554,37 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
06 |
05 |
0940100030 |
|
1 258 486,23 |
|
1 333 686,23 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 |
05 |
0940100030 |
100 |
567 916,32 |
|
567 916,32 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
0940100030 |
200 |
690 569,91 |
|
765 769,91 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
06 |
05 |
0940113060 |
|
414 208,20 |
|
414 208,20 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06 |
05 |
0940113060 |
100 |
414 208,20 |
|
414 208,20 |
|
Образование |
07 |
|
|
|
13 867 248 181,29 |
7 518 100,00 |
13 895 044 217,68 |
7 518 100,00 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
4 488 262 860,00 |
|
4 488 262 860,00 |
|
Государственная программа 2. "Развитие образования" |
07 |
01 |
0200000000 |
|
4 488 262 860,00 |
|
4 488 262 860,00 |
|
Подпрограмма 2. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
07 |
01 |
0220000000 |
|
4 488 262 860,00 |
|
4 488 262 860,00 |
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования |
07 |
01 |
0220100000 |
|
4 488 262 860,00 |
|
4 488 262 860,00 |
|
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций" (в части финансового обеспечения частных дошкольных организаций) |
07 |
01 |
0220160560 |
|
10 863 360,00 |
|
10 863 360,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
0220160560 |
600 |
10 863 360,00 |
|
10 863 360,00 |
|
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" |
07 |
01 |
0220175380 |
|
4 477 399 500,00 |
|
4 477 399 500,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
07 |
01 |
0220175380 |
500 |
4 477 399 500,00 |
|
4 477 399 500,00 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
6 802 774 655,51 |
|
6 805 118 755,19 |
|
Государственная программа 2. "Развитие образования" |
07 |
02 |
0200000000 |
|
6 602 118 762,07 |
|
6 603 907 248,92 |
|
Подпрограмма 2. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
07 |
02 |
0220000000 |
|
6 181 491 162,07 |
|
6 183 304 848,92 |
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования |
07 |
02 |
0220100000 |
|
6 173 486 162,07 |
|
6 175 299 848,92 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
02 |
0220100050 |
|
628 013 812,07 |
|
629 827 498,92 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
02 |
0220100050 |
100 |
34 466 983,54 |
|
34 466 983,54 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
0220100050 |
200 |
800 800,00 |
|
800 800,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
0220100050 |
600 |
592 746 028,53 |
|
594 559 715,38 |
|
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" (в части финансового обеспечения частных общеобразовательных организаций) |
07 |
02 |
0220160550 |
|
5 850 750,00 |
|
5 850 750,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
0220160550 |
600 |
5 850 750,00 |
|
5 850 750,00 |
|
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" |
07 |
02 |
0220175310 |
|
5 539 621 600,00 |
|
5 539 621 600,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
07 |
02 |
0220175310 |
500 |
5 539 621 600,00 |
|
5 539 621 600,00 |
|
Основное мероприятие 2. Создание условий для повышения качества образовательных услуг общего образования и дополнительного образования детей |
07 |
02 |
0220200000 |
|
8 005 000,00 |
|
8 005 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
07 |
02 |
0220229990 |
|
80 000,00 |
|
80 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
02 |
0220229990 |
300 |
80 000,00 |
|
80 000,00 |
|
Расходы областного бюджета на софинансирование мероприятий федеральных целевых программ |
07 |
02 |
0220229998 |
|
7 925 000,00 |
|
7 925 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
0220229998 |
600 |
7 925 000,00 |
|
7 925 000,00 |
|
Подпрограмма 3. "Развитие современной инфраструктуры системы образования" |
07 |
02 |
0230000000 |
|
420 627 600,00 |
|
420 602 400,00 |
|
Основное мероприятие 2. Комплексная безопасность и ресурсное обеспечение организаций образования |
07 |
02 |
0230200000 |
|
420 627 600,00 |
|
420 602 400,00 |
|
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
07 |
02 |
0230271040 |
|
21 936 700,00 |
|
21 911 500,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
07 |
02 |
0230271040 |
500 |
21 936 700,00 |
|
21 911 500,00 |
|
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся |
07 |
02 |
0230275320 |
|
398 690 900,00 |
|
398 690 900,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
07 |
02 |
0230275320 |
500 |
398 690 900,00 |
|
398 690 900,00 |
|
Государственная программа 3. "Социальная поддержка граждан" |
07 |
02 |
0300000000 |
|
200 655 893,44 |
|
201 211 506,27 |
|
Подпрограмма 3. "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" |
07 |
02 |
0330000000 |
|
200 655 893,44 |
|
201 211 506,27 |
|
Основное мероприятие 2. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, проживающих в организациях, профилактика социального сиротства |
07 |
02 |
0330200000 |
|
200 655 893,44 |
|
201 211 506,27 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
02 |
0330200050 |
|
200 655 893,44 |
|
201 211 506,27 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
0330200050 |
600 |
200 655 893,44 |
|
201 211 506,27 |
|
Дополнительное образование детей |
07 |
03 |
|
|
157 342 243,68 |
|
157 750 043,96 |
|
Государственная программа 2. "Развитие образования" |
07 |
03 |
0200000000 |
|
157 282 243,68 |
|
157 690 043,96 |
|
Подпрограмма 2. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
07 |
03 |
0220000000 |
|
157 282 243,68 |
|
157 690 043,96 |
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования |
07 |
03 |
0220100000 |
|
157 282 243,68 |
|
157 690 043,96 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
03 |
0220100050 |
|
157 282 243,68 |
|
157 690 043,96 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
0220100050 |
600 |
157 282 243,68 |
|
157 690 043,96 |
|
Государственная программа 8. "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" |
07 |
03 |
0800000000 |
|
60 000,00 |
|
60 000,00 |
|
Подпрограмма 1. "Профилактика правонарушений" |
07 |
03 |
0810000000 |
|
60 000,00 |
|
60 000,00 |
|
Основное мероприятие 5. Проведение комплекса мероприятий в области профилактики экстремизма и терроризма по выявлению и устранению факторов, способствующих распространению идеологии экстремизма и терроризма |
07 |
03 |
0810500000 |
|
60 000,00 |
|
60 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
07 |
03 |
0810529990 |
|
60 000,00 |
|
60 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
03 |
0810529990 |
600 |
60 000,00 |
|
60 000,00 |
|
Среднее профессиональное образование |
07 |
04 |
|
|
1 623 224 136,13 |
|
1 631 220 093,03 |
|
Государственная программа 2. "Развитие образования" |
07 |
04 |
0200000000 |
|
1 524 603 135,48 |
|
1 532 599 806,87 |
|
Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования" |
07 |
04 |
0210000000 |
|
1 472 934 235,48 |
|
1 478 930 906,87 |
|
Основное мероприятие 1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками |
07 |
04 |
0210100000 |
|
1 472 934 235,48 |
|
1 478 930 906,87 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
04 |
0210100050 |
|
1 395 050 951,08 |
|
1 402 359 764,67 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
04 |
0210100050 |
600 |
1 395 050 951,08 |
|
1 402 359 764,67 |
|
Выплата стипендии лицам, обучающимся в образовательных организациях, а также предоставление указанным лицам иных мер социальной поддержки |
07 |
04 |
0210113800 |
|
75 259 000,00 |
|
75 259 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
04 |
0210113800 |
600 |
75 259 000,00 |
|
75 259 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
07 |
04 |
0210129990 |
|
2 624 284,40 |
|
1 312 142,20 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
04 |
0210129990 |
600 |
2 624 284,40 |
|
1 312 142,20 |
|
Подпрограмма 3. "Развитие современной инфраструктуры системы образования" |
07 |
04 |
0230000000 |
|
51 668 900,00 |
|
53 668 900,00 |
|
Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт организаций образования |
07 |
04 |
0230100000 |
|
3 421 000,00 |
|
5 421 000,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
04 |
0230100050 |
|
3 421 000,00 |
|
5 421 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
04 |
0230100050 |
600 |
3 421 000,00 |
|
5 421 000,00 |
|
Основное мероприятие 2. Комплексная безопасность и ресурсное обеспечение организаций образования |
07 |
04 |
0230200000 |
|
48 247 900,00 |
|
48 247 900,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
04 |
0230200050 |
|
48 247 900,00 |
|
48 247 900,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
04 |
0230200050 |
600 |
48 247 900,00 |
|
48 247 900,00 |
|
Государственная программа 3. "Социальная поддержка граждан" |
07 |
04 |
0300000000 |
|
97 770 100,00 |
|
97 770 100,00 |
|
Подпрограмма 3. "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" |
07 |
04 |
0330000000 |
|
97 770 100,00 |
|
97 770 100,00 |
|
Основное мероприятие 2. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, проживающих в организациях, профилактика социального сиротства |
07 |
04 |
0330200000 |
|
97 770 100,00 |
|
97 770 100,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
04 |
0330200050 |
|
97 770 100,00 |
|
97 770 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
04 |
0330200050 |
600 |
97 770 100,00 |
|
97 770 100,00 |
|
Государственная программа 5. "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" |
07 |
04 |
0500000000 |
|
850 900,65 |
|
850 186,16 |
|
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации государственной программы" |
07 |
04 |
0530000000 |
|
850 900,65 |
|
850 186,16 |
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций и оказания государственных услуг в сфере культуры |
07 |
04 |
0530100000 |
|
850 900,65 |
|
850 186,16 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
07 |
04 |
0530113060 |
|
850 900,65 |
|
850 186,16 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
04 |
0530113060 |
600 |
850 900,65 |
|
850 186,16 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 |
05 |
|
|
118 001 168,68 |
|
118 134 660,60 |
|
Государственная программа 1. "Развитие здравоохранения" |
07 |
05 |
0100000000 |
|
30 750 856,68 |
|
30 758 602,60 |
|
Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
07 |
05 |
0150000000 |
|
30 750 856,68 |
|
30 758 602,60 |
|
Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения учреждений здравоохранения Мурманской области медицинскими кадрами |
07 |
05 |
0150100000 |
|
30 229 081,68 |
|
30 301 827,60 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
05 |
0150100050 |
|
30 229 081,68 |
|
30 301 827,60 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
05 |
0150100050 |
600 |
30 229 081,68 |
|
30 301 827,60 |
|
Основное мероприятие 2. Сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона и обеспечение притока медицинских работников в Мурманскую область |
07 |
05 |
0150200000 |
|
521 775,00 |
|
456 775,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
05 |
0150200050 |
|
131 775,00 |
|
131 775,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
05 |
0150200050 |
600 |
131 775,00 |
|
131 775,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
07 |
05 |
0150213060 |
|
390 000,00 |
|
325 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
05 |
0150213060 |
600 |
390 000,00 |
|
325 000,00 |
|
Государственная программа 2. "Развитие образования" |
07 |
05 |
0200000000 |
|
86 865 762,00 |
|
86 991 538,00 |
|
Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования" |
07 |
05 |
0210000000 |
|
86 865 762,00 |
|
86 991 538,00 |
|
Основное мероприятие 2. Переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для системы образования |
07 |
05 |
0210200000 |
|
86 865 762,00 |
|
86 991 538,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
05 |
0210200050 |
|
86 865 762,00 |
|
86 991 538,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
05 |
0210200050 |
600 |
86 865 762,00 |
|
86 991 538,00 |
|
Государственная программа 14. "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" |
07 |
05 |
1400000000 |
|
384 550,00 |
|
384 520,00 |
|
Подпрограмма 2. "Поддержка малого и среднего предпринимательства" |
07 |
05 |
1420000000 |
|
384 550,00 |
|
384 520,00 |
|
Основное мероприятие 3. Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства |
07 |
05 |
1420300000 |
|
384 550,00 |
|
384 520,00 |
|
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
07 |
05 |
14203R0660 |
|
384 550,00 |
|
384 520,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
14203R0660 |
200 |
384 550,00 |
|
384 520,00 |
|
Молодежная политика |
07 |
07 |
|
|
329 751 582,85 |
|
329 965 813,28 |
|
Государственная программа 1. "Развитие здравоохранения" |
07 |
07 |
0100000000 |
|
1 093 400,00 |
|
1 093 400,00 |
|
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
07 |
07 |
0110000000 |
|
1 093 400,00 |
|
1 093 400,00 |
|
Основное мероприятие 2. Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению |
07 |
07 |
0110200000 |
|
1 093 400,00 |
|
1 093 400,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
07 |
07 |
0110229990 |
|
1 093 400,00 |
|
1 093 400,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
0110229990 |
200 |
1 093 400,00 |
|
1 093 400,00 |
|
Государственная программа 2. "Развитие образования" |
07 |
07 |
0200000000 |
|
316 563 282,85 |
|
316 779 013,28 |
|
Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования" |
07 |
07 |
0210000000 |
|
4 377 200,00 |
|
4 377 200,00 |
|
Основное мероприятие 1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками |
07 |
07 |
0210100000 |
|
4 377 200,00 |
|
4 377 200,00 |
|
Мероприятия, связанные с отдыхом и оздоровлением детей Мурманской области |
07 |
07 |
0210120110 |
|
4 377 200,00 |
|
4 377 200,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
0210120110 |
600 |
4 377 200,00 |
|
4 377 200,00 |
|
Подпрограмма 2. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
07 |
07 |
0220000000 |
|
306 267 082,85 |
|
306 482 813,28 |
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования |
07 |
07 |
0220100000 |
|
35 140 321,85 |
|
35 356 052,28 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
07 |
0220100050 |
|
35 140 321,85 |
|
35 356 052,28 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
0220100050 |
600 |
35 140 321,85 |
|
35 356 052,28 |
|
Основное мероприятие 3. Организация качественного отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет |
07 |
07 |
0220300000 |
|
271 126 761,00 |
|
271 126 761,00 |
|
Мероприятия, связанные с отдыхом и оздоровлением детей Мурманской области |
07 |
07 |
0220320110 |
|
231 438 900,00 |
|
231 438 900,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
0220320110 |
200 |
87 083 000,00 |
|
87 083 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
07 |
0220320110 |
300 |
114 044 000,00 |
|
114 044 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
0220320110 |
600 |
30 311 900,00 |
|
30 311 900,00 |
|
Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях |
07 |
07 |
0220371070 |
|
39 687 861,00 |
|
39 687 861,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
07 |
07 |
0220371070 |
500 |
39 687 861,00 |
|
39 687 861,00 |
|
Подпрограмма 5. "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
07 |
07 |
0250000000 |
|
5 919 000,00 |
|
5 919 000,00 |
|
Основное мероприятие 1. Проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержку молодежных инициатив |
07 |
07 |
0250100000 |
|
1 750 600,00 |
|
1 750 600,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
07 |
0250100050 |
|
100 000,00 |
|
100 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
0250100050 |
600 |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
07 |
07 |
0250129990 |
|
1 650 600,00 |
|
1 650 600,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
0250129990 |
200 |
1 110 600,00 |
|
1 110 600,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
0250129990 |
600 |
540 000,00 |
|
540 000,00 |
|
Основное мероприятие 2. Проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие потенциала талантливой молодежи |
07 |
07 |
0250200000 |
|
4 168 400,00 |
|
4 168 400,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
07 |
07 |
0250229990 |
|
4 168 400,00 |
|
4 168 400,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
0250229990 |
200 |
2 023 400,00 |
|
2 023 400,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
07 |
0250229990 |
300 |
2 145 000,00 |
|
2 145 000,00 |
|
Государственная программа 12. "Развитие транспортной системы" |
07 |
07 |
1200000000 |
|
465 800,00 |
|
465 800,00 |
|
Подпрограмма 3. "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области" |
07 |
07 |
1230000000 |
|
465 800,00 |
|
465 800,00 |
|
Основное мероприятие 2. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
07 |
07 |
1230200000 |
|
465 800,00 |
|
465 800,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
07 |
07 |
1230229990 |
|
465 800,00 |
|
465 800,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
1230229990 |
600 |
465 800,00 |
|
465 800,00 |
|
Государственная программа 17. "Государственное управление и гражданское общество" |
07 |
07 |
1700000000 |
|
11 629 100,00 |
|
11 627 600,00 |
|
Подпрограмма 3. "Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области" |
07 |
07 |
1730000000 |
|
11 629 100,00 |
|
11 627 600,00 |
|
Основное мероприятие 2. Создание условий для укрепления единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, развития межнационального сотрудничества |
07 |
07 |
1730200000 |
|
701 200,00 |
|
701 200,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
07 |
1730200050 |
|
701 200,00 |
|
701 200,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
1730200050 |
600 |
701 200,00 |
|
701 200,00 |
|
Основное мероприятие 3. Создание условий для формирования чувства патриотизма, гражданской ответственности |
07 |
07 |
1730300000 |
|
10 722 600,00 |
|
10 721 100,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
07 |
1730300050 |
|
7 822 600,00 |
|
7 821 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
1730300050 |
600 |
7 822 600,00 |
|
7 821 100,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
07 |
07 |
1730329990 |
|
2 900 000,00 |
|
2 900 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
1730329990 |
600 |
2 900 000,00 |
|
2 900 000,00 |
|
Основное мероприятие 4. Обеспечение реализации государственных функций в сферах совершенствования информационной политики, взаимодействия с общественными организациями, государственной национальной политики, государственной молодежной политики и защиты прав коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Мурманской области, информационного и информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Мурманской области и Правительства Мурманской области |
07 |
07 |
1730400000 |
|
205 300,00 |
|
205 300,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
07 |
07 |
1730413060 |
|
70 000,00 |
|
70 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
1730413060 |
600 |
70 000,00 |
|
70 000,00 |
|
Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества |
07 |
07 |
1730420100 |
|
135 300,00 |
|
135 300,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
1730420100 |
600 |
135 300,00 |
|
135 300,00 |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
347 891 534,44 |
7 518 100,00 |
364 591 991,62 |
7 518 100,00 |
Государственная программа 1. "Развитие здравоохранения" |
07 |
09 |
0100000000 |
|
210 200,00 |
|
210 200,00 |
|
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
07 |
09 |
0110000000 |
|
210 200,00 |
|
210 200,00 |
|
Основное мероприятие 2. Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению |
07 |
09 |
0110200000 |
|
210 200,00 |
|
210 200,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
09 |
0110200050 |
|
210 200,00 |
|
210 200,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0110200050 |
600 |
210 200,00 |
|
210 200,00 |
|
Государственная программа 2. "Развитие образования" |
07 |
09 |
0200000000 |
|
343 583 434,44 |
7 518 100,00 |
360 283 891,62 |
7 518 100,00 |
Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования" |
07 |
09 |
0210000000 |
|
6 424 640,00 |
|
6 424 640,00 |
|
Основное мероприятие 2. Переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для системы образования |
07 |
09 |
0210200000 |
|
1 743 440,00 |
|
1 743 440,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
09 |
0210200050 |
|
1 743 440,00 |
|
1 743 440,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0210200050 |
600 |
1 743 440,00 |
|
1 743 440,00 |
|
Основное мероприятие 3. Формирование современной структуры сети государственных областных профессиональных образовательных организаций, отражающей изменения в потребностях экономики и запросах населения и поддерживающей единое образовательное пространство |
07 |
09 |
0210300000 |
|
4 681 200,00 |
|
4 681 200,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
09 |
0210300050 |
|
4 681 200,00 |
|
4 681 200,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0210300050 |
600 |
4 681 200,00 |
|
4 681 200,00 |
|
Подпрограмма 2. "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
07 |
09 |
0220000000 |
|
37 227 842,00 |
|
37 227 942,00 |
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования |
07 |
09 |
0220100000 |
|
23 168 642,00 |
|
23 168 742,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
09 |
0220100050 |
|
23 168 642,00 |
|
23 168 742,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0220100050 |
600 |
23 168 642,00 |
|
23 168 742,00 |
|
Основное мероприятие 2. Создание условий для повышения качества образовательных услуг общего образования и дополнительного образования детей |
07 |
09 |
0220200000 |
|
14 059 200,00 |
|
14 059 200,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
09 |
0220200050 |
|
7 392 200,00 |
|
7 392 200,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0220200050 |
600 |
7 392 200,00 |
|
7 392 200,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
07 |
09 |
0220229990 |
|
2 767 000,00 |
|
2 767 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0220229990 |
600 |
2 767 000,00 |
|
2 767 000,00 |
|
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы |
07 |
09 |
02202R4980 |
|
3 900 000,00 |
|
3 900 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
02202R4980 |
600 |
3 900 000,00 |
|
3 900 000,00 |
|
Подпрограмма 3. "Развитие современной инфраструктуры системы образования" |
07 |
09 |
0230000000 |
|
115 123 200,00 |
|
131 605 200,00 |
|
Основное мероприятие 2. Комплексная безопасность и ресурсное обеспечение организаций образования |
07 |
09 |
0230200000 |
|
76 693 800,00 |
|
93 175 800,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
09 |
0230200050 |
|
60 664 900,00 |
|
77 146 900,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0230200050 |
600 |
60 664 900,00 |
|
77 146 900,00 |
|
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
07 |
09 |
0230270790 |
|
8 200 000,00 |
|
8 200 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
07 |
09 |
0230270790 |
500 |
8 200 000,00 |
|
8 200 000,00 |
|
Субсидия на приобретение школьных автобусов |
07 |
09 |
0230270820 |
|
7 828 900,00 |
|
7 828 900,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
07 |
09 |
0230270820 |
500 |
7 828 900,00 |
|
7 828 900,00 |
|
Основное мероприятие 3. Информатизация образования |
07 |
09 |
0230300000 |
|
38 429 400,00 |
|
38 429 400,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
09 |
0230300050 |
|
7 639 200,00 |
|
7 639 200,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0230300050 |
600 |
7 639 200,00 |
|
7 639 200,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
07 |
09 |
0230329990 |
|
30 790 200,00 |
|
30 790 200,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0230329990 |
200 |
30 790 200,00 |
|
30 790 200,00 |
|
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" |
07 |
09 |
0240000000 |
|
184 807 752,44 |
7 518 100,00 |
185 026 109,62 |
7 518 100,00 |
Основное мероприятие 1. Реализация государственных функций, оказание государственных услуг, выполнение государственных работ в сфере образования |
07 |
09 |
0240100000 |
|
77 705 409,68 |
7 518 100,00 |
77 705 409,68 |
7 518 100,00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
07 |
09 |
0240100010 |
|
66 766 395,68 |
|
66 766 395,68 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
0240100010 |
100 |
66 766 395,68 |
|
66 766 395,68 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
07 |
09 |
0240100030 |
|
2 720 914,00 |
|
2 720 914,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
0240100030 |
100 |
274 000,00 |
|
274 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0240100030 |
200 |
2 446 314,00 |
|
2 446 314,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
0240100030 |
800 |
600,00 |
|
600,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
07 |
09 |
0240113060 |
|
700 000,00 |
|
700 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
0240113060 |
100 |
700 000,00 |
|
700 000,00 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования |
07 |
09 |
0240159900 |
|
7 518 100,00 |
7 518 100,00 |
7 518 100,00 |
7 518 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
0240159900 |
100 |
6 170 330,00 |
6 170 330,00 |
6 170 330,00 |
6 170 330,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0240159900 |
200 |
1 347 770,00 |
1 347 770,00 |
1 347 770,00 |
1 347 770,00 |
Основное мероприятие 2. Реализация государственного задания и прочих мероприятий организациями, обеспечивающими предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования |
07 |
09 |
0240200000 |
|
103 102 342,76 |
|
103 320 699,94 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
09 |
0240200050 |
|
77 774 142,76 |
|
77 992 499,94 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0240200050 |
600 |
77 774 142,76 |
|
77 992 499,94 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
07 |
09 |
0240213060 |
|
25 328 200,00 |
|
25 328 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
07 |
09 |
0240213060 |
100 |
397 500,00 |
|
397 500,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0240213060 |
600 |
24 930 700,00 |
|
24 930 700,00 |
|
Основное мероприятие 3. Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества |
07 |
09 |
0240300000 |
|
4 000 000,00 |
|
4 000 000,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
09 |
0240300050 |
|
4 000 000,00 |
|
4 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0240300050 |
600 |
4 000 000,00 |
|
4 000 000,00 |
|
Государственная программа 3. "Социальная поддержка граждан" |
07 |
09 |
0300000000 |
|
590 100,00 |
|
590 100,00 |
|
Подпрограмма 3. "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" |
07 |
09 |
0330000000 |
|
590 100,00 |
|
590 100,00 |
|
Основное мероприятие 1. Социальная поддержка граждан, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
07 |
09 |
0330100000 |
|
590 100,00 |
|
590 100,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
09 |
0330100050 |
|
211 300,00 |
|
211 300,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0330100050 |
600 |
211 300,00 |
|
211 300,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
07 |
09 |
0330129990 |
|
378 800,00 |
|
378 800,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0330129990 |
200 |
378 800,00 |
|
378 800,00 |
|
Государственная программа 9. "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов" |
07 |
09 |
0900000000 |
|
213 800,00 |
|
213 800,00 |
|
Подпрограмма 1. "Обеспечение экологической безопасности" |
07 |
09 |
0910000000 |
|
213 800,00 |
|
213 800,00 |
|
Основное мероприятие 4. Экологическое образование, воспитание, просвещение населения Мурманской области |
07 |
09 |
0910400000 |
|
213 800,00 |
|
213 800,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
07 |
09 |
0910429990 |
|
213 800,00 |
|
213 800,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
0910429990 |
600 |
213 800,00 |
|
213 800,00 |
|
Государственная программа 12. "Развитие транспортной системы" |
07 |
09 |
1200000000 |
|
205 200,00 |
|
205 200,00 |
|
Подпрограмма 3. "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области" |
07 |
09 |
1230000000 |
|
205 200,00 |
|
205 200,00 |
|
Основное мероприятие 2. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
07 |
09 |
1230200000 |
|
205 200,00 |
|
205 200,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
09 |
1230200050 |
|
205 200,00 |
|
205 200,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
1230200050 |
600 |
205 200,00 |
|
205 200,00 |
|
Государственная программа 14. "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" |
07 |
09 |
1400000000 |
|
2 943 400,00 |
|
2 943 400,00 |
|
Подпрограмма 3. "Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности" |
07 |
09 |
1430000000 |
|
2 943 400,00 |
|
2 943 400,00 |
|
Основное мероприятие 4. Организация поддержки научных мероприятий, исследований и разработок в Мурманской области |
07 |
09 |
1430400000 |
|
2 943 400,00 |
|
2 943 400,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
07 |
09 |
1430429990 |
|
2 943 400,00 |
|
2 943 400,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
1430429990 |
200 |
25 650,00 |
|
25 650,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
09 |
1430429990 |
300 |
288 550,00 |
|
288 550,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
1430429990 |
600 |
2 629 200,00 |
|
2 629 200,00 |
|
Государственная программа 17. "Государственное управление и гражданское общество" |
07 |
09 |
1700000000 |
|
145 400,00 |
|
145 400,00 |
|
Подпрограмма 3. "Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области" |
07 |
09 |
1730000000 |
|
145 400,00 |
|
145 400,00 |
|
Основное мероприятие 3. Создание условий для формирования чувства патриотизма, гражданской ответственности |
07 |
09 |
1730300000 |
|
145 400,00 |
|
145 400,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
07 |
09 |
1730300050 |
|
145 400,00 |
|
145 400,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
1730300050 |
600 |
145 400,00 |
|
145 400,00 |
|
Культура, кинематография |
08 |
|
|
|
1 206 937 309,21 |
1 032 600,00 |
1 004 244 965,71 |
1 032 600,00 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
1 135 046 500,00 |
|
932 354 200,00 |
|
Государственная программа 3. "Социальная поддержка граждан" |
08 |
01 |
0300000000 |
|
798 000,00 |
|
798 000,00 |
|
Подпрограмма 2. "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения" |
08 |
01 |
0320000000 |
|
798 000,00 |
|
798 000,00 |
|
Основное мероприятие 2. Создание доступной информационной среды для инвалидов |
08 |
01 |
0320200000 |
|
71 500,00 |
|
71 500,00 |
|
Мероприятия по социальной поддержке инвалидов |
08 |
01 |
0320222110 |
|
71 500,00 |
|
71 500,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0320222110 |
600 |
71 500,00 |
|
71 500,00 |
|
Основное мероприятие 4. Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенций сотрудников учреждений социального обслуживания населения |
08 |
01 |
0320400000 |
|
726 500,00 |
|
726 500,00 |
|
Мероприятия по социальной поддержке граждан в трудной жизненной ситуации |
08 |
01 |
0320422210 |
|
726 500,00 |
|
726 500,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0320422210 |
600 |
726 500,00 |
|
726 500,00 |
|
Государственная программа 5. "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" |
08 |
01 |
0500000000 |
|
1 110 485 500,00 |
|
931 493 200,00 |
|
Подпрограмма 1. "Наследие" |
08 |
01 |
0510000000 |
|
366 527 600,00 |
|
364 918 300,00 |
|
Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела Мурманской области |
08 |
01 |
0510200000 |
|
205 922 900,00 |
|
207 059 400,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
08 |
01 |
0510200050 |
|
205 922 900,00 |
|
207 059 400,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0510200050 |
600 |
205 922 900,00 |
|
207 059 400,00 |
|
Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция библиотек Мурманской области |
08 |
01 |
0510300000 |
|
5 461 000,00 |
|
14 000 000,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
08 |
01 |
0510300050 |
|
1 861 000,00 |
|
9 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0510300050 |
600 |
1 861 000,00 |
|
9 000 000,00 |
|
Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства |
08 |
01 |
0510371060 |
|
3 600 000,00 |
|
5 000 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
08 |
01 |
0510371060 |
500 |
3 600 000,00 |
|
5 000 000,00 |
|
Основное мероприятие 4. Развитие музейного дела Мурманской области |
08 |
01 |
0510400000 |
|
147 555 700,00 |
|
135 858 900,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
08 |
01 |
0510400050 |
|
146 555 700,00 |
|
134 858 900,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0510400050 |
600 |
146 555 700,00 |
|
134 858 900,00 |
|
Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
08 |
01 |
0510460030 |
|
1 000 000,00 |
|
1 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0510460030 |
600 |
1 000 000,00 |
|
1 000 000,00 |
|
Основное мероприятие 5. Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция музеев Мурманской области |
08 |
01 |
0510500000 |
|
7 588 000,00 |
|
8 000 000,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
08 |
01 |
0510500050 |
|
7 588 000,00 |
|
8 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0510500050 |
600 |
7 588 000,00 |
|
8 000 000,00 |
|
Подпрограмма 2. "Искусство" |
08 |
01 |
0520000000 |
|
737 639 900,00 |
|
560 256 900,00 |
|
Основное мероприятие 1. Развитие профессионального искусства Мурманской области |
08 |
01 |
0520100000 |
|
219 647 100,00 |
|
220 076 600,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
08 |
01 |
0520100050 |
|
219 647 100,00 |
|
220 076 600,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0520100050 |
600 |
219 647 100,00 |
|
220 076 600,00 |
|
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция театрально-зрелищных организаций Мурманской области |
08 |
01 |
0520200000 |
|
277 573 300,00 |
|
120 000 000,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
08 |
01 |
0520200050 |
|
8 500 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0520200050 |
600 |
8 500 000,00 |
|
|
|
Прочие направления расходов государственной программы |
08 |
01 |
0520229990 |
|
80 000 000,00 |
|
120 000 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
0520229990 |
200 |
80 000 000,00 |
|
120 000 000,00 |
|
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры |
08 |
01 |
0520240010 |
|
189 073 300,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08 |
01 |
0520240010 |
400 |
189 073 300,00 |
|
|
|
Основное мероприятие 3. Развитие творческого потенциала и организация досуга населения Мурманской области |
08 |
01 |
0520300000 |
|
135 734 300,00 |
|
136 040 300,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
08 |
01 |
0520300050 |
|
135 734 300,00 |
|
136 040 300,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0520300050 |
600 |
135 734 300,00 |
|
136 040 300,00 |
|
Основное мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция культурно-досуговых учреждений Мурманской области |
08 |
01 |
0520400000 |
|
100 685 200,00 |
|
84 140 000,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
08 |
01 |
0520400050 |
|
7 490 000,00 |
|
4 890 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0520400050 |
600 |
7 490 000,00 |
|
4 890 000,00 |
|
Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства |
08 |
01 |
0520471060 |
|
33 195 200,00 |
|
19 250 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
08 |
01 |
0520471060 |
500 |
33 195 200,00 |
|
19 250 000,00 |
|
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
08 |
01 |
0520474000 |
|
60 000 000,00 |
|
60 000 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
08 |
01 |
0520474000 |
500 |
60 000 000,00 |
|
60 000 000,00 |
|
Основное мероприятие 5. Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция учреждений образования в сфере культуры и искусства Мурманской области |
08 |
01 |
0520500000 |
|
4 000 000,00 |
|
|
|
Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства |
08 |
01 |
0520571060 |
|
4 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
08 |
01 |
0520571060 |
500 |
4 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации государственной программы" |
08 |
01 |
0530000000 |
|
6 318 000,00 |
|
6 318 000,00 |
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций и оказания государственных услуг в сфере культуры |
08 |
01 |
0530100000 |
|
6 318 000,00 |
|
6 318 000,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
08 |
01 |
0530100050 |
|
300 000,00 |
|
300 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0530100050 |
600 |
300 000,00 |
|
300 000,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
08 |
01 |
0530113060 |
|
5 238 000,00 |
|
5 238 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0530113060 |
600 |
5 238 000,00 |
|
5 238 000,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
08 |
01 |
0530129990 |
|
780 000,00 |
|
780 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
0530129990 |
200 |
15 000,00 |
|
15 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08 |
01 |
0530129990 |
300 |
765 000,00 |
|
765 000,00 |
|
Государственная программа 8. "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" |
08 |
01 |
0800000000 |
|
63 000,00 |
|
63 000,00 |
|
Подпрограмма 1. "Профилактика правонарушений" |
08 |
01 |
0810000000 |
|
63 000,00 |
|
63 000,00 |
|
Основное мероприятие 1. Повышение уровня правовой культуры и информированности населения |
08 |
01 |
0810100000 |
|
63 000,00 |
|
63 000,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
08 |
01 |
0810100050 |
|
63 000,00 |
|
63 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
0810100050 |
600 |
63 000,00 |
|
63 000,00 |
|
Государственная программа 10. "Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
08 |
01 |
1000000000 |
|
23 700 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма 2. "Устойчивое развитие сельских территорий Мурманской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
08 |
01 |
1020000000 |
|
23 700 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие 2. Обустройство населенных пунктов в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
08 |
01 |
1020200000 |
|
23 700 000,00 |
|
|
|
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
08 |
01 |
1020274000 |
|
23 700 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
08 |
01 |
1020274000 |
500 |
23 700 000,00 |
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
71 890 809,21 |
1 032 600,00 |
71 890 765,71 |
1 032 600,00 |
Государственная программа 5. "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" |
08 |
04 |
0500000000 |
|
26 631 465,71 |
1 032 600,00 |
26 631 465,71 |
1 032 600,00 |
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации государственной программы" |
08 |
04 |
0530000000 |
|
26 631 465,71 |
1 032 600,00 |
26 631 465,71 |
1 032 600,00 |
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций и оказания государственных услуг в сфере культуры |
08 |
04 |
0530100000 |
|
26 631 465,71 |
1 032 600,00 |
26 631 465,71 |
1 032 600,00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
08 |
04 |
0530100010 |
|
24 403 680,71 |
|
24 403 680,71 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
0530100010 |
100 |
24 403 680,71 |
|
24 403 680,71 |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов |
08 |
04 |
0530100030 |
|
919 620,00 |
|
819 610,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
0530100030 |
100 |
299 000,00 |
|
299 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
0530100030 |
200 |
620 620,00 |
|
520 610,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
08 |
04 |
0530113060 |
|
275 565,00 |
|
375 575,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
0530113060 |
100 |
275 565,00 |
|
375 575,00 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
08 |
04 |
0530159500 |
|
1 032 600,00 |
1 032 600,00 |
1 032 600,00 |
1 032 600,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
04 |
0530159500 |
100 |
966 300,00 |
966 300,00 |
966 300,00 |
966 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
0530159500 |
200 |
66 300,00 |
66 300,00 |
66 300,00 |
66 300,00 |
Государственная программа 8. "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" |
08 |
04 |
0800000000 |
|
530 700,00 |
|
530 700,00 |
|
Подпрограмма 1. "Профилактика правонарушений" |
08 |
04 |
0810000000 |
|
530 700,00 |
|
530 700,00 |
|
Основное мероприятие 5. Проведение комплекса мероприятий в области профилактики экстремизма и терроризма по выявлению и устранению факторов, способствующих распространению идеологии экстремизма и терроризма |
08 |
04 |
0810500000 |
|
530 700,00 |
|
530 700,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
08 |
04 |
0810529990 |
|
530 700,00 |
|
530 700,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
0810529990 |
200 |
530 700,00 |
|
530 700,00 |
|
Государственная программа 15. "Информационное общество" |
08 |
04 |
1500000000 |
|
44 728 643,50 |
|
44 728 600,00 |
|
Подпрограмма 1. "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства" |
08 |
04 |
1510000000 |
|
44 728 643,50 |
|
44 728 600,00 |
|
Основное мероприятие 8. Создание условий для получения населением актуальной, достоверной информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области |
08 |
04 |
1510800000 |
|
44 728 643,50 |
|
44 728 600,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
08 |
04 |
1510829990 |
|
1 567 500,00 |
|
1 567 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
1510829990 |
200 |
1 282 500,00 |
|
1 282 500,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08 |
04 |
1510829990 |
300 |
285 000,00 |
|
285 000,00 |
|
Закупка работ (услуг) по информационному освещению деятельности органов государственной власти и поддержку средств массовой информации |
08 |
04 |
1510898700 |
|
43 161 143,50 |
|
43 161 100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
1510898700 |
200 |
43 161 143,50 |
|
43 161 100,00 |
|
Здравоохранение |
09 |
|
|
|
4 199 340 448,58 |
55 603 800,00 |
4 143 213 322,78 |
54 434 700,00 |
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
1 283 174 914,25 |
1 938 800,00 |
1 284 859 378,07 |
1 838 400,00 |
Государственная программа 1. "Развитие здравоохранения" |
09 |
01 |
0100000000 |
|
1 283 174 914,25 |
1 938 800,00 |
1 284 859 378,07 |
1 838 400,00 |
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
09 |
01 |
0120000000 |
|
1 213 043 069,25 |
1 938 800,00 |
1 214 567 590,07 |
1 838 400,00 |
Основное мероприятие 1. Предоставление услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи |
09 |
01 |
0120100000 |
|
922 863 144,10 |
1 938 800,00 |
923 981 589,08 |
1 838 400,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
01 |
0120100050 |
|
900 323 132,10 |
|
901 541 977,08 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
01 |
0120100050 |
600 |
900 323 132,10 |
|
901 541 977,08 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению населения медико-социальной помощью |
09 |
01 |
0120113390 |
|
19 320 000,00 |
|
19 320 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09 |
01 |
0120113390 |
300 |
19 320 000,00 |
|
19 320 000,00 |
|
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом) |
09 |
01 |
01201R3821 |
|
3 220 012,00 |
1 938 800,00 |
3 119 612,00 |
1 838 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
01 |
01201R3821 |
600 |
3 220 012,00 |
1 938 800,00 |
3 119 612,00 |
1 838 400,00 |
Основное мероприятие 2. Предоставление услуг по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи |
09 |
01 |
0120200000 |
|
261 329 757,54 |
|
261 664 243,73 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
01 |
0120200050 |
|
261 329 757,54 |
|
261 664 243,73 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
01 |
0120200050 |
600 |
261 329 757,54 |
|
261 664 243,73 |
|
Основное мероприятие 4. Организация оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной |
09 |
01 |
0120400000 |
|
28 850 167,61 |
|
28 921 757,26 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
01 |
0120400050 |
|
28 850 167,61 |
|
28 921 757,26 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
01 |
0120400050 |
600 |
28 850 167,61 |
|
28 921 757,26 |
|
Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
09 |
01 |
0150000000 |
|
70 131 845,00 |
|
70 291 788,00 |
|
Основное мероприятие 2. Сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона и обеспечение притока медицинских работников в Мурманскую область |
09 |
01 |
0150200000 |
|
70 131 845,00 |
|
70 291 788,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
01 |
0150200050 |
|
16 742 712,00 |
|
16 742 712,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
01 |
0150200050 |
600 |
16 742 712,00 |
|
16 742 712,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
09 |
01 |
0150213060 |
|
404 520,00 |
|
564 463,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
01 |
0150213060 |
600 |
404 520,00 |
|
564 463,00 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению населения медико-социальной помощью |
09 |
01 |
0150213390 |
|
52 984 613,00 |
|
52 984 613,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
01 |
0150213390 |
600 |
52 984 613,00 |
|
52 984 613,00 |
|
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
890 920 734,00 |
47 600 200,00 |
890 405 759,16 |
46 583 800,00 |
Государственная программа 1. "Развитие здравоохранения" |
09 |
02 |
0100000000 |
|
890 019 902,00 |
47 600 200,00 |
889 504 927,16 |
46 583 800,00 |
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
09 |
02 |
0110000000 |
|
681 261 530,72 |
39 481 500,00 |
680 656 752,96 |
38 623 300,00 |
Основное мероприятие 3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи |
09 |
02 |
0110300000 |
|
136 187 592,76 |
|
136 441 015,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
02 |
0110300050 |
|
136 187 592,76 |
|
136 441 015,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
02 |
0110300050 |
600 |
136 187 592,76 |
|
136 441 015,00 |
|
Основное мероприятие 4. Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении |
09 |
02 |
0110400000 |
|
545 073 937,96 |
39 481 500,00 |
544 215 737,96 |
38 623 300,00 |
Реализация мероприятий по обеспечению населения медико-социальной помощью |
09 |
02 |
0110413390 |
|
505 592 437,96 |
|
505 592 437,96 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09 |
02 |
0110413390 |
300 |
505 592 437,96 |
|
505 592 437,96 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
09 |
02 |
0110451610 |
|
35 639 400,00 |
35 639 400,00 |
34 864 700,00 |
34 864 700,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09 |
02 |
0110451610 |
300 |
35 639 400,00 |
35 639 400,00 |
34 864 700,00 |
34 864 700,00 |
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства |
09 |
02 |
0110451970 |
|
3 842 100,00 |
3 842 100,00 |
3 758 600,00 |
3 758 600,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09 |
02 |
0110451970 |
300 |
3 842 100,00 |
3 842 100,00 |
3 758 600,00 |
3 758 600,00 |
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
09 |
02 |
0120000000 |
|
97 201 450,00 |
8 118 700,00 |
97 234 226,00 |
7 960 500,00 |
Основное мероприятие 1. Предоставление услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи |
09 |
02 |
0120100000 |
|
97 201 450,00 |
8 118 700,00 |
97 234 226,00 |
7 960 500,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
02 |
0120100050 |
|
76 066 191,00 |
|
76 098 967,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
02 |
0120100050 |
600 |
76 066 191,00 |
|
76 098 967,00 |
|
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом) |
09 |
02 |
01201R3821 |
|
908 200,00 |
|
908 200,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
02 |
01201R3821 |
600 |
908 200,00 |
|
908 200,00 |
|
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С) |
09 |
02 |
01201R3822 |
|
20 227 059,00 |
8 118 700,00 |
20 227 059,00 |
7 960 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
02 |
01201R3822 |
600 |
20 227 059,00 |
8 118 700,00 |
20 227 059,00 |
7 960 500,00 |
Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка" |
09 |
02 |
0130000000 |
|
7 598 749,28 |
|
7 614 447,20 |
|
Основное мероприятие 1. Применение современных методик диагностики и лечения матерей и детей |
09 |
02 |
0130100000 |
|
7 598 749,28 |
|
7 614 447,20 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
02 |
0130100050 |
|
7 598 749,28 |
|
7 614 447,20 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
02 |
0130100050 |
600 |
7 598 749,28 |
|
7 614 447,20 |
|
Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
09 |
02 |
0150000000 |
|
103 958 172,00 |
|
103 999 501,00 |
|
Основное мероприятие 2. Сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона и обеспечение притока медицинских работников в Мурманскую область |
09 |
02 |
0150200000 |
|
103 958 172,00 |
|
103 999 501,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
02 |
0150200050 |
|
55 791 475,00 |
|
55 791 475,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
02 |
0150200050 |
600 |
55 791 475,00 |
|
55 791 475,00 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению населения медико-социальной помощью |
09 |
02 |
0150213390 |
|
48 166 697,00 |
|
48 208 026,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
02 |
0150213390 |
600 |
48 166 697,00 |
|
48 208 026,00 |
|
Государственная программа 6. "Управление развитием регионального рынка труда" |
09 |
02 |
0600000000 |
|
900 832,00 |
|
900 832,00 |
|
Подпрограмма 2. "Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
09 |
02 |
0620000000 |
|
900 832,00 |
|
900 832,00 |
|
Основное мероприятие 1. Содействие в приеме и обустройстве на территории вселения соотечественников, переселившихся в Мурманскую область |
09 |
02 |
0620100000 |
|
900 832,00 |
|
900 832,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
02 |
0620100050 |
|
900 832,00 |
|
900 832,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
02 |
0620100050 |
600 |
900 832,00 |
|
900 832,00 |
|
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
09 |
03 |
|
|
47 695 983,16 |
|
47 796 384,42 |
|
Государственная программа 1. "Развитие здравоохранения" |
09 |
03 |
0100000000 |
|
47 695 983,16 |
|
47 796 384,42 |
|
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
09 |
03 |
0110000000 |
|
45 911 613,16 |
|
46 012 014,42 |
|
Основное мероприятие 3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи |
09 |
03 |
0110300000 |
|
45 911 613,16 |
|
46 012 014,42 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
03 |
0110300050 |
|
45 911 613,16 |
|
46 012 014,42 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
03 |
0110300050 |
600 |
45 911 613,16 |
|
46 012 014,42 |
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
09 |
03 |
0120000000 |
|
94 335,00 |
|
94 335,00 |
|
Основное мероприятие 1. Предоставление услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи |
09 |
03 |
0120100000 |
|
94 335,00 |
|
94 335,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
03 |
0120100050 |
|
13 247,00 |
|
13 247,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
03 |
0120100050 |
600 |
13 247,00 |
|
13 247,00 |
|
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом) |
09 |
03 |
01201R3821 |
|
81 088,00 |
|
81 088,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
03 |
01201R3821 |
600 |
81 088,00 |
|
81 088,00 |
|
Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
09 |
03 |
0150000000 |
|
1 690 035,00 |
|
1 690 035,00 |
|
Основное мероприятие 2. Сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона и обеспечение притока медицинских работников в Мурманскую область |
09 |
03 |
0150200000 |
|
1 690 035,00 |
|
1 690 035,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
03 |
0150200050 |
|
329 550,00 |
|
329 550,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
03 |
0150200050 |
600 |
329 550,00 |
|
329 550,00 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению населения медико-социальной помощью |
09 |
03 |
0150213390 |
|
1 360 485,00 |
|
1 360 485,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
03 |
0150213390 |
600 |
1 360 485,00 |
|
1 360 485,00 |
|
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
|
|
164 820 287,60 |
|
165 492 845,35 |
|
Государственная программа 1. "Развитие здравоохранения" |
09 |
04 |
0100000000 |
|
164 820 287,60 |
|
165 492 845,35 |
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
09 |
04 |
0120000000 |
|
143 251 660,60 |
|
143 980 097,35 |
|
Основное мероприятие 4. Организация оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной |
09 |
04 |
0120400000 |
|
143 251 660,60 |
|
143 980 097,35 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
04 |
0120400050 |
|
143 251 660,60 |
|
143 980 097,35 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
04 |
0120400050 |
600 |
143 251 660,60 |
|
143 980 097,35 |
|
Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
09 |
04 |
0150000000 |
|
21 568 627,00 |
|
21 512 748,00 |
|
Основное мероприятие 2. Сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона и обеспечение притока медицинских работников в Мурманскую область |
09 |
04 |
0150200000 |
|
21 568 627,00 |
|
21 512 748,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
04 |
0150200050 |
|
13 261 379,00 |
|
13 261 379,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
04 |
0150200050 |
600 |
13 261 379,00 |
|
13 261 379,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
09 |
04 |
0150213060 |
|
765 341,00 |
|
709 462,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
04 |
0150213060 |
600 |
765 341,00 |
|
709 462,00 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению населения медико-социальной помощью |
09 |
04 |
0150213390 |
|
7 541 907,00 |
|
7 541 907,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
04 |
0150213390 |
600 |
7 541 907,00 |
|
7 541 907,00 |
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
09 |
06 |
|
|
223 592 702,90 |
|
222 820 004,10 |
|
Государственная программа 1. "Развитие здравоохранения" |
09 |
06 |
0100000000 |
|
223 592 702,90 |
|
222 820 004,10 |
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
09 |
06 |
0120000000 |
|
220 658 217,90 |
|
220 914 991,10 |
|
Основное мероприятие 5. Привлечение населения к донорству |
09 |
06 |
0120500000 |
|
14 700 493,00 |
|
14 700 493,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
06 |
0120500050 |
|
14 700 493,00 |
|
14 700 493,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
06 |
0120500050 |
600 |
14 700 493,00 |
|
14 700 493,00 |
|
Основное мероприятие 6. Обеспечение заготовки, хранения и переработки крови и ее компонентов |
09 |
06 |
0120600000 |
|
205 957 724,90 |
|
206 214 498,10 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
06 |
0120600050 |
|
205 957 724,90 |
|
206 214 498,10 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
06 |
0120600050 |
600 |
205 957 724,90 |
|
206 214 498,10 |
|
Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
09 |
06 |
0150000000 |
|
2 934 485,00 |
|
1 905 013,00 |
|
Основное мероприятие 2. Сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона и обеспечение притока медицинских работников в Мурманскую область |
09 |
06 |
0150200000 |
|
2 934 485,00 |
|
1 905 013,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
06 |
0150200050 |
|
43 865,00 |
|
43 865,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
06 |
0150200050 |
600 |
43 865,00 |
|
43 865,00 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета |
09 |
06 |
0150213060 |
|
2 106 827,00 |
|
1 077 355,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
06 |
0150213060 |
600 |
2 106 827,00 |
|
1 077 355,00 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению населения медико-социальной помощью |
09 |
06 |
0150213390 |
|
783 793,00 |
|
783 793,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
06 |
0150213390 |
600 |
783 793,00 |
|
783 793,00 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
09 |
09 |
|
|
1 589 135 826,67 |
6 064 800,00 |
1 531 838 951,68 |
6 012 500,00 |
Государственная программа 1. "Развитие здравоохранения" |
09 |
09 |
0100000000 |
|
1 589 135 826,67 |
6 064 800,00 |
1 531 838 951,68 |
6 012 500,00 |
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
09 |
09 |
0110000000 |
|
54 710 298,52 |
4 249 300,00 |
54 687 686,52 |
4 197 000,00 |
Основное мероприятие 1. Организация медицинской профилактики неинфекционных заболеваний |
09 |
09 |
0110100000 |
|
9 814 229,00 |
|
9 828 099,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
09 |
0110100050 |
|
9 814 229,00 |
|
9 828 099,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
09 |
0110100050 |
600 |
9 814 229,00 |
|
9 828 099,00 |
|
Основное мероприятие 3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи |
09 |
09 |
0110300000 |
|
42 485 969,52 |
|
42 501 787,52 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
09 |
0110300050 |
|
21 897 765,00 |
|
21 913 583,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
09 |
0110300050 |
600 |
21 897 765,00 |
|
21 913 583,00 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
09 |
09 |
0110329990 |
|
20 588 204,52 |
|
20 588 204,52 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 |
09 |
0110329990 |
200 |
20 588 204,52 |
|
20 588 204,52 |
|
Основное мероприятие 4. Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении |
09 |
09 |
0110400000 |
|
2 410 100,00 |
2 410 100,00 |
2 357 800,00 |
2 357 800,00 |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации) |
09 |
09 |
01104R3823 |
|
2 410 100,00 |
2 410 100,00 |
2 357 800,00 |
2 357 800,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 |
09 |
01104R3823 |
200 |
2 410 100,00 |
2 410 100,00 |
2 357 800,00 |
2 357 800,00 |
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
09 |
09 |
0120000000 |
|
288 707 609,30 |
1 839 200,00 |
288 937 683,87 |
1 839 200,00 |
Основное мероприятие 1. Предоставление услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи |
09 |
09 |
0120100000 |
|
111 767 776,94 |
1 839 200,00 |
111 814 426,94 |
1 839 200,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
09 |
0120100050 |
|
58 377 414,65 |
|
58 235 050,65 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
09 |
0120100050 |
600 |
58 377 414,65 |
|
58 235 050,65 |
|
Прочие направления расходов государственной программы |
09 |
09 |
0120129990 |
|
51 076 162,29 |
|
51 265 176,29 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09 |
09 |
0120129990 |
100 |
27 086 201,29 |
|
27 086 201,29 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 |
09 |
0120129990 |
200 |
23 927 764,00 |
|
24 116 778,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
09 |
09 |
0120129990 |
800 |
62 197,00 |
|
62 197,00 |
|
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) |
09 |
09 |
01201R3824 |
|
2 314 200,00 |
1 839 200,00 |
2 314 200,00 |
1 839 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
09 |
01201R3824 |
600 |
2 314 200,00 |
1 839 200,00 |
2 314 200,00 |
1 839 200,00 |
Основное мероприятие 2. Предоставление услуг по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи |
09 |
09 |
0120200000 |
|
7 965 370,00 |
|
7 974 464,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
09 |
0120200050 |
|
7 965 370,00 |
|
7 974 464,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
09 |
0120200050 |
600 |
7 965 370,00 |
|
7 974 464,00 |
|
Основное мероприятие 4. Организация оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной |
09 |
09 |
0120400000 |
|
39 621 623,75 |
|
39 682 082,25 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
09 |
0120400050 |
|
39 621 623,75 |
|
39 682 082,25 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
09 |
0120400050 |
600 |
39 621 623,75 |
|
39 682 082,25 |
|
Основное мероприятие 7. Обеспечение проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы |
09 |
09 |
0120700000 |
|
123 105 946,34 |
|
123 216 178,46 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
09 |
0120700050 |
|
123 105 946,34 |
|
123 216 178,46 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
09 |
0120700050 |
600 |
123 105 946,34 |
|
123 216 178,46 |
|
Основное мероприятие 8. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи, в том числе выполнение научно-исследовательской работы по оценке системы здравоохранения Мурманской области и разработке рекомендаций по повышению ее эффективности |
09 |
09 |
0120800000 |
|
6 246 892,27 |
|
6 250 532,22 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
09 |
0120800050 |
|
6 246 892,27 |
|
6 250 532,22 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
09 |
0120800050 |
600 |
6 246 892,27 |
|
6 250 532,22 |
|
Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка" |
09 |
09 |
0130000000 |
|
295 493 422,20 |
|
295 969 446,71 |
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение оказания медицинской помощи матерям и детям, проведения медицинской и медико-социальной реабилитации матерей и детей |
09 |
09 |
0130200000 |
|
295 493 422,20 |
|
295 969 446,71 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
09 |
09 |
0130200050 |
|
295 493 422,20 |
|
295 969 446,71 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09 |
09 |
0130200050 |
600 |
295 493 422,20 |
|
295 969 446,71 |
|
Подпрограмма 4. "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |
09 |
09 |
0140000000 |
|
311 428 899,31 |
|
251 746 096,31 |
|
Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция зданий подведомственных учреждений |
09 |
09 |
0140100000 |
|
11 230 800,00 |
|
|
|
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры |
09 |
09 |
0140 |
<< Приложение 9 Приложение 9 |
Приложение 10 >> Приложение 10 |
|
Содержание Закон Мурманской области от 27 ноября 2017 г. N 2200-01-ЗМО "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.