Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению Совета Депутатов
ЗАТО г. Островной
от 23 мая 2018 года N 61-02
Изменения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2016 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года, утвержденную решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.09.2016 N 34-03
1. В паспорте Программы:
1.1. Позицию "Перечень Подпрограмм" изложить в следующей редакции:
"1. Подпрограмма 1 - Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО г. Островной на 2016 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года.
2. Подпрограмма 2 - Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на 2016 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года." .
1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования программы (всего, в т.ч. по Подпрограммам, по годам реализации)" изложить в следующей редакции:
"Всего по Программе: 103 743 739,50 руб., в том числе за счет бюджета ЗАТО г. Островной: 99 485 932,50 руб. из них:
2016 год - 23 822 181,21 руб.;
2017 год - 18 812 689,13 руб.;
2018 год -29 549 881,16 руб.;
2019 год - 15 745 041,25 руб.;
2020 год - 11 556 139,75 руб.;
за счет областного бюджета: 4 257 807,00 руб., из них:
2016 год - 110 625,00 руб.;
2017 год - 86 100,00 руб.;
2018 год - 3 843 034,00 руб.;
2019 год - 109 024,00 руб.;
2020 год - 109 024,00 руб.
По Подпрограмме 1 "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО г. Островной на 2016 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года" : 32 850 037,82 руб., в том числе:
за счет бюджета ЗАТО г. Островной: 28 592 230,82 руб., из них:
2016 год - 9 150 638,52 руб.;
2017 год - 2 212 169,30 руб.;
2018 год - 5 743 141,00 руб.;
2019 год - 5 743 141,00 руб.;
2020 год - 5 743 141,00 руб.
за счет областного бюджета: 4 257 807,00 руб., из них:
2016 год - 110 625,00 руб.;
2017 год - 86 100,00 руб.;
2018 год - 3 843 034,00 руб.;
2019 год - 109 024,00 руб.;
2020 год - 109 024,00 руб.
По Подпрограмме 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на 2016 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года" за счет бюджета ЗАТО г. Островной: 70 893 701,68 рублей, из них:
2016 год - 14 671 542,69 руб.;
2017 год - 16 600 519,83 руб.;
2018 год - 23 806 740,16 руб.;
2019 год - 10 001 900,25 руб.;
2020 год - 5 812 998,75 руб." .
1.3. Позицию "Целевые показатели (индикаторы) Программы" изложить в следующей редакции:
"- количество разработанных проектов организации дорожного движения;
- количество изготовленных бланков карт маршрута;
- количество реализованных месячных льготных проездных билетов (школьники);
- количество перевезенных пассажиров;
- количество перевезенных обучающихся в день;
- протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования;
- протяженность участков отремонтированной (ремонт) внутригородской автомобильной дороги." .
2. В паспорте Подпрограммы 1 "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО г. Островной на 2016 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года" Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2016 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года:
2.1. Наименование Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО г. Островной на 2016 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года" .
2.2. Позицию "Целевые показатели" дополнить следующим показателем:
"- количество изготовленных бланков карт маршрута" .
2.3. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 (всего, в т.ч., годам реализации)" изложить в следующей редакции:
"Всего по Подпрограмме 1: 32 850 037,82 руб., в том числе:
за счет бюджета ЗАТО г. Островной: 28 592 230,82 руб., из них:
2016 год - 9 150 638,52 руб.;
2017 год - 2 212 169,30 руб.;
2018 год - 5 743 141,00 руб.;
2019 год - 5 743 141,00 руб.;
2020 год - 5 743 141,00 руб.
за счет областного бюджета: 4 257 807,00 руб., из них:
2016 год - 110 625,00 руб.;
2017 год - 86 100,00 руб.;
2018 год - 3 843 034,00 руб.;
2019 год - 109 024,00 руб.;
2020 год - 109 024,00 руб." .
3. В паспорте Подпрограммы 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на 2016 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года" Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2016 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года:
3.1. Позицию "Целевые показатели Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"- протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог;
- протяженность участков отремонтированной (ремонт) внутригородской автомобильной дороги;
- количество разработанных проектов организации дорожного движения, шт." .
3.2. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 (всего, в т.ч. по годам реализации)" изложить в следующей редакции:
"Всего по Подпрограмме 2: 70 893 701,68 рублей, в том числе за счет бюджета ЗАТО г. Островной, из них:
2016 год - 14 671 542,69 руб.;
2017 год - 16 600 519,83 руб.;
2018 год - 23 806 740,16 руб.;
2019 год - 10 001 900,25 руб.;
2020 год - 5 812 998,75 руб." .
4. В пункте 1.1 раздела 1 программы слова "на 01.01.2016 составляет 2,0 тыс. человек" заменить словами "на 01.01.2018 составляет 1831 человек" .
5. Внести в пункт 1.4 раздела 1 программы, следующие изменения:
5.1. Абзац третий исключить.
5.2. По тексту слова "на 01.01.2016" заменить словами "на 01.01.2018" .
5.3. Таблицу "Убираемая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 01.04.2018 составляет:" изложить в следующей редакции:
N |
Наименование автомобильной дороги в соответствии с учетной карточкой (N УК - Наименование) |
Преобладающий тип покрытия |
Длина, км |
Ширина (средняя), п.м. |
Площадь, тыс. м2 |
1 |
Причал N 1 - р. Йоканьга |
цементно-бетонное |
2,315 |
5,0 |
12,656 |
грунт |
0,326 |
3,5 |
1,141 |
||
2 |
Внутрибазовый |
асфальт |
0,223 |
7,0 |
1,474 |
цементно-бетонное |
3,437 |
4,9 |
17,887 |
||
грунт |
1,581 |
5,0 |
7,464 |
||
3 |
п. Гремиха - Южный мол |
асфальт |
0,478 |
7,8 |
3,728 |
цементно-бетонное |
5,204 |
5,4 |
28,774 |
||
грунт |
0,164 |
4,0 |
0,656 |
||
4 |
п. Островная - ул. Бессонова |
асфальт |
0,655 |
8,3 |
5,108 |
цементно-бетонное |
2,778 |
5,3 |
13,147 |
||
грунт |
0,135 |
3,8 |
0,564 |
||
5 |
Больничный городок - п. Гремиха |
цементно-бетонное |
0,680 |
5,0 |
3,400 |
Итого убираемая площадь дорог: |
|
17,976 |
|
95,999 |
|
В том числе по типам покрытия: |
асфальт |
1,356 |
7,7 |
10,310 |
|
цементно бетонное |
14,414 |
5,1 |
75,864 |
||
грунт |
2,206 |
4,1 |
9,825 |
5.4. В двадцать третьем абзаце слова "в 2015 году - 110 832 человека" заменить словами "в 2017 году - 89 468 человек" .
6. Внести в пункт 1.6 раздела 1 программы, следующие изменения:
6.1. Второй абзац после слов "в 2015 году - 110 832 человека" дополнить словами "в 2017 году - 89 468 человек" .
6.2. Третий абзац после слов "сократился на 41,67%" дополнить словами "в период с 2015 по 2017 (включительно) сократился на 19%" .
7. Таблицу пункта 1.9 раздела 1 программы изложить в следующей редакции:
"
По данным Пункта полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной анализ аварийности имеет следующие показатели: зафиксированные ДТП |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
количество |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
погибло |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ранено |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
"
8. В пункт 1.11 раздела 1 программы внести следующие изменения:
8.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Сформирован план мероприятий для улучшения существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры который включает в себя содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, подъездных путей к домам, участков придомовых территорий." .
8.2. Исключить абзацы с шестого по восемнадцатый (включительно).
9. Абзац первый раздела 4 программы после слов "на 01.01.2016 - 2.0 тыс. человек" дополнить словами "на 01.01.2018 - 1831 человек" .
10. В разделе 8 программы изложить показатели потребности в финансовых ресурсах на реализацию системы программных мероприятий на период 2016 - 2020 годов и на перспективу до 2030 года в следующей редакции:
"Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию системы программных мероприятий на период 2016 - 2020 годов и на перспективу до 2030 года составит 103 743 739,50 руб., в том числе за счет бюджета ЗАТО г. Островной: 99 485 932,50 руб. из них:
2016 год - 23 822 181,21 руб.;
2017 год - 18 812 689,13 руб.;
2018 год - 29 549 881,16 руб.;
2019 год - 15 745 041,25 руб.;
2020 год - 11 556 139,75 руб.;
за счет областного бюджета: 4 257 807,00 руб., из них:
2016 год - 110 625,00 руб.;
2017 год - 86 100,00 руб.;
2018 год - 3 843 034,00 руб.;
2019 год - 109 024,00 руб.;
2020 год - 109 024,00 руб." .
11. Приложения N 1, 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению.
Приложение N 1
к Программе
Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы
N |
Программа, Подпрограмма, показатель |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Ответственный исполнитель, соисполнитель за выполнение показателя |
|||||||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021-2030 |
||||||||||||
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
||||||
1. |
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2016 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года |
||||||||||||||||
1.1. |
Цель Программы: Повышение комфортности и обеспечение безопасности транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной |
||||||||||||||||
1.1.1. |
Показатели цели Программы: |
||||||||||||||||
1.1.1.1. |
Количество перевезенных пассажиров |
чел. |
124 922 |
89 593 |
124 922 |
304 191,2 |
89 468 |
|
99 180 |
|
99 180 |
|
99 180 |
|
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
||
1.1.1.2. |
Количество реализованных месячных льготных проездных билетов (школьники) |
шт. |
338 |
177 |
193 |
123 |
123 |
|
123 |
|
123 |
|
123 |
|
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
||
1.11.3. |
Количество перевезенных обучающихся в день |
чел. |
80 |
80 |
80 |
78 |
75 |
|
70 |
|
67 |
|
65 |
|
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной |
||
1.1.1.4. |
Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования |
км |
21,7 |
|
21,7 |
|
18,0 |
|
18,0 |
|
18,0 |
|
18,0 |
|
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
||
1.1.1.5. |
Протяженность участков отремонтированной (ремонт) внутригородской автомобильной дороги |
км |
0,1067 |
0,1067 |
0,1515 |
0,2067 |
0,2067 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
||
1.1.1.6. |
Количество разработанных проектов организации дорожного движения |
шт. |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
||
1.1.1.7. |
Количество изготовленных бланков карт маршрутов |
шт. |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
||
2. |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного обслуживания населения на социально значимом муниципальном маршруте ЗАТО г. Островной на 2016 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года" |
||||||||||||||||
2.1. |
Цель Подпрограммы 1: Организация безопасного, качественного и эффективного транспортного обслуживания населения ЗАТО г. Островной |
||||||||||||||||
2.1.1. |
Показатели цели Подпрограммы 1: |
||||||||||||||||
2.1.1.1. |
Количество перевезенных пассажиров |
п/км |
424734,8 |
304616,2 |
424734,8 |
304191,2 |
337212,0 |
|
337212,0 |
|
337212,0 |
|
337212,0 |
|
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
||
2.1.1.2. |
Количество реализованных месячных льготных проездных билетов (школьники) |
шт. |
338 |
177 |
193 |
123 |
123 |
|
123 |
|
123 |
|
123 |
|
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
||
2.11.3. |
Количество перевезенных обучающихся в день |
чел. |
80 |
80 |
80 |
78 |
75 |
|
70 |
|
67 |
|
65 |
|
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной |
||
2.1.1.4. |
Количество изготовленных бланков карт маршрута, шт. |
шт. |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
||
3. |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на 2016 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года" |
||||||||||||||||
3.1. |
Цель Подпрограммы 2: Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма |
||||||||||||||||
3.1.1. |
Показатели цели Подпрограммы 2: |
|
|
||||||||||||||
3.1.11. |
Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования |
км |
21,7 |
|
21,7 |
|
21,7 |
|
21,7 |
|
21,7 |
|
21,7 |
|
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
||
3.1.13. |
Протяженность участков отремонтирован ной (ремонт) автомобильной дороги |
км |
0,1067 |
0,1067 |
0,1515 |
0,2067 |
0,2067 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
||
3.11.4. |
Количество реализованных месячных льготных проездных билетов (школьники) |
шт. |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
||
3.11.5. |
Количество изготовленных бланков карт маршрутов |
шт. |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
Приложение N 2
к Программе
Перечень мероприятий Программы
N |
Программа, Подпрограмма, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (руб.) |
Связь мероприятий с показателями подпрограмм |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
||||
год реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
|
|
|||
|
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2016 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года |
|
Всего |
103 743 739,50 |
4 257 807,00 |
0,00 |
99 485 932,50 |
|
|
2016 |
23 932 806,21 |
110 625,00 |
0,00 |
23 822 181,21 |
|||||
2017 |
18 868 789,13 |
86 100,00 |
0,00 |
18 812 689,13 |
|||||
2018 |
33 392 915,16 |
3 843 034,00 |
0,00 |
29 549 881,16 |
|||||
2019 |
15 854 065,25 |
109 024,00 |
0,00 |
15 745 041,25 |
|||||
2020 |
11 665 163,75 |
109 024,00 |
0,00 |
11 556 139,75 |
|||||
2021-2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО г. Островной на 2016 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года" |
|
Всего |
32 850 037,82 |
4 257 807,00 |
0,00 |
28 592 230,82 |
|
|
2016 |
9 261 263,52 |
110 625,00 |
0,00 |
9 150 638,52 |
|||||
2017 |
2 268 269,30 |
86 100,00 |
0,00 |
2 212 169,30 |
|||||
2018 |
9 586 175,00 |
3 843 034,00 |
0,00 |
5 743 141,00 |
|||||
2019 |
5 852 165,00 |
109 024,00 |
0,00 |
5 743 141,00 |
|||||
2020 |
5 852 165,00 |
109 024,00 |
0,00 |
5 743 141,00 |
|||||
2021-2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1. |
Задача Подпрограммы 1. Обеспечение удовлетворения потребности населения в транспортных услугах. |
|
Всего |
32 850 037,82 |
4 257 807,00 |
0,00 |
28 592 230,82 |
|
|
2016 |
9 261 263,52 |
110 625,00 |
0,00 |
9 150 638,52 |
|||||
2017 |
2 268 269,30 |
86 100,00 |
0,00 |
2 212 169,30 |
|||||
2018 |
9 586 175,00 |
3 843 034,00 |
0,00 |
5 743 141,00 |
|||||
2019 |
5 852 165,00 |
109 024,00 |
0,00 |
5 743 141,00 |
|||||
2020 |
5 852 165,00 |
109 024,00 |
0,00 |
5 743 141,00 |
|||||
2021-2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1.1. |
Мероприятие 1. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа. |
|
Всего |
23 619 843,79 |
4 257 807,00 |
0,00 |
19 362 036,79 |
|
|
2016 |
7 853 846,85 |
110 625,00 |
0,00 |
7 743 221,85 |
|||||
2017 |
579 543,34 |
86 100,00 |
0,00 |
493 443,34 |
|||||
2018 |
7 551 491,20 |
3 843 034,00 |
0,00 |
3 708 457,20 |
|||||
2019 |
3 817 481,20 |
109 024,00 |
0,00 |
3 708 457,20 |
|||||
2020 |
3 817 481,20 |
109 024,00 |
0,00 |
3 708 457,20 |
|||||
2021-2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
- |
Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по предоставлению права льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)городского и пригородного сообщения в границах муниципального образования обучающихся очной формы обучения общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования |
2016 2020, 2021- 2030 (в течение соответствующего года) |
Всего |
523 797,00 |
523 797,00 |
0,00 |
0,00 |
Фактическое количество реализованных месячных льготных проездных билетов (школьники), шт. |
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
2016 |
110 625,00 |
110 625,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2017 |
86 100,00 |
86 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2018 |
109 024,00 |
109 024,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2019 |
109 024,00 |
109 024,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2020 |
109 024,00 |
109 024,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2021-2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
- |
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области |
2016 - 2020, 2021 - 2030 (в течение соответствующего года) |
Всего |
23 066 046,79 |
3 734 010,00 |
0,00 |
19 332 036,79 |
Количество перевезенных пассажиров, чел. |
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
2016 |
7 743 221,85 |
0,00 |
0,00 |
7 743 221,85 |
|||||
2017 |
463 443,34 |
0,00 |
0,00 |
463 443,34 |
|||||
2018 |
7 442 467,20 |
3 734 010,00 |
0,00 |
3 708 457,20 |
|||||
2019 |
3 708 457,20 |
0,00 |
0,00 |
3 708 457,20 |
|||||
2020 |
3 708 457,20 |
0,00 |
0,00 |
3 708 457,20 |
|||||
2021-2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
- |
Изготовление бланков карт маршрута регулярных перевозок |
2016 - 2020 |
Всего |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
Количество изготовленных бланков карт маршрута, шт. |
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2017 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|||||
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2021-2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1.2. |
Мероприятие 2. Организация перевозок пассажиров (обучающихся) на маршрутах наземного городского и (или) пригородного пассажирского транспорта общего пользования |
|
Всего |
9 230 194,03 |
0,00 |
0,00 |
9 230 194,03 |
Количество перевезенных обучающихся в день, чел. |
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной |
2016 |
1 407 416,67 |
0,00 |
0,00 |
1 407 416,67 |
|||||
2017 |
1 718 725,96 |
0,00 |
0,00 |
1 718 725,96 |
|||||
2018 |
2 034 683,80 |
0,00 |
0,00 |
2 034 683,80 |
|||||
2019 |
2 034 683,80 |
0,00 |
0,00 |
2 034 683,80 |
|||||
2020 |
2 034 683,80 |
0,00 |
0,00 |
2 034 683,80 |
|||||
2021-2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на 2016-2020 годы и на перспективу до 2030 года" |
|
Всего |
70 893 701,68 |
0,00 |
0,00 |
70 893 701,68 |
|
|
2016 |
14 671 542,69 |
0,00 |
0,00 |
14 671 542,69 |
|||||
2017 |
16 600 519,83 |
0,00 |
0,00 |
16 600 519,83 |
|||||
2018 |
23 806 740,16 |
0,00 |
0,00 |
23 806 740,16 |
|||||
2019 |
10 001 900,25 |
0,00 |
0,00 |
10 001 900,25 |
|||||
2020 |
5 812 998,75 |
0,00 |
0,00 |
5 812 998,75 |
|||||
2021-2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.1. |
Задача Подпрограммы 2. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории ЗАТО г. Островной |
|
Всего |
70 893 701,68 |
0,00 |
0,00 |
70 893 701,68 |
|
|
2016 |
14 671 542,69 |
0,00 |
0,00 |
14 671 542,69 |
|||||
2017 |
16 600 519,83 |
0,00 |
0,00 |
16 600 519,83 |
|||||
2018 |
23 806 740,16 |
0,00 |
0,00 |
23 806 740,16 |
|||||
2019 |
10 001 900,25 |
0,00 |
0,00 |
10 001 900,25 |
|||||
2020 |
5 812 998,75 |
0,00 |
0,00 |
5 812 998,75 |
|||||
2021-2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.1.1. |
Мероприятие 1. Осуществление дорожной деятельности в границах городского округа. |
|
Всего |
70 893 701,68 |
0,00 |
0,00 |
70 893 701,68 |
|
|
2016 |
14 671 542,69 |
0,00 |
0,00 |
14 671 542,69 |
|||||
2017 |
16 600 519,83 |
0,00 |
0,00 |
16 600 519,83 |
|||||
2018 |
23 806 740,16 |
0,00 |
0,00 |
23 806 740,16 |
|||||
2019 |
10 001 900,25 |
0,00 |
0,00 |
10 001 900,25 |
|||||
2020 |
5 812 998,75 |
0,00 |
0,00 |
5 812 998,75 |
|||||
2021-2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
- |
Содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной |
20162020, 20212030 (в течение соответствующего года) |
Всего |
64 194 878,84 |
0,00 |
0,00 |
64 194 878,84 |
Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования, км |
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
2016 |
12 094 532,69 |
0,00 |
0,00 |
12 094 532,69 |
|||||
2017 |
15 135 796,07 |
0,00 |
0,00 |
15 135 796,07 |
|||||
2018 |
21 149 651,08 |
0,00 |
0,00 |
21 149 651,08 |
|||||
2019 |
10 001 900,25 |
0,00 |
0,00 |
10 001 900,25 |
|||||
2020 |
5 812 998,75 |
0,00 |
0,00 |
5 812 998,75 |
|||||
2021-2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
- |
Ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной |
20162020 (в течение соответствующего года) |
Всего |
6 211 889,09 |
0,00 |
0,00 |
6 211 889,09 |
Протяженность участков отремонтирован ной (ремонт) внутригородской автомобильной дороги, км |
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
2016 |
2 577 010,00 |
0,00 |
0,00 |
2 577 010,00 |
|||||
2017 |
977 790,01 |
0,00 |
0,00 |
977 790,01 |
|||||
2018 |
2 657 089,08 |
0,00 |
0,00 |
2 657 089,08 |
|||||
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2021-2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
- |
Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в ЗАТО г. Островной Мурманской области |
2016 - 2020 |
Всего |
486 933,75 |
0,00 |
0,00 |
486 933,75 |
Количество разработанных проектов организации дорожного движения, шт. |
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2017 |
486 933,75 |
0,00 |
0,00 |
486 933,75 |
|||||
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2021-2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной Мурманской области от 23 мая 2018 г. N 61-02 "О внесении изменений в Программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.