Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 12 февраля 2019 г. N 179
"О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования"
В целях приведения объемов и источников финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие образования" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1560 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 17.01.2017 N 45, от 13.03.2017 N 322, от 04.04.2017 N 433, от 19.05.2017 N 686, от 01.06.2017 N 730, от 13.06.2017 N 765, от 11.07.2017 N 909, от 15.08.2017 N 1049, от 04.09.2017 N 1108, от 18.10.2017 N 1337, от 20.12.2017 N 1676, от 09.02.2018 N 183, от 30.03.2018 N 367, от 09.07.2018 N 839, от 16.10.2018 N 1273, от 26.12.2018 N 1667).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 N 739 "О городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
Глава администрации |
Н.А. Бова |
Изменения
в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1560 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 17.01.2017 N 45, от 13.03.2017 N 322, от 04.04.2017 N 433, от 19.05.2017 N 686, от 01.06.2017 N 730, от 13.06.2017 N 765, от 11.07.2017 N 909, от 15.08.2017 N 1049, от 04.09.2017 N 1108, от 18.10.2017 N 1337, от 20.12.2017 N 1676, от 09.02.2018 N 183, от 30.03.2018 N 367, от 09.07.2018 N 839, от 16.10.2018 N 1273, от 26.12.2018 N 1667) (далее - Программа)
(утв. постановлением Администрации города Апатиты от 12 февраля 2019 г. N 179)
1. В Паспорте Программы позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
|
Источники финансирования, тыс. руб. |
|||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБ |
||
2017 |
1 296 791,27 |
415 583,49 |
824 080,69 |
0,00 |
57 127,09 |
|
2018 |
1 440 148,08 |
452 670,76 |
928 944,16 |
0,00 |
58 533,16 |
|
2019 |
1 483 061,70 |
487 928,10 |
935 714,67 |
0,00 |
59 418,93 |
|
Всего: |
4 220 001,05 |
1 356 182,35 |
2 688 739,52 |
0,00 |
175 079,18". |
2. В Паспорте Подпрограммы "Развитие современной системы образования" (далее - Подпрограмма):
2.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБ |
||
2017 |
47 288,32 |
31 576,03 |
15 712,29 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
44 739,01 |
31 609,50 |
13 129,51 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
20 292,19 |
8 603,62 |
11 688,57 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего: |
112 319,52 |
71 789,15 |
40 530,37 |
0,00 |
0,00". |
2.2. Раздел IV "Сведения об объемах финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Раздел IV. Сведения об объемах финансирования Подпрограммы
|
Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма "Развитие современной системы образования" |
Всего |
112 319,52 |
71 789,15 |
40 530,37 |
0,00 |
0,00 |
2017 год |
47 288,32 |
31 576,03 |
15 712,29 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
44 739,01 |
31 609,50 |
13 129,51 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
20 292,19 |
8 603,62 |
11 688,57 |
0,00 |
0,00 |
|
В т.ч. по соисполнителям: |
|
|
|
|
|
|
Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области |
Всего |
112 319,52 |
71 789,15 |
40 530,37 |
0,00 |
0,00 |
2017 год |
47 288,32 |
31 576,03 |
15 712,29 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
44 739,01 |
31 609,50 |
13 129,51 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
20 292,19 |
8 603,62 |
11 688,57 |
0,00 |
0,00 |
|
Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комитет по физической культуре и спорту Администрации |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |
3. Таблицу Приложения N 1 к Подпрограмме: дополнить пунктами 1.23, 2.2.27.1; строку "Подпрограмма "Развитие современной системы образования", пункты: 1, 1.1, 1.18, 2, 2.2, 2.2.27, 2.8, 2.9, 3, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 изложить в следующих редакциях:
|
"Подпрограмма "Развитие современной системы образования" |
2017 2019 |
Всего |
112 319,52 |
71 789,15 |
40 530,37 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
47 288,32 |
31 576,03 |
15 712,29 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
2018 |
44 739,01 |
31 609,50 |
13 129,51 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
2019 |
20 292,19 |
8 603,62 |
11 688,57 |
0,00 |
0,00". |
|
|
||||
"1. |
Задача 1. "Содействие развитию потенциала талантливых детей и вовлечение детей в общественную деятельность" |
2017 2019 |
Всего |
3 221,25 |
3 221,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
1 063,75 |
1 063,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
2018 |
1 063,75 |
1 063,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
2019 |
1 093,75 |
1 093,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |
|
|
||||
"1.1. |
Организация и проведение церемоний чествования обучающихся 11-х классов, награжденных золотыми и серебряными медалями "За особые успехи в учении" и посвящений в первоклассники |
2017 2019 |
Всего |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество выпускников, награжденных медалями (чел.) |
Количество первоклассников (чел.) |
УО, ОО, ДДТ". |
2017 |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 |
610 |
||||
2018 |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 |
615 |
||||
2019 |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 |
500 |
||||
"1.18. |
Организация и проведение городского конкурса знатоков и умельцев "Самоделкин" |
2017 2019 |
Всего |
37,05 |
37,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество участников (чел.) |
|
УО, ОО, ДДТ". |
2017 |
12,35 |
12,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 |
|
||||
2018 |
12,35 |
12,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 |
|
||||
2019 |
12,35 |
12,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 |
|
||||
"1.23. |
Проведение ежегодного межмуниципального конкурса "Кораблик надежды" в МБДОУ N 59 г. Апатиты |
2017 2019 |
Всего |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество участников (чел.) |
|
УО, МБДОУ N 59 г. Апатиты". |
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
||||
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
||||
2019 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126, из них дети- инвалиды 31 |
|
||||
"2. |
Задача 2. "Обеспечение соответствия организаций образования санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и требованиям, требованиям безопасности" |
2017 2019 |
Всего |
86 710,89 |
56 988,31 |
29 722,58 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
39 090,73 |
26 608,75 |
12 481,98 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2018 |
35 983,61 |
26 707,72 |
9 275,89 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2019 |
11 636,55 |
3 671,84 |
7 964,71 |
0,00 |
0,00". |
||||||
"2.2. |
Расходы на укрепление материально-технической базы |
2017 2019 |
Всего |
30 305,68 |
30 305,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество организаций, в которых проведены работы по укреплению материально-технической базы (ед.) |
|
УО, ОО, ДОО, ДДТ, МБУ ЦБ N 1 УО". |
2017 |
24 940,60 |
24 940,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 |
|
||||
2018 |
2 112,43 |
2 112,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 |
|
||||
2019 |
3 252,65 |
3 252,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 |
|
||||
"2.2.27. |
МБДОУ N 61 г. Апатиты, в том числе: |
2017 2019 |
Всего |
217,38 |
217,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
МБДОУ N 61 г. Апатиты". |
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
2019 |
217,38 |
217,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |
|
|||||
"2.2.27.1. |
Замена наружных дверных блоков запасных эвакуационных выходов |
2017 2019 |
Всего |
217,38 |
217,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество замененных наружных дверных блоков запасных эвакуационных выходов |
||
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||||
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||||
2019 |
217,38 |
217,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
|||||
"2.8. |
Субсидия на реализацию проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями |
2017 2019 |
Всего |
17 240,60 |
0,00 |
17 240,60 |
0,00 |
0,00 |
Доля образовательных организаций, в которых осуществлены ремонтные работы, от числа образовательных организаций, которым предусмотрена субсидия на осуществление ремонтных работ в общем объеме перечисленной субсидии на указанные цели; Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ в рамках проектов по улучшению социальной сферы (образование)и повышению качества жизни населения |
|
УО, ОО, ДОО". |
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
||||
2018 |
9 275,89 |
0,00 |
9 275,89 |
0,00 |
0,00 |
100 |
|
||||
2019 |
7 964,71 |
0,00 |
7 964,71 |
0,00 |
0,00 |
100 |
|
||||
"2.9. |
Субсидия на реализацию проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями (софинансирование) |
2017 2019 |
Всего |
907,45 |
907,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля образовательных организаций, в которых осуществлены ремонтные работы, от числа образовательных организаций, которым предусмотрена субсидия на осуществление ремонтных работ в общем объеме перечисленной субсидии на указанные цели; Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ в рамках проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения |
|
УО, ОО, ДОО |
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
||||
2018 |
488,25 |
488,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 |
|
||||
2019 |
419,20 |
419,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 |
|
||||
"3. |
Задача 3. "Обеспечение организованного отдыха и оздоровления детей" |
2017 2019 |
Всего |
21 982,38 |
11 174,59 |
10 807,79 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
6 998,84 |
3 768,53 |
3 230,31 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
2018 |
7 556,65 |
3 703,03 |
3 853,62 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
2019 |
7 426,89 |
3 703,03 |
3 723,86 |
0,00 |
0,00". |
|
|
||||
"3.2. |
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей |
2017 2019 |
Всего |
21 637,08 |
10 829,29 |
10 807,79 |
0,00 |
0,00 |
Количество детей, охваченных отдыхом в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, и палаточных лагерях (чел.) |
|
УО, ОО, ДОО, МБУ ДО ДДТ". |
2017 |
6 883,74 |
3 653,43 |
3 230,31 |
0,00 |
0,00 |
1929 |
|||||
2018 |
7 441,55 |
3 587,93 |
3 853,62 |
0,00 |
0,00 |
1929 |
|||||
2019 |
7 311,79 |
3 587,93 |
3 723,86 |
0,00 |
0,00 |
1929 |
|||||
"3.2.1. |
Организация отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях |
2017 2019 |
Всего |
10 807,79 |
0,00 |
10 807,79 |
0,00 |
0,00 |
Количество детей, охваченных отдыхом в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, и палаточных лагерях (чел.) |
|
УО, ОО, ДОО, МБУ ДО ДДТ". |
2017 |
3 230,31 |
0,00 |
3 230,31 |
0,00 |
0,00 |
1929 |
|||||
2018 |
3 853,62 |
0,00 |
3 853,62 |
0,00 |
0,00 |
1929 |
|||||
2019 |
3 723,86 |
0,00 |
3 723,86 |
0,00 |
0,00 |
1929 |
|||||
"3.2.2. |
Организация питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (Софинансирование) |
2017 2019 |
Всего |
5 468,97 |
5 468,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество детей, охваченных отдыхом в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (чел.) |
|
УО, ОО, ДОО, МБУ ДО ДДТ". |
2017 |
1 818,27 |
1 818,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1805 |
|||||
2018 |
1 825,35 |
1 825,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1805 |
|||||
2019 |
1 825,35 |
1 825,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1805 |
|||||
"3.2.3. |
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Апатиты |
2017 2019 |
|
5 360,32 |
5 360,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество детей, охваченных отдыхом в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, и палаточных лагерях (чел.) |
|
УО, ОО, ДОО, МБУ ДО ДДТ". |
2017 |
1 835,16 |
1 835,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1929 |
|||||
2018 |
1 762,58 |
1 762,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1929 |
|||||
2019 |
1 762,58 |
1 762,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1929 |
4. В Приложении N 2 к муниципальной программе:
4.1. В Паспорте ведомственной целевой программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" позицию "Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБ |
2017 |
384 007,46 |
808 368,40 |
0 |
57 127,09 |
|
2018 |
421 061,26 |
915 814,65 |
0 |
58 533,16 |
|
2019 |
479 324,48 |
924 026,10 |
0 |
59 418,93 |
|
Всего |
1 284 393,20 |
2 648 209,15 |
0,00 |
175 079,18". |
4.2. Раздел V "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:
|
Всего, тыс. руб. |
в том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб. |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Всего по программе: |
4 107 681,53 |
1 249 502,95 |
1 395 409,07 |
1 462 769,51 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Апатиты: |
1 284 393,20 |
384 007,46 |
421 061,26 |
479 324,48 |
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
1 096 195,51 |
325 557,58 |
356 313,03 |
414 324,90 |
621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
93 544,52 |
27 720,38 |
28 864,35 |
36 959,79 |
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
89 300,93 |
29 038,44 |
33 792,25 |
26 470,24 |
622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
5 352,24 |
1 691,06 |
2 091,63 |
1 569,55 |
средств областного бюджета: |
2 648 209,15 |
808 368,40 |
915 814,65 |
924 026,10 |
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
2 439 026,33 |
743 648,96 |
842 795,37 |
852 582,00 |
621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на |
148 653,41 |
45 078,38 |
52 622,50 |
50 952,53 |
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
517,36 |
165,87 |
175,37 |
176,12 |
622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
79,15 |
25,79 |
26,61 |
26,75 |
321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
59 932,90 |
19 449,40 |
20 194,80 |
20 288,70 |
средств федерального бюджета: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств: |
175 079,18 |
57 127,09 |
58 533,16 |
59 418,93 |
000 Доходы от оказания платных услуг (работ) |
175 079,18 |
57 127,09 |
58 533,16 |
59 418,93". |
4.3. Таблицу Приложения к ВЦП изложить в следующей редакции:
"N |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирование (тыс. руб.) |
Показатель (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||||
Всего |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальные дошкольные учреждения | ||||||||||||
1.1. |
Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
1 952 867,16 |
603 289,05 |
643 552,90 |
706 025,21 |
Среднегодовое количество воспитанников, получающих услугу (чел.) |
3476 |
3341 |
3273 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
698 329,48 |
209 889,96 |
218 942,04 |
269 497,48 |
||||||||
ОБ: |
1 079 458,50 |
336 272,00 |
366 077,70 |
377 108,80 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
175 079,18 |
57 127,09 |
58 533,16 |
59 418,93 |
||||||||
1.1.1. |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности", в части реализации Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
1 079 458,50 |
336 272,00 |
366 077,70 |
377 108,80 |
Среднегодовое количество воспитанников, получающих услугу (чел.) |
3465 |
3341 |
3273 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
1 079 458,50 |
336 272,00 |
366 077,70 |
377 108,80 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.1.2. |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
125 993,92 |
40 168,03 |
30 373,50 |
55 452,39 |
Среднегодовое количество воспитанников, получающих услугу (чел.) |
3465 |
3341 |
3273 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
125 993,92 |
40 168,03 |
30 373,50 |
55 452,39 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.1.3. |
Реализация присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных организациях |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
747 414,74 |
226 849,02 |
247 101,70 |
273 464,02 |
Среднегодовое количество воспитанников, получающих услугу (чел.) |
3451 |
3335 |
3266 |
ДОО:N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
572 335,56 |
169 721,93 |
188 568,54 |
214 045,09 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
175 079,18 |
57 127,09 |
58 533,16 |
59 418,93 |
||||||||
1.2. |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
14 914,16 |
5 471,81 |
4 894,37 |
4 547,98 |
Доля работников, получивших меры социальной поддержки, от общего количества работников, имеющих право на социальную поддержку, (%) |
100 |
100 |
100 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
14 914,16 |
5 471,81 |
4 894,37 |
4 547,98 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.3. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
25 287,61 |
8 283,19 |
8 644,23 |
8 360,19 |
Доля работников, получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией, (%) |
100 |
100 |
100 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
25 287,61 |
8 283,19 |
8 644,23 |
8 360,19 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.4. |
Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
596,51 |
191,66 |
201,98 |
202,87 |
Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы, в общем количестве детей, родители которых обратились за получение компенсации части родительской платы, (%) |
100 |
100 |
100 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
596,51 |
191,66 |
201,98 |
202,87 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. |
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
59 932,90 |
19 449,40 |
20 194,80 |
20 288,70 |
Доля детей, родители которых воспользовались правом получения компенсации части родительской платы, в общем количестве детей, родители которых обратились за получение компенсации части родительской платы, (%) |
100 |
100 |
100 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
59 932,90 |
19 449,40 |
20 194,80 |
20 288,70 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.6. |
Содержание в сохранности и поддержка функциональных возможностей до изъятия из оперативного управления здания МДБОУ N 68 г. Апатиты |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
447,72 |
447,72 |
0,00 |
0,00 |
Количество зданий, подлежащих содержанию в сохранности и поддержке функциональны х возможностей до изъятия из оперативного управления |
1 |
0 |
0 |
ДОО N 68 |
МБ: |
447,72 |
447,72 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.7. |
Компенсации сокращенным работникам в соответствии со статьями 127, 180, 318 Трудового кодекса Российской Федерации |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
3 820,86 |
2 035,20 |
1 664,37 |
121,29 |
Доля получивших компенсацию от общего количества заявителей, % |
100 |
100 |
100 |
ДОО N 49, N 1, N 17 |
МБ: |
3 820,86 |
2 035,20 |
1 664,37 |
121,29 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.8. |
Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
1 080,40 |
0,00 |
642,87 |
437,53 |
Доля получивших компенсацию от общего количества заявителей, % |
100 |
100 |
100 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
1 080,40 |
0,00 |
642,87 |
437,53 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.9. |
Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
21 461,10 |
0,00 |
21 461,10 |
0,00 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты (%) |
100 |
100 |
100 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58,N 59, N 61, N 68 |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
21 461,10 |
0,00 |
21 461,10 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.10. |
Доплата до минимального размера оплаты труда работникам учреждений, подведомственным Управлению образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
2 886,00 |
0,00 |
2 886,00 |
0,00 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты (%) |
100 |
100 |
0 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61 |
МБ: |
2 886,00 |
0,00 |
2 886,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||
Муниципальные общеобразовательные учреждения | ||||||||||||
2.1. |
Обеспечение предоставления услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
1 516 540,05 |
452 884,41 |
519 147,41 |
544 508,23 |
Среднегодовое количество обучающихся, получающих услугу (чел.) |
5746 |
5834 |
5902 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3 ,N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
174 460,35 |
45 532,01 |
60 644,71 |
68 283,63 |
||||||||
ОБ: |
1 342 079,70 |
407 352,40 |
458 502,70 |
476 224,60 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2.1.1. |
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности", в части реализации Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
1 342 079,70 |
407 352,40 |
458 502,70 |
476 224,60 |
Среднегодовое количество обучающихся, получающих услугу (чел.) |
5746 |
5834 |
5902 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
1 342 079,70 |
407 352,40 |
458 502,70 |
476 224,60 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2.1.2. |
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
174 460,35 |
45 532,01 |
60 644,71 |
68 283,63 |
Среднегодовое количество обучающихся, получающих услугу (чел.) |
5746 |
5834 |
5902 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
174 460,35 |
45 532,01 |
60 644,71 |
68 283,63 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2.2. |
Предоставление бесплатного питания обучающимся общеобразовательных организаций |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
137 632,80 |
43 297,30 |
46 203,10 |
48 132,40 |
Среднегодовое количество льготной категории обучающихся, получающих услугу бесплатного питания (чел.) |
2058 |
2393 |
2611 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
137 632,80 |
43 297,30 |
46 203,10 |
48 132,40 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2.3. |
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
14 957,81 |
4 447,10 |
4 900,56 |
5 610,15 |
Доля обучающихся 14 классов, получающих бесплатное цельное молоко, от общего количества обучающихся 1 - 4 классов (с учетом пропусков занятий по объективным причинам), (%) |
100 |
100 |
100 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
9 908,51 |
2 933,20 |
3 129,56 |
3 845,75 |
||||||||
ОБ: |
5 049,30 |
1 513,90 |
1 771,00 |
1 764,40 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2.4. |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях |
2017-2019 |
Всего: в т.ч. : |
15 577,76 |
5 197,24 |
5 201,44 |
5 179,08 |
Доля работников, получивших меры социальной поддержки, от общего количества работников, имеющих право на социальную поддержку, (%) |
100 |
100 |
100 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
15 577,76 |
5 197,24 |
5 201,44 |
5 179,08 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2.5. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
16 841,71 |
5 745,58 |
6 080,55 |
5 015,58 |
Доля работников получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией, (%) |
100 |
100 |
100 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
16 841,71 |
5 745,58 |
6 080,55 |
5 015,58 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2.6. |
Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
4 881,56 |
0,00 |
2 374,74 |
2 506,82 |
Доля получивших компенсацию от общего количества заявителей, % |
100 |
100 |
100 |
МБОУ гимназия N 1 МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15 |
МБ: |
4 881,56 |
0,00 |
2 374,74 |
2 506,82 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2.7. |
Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
130,20 |
0,00 |
130,20 |
0,00 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты (%) |
100 |
100 |
0 |
|
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
130,20 |
0,00 |
130,20 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Муниципальные учреждения дополнительного образования | ||||||||||||
3.1. |
Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
125 189,37 |
37 666,68 |
40 670,38 |
46 852,31 |
Среднегодовое количество обучающихся, получающих услугу (чел.) |
1660 |
1660 |
1655 |
ДДТ |
МБ: |
125 189,37 |
37 666,68 |
40 670,38 |
46 852,31 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
3.1.1. |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
120 366,97 |
34 971,78 |
39 606,63 |
45 788,56 |
Среднегодовое |
1660 |
1660 |
1655 |
ДДТ |
МБ: |
120 366,97 |
34 971,78 |
39 606,63 |
45 788,56 |
количество |
|||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
обучающихся, получающих услугу (чел.) |
|||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
3.1.2. |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
4 822,40 |
2 694,90 |
1 063,75 |
1 063,75 |
Количество мероприятий |
102 |
102 |
102 |
ДДТ |
МБ: |
4 822,40 |
2 694,90 |
1 063,75 |
1 063,75 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
3.2. |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
1 222,40 |
416,33 |
355,80 |
450,27 |
Доля работников, получивших меры социальной поддержки, от общего количества работников, имеющих право на социальную поддержку, (%) |
100 |
100 |
100 |
ДДТ |
МБ: |
1 222,40 |
416,33 |
355,80 |
450,27 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
3.3. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
1 947,18 |
629,70 |
660,51 |
656,97 |
Доля работников получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией, (%) |
100 |
100 |
100 |
ДДТ |
МБ: |
1 947,18 |
629,70 |
660,51 |
656,97 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
3.4. |
Доплата до минимального размера оплаты труда работникам учреждений, подведомственным Управлению образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
208,00 |
0,00 |
208,00 |
0,00 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты (%) |
100 |
100 |
0 |
ДДТ |
МБ: |
208,00 |
0,00 |
208,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
3.5. |
Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
801,15 |
0,00 |
801,15 |
0,00 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты (%) |
100 |
100 |
0 |
ДДТ |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
801,15 |
0,00 |
801,15 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
3.6. |
Софинансирование за счет средств городского бюджета расходов направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
1 197,39 |
0,00 |
1 197,39 |
0,00 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты (%) |
100 |
100 |
0 |
ДДТ |
МБ: |
1 197,39 |
0,00 |
1 197,39 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
Прочие учреждения, подведомственные Управлению образования | ||||||||||||
4.1. |
Ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета Управления образования и подведомственных Управлению образования муниципальных учреждений |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
125 975,24 |
41 502,98 |
42 189,26 |
42 283,00 |
Количество организаций, получающих услугу (орг.) |
30 |
30 |
30 |
МБУ ЦБ N 1 |
МБ: |
125 975,24 |
41 502,98 |
42 189,26 |
42 283,00 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
4.2. |
Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
898,99 |
291,74 |
302,92 |
304,33 |
Количество организаций, получающих услугу (орг.) |
18 |
18 |
18 |
МБУ ЦБ N 1 |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
898,99 |
291,74 |
302,92 |
304,33 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
4.3. |
Обеспечение эксплуатационно - технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
53 961,69 |
15 753,13 |
17 686,03 |
20 522,53 |
Количество организаций, получающих услугу (орг.) |
29 |
29 |
29 |
КХЭО |
МБ: |
53 961,69 |
15 753,13 |
17 686,03 |
20 522,53 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
4.4. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам прочих учреждений, подведомственных Управлению образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
3 017,25 |
1 359,88 |
893,31 |
764,06 |
Доля работников получивших компенсацию расходов по льготному проезду в отпуск от общего количества обратившихся работников за данной компенсацией, (%) |
100 |
100 |
100 |
МБУ ЦБ N 1, КХЭО |
МБ: |
3 017,25 |
1 359,88 |
893,31 |
764,06 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
4.5. |
Компенсации сокращенным работникам в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса Российской Федерации |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
805,76 |
805,76 |
0,00 |
0,00 |
Доля получивших компенсацию от общего количества заявителей, % |
100 |
0 |
0 |
МБУ ЦБ N 1, КХЭО |
МБ: |
805,76 |
805,76 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
4.6. |
Компенсации сокращенным работникам в соответствии со статьями 127, 180, 318 Трудового кодекса Российской Федерации |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
1 122,77 |
337,09 |
785,68 |
0,0 |
Доля получивших компенсацию от общего количества заявителей, % |
100 |
100 |
0 |
МБУ ЦБ N 1 |
МБ: |
1 122,77 |
337,09 |
785,68 |
0,0 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
4.7. |
Доплата до минимального размера оплаты труда работникам учреждений, подведомственным Управлению образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
592,00 |
0,00 |
592,00 |
0,00 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты |
100 |
100 |
0 |
КХЭО |
МБ: |
592,00 |
0,00 |
592,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты (%) |
|||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
4.8. |
Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
168,00 |
0,00 |
168,00 |
0,00 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты (%) |
100 |
100 |
0 |
КХЭО |
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
168,00 |
|
168,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
4.9. |
Софинансирование за счет средств городского бюджета расходов направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
718,00 |
0,00 |
718,00 |
0,00 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты (%) |
100 |
100 |
0 |
КХЭО |
МБ: |
718,00 |
0,00 |
718,00 |
0,00 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
Итого по Задаче 1 |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
4 107 681,53 |
1 249 502,95 |
1 395 409,07 |
1 462 769,51 |
|
|
|
|
|
МБ: |
1 284 393,20 |
384 007,46 |
421 061,26 |
479 324,48 |
|
|
|
|
||||
ОБ: |
2 648 209,15 |
808 368,40 |
915 814,65 |
924 026,10 |
|
|
|
|
||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
ВБ: |
175 079,18 |
57 127,09 |
58 533,16 |
59 418,93 |
|
|
|
|
||||
|
Итого по ВЦП, в том числе: |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
4 107 681,53 |
1 249 502,95 |
1 395 409,07 |
1 462 769,51 |
|
|
|
|
|
МБ: |
1 284 393,20 |
384 007,46 |
421 061,26 |
479 324,48 |
|
|
|
|
||||
ОБ: |
2 648 209,15 |
808 368,40 |
915 814,65 |
924 026,10 |
|
|
|
|
||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
ВБ: |
175 079,18 |
57 127,09 |
58 533,16 |
59 418,93 |
|
|
|
|
||||
|
муниципальные услуги |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
3 761 637,42 |
1 138 889,64 |
1 274 921,52 |
1 347 826,26 |
|
|
|
|
|
МБ: |
999 945,49 |
293 326,95 |
321 441,41 |
385 177,13 |
|
|
|
|
||||
ОБ: |
2 586 612,75 |
788 435,60 |
894 946,95 |
903 230,20 |
|
|
|
|
||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
ВБ: |
175 079,18 |
57 127,09 |
58 533,16 |
59 418,93 |
|
|
|
|
||||
|
муниципальные работы |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
190 861,53 |
60 242,75 |
64 206,88 |
66 411,90 |
|
|
|
|
|
МБ: |
189 794,54 |
59 951,01 |
63 735,96 |
66 107,57 |
|
|
|
|
||||
ОБ: |
1 066,99 |
291,74 |
470,92 |
304,33 |
|
|
|
|
||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
|
публичные обязательства |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
59 932,90 |
19 449,40 |
20 194,80 |
20 288,70 |
|
|
|
|
|
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
ОБ: |
59 932,90 |
19 449,40 |
20 194,80 |
20 288,70 |
|
|
|
|
||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
|
мероприятия по содержанию |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
имущества |
|
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
|
иные мероприятия |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
95 249,68 |
30 921,16 |
36 085,87 |
28 242,65 |
|
|
|
|
|
МБ: |
94 653,17 |
30 729,50 |
35 883,89 |
28 039,78 |
|
|
|
|
||||
ОБ: |
596,51 |
191,66 |
201,98 |
202,87 |
|
|
|
|
||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 12 февраля 2019 г. N 179 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования"
Настоящее постановление вступает в силу с 14 февраля 2019 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 N 739 "О городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Текст постановления опубликован в газете "Кировский рабочий" от 14 февраля 2019 г. N 7
Постановлением Администрации г. Апатиты от 10 ноября 2020 г. N 807 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2021 г.