Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 11 марта 2019 г. N 332
"О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования"
В целях приведения объемов и источников финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Развитие образования" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1560 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 17.01.2017 N 45, от 13.03.2017 N 322, от 04.04.2017 N 433, от 19.05.2017 N 686, от 01.06.2017 N 730, от 13.06.2017 N 765, от 11.07.2017 N 909, от 15.08.2017 N 1049, от 04.09.2017 N 1108, от 18.10.2017 N 1337, от 20.12.2017 N 1676, от 09.02.2018 N 183, от 30.03.2018 N 367, от 09.07.2018 N 839, от 16.10.2018 N 1273, от 26.12.2018 N 1667, от 12.02.2019 N 179).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 26.02.2019 N 767 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 N 739 "О городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
Глава администрации |
Н.А. Бова |
Изменения
в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 N 1560 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 17.01.2017 N 45, от 13.03.2017 N 322, от 04.04.2017 N 433, от 19.05.2017 N 686, от 01.06.2017 N 730, от 13.06.2017 N 765, от 11.07.2017 N 909, от 15.08.2017 N 1049, от 04.09.2017 N 1108, от 18.10.2017 N 1337, от 20.12.2017 N 1676, от 09.02.2018 N 183, от 30.03.2018 N 367, от 09.07.2018 N 839, от 16.10.2018 N 1273, от 26.12.2018 N 1667, 12.02.2019 N 179) (далее - Программа)
(утв. постановлением Администрации города Апатиты от 11 марта 2019 г. N 332)
1. В Паспорте Программы позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
|
Источники финансирования, тыс. руб. |
|||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБ |
||
2017 |
1 296 791,27 |
415 583,49 |
824 080,69 |
0,00 |
57 127,09 |
|
2018 |
1 440 148,08 |
452 670,76 |
928 944,16 |
0,00 |
58 533,16 |
|
2019 |
1 500 691,75 |
472 176,96 |
969 095,86 |
0,00 |
59 418,93 |
|
Всего: |
4 237 631,10 |
1 340 431,21 |
2 722 120,71 |
0,00 |
175 079,18". |
2. В Паспорте Подпрограммы "Развитие современной системы образования" (далее - Подпрограмма):
2.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБ |
||
2017 |
47 288,32 |
31 576,03 |
15 712,29 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
44 739,01 |
31 609,50 |
13 129,51 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
37 922,24 |
26 233,67 |
11 688,57 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего: |
129 949,57 |
89 419,20 |
40 530,37 |
0,00 |
0,00". |
2.2. В Разделе II "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи Подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроки ее реализации" в таблице "Перечень показателей Подпрограммы" пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
"2.3.1. |
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений |
% |
81,3 |
81,3 |
81,4 |
81,5 |
81,6 |
Статистический отчет по форме N 30 |
УО". |
2.3. Раздел IV "Сведения об объемах финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел IV. Сведения об объемах финансирования Подпрограммы
|
Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма "Развитие |
Всего |
129 949,57 |
89 419,20 |
40 530,37 |
0,00 |
0,00 |
2017 год |
47 288,32 |
31 576,03 |
15 712,29 |
0,00 |
0,00 |
|
современной системы образования" |
2018 год |
44 739,01 |
31 609,50 |
13 129,51 |
0,00 |
0,00 |
2019 год |
37 922,24 |
26 233,67 |
11 688,57 |
0,00 |
0,00 |
|
В т.ч. по соисполнителям: |
|
|
|
|
|
|
Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области |
Всего |
129 949,57 |
89 419,20 |
40 530,37 |
0,00 |
0,00 |
2017 год |
47 288,32 |
31 576,03 |
15 712,29 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
44 739,01 |
31 609,50 |
13 129,51 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
37 922,24 |
26 233,67 |
11 688,57 |
0,00 |
0,00 |
|
Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комитет по физической культуре и спорту Администрации |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |
3. В Приложении N 1 к Подпрограмме "Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие современной системы образования" (далее - перечень):
3.1. Строку "Подпрограмма "Развитие современной системы образования", пункты: 2, 2.2, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.6, 2.2.12 изложить в следующих редакциях:
|
"Подпрограмма "Развитие современной системы образования" |
2017-2019 |
Всего |
129 949,57 |
89 419,20 |
40 530,37 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
47 288,32 |
31 576,03 |
15 712,29 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
2018 |
44 739,01 |
31 609,50 |
13 129,51 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
2019 |
37 922,24 |
26 233,67 |
11 688,57 |
0,00 |
0,00". |
|
|
||||
"2. |
Задача 2. "Обеспечение соответствия организаций образования санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и требованиям, требованиям безопасности" |
2017-2019 |
Всего |
104 340,94 |
74 618,36 |
29 722,58 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
39 090,73 |
26 608,75 |
12 481,98 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
2018 |
35 983,61 |
26 707,72 |
9 275,89 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
2019 |
29 266,6 |
21 301,89 |
7 964,71 |
0,00 |
0,00". |
|
|
|
|||
"2.2. |
Расходы на укрепление материально-технической базы |
2017-2019 |
Всего |
47 935,73 |
47 935,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество организаций, в которых проведены работы по укреплению материально-технической базы (ед.) |
|
УО, ОО, ДОО, ДДТ". |
2017 |
24 940,60 |
24 940,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 |
|
||||
2018 |
2 112,43 |
2 112,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 |
|
||||
2019 |
20 882,70 |
20 882,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 |
|
||||
"2.2.1. |
МБОУ гимназия N 1 г. Апатиты, в том числе: |
2017-2019 |
Всего |
6 288,99 |
6 288,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
5 929,10 |
5 929,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2019 |
359,89 |
359,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |
||||||
"2.2.3. |
МБОУ СОШ N 4 г. Апатиты, в том числе: |
2017-2019 |
Всего |
4 600,00 |
4 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
2019 |
4 600,00 |
4 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |
|
|
|
|||
"2.2.6. |
МБОУ СОШ N 7 г. Апатиты, в том числе: |
2017-2019 |
Всего |
9 085,40 |
9 085,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
270,40 |
270,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2018 |
315,00 |
315,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2019 |
8 500,00 |
8 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |
||||||
"2.2.12. |
МБДОУ N 7 г. Апатиты, в том числе: |
2017-2019 |
Всего |
4 170,16 |
4 170,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2019 |
4 170,16 |
4 170,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |
3.2. Дополнить перечень пунктами 2.2.1.12, 2.2.3.1, 2.2.6.4, 2.2.12.1:
"2.2.1.12 |
Ремонт кровли спортивного зала МБОУ Гимназия N 1 (ул. Космонавтов 19) |
2017 2019 |
Всего |
359,89 |
359,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Площадь отремонтированной кровли (м2) |
|
МБОУ гимназия N 1 г. Апатиты". |
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
2019 |
359,89 |
359,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
358,4 |
|
||||
"2.2.3. 1. |
Частичный ремонт кровли |
2017 2019 |
Всего |
4 600,00 |
4 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Площадь отремонтированной кровли (м2) |
|
МБОУ СОШ N 4 г. Апатиты". МБОУ СОШ N 7 г. Апатиты". |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
|
2019 |
4 600,00 |
4 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1167,5 |
|
|||
"2.2.6.4 |
Капитальный ремонт кровли над правой частью здания МБОУ СОШ N 7 г. Апатиты, пр. Сидоренко, д. 22а |
|
Всего |
8 500,00 |
8 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Площадь отремонтированной кровли (м2) |
|
|
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
|
2019 |
8 500,00 |
8 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1239 |
|
|||
"2.2.12.1. |
Капитальный ремонт автоматизированного теплового пункта |
2017 2019 |
Всего |
4 170,16 |
4 170,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество отремонтированных автоматизированных тепловых пунктов |
|
МБДОУ N 7 г. Апатиты". |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
|
2019 |
4 170,16 |
4 170,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 |
|
4. В Приложении N 2 к Программе "Ведомственная целевая программа "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2017 - 2019 годы":
4.1. В Паспорте ведомственной целевой программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" (далее - ВПЦ) позицию "Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |
|
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБ |
2017 |
384 007,46 |
808 368,40 |
0 |
57 127,09 |
|
2018 |
421 061,26 |
915 814,65 |
0 |
58 533,16 |
|
2019 |
445 943,29 |
957 407,29 |
0 |
59 418,93 |
|
Всего |
1 251 012,01 |
2 681 590,34 |
0,00 |
175 079,18". |
4.2. Раздел 5 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Коды классификации видов расходов |
Всего, тыс. руб. |
в том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб. |
||
2017 |
2018 |
2019 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Всего по программе: |
4 107 681,53 |
1 249 502,95 |
1 395 409,07 |
1 462 769,51 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Апатиты: |
1 251 012,01 |
384 007,46 |
421 061,26 |
445 943,29 |
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
1 067 023,17 |
325 557,58 |
356 313,03 |
385 152,56 |
621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
89 335,67 |
27 720,38 |
28 864,35 |
32 750,94 |
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
89 300,93 |
29 038,44 |
33 792,26 |
26 470,24 |
622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
5 352,24 |
1 691,06 |
2 091,63 |
1 569,55 |
средств областного бюджета: |
2 681 590,34 |
808 368,40 |
915 814,65 |
957 407,29 |
611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
2 468 198,67 |
743 648,96 |
842 795,37 |
881 754,34 |
621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
152 862,26 |
45 078,38 |
52 622,51 |
55 161,38 |
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
517,36 |
165,87 |
175,37 |
176,12 |
622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
79,15 |
25,79 |
26,61 |
26,75 |
321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
59 932,90 |
19 449,40 |
20 194,80 |
20 288,70 |
средств федерального бюджета: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
внебюджетных средств: |
175 079,18 |
57 127,09 |
58 533,16 |
59 418,93 |
000 Доходы от оказания платных услуг (работ) |
175 079,18 |
57 127,09 |
58 533,16 |
59 418,93". |
4.3. В Приложении к ВЦП "Перечень программных мероприятий" (далее - Перечень):
4.3.1. пункты 1.1, 1.1.3, 1.9, 2.1, 2.1.2, 3.1, 3.1.1, 4.3, 4.8, 4.9, "Итого по Задаче 1", "Итого по ВЦП, в том числе:", "муниципальные услуги", "муниципальные работы" изложить в следующей редакции:
"1.1. |
Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного образования |
2017 2019 |
Всего: в т.ч.: |
1 918 516,62 |
603 289,05 |
643 552,90 |
671 674,67 |
Среднегодовое количество воспитанников, получающих услугу (чел.) |
3476 |
3341 |
3273 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68". |
|
МБ: |
663 978,94 |
209 889,96 |
218 942,04 |
235 146,94 |
|||||||||
ОБ: |
1 079 458,50 |
336 272,00 |
366 077,70 |
377 108,80 |
|||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ВБ: |
175 079,18 |
57 127,09 |
58 533,16 |
59 418,93 |
|||||||||
"1.1.3. |
Реализация присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных организациях |
2017 2019 |
Всего: в т.ч.: |
713 064,20 |
226 849,02 |
247 101,70 |
239 113,48 |
Среднегодовое количество воспитанников, получающих услугу (чел.) |
3451 |
3335 |
3266 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68". |
|
МБ: |
537 985,02 |
169 721,93 |
188 568,54 |
179 694,55 |
|||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ВБ: |
175 079,18 |
57 127,09 |
58 533,16 |
59 418,93 |
|||||||||
"1.9. |
Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (71100) |
2017 2019 |
Всего: в т.ч.: |
54 094,11 |
0,00 |
21 461,10 |
32 633,01 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты (%) |
100 |
100 |
100 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61, N 68". |
|
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ОБ: |
54 094,11 |
0,00 |
21 461,10 |
32 633,01 |
|||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
"2.1. |
Обеспечение предоставления услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования |
2017 2019 |
Всего: в т.ч.: |
1 516 099,49 |
452 884,41 |
519 147,41 |
544 067,67 |
Среднегодовое количество обучающихся, получающих услугу (чел.) |
5746 |
5834 |
5903 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15". |
|
МБ: |
174 019,79 |
45 532,01 |
60 644,71 |
67 843,07 |
|||||||||
ОБ: |
1 342 079,70 |
407 352,40 |
458 502,70 |
476 224,60 |
|||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
"2.1.2. |
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования |
2017 2019 |
Всего: в т.ч.: |
174 019,79 |
45 532,01 |
60 644,71 |
67 843,07 |
Среднегодовое количество обучающихся, получающих услугу (чел.) |
5746 |
5834 |
5903 |
МБОУ гимназия N 1, МБОУ СОШ N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 10, N 14, N 15". |
|
МБ: |
174 019,79 |
45 532,01 |
60 644,71 |
67 843,07 |
|||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
"3.1. |
Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования |
2017 2019 |
Всего: в т.ч.: |
89 567,97 |
37 666,68 |
40 670,38 |
11 230,91 |
Среднегодовое количество обучающихся, получающих услугу (чел.) |
1660 |
1660 |
1655 |
ДДТ". |
|
МБ: |
89 567,97 |
37 666,68 |
40 670,38 |
11 230,91 |
|||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
"3.1.1. |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
2017 2019 |
Всего: в т.ч.: |
84 745,57 |
34 971,78 |
39 606,63 |
10 167,16 |
Среднегодовое количество обучающихся, получающих услугу (чел.) |
1660 |
1660 |
1655 |
ДДТ". |
|
МБ: |
84 745,57 |
34 971,78 |
39 606,63 |
10 167,16 |
|||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
"4.3. |
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
51 815,74 |
15 753,13 |
17 686,03 |
18 376,58 |
Количество организаций, получающих услугу (орг.) |
29 |
29 |
29 |
КХЭО". |
|
МБ: |
51 815,74 |
15 753,13 |
17 686,03 |
18 376,58 |
|||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
"4.8. |
Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (71100) |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
916,18 |
0,00 |
168,00 |
748,18 |
Доля работников, получивших |
- |
- |
100 |
КХЭО". |
|
|
МБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты (%) |
|||||||
ОБ: |
916,18 |
|
168,00 |
748,18 |
|||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
"4.9. |
Софинансирование за счет средств городского бюджета расходов направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (S1100) |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
757,38 |
0,00 |
718,00 |
39,38 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты (%) |
- |
- |
100 |
КХЭО". |
|
МБ: |
757,38 |
0,00 |
718,00 |
39,38 |
|||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
"Итого по Задаче 1 |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
4 107 681,53 |
1 249 502,95 |
1 395 409,07 |
1 462 769,51 |
|
|||||
МБ: |
1 251 012,01 |
384 007,46 |
421 061,26 |
445 943,29 |
|||||||||
ОБ: |
2 681 590,34 |
808 368,40 |
915 814,65 |
957 407,29 |
|||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ВБ: |
175 079,18 |
57 127,09 |
58 533,16 |
59 418,93". |
|||||||||
|
"Итого по ВЦП, в том числе: |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
4 107 681,53 |
1 249 502,95 |
1 395 409,07 |
1 462 769,51 |
||||||
МБ: |
1 251 012,01 |
384 007,46 |
421 061,26 |
445 943,29 |
|||||||||
ОБ: |
2 681 590,34 |
808 368,40 |
915 814,65 |
957 407,29 |
|||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ВБ: |
175 079,18 |
57 127,09 |
58 533,16 |
59 418,93". |
|||||||||
|
"муниципальные услуги |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
3 765 954,63 |
1 138 889,64 |
1 277 000,44 |
1 350 064,55 |
||||||
МБ: |
971 629,69 |
293 326,95 |
323 520,33 |
354 782,40 |
|||||||||
ОБ: |
2 619 245,77 |
788 435,60 |
894 946,95 |
935 863,21 |
|||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ВБ: |
175 079,18 |
57 127,09 |
58 533,16 |
59 418,93". |
|||||||||
|
"муниципальные работы |
2017-2019 |
Всего: в т.ч.: |
186 544,32 |
60 242,75 |
62 127,96 |
64 173,61 |
||||||
МБ: |
184 729,15 |
59 951,01 |
61 657,04 |
63 121,10 |
|||||||||
ОБ: |
1 815,17 |
291,74 |
470,92 |
1 052,51 |
|||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |
4.3.2. Дополнить Перечень пунктами 1.11, 2.8, 3.7, 4.10:
"1.11. |
Софинансирование за счет средств городского бюджета расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (S1100) |
2017 2019 |
Всего: в т.ч.: |
1 717,53 |
0,00 |
0,00 |
1 717,53 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты (%) |
0 |
0 |
100 |
ДОО: N 1, N 7, N 10, N 15, N 17, N 21, N 31, N 35, N 46, N 48, N 49, N 50, N 54, N 56, N 58, N 59, N 61". |
МБ: |
1 717,53 |
0,00 |
0,00 |
1 717,53 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
"2.8. |
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (P1100) |
2017 2019 |
Всего: в т.ч.: |
440,56 |
0,00 |
0,00 |
440,56 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты (%) |
- |
- |
100 |
СОШ N 6" |
МБ: |
440,56 |
0,00 |
0,00 |
440,56 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
"3.7. |
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (P1100) |
2017 2019 |
Всего: в т.ч.: |
35 621,40 |
0,00 |
0,00 |
35 621,40 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты (%) |
- |
- |
100 |
ДДТ". |
МБ: |
35 621,40 |
0,00 |
0,00 |
35 621,40 |
Соотношения заработной платы педагогических работников дополнительного образования до 100% средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций |
100 |
||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
"4.10. |
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (P1100) |
2017 2019 |
Всего: в т.ч.: |
1 358,39 |
0,00 |
0,00 |
1 358,39 |
Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты (%) |
100 |
100 |
0 |
КХЭО". |
МБ: |
1 358,39 |
0,00 |
0,00 |
1 358,39 |
||||||||
ОБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ФБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
ВБ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 11 марта 2019 г. N 332 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие образования"
Настоящее постановление вступает в силу с 14 марта 2019 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 26.02.2019 N 767 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 N 739 "О городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Текст постановления опубликован в газете "Кировский рабочий" от 14 марта 2019 г. N 11
Постановлением Администрации г. Апатиты от 10 ноября 2020 г. N 807 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2021 г.