Постановление Правительства Орловской области от 29 июня 2018 г. N 285
"О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 30 апреля 2013 года N 153 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области"
В целях обеспечения развития отрасли здравоохранения в Орловской области Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Орловской области от 30 апреля 2013 года N 153 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области", изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике А.И. Усикова.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Орловской области |
А.Е. Клычков |
Приложение
к постановлению Правительства
Орловской области
от 29 июня 2018 г. N 285
Приложение
к постановлению Правительства
Орловской области
от 30 апреля 2013 г. N 153
Государственная программа
Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области"
Паспорт
государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области"
Наименование государственной программы |
"Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" (далее также - государственная программа) |
Ответственный исполнитель государственной программы |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Соисполнитель государственной программы |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
Участники государственной программы |
Не предусмотрены |
Подпрограммы (в том числе ведомственные целевые программы) |
1. Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи". Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации". Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства". Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка", в том числе ведомственная целевая программа Орловской области "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Орловской области". Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей". Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям". Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения". Подпрограмма 8 "Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан". 2. Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении". Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования". Подпрограмма 11 "Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области". 3. Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования". Основное мероприятие государственной программы "Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования" |
Цели государственной программы |
1. Обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области. Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки |
Задачи государственной программы |
1. Обеспечение приоритета профилактики в сферах охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи. 2.Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. 3. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины. 4. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства. 5.Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей. 6. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей. 7.Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами. 8. Обеспечение системности организации охраны здоровья |
Целевые индикаторы и показатели государственной программы |
1. Смертность населения (на 1000 человек). 2. Материнская смертность (на 100 000 родившихся живыми). 3. Младенческая смертность (на 1000 родившихся). 4. Смертность населения от болезней системы кровообращения (на 100 000 населения). 5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 000 населения). 6. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 000 населения). 7. Смертность от туберкулеза (на 100 000 населения). 8. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь). 9. Заболеваемость туберкулезом (на 100 000 населения). 10. Обеспеченность населения (на 10 000 человек) врачами. 11. Соотношение врачи/средние медицинские работники. 12. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области. 13. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области. 14. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области. 15. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) |
Этапы и сроки реализации государственной программы |
Государственная программа реализуется в два этапа: первый этап -2013-2015 годы; второй этап -2016-2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы(по предварительной оценке), - 75 615 236,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 7 783 134,6 тыс. рублей; 2014 - 7 859 251,6 тыс. рублей; 2015 - 8 411 793,4 тыс. рублей; 2016 - 8 735 836,6 тыс. рублей; 2017 - 9 561 813,7 тыс. рублей; 2018 - 11 348 986,5 тыс. рублей; 2019 - 10 777 794,7 тыс. рублей; 2020 - 11 136 625,7 тыс. рублей. Из общего объема: 1) средства областного бюджета - 38 581 767,8 тыс. рублей (из них межбюджетные трансферты - 24 075 607,8 тыс. рублей), в том числе по годам реализации: 2013 - 4 426 865,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 2 430 819,2 тыс. рублей; 2014 - 4 261 366,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 2 636 091,8 тыс. рублей; 2015 - 4 572 628,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3 008 363,9 тыс. рублей; 2016 - 4 597 776,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3 022 361,3 тыс. рублей; 2017 - 5 172 805,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3 008 748,6 тыс. рублей; 2018 - 5 524 421,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3 193 138,8 тыс. рублей; 2019 - 4 945 981,1 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3 321 070,7 тыс. рублей; 2020 - 5 079 923,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3 455 013,5 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета - 2 134 714,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 269 572,4 тыс. рублей; 2014 - 432 720,0 тыс. рублей; 2015 - 302 340,2 тыс. рублей; 2016 - 300 062,9 тыс. рублей; 2017 - 187 024,9 тыс. рублей; 2018 - 336 777,2 тыс. рублей; 2019 - 153 108,6 тыс. рублей; 2020 - 153 108,6 тыс. рублей; 3) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования - 58 974 362,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 24 075 607,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 5 517 515,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 2 430 819,2 тыс. рублей; 2014 - 5 801 257,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 2 636 091,8 тыс. рублей; 2015 - 6 545 188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3 008 363,9 тыс. рублей; 2016 - 6 860 358,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3 022 361,3 тыс. рублей; 2017 - 7 210 732,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3 008 748,6 тыс. рублей; 2018 - 8 680 926,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3 193 138,8 тыс. рублей; 2019 - 8 999 775,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3 321 070,7 тыс. рублей; 2020 - 9 358 606,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 3 455 013,5 тыс. рублей. Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, по подпрограммам государственной программы(по предварительной оценке): 1) подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", всего - 6 792 877,7 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации: 2013 - 1 832 758,9 тыс. рублей; 2014 - 1 908 374,9 тыс. рублей; 2015 - 2 176 433,4 тыс. рублей; 2016 - 103 856,9 тыс. рублей; 2017 - 199 718,7 тыс. рублей; 2018 - 281 900,1 тыс. рублей; 2019 - 144 917,4 тыс. рублей; 2020 - 144 917,4 тыс. рублей; 2) подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации", всего -18 551 637,8 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации: 2013 - 4 167 831,3 тыс. рублей; 2014 - 4 341 489,8 тыс. рублей; 2015 - 4 723 918,6 тыс. рублей; 2016 - 1 010 550,9 тыс. рублей; 2017 - 1 247 093,0 тыс. рублей; 2018 - 1 280 037,0 тыс. рублей; 2019 - 890 358,6 тыс. рублей; 2020 - 890 358,6 тыс. рублей; 3) подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства", всего -0,0 тыс. рублей (средства будут планироваться по мере появления участников реализации подпрограммы); 4) подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка", всего - 4 083 664,4 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта, ведомственной целевой программы Орловской области "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Орловской области"), в том числе по годам реализации: 2013 - 1 202 318,9 тыс. рублей; 2014 - 1 069 381,8 тыс. рублей; 2015 - 882 415,4 тыс. рублей; 2016 - 181 330,7 тыс. рублей; 2017 - 175 099,0 тыс. рублей; 2018 - 224 212,6 тыс. рублей; 2019 - 174 453,0 тыс. рублей; 2020 - 174 453,0 тыс. рублей; 5) подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей", всего - 248 572,5 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации: 2013 - 75 844,9 тыс. рублей; 2014 - 69 533,6 тыс. рублей; 2015 - 81171,5 тыс. рублей; 2016 - 7 362,7 тыс. рублей; 2017 - 8 214,0 тыс. рублей; 2018 - 6 445,8 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей; 6) подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям", всего - 81 304,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 2 416,0 тыс. рублей; 2014 - 6183,5 тыс. рублей; 2015 - 7 345,3 тыс. рублей; 2016 - 4 515,9 тыс. рублей; 2017 - 12 746,0 тыс. рублей; 2018 - 21 625,6 тыс. рублей; 2019 - 13 236,3 тыс. рублей; 2020 - 13 236,3 тыс. рублей; 7) подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", всего- 406 625,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 54 260,0 тыс. рублей; 2014 - 30 069,0 тыс. рублей; 2015 - 18 938,3 тыс. рублей; 2016 - 62 506,0 тыс. рублей; 2017 - 53 977,3 тыс. рублей; 2018 - 90 899,2 тыс. рублей; 2019 - 47 987,6 тыс. рублей; 2020 -47 987,6 тыс. рублей; 8) подпрограмма 8 "Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан", всего-4 121 282,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 402 433,4 тыс. рублей; 2014 - 400 919,9 тыс. рублей; 2015 - 490 558,2 тыс. рублей; 2016 - 480 474,4 тыс. рублей; 2017 - 631 274,8 тыс. рублей; 2018 - 738 267,5 тыс. рублей; 2019 - 488 676,9 тыс. рублей; 2020 - 488 676,9 тыс. рублей; 9) подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении", всего- 218 872,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 45 271,2 тыс. рублей; 2014 - 33 299,1 тыс. рублей; 2015 - 31 012,7 тыс. рублей; 2016 - 24 880,5 тыс. рублей; 2017 - 22 958,7 тыс. рублей; 2018 - 24 671,8 тыс. рублей; 2019 - 18 389,2 тыс. рублей; 2020 - 18 389,2 тыс. рублей; 10) подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования", всего- 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 0,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей; 11) подпрограмма 11 "Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области", всего-16 000 332,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 - 3 022 361,3 тыс. рублей; 2017 - 3 008 748,6 тыс. рублей; 2018 - 3 193 138,8 тыс. рублей; 2019 - 3 321 070,7 тыс. рублей; 2020 - 3 455 013,5 тыс. рублей; 12) подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования", всего -41 110 400,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 - 6 860 358,6 тыс. рублей; 2017 - 7 210 732,2 тыс. рублей; 2018 - 8 680 926,9 тыс. рублей; 2019 - 8 999 775,7 тыс. рублей; 2020 - 9 358 606,7 тыс. рублей; основное мероприятие государственной программы "Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования", всего -8 075 274,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 2 430 819,2 тыс. рублей; 2014 - 2 636 091,8 тыс. рублей; 2015 - 3 008 363,9 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации государственной программы |
1. Снижение смертности населения до 15,6 случая на 1000 человек. 2. Снижение материнской смертности до 11,2 случая на 100 000 родившихся живыми. 3. Снижение младенческой смертности до 5,5 случая на 1000 родившихся. 4. Снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 750,0 случаев на 100 000 человек. 5. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 случая на 100 000 населения. 6. Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 190 случаев на 100 000 населения. 7. Снижение смертности от туберкулеза до 3,0 случая на 100 000 населения. 8. Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения в год. 9. Снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25%. 10. Снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15%. 11. Снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6 случая на 100 000 населения. 12. Увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 человека на 10 000 населения. 13. Доведение соотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3. 14. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области до 200%. 15. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области до 100%. 16. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области до 100%. 17. Увеличение ожидаемой продолжитель-ности жизни при рождении до 74,2 года |
Паспорт
подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы |
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (далее также - подпрограмма 1) |
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Соисполнитель подпрограммы 1 |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
Участники подпрограммы 1 |
Не предусмотрены |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 |
В состав подпрограммы 1 ведомственные целевые инструменты не входят |
Цели подпрограммы 1 |
1. Увеличение продолжительности жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами. Повышение выявляемости у больных злокачественных новообразований на I-II стадиях заболевания. Повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии. Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний. Снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией. Снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения |
Задачи подпрограммы 1 |
1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Орловской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска. 2. Реализация дифференцированного подхода к организации первичной медико-санитарной помощи, профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, "делающего" наибольший вклад в снижение показателей инвалидизации и смертности населения. 3. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. 4. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством проведения иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (против полиомиелита, кори, краснухи). 5. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С. 6. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 |
1. Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей. 2. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 3. Охват диспансеризацией подростков. 4. Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м). 5. Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения. 6. Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения. 7. Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения. 8. Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения. 9. Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения. 10. Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях заболевания. 11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез. 12. Заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения). 13. Заболеваемость корью (на 1 млн. населения). 14. Заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения). 15. Заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения). 16. Заболеваемость вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения). 17. Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки. 18. Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки. 19. Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки. 20. Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки. 21. Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки. 22. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных. 23. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года. 24. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года. 25. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов. 26. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей. 27. Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения) |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 |
Подпрограмма 1 реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, - 6 792 877,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 1 832 758,9 тыс. рублей; 2014 - 1 908 374,9 тыс. рублей; 2015 - 2 176 433,4 тыс. рублей; 2016 - 103 856,9 тыс. рублей; 2017 - 199 718,7 тыс. рублей; 2018 - 281 900,1 тыс. рублей; 2019 - 144 917,4 тыс. рублей; 2020 - 144 917,4 тыс. рублей, |
|
из них: запланированные средства областного бюджета - 1 126 467,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: |
|
2013 - 76 887,4 тыс. рублей; 2014 - 119 322,5 тыс. рублей; 2015 - 128 732,0 тыс. рублей; 2016 - 102 218,3 тыс. рублей; 2017 - 198 692,7 тыс. рублей; 2018 - 214 640,1 тыс. рублей; 2019 - 142 987,2 тыс. рублей; 2020 - 142 987,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета -108 376,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 4891,0 тыс. рублей; 2014 - 27 839,5 тыс. рублей; 2015 - 1861,4 тыс. рублей; 2016 - 1638,6 тыс. рублей; 2017 - 1026,0 тыс. рублей; 2018 - 67 260,0 тыс. рублей; 2019 - 1930,2 тыс. рублей; 2020 - 1930,2 тыс. рублей; средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее также - ТФОМС) - 5 558 033,4 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации: 2013 - 1 750 980,5 тыс. рублей; 2014 - 1 761 212,9 тыс. рублей; 2015 - 2 045 840,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 |
1. Увеличение продолжительности активной жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 2. Увеличение доли детей, имеющих I и II группы здоровья. |
|
2. Снижение распространенности потребления табака населением, недопущение его потребления детьми, подростками и беременными женщинами. |
|
3. Уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более |
|
30 кг/кв. м). 5. Увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II стадиях заболевания до 56,7%. 6. Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 91,1%. |
|
7. Снижение заболеваемости дифтерией, эпидемическим паротитом. 8. Сохранение на спорадическом уровне распространенности кори, краснухи, полиомиелита. 9. Обеспечение охвата населения иммунизацией против вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки. 10. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 78,5% |
Паспорт
подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" (далее также - подпрограмма 2) |
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Соисполнитель подпрограммы 2 |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
Участники подпрограммы 2 |
Не предусмотрены |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 |
В состав подпрограммы 2 ведомственные целевые программы не входят |
Цель подпрограммы 2 |
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек |
Задача подпрограммы 2 |
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 |
1. Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением. 2. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете. 3. Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами. 4. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента). 5. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента). |
|
6. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента). 7. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента). 8. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года. 9. Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения). 10. Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения). 11. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более. 12. Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями. 13. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут. 14. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 15. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови. 16. Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами. 17. Число доноров крови и ее компонентов (на 1 тыс. населения) |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 |
Подпрограмма 2 реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2, - 18 551 637,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 4 167 831,2 тыс. рублей; 2014 - 4 341 489,8 тыс. рублей; 2015 - 4 723 918,6 тыс. рублей; 2016 - 1 010 550,9 тыс. рублей; 2017 - 1 247 093,0 тыс. рублей; 2018 - 1 280 037,0 тыс. рублей; 2019 - 890 358,6 тыс. рублей; 2020 - 890 358,6 тыс. рублей, из них: запланированные средства областного бюджета -8 444 253,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: |
|
2013 - 1 250 002,0 тыс. рублей; 2014 - 1 072 741,6 тыс. рублей; 2015 - 964 365,5 тыс. рублей; |
|
2016 - 904 708,2 тыс. рублей; 2017 - 1 208 143,0 тыс. рублей; 2018 - 1 266 906,3 тыс. рублей; 2019 - 877 377,3 тыс. рублей; 2020 - 877 377,3 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 509 105,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 78 279,3 тыс. рублей; 2014 - 202 869,2 тыс. рублей; 2015 - 66 703,5 тыс. рублей; 2016 - 105 842,7 тыс. рублей; 2017 - 16 317,6 тыс. рублей; 2018 - 13 130,7 тыс. рублей; 2019 - 12 981,3 тыс. рублей; 2020 - 12 981,3 тыс. рублей; средства ТФОМС - 9 598 278,6 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации: 2013 - 2 839 550,0 тыс. рублей; 2014 - 3 065 879,0 тыс. рублей; 2015 - 3 692 849,6 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 |
1. Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 93%. 2. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 22,5%. 3. Увеличениепродолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 лет. 4. Увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента), до 8,9 человека. |
|
5. Увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента), до 8,5 человека. 6. Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), до 11,75 больного. 7. Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), до 8,6 больного. 8. Сокращение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 20,8%. 9. Снижение смертности от ишемической болезни сердца до 321,6 человека на 100 тыс. населения. 10. Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 193,2 человека на 100 тыс. населения. 11. Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 53,0%. 12. Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями. 13. Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут. 14. Снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно- транспортных происшествий. 15. Увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови |
Паспорт
подпрограммы 3 "Развитие государственно-частного партнерства" государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы |
Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства" (далее также - подпрограмма 3) |
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Соисполнитель подпрограммы 3 |
Отсутствует |
Участники подпрограммы 3 |
Не предусмотрены |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 |
В состав подпрограммы 3 ведомственные целевые программы не входят |
Цели подпрограммы 3 |
1. Обеспечение доступности медицинской помощи. Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности населения в них, за счет привлечения представителей бизнеса к оказанию медицинской помощи в государственной системе здравоохранения |
Задача подпрограммы 3 |
Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи за счет государственно-частного партнерства |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3 |
Количество участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 |
Подпрограмма 3 реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3, составляет 0,00 тыс. рублей и будет формироваться по мере появления участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3 |
Увеличение количества участников со стороны представителей бизнеса до 3 |
Паспорт
подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы |
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" (далее также - подпрограмма 4) |
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Соисполнитель подпрограммы 4 |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
Участники подпрограммы 4 |
Не предусмотрены |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 4 |
Предусматривается реализация ведомственной целевой программы Орловской области "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций" |
Цели подпрограммы 4 |
1. Обеспечение доступности медицинской помощи матерям и детям. 2.Повышение эффективности медицинских услуг матерям и детям. 3. Приведение объемов, видов и качества медицинских услуг матерям и детям в соответствие с уровнем заболеваемости, потребностями женского и детского населения Орловской области, передовыми достижениями медицинской науки. 4. Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Орловской области. |
Задачи подпрограммы 4 |
1. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства. 2. Развитие профилактической направленности педиатрической службы; 3. Внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4 |
1. Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности. Охват новорожденных неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных). Охват новорожденных аудиологическим скринингом (доля новорожденных, обследованных посредством аудиологического скрининга, от общего числа новорожденных). Показатель ранней неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми). 5. Смертность детей в возрасте 0-4 лет (число случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми). 6. Смертность детей 0-17 лет (на 100 тыс. населения соответствующего возраста). |
|
7. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах. 8. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре). 9. Больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших). 10. Первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность на 10 тыс. детей соответствующего возраста). 11. Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение сохранить беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности). 12. Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами. 13. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Орловской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" (далее - приказ Минздрава России). 14. Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. детей соответствующего возраста). 15. Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4 |
Подпрограмма 4 реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2017 годы; второй этап - 2018 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 4, - 4 083 664,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 1 202 318,9 тыс. рублей; 2014 - 1 069 381,7 тыс. рублей; 2015 - 882 415,4 тыс. рублей; 2016 - 181 330,7 тыс. рублей; 2017 - 175 099,0 тыс. рублей; 2018 - 224 212,6 тыс. рублей; 2019 - 174 453,0 тыс. рублей; 2020 - 174 453,0 тыс. рублей; из них: запланированные средства областного бюджета - 1 372 954,7 тыс. рублей, в том |
|
числе по годам реализации: 2013 - 328 665,2 тыс. рублей; 2014 - 136 790,1 тыс. рублей; 2015 - 148 149,3 тыс. рублей; 2016 - 181 330,7 тыс. рублей; 2017 - 175 099,0 тыс. рублей; 2018 - 167 483,2 тыс. рублей; 2019 - 117 723,6 тыс. рублей; 2020 - 117 723,6 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 193 975,0 тыс. рублей, в том числе погодам реализации: 2013 - 4060,6 тыс. рублей; 2014 - 19 726,2 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 56 729,4 тыс. рублей; 2019 - 56 729,4 тыс. рублей; 2020 - 56 729,4 тыс. рублей. |
в том числе средства на реализацию ведомственной целевой программы Орловской области "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций" - | |
179 145,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 - 59 715,2 тыс. рублей; 2019 - 59 715,2 тыс. рублей; 2020 - 59 715,2 тыс. рублей, из них: запланированные средства областного бюджета - 8 957,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 - 2985,8 тыс. рублей; 2019 - 2985,8 тыс. рублей; 2020 - 2985,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 170 188,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 - 56 729,4 тыс. рублей; 2019 - 56 729,4 тыс. рублей; 2020 - 56 729,4 тыс. рублей; | |
|
средства ТФОМС - 2 516 734,7 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации: 2013 - 869 603,1 тыс. рублей; 2014 - 912 865,4 тыс. рублей; 2015 - 734 266,1 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 |
1. Рост доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 80%. |
2. Увеличение охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98%. Увеличение охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 98%. | |
3. Снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6%. Снижение смертности детей в возрасте 0-4 летдо 7,0 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми. | |
4. Снижение показателя смертности детей от 0 до 17 лет до 66,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста. Увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70%. 8. Увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 74%. | |
|
9. Снижение показателя больничной летальности детей до 0,36%. 10. Снижение показателя первичной инвалидности у детей до 23 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста. |
|
11. Увеличение доли женщин, принявших решение сохранить беременность, от числаженщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 10%. 12. Увеличение показателя охвата пар "мать -дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 94%. 13. Увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России до 100,0%. 14. Увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет до 56,0%. 15. Увеличение доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях до 1,7%. |
Паспорт
подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы |
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" (далее также - подпрограмма 5) |
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Соисполнитель подпрограммы 5 |
Отсутствует |
Участники подпрограммы 5 |
Не предусмотрены |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 5 |
В состав подпрограммы 5 ведомственные целевые программы не входят |
Цель подпрограммы 5 |
Увеличение продолжительности активного периода жизни населения Орловской области |
Задачи подпрограммы 5 |
1. Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации. Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5 |
1. Охват пациентовсанаторно-курортным лечением. Охват пациентовреабилитационной медицинской помощью. Охват детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5 |
Подпрограмма 5 реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5, - 248 572,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 75 844,9 тыс. рублей; 2014 - 69 533,6 тыс. рублей; 2015 - 81 171,5 тыс. рублей; 2016 - 7362,7 тыс. рублей; 2017 - 8214,0 тыс. рублей;
2018 - 6445,8 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей, из них: запланированные средства областного бюджета - 57 657,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 18 462,9 тыс. рублей; 2014 -8233,6 тыс. рублей; 2015 - 8938,3 тыс. рублей; 2016 - 7362,7 тыс. рублей; 2017 - 8214,0 тыс. рублей; 2018 - 6445,8 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 0,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей; средства ТФОМС (включая средства межбюджетных трансфертов) - 190 915,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 57 382,0 тыс. рублей; 2014 - 61 300,0 тыс. рублей; 2015 - 72 233,2 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 |
1. Охват пациентовсанаторно-курортным лечением - не менее 45%. Охват пациентовреабилитационной медицинской помощью - не менее 25%. Охват детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью - 85% |
Паспорт
подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы |
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" (далее также - подпрограмма 6) |
Ответственный исполнитель подпрограммы 6 |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Соисполнитель подпрограммы 6 |
Отсутствует |
Участники подпрограммы 6 |
Не предусмотрены |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 6 |
В состав подпрограммы 6 ведомственные целевые программы не входят |
Цели подпрограммы 6 |
1. Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания. Поддержание у больного способности как можно более длительно вести активную жизнь |
Задачи подпрограммы 6 |
1. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников. Адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов. Повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6 |
1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (на 100 тыс. взрослого населения). Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (на 100 тыс. детского населения) |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 6 |
Подпрограмма 6 реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6, - 81 304,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 2416,0 тыс. рублей; |
|
2014 - 6183,5 тыс. рублей; 2015 - 7345,3 тыс. рублей; 2016 - 4515,9 тыс. рублей; 2017 - 12 746,0 тыс. рублей; 2018 - 21 625,6 тыс. рублей; 2019 - 13 236,3 тыс. рублей; 2020 - 13 236,3 тыс. рублей, из них: запланированные средства областного бюджета -81 304,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 2416,0 тыс. рублей; 2014 - 6183,5 тыс. рублей; 2015- 7345,3 тыс. рублей; 2016 - 4515,9 тыс. рублей; 2017 - 12 746,0 тыс. рублей; 2018 - 21 625,6 тыс. рублей; 2019 - 13 236,3 тыс. рублей; 2020 - 13 236,3 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 0,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей; средства ТФОМС - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 0,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей |
| |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6 |
1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (4,4 койки на 100 тысяч взрослого населения). Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (1 койка на 100 тысяч детского населения) |
Паспорт
подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы |
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" (далее также - подпрограмма 7) |
Ответственный исполнитель подпрограммы 7 |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Соисполнитель подпрограммы 7 |
Отсутствует |
Участники подпрограммы 7 |
Не предусмотрены |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 7 |
В состав подпрограммы 7 ведомственные целевые программы не входят |
Цели подпрограммы 7 |
1. Совершенствование и перспективное развитие региональной системы здравоохранения в части обеспечения медицинскими кадрами. Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров. Обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющих восполнять естественную убыль. Планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению. Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи |
Задачи подпрограммы 7 |
1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Орловской области с учетом региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования. 2. Достижение полной укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками. Создание условий для планомерного повышениямедицинскими работниками профессионального уровня знаний и умений. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников посредством приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи. Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы территориального здравоохранения посредством мониторинга кадров при реализации организационно-методической, информационно-аналитической поддержки здравоохранения |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7 |
1. Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования. Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования. Количество подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учрежденияхвысшего профессионального образования. 2. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционныхцентрах. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области. Доля аккредитованных специалистов |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 7 |
Подпрограмма 7 реализуется в один этап - с 2013 по 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7 |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 7, - 406 625,6 тыс. рублей, в том числепо годам реализации: 2013 - 54 260,0 тыс. рублей; 2014 - 30 069,0 тыс. рублей; 2015 - 18 938,3 тыс. рублей; 2016- 62 506,0 тыс. рублей; 2017 - 53 977,3 тыс. рублей; 2018 - 90 899,2 тыс. рублей; 2019 - 47 987,6 тыс. рублей; 2020 - 47 987,6 тыс. рублей, из них: запланированные средства областного бюджета - 241 106,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 43 760,0 тыс. рублей; 2014 - 22 069,0 тыс. рублей; 2015 - 15 938,3 тыс. рублей; 2016 - 43 306,0 тыс. рублей; 2017 - 44 377,3 тыс. рублей; 2018 - 53 099,2 тыс. рублей; 2019 - 9 277,9 тыс. рублей; 2020 - 9 277,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 165 519,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 10 500,0 тыс. рублей; 2014 - 8000,0 тыс. рублей; 2015 - 3000,0 тыс. рублей; 2016 - 19200,0 тыс. рублей; 2017 - 9600,0 тыс. рублей; 2018 - 37 800,0 тыс. рублей; 2019 - 38 709,7 тыс. рублей; 2020 - 38 709,7 тыс. рублей; средства ТФОМС - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 0,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7 |
1. Увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 30 человек. Увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 3 человек. Увеличение количества подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 620 человек. Увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 110 человек. Увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, до 25 человек. Увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, до 90%. Увеличение доли аккредитованных специалистов до 80% |
Паспорт
подпрограммы 8 "Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан" государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы |
Подпрограмма 8 "Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан" (далее также - подпрограмма 8) |
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Соисполнитель подпрограммы 8 |
Отсутствует |
Участники подпрограммы 8 |
Не предусмотрены |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 8 |
В состав подпрограммы 8 ведомственные целевые программы не входят |
Цель подпрограммы 8 |
Повышение уровня обеспеченности населения Орловской области качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями |
Задача подпрограммы 8 |
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые |
Целевой индикатор и показатель подпрограммы 8 |
Смертность населения (на 1000 населения) |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 8 |
Подпрограмма 8 реализуется в 2 этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 8 |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 8, - 4 121 282,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 402 433,4 тыс. рублей; 2014 - 400 919,9 тыс. рублей; 2015 - 490 558,2 тыс. рублей; 2016 - 480 474,4 тыс. рублей; 2017 - 631 274,8 тыс. рублей; 2018 - 738 267,5 тыс. рублей; 2019 - 488 676,9 тыс. рублей; 2020 - 488 676,9 тыс. рублей, из них: запланированные средства областного бюджета- 2 963 544,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 230 591,9 тыс. рублей; 2014 - 226 634,8 тыс. рублей; 2015 - 259 782,9 тыс. рублей; |
|
2016 - 307 092,8 тыс. рублей; 2017 - 471 193,5 тыс. рублей; |
|
2018 - 576 410,4 тыс. рублей; 2019 - 445 918,9 тыс. рублей; |
|
2020 - 445 918,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 1 157 737,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 171 841,5 тыс. рублей; 2014 - 174 285,1 тыс. рублей; 2015 - 230 775,3 тыс. рублей; 2016 - 173 381,6 тыс. рублей; 2017 - 160 081,3 тыс. рублей; 2018 - 161 857,1 тыс. рублей; 2019 - 42 758,0 тыс. рублей; 2020 - 42 758,0 тыс. рублей; средства ТФОМС - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 0,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 8 |
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек |
Паспорт
подпрограммы 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы |
Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" (далее также - подпрограмма 9) |
Ответственный исполнитель подпрограммы 9 |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Соисполнитель подпрограммы 9 |
Отсутствует |
Участники подпрограммы 9 |
Не предусмотрены |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 9 |
В состав подпрограммы 9 ведомственные целевые программы не входят |
Цель подпрограммы 9 |
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения посредством развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий |
Задача подпрограммы 9 |
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 9 |
1. Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее также - ЕГИСЗ) (1 контакт-центр). 2. Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий (100%). Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ (100%). Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам регионального или учрежденческого уровня. |
|
3. Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ (100%). Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг (100%). Процент медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через Единый портал государственных услуг (далее также - ЕПГУ) или региональный портал государственных услуг (далее также - РПГУ) субъекта Российской Федерации. Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ. 4. Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям. Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом. Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (далее также - паспорт МУ). Процент медицинских организаций, |
|
актуализирующих сведения регистра паспортов МУ (100%). 5. Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (далее также - регистр МТ) (100%). Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему административно-хозяйственной деятельности (далее также - АХД) федерального сегмента ЕГИСЗ (100%). 6. Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения (100%). 7. Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС (100%) |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 9 |
Подпрограмма 9 реализуется в один этап - с 2013 по 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 9 |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 9, - 218 872,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 45 271,2 тыс. рублей; 2014 - 33 299,1 тыс. рублей; 2015 - 31 012,7 тыс. рублей; 2016 - 24 880,5 тыс. рублей; 2017 - 22 958,7 тыс. рублей; 2018 - 24 671,8 тыс. рублей; 2019 - 18 389,2 тыс. рублей; 2020 - 18 389,2 тыс. рублей, из них: запланированные средства областного бюджета -218 872,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 45 271,2 тыс. рублей; 2014 - 33 299,1 тыс. рублей; 2015 - 31 012,7 тыс. рублей; 2016 - 24 880,5 тыс. рублей; |
|
2017 - 22 958,7 тыс. рублей; |
|
2018 - 24 671,8 тыс. рублей; 2019 - 18 389,2 тыс. рублей; 2020 - 18 389,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 0,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей; средства ТФОМС - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 0,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 0,0 тыс. рублей; 2018 - 0,0 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; |
|
2020 - 0,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 9 |
1. Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ (1 контакт-центр). Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий (100%). 2. Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ (100%). 3. Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам регионального или учрежденческого уровня (100%). |
|
4. Процент медицинских организаций, оказывающих амбулаторно- поликлиническую помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или РПГУ субъекта Российской Федерации (90%). 5. Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ (90%). 6. Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям (100%). |
|
7. Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом (100%). 8. Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов МУ (100%). Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре МТ (100%). 9. Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ (100%). |
|
10. Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения (100%). Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС (100%). Процент автоматизированных рабочих мест, на которых имеется доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ. Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг |
Паспорт
подпрограммы 10 "Совершенствование системы территориального планирования" государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы |
Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования" (далее также - подпрограмма 10) |
Ответственный исполнитель подпрограммы 10 |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Соисполнитель подпрограммы 10 |
Отсутствует |
Участники подпрограммы 10 |
Не предусмотрены |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 10 |
В состав подпрограммы 10 ведомственные целевые программы не входят |
Цели подпрограммы 10 |
1. Обеспечение доступности медицинской помощи. Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности населения в них |
Задача подпрограммы 10 |
Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи |
Целевой индикатор и показатель подпрограммы 10 |
Смертность населения (на 1000 населения) |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 10 |
Подпрограмма 10 реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 10 |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 10, - 0,00 тыс. рублей |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 10 |
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек населения |
Паспорт
подпрограммы 11 "Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области" государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы |
Подпрограмма 11 "Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области" (далее также - подпрограмма 11) |
Ответственный исполнитель подпрограммы 11 |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Соисполнитель подпрограммы 11 |
Отсутствует |
Участники подпрограммы 11 |
Не предусмотрены |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 11 |
В состав подпрограммы 11 ведомственные целевые программы не входят |
Цель подпрограммы 11 |
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Задача подпрограммы 11 |
Создание равных условий гражданам в Орловской области на получение качественной медицинской помощи |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 11 |
1. Смертность населения (на 1000 населения). 2. Смертность населения от болезней системы кровообращения (на 100 000 человек). 3. Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми). 4. Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения). 5. Смертность от новообразований (на 100 тыс. населения). 6. Материнская смертность (на 1000 родившихся живыми). 7. Соотношение врачи/средние медицинские работники. 8. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги, со средней заработной платой в Орловской области. |
|
9. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала со средней заработной платой в Орловской области. 10. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области (до 100%). 11. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного |
|
менее 20 минут |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 11 |
Подпрограмма 11 реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 11 |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 11, - 16 000 332,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 0,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 3 022 361,3 тыс. рублей; 2017 - 3 008 748,6 тыс. рублей; 2018 - 3 193 138,8 тыс. рублей; 2019 - 3 321 070,7 тыс. рублей; 2020 - 3 455 013,5 тыс. рублей, из них: средства межбюджетных трансфертов бюджетам фондов обязательного медицинского страхования - 16 000 332,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 0,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 3 022 361,3 тыс. рублей; 2017 - 3 008 748,6 тыс. рублей; |
|
2018 - 3 193 138,8 тыс. рублей; 2019 - 3 321 070,7 тыс. рублей; 2020 - 3 455 013,5 тыс. рублей |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 11 |
Выполнение программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи - 100% |
Паспорт
подпрограммы 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы |
Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" (далее также- подпрограмма 12) |
Ответственный исполнитель подпрограммы 12 |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Соисполнитель подпрограммы 12 |
Отсутствует |
Участники подпрограммы 12 |
Не предусмотрены |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 12 |
В состав подпрограммы 12 ведомственные целевые программы не входят |
Цели подпрограммы 12 |
1. Обеспечение доступности медицинской помощи. 2. Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности населения в них. 3. Обеспечение прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования |
Задача подпрограммы 12 |
Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 12 |
1. Эффективность деятельности медицинских организаций. 2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу. |
|
3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу. 4. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 12 |
Подпрограмма 12 реализуется в два этапа: первый этап - 2013 - 2015 годы; второй этап- 2016 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 12 |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 12 за счет средств ТФОМС, - 41 110 400,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2013 - 0,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 6 860 358,6 тыс. рублей; 2017 - 7 210 732,2 тыс. рублей; 2018 - 8 680 926,9 тыс. рублей; 2019 - 8 999 775,7 тыс. рублей; 2020 - 9 358 606,7 тыс. рублей |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 12 |
Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в целях сохранения и укрепления здоровья и ранней профилактики заболеваний |
Паспорт
ведомственной целевой программы Орловской области "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"
Наименование программы |
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Цель программы |
Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Орловской области в результате: увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Орловской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России; развития профилактической направленности педиатрической службы; внедрения стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене как результат - снижение уровня младенческой и детской смертности |
Сроки реализации программы |
2018 - 2020 годы |
Ответственный исполнитель |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Ожидаемые результаты реализации программы |
1. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями до 100%; 2. Создание во всех детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей; 3. Увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет до 56,0%: 4. Увеличение доли детей в возрасте от 0 до 17 лет в общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях до 1,7%. |
Целевые индикаторы и показатели |
1. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Орловской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России; 2. Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет: 3. Доля детей в возрасте от 0 до 17 лет в общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 4. Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми). 5. Смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет (на 1000 родившихся живыми). 6. Смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет (на 100 тыс. детей соответствующего возраста). |
Объемы и источники финансирования |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, - 179 145,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 - 59 715,2 тыс. рублей; 2019 - 59 715,2 тыс. рублей; 2020 - 59 715,2 тыс. рублей, из них: запланированные средства областного бюджета - 8 957,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 - 2985,8 тыс. рублей; 2019 - 2985,8 тыс. рублей; 2020 - 2985,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 170 188,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 - 56 729,4 тыс. рублей; 2019 - 56 729,4 тыс. рублей; 2020 - 56 729,4 тыс. рублей |
I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере здравоохранения
Главными целями социальной политики Российской Федерации, в том числе Орловской области как одного из ее субъектов, в сфере здравоохранения являются улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области, в том числе высокотехнологичной и специализированной.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, основные приоритеты социальной и экономической политики в сфере реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (далее также - Программа), включают формирование здорового образа жизни, внедрение инновационных технологий в сфере здравоохранения и образования, решение проблемы их кадрового обеспечения.
1.1. Развитие человеческого потенциала
Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в значительной степени определяется качеством профессиональных кадров. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, поставлена задача по повышению эффективности человеческого капитала и созданию комфортных социальных условий.
1.2. Развитие инновационных отраслей
Развитие инновационных отраслей сопровождается формированием условий для появления новых инновационных компаний, работающих в сферах, связанных с созданием таких технологий в Российской Федерации.
1.3. Создание и развитие конкурентных рынков, последовательная демонополизация экономики
Предусматривается создание условий для развития государственно-частного партнерства, постепенной демонополизации государственной системы оказания медицинской помощи населению в условиях реформирования системы контрольно-надзорных функций и стандартизации медицинских услуг. Современное производство медицинских изделий на территории Российской Федерации способно восполнить существующую потребность отечественной системы здравоохранения в качественных недорогих медицинских изделиях, применяемых при оказании специализированной медицинской помощи. При реализации указанного мероприятия планируется использование механизма долгосрочного государственного заказа.
Актуальность разработки государственной программы обусловлена отрицательной динамикой некоторых показателей общественного здоровья (высокая смертность трудоспособного населения от туберкулеза, злокачественных новообразований, болезней системы кровообращения, высокая заболеваемость социально значимыми заболеваниями), необходимостью реструктуризации учреждений первичной медико-санитарной помощи, модернизации специализированных видов медицинской помощи, обновления основных фондов и расширения сети учреждений здравоохранения. Сокращение смертности населения от предотвратимых причин, как правило, достигается путем проведения мероприятий по исключению причин заболеваний, принятия профилактических мер по раннему выявлению заболеваний, снижения числа дорожно-транспортных происшествий, обеспечения своевременности и эффективности лечения при травмах и сердечно-сосудистых заболеваниях, увеличения доступности специализированных, в том числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи.
Материально-техническая база медицинских учреждений, информатизация системы оказания медицинской помощи требуют дополнительных финансовых вложений в целях формирования единого подхода к реализации программы государственных гарантий и обеспечения выполнения федеральных отраслевых стандартов диагностики и лечения на территории всей страны.
Внедрение диагностических и лечебных технологий в систему практического здравоохранения требует инвестиций, которые должны быть направлены на ключевые, приоритетные направления медицинской отрасли. Это позволит получить максимальный эффект в области улучшения состояния здоровья граждан.
II. Цели и задачи государственной программы
Целями государственной программы являются обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
Государственной программой обеспечена возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения поставленных задач посредством мониторинга целевых показателей (индикаторов), количественно характеризующих погодовую динамику степени решения задач и уровня достижения целей, а также конечные результаты реализации государственной программы.
Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом необходимости обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач государственной программы.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" и их значениях приведены в приложении 1 к государственной программе.
Для достижения целей государственной программы предполагается решение следующих задач:
1) обеспечения приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
2) повышения эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) развития и внедрения инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;
4) повышения эффективности службы родовспоможения и детства;
5) развития медицинской реабилитации населения и совершенствования системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
6) обеспечения медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
7) обеспечения системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
8) обеспечения системности организации охраны здоровья.
Решение задач государственной программы возможно лишь при детальном планировании и проектировании процесса работы системы здравоохранения.
Решение задач государственной программы осуществляется посредством реализации основных мероприятий 12 подпрограмм:
1) подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы;
подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы;
подпрограммы 3 "Развитие государственно-частного партнерства" государственной программы;
подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы и входящей в ее состав ведомственной целевой программы Орловской области "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций";
подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" государственной программы;
подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" государственной программы;
подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы;
подпрограммы 8 "Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан" государственной программы;
подпрограммы 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" государственной программы;
подпрограммы 10 "Совершенствование системы территориального планирования" государственной программы;
подпрограммы 11 "Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области" государственной программы;
подпрограммы 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" государственной программы.
Перечень основных мероприятий государственной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с показателями (индикаторами) государственной программы приведены в приложении 2 к государственной программе.
Задача по обеспечению приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 1, 4, 8, которыми предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1 "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97% от всех подлежащих профосмотрам;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97% от общего количества подлежащих осмотру;
3) охват диспансеризацией подростков до 95% подлежащих диспансеризации;
4) снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, с 27 до 24,5% от общего числа;
5) снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, с 31,6 до 28,53%;
6) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47% во всей популяции;
7) снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58%;
8) снижение показателя смертности от самоубийств (с 23,4 до 19,2 на 100 тыс. населения).
2. Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1 "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение заболеваемости дифтерией (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
2) снижение заболеваемости корью (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
3) снижение заболеваемости краснухой (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
4) снижение заболеваемости эпидемическим паротитом (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
5) увеличение охвата населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки до 95% от всех подлежащих иммунизации;
6) достижение процента охвата населения иммунизацией против кори в декретированные сроки до 95% от всего населения;
7) достижение охвата населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки до 95% от всего населения;
8) достижение охвата населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки до 95% от всего населения.
3. Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1 "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных с 88,3% в 2013 году до 78,5% в 2020году;
2) охват населения иммунизацией против вирусного гепатита Вв декретированные сроки не менее 95% от всех подлежащих вакцинации;
3) снижение заболеваемости вирусным гепатитом В (1 случай на 100 тыс. населения).
4. Основное мероприятие 1.4 подпрограммы 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение охвата целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97% от всех подлежащих профосмотрам;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97% от общего количества подлежащих осмотру;
3) охват диспансеризацией подростков до 95% от подлежащих диспансеризации;
4) увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях заболевания с 46,8% до 54,8%;
5) стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25,5% от общей популяции;
6) снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25% во всей популяции;
7) снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 46% во всей популяции;
8) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 46% во всей популяции;
9) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47% во всей популяции;
10) снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58%.
5. Основное мероприятие 1.5 подпрограммы 1 "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, не менее 94% от всей соответствующей группы населения;
2) достижение процента удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов не менее 97% от всей соответствующей группы населения.
6. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 "Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
7. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 "Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения". Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
8. Основное мероприятие 8.3 подпрограммы 8 "Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
Задача по повышению эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуациирешается посредством реализации мероприятий подпрограмм 2, 3, 8, которыми предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 90 до 93% к 2020 году.
2. Основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) повышение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 19,2 до 22,5%;
2) достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 года.
3. Основное мероприятие 2.3 подпрограммы 2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 14,2 до 8,9%;
2) повышение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 7,6 до 8,5%;
3) снижение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 14,9 до 11,75%;
4) повышение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 7,8 до 8,6%.
4. Основное мероприятие 2.4 подпрограммы 2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение доли больных с психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года с 21,5 до 20,8%.
5. Основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения).
6. Основное мероприятие 2.6 подпрограммы 2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2% от всех больных;
2) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5% от всех заболевших.
7. Основное мероприятие 2.7 подпрограммы 2 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3% в 2011 году до 89% к 2020 году.
8. Основное мероприятие 2.8 подпрограммы 2 "Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение доли больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4,1% к 2020 году.
9. Основное мероприятие 2.9 подпрограммы 2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3% в 2011 году до 89%
к 2020 году.
10. Основное мероприятие 2.10 подпрограммы 2 "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения);
3) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2% от всех больных;
4) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5% от всех заболевших.
11. Основное мероприятие 2.11 подпрограммы 2 "Развитие службы крови".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%;
2) увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами до 9%.
12. Основное мероприятие 2.12 подпрограммы 2 "Организация работы бюро судебно-медицинской экспертизы".
13. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 "Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
14. Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3 "Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
15. Основное мероприятие 8.1 подпрограммы 8 "Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
16. Основное мероприятие 8.2 подпрограммы 8 "Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
Задача по развитию и внедрению инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 2, 3, 9, где реализуются следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 193,2 на 100 тыс. населения.
2. Основное мероприятие 2.6 подпрограммы 2 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2% от всех больных;
2) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5% от всех заболевших.
3. Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3 "Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
4. Основное мероприятие 9.2 подпрограммы 9 "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям (100%);
2) процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом(100%);
3) процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ(100%);
4) процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения (100%).
Задача по повышению эффективности службы родовспоможения и детства решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 4, которой предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 4 "Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) повышение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-ом триместре беременности до 80%;
2) повышение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70% от общего числа.
2. Основное мероприятие 4.2 подпрограммы 4 "Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается:
1) увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка до 80% от числа поставленных на учет в первом триместре беременности;
2) увеличение процента охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98%;
3) увеличение процента охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 80%.
3. Основное мероприятие 4.3 подпрограммы 4 "Совершенствование технологий выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается:
1) снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 случая на 1000 родившихся живыми;
2) увеличение процента выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в первый год жизни до 74% от доли выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела.
4. Основное мероприятие 4.4 подпрограммы 4 "Развитие специализированной медицинской помощи детям".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) повышение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доли выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) до 74%;
2) снижение больничной летальности детей (доли умерших детей от числа поступивших) до 0,36%;
3) снижение уровня первичной инвалидности у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) до 23%.
5. Основное мероприятие 4.5 подпрограммы 4 "Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение уровня охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами.
6. Основное мероприятие 4.6 подпрограммы 4 "Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается достижение показателя результативности мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение сохранить беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) 10%.
7. Основное мероприятие 4.7 подпрограммы 4 "Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение числа осложнений беременности, показателей заболеваемости детей раннего возраста.
Целью ведомственной целевой программы Орловской области "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций" является повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Орловской области в результате увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Орловской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 годаN 92 "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям".
Благодаря реализации этой ведомственной целевой программы ожидается увеличения доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях до 1,7%; увеличения доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет до 56,0% и, как следствие - снижение уровня младенческой смертности до 5,5 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, снижение смертности детей в возрасте 0-4 лет до 7,0 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми; смертности детей в возрасте 0-17 лет включительнодо 66,5 на 100 тыс. детей соответствующего возраста.
Задача по развитию медицинской реабилитации населения и совершенствованию системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей, решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 5, которой предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 5.1 подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента охватадетей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью не менее 85%;
2) достижение процента охвата пациентов реабилитационной медицинской помощью не менее 25%.
2. Основное мероприятие 5.2 подпрограммы 5 "Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается обеспечение охвата санаторно-курортным лечением пациентов не менее 45%.
Задача по обеспечению медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей, решается посредством реализации основного мероприятия6.1 подпрограммы 6 "Организация оказания паллиативной помощи взрослым, в том числе детям".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается:
1) установление необходимого количества специалистов по паллиативной службе в каждом бюджетном учреждении здравоохранения;
2) повышение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослому населению Орловской области;
3) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (на базе БУЗ Орловской области "Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой").
Задача по обеспечению системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 7, которой предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 7.1 подпрограммы 7 "Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается достижение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, 100%.
2. Основное мероприятие 7.2 подпрограммы 7 "Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается увеличение количества следующих лиц:
1) подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования - 30 человек;
2) обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, - 10 человек;
3) подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования - 620 человек;
4) подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования - 3 человека;
5) подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования - 110 человек.
3. Основное мероприятие 7.3 подпрограммы 7 "Повышение престижа медицинских специальностей".
4. Основное мероприятие 7.4 подпрограммы 7 "Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников".
Благодаря реализации этих мероприятий ожидается, что количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования достигнет 1000 человек.
Задача по обеспечению системности организации охраны здоровья решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 10, 11, 12, которыми предусмотрены следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие 10.1 подпрограммы 10 "Территориальное планирование в сфере здравоохранения Орловской области".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
2. Основное мероприятие 11.1 подпрограммы 11 "Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования позволит улучшить финансирование учреждений здравоохранения, что будет способствовать достижению результатов основного мероприятия;
2) снижение смертности населения и достижение целевого показателя 15,6 на 1000 населения;
3) снижение смертности населения от болезней кровообращения до уровня 750 на 100 000 населения;
4) достижение целевого показателя младенческой смертности (8,0 на 1000 родившихся живыми);
5) смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения);
6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (190 на 100 тыс. населения);
7) достижение показателя материнской смертности (11,2 на 100 тыс. родившихся живыми);
8) смертность от туберкулеза (3,0 на 100 тыс. населения);
9) заболеваемость туберкулезом (37,6 на 100 тыс. населения);
10) достижение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области 200%.
3. Основное мероприятие 12.1 подпрограммы 12 "Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования".
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение эффективности деятельности медицинских организаций.
Последовательность решения задач и выполнения подпрограмм и их мероприятий, ведомственных целевых программ определяется ответственным исполнителем государственной программы в соответствии с процедурами управления реализацией государственной программы.
Ответственным исполнителем государственной программы ежегодно разрабатывается план реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период и утверждается приказом Департамента здравоохранения Орловской области (не позднее 1 декабря текущего года).
Подпрограммы и состав основных мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ могут корректироваться по мере решения задач государственной программы в следующих случаях:
1) изменения законодательства в сфере реализации государственной программы;
2) изменения объема субвенций из федерального бюджета и средств областного бюджета на исполнение отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений;
3) возникновения техногенных катастроф или катастроф природного характера;
4) возникновения факторов, указанных в пункте 48 приложения 1 к постановлению Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года N 255 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области".
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области", направленных на достижение целей и ожидаемых результатов государственной программы, с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов представлены в приложении 3 к государственной программе.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, - 75 615 236,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 - 7 783 134,4 тыс. рублей;
2014 - 7 859 251,6 тыс. рублей;
2015 - 8 411 793,4 тыс. рублей;
2016 - 8 735 836,6 тыс. рублей;
2017 - 9 561 813,7 тыс. рублей;
2018 - 11 348 986,5 тыс. рублей;
2019 - 10 777 794,7 тыс. рублей;
2020 - 11 136 625,7 тыс. рублей.
из них:
1) средства областного бюджета - 38 581 767,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты -24 075 607,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 - 4 426 865,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты -2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 - 4 261 366,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты -2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 - 4 572 628,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты -3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 - 4 597 776,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты -3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 - 5 172 805,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты -3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 - 5 524 421,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты -3 193 138,8 тыс. рублей;
2019 - 4 945 981,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты -3 321 070,7 тыс. рублей;
2020 - 5 079 923,9 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты -3 455 013,5 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета - 2 134 714,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 - 269 572,4 тыс. рублей;
2014 - 432 720,0 тыс. рублей;
2015 - 302 340,2 тыс. рублей;
2016 - 300 062,9 тыс. рублей;
2017 - 187 024,9 тыс. рублей;
2018 - 336 777,2 тыс. рублей;
2019 - 153 108,6 тыс. рублей;
2020 - 153 108,6 тыс. рублей;
3) средства ТФОМС - 58 974 362,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты - 24 075 607,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 - 5 517 515,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты -2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 - 5 801 257,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты -2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 - 6 545 188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты -3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 - 6 860 358,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты -3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 - 7 210 732,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты -
3 008 748,6 тыс. рублей;
2018 - 8 680 926,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты -3 193 138,8 тыс. рублей;
2019 - 8 999 775,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты -3 321 070,7 тыс. рублей;
2020 - 9 358 606,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты -3 455 013,5 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняются законами о федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период исходя из доходных источников бюджетов.
Основанием для выделения средств из федерального бюджета являются закон Российской Федерации о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, распоряжение и постановление Правительства Российской Федерации, соглашение между федеральными органами власти и Правительством Орловской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Орловской области субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" за счет средств областного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, подпрограммам государственной программы, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы представлено в приложении 4 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области"
представлены в приложении 5 к государственной программе.
Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" проводится ежегодно ответственным исполнителем государственной программы и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы, проводимый в целях уточнения степени достижения целей, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Порядок и методика оценки эффективности реализации государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" представлены в приложении 6 к государственной программе.
Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового и уточненного годового отчетов ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и оценке эффективности по итогам отчетного года.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы:
1) снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек;
2) снижение материнской смертности до 11,2 на 100 000 родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 5,5 на 1000 родившихся;
4) снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 750,0 на 100 000 человек;
5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 на 100 000 населения;
6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 190 на 100 000 населения;
7) снижение смертности от туберкулеза до 3,0 на 100 000 населения;
8) снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения в год;
9) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25%;
10) снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15%;
11) снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6 на 100 000 населения;
12) увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 на 10 000 человек;
13) доведение соотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3;
14) соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области до 200%;
15) соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области до 100%;
16) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области до 100%;
17) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 года.
Приложение 1
к государственной программе
Орловской области
"Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области"
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" и их значениях
N |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения показателей |
||||||||
на 1 января 2012 года |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" | |||||||||||
1. |
Смертность населения (на 1000 населения) |
человек |
16,5 |
16,4 |
16,2 |
16,2 |
15,8 |
15,8 |
15,7 |
15,65 |
15,6 |
2. |
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) |
человек |
24,4 |
12,0 |
11,8 |
11,7 |
11,6 |
11,5 |
11,4 |
11,3 |
11,2 |
3. |
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) |
человек |
7,8 |
10,3 |
10,2 |
10,1 |
6,6 |
6,3 |
5,8 |
5,7 |
5,5 |
4. |
Смертность населения от болезней кровообращения (на 100 000 человек) |
человек |
1005,0 |
1000,0 |
985,5 |
890,0 |
1020,0 |
1020,0 |
1020,0 |
755,0 |
750,0 |
5. |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения) |
человек |
20,9 |
19,7 |
18,4 |
17,1 |
15,8 |
14,4 |
13,0 |
12,8 |
12,6 |
6. |
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения) |
человек |
235,0 |
240,0 |
222,0 |
220,0 |
230,0 |
230,0 |
230,0 |
195,0 |
190,0 |
7. |
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года |
процентов |
27,0 |
26,5 |
26,13 |
25,76 |
25,4 |
25,05 |
25,0 |
24,8 |
24,5 |
8. |
Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) |
человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,1 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
9. |
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения) |
человек |
42,5 |
41,1 |
40,5 |
39,9 |
39,3 |
38,7 |
38,0 |
37,8 |
37,6 |
10. |
Обеспеченность населения (на 10 тыс. населения) врачами |
человек |
36,2 |
37,9 |
33,6 |
33,9 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
46,1 |
46,2 |
11. |
Соотношение врачи/средние медицинские работники |
|
1/2,5 |
1/2,8 |
1/2,9 |
1/2,9 |
1/2,9 |
1/2,9 |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
12. |
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области* |
процентов |
146,5 |
130,0 |
131,6 |
137,2 |
156,3 |
180** |
200 |
200 |
200 |
13. |
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области* |
процентов |
75,6 |
75,6 |
76,2 |
79,3 |
90,8 |
90** |
100 |
100 |
100 |
14. |
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области* |
процентов |
41,3 |
50,1 |
51,0 |
52,4 |
60,5 |
80** |
100 |
100 |
100 |
15. |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
лет |
69,9 |
70,2 |
69,8 |
70,0 |
71,0 |
72,0 |
73,0 |
73,8 |
74,2 |
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||||||
16. |
Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей |
процентов |
82,5 |
83,8 |
84,2 |
84,5 |
84,8 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
17. |
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
процентов |
95,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
18. |
Охват диспансеризацией подростков |
процентов |
91,0 |
94,0 |
94,0 |
94,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
19. |
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) |
процентов |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
20. |
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения |
процентов |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
37,0 |
37,0 |
36,0 |
35,0 |
21. |
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения |
процентов |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
49,0 |
49,0 |
48,0 |
48,0 |
47,0 |
22. |
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения |
процентов |
50,0 |
50,0 |
49,0 |
48,0 |
48,0 |
47,0 |
47,0 |
46,0 |
46,0 |
23. |
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения |
процентов |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
49,0 |
49,0 |
48,0 |
48,0 |
47,0 |
24. |
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения |
процентов |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
74,0 |
73,0 |
73,0 |
62,0 |
60,0 |
58,0 |
25. |
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях заболевания |
процентов |
46,8 |
49,7 |
50,5 |
51,2 |
52,0 |
52,7 |
53,5 |
54,3 |
54,8 |
26. |
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
процентов |
62 |
62 |
64 |
66 |
68 |
70 |
72 |
72 |
72 |
27. |
Заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения) |
процентов |
0 |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
28. |
Заболеваемость корью (на 1 млн населения) |
человек |
0 |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
29. |
Заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения) |
человек |
0,13 |
0,11 |
0,1 |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
30. |
Заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения) |
человек |
0,62 |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
31. |
Заболеваемость вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения) |
человек |
0 |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
32. |
Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки |
процентов |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
33. |
Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки |
процентов |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
34. |
Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки |
процентов |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
35. |
Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки |
процентов |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
36. |
Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки |
процентов |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
37. |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
процентов |
88,3 |
75 |
75,5 |
76 |
76,5 |
77 |
77,5 |
78 |
78,5 |
38. |
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года |
процентов |
27,0 |
26,5 |
26,13 |
25,76 |
25,4 |
25,05 |
25,0 |
24,8 |
24,5 |
39. |
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года |
процентов |
31,6 |
31,3 |
30,77 |
30,24 |
29,73 |
29,23 |
29,0 |
28,83 |
28,53 |
40. |
Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов |
процентов |
89,0 |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
93,0 |
94,0 |
94,0 |
94,0 |
94,0 |
41. |
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
процентов |
94,0 |
95,0 |
95,0 |
96,0 |
96,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
42. |
Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения) |
человек |
23,4 |
21,8 |
21,2 |
20,5 |
20,3 |
20,0 |
19,9 |
19,5 |
19,2 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||||||
43. |
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением |
процентов |
90 |
90 |
90,5 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
92,5 |
92,5 |
93 |
44. |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете |
процентов |
19,2 |
19,4 |
19,5 |
20,0 |
20,5 |
21,0 |
21,5 |
22,0 |
22,5 |
45. |
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами |
лет |
60,1 |
60,3 |
60,5 |
60,8 |
61,6 |
62,2 |
62,8 |
63,0 |
63,5 |
46. |
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента) |
человек |
14,2 |
14,4 |
8,1 |
8,26 |
8,43 |
8,6 |
8,77 |
8,8 |
8,9 |
47. |
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента) |
человек |
7,6 |
7,8 |
7,9 |
8,0 |
8,1 |
8,2 |
8,3 |
8,4 |
8,5 |
48. |
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента) |
человек |
14,9 |
14,8 |
10,8 |
11,02 |
11,24 |
11,46 |
11,69 |
11,7 |
11,75 |
49. |
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента) |
человек |
7,8 |
7,9 |
8,0 |
8,1 |
8,2 |
8,3 |
8,4 |
8,5 |
8,6 |
50. |
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года |
процентов |
21,5 |
21,1 |
21,06 |
21,02 |
21,0 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
20,8 |
51. |
Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения) |
человек |
322,4 |
322,3 |
322,2 |
322,1 |
322,0 |
321,9 |
321,8 |
321,7 |
321,6 |
52. |
Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения) |
человек |
193,9 |
193,8 |
193,7 |
193,6 |
193,5 |
193,4 |
193,4 |
193,3 |
193,2 |
53. |
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
процентов |
49,8 |
51,3 |
51,5 |
51,8 |
52,0 |
52,2 |
52,6 |
52,8 |
53,0 |
54. |
Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями |
процентов |
28,6 |
27,6 |
27,4 |
27,0 |
26,9 |
26,7 |
26,4 |
26,0 |
25,5 |
55. |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |
процентов |
83,2 |
84 |
85,2 |
86,6 |
87,3 |
88,1 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
56. |
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
процентов |
4,8 |
4,4 |
4,3 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,1 |
4,1 |
57. |
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови |
процентов |
95,0 |
96,0 |
96,0 |
97,0 |
97,0 |
98,0 |
99,0 |
100,0 |
100,0 |
58. |
Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами |
процентов |
0 |
0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
9,0 |
59. |
Число доноров крови и ее компонентов (на 1 тыс. населения) |
человек |
0 |
0 |
15,0 |
15,2 |
15,4 |
15,6 |
15,6 |
15,8 |
16,0 |
Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства" | |||||||||||
60. |
Количество участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса |
единиц |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||||||||||
61. |
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-ом триместре беременности |
процентов |
50,0 |
60,0 |
65,0 |
65,0 |
70,0 |
70,0 |
75,0 |
80,0 |
80,0 |
62. |
Охват новорожденных неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных) |
процентов |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
63. |
Охват новорожденных аудиологическим скринингом (доля новорожденных, обследованных посредством аудиологического скрининга, от общего числа новорожденных) |
процентов |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
64. |
Показатель ранней неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми) |
человек |
5,1 |
4,9 |
4,7 |
4,5 |
4,3 |
4,1 |
4,0 |
3,8 |
3,6 |
65. |
Смертность детей 0-17 лет (на 100 тыс. населения соответствующего возраста) |
человек |
99,0 |
92,0 |
89,0 |
86,0 |
85,0 |
83,0 |
67,5 |
67,0 |
66,5 |
66. |
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах |
процентов |
40,0 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
65,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
67. |
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) |
процентов |
70,0 |
70,5 |
71,0 |
71,5 |
72,0 |
72,5 |
73,0 |
73,5 |
74,0 |
68. |
Больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших) |
процентов |
0,4 |
0,4 |
0,39 |
0,39 |
0,38 |
0,38 |
0,37 |
0,37 |
0,36 |
69. |
Первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) |
человек |
23,5 |
23,5 |
23,4 |
23,4 |
23,3 |
23,3 |
23,2 |
23,1 |
23,0 |
70. |
Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение сохранить беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) |
процентов |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
71. |
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
процентов |
92,3 |
92,5 |
92,5 |
93,0 |
93,0 |
93,5 |
94,0 |
94,0 |
95,0 |
72 |
Смертность детей в возрасте 0-4 года включительно (число случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми) |
человек |
|
|
|
|
|
|
7,5 |
7,2 |
7,0 |
Ведомственная целевая программа Орловской области "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций" | |||||||||||
73 |
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Орловской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н |
процент |
|
|
|
|
|
|
12,5 |
25 |
100 |
74 |
Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет |
процент |
|
|
|
|
|
|
55,2 |
55,5 |
56,0 |
75 |
Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
процент |
|
|
|
|
|
|
1,2 |
1,4 |
1,7 |
76 |
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Орловской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н |
процент |
|
|
|
|
|
|
12,5 |
25,0 |
100,0 |
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | |||||||||||
77 |
Охват пациентов санаторно-курортным лечением |
процентов |
6,00 |
9,00 |
13,00 |
17,00 |
21,00 |
26,00 |
31,00 |
36,00 |
не менее 45% |
78 |
Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью |
процентов |
1,90 |
4,00 |
6,00 |
9,00 |
12,00 |
15,00 |
17,00 |
21,00 |
не менее 25% |
79 |
Охват детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью |
процентов |
70,00 |
72,00 |
73,00 |
74,00 |
75,00 |
78,00 |
80,00 |
82,00 |
85,00 |
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||||||||||
80 |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (на 100 тыс. взрослого населения) |
коек |
0 |
10 |
25 |
25 |
25 |
31 |
34 |
34 |
40 |
81 |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (на 100 тыс. детского населения)
|
коек |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |||||||||||
82 |
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования |
человек |
914 |
550 |
600 |
620 |
30 |
30 |
30 |
32 |
32 |
83 |
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования |
человек |
97 |
116 |
120 |
120 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
84 |
Количество подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования |
человек |
914 |
550 |
600 |
620 |
620 |
700 |
720 |
720 |
730 |
85 |
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях профессионального образования |
человек |
1508 |
1493 |
1425 |
1447 |
110 |
110 |
115 |
120 |
120 |
86 |
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах |
человек |
15 |
21 |
20 |
25 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
87 |
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области |
процентов |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
88 |
Доля аккредитованных специалистов |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
40 |
60 |
80 |
Подпрограмма 8 "Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан" | |||||||||||
89 |
Смертность населения (на 1000 населения) |
человек |
16,5 |
16,4 |
16,2 |
16,2 |
15,8 |
15,8 |
15,7 |
15,65 |
15,6 |
Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" | |||||||||||
90 |
Организационное обеспечение развития компонентов регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее - ЕГИСЗ) |
||||||||||
90.1. |
Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ |
выполнение |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
90.2. |
Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению информационно-коммуникационных технологий |
процентов |
0 |
0 |
0 |
20 |
50 |
80 |
100 |
100 |
100 |
91 |
Инфраструктурное обеспечение компонента регионального сегмента ЕГИСЗ |
||||||||||
91.1. |
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ |
процентов |
5 |
5 |
5 |
50 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
91.2. |
Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам регионального или учрежденческого уровня |
процентов |
5 |
5 |
5 |
20 |
50 |
80 |
100 |
100 |
100 |
91.3. |
Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ |
процентов |
20 |
20 |
20 |
50 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
91.4 |
Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг |
процентов |
2 |
2 |
2 |
10 |
30 |
50 |
80 |
90 |
100 |
92 |
Прикладные системы компонентов регионального сегмента ЕГИСЗ |
||||||||||
92.1. |
Процент медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) или Региональный портал государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации |
процентов |
0 |
10 |
15 |
50 |
70 |
80 |
80 |
90 |
90 |
92.2. |
Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ |
процентов |
0 |
5 |
8 |
25 |
40 |
60 |
80 |
80 |
90 |
92.3. |
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
50 |
100 |
100 |
100 |
92.4. |
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
92.5. |
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинских учреждений (паспорт МУ) |
процентов |
80 |
80 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
92.6. |
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ) |
процентов |
20 |
20 |
20 |
20 |
50 |
80 |
100 |
100 |
100 |
92.7. |
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ |
процентов |
0 |
10 |
10 |
40 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
92.8. |
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
80 |
100 |
100 |
100 |
92.9. |
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС |
процентов |
0 |
50 |
70 |
100 |
100 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования Орловской области" | |||||||||||
93 |
Смертность населения (на 1000 населения) |
человек |
16,5 |
16,4 |
16,2 |
16,2 |
15,8 |
15,8 |
15,7 |
15,65 |
15,6 |
Подпрограмма 11 "Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области" | |||||||||||
94 |
Смертность населения (на 1000 населения) |
человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,8 |
15,8 |
15,7 |
15,65 |
15,6 |
95 |
Смертность населения от болезней кровообращения (на 100 000 человек) |
человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
1020 |
1020 |
1020 |
755,0 |
750,0 |
96 |
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) |
человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,6 |
6,3 |
6,0 |
5,8 |
5,6 |
97 |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения) |
человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,8 |
14,4 |
13,0 |
12,8 |
12,6 |
98 |
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения) |
человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
230 |
230 |
195 |
190 |
99 |
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) |
человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,6 |
11,5 |
11,4 |
11,3 |
11,2 |
100 |
Соотношение врачи/средние медицинские работники |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1/2,9 |
1/2,9 |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
101 |
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области* |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
156,3 |
180** |
200 |
200 |
200 |
102 |
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области* |
процентов |
75,6 |
75,6 |
76,2 |
79,3 |
90,8 |
90** |
100 |
100 |
100 |
103 |
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) со средней заработной платой в Орловской области* |
процентов |
41,3 |
50,1 |
51,0 |
52,4 |
60,5 |
80** |
100 |
100 |
100 |
104 |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |
процентов |
83,2 |
84 |
85,2 |
86,6 |
87,3 |
88,1 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" | |||||||||||
105 |
Эффективность деятельности медицинских организаций |
выполненных мероприятий |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
106 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
49,7 |
49,7 |
49,7 |
49,3 |
49,3 |
107 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,1 |
8,9 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
108 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,0 |
2,8 |
2,9 |
3,0 |
3,0 |
Основное мероприятие государственной программы "Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования" | |||||||||||
109 |
Смертность населения (на 1000 населения) |
человек |
16,5 |
16,4 |
16,2 |
16,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
__________________________________________
* Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 года N 698 "Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности".
** С 1 октября 2017 года.
Приложение 2
к государственной программе
Орловской области
"Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственной программы
N |
Номер и наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
начала реализа-ции |
окончания реализа-ции |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97% от всех подлежащих профосмотрам. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97% от общего количества подлежащих осмотру. Охват диспансеризацией подростков до 95% подлежащих диспансеризации. Снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, с 27% до 24,5% от общего числа. Снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, с 31,6 до 28,53%. Стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25% от общей численности |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющих алкоголь с вредными последствиями для здоровья, со 100% в 2013 году до 83% к 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Рост уровня иммунной прослойки до 98% |
|||
|
|
|
|
|
Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25% во всей популяции. Снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 46% во всей популяции. Снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 46% во всей популяции. Снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47% во всей популяции. Снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58%. Снижение показателя смертности от самоубийств (с 23,4 до 19,2 на 100 тыс. населения) |
|
|||
2. |
Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Снижение заболеваемости дифтерией (менее 1 случая на 100 тыс. населения). Снижение заболеваемости корью (менее 1 случая на 100 тыс. населения). Снижение заболеваемости краснухой (менее 1 случая на 100 тыс. населения). Снижение заболеваемости эпидемическим паротитом (менее 1 случая на 100 тыс. населения). Увеличение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки до 95% от всех подлежащих иммунизации. Достижение процента охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки до 95 от всего населения. Достижение охвата иммунизацией |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года в 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Рост уровня иммунной прослойки до 98% |
|||
|
|
|
|
|
населения против краснухи в декретированные сроки Достижение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки до 95% от всего населения |
|
|||
3. |
Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Снижение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных с 88,3% с 2013 году до 78,5% в 2020 году. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 95% от всех подлежащих вакцинации. Снижение заболеваемости вирусным гепатитом В (1 случай на 100 тыс. населения) |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года в 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Рост уровня иммунной прослойки до 98% |
|||
4. |
Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97% от всех подлежащих профосмотрам. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97% от общего количества подлежащих осмотру. Охват диспансеризацией подростков до 95% подлежащих диспансеризации. Увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях заболевания с 46,8% до 54,8%. Стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25,5% от общей популяции. Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25% во всей популяции. Снижение распространенности |
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года в 2020 году |
|||
|
|
|
|
|
повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 46% во всей популяции. Снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 46% во всей популяции. Снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58% |
|
|||
5. |
Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Достижение процента удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей, не менее 94% от всей соответствующей группы населения. Достижение процента удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов не менее 97% от всей соответствующей группы населения |
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года в 2020 году |
|||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||||
6. |
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Повышение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 90 до 93% к 2020 году |
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года |
|||
|
|
|
|
|
|
к 2020 году. Достижение показателя смертности от туберкулеза 3,0 на 100 000 населения |
|||
7. |
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Повышение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 19,2 до 22,5%. Достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 года |
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году |
|||
8. |
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Снижение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 14,2 до 8,9%. Повышение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 7,6 до 8,5%. Снижение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 14,9 до 11,75%. Повышение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 7,8 до 8,6% |
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющие алкоголь с вредными последствиями для здоровья, со 100% в 2013 году до 83% к 2020 году |
|||
9. |
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Повышение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года |
Доля повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года - 8,5% |
|||
10. |
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения). Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения) |
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году |
|||
11. |
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2% от всех больных. Снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5% от всех заболевших |
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Достижение показателя смертности от онкозаболеваний 230,0 на 100 000 населения |
|||
12. |
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3% в 2011 году до 89% в 2020 году |
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут 89% |
|||
13. |
Основное мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Снижение доли больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4,1% в 2020 году |
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области |
|||
|
|
|
|
|
|
с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение смертности от ДТП до 13,0 на 100 000 населения |
|||
14. |
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3% в 2011 году до 89% в 2020 году |
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году |
|||
15. |
Основное мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения). Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения). Достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2% от всех больных. Снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5% от всех заболевших |
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году |
|||
16. |
Основное мероприятие 2.11. Развитие службы крови |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100%. Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами до 9% |
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году |
|||
17. |
Основное мероприятие 2.12. Организация работы бюро судебно-медицинской экспертизы |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения). Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения). Достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2% от всех больных. Снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5% от всех заболевших |
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году |
|||
18. |
Основное мероприятие 2.13. Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Ответственное хранение мобилизационного резерва. Своевременность обновления материальных ценностей, находящихся на хранении |
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году |
|||
19. |
Основное мероприятие 2.14. Организация работы учреждений дезинфекционного профиля |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Обеспечение эффективности работы службы дезинфекционного профиля |
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году |
|||
20. |
Основное мероприятие 2.15.Патологоанатомические исследования |
Департамент здравоохранения Орловской области
|
1 января 2016 года |
31 декабря 2020 года |
|
|
|||
Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства" | |||||||||
21. |
Основное мероприятие 3.1. Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3 |
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году |
|||
22. |
Основное мероприятие 3.2. Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3 |
Увеличение участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3 |
|||
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||||||||
23. |
Основное мероприятие 4.1. Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Повышение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-ом триместре беременности до 80%. Повышение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70% от общего числа |
Снижение материнской смертности до 11,4 на 100 тыс. родившихся живыми. Снижение младенческой смертности до 5,5 на 1000 родившихся живыми; Снижение смертности детей в возрасте 0-4 года включительно до 7,0 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 66,5 на 100 тыс. населения соответствующего возраста. Увеличение числа женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 85% |
|||
24. |
Основное мероприятие 4.2. Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка до 80% от числа поставленных на учет в 1-ом триместре беременности. Увеличение процента охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98%. Увеличение процента охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 80% |
Снижение младенческой смертности до 5,5 на 1000 родившихся живыми; Снижение смертности детей в возрасте 0-4 года включительно до 7,0 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 66,5 на 100 тыс. населения соответствующего возраста |
|||
25. |
Основное мероприятие 4.3. Совершенствование технологий выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных, с экстремально низкой массой тела |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 случая на 1000 родившихся живыми. Увеличение процента выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в первый год жизни до 74% от доли выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела |
Снижение младенческой смертности до 5,5 на 1000 родившихся живыми; Снижение смертности детей в возрасте 0-4 года включительно до 7,0 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 66,5 на 100 тыс. населения соответствующего возраста |
|||
26. |
Основное мероприятие 4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Повышение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) до 74%. Снижение больничной летальности детей (доля умерших детей от числа поступивших) до 0,36%. Снижение уровня первичной инвалидности у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) до 23%
|
Снижение больничной летальности среди детей на 17,5%. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17% |
|||
27. |
Основное мероприятие 4.5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Повышение уровня охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
Снижение младенческой смертности до 5,5 на 1000 родившихся живыми; Снижение смертности детей в возрасте 0-4 года включительно до 7,0 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 66,5 на 100 тыс. населения соответствующего возраста Снижение больничной летальности среди детей на 17,5%. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17% |
|||
28. |
Основное мероприятие 4.6. Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Достижение показателя результативности мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) 10% |
Снижение младенческой смертности до 5,5 на 1000 родившихся живыми; Снижение материнской смертности до 11,4 на 100 тыс. родившихся живыми |
|||
29. |
Основное мероприятие 4.7. Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Снижение числа осложнений беременности, показателей заболеваемости детей раннего возраста |
Снижение младенческой смертности до 5,5 на 1000 родившихся живыми; Снижение смертности детей в возрасте 0-4 года включительно до 7,0 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми. Снижение больничной летальности среди детей на 17,5%. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17% |
|||
30. |
Основное мероприятие 4.8. Оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организационного отдыха |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2014 года |
31 декабря 2017 года |
|
|
|||
31. |
Основное мероприятие 4.9. Организация работы по обеспечению питанием детей |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2016 года |
31 декабря 2020 года |
|
|
|||
32. |
Ведомственная целевая программа 4.1 "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций" |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2018 года |
31 декабря 2020 года |
Развитие профилактической направленности педиатрической службы; Внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене. |
Увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет до 56,0% Увеличение доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях до 1,7% |
|||
33. |
Мероприятие 4.1.1. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2018 года |
31 декабря 2020 года |
Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям |
Увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Орловской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н до 100% |
|||
34. |
Мероприятие 4.1.2. Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций Орловской области в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2018 года |
31 декабря 2020 года |
Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций |
Увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Орловской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей до 100% |
|||
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | |||||||||
35. |
Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов не менее 25%. Достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся не менее 85% |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году |
|||
36. |
Основное мероприятие 5.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Охват санаторно-курортным лечением пациентов не менее 45% |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году |
|||
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||||||||
37. |
Основное мероприятие 6.1. Организация оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2014 года |
31 декабря 2020 года |
Наличие специалистов по паллиативной службе в каждом бюджетном учреждении здравоохранения |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения |
|||
38. |
Основное мероприятие 6.2. Организация оказания паллиативной помощи взрослым |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 декабря 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям из расчета койка на 100 тысяч детского населения |
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения |
|||
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |||||||||
39. |
Основное мероприятие 7.1. Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года
|
31 декабря 2020 года
|
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, - 100% |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами |
|||
40. |
Основное мероприятие 7.2. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного высшего профессионального образования - 30 человек. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, - 25 человек. Количество подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования - 620 человек. Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования - 3 человека. |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами. Доля врачей первичного звена - 51,6% |
|||
|
|
|
|
|
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования - 110 человек |
|
|||
41. |
Основное мероприятие 7.3. Повышение престижа медицинских специальностей |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2014 года
|
31 декабря 2020 года
|
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования - 30 человек. |
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области - 200%. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области |
|||
с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами. Доля врачей первичного звена - 51,6%
| |||||||||
42. |
Основное мероприятие 7.4. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Обеспеченность подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования - 620 человек. |
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со средней заработной платой в Орловской области - 200%. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами. Доля врачей первичного звена - 51,6% |
|||
Подпрограмма 8 "Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан" | |||||||||
43. |
Основное мероприятие 8.1. Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения |
|||
44. |
Основное мероприятие 8.2. Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения |
|||
45. |
Основное мероприятие 8.3. Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-зом, гипофизарным нанизмом, |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения |
|||
|
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
|
|
|
|
|
|
|||
Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" | |||||||||
46. |
Основное мероприятие 9.1. Поддержка, доработка и внедрение Единой государственной системы в сфере здравоохранения Орловской области |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента Единой государственной системы в сфере здравоохранения (далее также - ЕГИСЗ), - 100%. Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам регионального или учрежденческого уровня, - 100%. Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ, - 100%. Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, - 100%. Процент медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через Единый портал государственных услуг или Региональный портал государственных услуг субъекта Российской Федерации, - 90%. Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения |
|||
|
|
|
|
|
регистратуры ЕГИСЗ, - 90%. Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС, - 100% |
|
|||
47. |
Основное мероприятие 9.2. Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям, - 100%. Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом, - 100%. Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ), - 100%. Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ), - 100%. Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ, - 100%. Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения |
|||
|
|
|
|
|
в электронном виде в аптечные учреждения, - 100% |
|
|||
Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования Орловской области" | |||||||||
48. |
Основное мероприятие 10.1. Территориальное планирование в сфере здравоохранения Орловской области |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения |
|||
Подпрограмма 11 "Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области" | |||||||||
49. |
Основное мероприятие 11.1. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов ОМС позволит улучшить финансирование учреждений здравоохранения, что будет способствовать достижению результатов основного мероприятия. Снижение смертности населения и достижение целевого показателя 15,6 на 1000 населения; снижение смертности населения от болезней кровообращения до уровня 750 на 100 000 населения; достижение целевого показателя младенческой смертности (8,0 на 1000 родившихся живыми); снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (190 на 100 тыс. населения); |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Повышение качества медицинского обслуживания |
|||
|
|
|
|
|
достижение показателя материнской смертности (11,2 на 100 тыс. родившихся живыми); смертность от туберкулеза (3,0 на 100 тыс. населения); заболеваемость туберкулезом (37,6 на 100 тыс. населения); достижение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области - 200%; достижение показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий (12,6 на 100 тыс. населения) |
|
|||
Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" | |||||||||
50. |
Основное мероприятие 12.1. Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Повышение эффективности деятельности медицинских организаций. Достижение показателя доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу до 49,3%. Достижение показателя доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу до 8,2%. Достижение показателя доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу - 3,0% |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Повышение качества медицинского обслуживания
|
|||
51. |
Основное мероприятие 12.2. Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Обеспечение реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Повышение качества медицинского обслуживания |
|||
52. |
Основное мероприятие 12.3. Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Улучшение доступности и качества медицинской помощи |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Повышение качества медицинского обслуживания |
|||
53. |
Основное мероприятие государственной программы "Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования" |
Департамент здравоохранения Орловской области |
1 января 2013 года |
31 декабря 2020 года |
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 года в 2013 году до 74,2 года к 2020 году. Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения. Повышение качества медицинского обслуживания |
Приложение 3
к государственной программе
Орловской области
"Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области"
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области"
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственные исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Постановление Правительства Орловской области |
Приведение государственной программы в соответствие с законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу закона Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
2. |
Постановление Правительства Орловской области |
Внесение изменений в государственную программу согласно параметрам текущего года |
Департамент здравоохранения Орловской области |
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3. |
Распоряжение Правительства Орловской области |
Создание рабочей группы по управлению реализацией государственной программы |
Департамент здравоохранения Орловской области |
I квартал 2016 года |
4. |
Приказ Департамента здравоохранения Орловской области |
Утверждение плана реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Не позднее 1 декабря текущего года |
5. |
Приказ Департамента здравоохранения Орловской области |
Внесение изменений в план реализации государственной программы согласно параметрам текущего года (приведение в соответствие с изменениями, внесенными в государственную программу) |
Департамент здравоохранения Орловской области |
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря) |
6. |
Постановление Правительства Орловской области |
Решение о корректировке (внесении изменений) программы государственных гарантий оказания гражданам, проживающим на территории Орловской области, медицинской помощи |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Ежегодно (по мере необходимости) |
7. |
Закон Орловской области |
Предложения о корректировке (внесении изменений) закона Орловской области об областном бюджете |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Ежегодно (по мере необходимости) |
8. |
Постановление Правительства Орловской области |
Решение о корректировке (внесении изменений) межведомственной инвестиционной программы Орловской области |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
Ежегодно (по мере необходимости) |
9. |
Постановление Правительства Орловской области |
Решение о корректировке (внесении изменений) долгосрочной областной целевой программы Орловской области |
Департамент здравоохранения Орловской области |
2013 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
10. |
Закон Орловской области |
Решение о корректировке (внесении изменений) Закона Орловской области от 23 июня 2016 года N 1964-ОЗ "О внесении изменений в статью 12 Закона Орловской области "О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области" и признании утратившим силу Закона Орловской области "Об участии Орловской области в государственно-частных партнерствах" |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Ежегодно (по мере необходимости) |
11. |
Распоряжение Правительства Орловской области |
Решение о корректировке (внесении изменений) распоряжения Правительства Орловской области от 1 апреля 2013 года N 137-р |
Департамент здравоохранения Орловской области |
Ежегодно (по мере необходимости) |
12. |
Постановление Правительства Орловской области |
Решение о корректировке (внесении изменений) постановления Правительства Орловской области от 21 ноября 2011 года N 400 "Об утверждении Порядка обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Орловской области" |
Департамент здравоохранения Орловской области |
По мере необходимости |
13. |
Приказ Департамента здравоохранения Орловской области |
Приведение ведомственной целевой программы Орловской области "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Орловской области" в соответствие с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 мая 2018 года N 260 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций" в случае его корректировки |
Департамент здравоохранения Орловской области |
По мере необходимости |
Приложение 4
к государственной программе
Орловской области
"Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области"
Приложение 5
к государственной программе
Орловской области
"Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области"
(тыс. рублей)
Статус |
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов по годам реализации, годы* |
||||||||
всего |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа Орловской области |
"Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" (далее также - государственная программа) |
Всего по государственной программе |
75 615 236,8 |
7 783 134,6 |
7 859 251,6 |
8 411 793,4 |
8 735 836,6 |
9 561 813,7 |
11 348 986,5 |
10 777 794,7 |
11 136 625,7 |
средства областного бюджета, всего |
38 581 767,8 |
4 426 865,8 |
4 261 366,0 |
4 572 628,2 |
4 597 776,4 |
5 172 805,2 |
5 524 421,2 |
4 945 981,1 |
5 079 923,9 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования - мероприятие программы** |
24 075 607,8 |
2 430 819,2 |
2 636 091,8 |
3 008 363,9 |
3 022 361,3 |
3 008 748,6 |
3 193 138,8 |
3 321 070,7 |
3 455 013,5 |
||
средства областного бюджета (без межбюджетных трансфертов) |
14 506 160,0 |
1 996 046,6 |
1 625 274,2 |
1 564 264,3 |
1 575 415,1 |
2 164 056,6 |
2 331 282,4 |
1 624 910,4 |
1 624 910,4 |
||
федеральный бюджет |
2 134 714,8 |
269 572,4 |
432 720,0 |
302 340,2 |
300 062,9 |
187 024,9 |
336 777,2 |
153 108,6 |
153 108,6 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее также - ТФОМС) |
58 974 362,0 |
5 517 515,6 |
5 801 257,4 |
6 545 188,9 |
6 860 358,6 |
7 210 732,2 |
8 680 926,9 |
8 999 775,7 |
9 358 606,7 |
||
из них межбюджетные трансферты |
24 075 607,8 |
2 430 819,2 |
2 636 091,8 |
3 008 363,9 |
3 022 361,3 |
3 008 748,6 |
3 193 138,8 |
3 321 070,7 |
3 455 013,5 |
||
Подпрограмма 1 |
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
Всего |
6 792 877,7 |
1 832 758,9 |
1 908 374,9 |
2 176 433,4 |
103 856,9 |
199 718,7 |
281 900,1 |
144 917,4 |
144 917,4 |
областной бюджет |
1 126 467,4 |
76 887,4 |
119 322,5 |
128 732,0 |
102 218,3 |
198 692,7 |
214 640,1 |
142 987,2 |
142 987,2 |
||
федеральный бюджет |
108 376,9 |
4 891,0 |
27 839,5 |
1 861,4 |
1 638,6 |
1 026,0 |
67 260,0 |
1 930,2 |
1 930,2 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования*** |
5 558 033,4 |
1 750 980,5 |
1 761 212,9 |
2 045 840,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 1.1 |
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей |
Всего |
76 087,4 |
8 487,8 |
45 773,6 |
20 763,8 |
462,2 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
областной бюджет |
16 244,9 |
1 000,0 |
10 149,7 |
4 033,0 |
462,2 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
||
федеральный бюджет |
27 013,0 |
0,0 |
27 013,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
32 829,5 |
7 487,8 |
8 610,9 |
16 730,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 1.2 |
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
|
Всего |
13 485,0 |
3 420,0 |
1 275,0 |
2 160,0 |
1 080,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
925,0 |
925,0 |
областной бюджет |
13 485,0 |
3 420,0 |
1 275,0 |
2 160,0 |
1 080,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
925,0 |
925,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 1.3 |
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
|
Всего |
341 751,0 |
14 200,7 |
30 916,5 |
33 861,4 |
33 638,6 |
75 071,6 |
76 017,0 |
39 022,6 |
39 022,6 |
областной бюджет |
325 713,5 |
9 309,7 |
30 090,0 |
32 000,0 |
32 000,0 |
74 045,6 |
74 083,4 |
37 092,4 |
37 092,4 |
||
федеральный бюджет |
16 037,5 |
4 891,0 |
826,5 |
1 861,4 |
1 638,6 |
1 026,0 |
1 933,6 |
1 930,2 |
1 930,2 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 1.4 |
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
Всего |
6 015 061,8 |
1 637 958,8 |
1 652 608,9 |
2 119 648,2 |
68 676,1 |
122 597,1 |
203 833,1 |
104 869,8 |
104 869,8 |
областной бюджет |
771 024,0 |
63 157,7 |
77 807,8 |
90 539,0 |
68 676,1 |
122 597,1 |
138 506,7 |
104 869,8 |
104 869,8 |
||
федеральный бюджет |
65 326,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 326,4 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
5 178 711,4 |
1 574 801,1 |
1 574 801,1 |
2 029 109,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 1.5 |
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях |
Всего |
346 492,5 |
168 691,6 |
177 800,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
346 492,5 |
168 691,6 |
177 800,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
Всего |
18 551 637,8 |
4 167 831,3 |
4 341 489,8 |
4 723 918,6 |
1 010 550,9 |
1 247 093,0 |
1 280 037,0 |
890 358,6 |
890 358,6 |
областной бюджет |
8 444 253,6 |
1 250 002,0 |
1 072 741,6 |
964 365,5 |
904 708,2 |
1 230 775,4 |
1 266 906,3 |
877 377,3 |
877 377,3 |
||
федеральный бюджет |
509 105,6 |
78 279,3 |
202 869,2 |
66 703,5 |
105 842,7 |
16 317,6 |
13 130,7 |
12 981,3 |
12 981,3 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
9 598 278,6 |
2 839 550,0 |
3 065 879,0 |
3 692 849,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 2.1 |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
|
Всего |
1 395 415,9 |
163 275,5 |
167 217,3 |
169 585,6 |
202 974,0 |
186 590,8 |
197 319,1 |
154 226,8 |
154 226,8 |
областной бюджет |
1 314 111,4 |
154 538,6 |
158 093,5 |
160 239,1 |
156 475,6 |
183 490,1 |
195 817,9 |
152 728,3 |
152 728,3 |
||
федеральный бюджет |
81 304,5 |
8 736,9 |
9 123,8 |
9 346,5 |
46 498,4 |
3 100,7 |
1 501,2 |
1 498,5 |
1 498,5 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 2.2 |
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С |
Всего |
452 668,4 |
67 200,1 |
76 135,7 |
88 951,8 |
81 190,6 |
36 956,4 |
39 071,2 |
31 581,3 |
31 581,3 |
областной бюджет |
238 129,2 |
29 342,3 |
36 169,5 |
31 594,8 |
26 951,4 |
31 001,4 |
32 585,4 |
25 242,2 |
25 242,2 |
||
федеральный бюджет |
214 539,2 |
37 857,8 |
39 966,2 |
57 357,0 |
54 239,2 |
5 955,0 |
6 485,8 |
6 339,1 |
6 339,1 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 2.3 |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным |
Всего |
756 251,8 |
85 319,0 |
81 769,2 |
85 975,0 |
89 833,7 |
105 498,3 |
129 847,4 |
89 004,6 |
89 004,6 |
областной бюджет |
756 251,8 |
85 319,0 |
81 769,2 |
85 975,0 |
89 833,7 |
105 498,3 |
129 847,4 |
89 004,6 |
89 004,6 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 2.4 |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения |
Всего |
2 611 121,5 |
330 812,5 |
329 754,0 |
325 934,9 |
286 681,9 |
345 931,1 |
421 460,9 |
285 273,1 |
285 273,1 |
областной бюджет |
2 611 121,5 |
330 812,5 |
329 754,0 |
325 934,9 |
286 681,9 |
345 931,1 |
421 460,9 |
285 273,1 |
285 273,1 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 2.5 |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
Всего |
926 437,9 |
279 300,2 |
296 336,7 |
295 087,9 |
7 796,7 |
15 966,4 |
15 975,0 |
7 987,5 |
7 987,5 |
областной бюджет |
87 395,8 |
11 882,7 |
10 200,0 |
9 600,0 |
7 796,7 |
15 966,4 |
15 975,0 |
7 987,5 |
7 987,5 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
839 042,1 |
267 417,5 |
286 136,7 |
285 487,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 2.6 |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |
Всего |
989 526,5 |
236 264,2 |
226 419,2 |
282 394,0 |
28 151,3 |
70 411,2 |
65 803,4 |
40 041,6 |
40 041,6 |
областной бюджет |
339 093,0 |
62 936,5 |
18 288,7 |
13 418,7 |
28 151,3 |
70 411,2 |
65 803,4 |
40 041,6 |
40 041,6 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
650 433,5 |
173 327,7 |
208 130,5 |
268 975,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 2.7 |
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Всего |
1 508 484,8 |
317 319,6 |
414 434,2 |
449 888,3 |
55 046,5 |
67 346,9 |
87 332,3 |
58 558,5 |
58 558,5 |
областной бюджет |
487 234,3 |
53 247,4 |
49 455,0 |
57 689,2 |
55 046,5 |
67 346,9 |
87 332,3 |
58 558,5 |
58 558,5 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
1 021 250,5 |
264 072,2 |
364 979,2 |
392 199,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 2.8 |
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Всего |
5 514,6 |
3 500,0 |
2 014,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
5 514,6 |
3 500,0 |
2 014,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 2.9 |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
Всего |
7 844 895,0 |
2 405 559,3 |
2 269 341,1 |
2 726 615,3 |
79 379,6 |
195 030,2 |
77 684,3 |
45 642,6 |
45 642,6 |
областной бюджет |
961 851,9 |
270 826,7 |
134 608,5 |
113 037,4 |
79 379,6 |
195 030,2 |
77 684,3 |
45 642,6 |
45 642,6 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
6 883 043,1 |
2 134 732,6 |
2 134 732,6 |
2 613 577,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 2.10 |
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения |
Всего |
563 052,9 |
124 471,6 |
158 612,1 |
132 609,4 |
25 099,4 |
30 155,0 |
30 701,8 |
30 701,8 |
30 701,8 |
областной бюджет |
283 029,2 |
92 787,0 |
70 680,5 |
0,0 |
19 994,3 |
22 893,1 |
25 558,1 |
25 558,1 |
25 558,1 |
||
федеральный бюджет |
75 514,3 |
31 684,6 |
16 031,6 |
0,0 |
5 105,1 |
7 261,9 |
5 143,7 |
5 143,7 |
5 143,70,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
204 509,4 |
0,0 |
71 900,0 |
132 609,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 2.11 |
Развитие службы крови |
Всего |
889 287,2 |
85 125,6 |
246 426,4 |
100 106,2 |
81 107,8 |
103 327,3 |
109 591,5 |
81 801,2 |
81 801,2 |
областной бюджет |
751 539,6 |
85 125,6 |
108 678,8 |
100 106,2 |
81 107,8 |
103 327,3 |
109 591,5 |
81 801,2 |
81 801,2 |
||
федеральный бюджет |
137 747,6 |
0,0 |
137 747,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 2.12 |
Организация работы судебно-медицинской экспертизы |
Всего |
375 787,2 |
45 067,5 |
46 820,9 |
40 283,3 |
42 835,0 |
54 335,9 |
65 780,2 |
40 332,2 |
40 332,2 |
областной бюджет |
375 787,2 |
45 067,5 |
46 820,9 |
40 283,3 |
42 835,0 |
54 335,9 |
65 780,2 |
40 332,2 |
40 332,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 2.13 |
Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера |
Всего |
151 156,4 |
22 778,1 |
22 896,7 |
21 506,9 |
18 670,5 |
21 860,4 |
18 904,2 |
12 269,8 |
12 269,8 |
областной бюджет |
151 156,4 |
22 778,1 |
22 896,7 |
21 506,9 |
18 670,5 |
21 860,4 |
18 904,2 |
12 269,8 |
12 269,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 2.14 |
Организация работы учреждений дезинфекционного профиля |
Всего |
40 501,4 |
1 838,1 |
3 311,7 |
4 980,0 |
5 005,0 |
5 685,7 |
9 680,5 |
5 000,2 |
5 000,2 |
областной бюджет |
40 501,4 |
1 838,1 |
3 311,7 |
4 980,0 |
5 005,0 |
5 685,7 |
9 680,5 |
5 000,2 |
5 000,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 2.15 |
Патологоанатомические исследования |
Всего |
41 536,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 778,9 |
7 997,4 |
10 885,2 |
7 937,4 |
7 937,4 |
областной бюджет |
41 536,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 778,9 |
7 997,4 |
10 885,2 |
7 937,4 |
7 937,4 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
"Развитие государственно-частного партнерства" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 3.1 |
Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 4 |
"Охрана здоровья матери и ребенка"
|
Всего |
4 083 664,4 |
1 202 318,9 |
1 069 381,8 |
882 415,4 |
181 330,7 |
175 099,0 |
224 212,6 |
174 453,0 |
174 453,0 |
областной бюджет |
1 372 954,7 |
328 655,2 |
136 790,1 |
148 149,3 |
181 330,7 |
175 099,0 |
167 483,2 |
117 723,6 |
117 723,6 |
||
федеральный бюджет |
193 975,0 |
4 060,6 |
19 726,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 729,4 |
56 729,4 |
56 729,4 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
2 516 734,7 |
869 603,1 |
912 865,5 |
734 266,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 4.1 |
Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи |
Всего |
2 373 450,2 |
726 440,9 |
698 997,4 |
571 298,7 |
69 050,8 |
91 262,4 |
78 342,4 |
69 028,8 |
69 028,8 |
областной бюджет |
664 837,5 |
132 037,8 |
74 606,4 |
81 480,1 |
69 050,8 |
91 262,4 |
78 342,4 |
69 028,8 |
69 028,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
1 708 612,7 |
594 403,1 |
624 391,0 |
489 818,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 4.2 |
Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |
Всего |
75 003,2 |
6 954,8 |
20 871,2 |
7 500,0 |
7 500,0 |
10 020,3 |
14 656,9 |
3 750,0 |
3 750,0 |
областной бюджет |
53 726,4 |
4 149,2 |
2 400,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
10 020,3 |
14 656,9 |
3 750,0 |
3 750,0 |
||
федеральный бюджет |
21 276,8 |
2 805,6 |
18 471,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 4.3 |
Совершенствование технологий выхаживания новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой тела |
Всего |
36 900,0 |
36 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
36 900,0 |
36 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 4.4 |
Развитие специализированной медицинской помощи детям |
Всего |
1 207 004,9 |
402 464,4 |
320 506,9 |
277 916,7 |
68 102,2 |
38 043,5 |
39 036,4 |
30 467,4 |
30 467,4 |
областной бюджет |
398 882,9 |
127 264,4 |
32 032,4 |
33 469,2 |
68 102,2 |
38 043,5 |
39 036,4 |
30 467,4 |
30 467,4 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
808 122,0 |
275 200,0 |
288 474,5 |
244 447,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 4.5 |
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду |
Всего |
2 510,0 |
1 255,0 |
1 255,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
2 510,0 |
1 255,0 |
1 255,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 4.6 |
Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
391,5 |
130,5 |
130,5 |
130,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
391,5 |
130,5 |
130,5 |
130,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 4.7 |
Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием |
Всего |
146 540,7 |
28 173,3 |
26 762,4 |
24 914,2 |
23 832,9 |
23 496,9 |
19 361,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
146 540,7 |
28 173,3 |
26 762,4 |
24 914,2 |
23 832,9 |
23 496,9 |
19 361,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 4.8 |
Оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организационного отдыха |
Всего |
2 083,2 |
0,0 |
858,4 |
655,3 |
420,8 |
148,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
2 083,2 |
0,0 |
858,4 |
655,3 |
420,8 |
148,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 4.9 |
Организация работы по обеспечению питанием детей |
Всего |
60 635,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 424,0 |
12 127,2 |
13 100,7 |
11 491,6 |
11 491,6 |
областной бюджет |
60 635,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 424,0 |
12 127,2 |
13 100,7 |
11 491,6 |
11 491,6 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ВЦП 4.1 |
"Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Орловской области" |
Всего |
179 145,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 715,2 |
59 715,2 |
59 715,2 |
областной бюджет |
8 957,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 985,8 |
2 985,8 |
2 985,8 |
||
федеральный бюджет |
170 188,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 729,4 |
56 729,4 |
56 729,4 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
М ВЦП 4.1.1. |
Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями |
Всего |
170 188,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 729,4 |
56 729,4 |
56 729,4 |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
170 188,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 729,4 |
56 729,4 |
56 729,4 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
М ВЦП 4.1.2. |
Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций |
Всего |
8 957,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 985,8 |
2 985,8 |
2 985,8 |
областной бюджет |
8 957,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 985,8 |
2 985,8 |
2 985,8 |
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 5 |
"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |
Всего |
248 572,5 |
75 844,9 |
69 533,6 |
81 171,5 |
7 362,7 |
8 214,0 |
6 445,8 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
55 657,3 |
18 462,9 |
8 233,6 |
8 938,3 |
7 362,7 |
8 214,0 |
6 445,8 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
190 915,2 |
57 382,0 |
61 300,0 |
72 233,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 5.1 |
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей |
Всего |
200 836,7 |
67 303,5 |
61 300,0 |
72 233,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
9 921,5 |
9 921,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
190 915,2 |
57 382,0 |
61 300,0 |
72 233,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 5.2 |
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей |
Всего |
47 735,8 |
8 541,4 |
8 233,6 |
8 938,3 |
7 362,7 |
8 214,0 |
6 445,8 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
47 735,8 |
8 541,4 |
8 233,6 |
8 938,3 |
7 362,7 |
8 214,0 |
6 445,8 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 6 |
"Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
Всего |
81 304,9 |
2 416,0 |
6 183,5 |
7 345,3 |
4 515,9 |
12 746,0 |
21 625,6 |
13 236,3 |
13 236,3 |
областной бюджет |
81 304,9 |
2 416,0 |
6 183,5 |
7 345,3 |
4 515,9 |
12 746,0 |
21 625,6 |
13 236,3 |
13 236,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 6.1 |
Организация оказания паллиативной помощи взрослым, в том числе детям |
Всего |
66 197,9 |
0,0 |
355,7 |
482,1 |
4 515,9 |
12 746,0 |
21 625,6 |
13 236,3 |
13 236,3 |
областной бюджет |
66 197,9 |
0,0 |
355,7 |
482,1 |
4 515,9 |
12 746,0 |
21 625,6 |
13 236,3 |
13 236,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 6.2 |
Организация оказания паллиативной помощи взрослым |
Всего |
15 107,0 |
2 416,0 |
5 827,8 |
6 863,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
15 107,0 |
2 416,0 |
5 827,8 |
6 863,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 7 |
"Кадровое обеспечение системы здравоохранения"***
|
Всего |
406 625,6 |
54 260,0 |
30 069,0 |
18 938,9 |
62 506,0 |
53 977,3 |
90 899,2 |
47 987,6 |
47 987,6 |
областной бюджет |
241 106,2 |
43 760,0 |
22 069,0 |
15 938,9 |
43 306,0 |
44 377,3 |
53 099,2 |
9 277,9 |
9 277,9 |
||
федеральный бюджет |
165 519,4 |
10 500,0 |
8 000,0 |
3 000,0 |
19 200,0 |
9 600,0 |
37 800,0 |
38 709,9 |
38 709,7 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 7.1 |
Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов |
Всего |
6 344,0 |
1 288,0 |
1 200,0 |
1 160,0 |
688,0 |
604,0 |
468,0 |
468,0 |
468,0 |
областной бюджет |
6 344,0 |
1 288,0 |
1 200,0 |
1 160,0 |
688,0 |
604,0 |
468,0 |
468,0 |
468,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 7.2 |
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
|
Всего |
17 110,4 |
11 380,6 |
1 254,0 |
1 648,4 |
719,0 |
508,1 |
706,7 |
446,8 |
446,8 |
областной бюджет |
17 110,4 |
11 380,6 |
1 254,0 |
1 648,4 |
719,0 |
508,1 |
706,7 |
446,8 |
446,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 7.3 |
Повышение престижа медицинских специальностей |
Всего |
1 497,5 |
0,0 |
456,0 |
390,6 |
195,3 |
130,2 |
130,2 |
97,6 |
97,6 |
областной бюджет |
1 497,5 |
0,0 |
456,0 |
390,6 |
195,3 |
130,2 |
130,2 |
97,6 |
97,6 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 7.4 |
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников |
Всего |
381 673,7 |
41 591,4 |
27 159,0 |
15 739,9 |
60 903,7 |
52 735,0 |
89 594,3 |
46 975,2 |
46 975,2 |
областной бюджет |
216 154,3 |
31 091,4 |
19 159,0 |
12 739,9 |
41 703,7 |
43 135,0 |
51 794,3 |
8 265,5 |
8 265,5 |
||
федеральный бюджет |
165 519,4 |
10 500,0 |
8 000,0 |
3 000,0 |
19 200,0 |
9 600,0 |
37 800,0 |
38 709,7 |
38 709,7 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 8 |
"Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан"
|
Всего |
4 121 282,0 |
402 433,4 |
400 919,9 |
490 558,2 |
480 474,4 |
631 274,8 |
738 267,5 |
488 676,9 |
488 676,9 |
областной бюджет |
2 963 544,1 |
230 591,9 |
226 634,8 |
259 782,9 |
307 092,8 |
471 193,5 |
576 410,4 |
445 918,9 |
445 918,9 |
||
федеральный бюджет |
1 157 737,9 |
171 841,5 |
174 285,1 |
230 775,3 |
173 381,6 |
160 081,3 |
161 857,1 |
42 758,0 |
42 758,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМ 8.1 |
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан |
Всего |
1 864 608,4 |
196 177,0 |
179 687,1 |
194 563,3 |
204 921,2 |
279 853,2 |
275 128,4 |
267 139,1 |
267 139,1 |
областной бюджет |
1 864 608,4 |
196 177,0 |
179 687,1 |
194 563,3 |
204 921,2 |
279 853,2 |
275 128,4 |
267 139,1 |
267 139,1 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 8.2 |
Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями |
Всего |
1 103 258,1 |
34 134,4 |
46 947,7 |
70 516,6 |
102 171,6 |
191 170,3 |
301 107,1 |
178 605,2 |
178 605,2 |
областной бюджет |
1 097 961,1 |
34 134,4 |
46 947,7 |
65 219,6 |
102 171,6 |
191 170,3 |
301 107,1 |
178 605,2 |
178 605,2 |
||
федеральный бюджет |
5 297,0 |
0,0 |
0,0 |
5 297,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 8.3 |
Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
Всего |
1 153 415,5 |
172 122,0 |
174 285,1 |
225 478,3 |
173 381,6 |
160 251,3 |
162 032,0 |
42 932,6 |
42 932,6 |
областной бюджет |
974,6 |
280,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
174,9 |
174,6 |
174,6 |
||
федеральный бюджет |
1 152 440,9 |
171 841,5 |
174 285,1 |
225 478,3 |
173 381,6 |
160 081,3 |
161 857,1 |
42 758,0 |
42 758,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 9 |
"Развитие информатизации в здравоохранении"
|
Всего |
218 872,4 |
45 271,2 |
33 299,1 |
31 012,7 |
24 880,5 |
22 985,7 |
24 671,88 |
18 389,2 |
18 389,2 |
областной бюджет |
218 872,4 |
45 271,2 |
33 299,1 |
31 012,7 |
24 880,5 |
22 985,7 |
24 671,8 |
18 389,2 |
18 389,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 9.1 |
Поддержка, доработка и внедрение Единой государственной системы в сфере здравоохранения Орловской области
|
Всего |
28 311,4 |
13 253,0 |
1 547,0 |
4 065,5 |
2 000,0 |
2 150,0 |
5295,9 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
28 311,4 |
13 253,0 |
1 547,0 |
4 065,5 |
2 000,0 |
2 150,0 |
5 295,9 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 9.2 |
Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" |
Всего |
190 561,0 |
32 018,2 |
31 752,1 |
26 947,2 |
22 880,5 |
20 808,7 |
19 375,9 |
18 389,2 |
18 389,2 |
областной бюджет |
190 561,0 |
32 018,2 |
31 752,1 |
26 947,2 |
22 880,5 |
20 808,7 |
19 375,9 |
18 389,2 |
18 389,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 10 |
"Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения Орловской области" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ОМ 10.1
|
Территориальное планирование |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 11 |
"Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области" |
Всего |
16 000 332,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 022 361,3 |
3 008 748,6 |
3 193 138,8 |
3 321 070,7 |
3 455 013,5 |
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования |
16 000 332,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 022 361,3 |
3 008 748,6 |
3 193 138,8 |
3 321 070,7 |
3 455 013,5 |
||
ОМ 11.1 |
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования |
Всего |
16 000 332,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 022 361,3 |
3 008 748,6 |
3 193 138,8 |
3 321 070,7 |
3 455 013,5 |
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования |
16 000 332,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 022 361,3 |
3 008 748,6 |
3 193 138,8 |
3 321 070,7 |
3 455 013,5 |
||
Подпрограмма 12 |
"Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" |
Всего |
41 110 400,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 860 358,6 |
7 210 732,2 |
8 680 926,9 |
8 999 775,7 |
9 358 606,7 |
ТФОМС |
41 110 400,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 860 358,6 |
7 210 732,2 |
8 680 926,9 |
8 999 775,7 |
9 358 606,7 |
||
ОМ 12.1 |
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования |
Всего |
40 670 477,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 771 606,8 |
7 124 934,3 |
8 594 000,5 |
8 911 121,0 |
9 268 815,3 |
ТФОМС |
40 670 477,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 771 606,8 |
7 124 934,3 |
8 594 000,5 |
8 911 121,0 |
9 268 815,3 |
||
ОМ 12.2 |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
Всего |
300 363,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 000,0 |
58 940,0 |
60 200,0 |
60 543,4 |
61 680,1 |
ТФОМС |
300 363,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 000,0 |
58 940,0 |
60 200,0 |
60 543,4 |
61 680,1 |
||
ОМ 12.3. |
Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
Всего |
139 558,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 751,8 |
26 857,9 |
26 726,4 |
28 111,3 |
28 111,3 |
ТФОМС |
139 558,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 751,8 |
26 857,9 |
26 726,4 |
28 111,3 |
28 111,3 |
||
Основное мероприятие государственной программы |
"Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования" |
Всего |
8 075 274,9 |
2 430 819,2 |
2 636 091,8 |
3 008 363,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
8 075 274,9 |
2 430 819,2 |
2 636 091,8 |
3 008 363,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________________________________________
* Финансовые средства будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.
** В соответствии с Законом Орловской области от 6 декабря 2013 года N 1563-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов" переданы межбюджетные трансферты Федеральному фонду обязательного медицинского страхования по КБК 010 0909 П2Б7130 560: 2014 год - 2 636 091,8 тыс. рублей; 2015 год - 3 008 363,9 тыс. рублей; 2016 год - 3 022 361,3 тыс. рублей, и межбюджетные трансферты Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Орловской области по КБК 010 0904 П2Б7132 580: 2014 год - 239 373,1 тыс. рублей. Финансовые средства межбюджетных трансфертов будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.
*** Финансирование будет осуществляться в рамках подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения".
Общий объем ресурсного обеспечения государственной программы (за исключением внутренних оборотов) оценивается в 74 594 048,8 тыс. рублей.
Под внутренними оборотами понимаются межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования: страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования и межбюджетные трансферты ТФОМС, учтенные в ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и за счет средств ТФОМС. Во избежание повторного счета данная сумма учитывается один раз.
В 2015 году предусмотрены остатки федеральных средств субсидии 2014 года бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на мероприятия по развитию службы крови в рамках подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", которые составляют 12 513,5 тыс. рублей.
В 2016 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 226 908,5 тыс. рублей, в том числе:
15 114,4 тыс. рублей - по подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы;
60 564,0 тыс. рублей - по подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы;
25 601,0 тыс. рублей - по подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы;
298,6 тыс. рублей - по подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" государственной программы;
71 тыс. рублей - по подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" государственной программы;
779,2 тыс. рублей - по подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы;
124 043,6 тыс. рублей - по подпрограмме 8 "Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан" государственной программы;
436,7 тыс. рублей - по подпрограмме 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" государственной программы.
В 2016 году предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по межведомственной инвестиционной программе в объеме 16 784,0 тыс. рублей, в том числе:
3589,7 тыс. рублей - по подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы;
13 194,3 тыс. рублей - по подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы.
В 2016 году предусмотрены остатки федеральных средств 2015 года в объеме 3 749,8 тыс. рублей по подпрограмме 8 "Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан" государственной программы.
В 2017 году за счет средств областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 3 129,4 тыс. рублей, в том числе:
26,4 тыс. рублей - по подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы;
2 978,4 тыс. рублей - по подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи" государственной программы;
123,3 тыс. рублей - по подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы;
1,3 тыс. рублей - по подпрограмме 8 "Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан" государственной программы.
В 2018 году за счет средств областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 893,5 тыс. рублей, в том числе:
893,5 тыс. рублей - по подпрограмме 8 "Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан" государственной программы.
Приложение 6 к государственной программе Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области"
Порядок и методика
оценки эффективности реализации
государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области"
I. Общие положения
1. Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" (далее - государственная программа) производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы, проводимый в целях уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета о ходе реализации государственной программы и об оценке ее эффективности.
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий;
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования бюджетных средств;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки эффективности реализации подпрограмм.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом:
оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
оценки эффективности реализации подпрограмм (рассчитанной на первом этапе).
II. Первый этап оценки эффективности реализации
государственной программы
2. Оценка степени реализации мероприятий.
Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год для каждой подпрограммы государственной программы.
2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий государственной программы.
2.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не ниже значения показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному (с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию).
Данное условие будет считаться выполненным в том случае, если в графе "Ожидаемый непосредственный результат мероприятия" плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год либо установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.
Если же степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов на рассматриваемое мероприятие. При этом мероприятие может считаться выполненным только в том случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
2.2.2. Если для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
2.2.3. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год.
2.2.4. Результаты реализации иных мероприятий могут оцениваться как достижение непосредственного результата.
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню затрат" учитываются расходы областного, федерального бюджетов и средств государственных внебюджетных фондов (далее также - финансовые ресурсы) на реализацию государственной программы в отчетном году.
3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
3.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областного и федерального бюджетов) указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 1 января отчетного года.
В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 31 декабря отчетного года.
В качестве плановых расходов из средств государственных внебюджетных фондов используются данные об объемах расходов, предусмотренных на реализацию подпрограммы, в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.
4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию подпрограммы;
СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников.
5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.
5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п, где:
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗП п/п ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/п п - плановое значение показателя (индикатора), характеризую-щего цели и задачи подпрограммы;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф.
5.2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
|
N |
|
СР п/п = |
СД п/п пз / N, где: |
|
|
1 |
|
СР п/п - степень реализации подпрограммы;
СД п/п пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
В случае если СД п/п пз больше 1, его значение считается равным 1.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;
СР п/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию подпрограммы.
6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
III. Второй этап оценки эффективности реализации
государственной программы
7. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.
7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
7.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД гп пз = ЗП гп ф / ЗП гп п, где:
СД гп пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗП гп ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП гп п - плановое значение показателя (индикатора), характеризую-щего цели и задачи государственной программы;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД гп пз = ЗП гп п / ЗП гп ф.
8. Степень реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:
|
М |
|
СР гп = |
СД гп пз / М, где: |
|
|
1 |
|
СР гп - степень реализации государственной программы;
СД гп пз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
В случае если СД гп пз больше 1, его значение считается равным 1.
9. Оценка эффективности реализации государственной программы.
9.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
|
|
j |
|
ЭР гп = |
0,5 * СР гп + 0,5 * |
ЭР п/п / j, где: |
|
|
|
1 |
|
ЭР гп - эффективность реализации государственной программы;
СР гп - степень реализации государственной программы;
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы государственной программы;
j - количество подпрограмм.
9.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Орловской области от 29 июня 2018 г. N 285 "О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 30 апреля 2013 года N 153 "Об утверждении Государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области"
Настоящее постановление вступает в силу с 12 июля 2018 г.
Текст постановления опубликован в Государственной специализированной информационной системе "Портал Орловской области - публичный информационный центр" (http://orel-region.ru) 2 июля 2018 г., на "Официальном интернет-портале правовой информации" (http://www.pravo.gov.ru) 3 июля 2018 г.
Постановлением Правительства Орловской области от 17 декабря 2019 г. N 695 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2020 г.