Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению Правительства
Орловской области
от 25 декабря 2018 г. N 546
Приложение 5
к государственной программе
Орловской области
"Развитие транспортной системы
в Орловской области"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области "Развитие транспортной системы в Орловской области"
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов по годам реализации |
||||||
всего |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Государственная программа Орловской области |
"Развитие транспортной системы в Орловской области" |
Всего |
22 427 021,4 |
3 003 528,5 |
2 982 107,3 |
3 377 977,8 |
4 419 283,9 |
4 382 053,6 |
4 262 070,4 |
федеральный бюджет |
2 124 452,4 |
221 210,3 |
0,0 |
509 573,6 |
604 614,2 |
420 949,4 |
368 104,9 |
||
областной бюджет |
19 311 146,7 |
2 723 159,7 |
2 694 781,4 |
2 479 100,9 |
3 635 402,0 |
3 905 419,2 |
3 873 283,5 |
||
местные бюджеты |
991 422,4 |
59 158,5 |
287 325,9 |
389 303,3 |
179 267,7 |
55 685,0 |
20 682,0 |
||
I этап реализации: 2013 - 2015 годы | |||||||||
Подпрограмма |
"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Орловской области" |
Всего |
9 123 418,2 |
2 919 591,3 |
2 907 888,6 |
3 295 938,3 |
|
|
|
федеральный бюджет |
730 783,9 |
221 210,3 |
0,0 |
509 573,6 |
|
|
|
||
областной бюджет |
7 656 846,6 |
2 639 222,5 |
2 620 562,7 |
2 397 061,4 |
|
|
|
||
местные бюджеты |
735 787,7 |
59 158,5 |
287 325,9 |
389 303,3 |
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.1. |
Поддержание эксплуатационного состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования |
Всего |
8 767 566,5 |
2 919 591,3 |
2 907 888,6 |
2 940 086,6 |
|
|
|
федеральный бюджет |
380 157,1 |
221 210,3 |
0,0 |
158 946,8 |
|
|
|
||
областной бюджет |
7 656 846,6 |
2 639 222,5 |
2 620 562,7 |
2 397 061,4 |
|
|
|
||
местные бюджеты |
730 562,8 |
59 158,5 |
287 325,9 |
384 078,4 |
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.2. |
Удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования |
Всего |
355 851,7 |
0,0 |
0,0 |
355 851,7 |
|
|
|
федеральный бюджет |
350 626,8 |
0,0 |
0,0 |
350 626,8 |
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
местные бюджеты |
5224,9 |
0,0 |
0,0 |
5224,9 |
|
|
|
||
Подпрограмма |
"Развитие пассажирского транспорта общего пользования Орловской области" |
Всего |
223 880,8 |
78 361,0 |
66 861,0 |
78 658,8 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
223 880,8 |
78 361,0 |
66 861,0 |
78 658,8 |
|
|
|
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.1. |
Возмещение потерь в доходах перевозчикам в результате предоставления льгот на проезд отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области |
Всего |
163 380,8 |
58 361,0 |
58 361,0 |
46 658,8 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
163 380,8 |
58 361,0 |
58 361,0 |
46 658,8 |
|
|
|
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.2. |
Возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот на проезд обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении |
Всего |
60 500,0 |
20 000,0 |
8500,0 |
32 000,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
60 500,0 |
20 000,0 |
8500,0 |
32 000,0 |
|
|
|
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма |
"Повышение безопасности дорожного движения" |
Всего |
10 738,4 |
|
7357,7 |
3380,7 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
10 738,4 |
|
7357,7 |
3380,7 |
|
|
|
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.1. |
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
Всего |
9985,0 |
|
6604,3 |
3380,7 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
9 985,0 |
|
6 604,3 |
3 380,7 |
|
|
|
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.2. |
Совершенствование оказания помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий |
Всего |
753,4 |
|
753,4 |
0,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
753,4 |
|
753,4 |
0,0 |
|
|
|
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
||
Долгосрочная областная целевая программа повышения уровня дорожной безопасности |
"Цель - НОЛЬ" на 2010 - 2015 годы |
Всего |
5576,2 |
5576,2 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
5576,2 |
5576,2 |
|
|
|
|
|
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
||
II этап реализации: 2016 - 2018 годы | |||||||||
Подпрограмма 1 |
"Дорожное хозяйство" |
Всего |
12 247 834,5 |
|
|
|
4 247 816,9 |
3 965 161,3 |
4 034 856,3 |
федеральный бюджет |
1 326 068,5 |
|
|
|
604 614,2 |
353 349,4 |
368 104,9 |
||
областной бюджет |
10 666 131,3 |
|
|
|
3 463 935,0 |
3 556 126,9 |
3 646 069,4 |
||
местные бюджеты |
255 634,7 |
|
|
|
179 267,7 |
55 685,0 |
20 682,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования |
Всего |
1 279 928,3 |
|
|
|
443 217,0 |
365 225,8 |
471 485,5 |
федеральный бюджет |
625 761,6 |
|
|
|
326 486,4 |
149 275,2 |
150 000,0 |
||
областной бюджет |
643 877,3 |
|
|
|
115 501,2 |
213 789,6 |
314 586,5 |
||
местные бюджеты |
10 289,4 |
|
|
|
1229,4 |
2161,0 |
6899,0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
Всего |
10 710 896,5 |
|
|
|
3 804 599,9 |
3 599 935,5 |
3 306 361,1 |
федеральный бюджет |
482 202,0 |
|
|
|
278 127,8 |
204 074,2 |
|
||
областной бюджет |
9 985 765,2 |
|
|
|
3 348 433,8 |
3 342 337,3 |
3 294 994,1 |
||
местные бюджеты |
242 929,3 |
|
|
|
178 038,3 |
53 524,0 |
11 367,0 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений |
Всего |
257 009,7 |
|
|
|
|
|
257 009,7 |
федеральный бюджет |
218 104,9 |
|
|
|
|
|
218 104,9 |
||
областной бюджет |
36 488,8 |
|
|
|
|
|
36 488,8 |
||
местные бюджеты |
2 416,0 |
|
|
|
|
|
2 416,0 |
||
Подпрограмма 2 |
"Повышение безопасности дорожного движения" |
Всего |
574 869,3 |
|
|
|
96 394,8 |
336 110,9 |
142 363,6 |
федеральный бюджет |
67 600,0 |
|
|
|
|
67 600,0 |
|
||
областной бюджет |
507 269,3 |
|
|
|
96 394,8 |
268 510,9 |
142 363,6 |
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.1. |
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
Всего |
361 056,4 |
|
|
|
96 205,8 |
160 000,0 |
104 850,6 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
361 056,4 |
|
|
|
96 205,8 |
160 000,0 |
104 850,6 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
Всего |
414,0 |
|
|
|
189,0 |
225,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
414,0 |
|
|
|
189,0 |
225,0 |
|
||
Основное мероприятие 2.3. |
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |
Всего |
213 398,9 |
|
|
|
|
175 885,9 |
37 513,0 |
федеральный бюджет |
67 600,0 |
|
|
|
|
67 600,0 |
|
||
областной бюджет |
145 798,9 |
|
|
|
|
108 285,9 |
37 513,0 |
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 3 |
"Пассажирский транспорт" |
Всего |
240 704,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 072,2 |
80 781,4 |
84 850,5 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
240 704,1 |
|
|
|
75 072,2 |
80 781,4 |
84 850,5 |
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.1. |
Возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот на проезд обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении |
Всего |
84 498,5 |
|
|
|
23 547,3 |
30 625,6 |
30 325,6 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
84 498,5 |
|
|
|
23 547,3 |
30 625,6 |
30 325,6 |
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.2. |
Возмещение части потерь в доходах перевозчикам в результате предоставления льгот на проезд отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области |
Всего |
136 334,7 |
|
|
|
45 444,9 |
45 444,9 |
45 444,9 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
136 334,7 |
|
|
|
45 444,9 |
45 444,9 |
45 444,9 |
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.3. |
Возмещение перевозчикам части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам |
Всего |
16 870,9 |
|
|
|
6080,0 |
4710,9 |
6080,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
16 870,9 |
|
|
|
6080,0 |
4710,9 |
6080,0 |
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.4. |
Разработка единой схемы организации транспортного обслуживания в границах города Орла и Орловского района Орловской области |
Всего |
3000,0 |
|
|
|
|
|
3000,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
3000,0 |
|
|
|
|
|
3000,0 |
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление Правительства Орловской области от 25 декабря 2018 г. N 546 "О внесении изменений в отдельные нормативные... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.