Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации г. Югорска
от 21 декабря 2015 г. N 3716
Таблица 4
Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Югорска
"Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы"
N п/п |
Мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей.) |
||||||||
Источники финансирования |
Всего |
в том числе: |
|||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель 1: Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Югорска | |||||||||||
Подпрограмма I. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации | |||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска | |||||||||||
1.1. |
Формирование информационных ресурсов библиотеки |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет автономного округа |
1 307,2 |
487,8 |
58,9 |
377,7 |
382,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
230,8 |
86,1 |
10,4 |
66,7 |
67,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
1 538,0 |
573,9 |
69,3 |
444,4 |
450,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Информатизация общедоступных библиотек |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
239,7 |
79,9 |
0,0 |
79,9 |
79,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
42,3 |
14,1 |
0,0 |
14,1 |
14,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
282,0 |
94,0 |
0,0 |
94,0 |
94,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
499,9 |
108,0 |
68,0 |
108,0 |
215,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
88,2 |
19,0 |
12,0 |
19,1 |
38,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
588,1 |
127,0 |
80,0 |
127,1 |
254,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МБУ "Централизованная библиотечная система г. Югорска" |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
5 630,2 |
100,0 |
0,0 |
2 765,2 |
2 765,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
209 748,4 |
24 673,5 |
22 202,0 |
25 901,1 |
32 169,2 |
34 934,2 |
34 934,2 |
34 934,2 |
|||
иные внебюджетные источники |
941,7 |
78,6 |
458,1 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
|||
Всего |
216 320,3 |
24 852,1 |
22 660,1 |
28 747,3 |
35 015,2 |
35 015,2 |
35 015,2 |
35 015,2 |
|||
1.5. |
Комплектование библиотечных фондов |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
28,4 |
0,0 |
8,8 |
9,8 |
9,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
28,4 |
0,0 |
8,8 |
9,8 |
9,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Бюджет РФ |
28,4 |
0,0 |
8,8 |
9,8 |
9,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
7 677,0 |
775,7 |
126,9 |
3 330,8 |
3 443,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
210 109,7 |
24 792,7 |
22 224,4 |
26 001,0 |
32 289,0 |
34 934,2 |
34 934,2 |
34 934,2 |
|||
иные внебюджетные источники |
941,7 |
78,6 |
458,1 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
|||
Всего |
218 756,8 |
25 647,0 |
22 818,2 |
29 422,6 |
35 823,4 |
35 015,2 |
35 015,2 |
35 015,2 |
|||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям | |||||||||||
2.1. |
Обеспечение сохранения Музейного фонда |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Информатизация музея |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МБУ "Музей истории и этнографии" |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
3 855,5 |
0,0 |
0,0 |
1 927,9 |
1 927,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
151 442,1 |
17 425,0 |
15 421,0 |
18 304,9 |
23 564,6 |
25 492,2 |
25 592,2 |
25 642,2 |
|||
иные внебюджетные источники |
3 729,2 |
567,2 |
512,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
|||
Всего |
159 026,8 |
17 992,2 |
15 933,0 |
20 762,8 |
26 022,2 |
26 022,2 |
26 122,2 |
26 172,2 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
3 855,5 |
0,0 |
0,0 |
1 927,9 |
1 927,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
151 792,1 |
17 425,0 |
15 421,0 |
18 304,9 |
23 714,6 |
25 642,2 |
25 642,2 |
25 642,2 |
|||
иные внебюджетные источники |
3 729,2 |
567,2 |
512,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
|||
Всего |
159 376,8 |
17 992,2 |
15 933,0 |
20 762,8 |
26 172,2 |
26 172,2 |
26 172,2 |
26 172,2 |
|||
Задача 3. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства места массового отдыха населения | |||||||||||
3.1. |
Обеспечение деятельности (выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МАУ "ЦПКиО "Аттракцион" |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
14 404,6 |
14 404,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
2 351,1 |
2 351,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
16 755,7 |
16 755,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 3 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
14 404,6 |
14 404,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
2 351,1 |
2 351,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
16 755,7 |
16 755,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 4. Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха | |||||||||||
4.1. |
Организация и проведение общегородских мероприятий |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
34 927,8 |
4 770,3 |
5 657,5 |
4 500,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
34 927,8 |
4 770,3 |
5 657,5 |
4 500,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|||
4.2. |
Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
30 100,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
30 100,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
|||
4.3. |
Организация гастролей лучших творческих коллективов города Югорска |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.4. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений культурно-досугового типа, в том числе на предоставление субсидий (МАУ "ЦК "Югра-презент", МБУК "МиГ") |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
9 561,9 |
0,0 |
0,0 |
4 780,7 |
4 781,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
540 071,6 |
61 719,5 |
62 284,7 |
68 028,2 |
83 423,9 |
88 205,1 |
88 205,1 |
88 205,1 |
|||
иные внебюджетные источники |
117 961,1 |
16 792,0 |
10 494,1 |
18 135,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
|||
Всего |
667 594,6 |
78 511,5 |
72 778,8 |
90 943,9 |
106 340,1 |
106 340,1 |
106 340,1 |
106 340,1 |
|||
4.5. |
Обеспечение мероприятий по безопасности инфраструктуры зданий |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
198,6 |
99,5 |
99,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
198,6 |
99,5 |
99,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.6. |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на строительство мемориального комплекса воинской славы, посвященного защитникам Отечества |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 4 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
9 911,9 |
150,0 |
200,0 |
4 780,7 |
4 781,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
605 348,0 |
70 939,3 |
72 341,3 |
76 828,2 |
92 723,9 |
97 505,1 |
97 505,1 |
97 505,1 |
|||
иные внебюджетные источники |
117 961,1 |
16 792,0 |
10 494,1 |
18 135,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
18 135,0 |
|||
Всего |
733 221,0 |
87 881,3 |
83 035,4 |
99 743,9 |
115 640,1 |
115 640,1 |
115 640,1 |
115 640,1 |
|||
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | |||||||||||
5.1. |
Обновление материально-технической базы учреждений культуры |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
2 292,5 |
1 833,5 |
459,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
10 644,9 |
8 185,5 |
2 459,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
12 937,4 |
10 019,0 |
2 918,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2. |
Текущий ремонт учреждений культуры |
Управление культуры |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
3 226,4 |
150,0 |
3 076,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
3 226,4 |
150,0 |
3 076,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 5 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
2 292,5 |
1 833,5 |
459,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
13 871,3 |
8 335,5 |
5 535,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
16 163,8 |
10 169,0 |
5 994,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме I |
|
Бюджет РФ |
28,4 |
0,0 |
8,8 |
9,8 |
9,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
23 736,9 |
2 759,2 |
785,9 |
10 039,4 |
10 152,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
995 525,7 |
135 897,1 |
115 522,5 |
121 134,1 |
148 727,5 |
158 081,5 |
158 081,5 |
158 081,5 |
|||
иные внебюджетные источники |
124 983,1 |
19 788,9 |
11 464,2 |
18 746,0 |
18 746,0 |
18 746,0 |
18 746,0 |
18 746,0 |
|||
Всего |
1 144 274,1 |
158 445,2 |
127 781,4 |
149 929,3 |
177 635,7 |
176 827,5 |
176 827,5 |
176 827,5 |
|||
Цель 2: Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры | |||||||||||
Подпрограмма II. Совершенствование системы управления в культуре | |||||||||||
Задача 1. Осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культура | |||||||||||
1.1. |
Обеспечение функций управления культуры администрации города Югорска |
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
43 794,0 |
6 348,0 |
6 741,0 |
6 141,0 |
6 141,0 |
6 141,0 |
6 141,0 |
6 141,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
43 794,0 |
6 348,0 |
6 741,0 |
6 141,0 |
6 141,0 |
6 141,0 |
6 141,0 |
6 141,0 |
|||
1.2. |
Обеспечение системы повышения квалификации и переподготовки кадров учреждений культуры |
Управление культуры администрации города Югорска |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
44 094,0 |
6 348,0 |
6 741,0 |
6 141,0 |
6 141,0 |
6 241,0 |
6 241,0 |
6 241,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
44 094,0 |
6 348,0 |
6 741,0 |
6 141,0 |
6 141,0 |
6 241,0 |
6 241,0 |
6 241,0 |
|||
Итого по подпрограмме II |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
44 094,0 |
6 348,0 |
6 741,0 |
6 141,0 |
6 141,0 |
6 241,0 |
6 241,0 |
6 241,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
44 094,0 |
6 348,0 |
6 741,0 |
6 141,0 |
6 141,0 |
6 241,0 |
6 241,0 |
6 241,0 |
|||
Цель 3: Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристских услуг | |||||||||||
Подпрограмма III. Развитие внутреннего и въездного туризма | |||||||||||
Задача 1. Продвижение туристских возможностей города Югорска на региональном и российском рынках | |||||||||||
1.1. |
Обеспечение проекта музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" |
Управление культуры администрации города Югорска (Управление экономической политики администрации города Югорска - соисполнитель) |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
800,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
800,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
800,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
800,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме III |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
800,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
800,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего по муниципальной программе |
|
Бюджет РФ |
28,4 |
0,0 |
8,8 |
9,8 |
9,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет АО |
23 736,9 |
2 759,2 |
785,9 |
10 039,4 |
10 152,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1 040 419,7 |
142 645,1 |
122 663,5 |
127 275,1 |
154 868,5 |
164 322,5 |
164 322,5 |
164 322,5 |
|||
иные внебюджетные источники |
124 983,1 |
19 788,9 |
11 464,2 |
18 746,0 |
18 746,0 |
18 746,0 |
18 746,0 |
18 746,0 |
|||
Всего |
1 189 168,1 |
165 193,2 |
134 922,4 |
156 070,3 |
183 776,7 |
183 068,5 |
183 068,5 |
183 068,5 |
|||
в том числе: | |||||||||||
Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска) |
|
федеральный бюджет |
28,4 |
0,0 |
8,8 |
9,8 |
9,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
23 736,9 |
2 759,2 |
785,9 |
10 039,4 |
10 152,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
996 325,7 |
136 297,1 |
115 922,5 |
121 134,1 |
148 727,5 |
158 081,5 |
158 081,5 |
158 081,5 |
|||
иные внебюджетные источники |
124 983,1 |
19 788,9 |
11 464,2 |
18 746,0 |
18 746,0 |
18 746,0 |
18 746,0 |
18 746,0 |
|||
Всего |
1 145 074,1 |
158 845,2 |
128 181,4 |
149 929,3 |
177 635,7 |
176 827,5 |
176 827,5 |
176 827,5 |
|||
Соисполнитель (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
44 094,0 |
6 348,0 |
6 741,0 |
6 141,0 |
6 141,0 |
6 241,0 |
6 241,0 |
6 241,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
44 094,0 |
6 348,0 |
6 741,0 |
6 141,0 |
6 141,0 |
6 241,0 |
6 241,0 |
6 241,0 |
|||
Соисполнитель (Управление экономической политики администрации города Югорска) |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 декабря 2015 г. N 3716 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.