Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению Администрации Сургутского района
от 4 декабря 2015 г. N 5128
Приложение 2
к муниципальной программе
Перечень целевых
показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Организация дорожной деятельности, транспортного обслуживания и связи в Сургутском районе"
N |
Параметры муниципальной программы |
Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы |
Единица измерения показателя / |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / |
Значение показателя / Объём финансирования по годам: |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
Координатор/ соисполнитель/ участник |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Муниципальная программа Сургутского района "Организация дорожной деятельности, транспортного обслуживания и связи в Сургутском районе" |
всего, в том числе: |
584544,6 |
133313,4 |
144038,0 |
131675,6 |
114261,9 |
20418,6 |
20418,6 |
20418,6 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
286126,3 |
81270,1 |
71218,2 |
71218,0 |
62420,0 |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
298418,3 |
52043,3 |
72819,8 |
60457,6 |
51841,9 |
20418,6 |
20418,6 |
20418,6 |
|
|
|||
|
Цель программы 01 |
Обеспечение эффективного и безопасного функционирования транспортного комплекса, его доступности для населения района, обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан на автомобильных дорогах, развитие и совершенствование дорожного хозяйства, качественное предоставление услуг почтовой связи, телевидения и бытовых услуг |
|
||||||||||
|
ПКР цели программы |
Доля годового объема транспортных перевозок |
% |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
|
Доля реконструированных и вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети |
% |
0,41 |
0,43 |
0,52 |
0,57 |
0,62 |
0,68 |
0,74 |
0,80 |
0,80 |
|
||
Доля населения обеспеченного доступными по оплате услугами бань |
% |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
|
||
Уровень тяжести последствий в результате дорожно-транспортных последствий |
% |
24,2 |
15,5 |
15,3 |
15,1 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
14,9 |
14,9 |
|
||
Доля населения обеспеченного доступными по оплате услугами связи |
% |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
|
||
Доля населения, охваченного местным телевизионным вещанием |
% |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
|
||
Доля отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети |
% |
0,53 |
0,54 |
0,4 |
0,4 |
0,56 |
0,57 |
0,58 |
0,59 |
0,59 |
|
||
|
Задача программы 01 |
Организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Количество рейсов |
ед |
1286 |
1286 |
1286 |
1286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1286 |
|
1 |
подпрограмма "Создание условий для обеспечения населения услугами транспорта" |
всего, в том числе: |
46641,5 |
10563,2 |
11933,2 |
12072,6 |
12072,6 |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
46641,5 |
10563,2 |
11933,2 |
12072,6 |
12072,6 |
- |
- |
- |
|
|
|||
1.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля годового объема пассажирских перевозок воздушным транспортом |
% |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
Доля годового объема перевозки больных |
% |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
|
||
1.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения по местным воздушным линиям |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество рейсов на воздушном транспорте |
ед |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
1.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Организация процесса финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом между поселениями в границах Сургутского района" |
всего, в том числе: |
27499,6 |
6853,3 |
6806,3 |
6920,0 |
6920,0 |
- |
- |
- |
|
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
27499,6 |
6853,3 |
6806,3 |
6920,00 |
6920,00 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество рейсов |
ед |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
1.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Обеспечение исполнения мер социальной поддержки населения в сфере транспортного обслуживания |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество рейсов на автомобильном транспорте |
ед |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
|
1.1.2.1 |
Основное мероприятие 002: "Организация процесса оказания автотранспортных услуг по перевозке граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью" |
всего, в том числе: |
19141,9 |
3709,9 |
5126,8 |
5152,6 |
5152,6 |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
19141,9 |
3709,9 |
5126,8 |
5152,6 |
5152,6 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество рейсов |
ед |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
|
1.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения по местным речным маршрутам |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Доля годового объема пассажирских перевозок речным транспортом в общем объеме пассажирских перевозок |
% |
0 |
0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Задача программы 02 |
Организация мероприятий по развитию и совершенствованию дорожного хозяйства района |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и улично-дорожной сети |
км |
1,3 |
1,33 |
1,34 |
1,34 |
1,34 |
1,34 |
1,34 |
1,34 |
1,34 |
|
Протяженность реконструированных и вновь построенных автомобильных дорог и улично-дорожной сети |
км |
1,4 |
1,5 |
1,8 |
2,0 |
2,2 |
2,4 |
2,6 |
2,8 |
2,8 |
|
||
2 |
подпрограмма "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Сургутского района" |
всего, в том числе: |
358863,4 |
92954,7 |
101799,7 |
90761,3 |
73347,6 |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
286126,3 |
81270,1 |
71218,2 |
71218,0 |
62420,0 |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
72737,1 |
11684,6 |
30581,5 |
19543,3 |
10927,7 |
- |
- |
- |
|
|
|||
2.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры района, обеспечение бесперебойного ее функционирования, достижение ее качественных транспортно-эксплуатационных характеристик |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля реконструированных и вновь построенных автомобильных дорог и улично-дорожной сети |
% |
0,41 |
0,43 |
0,52 |
0,57 |
0,62 |
0,68 |
0,74 |
0,80 |
0,80 |
|
Доля отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог и улично-дорожной сети |
% |
0,52 |
0,54 |
0,4 |
0,4 |
0,56 |
0,57 |
0,58 |
0,59 |
0,59 |
|
||
2.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Создание условий для обеспечения бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Протяженность автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети, где проведены работы по содержанию |
км |
40,4 |
40,4 |
50,6 |
50,6 |
50,6 |
50,6 |
50,6 |
50,6 |
50,6 |
|
2.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Организация и обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
всего, в том числе: |
21593,2 |
1393,1 |
9667,6 |
5266,3 |
5266,3 |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
21593,2 |
1393,1 |
9667,6 |
5266,3 |
5266,3 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество контрактов |
ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Создание условий для обеспечения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог с учетом приоритетов социально-экономического развития района |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети |
м2 |
8000 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000 |
|
Площадь автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети, где проведены работы по капитальному ремонту |
м2 |
8000 |
3500,0 |
0 |
0 |
3800,0 |
4000,0 |
4200,0 |
4500,0 |
4500 |
|
||
2.1.2.1 |
Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
всего, в том числе: |
13171,7 |
1864,8 |
6554,7 |
2376,1 |
2376,1 |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
13171,7 |
1864,8 |
6554,7 |
2376,1 |
2376,1 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Смета |
ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.1.2.2 |
Основное мероприятие 004: "Предоставление межбюджетных трансфертов на организацию и обеспечение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в части городских и сельских поселений Сургутского района" |
всего, в том числе: |
127071,9 |
56029,1 |
71042,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент финансов администрации Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
114047,8 |
53222,4 |
60825,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
13024,1 |
2806,7 |
10217,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2014-2020 годы" |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.2.3 |
Основное мероприятие 006: "Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети." |
всего, в том числе: |
130 |
130 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
130 |
130 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Обеспечение потребности в основных средствах |
% |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.3 |
Задача подпрограммы 03 |
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территориях поселений района, приведение объемно-планировочных показателей в соответствие с действующими нормами и требованиями и дальнейшем развитием автомобильных дорог и улично-дорожной сети |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Протяженность реконструированных и вновь построенных автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети |
км |
1,3 |
1,5 |
1,8 |
2,0 |
2,2 |
2,4 |
2,6 |
2,8 |
2,8 |
|
2.1.3.1 |
Основное мероприятие 003: "Организация процесса реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции автомобильных дорог и улично-дорожной сети Сургутского района" |
всего, в том числе: |
196896,5 |
33537,7 |
14534,6 |
83118,9 |
65705,3 |
- |
- |
- |
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района |
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
172078,5 |
28047,7 |
10392,8 |
71218,0 |
62420,0 |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
24818 |
5490 |
4141,8 |
11901 |
3285,3 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Задача программы 03 |
Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории района |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Количество дорожно-транспортных происшествий |
ед |
285 |
285 |
280 |
275 |
272 |
270 |
268 |
265 |
265 |
|
Количество погибших и пострадавших в результате ДТП |
чел |
70 |
70 |
68 |
65 |
63 |
62 |
60 |
60 |
60 |
|
||
3 |
подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Сургутского района" |
всего, в том числе: |
1563,8 |
- |
1563,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1563,8 |
- |
1563,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
3.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на автомобильных дорогах и на улично-дорожной сети района, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Уровень тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий |
% |
15,5 |
15,5 |
15,3 |
15,2 |
15,1 |
15,0 |
15,0 |
14,9 |
14,9 |
|
3.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Создание условий, обеспечивающих сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших, снижение уровня тяжести дорожно-транспортных происшествий |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество дорожно-транспортных происшествий |
ед |
285 |
285 |
280 |
275 |
272 |
270 |
268 |
265 |
265 |
|
Количество погибших и пострадавших в результате ДТП |
чел |
70 |
70 |
68 |
65 |
63 |
62 |
60 |
60 |
60 |
|
||
3.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" |
всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
департамент образования администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Количество образовательных организаций, участвующих в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, с целью уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков |
шт |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
3.1.1.2 |
Основное мероприятие 002: "Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети Сургутского района, улучшение условий движения для всех участников дорожного движения" |
всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Количество установленных светофоров |
ед |
22 |
22 |
22 |
23 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
|
Количество установленных дорожных знаков |
ед |
850 |
870 |
900 |
930 |
950 |
980 |
1100 |
1150 |
1150 |
|
||
3.1.1.3 |
Основное мероприятие 003: "Внедрение эффективных схем, методов и технических средств организации дорожного движения, в особенности на опасных участках дорог" |
всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Количество внедренных схем |
ед |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
3.1.1.4 |
Основное мероприятие 004: "Организация работы по внедрению и содержанию системы видеонаблюдения и видеофиксации нарушений правил дорожного движения" |
всего, в том числе: |
1563,8 |
- |
1563,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
1563,8 |
- |
1563,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество внедренных комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения |
ед |
0 |
10 |
20 |
20 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
3.1.1.5 |
Основное мероприятие 005: "Организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения" |
всего, в том числе: |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
|
ПНР мероприятия |
Количество изготовленных роликов по пропаганде безопасности дорожного движения |
ед |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Задача программы 04 |
Организация мероприятий по повышению уровня доступности для населения услуг почтовой связи, телевидения и бытовых услуг |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче программы |
Количество помывок |
ед |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
|
Количество почтовых отделений |
ед |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
||
4 |
подпрограмма "Создание условий для обеспечения населения услугами связи и бытовыми услугами" |
всего, в том числе: |
177475,9 |
29795,5 |
28741,3 |
28841,6 |
28841,6 |
20418,6 |
20418,6 |
20418,6 |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
177475,9 |
29795,5 |
28741,3 |
28841,6 |
28841,6 |
20418,6 |
20418,6 |
20418,6 |
|
|
|||
4.1 |
Цель подпрограммы 01 |
Повышение доступности услуг почтовой связи для населения, охват территории поселений местным телевизионным вещанием, улучшение качества оказываемых бытовых услуг для населения Сургутского района |
|
||||||||||
|
ПКР цели подпрограммы |
Доля населения обеспеченного доступными по оплате услугами почтовой связи |
% |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
|
Доля населения обеспеченного доступными по оплате услугами бань |
% |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
|
||
Доля населения охваченного местным телевизионным вещанием |
% |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
|
||
4.1.1 |
Задача подпрограммы 01 |
Создание условий для повышения уровня доступности населения для оплаты услуг связи и бытового обслуживания, увеличение объема телевизионного вещания на территориях поселений. |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество помывок |
ед |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
|
Количество почтовых отделений |
ед |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
||
4.1.1.1 |
Основное мероприятие 001: "Организация и обеспечение процесса доставки почтовых отправлений на территории района" |
всего, в том числе: |
24584,2 |
6146,0 |
6146,0 |
6146,0 |
6146,0 |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
24584,2 |
6146,0 |
6146,0 |
6146,0 |
6146,0 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество почтовых отделений |
ед |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
4.1.1.2 |
Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение процесса предоставления услуг бань" |
всего, в том числе: |
17108,0 |
4277,0 |
4277,0 |
4277,0 |
4277,0 |
- |
- |
- |
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
17108,0 |
4277,0 |
4277,0 |
4277,0 |
4277,0 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество помывок |
ед |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
26400 |
|
4.1.1.3 |
Основное мероприятие 003: "Организация работы по осуществлению эфирного телевизионного вещания программ местного телевидения на всей территории Сургутского района с использование космического сегмента космического аппарата" |
всего, в том числе: |
135783,7 |
19372,5 |
18318,2 |
18418,6 |
18418,6 |
20418,6 |
20418,6 |
20418,6 |
|
отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Сургутского района |
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
135783,7 |
19372,5 |
18318,2 |
18418,6 |
18418,6 |
20418,6 |
20418,6 |
20418,6 |
|
|
|||
|
ПНР мероприятия |
Количество населенных пунктов, охваченных местным телевизионным вещанием |
ед |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
4.1.2 |
Задача подпрограммы 02 |
Создание условий для качественного оказания услуг телевещания на территориях городских и сельских поселений |
|
||||||||||
|
ПНР по задаче подпрограммы |
Количество населенных пунктов, охваченных местным телевизионным вещанием |
ед |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
|
Всего по: "Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района" |
всего, в том числе: |
196896,5 |
33537,7 |
14534,6 |
83118,9 |
65705,3 |
- |
- |
- |
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
172078,5 |
28047,7 |
10392,8 |
71218,0 |
62420,0 |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
24818,0 |
5490,0 |
4141,8 |
11901,0 |
3285,3 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
Всего по: "администрация Сургутского района" |
всего, в том числе: |
135783,7 |
19372,5 |
18318,2 |
18418,6 |
18418,6 |
20418,6 |
20418,6 |
20418,6 |
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
135783,7 |
19372,5 |
18318,2 |
18418,6 |
18418,6 |
20418,6 |
20418,6 |
20418,6 |
|
|
|||
|
Всего по: "департамент финансов администрации Сургутского района" |
всего, в том числе: |
127071,9 |
56029,1 |
71042,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета |
114047,8 |
53222,4 |
60825,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
13024,1 |
2806,7 |
10217,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
Всего по: "Департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района" |
всего, в том числе: |
130 |
130 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
130 |
130 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
Всего по: "Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района" |
всего, в том числе: |
124662,4 |
24244,1 |
40142,3 |
30138,0 |
30138,0 |
- |
- |
- |
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района |
124662,41 |
24244,1 |
40142,3 |
30138,0 |
30138,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление Администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 декабря 2015 г. N 5128 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.