Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации г. Сургута от 24 августа 2017 г. N 7473 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение
к муниципальной программе
"Развитие электронного муниципалитета
на 2016 - 2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
7 апреля, 1, 22 июня, 13 сентября, 22 декабря 2016 г., 13 февраля, 21 июня, 24 августа 2017 г.
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансир. (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. изм. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателей |
||||||||||||||||||||||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: развитие муниципальной информатизации для организации муниципальной деятельности, оперативного и качественного получения организациями и гражданами муниципальных услуг и информации о результатах деятельности органов местного самоуправления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля пользователей органов местного самоуправления |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||||||||
количество наборов открытых данных, опубликованных |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
25 |
|||||||||||||||||||
количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
Подпрограмма "Электронная демократия" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение общественно-политической активности, эффективности и скорости публичного взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, друг с другом, общественными организациями и другими субъектами общественно-политической деятельности посредством повсеместного внедрения в практику взаимодействия информационно-коммуникационных технологий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1 Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в сети "Интернет" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Развитие интернет-ресурсов органов местного самоуправления |
всего, в том числе |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС |
оценка качества функционирования официального портала Администрации города (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет-сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже |
20 |
20 |
18 |
18 |
16 |
16 |
14 |
14 |
12 |
12 |
10 |
10 |
8 |
8 |
5 |
5 |
доля органов местного самоуправления |
95,2 |
95,2 |
95,2 |
96,2 |
96,2 |
96,2 |
97,3 |
97,3 |
97,3 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.2. Развитие муниципальной Геоинформационной системы на основе |
всего, в том числе |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
среднее количество групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями публичного сегмента муниципальной Геоинформационной системы, шт. |
10 |
14 |
18 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
количество посещений публичного сегмента муниципальной Геоинформационной системы, ед./мес. |
150 |
170 |
190 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.3. Предоставление данных муниципальных информационных систем в открытом и машиночитаемом формате в общедоступном виде |
всего, в том числе |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество наборов открытых данных, опубликованных |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
25 |
|
Итого по задаче 1.1 |
всего, в том числе |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 1.2. Обеспечение повышения качества и доступности электронных сервисов предоставления муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и предприятиями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1. Разработка |
всего, в том числе |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС |
количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
Итого по задаче 1.2 |
всего, в том числе |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Электронная демократия" |
всего, в том числе |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления за счет использования современных информационно-телекоммуникационных технологий" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: формирование эффективной системы муниципального управления посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.1. Формирование и реализация единой политики в области информатизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Разработка стратегии развития муниципальной информатизации, учитывающей основные направления развития муниципального образования, определенные |
всего, в том числе |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС |
наличие стратегии развития муниципальной информатизации |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Основное мероприятие 2.1.2. Развитие |
всего, в том числе |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
наличие актуального информационного обеспечения, регулирующего вопросы создания, развития |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
количество принятых нормативных правовых актов по внедрению информационно-коммуникационных технологий, ед. |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.3. Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого |
всего, в том числе |
232 279 483 |
16 710 711,00 |
17 823 138,13 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
доля технических средств |
15,2 |
15,2 |
16,3 |
16,3 |
17,0 |
17,0 |
18,1 |
18,1 |
19,3 |
19,3 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
232 279 483 |
16 710 711,00 |
17 823 138,13 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
15 211 202,63 |
доля эксплуатируемых технических средств в органах местного самоуправления |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
||
за счет других источников |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.4. Стандартизация (унификация) программного обеспечения |
всего, в том числе |
98 875 397 |
6 058 700,00 |
7 352 014,61 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
среднее количество тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями муниципального сегмента муниципальной Геоинформационной системы, шт. |
20 |
25 |
32 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
доля унифицированного системного программного обеспечения на рабочих местах пользователей органов местного самоуправления от общего количества пользователей органов местного самоуправления, % |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
92,1 |
92,1 |
92,1 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
94,1 |
94,1 |
95,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
||
за счет средств местного бюджета |
98 875 397 |
6 058 700,00 |
7 352 014,61 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
6 574 206,34 |
|||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.1 |
всего, в том числе |
331 154 880 |
22 769 411,00 |
25 175 152,74 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
331 154 880 |
22 769 411,00 |
25 175 152,74 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
21 785 408,97 |
|||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
Задача 2.2. Развитие специальных и типовых информационных систем в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.1. Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности |
всего, в том числе |
367 155 945 |
25 525 523,59 |
29 697 274,07 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
МКУ "УИТС |
количество созданных или модернизированных информационных систем, ед. |
5 |
8 |
11 |
14 |
17 |
20 |
23 |
26 |
29 |
32 |
35 |
38 |
41 |
44 |
47 |
47 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
367 155 945 |
25 525 523,59 |
29 697 274,07 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
|||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.2. Обеспеченность системой электронного документооборота |
всего, в том числе |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС |
доля структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, эксплуатирующих систему электронного документооборота, от общего количества структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, % |
97,7 |
97,7 |
97,7 |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
за счет других источников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.3. Формирование системы межведомственного информационного взаимодействия органов местного самоуправления |
всего, в том числе |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество административных процедур истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
за счет других источников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2.2 |
всего, в том числе |
367 155 945 |
25 525 523,59 |
29 697 274,07 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
367 155 945 |
25 525 523,59 |
29 697 274,07 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
23 994 857,48 |
|||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
Задача 2.3. Обеспечение безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3.1. Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы |
всего, в том числе |
97 754 424 |
7 316 346,74 |
7 352 068,94 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
МКУ "УИТС |
доля пользователей органов местного самоуправления |
70,0 |
85,1 |
87,0 |
89,1 |
91,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
95,1 |
95,1 |
95,1 |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
100,0 |
100,0 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
97 754 424 |
7 316 346,74 |
7 352 068,94 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
|||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3.2. Развитие систем криптографической защиты и центра сертификации |
всего, в том числе |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
доля пользователей органов местного самоуправления |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Итого по задаче 2.3 |
всего, в том числе |
97 754 424 |
7 316 346,74 |
7 352 068,94 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
97 754 424 |
7 316 346,74 |
7 352 068,94 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
6 391 231,44 |
|||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
Задача 2.4. Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.4.1. Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры |
всего, в том числе |
313 809 146 |
21 118 200,00 |
22 691 866,64 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
МКУ "УИТС |
средняя скорость каналов корпоративной сети передачи данных муниципальной информационной системы Администрации города Сургута в органах местного самоуправления, Мбит/сек. |
15,0 |
25,1 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
48,0 |
48,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средняя скорость каналов корпоративной сети передачи данных муниципальной информационной системы Администрации города Сургута в муниципальных учреждениях, Мбит/сек. |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
7,0 |
7,0 |
||
за счет средств местного бюджета |
313 809 146 |
21 118 200,00 |
22 691 866,64 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
|||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
суммарная частота ядер процессоров (ГГц) |
525 |
525 |
525 |
525 |
550 |
550 |
550 |
575 |
575 |
575 |
600 |
600 |
600 |
610 |
625 |
625 |
||
Мероприятие 2.4.1.1. Предоставление доступа к ресурсам сети "Интернет" в местах отдыха жителей и гостей города Сургута: сквер по ул. 30 лет Победы; парк за Саймой; площадь Советов; площадь Аврора |
всего, в том числе |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС |
наличие доступа к ресурсам сети "Интернет" в местах отдыха жителей и гостей города Сургута: сквер по ул. 30 лет Победы; парк за Саймой; площадь Советов; площадь Аврора, да/нет |
да |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
Основное мероприятие 2.4.2. Развитие телекоммуникационных сервисов в органах местного самоуправления (конференцсвязь, запись переговоров, маршрутизация звонков, прием факсов на электронную почту группы специалистов |
всего, в том числе |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество действующих телекоммуникационных сервисов в органах местного самоуправления, шт. |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
|
Итого по задаче 2.4 |
всего, в том числе |
313 809 146 |
21 118 200,00 |
22 691 866,64 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
313 809 146 |
21 118 200,00 |
22 691 866,64 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
20 769 159,96 |
|||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
Задача 2.5. Повышение грамотности сотрудников органов местного самоуправления в сфере информационных и телекоммуникационных технологий посредством организации дистанционного обучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.5.1. Организация дистанционного обучения в целях повышения грамотности сотрудников органов местного самоуправления в сфере информационных |
всего, в том числе |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "УИТС г. Сургута" |
доля сотрудников органов местного самоуправления, прошедших дистанционное обучение в сфере информационных и телекоммуникационных технологий от общего количества сотрудников органов местного самоуправления, % |
- |
- |
10,0 |
15,0 |
20,0 |
25,0 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
70,0 |
Итого по задаче 2.5 |
всего, в том числе |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме "Повышение эффективности муниципального управления за счет использования современных информационно-телекоммуникационных технологий" |
всего, в том числе |
1 109 874 396 |
76 729 481,33 |
84 916 362,39 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 109 874 396 |
76 729 481,33 |
84 916 362,39 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
72 940 657,85 |
|||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций МКУ "УИТС г. Сургута" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение результативности расходования бюджетных средств на мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий, связи и телекоммуникаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3. Осуществление возложенных на учреждение функций, в том числе отдельных вопросов местного значения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
1 775 481 582 |
118 250 207,00 |
122 646 619,40 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
МКУ "УИТС |
доля использованных бюджетных ассигнований |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
доля реализованных функций учреждения, предусмотренных уставом, от общего количества функций, предусмотренных уставом, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 775 481 582 |
118 250 207,00 |
122 646 619,40 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
количество действующих информационных сервисов |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Итого по задаче 3 |
всего, в том числе |
1 775 481 582 |
118 250 207,00 |
122 646 619,40 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 775 481 582 |
118 250 207,00 |
122 646 619,40 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
|||||||||||||||||||
за счет других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Обеспечение выполнения функций МКУ "УИТС |
всего, в том числе |
1 775 481 582 |
118 250 207,00 |
122 646 619,40 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
МКУ "УИТС |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 775 481 582 |
118 250 207,00 |
122 646 619,40 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
118 044 981,21 |
|||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
Общий объем ассигнований |
всего, в том числе |
2 885 355 978 |
194 979 688,33 |
207 562 981,79 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 885 355 978 |
194 979 688,33 |
207 562 981,79 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
|||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
Объем ассигнований администратора |
всего, в том числе |
2 885 355 978 |
194 979 688,33 |
207 562 981,79 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 885 355 978 |
194 979 688,33 |
207 562 981,79 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
190 985 639,06 |
|||||||||||||||||||
за счет других источников |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.