Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации города
от 30 декабря 2015 г. N 9241
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы"
1. Характеристика текущего состояния
До 01.01.2014 реализация направления деятельности, связанного с организацией перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом осуществлялась в рамках ведомственной целевой программы функционирования, утвержденной постановлением Администрации города от 04.02.2013 N 596 "Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента городского хозяйства", при этом направления деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорожно-уличной сети формировались в рамках долгосрочной целевой программы, утвержденной постановлением Администрации города от 17.01.2011 N 106 "О долгосрочной целевой программе "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы".
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 30.08.2013 N 3094 "О разработке муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), с 01.01.2014 постановлением Администрации города от 13.12.2013 N 8981 утверждена муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями). Данная программа содержала перечень правовых оснований для ее реализации и двух подпрограмм:
- "Дорожное хозяйство";
- "Автомобильный транспорт".
Реализация мероприятий настоящей программы направлены на улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог, совершенствования процесса управления транспортными потоками (грузо- и пассажироперевозки), что соответствует вектору "ЖКХ" направления "Жизнеобеспечение" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.
1.1. Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
Город Сургут характеризуется высоким экономическим потенциалом и высоким уровнем доходов населения. Следствием этого является высокий уровень автомобилизации. Стабильное увеличение количества автотранспорта в городе и непропорциональное увеличение количества и качества дорог провело к перегруженности и пробкам на многих дорогах города. Кроме того, на территории города ведется активное строительство объектов жилищного назначения, требующее транспортной доступности.
Основными проблемами существующей дорожно-транспортной сети города являются:
- несоответствие планировочных параметров улиц принятой категории;
- непостоянство планировочных параметров улиц на всем их протяжении;
- ненадлежащее состояние проезжей части существующих улиц, в том числе: отсутствие освещенности улиц, перегруженность улично-дорожной сети, отсутствие магистралей непрерывного движения, недостаточная безопасность дорожного движения, связанная с отсутствием наружного освещения на автодорогах, отсутствие транспортной инфраструктуры (внутриквартальных проездов) не позволяет организовать условия для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах.
Одной из целей муниципальной программы является развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города.
Обеспечение соответствия улиц установленной категории, пропуска растущих транспортных и пешеходных потоков, безопасности движения остается актуальной необходимостью реконструкции ряда улиц, строительство улиц-дублеров, повышение плотности дорожной сети, строительство транспортных развязок, магистральных дорог скоростного движения, автостоянок, объездных дорог и внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением на основе информации о параметрах транспортных потоков, поступающих на обслуживание к светофору.
Условием эффективного развития улично-дорожной сети является ее четкая дифференциация в соответствии с требованиями СНиП. Это означает, что в городе должен быть полный набор всех категорий дорог и улиц, которые отвечали действующим техническим нормативам и градостроительным требованиям. В первую очередь это относится к магистралям городского и районного значения, а также к сети транзитных магистралей.
В связи с тем, что на улично-дорожной сети эксплуатируются различные виды транспорта, а загрузка отдельных магистралей транспортными потоками характеризуется значительной неравномерностью, возникает потребность в ее дифференциации. Такой подход позволяет повысить эффективность улично-дорожной сети и снизить затраты на ее развитие. При этом необходимо использовать рекомендации действующих норм, где приводятся функциональные характеристики отдельных категорий дорог и улиц.
Улично-дорожную сеть следует разрабатывать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией действующих норм.
В соответствии с нормативами транспортная инфраструктура должна развиваться как единая система транспорта и улично-дорожная сеть в увязке с планировочной структурой города и прилегающей к ней территории. Она включает автомобильные дороги общего пользования и улично-дорожную сеть города, которая будет обеспечивать быстрые, удобные и безопасные транспортные связи между всеми функциональными зонами, микрорайонами и объектами.
Одним из результативных способов повышения эффективности улично-дорожной сети является ее техническое перевооружение. Это приведет к качественному совершенствованию сети. Наряду с наращиванием длины магистралей и числа полос движения необходимо возводить современные транспортные развязки. Причем делать это надо с опережающими темпами.
Преимущества кольцевого саморегулируемого движения могут наиболее полно проявиться в определенных условиях: при впадении в площадь более четырех направлений, при однородном транспортном потоке, при большом левоповоротном движении.
Проектирование кольцевых пересечений состоит в первую очередь в определении основных геометрических элементов узла: размеров и формы центрального островка, длины линии слияния транспортных потоков, ширины кольцевой проезжей части, радиусов входных и выходных кривых, размеров и формы направляющих островков.
Для решения этой проблемы необходимо реализовать мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту существующей улично-дорожной сети для ее увязки со строящейся и планируемой к строительству улично-дорожной сетью в соответствии с застройкой жилых и промышленных районов города. Загрузка улиц будет более равномерной, снизится непрямолинейность транспортных связей, вырастет средняя скорость транспортных потоков, улучшится экология. Это приведет к росту как экономического, так и сопутствующего эффекта.
В рамках мероприятий программы в составе объектов по строительству автомобильных дорог предусмотрено "Строительство 262 остановочных пунктов общественного транспорта" в рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.
Реализация мероприятий подпрограммы по строительству, реконструкции автомобильных дорог, улиц, транспортных развязок позволит в перспективе реализовать проект "Город без пробок" в рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, что обеспечит нормальную дорожно-транспортную ситуацию, как в существующих микрорайонах города, так и во вновь застраиваемых.
В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 N 157 "О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета" межремонтные сроки проведения работ по ремонту капитальных нежестких (асфальтобетонное покрытие), капитальных жестких (например, ж/б плиты) с асфальтобетонным покрытием и облегченных дорожных одежд автомобильных дорог в зависимости от интенсивности движения принимаются 3 - 6 лет (в среднем 4,5 года), по капитальному ремонту капитальных нежестких дорожных одежд - 12 лет, по капитальному ремонту капитальных жестких дорожных одежд - 25 лет.
Следуя данным межремонтным срокам ежегодно необходимо ремонтировать порядка 750 тыс. кв. метров асфальтобетонных покрытий, капитально ремонтировать - 93,75 тыс. кв. метра (нежесткие дорожные одежды), 90,0 тыс. кв. метра (жесткие дорожные одежды). При таком расчете ориентировочный объем затрат на эти цели ежегодно должен составлять порядка 1,5 млрд. рублей.
При этом уровень автомобилизации города ежегодно растет.
Гарантийный период на ремонт автодорог (за исключением ямочного ремонта) составляет 3 года. В 2015 году гарантийный срок на капитальный ремонт и ремонт объектов (автодорог) увеличен - 4 года.
В случае выявления в гарантийный период дефектов отремонтированного покрытия, связанных с некачественным выполнением работ, подрядная организация обязана за свой счет устранить выявленные дефекты.
Кроме того, в рамках муниципальной программы осуществляется содержание и ремонт автомобильных дорог.
В Сургуте в муниципальной собственности находится и содержится около 95% от общего числа улиц и дорог города. Исключение составляют частные дороги (ОАО "СНГ", ООО "Сургутгазпром", ОАО "ГРЭС-1"), автодороги регионального (межмуниципального) значения.
Большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог наряду с дополнительными издержками на транспорте, в секторах экономики, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий приводят к необходимости увеличения затрат на приведение улично-дорожной сети города в нормативное состояние. Практика показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 года ведет к росту дополнительных затрат на капитальный ремонт и ремонт, сопоставимых с объемами затрат при выполнении их по плану.
Одной из важнейших задач дорожного хозяйства города является обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения санитарного и архитектурного облика города указанные работы необходимо выполнять своевременно и в полном объеме, а также в соответствии с действующими нормативными документами.
Увеличение показателей, представленных в таблице 1, обусловлено вводом в эксплуатацию законченных строительством объектов, а также передаваемых в муниципальную собственность ведомственных дорог, внутриквартальных проездов, бесхозяйных проездов, окончанием срока аренды земельных участков и передачей остановочных пунктов в эксплуатацию дорожным службам. Прогнозируется, что эти показатели и дальше будут расти в соответствии с темпами развития города (строительство новых микрорайонов, развитие существующих микрорайонов, передачи в муниципальную собственность ведомственных улиц и дорог, бесхозяйных проездов).
В Сургуте большая доля дорог не обустроена тротуарами, автопавильонами, урнами для сбора мусора. Все улицы и дороги, находящиеся в муниципальной собственности, оснащены средствами регулирования дорожного движения (светофорные объекты, дорожные знаки). Около 95% от общего числа улиц и дорог города имеют дорожную разметку.
78% дорог от общего числа муниципальных улиц и дорог города освещены. Не оборудованы наружным освещением часть улиц и дорог в селитебной зоне города, внутриквартальные проезды, автодороги, ведущие к садово-огородническим товариществам (в районе ж/д, кладбища, аэропорта).
Автомобильные дороги представляют собой ключевой элемент городского пространства и их развитие является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города.
1.2. Подпрограмма "Автомобильный транспорт"
Общественный пассажирский транспорт - важнейшая инфраструктурная составляющая городского хозяйства, экономическую и социальную роль которого, как и влияние на качество жизни горожан, трудно переоценить.
Городской общественный пассажирский транспорт обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, ежедневную транспортную подвижность населения и является важнейшим инструментом для обеспечения всеобщей доступности мест приложения труда, получения образования, лечения и отдыха горожан.
Надежная и эффективная работа общественного транспорта является важнейшим показателем социально-политической и экономической стабильности города.
Основными принципами организации транспортного обслуживания населения являются: гарантированность безопасного и комфортного транспортного обслуживания, сочетание государственного регулирования тарифов перевозки пассажиров и свободного развития рынка услуг на основе планирования и экономического стимулирования, равенство условий доступа перевозчиков на рынок транспортного обслуживания, разработка оптимальной маршрутной сети с указанием необходимого количества транспортных средств, а также информирование населения о работе городского пассажирского транспорта.
В настоящее время при существующей улично-дорожной сети пешеходная доступность транспортных линий (расстояние от любой точки жилого района до ближайшей линии городского пассажирского транспорта (далее - ГПТ), которая согласно требованиям СНиП не должна превышать 500 метров) обеспечена.
В соответствии с муниципальным контрактом обществом с ограниченной ответственностью "Южный Научно-Исследовательский Союз" (город Ставрополь) была разработана концепция долгосрочной целевой программы "Развитие городского пассажирского транспорта города Сургута на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года". Концепция разрабатывалась с учетом строительства новых микрорайонов и магистральных дорог города.
Реализация мероприятий Концепции по корректировке маршрутной сети городского пассажирского транспорта с учетом рекомендаций по видам транспорта начата с 01.01.2014.
В пределах городской черты общественный транспорт представлен маршрутными автобусами (большого и среднего класса), маршрутными и легковыми таксомоторами.
На конец 2015 года городская маршрутная сеть включает 56 автобусных маршрутов, в том числе:
- 41 маршрут (23 постоянных, 13 сезонных, 4 специальных, 1 временный), обслуживается автобусами большого и среднего класса с предоставлением субсидии из городского бюджета;
- 15 маршрутов обслуживаются автобусами малого и особо малого класса без предоставления субсидии из городского бюджета.
Допуск перевозчиков на городскую маршрутную сеть осуществляется на конкурсной основе. По итогам конкурсов перевозка пассажиров транспортом общего пользования на территории города осуществляется 12 автотранспортными предприятиями различных форм собственности.
Ежедневно (в час "пик") на городскую маршрутную сеть выходит 283 маршрутных автобуса, в том числе:
- 141 автобус большого и среднего класса;
- 142 автобуса малого и особо малого класса.
Автобусы, выполняющие перевозку пассажиров на маршрутах с предоставлением субсидии на возмещение затрат из городского бюджета, работают в режиме непрерывного действия: начало работы - 05.50, окончание - 23.45. Ежегодно растет пассажирооборот городского пассажирского транспорта и объем перевозок пассажиров общественным транспортом.
Сегмент городских пассажирских перевозок требует принятия повышенных мер безопасности в связи с возможностью возникновения угрозы терроризма. Совершенствование скоординированной системы управления и контроля за движением ГПТ с использованием ГЛОНАСС, способствует повышению эффективности работы пассажирского транспорта, безопасности и сохранности жизни и здоровья людей.
Во исполнение действующего законодательства предприятиями оборудовано системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 100% подвижного состава, задействованного на муниципальной маршрутной сети.
Используя возможности данной системы для удобства жителей и гостей города запущен интернет-сервис позволяющий отследить местонахождение на карте города городских маршрутных автобусов (большого и среднего класса) в режиме реального времени в тематическом разделе "Интерактивные карты Сургута" официального интернет-сайта Администрации города. Данное приложение доступно для всех видов персональных компьютеров и мобильных устройств с диагональю экрана свыше 10", для мобильных устройств с диагональю ниже 10" доступна текстовая версия сайта.
Основными проблемами организации выполнения пассажирских перевозок автомобильным транспортом являются:
- превышение расходов транспортных предприятий над доходами, получаемыми от оплаты проезда пассажирами в транспорте общего пользования, в связи с государственным регулированием тарифов. Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам позволяет обеспечивать надежность и безопасность перевозки, а также ценовую доступность услуг транспорта на маршрутах в границах городского округа;
- потребность в постоянном обновлении и замене информации на существующих остановочных пунктах, а также оборудование информационными указателями новых остановочных пунктов. Качество перевозок определяется рядом параметров, в том числе информированностью населения на остановочных пунктах о работе общественного транспорта. Отсутствие указателей, а также устаревшая (недостоверная) информация, размещенная на указателях, приводит к снижению привлекательности общественного транспорта для населения города;
- высокий износ автобусного парка, неполная приспособленность подвижного состава к нуждам маломобильных категорий населения. Средний износ автобусов, используемых на городских маршрутах, составляет 70%, что не соответствует степени износа автобусов, определенной в соответствии с действующими нормами амортизации. Дальнейшее отставание темпов обновления автобусного парка от темпов их старения ведет к снижению качества и уровня безопасности перевозки пассажиров, массовому выходу транспорта из эксплуатации, при котором возможности автотранспортных организаций не обеспечат потребности населения в пассажирских перевозках общественным транспортом.
Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта возможно только при наличии подвижного состава, отвечающего всем нормативным требованиям, с минимальным воздействием на окружающую среду.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы
Таблица 1
Наименование показателя результата реализации муниципальной программы |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год (оценка) |
1. Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | ||||||
1.1. Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц |
км |
1,165 |
- |
1,96 |
- |
- |
1.2. Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3. Протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения |
км |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4. Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов |
м |
- |
- |
- |
- |
785 |
1.5. Протяженность приобретенных внутриквартальных проездов |
м |
- |
- |
- |
- |
250 |
1.6. Протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт |
км |
5,6 |
6,55 |
3,4 |
3,14 |
- |
1.7. Площадь отремонтированных автомобильных дорог |
тыс. кв. м |
170,29 |
220,8 |
339,15 |
290,217 |
97,22 |
1.8. Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт |
км |
- |
- |
- |
3,227 |
- |
1.9. Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
тыс. кв. м |
3730,21 |
4093,88 |
4241,79 |
4321,85 |
4342,97 |
2. Подпрограмма "Автомобильный транспорт" | ||||||
2.1. Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом |
% |
1,0 |
4,1 |
4,0 |
18,0 |
1 |
2.2. Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов |
% |
- |
- |
100 |
96,1 |
100 |
2.3. Количество приобретенных маршрутных автобусов категории "МЗ" |
ед. |
- |
- |
30 |
7 |
- |
2. Цели и задачи муниципальной программы
Задачи муниципальной программы |
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
Комплексная цель муниципальной программы: развитие транспортной системы города | |
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | |
Цель подпрограммы: развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города | |
Задача 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, линии уличного освещения, внутриквартальные проезды |
длительный цикл строительства дорог и улиц, состоящий из проектно- изыскательских работ, которые выполняются в течение 1 - 2 лет, а также строительно-монтажных работ, которые выполняются от 2 до 4 лет, при недостаточном уровне финансирования не позволяют в течении трехлетнего бюджетного планирования выстроить порядок как финансирования, так и конечного результата, которым является ввод дорог в эксплуатацию, объемы строительства улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, транспортных сооружений, линий уличного освещения. Разработка проектно-сметной документации позволит планировать мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, улиц, внутриквартальных проездов, транспортных сооружений, линий уличного освещения для развития улично-дорожной сети города в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающим потребностям города в транспортном обслуживании |
Задача 2. Выкуп и снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог |
решение задачи возможно после доведения средств на реализацию мероприятий, предусмотренных в приложении 2 к муниципальной программе. Выкуп и снос объектов недвижимости, расположенных в границах строительства, реконструкции дорог, улиц позволит освободить земельные участки для реализации мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |
Задача 3. Строительство автомобильных дорог и улиц |
реализация мероприятий позволит в перспективе обеспечить нормальную дорожно-транспортную ситуацию в городе, как в существующих микрорайонах города, так и во вновь застраиваемых, увеличить пропускную способность автомобильных дорог и улиц |
Задача 4. Строительство линий уличного освещения |
решение задачи возможно после доведения средств на реализацию мероприятий, предусмотренных в приложении 2 к муниципальной программе. Позволит обеспечить наружным освещением часть улиц и дорог в селитебной зоне города, внутриквартальные проезды, автодороги, ведущие в садово- огороднические товарищества (в районе ж/д, кладбища, аэропорта) |
Задача 5. Строительство внутриквартальных проездов |
решение задачи позволит обеспечить условия для выполнения цели муниципальной программы |
Задача 6. Реконструкция автомобильных дорог и улиц |
решение задачи возможно после доведения средств на реализацию мероприятий, предусмотренных в приложении 2 к муниципальной программе. Позволит обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций города, доведение магистральной сети города и ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей |
Цель подпрограммы: обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния | |
Задача 7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы, путем своевременного выполнения ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог, приведение их в нормативное состояние позволит обеспечить достижение цели муниципальной программы |
Задача 8. Капитальный ремонт линий уличного освещения |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы позволит обеспечивать безопасность движения автотранспорта и пешеходов, а также зрительную ориентацию в пространстве улиц и дорог, их внешний облик в темное время суток |
Задача 9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы по обеспечению комплексного содержания дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию позволит обеспечить безопасность дорожного движения, сохранения санитарного облика города. Указанные работы необходимо выполнять своевременно и в полном объеме, а также в соответствии с действующими нормативными документами, путем выполнения комплекса мероприятий по содержанию проезжей части (съезды, автостоянки), тротуаров, остановочных площадок, сетей наружного освещения, ливневой канализации, искусственных сооружений, а также элементов оборудования автомобильных дорог, средств регулирования дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, павильоны, урны, дорожная разметка), противопаводковые мероприятия, и так далее в границах красных линий улиц |
Подпрограмма "Автомобильный транспорт" | |
Цель подпрограммы: развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта | |
Задача 10. Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом |
основными принципами организации транспортного обслуживания населения являются гарантированность безопасного и комфортного транспортного обслуживания, в том числе и для малообеспеченного населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья; сочетание государственного регулирования тарифов перевозки пассажиров и свободного развития рынка услуг на основе планирования и экономического стимулирования. Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам в течение срока реализации муниципальной программы позволит обеспечивать надежность и безопасность перевозки, а также ценовую доступность услуг транспорта на маршрутах, обслуживаемых транспортными средствами категории М3 в границах городского округа. Оборудование маршрутными указателями 100% остановочных пунктов в течение срока реализации программы путем постоянного обновления и замены информации на существующих остановочных пунктах, а также оборудования информационными указателями остановочных пунктов, расположенных на вновь веденных в эксплуатацию автомобильных дорогах позволит выполнить цель программы |
Задача 11. Обновление подвижного состава общественного транспорта |
обеспечение безопасности, комфортности и доступности поездок возможно только при использовании на маршрутах подвижного состава новых типов, отвечающего всем нормативным требования. Приобретение транспортных средств категории М3 в 2014 году позволит обеспечить выполнение цели муниципальной программы |
3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию
программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
4. Механизм реализации муниципальной программы, система
организации контроля за исполнением муниципальной программы
4.1. Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
4.2. Куратором муниципальной программы является заместитель главы Администрации города, курирующий сферу городского хозяйства.
Куратор осуществляет координацию действий администратора и соадминистраторов по разработке и реализации муниципальной программы.
4.3. Администратор муниципальной программы - департамент городского хозяйства несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
В реализации мероприятий программы участвуют средства местного бюджета и средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между муниципальным образованием и департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Единым заказчиком по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию определено муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса".
Реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию осуществляется департаментом городского хозяйства путем координации деятельности муниципального казенного учреждения "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса".
4.4. Соадминистраторами муниципальной программы являются:
- департамент архитектуры и градостроительства - в части проектирования, строительства, реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, сноса и выкупа объектов недвижимости.
- департамент имущественных и земельных отношений - в части приобретения транспортных средств категории МЗ.
Соадминистраторы, каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений определено муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства".
Реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений осуществляется департаментом архитектуры и градостроительства путем координации деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства". Реализация бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений осуществляется в следующих формах:
- строительство объектов транспортной инфраструктуры за счет средств местного бюджета и субсидий вышестоящих бюджетов путем заключения муниципальных контрактов в результате проведенных конкурсов и электронных аукционов в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- приобретение объектов транспортной инфраструктуры (внутриквартальных проездов) в муниципальную собственность за счет средств местного бюджета путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В целях подготовки отчетности соадминистраторы представляют администратору годовой отчет об исполнении мероприятий в разрезе показателей результатов реализации подпрограммы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
4.5. Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказами администратора и соадминистраторов с учетом замены на период отсутствия.
4.6. Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет администратор. Контроль включает в себя:
- формирование отчета об исполнении программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальными казенными учреждениями;
- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
4.7. Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
города Сургута на 2014 - 2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы"
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
города Сургута на 2014 - 2030 годы"
Дополнительная потребность
в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.изм. |
Значение показателя, в том числе: |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
||||
Комплексная цель программы: Развитие транспортной системы города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,72 |
1,95 |
3,51 |
1,06 |
3,50 |
2,14 |
1,62 |
0,65 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
7,98 |
30,23 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,99 |
4,90 |
2,37 |
1,71 |
3,22 |
8,99 |
6,86 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,74 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
150 |
460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
0,00 |
0,78 |
0,00 |
0,00 |
2,44 |
0,46 |
0,00 |
0,00 |
0,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,56 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
11250,00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
120,00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м. |
0,00 |
0,00 |
4274,73 |
4274,73 |
4274,73 |
4286,73 |
4298,73 |
4310,73 |
4322,73 |
4334,73 |
4346,73 |
4358,73 |
4370,73 |
4382,73 |
4394,73 |
4406,73 |
4418,73 |
4418,73 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
15 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Цель подпрограммы: Развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, линии уличного освещения, внутриквартальные проезды |
0 |
0 |
1 |
4 |
7 |
6 |
5 |
6 |
9 |
4 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
51 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,72 |
1,95 |
3,51 |
1,06 |
3,50 |
2,14 |
1,62 |
0,65 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
7,98 |
30,23 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,99 |
4,90 |
2,37 |
1,71 |
3,22 |
8,99 |
6,86 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,74 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
150 |
460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
0,00 |
0,78 |
0,00 |
0,00 |
2,44 |
0,46 |
0,00 |
0,00 |
0,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,56 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса, объект |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
||||
Задача 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, линии уличного освещения, внутриквартальные проезды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, в том числе: |
всего, в том числе: |
214 589 197,00 |
0,00 |
0,00 |
14 989 197,00 |
0,00 |
19 500 000,00 |
17 500 000,00 |
12 500 000,00 |
29 500 000,00 |
44 200 000,00 |
5 400 000,00 |
|
4 500 000,00 |
21 000 000,00 |
29 000 000,00 |
16 500 000,00 |
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
1 |
2 |
3 |
6 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
25 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
214 589 197,00 |
0,00 |
0,00 |
14 989 197,00 |
0,00 |
19 500 000,00 |
17 500 000,00 |
12 500 000,00 |
29 500 000,00 |
44 200 000,00 |
5 400 000,00 |
0,00 |
4 500 000,00 |
21 000 000,00 |
29 000 000,00 |
16 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.1. Улица Есенина на участке от ул. Крылова до Грибоедовской развязки в г. Сургуте. Реконструкция |
всего, в том числе: |
14 989 197,00 |
0,00 |
0,00 |
14 989 197,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
14 989 197,00 |
|
|
14 989 197,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.2. Улица 3"З" на участке от Тюменского тракта до ул. Киртбая г. Сургута |
всего, в том числе: |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 000 000,00 |
|
|
|
|
5 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.3. Улица 3"З" на участке от улицы Билецкого до ул. Есенина в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 500 000,00 |
|
|
|
|
6 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.4. Улица 3"З" на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 000 000,00 |
|
|
|
|
8 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.5. Улица 2"З" (Усольцева) на участке от ул. Аэрофлотская до ул. Билецкого в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
степень готовности проекта, % |
50 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
12 000 000,00 |
|
|
|
|
|
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||
Мероприятие 1.1.6. Улица 33"З" на участке от ул. Усольцева до ул. Крылова в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 000 000,00 |
|
|
|
|
|
5 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.7. Улица 39"З" на участке от ул.5"З" до ул. Контейнерной в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
13 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
степень готовности проекта, % |
50 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
13 000 000,00 |
|
|
|
|
|
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||
Мероприятие 1.1.8. Набережная Кайдалова на участке от проезда Тихий до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.9. Улица Салманова на участке от ул. Югорская до пождепо 1 ПК в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.10. Улица Киртбая (23В) на участке от улицы 3"З" до улицы 5"З" в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
12 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
12 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.11. Улица 1"СВ" на участке от ул. И.Захарова до ул. Университетская в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
5 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 700 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 700 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 700 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.12. Улица 1"СВ" на участке от ул. Университетская до ул.30 лет Победы в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.13. Улица 4"З" на участке от ул.3"З" до улицы 1"З" в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.14. Улица 3"З" на участке от ул. Киртбая до 4"З" в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.15. Проспект Пролетарский (Магистральная улица 1"В") от ул.30 лет Победы до ул. Геологической в г. Сургуте. Реконструкция. |
всего, в том числе: |
21 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 500 000,00 |
10 500 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
21 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
10 500 000,00 |
10 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности проекта, % |
50 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||||||||||
Мероприятие 1.1.16. Улица Крылова (39"З") на участке от ул. Грибоедова до ул. Толстого в г. Сургуте. Реконструкция. |
всего, в том числе: |
9 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
9 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.17. Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова. Реконструкция |
всего, в том числе: |
5 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
5 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.18. Проспект Пролетарский (Магистральная улица 1"В") от ул. Маяковского до ул.30 лет Победы в г. Сургуте. Реконструкция |
всего, в том числе: |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
6 000 000,00 |
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.19. Улица Киртбая (23 "З") с магистральными сетями от ул. Аэрофлотская до Югорского тракта в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.20. Улица Кукуевицкого на участке от пр. Набережный до ул. 4"А" в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2 500 000,00 |
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.21. Развязка пересечения улицы Островского и Нефтеюганского шоссе (переустройство сетей ) |
всего, в том числе: |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
15 000 000,00 |
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
15 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.22. Развязка пересечения улицы Аэрофлотской, Крылова и Индустриальной в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000 000,00 |
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
15 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.23. Развязка пересечения улицы Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
14 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 000 000,00 |
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
14 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.24. Путепровод через железную дорогу на участке продолжения ул. Семена Билецкого в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
1 |
||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.1.25. Развязка объездной автомобильной дороги 1"З" VI пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
8 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 500 000,00 |
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
1 |
||||||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: линии уличного освещения, в том числе: |
всего, в том числе: |
17 693 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 814 500,00 |
2 303 000,00 |
1 113 900,00 |
803 700,00 |
1 513 400,00 |
4 225 300,00 |
3 719 200,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
17 693 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 814 500,00 |
2 303 000,00 |
1 113 900,00 |
803 700,00 |
1 513 400,00 |
4 225 300,00 |
3 719 200,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.1. Линии уличного освещения ул. Бажова (от ул. Бахилова до пр. Ленина) |
всего, в том числе: |
197 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
197 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
197 400,00 |
|
|
|
197 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.2. Линии уличного освещения ул. Сосновая (в составе ВОД -1 на строки по строительству ВОД -1 не определены) |
всего, в том числе: |
846 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
846 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
846 000,00 |
|
|
|
846 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.3. Линии уличного освещения автодороги в п. Лесной |
всего, в том числе: |
954 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
954 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
954 100,00 |
|
|
|
954 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.4. Линии уличного освещения ул. Базовая |
всего, в том числе: |
817 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
817 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
за счет средств местного бюджета |
817 000,00 |
|
|
|
817 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.5. Линии уличного освещения ул. Инженерная |
всего, в том числе: |
319 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
319 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
319 600,00 |
|
|
|
|
319 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.6. Линии уличного освещения ул. Терешковой |
всего, в том числе: |
211 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
211 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
211 500,00 |
|
|
|
|
211 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.7. Линии уличного освещения ул. Западная |
всего, в том числе: |
1 771 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 771 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 771 900,00 |
|
|
|
|
1 771 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.8. Линии уличного освещения ул. Автомобилистов |
всего, в том числе: |
366 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
366 600,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
366 600,00 |
|
|
|
|
|
366 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.9. Линии уличного освещения Бульвар Писателей |
всего, в том числе: |
517 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
517 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
517 000,00 |
|
|
|
|
|
517 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.10. Линии уличного освещения ул. Комплектовочная (от ул. Технологическая до ул. Монтажная) |
всего, в том числе: |
230 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230 300,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
230 300,00 |
|
|
|
|
|
230 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.11. Линии уличного освещения ул. Монтажная |
всего, в том числе: |
441 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
441 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
441 800,00 |
|
|
|
|
|
|
441 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.12. Линии уличного освещения ул. Буровая |
всего, в том числе: |
197 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
197 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
197 400,00 |
|
|
|
|
|
|
197 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.13. Линии уличного освещения ул. Промышленная |
всего, в том числе: |
164 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
164 500,00 |
|
|
|
|
|
|
164 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.14. Линии уличного освещения ул. Трубная |
всего, в том числе: |
286 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
286 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
286 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
286 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.15. Линии уличного освещения автодороги на городское кладбище |
всего, в том числе: |
549 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
549 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
549 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
549 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.16. Линии уличного освещения автодороги на КОС |
всего, в том числе: |
676 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
676 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
676 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
676 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.17. Линии уличного освещения ул. Технологическая |
всего, в том числе: |
1 259 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 259 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 259 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 259 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.18. Линии уличного освещения ул. Трудовая (от Нефтеюганского шоссе до________ |
всего, в том числе: |
206 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
206 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
206 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
206 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.19. Линии уличного освещения автодороги на СОТ "Магистраль" |
всего, в том числе: |
2 758 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 758 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 758 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 758 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.20. Линии уличного освещения автодороги на СОТ "Виктория" |
всего, в том числе: |
1 551 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1 551 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 551 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 551 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.21. Линии уличного освещения автодороги на СОТ "Прибрежный" |
всего, в том числе: |
968 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
968 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
968 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
968 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.22. Линии уличного освещения ул. Пионерная |
всего, в том числе: |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.2.23. Линии уличного освещения ул. Электротехническая |
всего, в том числе: |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.3. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: внутриквартальные проезды, в том числе: |
всего, в том числе: |
3 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900 000,00 |
2 400 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900 000,00 |
2 400 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.3.1. Внутриквартальный проезд микрорайон 5"А" |
всего, в том числе: |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
900 000,00 |
|
|
|
|
900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.3.2. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Внутриквартальный проезд микрорайон 34 (2-я очередь)" |
всего, в том числе: |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.3.3 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Внутриквартальный проезд микрорайон 32 (2-я очередь)" |
всего, в том числе: |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
количество выполненных проектно-изыскательских работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по отдельным мероприятиям Задачи 1 |
всего, в том числе: |
235 582 197,00 |
0,00 |
0,00 |
14 989 197,00 |
2 814 500,00 |
22 703 000,00 |
21 013 900,00 |
13 303 700,00 |
31 013 400,00 |
48 425 300,00 |
9 119 200,00 |
1 200 000,00 |
4 500 000,00 |
21 000 000,00 |
29 000 000,00 |
16 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
235 582 197,00 |
0,00 |
0,00 |
14 989 197,00 |
2 814 500,00 |
22 703 000,00 |
21 013 900,00 |
13 303 700,00 |
31 013 400,00 |
48 425 300,00 |
9 119 200,00 |
1 200 000,00 |
4 500 000,00 |
21 000 000,00 |
29 000 000,00 |
16 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Задача 2. Выкуп и снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса |
всего, в том числе: |
98 868 405,00 |
0,00 |
0,00 |
41 477 656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
0,00 |
49 390 749,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса, объект |
26 |
|
|
|
8 |
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
98 868 405,00 |
|
|
41 477 656,00 |
|
|
|
8 000 000,00 |
|
49 390 749,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по отдельным мероприятиям Задачи 2. |
всего, в том числе: |
98 868 405,00 |
0,00 |
0,00 |
41 477 656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
0,00 |
49 390 749,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
98 868 405,00 |
0,00 |
0,00 |
41 477 656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
0,00 |
49 390 749,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Задача 3. Строительство автомобильных дорог и улиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 3.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: |
всего, в том числе: |
10 987 257 660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 579 000,00 |
336 579 250,00 |
835 152 730,00 |
641 343 720,00 |
1 013 752 960,00 |
689 325 000,00 |
782 325 000,00 |
653 000 000,00 |
105 000 000,00 |
320 000 000,00 |
500 000 000,00 |
1 466 666 666,00 |
2 066 266 666,00 |
1 566 266 668,00 |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,72 |
1,95 |
3,51 |
1,06 |
3,50 |
3,34 |
1,62 |
0,65 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
7,98 |
31,43 |
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 018 666 796,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
308 750 000,00 |
793 394 950,00 |
549 276 534,00 |
848 165 312,00 |
551 460 000,00 |
625 860 000,00 |
522 400 000,00 |
84 000 000,00 |
256 000 000,00 |
400 000 000,00 |
1 173 333 333,00 |
1 653 013 333,00 |
1 253 013 334,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 968 590 864,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 579 000,00 |
27 829 250,00 |
41 757 780,00 |
92 067 186,00 |
165 587 648,00 |
137 865 000,00 |
156 465 000,00 |
130 600 000,00 |
21 000 000,00 |
64 000 000,00 |
100 000 000,00 |
293 333 333,00 |
413 253 333,00 |
313 253 334,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.1.1. Улица Киртбая от ул.1"З" до ул.3"З" |
всего, в том числе: |
17 533 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 579 000,00 |
5 954 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
процент готовности объекта,% |
98,3 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
17 533 250,00 |
|
|
|
11 579 000,00 |
5 954 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,91 |
||||||||
Мероприятие 3.1.2. Улица 5"З" от Нефтеюганского шоссе до ул.39"З" |
всего, в том числе: |
273 356 730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 625 000,00 |
267 731 730,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
процент готовности объекта,% |
29,6 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
254 345 000,00 |
|
|
|
|
|
254 345 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
19 011 730,00 |
|
|
|
|
5 625 000,00 |
13 386 730,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,95 |
|||||||||
Мероприятие 3.1.3. Автомобильная дорога к новому кладбищу |
всего, в том числе: |
325 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
2,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,15 |
||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
308 750 000,00 |
|
|
|
|
308 750 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
16 250 000,00 |
|
|
|
|
16 250 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.1.4. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ N 49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы)) |
всего, в том числе: |
567 421 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
567 421 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
1,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,66 |
|||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
539 049 950,00 |
|
|
|
|
|
539 049 950,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
28 371 050,00 |
|
|
|
|
|
28 371 050,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.1.5. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1"и ПСОК "Многодетная семья") |
всего, в том числе: |
241 343 720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
241 343 720,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,00 |
||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
229 276 534,00 |
|
|
|
|
|
|
229 276 534,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
12 067 186,00 |
|
|
|
|
|
|
12 067 186,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.1.6. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2") |
всего, в том числе: |
247 752 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
247 752 960,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,50 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
235 365 312,00 |
|
|
|
|
|
|
|
235 365 312,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
12 387 648,00 |
|
|
|
|
|
|
|
12 387 648,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.1.7. Объездная автомобильная дорога 1"З". III пусковой комплекс (подъезд к улице Геологическая) в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
200 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5 |
||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
160 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
160 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
40 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
40 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.1.8. Магистральная улица 1"З" (Билецкого) на участке от улицы 39"З" до улицы 44"З" в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
200 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5 |
||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
160 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
160 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
40 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
40 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.1.9. Улица 3"З" на участке от улицы Билецкого до ул. Есенина в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
250 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,62 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
200 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.1.10. Улица 3"З" на участке от Тюменского тракта до ул. Киртбая г. Сургута |
всего, в том числе: |
180 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,44 |
|||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
144 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
144 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
36 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
36 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.1.11. Улица 3"З" на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
287 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
143 500 000,00 |
143 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,75 |
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
229 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
114 800 000,00 |
114 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
57 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
28 700 000,00 |
28 700 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
50 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.12. Улица 2"З" (Усольцева) на участке от ул. Аэрофлотская до ул. Билецкого в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
385 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
192 500 000,00 |
192 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
1,145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,145 |
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
308 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
154 000 000,00 |
154 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
77 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
38 500 000,00 |
38 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
50 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|||||||||||
Мероприятие 3.1.13. Улица 33"З" на участке от ул. Усольцева до ул. Крылова в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
160 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
160 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,40 |
||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
128 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
128 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
32 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.1.14. Улица 39"З" на участке от ул.5"З" до ул. Контейнерной в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
386 650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
193 325 000,00 |
193 325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
1,2 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
309 320 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
154 660 000,00 |
154 660 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
77 330 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 665 000,00 |
38 665 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
50 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||||||||||||
Мероприятие 3.1.15. Набережная Кайдалова от пр-та Комсомольский до проезда Тихий |
всего, в том числе: |
74 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
59 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
14 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.1.16. Улица Салманова на участке от ул. Югорская до пождепо 1 ПК в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
130 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
130 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
104 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
26 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.1.17. Улица Киртбая (23"З") на участке от улицы 3"З" до улицы 5"З" в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
318 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
318 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,84 |
|
|
|
|
|
|
0,84 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
254 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
254 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
63 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.1.18. Улица 1"СВ" на участке от ул. И.Захарова до ул. Университетская в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
235 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
235 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,94 |
|
|
|
|
|
|
|
0,94 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
188 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
188 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
47 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.1.19. Улица 1"СВ" на участке от ул. Университетская до ул.30 лет Победы в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
150 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
150 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
0,6 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
120 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
30 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.1.20. Улица 4"З" на участке от ул.3"З" до улицы 1"З" в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
230 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
230 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,775 |
|
|
|
|
|
|
0,775 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
184 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
184 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
46 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.1.21. Улица 3"З" на участке от ул. Киртбая до 4"З" в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
210 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
105 000 000,00 |
105 000 000,00 |
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,65 |
|
|
|
|
|
0,65 |
|||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
168 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 000 000,00 |
84 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
42 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 000 000,00 |
21 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
50 |
100 |
|
|
|
|
|
100 |
||||||||||||||
Мероприятие 3.1.22. Улица Киртбая (23 "З") с магистральными сетями от ул. Аэрофлотская до Югорского тракта в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
150 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
150 000 000,00 |
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
0,9 |
|
|
|
|
0,9 |
||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
120 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
30 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.1.23. Улица Кукуевицкого на участке от пр. Набережный до ул. 4"А" в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
170 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
170 000 000,00 |
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
1,1 |
|
|
|
|
1,1 |
||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
136 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
136 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
34 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 3.1.24. Развязка пересечения улицы Островского и Нефтеюгаского шоссе (переустройство сетей ) |
всего, в том числе: |
1 500 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
1,1 |
|
1,1 |
|||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 200 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
300 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
33,333 |
66,666 |
100 |
|
100 |
||||||||||||||
Мероприятие 3.1.25. Развязка пересечения улицы Аэрофлотской, Крылова и Индустриальной в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
1 500 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
2,1 |
2,1 |
||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 200 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
400 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
300 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
33,333 |
66,666 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Мероприятие 3.1.26. Развязка пересечения улицы Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
1 400 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
466 666 666,00 |
466 666 666,00 |
466 666 668,00 |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
2,1 |
2,1 |
||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 120 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
373 333 333,00 |
373 333 333,00 |
373 333 334,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
280 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 333 333,00 |
93 333 333,00 |
93 333 334,00 |
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
33,333 |
66,666 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Мероприятие 3.1.27. Путепровод через железную дорогу на участке продолжения ул. Семена Билецкого в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
600 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000 000,00 |
300 000 000,00 |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
1,8 |
1,8 |
||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
480 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 000 000,00 |
240 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
120 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000 000,00 |
60 000 000,00 |
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
50 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Мероприятие 3.1.28. Развязка объездной автомобильной дороги 1"З" VI пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского в г. Сургуте |
всего, в том числе: |
599 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
299 600 000,00 |
299 600 000,00 |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
1,98 |
1,98 |
||||||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
479 360 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
239 680 000,00 |
239 680 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
119 840 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 920 000,00 |
59 920 000,00 |
|
степень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
50 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Итого по Задаче 3. |
всего, в том числе: |
10 987 257 660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 579 000,00 |
336 579 250,00 |
835 152 730,00 |
641 343 720,00 |
1 013 752 960,00 |
689 325 000,00 |
782 325 000,00 |
653 000 000,00 |
105 000 000,00 |
320 000 000,00 |
500 000 000,00 |
1 466 666 666,00 |
2 066 266 666,00 |
1 566 266 668,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 018 666 796,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
308 750 000,00 |
793 394 950,00 |
549 276 534,00 |
848 165 312,00 |
551 460 000,00 |
625 860 000,00 |
522 400 000,00 |
84 000 000,00 |
256 000 000,00 |
400 000 000,00 |
1 173 333 333,00 |
1 653 013 333,00 |
1 253 013 334,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 968 590 864,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 579 000,00 |
27 829 250,00 |
41 757 780,00 |
92 067 186,00 |
165 587 648,00 |
137 865 000,00 |
156 465 000,00 |
130 600 000,00 |
21 000 000,00 |
64 000 000,00 |
100 000 000,00 |
293 333 333,00 |
413 253 333,00 |
313 253 334,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Задача 4. Строительство линий уличного освещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Мероприятие 4.1. Выполнение работ по строительству линий уличного освещения, в том числе: |
всего, в том числе: |
85 234 500,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
13 926 750,00 |
11 392 500,00 |
5 510 250,00 |
3 975 750,00 |
7 486 500,00 |
20 901 750,00 |
18 662 000,00 |
7 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,99 |
4,90 |
2,37 |
1,71 |
3,22 |
8,99 |
6,86 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,74 |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
85 234 500,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
13 926 750,00 |
11 392 500,00 |
5 510 250,00 |
3 975 750,00 |
7 486 500,00 |
20 901 750,00 |
18 662 000,00 |
7 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.1. Линии уличного освещения ул. Бажова (от ул. Бахилова до пр. Ленина) |
всего, в том числе: |
976 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
976 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
0,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,42 |
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
976 500,00 |
|
|
|
|
976 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.2. Линии уличного освещения ул. Сосновая (в составе ВОД -1 на строки по строительству ВОД -1 не определены) |
всего, в том числе: |
4 185 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 185 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
1,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,8 |
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 185 000,00 |
|
|
|
|
4 185 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.3. Линии уличного освещения автодорога в п. Лесной |
всего, в том числе: |
4 719 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 719 750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
2,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,03 |
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 719 750,00 |
|
|
|
|
4 719 750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.4. Линии уличного освещения ул. Базовая |
всего, в том числе: |
4 045 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 045 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
1,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,74 |
||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 045 500,00 |
|
|
|
|
4 045 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.5. Линии уличного освещения ул. Инженерная |
всего, в том числе: |
1 581 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 581 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
0,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,68 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 581 000,00 |
|
|
|
|
|
1 581 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.6. Линии уличного освещения ул. Терешковой |
всего, в том числе: |
1 046 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 046 250,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
0,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,45 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 046 250,00 |
|
|
|
|
|
1 046 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.7. Линии уличного освещения ул. Западная |
всего, в том числе: |
8 765 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 765 250,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
3,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,77 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
8 765 250,00 |
|
|
|
|
|
8 765 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.7.8. Линии уличного освещения ул. Автомобилистов |
всего, в том числе: |
1 813 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 813 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
0,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,78 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 813 500,00 |
|
|
|
|
|
|
1 813 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.7.9. Линии уличного освещения Бульвар Писателей |
всего, в том числе: |
2 557 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 557 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,10 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 557 500,00 |
|
|
|
|
|
|
2 557 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.10. Линии уличного освещения ул. Комплектовочная (от ул. Технологическая до ул. Монтажная) |
всего, в том числе: |
1 139 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 139 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
0,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,49 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 139 250,00 |
|
|
|
|
|
|
1 139 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.11. Линии уличного освещения ул. Монтажная |
всего, в том числе: |
2 185 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 185 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
0,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,94 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 185 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 185 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.12. Линии уличного освещения ул. Буровая |
всего, в том числе: |
976 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
976 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
0,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,42 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
976 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
976 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.13. Линии уличного освещения ул. Промышленная |
всего, в том числе: |
813 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
813 750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
0,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,35 |
|||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
813 750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
813 750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.14. Линии уличного освещения ул. Трубная |
всего, в том числе: |
1 418 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 418 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
0,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,61 |
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 418 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 418 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.15. Линии уличного освещения автодороги на городское кладбище |
всего, в том числе: |
2 720 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 720 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
1,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,17 |
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 720 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 720 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.16. Линии уличного освещения автодороги на КОС |
всего, в том числе: |
3 348 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 348 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
1,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,44 |
||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
3 348 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 348 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.17. Линии уличного освещения ул. Технологическая |
всего, в том числе: |
6 231 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 231 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
2,68 |
|
|
|
|
|
|
|
2,68 |
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 231 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 231 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.18. Линии уличного освещения ул. Трудовая (от Нефтеюганского шоссе до) |
всего, в том числе: |
1 023 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1 023 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
0,44 |
|
|
|
|
|
|
|
0,44 |
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
1 023 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 023 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.19. Линии уличного освещения автодороги на СОТ "Магистраль" |
всего, в том числе: |
13 647 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
13 647 750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
5,87 |
|
|
|
|
|
|
|
5,87 |
|||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
13 647 750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 647 750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.20. Линии уличного освещения автодороги на СОТ "Виктория" |
всего, в том числе: |
7 672 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
7 672 500,00 |
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
3,30 |
|
|
|
|
|
|
3,30 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 672 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 672 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.21. Линии уличного освещения автодороги в СОТ "Прибрежный" |
всего, в том числе: |
4 789 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4 789 500,00 |
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
2,06 |
|
|
|
|
|
|
2,06 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 789 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 789 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.22. Линии уличного освещения ул. Пионерная |
всего, в том числе: |
4 789 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
1,50 |
|
|
|
|
|
|
1,50 |
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 789 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.23. Линии уличного освещения ул. Электротехническая |
всего, в том числе: |
4 789 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
7 100 000,00 |
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию линий уличного освещения, км |
1,70 |
|
|
|
|
|
1,70 |
|||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
4 789 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по задаче 4. |
всего, в том числе: |
85 234 500,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
13 926 750,00 |
11 392 500,00 |
5 510 250,00 |
3 975 750,00 |
7 486 500,00 |
20 901 750,00 |
18 662 000,00 |
7 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
85 234 500,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
13 926 750,00 |
11 392 500,00 |
5 510 250,00 |
3 975 750,00 |
7 486 500,00 |
20 901 750,00 |
18 662 000,00 |
7 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Задача 5. Строительство внутриквартальных проездов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Мероприятие 5.1: Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов, в том числе: |
всего, в том числе: |
30 100 000,00 |
|
|
|
|
|
10 100 000,00 |
20 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
150 |
460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
30 100 000,00 |
|
|
|
|
|
10 100 000,00 |
20 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 5.1.1. Внутриквартальный проезд микрорайон 5"А" |
всего, в том числе: |
10 100 000,00 |
|
|
|
|
|
10 100 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
10 100 000,00 |
|
|
|
|
|
10 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 5.1.2. Внутриквартальный проезд микрорайон 34 (2-я очередь) |
всего, в том числе: |
12 900 000,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
12 900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
12 900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
12 900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 5.1.3. Внутриквартальный проезд микрорайон 32 (2-я очередь) |
всего, в том числе: |
7 100 000,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
7 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м |
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
7 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по отдельным мероприятиям Задачи 5. |
всего, в том числе: |
30 100 000,00 |
|
|
|
|
|
10 100 000,00 |
20 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
30 100 000,00 |
|
|
|
|
|
10 100 000,00 |
20 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Задача 6. Реконструкция автомобильных дорог и улиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 6.1: Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: |
всего, в том числе: |
1 627 706 180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
118 706 180,00 |
0,00 |
195 000 000,00 |
0,00 |
339 500 000,00 |
574 500 000,00 |
130 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
270 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,1 |
0,00 |
0,78 |
0,00 |
0,00 |
2,44 |
0,46 |
0,00 |
0,00 |
0,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,56 |
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 302 164 944,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94 964 944,00 |
0,00 |
156 000 000,00 |
0,00 |
271 600 000,00 |
459 600 000,00 |
104 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
216 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
325 541 236,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 741 236,00 |
0,00 |
39 000 000,00 |
0,00 |
67 900 000,00 |
114 900 000,00 |
26 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
54 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 6.1.1. Улица Есенина на участке от ул. Крылова до Грибоедовской развязки в г. Сургуте. Реконструкция |
всего, в том числе: |
118 706 180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
118 706 180,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км |
1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,1 |
||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
94 964 944,00 |
|
|
|
|
94 964 944,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
23 741 236,00 |
|
|
|
|
23 741 236,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 6.1.2. Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция |
всего, в том числе: |
195 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
195 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км |
0,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,78 |
||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
156 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
156 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
39 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
39 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 6.1.3. Проспект Пролетарский (Магистральная улица 1"В")от ул.30 лет Победы до ул. Геологической в г. Сургуте. Реконструкция. |
всего, в том числе: |
679 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
339 500 000,00 |
339 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
1,5 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
543 200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
271 600 000,00 |
271 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
135 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
67 900 000,00 |
67 900 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
степень готовности объекта, % |
50 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||||||||||||
Мероприятие 6.1.4. Улица Крылова (39"З") на участке от ул. Грибоедова до ул. Толстого в г. Сургуте. Реконструкция. |
всего, в том числе: |
235 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
235 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км |
0,94 |
|
|
|
|
|
|
|
0,94 |
|||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
188 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
188 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
47 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 6.1.5. Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова. Реконструкция |
всего, в том числе: |
130 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
130 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км |
0,46 |
|
|
|
|
|
|
0,46 |
||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
104 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
26 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 6.1.6. Проспект Пролетарский (Магистральная улица 1-В) на участке от ул. Маяковского до ул.30 лет Победы в г. Сургуте. Реконструкция |
всего, в том числе: |
270 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
270 000 000,00 |
|
|
|
ДАиГ |
протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории, км |
0,78 |
|
|
|
0,78 |
|||||||||||||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
216 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
54 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по отдельным мероприятиям Задачи 6. |
всего, в том числе: |
1 627 706 180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
118 706 180,00 |
0,00 |
195 000 000,00 |
0,00 |
339 500 000,00 |
574 500 000,00 |
130 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
270 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 302 164 944,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94 964 944,00 |
0,00 |
156 000 000,00 |
0,00 |
271 600 000,00 |
459 600 000,00 |
104 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
216 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
325 541 236,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 741 236,00 |
0,00 |
39 000 000,00 |
0,00 |
67 900 000,00 |
114 900 000,00 |
26 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
54 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Цель подпрограммы: Обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
0,000 |
0,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
11250,00 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
0,00 |
0,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
120,000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м. |
0,00 |
0,00 |
4274,73 |
4274,73 |
4274,73 |
4286,73 |
4298,73 |
4310,73 |
4322,73 |
4334,73 |
4346,73 |
4358,73 |
4370,73 |
4382,73 |
4394,73 |
4406,73 |
4418,73 |
4418,73 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
22,3 |
22,0 |
21,6 |
21,3 |
19,7 |
18,4 |
17,1 |
15,8 |
14,5 |
13,2 |
11,9 |
10,6 |
9,3 |
8,0 |
6,7 |
5,4 |
4,1 |
4,1 |
||||
Задача 7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Мероприятие 7.1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог. |
всего, в том числе: |
14 250 000 000,00 |
|
|
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
ДГХ |
площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс.кв.м. |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
11250,000 |
||||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 500 000 000,00 |
|
|
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 750 000 000,00 |
|
|
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по Задаче 7. |
всего, в том числе: |
14 250 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
950 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 500 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
6 750 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
450 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Задача 8. Капитальный ремонт линий уличного освещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Мероприятие 8.1. Капитальный ремонт линий уличного освещения |
всего, в том числе: |
120 000 000,00 |
|
|
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
ДГХ |
протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
120,000 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
120 000 000,00 |
|
|
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по Задаче 8. |
всего, в том числе: |
120 000 000,00 |
|
0,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
120 000 000,00 |
|
0,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Задача 9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 9.1. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
всего, в том числе: |
22 500 000 000,00 |
|
|
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
ДГХ |
площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м. |
4274,73 |
4274,73 |
4274,73 |
4286,73 |
4298,73 |
4310,73 |
4322,73 |
4334,73 |
4346,73 |
4358,73 |
4370,73 |
4382,73 |
4394,73 |
4406,73 |
4418,73 |
4418,73 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
22 500 000 000,00 |
|
|
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по Задаче 9. |
всего, в том числе: |
22 500 000 000,00 |
|
0,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
22 500 000 000,00 |
|
0,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
1 500 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Итого по подпрограмме "Дорожное хозяйство" |
всего, в том числе: |
49 934 748 942,00 |
|
|
2 514 466 853,00 |
2 472 393 500,00 |
2 949 915 180,00 |
3 335 659 130,00 |
3 341 157 670,00 |
3 506 742 110,00 |
3 592 127 549,00 |
3 844 845 950,00 |
3 260 862 000,00 |
2 574 600 000,00 |
2 799 000 000,00 |
3 257 000 000,00 |
3 941 166 666,00 |
4 524 266 666,00 |
4 024 266 668,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 820 831 740,00 |
|
|
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
903 714 944,00 |
1 293 394 950,00 |
1 205 276 534,00 |
1 348 165 312,00 |
1 323 060 000,00 |
1 585 460 000,00 |
1 126 400 000,00 |
584 000 000,00 |
756 000 000,00 |
1 116 000 000,00 |
1 673 333 333,00 |
2 153 013 333,00 |
1 753 013 334,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
32 113 917 202,00 |
|
|
2 014 466 853,00 |
1 972 393 500,00 |
2 046 200 236,00 |
2 042 264 180,00 |
2 135 881 136,00 |
2 158 576 798,00 |
2 269 067 549,00 |
2 259 385 950,00 |
2 134 462 000,00 |
1 990 600 000,00 |
2 043 000 000,00 |
2 141 000 000,00 |
2 267 833 333,00 |
2 371 253 333,00 |
2 271 253 334,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Подпрограмма "Автомобильный транспорт" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Цель подпрограммы: Развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоёв населения системы городского пассажирского транспорта |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
15 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Задача 10. Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Мероприятие 10.1: Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования |
всего, в том числе: |
12 007 500 000,00 |
0,00 |
|
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
ДГХ |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
12 007 500 000,00 |
0,00 |
|
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подмероприятие 10.1.1: Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок (Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам) |
всего, в том числе: |
12 000 000 000,00 |
|
|
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
|
увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, % |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
15 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
12 000 000 000,00 |
|
|
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
800 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подмероприятие 10.1.3: Изготовление и размещение маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта |
всего, в том числе: |
7 500 000,00 |
|
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
|
за счет средств местного бюджета |
7 500 000,00 |
|
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по Задаче 10 |
всего, в том числе: |
12 007 500 000,00 |
|
|
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
12 007 500 000,00 |
|
|
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
800 500 000,00 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
61 942 248 942,00 |
0,00 |
0,00 |
3 314 966 853,00 |
3 272 893 500,00 |
3 750 415 180,00 |
4 136 159 130,00 |
4 141 657 670,00 |
4 307 242 110,00 |
4 392 627 549,00 |
4 645 345 950,00 |
4 061 362 000,00 |
3 375 100 000,00 |
3 599 500 000,00 |
4 057 500 000,00 |
4 741 666 666,00 |
5 324 766 666,00 |
4 824 766 668,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 820 831 740,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
903 714 944,00 |
1 293 394 950,00 |
1 205 276 534,00 |
1 348 165 312,00 |
1 323 060 000,00 |
1 585 460 000,00 |
1 126 400 000,00 |
584 000 000,00 |
756 000 000,00 |
1 116 000 000,00 |
1 673 333 333,00 |
2 153 013 333,00 |
1 753 013 334,00 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
44 121 417 202,00 |
0,00 |
0,00 |
2 814 966 853,00 |
2 772 893 500,00 |
2 846 700 236,00 |
2 842 764 180,00 |
2 936 381 136,00 |
2 959 076 798,00 |
3 069 567 549,00 |
3 059 885 950,00 |
2 934 962 000,00 |
2 791 100 000,00 |
2 843 500 000,00 |
2 941 500 000,00 |
3 068 333 333,00 |
3 171 753 333,00 |
3 071 753 334,00 |
|
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
||||
Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе: |
48 877 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 258 500 000,00 |
3 258 500 000,00 |
3 258 500 000,00 |
3 258 500 000,00 |
3 258 500 000,00 |
3 258 500 000,00 |
3 258 500 000,00 |
3 258 500 000,00 |
3 258 500 000,00 |
3 258 500 000,00 |
3 258 500 000,00 |
3 258 500 000,00 |
3 258 500 000,00 |
3 258 500 000,00 |
3 258 500 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 500 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
500 000 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
41 377 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 758 500 000,00 |
2 758 500 000,00 |
2 758 500 000,00 |
2 758 500 000,00 |
2 758 500 000,00 |
2 758 500 000,00 |
2 758 500 000,00 |
2 758 500 000,00 |
2 758 500 000,00 |
2 758 500 000,00 |
2 758 500 000,00 |
2 758 500 000,00 |
2 758 500 000,00 |
2 758 500 000,00 |
2 758 500 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе: |
13 064 748 942,00 |
0,00 |
0,00 |
56 466 853,00 |
14 393 500,00 |
491 915 180,00 |
877 659 130,00 |
883 157 670,00 |
1 048 742 110,00 |
1 134 127 549,00 |
1 386 845 950,00 |
802 862 000,00 |
116 600 000,00 |
341 000 000,00 |
799 000 000,00 |
1 483 166 666,00 |
2 066 266 666,00 |
1 566 266 668,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
10 320 831 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
403 714 944,00 |
793 394 950,00 |
705 276 534,00 |
848 165 312,00 |
823 060 000,00 |
1 085 460 000,00 |
626 400 000,00 |
84 000 000,00 |
256 000 000,00 |
616 000 000,00 |
1 173 333 333,00 |
1 653 013 333,00 |
1 253 013 334,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 743 917 202,00 |
0,00 |
0,00 |
56 466 853,00 |
14 393 500,00 |
88 200 236,00 |
84 264 180,00 |
177 881 136,00 |
200 576 798,00 |
311 067 549,00 |
301 385 950,00 |
176 462 000,00 |
32 600 000,00 |
85 000 000,00 |
183 000 000,00 |
309 833 333,00 |
413 253 333,00 |
313 253 334,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2015 г. N 9241 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.