Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 14 декабря 2015 г. N 8668
Муниципальная программа
"Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы"
1. Характеристика текущего состояния
1. Характеристика текущего состояния
До 01.01.2014 реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью осуществлялась в рамках ведомственной целевой программы оказания муниципальных услуг, утвержденной постановлением Администрации города от 20.12.2012 N 9791 "Об утверждении ведомственных целевых программ оказания муниципальных услуг департамента культуры, молодёжной политики и спорта на 2013 - 2015 годы".
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 28.08.2013 N 3050 "О разработке муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" (с последующими изменениями), содержащего перечень правовых оснований для ее формирования.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с вектором "Культура, спорт и молодежная политика" направления "Человеческий потенциал" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ.
В городе Сургуте проживает 346,6 тысячи человек. Из них молодежь в возрасте 14 - 30 лет составляет 81,5 тысячи человек, в возрасте 7 - 30 лет - 111,7 тысячи человек, что составляет 23,5% и 32,2% от общей численности населения города.
В связи с этим вопросы реализации молодежной политики на территории города Сургута являются актуальными. Муниципальная программа "Молодежная политика Сургута" предусматривает комплекс мероприятий по работе с детьми и молодежью города. Программа является составной частью социальной политики города, содействует сохранению и приумножению социально-экономического, политического и культурного потенциала молодежи города в рамках единой государственной молодежной политики.
Основы государственной молодежной политики в Российской Федерации определяют государственную молодежную политику следующим образом: "Направление деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене".
Важнейшим направлением социально-экономического развития России является восстановление и модернизация инфраструктуры молодежной политики, обновление и развитие системы работы с молодежью, развитие сети учреждений органов по делам молодежи в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях (многофункциональные молодежные центры, дома молодежи, центры досуга). Система таких учреждений как неотъемлемый элемент инфраструктуры государственной молодежной политики отличается по своим целям и задачам от учреждений сферы культуры, образования и социальной поддержки.
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
На уровне Российской Федерации направления государственной молодежной политики заложены в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года".
Важнейшими функциями государственной молодежной политики на муниципальном уровне в городе Сургуте являются:
- создание в пределах своей компетенции нормативно-правовой базы, способствующей решению молодежных проблем;
- подготовка и повышение квалификации специальных кадров в системе органов по работе с молодежью;
- координация усилий различных городских ведомств и организаций, всех заинтересованных лиц города Сургута в решении проблем молодежи;
- выбор организаторов, операторов, исполнителей и партнеров реализуемых молодежных проектов;
- создание системы поддержки молодежных инициатив, деятельности и развития молодежных и детских организаций и объединений;
- организация и развитие в городе Сургуте молодежной инфраструктуры с участием самих молодых граждан.
На сегодняшний день на территории города действует три учреждения по работе с молодежью:
- муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью "Наше время", которое организовывает городские молодежные мероприятия, реализует программы и мероприятия, направленные на трудоустройство подростков и молодежи на временные и постоянные рабочие места в целях продуктивной занятости молодежи;
- муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант", которое реализует мероприятия по досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства, программы дворовой педагогики;
- муниципальное бюджетное учреждение "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", которое реализует мероприятия патриотического воспитания молодежи, подготовки к службе в армии, развития военно-прикладных, технических и экстремальных видов спорта.
Все учреждения сферы молодежной политики реализуют городские молодежные проекты по различным направлениям деятельности в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики в Российской Федерации, определенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", от 29.11.2014 N 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года".
На протяжении последних нескольких лет при реализации ведомственных целевых программ и муниципальной программы в части организации мероприятий по работе с молодежью показатели результативности сохраняются на достаточно высоком уровне:
- сохраняется количество молодых людей, участвующих в программах и мероприятиях по трудоустройству, в том числе за счет тесного взаимодействия с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр занятости населения", которое выделяет средства для компенсации расходов на трудоустройство подростков и молодежи, а также трудоустройства молодежи за счет средств, выделяемых в рамках государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы";
- сохраняется количество постоянных рабочих мест подростков и молодежи, участвующих в программах и мероприятиях по трудоустройству;
- сохраняется количество молодых людей, принявших участие в городских молодежных мероприятиях.
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Несмотря на позитивную динамику по организации мероприятий для молодежи, существуют проблемы, связанные с инфраструктурой сферы, на решение которых направлена подпрограмма:
1. За последние три года количество молодых людей, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и отдохнувших по программам отдыха в лагерях дневного пребывания на базе клубов по месту жительства, уменьшилось на 23% и 30% соответственно, а также уменьшено количество проведенных мероприятий на 13,6%. Это связано с тем, что ряд объектов, которые ранее использовались как молодежно-подростковые клубы, на основании несоответствия требованиям СанПиНа и пожарной безопасности не используется для непосредственной работы с детьми и молодежью (многопрофильный клуб "Вдохновение" закрыт в связи с аварийным состоянием здания, три помещения перепрофилированы и используются как вспомогательные: кабинет охраны труда, мастерская по пошиву костюмов и так далее).
2. Низкий уровень состояния материально-технической базы, что подтверждается высоким процентом износа основных средств в течение последних трех лет (от 50% до 100%), почти 90% действующих молодежно-подростковых клубов по месту жительства располагаются в жилом фонде, 67% спортивно-технических центров располагаются в приспособленных помещениях, которые требуют капитального ремонта. Все это не позволяет поддерживать высокую качественную составляющую работы с молодежью.
3. Отсутствие специализированных объектов для организации занятий по экстремальным и техническим видам спорта. Данное направление пользуется популярностью у молодежи, активно развивается. Однако отсутствие специализированных объектов не позволяет создать возможность для регулярного занятия экстремальными и техническими видами спорта, а также для проведения соревнований и чемпионатов.
В 2014 году в целях улучшения материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики были выполнены:
- работы по сносу объекта "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д. 11/1";
- проектные работы на строительство объекта "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут;
- проектные работы на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18";
- начаты работы по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29".
В 2015 году планируется завершение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29", приступить к выполнению работ по проектированию и строительству объекта "Мототрасса на "Заячьем острове".
В период реализации программы планируется проведение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18", установка ограждения на объекте муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион".
В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года планируется строительство Центра технических видов спорта (включающего в себя шесть объектов, в том числе мототрассу), загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион".
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)"
В реализации данной подпрограммы принимает участие муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант". На базе учреждения ежегодно организуется работа лагерей дневного пребывания.
Расходы по реализации подпрограммы софинансируются из окружного бюджета в части компенсации стоимости питания.
Динамика
изменения значений показателей результатов реализации
муниципальной программы
Таблица 1
Наименование показателя результата реализации |
Ед. изм. |
Значение показателя |
||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год (оценка) |
||
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" | ||||||
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики |
ед. |
1 090 |
1 098 |
1 005 |
1 015 |
977 |
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" | ||||||
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики) | ||||||
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей |
чел. |
600 |
600 |
420 |
420 |
420 |
2. Цели и задачи муниципальной программы
Наименование задачи |
Обоснования соответствия задач целям муниципальной программы, сроков реализации программы |
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута | |
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" | |
Цель подпрограммы: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города | |
Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики |
решение задачи в течение срока реализации программы путем выполнения набора мероприятий позволит вовлечь молодежь в активную социальную жизнь города. Развитие и сохранение различных направлений работы с молодежью предоставляет возможность сформировать у молодежи города ориентиры для ее самореализации, выбора направлений собственного развития и определения области личных интересов |
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" | |
Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг | |
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики |
решение задачи в течение срока реализации программы путем проведения капитального ремонта объектов молодежной политики позволит создать условия для работы с молодежью в соответствии с современными требованиями и тенденциями |
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики) | |
Цель подпрограммы: сохранение объема предоставляемой услуги | |
Задача 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики |
реализация задачи в течение срока реализации программы с привлечением постоянного количества детей и молодежи позволит сохранить объем предоставляемой услуги |
3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.
Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять посредством подпрограмм.
Куратор муниципальной программы осуществляет координацию действий администратора и соадминистраторов, а также контроль за реализацией муниципальной программы.
Администратор программы - департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий, а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий.
При текущем управлении администратором муниципальной программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий муниципальной программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями и несение ответственности совместно с соадминистраторами, ответственными за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
В целях подготовки отчетности соадминистратор представляет администратору отчет о реализации программных мероприятий в разрезе показателей их деятельности в срок до 01 февраля года, следующего за финансовым годом.
Администратор представляет в департамент по экономической политике Администрации города годовой отчет об исполнении муниципальной программы в срок до 05 февраля года, следующего за финансовым годом.
Внесение изменений в муниципальную программу возможно в случаях, предусмотренных порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденным постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 (с последующими изменениями).
В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистраторы вправе принимать решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы в целом. В случае изменения объемов финансирования программного мероприятия, а также показателей результативности мероприятий (целевых и конечных показателей программы) соадминистратор обязан в течение пяти рабочих дней с момента установления факта экономии или увеличения потребностей направить письменное уведомление администратору муниципальной программы, обращение в департамент финансов Администрации города о внесении изменений в бюджет, а также письменное обращение в департамент по экономической политике Администрации города об уточнении (изменении) показателей результативности мероприятий, целевых и конечных показателей программы. После принятия решения Думы города о внесении изменений в бюджет города, администратор программы готовит и направляет на согласование внесение изменений в программу.
Администратор и соодминистраторы муниципальной программы приказами назначают ответственных лиц за реализацию муниципальной программы с учетом замены на период их отсутствия.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- своевременное и качественное исполнение реализуемых мероприятий программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
В процессе реализации муниципальной программы может появиться ряд рисков:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что влечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр ее задач с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения;
- ухудшение финансово-экономической ситуации;
- возникновение форс-мажорных обстоятельств.
Реализация мероприятий муниципальной программы муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключенным соглашением между департаментом культуры, молодёжной политики и спорта и муниципальным учреждением на предоставление субсидии.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и конечных результатов реализации муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых и целевых показателей результатов реализации программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.
Оценка результатов и показателей выполнения программных мероприятий муниципальной программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Молодежная политика Сургута
на 2014 - 2030 годы"
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов результаты реализации муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. изм. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
1015 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
16647 |
||||||||||||||||||||
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел. |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
7140 |
|||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
1015 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
977 |
16647 |
||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1. "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу" |
Всего, в том числе: |
4 446 537 260 |
247 735 542 |
267 530 323 |
263 144 179 |
265 809 258 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 256 730 |
343 730 |
913 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 445 280 530 |
247 391 812 |
266 617 323 |
263 144 179 |
265 809 258 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1.1. "Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы), в рамках молодёжной политики" (расходы в рамках муниципальной программы) |
Всего, в том числе: |
4 446 192 260 |
247 505 542 |
267 415 323 |
263 144 179 |
265 809 258 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
Количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед. |
1820 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
1803 |
30668 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
911 730 |
113 730 |
798 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел. |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
6650 |
||
Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. |
3000 |
3270 |
3270 |
3270 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
3580 |
59350 |
|||||||||||||||||||||
Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел. |
34484 |
30830 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
29630 |
509764 |
|||||||||||||||||||||
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
4 445 280 530 |
247 391 812 |
266 617 323 |
263 144 179 |
265 809 258 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
261 716 766 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1.2. Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа Югры нацеленных на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)" |
Всего, в том числе: |
345 000 |
230 000 |
115 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
Количество временно трудоустроенных, чел. |
31 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
345 000 |
230 000 |
115 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) |
Всего, в том числе: |
224 120 915 |
10 856 067 |
12 818 080 |
13 139 968 |
13 254 220 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
Департамент городского хозяйства |
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
за счет средств местного бюджета |
224 120 915 |
10 856 067 |
12 818 080 |
13 139 968 |
13 254 220 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
13 388 660 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий |
Всего, в том числе: |
277 786 |
15 486 |
30 970 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
Департамент городского хозяйства |
Количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед. |
5 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
за счет средств местного бюджета |
277 786 |
15 486 |
30 970 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
15 422 |
Соблюдение требований стандарта качества по обеспечению туалетами территории проведения массового мероприятия, да/нет |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" |
Всего, в том числе: |
4 670 935 961 |
258 607 095 |
280 379 373 |
276 299 569 |
279 078 900 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 256 730 |
343 730 |
913 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 669 679 231 |
258 263 365 |
279 466 373 |
276 299 569 |
279 078 900 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
275 120 848 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
- |
1 |
_ |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||||||||||||||||||||
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики |
Всего, в том числе: |
101 834 798 |
9 151 509 |
29 999 091 |
5 599 170 |
46 354 050 |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
за счет средств местного бюджета |
101 834 798 |
9 151 509 |
29 999 091 |
5 599 170 |
46 354 050 |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
1 |
|
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18" |
Всего, в том числе: |
48 526 939 |
2 172 889 |
0 |
0 |
46 354 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
Количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
48 526 939 |
2 172 889 |
0 |
0 |
46 354 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29" |
Всего, в том числе: |
14 821 493 |
6 896 750 |
7 924 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
14 821 493 |
6 896 750 |
7 924 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Степень готовности объекта, % |
40 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д. 11/1" |
Всего, в том числе: |
81 870 |
81 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
Количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
81 870 |
81 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по строительству объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове" |
Всего, в том числе: |
20 056 060 |
0 |
20 056 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
Количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
20 056 060 |
0 |
20 056 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.5. "Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки Сибирский легион" (расходы в рамках муниципальной программы) |
Всего, в том числе: |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
Количество объектов, на которых установлено ограждение, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.6. Выполнение работ по проектированию объекта "Мототрасса на "Заячьем острове". 1 этап" |
Всего, в том числе: |
7 617 458 |
0 |
2 018 288 |
5 599 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
Количество выполненных проектных работ, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
7 617 458 |
0 |
2 018 288 |
5 599 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Степень готовности проекта, % |
- |
26 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений |
Всего, в том числе: |
8 700 000 |
8 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000 |
7 830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
870 000 |
870 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут" |
Всего, в том числе: |
8 700 000 |
8 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
Количество выполненных проектных работ, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000 |
7 830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
870 000 |
870 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
Всего, в том числе: |
110 534 798 |
17 851 509 |
29 999 091 |
5 599 170 |
46 354 050 |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000 |
7 830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
102 704 798 |
10 021 509 |
29 999 091 |
5 599 170 |
46 354 050 |
10 730 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: Сохранение объема предоставляемой услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
Количество детей и молодежи отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел. |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
7140 |
||||||||||||||||||||
Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1. "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодёжной политики)" |
Всего, в том числе: |
35 198 828 |
2 809 594 |
2 809 594 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел. |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
420 |
7140 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 386 240 |
798 210 |
798 210 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
17 762 588 |
1 486 384 |
1 486 384 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000 |
525 000 |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1.1. "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа" (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы") |
Всего, в том числе: |
32 772 480 |
1 596 420 |
1 596 420 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 386 240 |
798 210 |
798 210 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
|||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
16 386 240 |
798 210 |
798 210 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1.2. "Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей" |
Всего, в том числе: |
2 426 348 |
1 213 174 |
1 213 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
1 376 348 |
688 174 |
688 174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000 |
525 000 |
525 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме 3 "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодёжной политики)" |
Всего, в том числе: |
35 198 828 |
2 809 594 |
2 809 594 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
1 971 976 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 386 240 |
798 210 |
798 210 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
17 762 588 |
1 486 384 |
1 486 384 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000 |
525 000 |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы-всего, в том числе: |
Всего, в том числе: |
4 816 669 587 |
279 268 198 |
313 188 058 |
283 870 715 |
327 404 926 |
287 823 802 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
277 092 824 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
25 472 970 |
8 971 940 |
1 711 210 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 790 146 617 |
269 771 258 |
310 951 848 |
282 884 727 |
326 418 938 |
286 837 814 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
276 106 836 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000 |
525 000 |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
Всего, в том числе: |
4 492 467 066 |
250 545 136 |
270 339 917 |
265 116 155 |
267 781 234 |
274 419 720 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
263 688 742 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 642 970 |
1 141 940 |
1 711 210 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
985 988 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 473 774 096 |
248 878 196 |
268 103 707 |
264 130 167 |
266 795 246 |
273 433 732 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
262 702 754 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000 |
525 000 |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
224 398 701 |
10 871 553 |
12 849 050 |
13 155 390 |
13 269 642 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
224 398 701 |
10 871 553 |
12 849 050 |
13 155 390 |
13 269 642 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
13 404 082 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
99 803 820 |
17 851 509 |
29 999 091 |
5 599 170 |
46 354 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 830 000 |
7 830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
91 973 820 |
10 021 509 |
29 999 091 |
5 599 170 |
46 354 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Молодежная политика Сургута
на 2014 - 2030 годы"
Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований для
реализации муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы"
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. изм. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
|||||||||||||||||||||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодёжной политики, ед. |
987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием чел. |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Целевые показатели реализации подпрограммы |
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. |
987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодёжной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу |
Всего, в том числе: |
485 788 570 |
245 239 445 |
240 549 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДКМПиС |
Количество молодежи, трудоустроенных на рабочие места, чел. |
2232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
485 788 570 |
245 239 445 |
240 549 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество постоянных рабочих мест, организованных для трудоустройства молодёжи, мест |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел. |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел. |
3580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел. |
30930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Мероприятие 1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества) |
Всего, в том числе: |
22 630 162 |
12 054 801 |
10 575 361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства |
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед. |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
22 630 162 |
12 054 801 |
10 575 361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятие 1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских массовых мероприятий |
Всего, в том числе: |
124 500 |
62 250 |
62 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства |
Количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед. |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
124 500 |
62 250 |
62 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Всего по мероприятиям задачи 1 |
Всего, в том числе: |
508 543 232 |
257 356 496 |
251 186 736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
508 543 232 |
257 356 496 |
251 186 736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" |
Всего, в том числе: |
508 543 232 |
257 356 496 |
251 186 736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
508 543 232 |
257 356 496 |
251 186 736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Целевые показатели реализации подпрограммы |
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|||||||||||||||||||
Количество реконструированных объектов молодежной политики, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||||||
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||||||
Количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики |
Всего, в том числе: |
994 686 100 |
0 |
0 |
0 |
63 795 549 |
66 395 551 |
84 495 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
166 666 666 |
166 666 667 |
166 666 667 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
Количество реконструированных объектов молодежной политики, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
899 257 045 |
0 |
0 |
0 |
60 605 772 |
60 605 773 |
76 045 500 |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
95 429 055 |
0 |
0 |
0 |
3 189 777 |
5 789 778 |
8 449 500 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
16 666 666 |
16 666 667 |
16 666 667 |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по строительству объекта "Мототрасса на Заячьем острове" |
Всего, в том числе: |
127 591 100 |
|
0 |
0 |
63 795 549 |
63 795 551 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент архитектуры и градостроительства |
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
121 211 545 |
|
0 |
|
60 605 772 |
60 605 773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
6 379 555 |
|
0 |
|
3 189 777 |
3 189 778 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по реконструкции объекта незавершенного строительства "Канализация города и промзоны г. Сургута. Базисный склад жидкого хлора под Центр технических видов спорта на базе муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" |
Всего, в том числе: |
87 095 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
84 495 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент архитектуры и градостроительства |
Количество реконструированных объектов молодежной политики, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
76 045 500 |
|
|
|
|
|
76 045 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
11 049 500 |
|
|
|
|
2 600 000 |
8 449 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.3. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 17, 18, 19 |
Всего, в том числе: |
70 000 000 |
|
|
|
|
|
|
70 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент архитектуры и градостроительства |
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
63 000 000 |
|
|
|
|
|
|
63 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.4. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 33, 34 |
Всего, в том числе: |
70 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
70 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент архитектуры и градостроительства |
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
63 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
63 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.5. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 37, 38, ПИКС |
Всего, в том числе: |
70 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Департамент архитектуры и градостроительства |
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
63 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
63 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.6. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 30, 31, 32 |
Всего, в том числе: |
70 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 000 |
|
|
|
|
|
|
Департамент архитектуры и градостроительства |
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
63 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.7. Городской многофункциональный молодежный центр площадью 35 000 кв. м. (с наличием концертного зала, помещений для студий, кружков и т.д.) |
Всего, в том числе: |
500 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
166 666 666 |
166 666 667 |
166 666 667 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
450 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|||||||||||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
50 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 666 666 |
16 666 667 |
16 666 667 |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений |
Всего, в том числе: |
482 898 130 |
0 |
0 |
0 |
241 449 064 |
241 449 066 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент архитектуры и градостроительства |
Количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
434 608 317 |
0 |
0 |
0 |
217 304 158 |
217 304 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
48 289 813 |
0 |
0 |
0 |
24 144 906 |
24 144 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут" |
Всего, в том числе: |
482 898 130 |
0 |
0 |
0 |
241 449 064 |
241 449 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент архитектуры и градостроительства |
Количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
434 608 317 |
0 |
0 |
0 |
217 304 158 |
217 304 159 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
за счет средств местного бюджета |
48 289 813 |
0 |
0 |
0 |
24 144 906 |
24 144 907 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Всего по мероприятиям Задачи 2 |
Всего, в том числе: |
1 477 584 230 |
0 |
0 |
0 |
305 244 613 |
307 844 617 |
84 495 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
166 666 666 |
166 666 667 |
166 666 667 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 333 865 362 |
0 |
0 |
0 |
277 909 930 |
277 909 932 |
76 045 500 |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
143 718 868 |
0 |
0 |
0 |
27 334 683 |
29 934 685 |
8 449 500 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
16 666 666 |
16 666 667 |
16 666 667 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики" |
Всего, в том числе: |
1 477 584 230 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 333 865 362 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
143 718 868 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Целевые показатели реализации подпрограммы |
Количество детей и молодежи отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел. |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение объема предоставляемой услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Задача 3. Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время на базе учреждений молодёжной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием |
Всего, в том числе: |
5 619 188 |
2 809 594 |
2 809 594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием чел. |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 596 420 |
798 210 |
798 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- за счет средств местного бюджета |
2 972 768 |
1 486 384 |
1 486 384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
- за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000 |
525 000 |
525 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Всего по мероприятиям задачи 3 |
Всего, в том числе: |
5 619 188 |
2 809 594 |
2 809 594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 596 420 |
798 210 |
798 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
2 972 768 |
1 486 384 |
1 486 384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000 |
525 000 |
525 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодёжной политики) |
Всего, в том числе: |
5 619 188 |
2 809 594 |
2 809 594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 596 420 |
798 210 |
798 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
2 972 768 |
1 486 384 |
1 486 384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000 |
525 000 |
525 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы-всего, в том числе: |
Всего, в том числе: |
1 991 746 650 |
260 166 090 |
253 996 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 335 461 782 |
798 210 |
798 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
655 234 868 |
258 842 880 |
252 673 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000 |
525 000 |
525 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодёжной политики и спорта |
Всего, в том числе: |
491 407 758 |
248 049 039 |
243 358 719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 596 420 |
798 210 |
798 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
488 761 338 |
246 725 829 |
242 035 509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет других источников (плата потребителей услуги) |
1 050 000 |
525 000 |
525 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
22 754 662 |
12 117 051 |
10 637 611 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета |
22 754 662 |
12 117 051 |
10 637 611 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
1 477 584 230 |
0 |
0 |
0 |
305 244 613 |
307 844 617 |
84 495 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
166 666 666 |
166 666 667 |
166 666 667 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 333 865 362 |
0 |
0 |
0 |
277 909 930 |
277 909 932 |
76 045 500 |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
143 718 868 |
0 |
0 |
0 |
27 334 683 |
29 934 685 |
8 449 500 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
16 666 666 |
16 666 667 |
16 666 667 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 декабря 2015 г. N 8668 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.