Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации г. Нефтеюганска
от 7 сентября 2015 г. N 829-п
Перечень
программных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014 - 2020 годы"
N п/п |
Мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель / соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |
||||||||
Всего: |
в том числе: |
|||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | ||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества предоставляемых культурных услуг, реализация творческого потенциала жителей города | ||||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда | ||||||||||||
1.1 |
Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
4 276,818 |
1 738,400 |
360,118 |
1 078,500 |
1 099,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
3 635,200 |
1 477,600 |
306,100 |
916,700 |
934,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
641,618 |
260,800 |
54,018 |
161,800 |
165,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1 |
Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
3 239,818 |
1 517,400 |
240,118 |
730,500 |
751,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
2 753,800 |
1 289,800 |
204,100 |
620,900 |
639,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
486,018 |
227,600 |
36,018 |
109,600 |
112,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.1 |
Комплектование библиотечных фондов |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
1 810,918 |
754,500 |
240,118 |
397,500 |
418,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
1 539,300 |
641,300 |
204,100 |
337,900 |
356,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
271,618 |
113,200 |
36,018 |
59,600 |
62,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.2 |
Оцифровка краеведческих периодических изданий |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
540,000 |
400,000 |
0,000 |
70,000 |
70,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
459,000 |
340,000 |
0,000 |
59,500 |
59,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
81,000 |
60,000 |
0,000 |
10,500 |
10,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.3 |
Приобретение электронных баз данных |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
300,000 |
100,000 |
0,000 |
100,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
255,000 |
85,000 |
0,000 |
85,000 |
85,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
45,000 |
15,000 |
0,000 |
15,000 |
15,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.4 |
Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
189,000 |
63,000 |
0,000 |
63,000 |
63,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
160,500 |
53,500 |
0,000 |
53,500 |
53,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
28,500 |
9,500 |
0,000 |
9,500 |
9,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.1.5 |
Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
399,900 |
199,900 |
0,000 |
100,000 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
340,000 |
170,000 |
0,000 |
85,000 |
85,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
59,900 |
29,900 |
0,000 |
15,000 |
15,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.2 |
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
755,000 |
127,000 |
120,000 |
254,000 |
254,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
641,700 |
107,900 |
102,000 |
215,900 |
215,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
113,300 |
19,100 |
18,000 |
38,100 |
38,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.2.1 |
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
755,000 |
127,000 |
120,000 |
254,000 |
254,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
641,700 |
107,900 |
102,000 |
215,900 |
215,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
113,300 |
19,100 |
18,000 |
38,100 |
38,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.1.3 |
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
282,000 |
94,000 |
0,000 |
94,000 |
94,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
239,700 |
79,900 |
0,000 |
79,900 |
79,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
42,300 |
14,100 |
0,000 |
14,100 |
14,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
578 366,512 |
63 253,020 |
69 291,723 |
84 086,500 |
84 072,669 |
92 554,200 |
92 554,200 |
92 554,200 |
|
Бюджет МО |
572 394,512 |
62 450,020 |
68 165,723 |
83 279,500 |
83 263,669 |
91 745,200 |
91 745,200 |
91 745,200 |
||||
Внебюджетные источники |
5 972,000 |
803,000 |
1 126,000 |
807,000 |
809,000 |
809,000 |
809,000 |
809,000 |
||||
1.3 |
Реализация мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
99,800 |
0,000 |
31,000 |
34,400 |
34,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Федеральный бюджет |
99,800 |
0,000 |
31,000 |
34,400 |
34,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.4 |
Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
19 125,000 |
0,000 |
2 962,400 |
8 081,300 |
8 081,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
19 125,000 |
0,000 |
2 962,400 |
8 081,300 |
8 081,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
1.5. |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа |
Комитет культуры (МБУК "Городская библиотека") |
Всего |
652,000 |
0,000 |
652,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
652,000 |
0,000 |
652,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
602 520,130 |
64 991,420 |
73 297,241 |
93 280,700 |
93 288,169 |
92 554,200 |
92 554,200 |
92 554,200 |
||
Федеральный бюджет |
99,800 |
0,000 |
31,000 |
34,400 |
34,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
Бюджет АО |
23 412,200 |
1 477,600 |
3 920,500 |
8 998,000 |
9 016,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
|||
Бюджет МО |
573 036,130 |
62 710,820 |
68 219,741 |
83 441,300 |
83 428,669 |
91 745,200 |
91 745,200 |
91 745,200 |
5 915,00 |
|||
Внебюджетные источники |
5 972,000 |
803,000 |
1 126,000 |
807,000 |
809,000 |
809,000 |
809,000 |
809,000 |
|
|||
Задача 2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев | ||||||||||||
2.1 |
Исполнение полномочий по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
Комитет культуры (НГ МАУК "ИХМК") |
Всего |
122,500 |
122,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
122,500 |
122,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению |
Комитет культуры (НГ МАУК "ИХМК") |
Всего |
236 196,930 |
27 613,204 |
27 471,126 |
33 950,300 |
34 055,700 |
37 702,200 |
37 702,200 |
37 702,200 |
|
Бюджет МО |
231 742,094 |
26 951,968 |
26 866,126 |
33 326,500 |
33 414,500 |
37 061,000 |
37 061,000 |
37 061,000 |
||||
Внебюджетные источники |
4 454,836 |
661,236 |
605,000 |
623,800 |
641,200 |
641,200 |
641,200 |
641,200 |
||||
2.3 |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа |
Комитет культуры администрации города (НГ МАУК "ИХМК") |
Всего |
527,000 |
185,000 |
342,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Бюджет АО |
527,000 |
185,000 |
342,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
2.4 |
Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Комитет культуры администрации города (НГ МАУК "ИХМК") |
Всего |
8 629,700 |
0,000 |
1 336,700 |
3 646,500 |
3 646,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
8 629,700 |
0,000 |
1 336,700 |
3 646,500 |
3 646,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
245 476,130 |
27 920,704 |
29 149,826 |
37 596,800 |
37 702,200 |
37 702,200 |
37 702,200 |
37 702,200 |
||
Бюджет АО |
9 279,200 |
307,500 |
1 678,700 |
3 646,500 |
3 646,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
231 742,094 |
26 951,968 |
26 866,126 |
33 326,500 |
33 414,500 |
37 061,000 |
37 061,000 |
37 061,000 |
||||
Внебюджетные источники |
4 454,836 |
661,236 |
605,000 |
623,800 |
641,200 |
641,200 |
641,200 |
641,200 |
||||
Задача 3.Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения | ||||||||||||
3.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению |
Комитет культуры администрации города (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта") |
Всего |
261 033,583 |
29 561,944 |
30 501,639 |
37 688,200 |
37 642,100 |
41 879,900 |
41 879,900 |
41 879,900 |
|
Бюджет МО |
246 209,583 |
27 611,944 |
28 572,639 |
35 543,200 |
35 442,100 |
39 679,900 |
39 679,900 |
39 679,900 |
||||
Внебюджетные источники |
14 824,000 |
1 950,000 |
1 929,000 |
2 145,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
||||
3.2 |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа. |
Комитет культуры администрации города (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта") |
Всего |
1 704,000 |
350,000 |
1 354,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
1 704,000 |
350,000 |
1 354,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
3.3 |
Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Комитет культуры администрации города (МБУК Театр кукол "Волшебная флейта") |
Всего |
10 029,100 |
0,000 |
1 553,500 |
4 237,800 |
4 237,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
10 029,100 |
0,000 |
1 553,500 |
4 237,800 |
4 237,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 3 |
|
Всего |
272 766,683 |
29 911,944 |
33 409,139 |
41 926,000 |
41 879,900 |
41 879,900 |
41 879,900 |
41 879,900 |
||
Бюджет АО |
11 733,100 |
350,000 |
2 907,500 |
4 237,800 |
4 237,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
246 209,583 |
27 611,944 |
28 572,639 |
35 543,200 |
35 442,100 |
39 679,900 |
39 679,900 |
39 679,900 |
||||
Внебюджетные источники |
14 824,000 |
1 950,000 |
1 929,000 |
2 145,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
2 200,000 |
||||
Задача 4.Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел | ||||||||||||
4.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям |
Комитет культуры администрации города (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК") |
Всего |
1 025 022,640 |
126 403,576 |
123 999,133 |
146 900,800 |
147 621,031 |
160 032,700 |
160 032,700 |
160 032,700 |
|
Бюджет МО |
968 210,210 |
116 451,146 |
115 937,133 |
139 318,800 |
139 817,031 |
152 228,700 |
152 228,700 |
152 228,700 |
||||
Внебюджетные источники |
56 812,430 |
9 952,430 |
8 062,000 |
7 582,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
||||
4.2 |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК") |
Всего |
3 323,000 |
2 073,000 |
1 250,000 |
0,000 |
0,000 |
10 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
3 323,000 |
2 073,000 |
1 250,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
4.3 |
Реализация мероприятий по установке объектов монументально-декоративного искусства |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК") |
Всего |
6 060,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6 060,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
6 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
60,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
60,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
4.4 |
Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Комитет культуры (МБУК "ЦНК", МБУК "КДК") |
Всего |
30 320,400 |
0,000 |
4 696,600 |
12 811,900 |
12 811,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
30 320,400 |
0,000 |
4 696,600 |
12 811,900 |
12 811,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 4 |
|
Всего |
1 064 726,740 |
128 476,576 |
129 945,733 |
159 712,700 |
166 493,631 |
160 032,700 |
160 032,700 |
160 032,700 |
||
Бюджет АО |
39 643,400 |
2 073,000 |
5 946,600 |
12 811,900 |
18 811,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
968 270,910 |
116 451,146 |
115 937,133 |
139 318,800 |
139 877,731 |
152 228,700 |
152 228,700 |
152 228,700 |
||||
Внебюджетные источники |
56 812,430 |
9 952,430 |
8 062,000 |
7 582,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
7 804,000 |
||||
Задача 5.Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры | ||||||||||||
5.1 |
Исполнение полномочий по реализации мероприятий по укреплению единого культурного пространства |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
1050,000 |
785,000 |
265,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
1050,000 |
785,000 |
265,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
5.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям |
Комитет культуры (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
1 362 132,528 |
186 632,754 |
168 288,774 |
175 694,000 |
196 942,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
|
Бюджет МО |
1 278 972,828 |
174 134,354 |
154 723,474 |
164 454,000 |
185 478,000 |
200 061,000 |
200 061,000 |
200 061,000 |
||||
Внебюджетные источники |
83 159,700 |
12 498,400 |
13 565,300 |
11 240,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
||||
5.3. |
Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа |
Комитет культуры администрации города (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
700,000 |
500,000 |
200,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
700,000 |
500,000 |
200,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
5.4 |
Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
Комитет культуры администрации города (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
43 749,000 |
0,000 |
14 583,000 |
14 583,000 |
14 583,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
43 749,000 |
0,000 |
14 583,000 |
14 583,000 |
14 583,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 5 |
|
Всего |
1 407 631,528 |
187 917,754 |
183 336,774 |
190 277,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
211 525,000 |
||
Бюджет АО |
45 499,000 |
1 285,000 |
15 048,000 |
14 583,000 |
14 583,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
1 278 972,828 |
174 134,354 |
154 723,474 |
164 454,000 |
185 478,000 |
200 061,000 |
200 061,000 |
200 061,000 |
||||
Внебюджетные источники |
83 159,700 |
12 498,400 |
13 565,300 |
11 240,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
11 464,000 |
||||
Задача 6. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей | ||||||||||||
6.1. |
Исполнение полномочий по реализации культурно - досуговой деятельности и массового отдыха населения |
Комитет культуры администрации города и подведомственные ему учреждения, департамент по делам администрации |
Всего: |
33709,571 |
5503,000 |
18191,571 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
|
Бюджет МО |
33709,571 |
5503,000 |
18191,571 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
2 003,000 |
||||
6.2. |
Исполнение полномочий по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей |
Комитет культуры администрации города (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ") |
Всего: |
4 563,104 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
|
Бюджет АО |
4 563,104 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
6.3. |
Организация деятельности по обеспечению организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей |
Комитет культуры администрации города (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ") |
Всего |
1 955,611 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
|
Бюджет МО |
1 955,611 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
279,373 |
||||
6.4. |
Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений |
Комитет культуры администрации города (МБУК "ГБ", МБУК "ЦНК", МБУК "КДК", НГ МБОУ ДОД "ДШИ") |
Всего |
4 256,630 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
|
Бюджет МО |
4 256,630 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
608,090 |
||||
Итого по задаче 6 |
|
Всего |
44484,916 |
7042,335 |
19730,906 |
3 542,335 |
3 542,335 |
3 542,335 |
3 542,335 |
3542,335 |
||
Бюджет АО |
4563,104 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
Бюджет МО |
39921,812 |
6390,463 |
19079,034 |
2890,463 |
2890,463 |
2890,463 |
2890,463 |
2890,463 |
||||
Задача 7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | ||||||||||||
7.1. |
Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
Комитет культуры администрации города (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
6 460,847 |
2 013,647 |
606,100 |
1 649,500 |
2 191,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
5 491,500 |
1 711,600 |
515,100 |
1 402,000 |
1 862,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
969,347 |
302,047 |
91,000 |
247,500 |
328,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
7.1.1 |
Обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры |
Комитет культуры администрации города (НГ МБОУ ДОД "ДШИ", НГ МБОУ ДОД "ДМШ им. Андреева") |
Всего |
6 460,847 |
2 013,647 |
606,100 |
1 649,500 |
2 191,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет АО |
5 491,500 |
1 711,600 |
515,100 |
1 402,000 |
1 862,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
969,347 |
302,047 |
91,000 |
247,500 |
328,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 7 |
|
Всего |
6 460,847 |
2 013,647 |
606,100 |
1 649,500 |
2 191,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Бюджет АО |
5 491,500 |
1 711,600 |
515,100 |
1 402,000 |
1 862,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет МО |
969,347 |
302,047 |
91,000 |
247,500 |
328,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Задача 8. Обустройство мест массового отдыха населения |
|||||||||||
8.1 |
Выполнение работ по созданию архитектурных композиций в местах массового отдыха населения |
Департамент градостроительства администрации города |
Всего |
8 000,000 |
8 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
Бюджет МО |
8 000,000 |
8 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Итого по задаче 8 |
|
Всего |
8 000,000 |
8 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|
Бюджет МО |
8 000,000 |
8 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Цель 2 подпрограммы: проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых помещений муниципальных учреждений культуры. | ||||||||||||
Задача 9. Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности | ||||||||||||
9.1. |
Выполнение работ по техническому обследованию, ремонту, реконструкции, строительству объектов культуры |
Департамент градостроительства администрации города |
Всего |
600,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет МО |
600,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по задаче 9 |
|
Всего |
600,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Бюджет МО |
600,000 |
600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по подпрограмме I |
Всего |
3 652 666,974 |
456 874,380 |
469 475,719 |
527 985,035 |
556 622,835 |
547 236,335 |
547 236,335 |
547 236,335 |
|||
Федеральный бюджет |
99,800 |
0,000 |
31,000 |
34,400 |
34,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Бюджет АО |
139 621,504 |
7 856,572 |
30 668,272 |
46 331,072 |
52 809,972 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
Бюджет МО |
3 347 722,704 |
423 152,742 |
413 489,147 |
459 221,763 |
480 860,263 |
523 666,263 |
523 666,263 |
523 666,263 |
||||
Внебюджетные источники |
165 222,966 |
25 865,066 |
25 287,300 |
22 397,800 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
||||
Подпрограмма II "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура | ||||||||||||
Задача 1.Исполнение муниципальных функций комитета культуры | ||||||||||||
1.1 |
Обеспечение функций органов местного самоуправления (комитет культуры администрации города Нефтеюганска) |
Комитет культуры администрации города |
Всего |
156 563,015 |
21 661,600 |
22 384,015 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
|
Бюджет МО |
156 563,015 |
21 661,600 |
22 384,015 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
||||
Итого по задаче 1 |
Всего |
156 563,015 |
21 661,600 |
22 384,015 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
|||
Бюджет МО |
156 563,015 |
21 661,600 |
22 384,015 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
||||
Итого по подпрограмме II |
Всего |
156 563,015 |
21 661,600 |
22 384,015 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
|||
Бюджет МО |
156 563,015 |
21 661,600 |
22 384,015 |
22 357,800 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
22 539,900 |
||||
Итого по программе, в том числе: |
Федеральный бюджет |
99,800 |
0,000 |
31,000 |
34,400 |
34,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Бюджет АО |
139 621,504 |
7 856,572 |
30 668,272 |
46 331,072 |
52 809,972 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
Бюджет МО |
3 504 285,719 |
444 814,342 |
435 873,162 |
481 579,563 |
503 400,163 |
546 206,163 |
546 206,163 |
546 206,163 |
||||
Внебюджетные источники |
165 222,966 |
25 865,066 |
25 287,300 |
22 397,800 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
||||
|
Всего |
3 809 229,989 |
478 535,980 |
491 859,734 |
550 342,835 |
579 162,735 |
569 776,235 |
569 776,235 |
569 776,235 |
|||
ГРБС 1 |
Комитет культуры администрации города |
Федеральный бюджет |
99,800 |
0,000 |
31,000 |
34,400 |
34,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Бюджет АО |
139 621,504 |
7 856,572 |
30 668,272 |
46 331,072 |
52 809,972 |
651,872 |
651,872 |
651,872 |
||||
Бюджет МО |
3 494 989,719 |
436 214,342 |
435 177,162 |
481 579,563 |
503 400,163 |
546 206,163 |
546 206,163 |
546 206,163 |
||||
Внебюджетные источники |
165 222,966 |
25 865,066 |
25 287,300 |
22 397,800 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
22 918,200 |
||||
Всего |
3 799 933,989 |
469 935,980 |
491 163,734 |
550 342,835 |
579 162,735 |
569 776,235 |
569 776,235 |
569 776,235 |
||||
ГРБС 2 |
Департамент градостроительства администрации города |
Бюджет МО |
8 600,000 |
8 600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Всего |
8 600,000 |
8 600,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
ГРБС 3 |
Департамент по делам администрации |
Бюджет МО |
696,000 |
0,000 |
696,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
Всего |
696,000 |
0,000 |
696,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 сентября 2015 г. N 829-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.